Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 25.02.2009 N 14 “О внесении изменений в городскую целевую программу реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Магнитогорске на 2008 - 2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года N 80“
Вступает в силу с момента официального опубликования (пункт 2 данного документа).МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2009 г. N 14
О внесении изменений в городскую целевую программу
реализации национального проекта
“Доступное и комфортное жилье - гражданам России“
в городе Магнитогорске на 2008 - 2010 годы, утвержденную
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 28 мая 2008 года N 80
В целях реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую целевую программу реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Магнитогорске на 2008 - 2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года N 80, следующие изменения:
1) раздел “Объемы и источники финансирования Программы“ Паспорта изложить в следующей редакции:
--------------------T-----------------------------------------------------¬
¦Объемы и источники ¦Объем финансирования Программы на 2008 - 2010 годы - ¦
¦финансирования ¦1372,402 млн. рублей, в том числе за счет средств: ¦
¦Программы ¦федерального бюджета - 57,557 млн. рублей; ¦
¦ ¦областного бюджета - 341,318 млн. рублей; ¦
¦ ¦бюджета города - 601,745 млн. рублей; ¦
¦ ¦прочих источников - 371,782 млн. рублей ¦
L-------------------+------------------------------------------------------
2) таблицу 2 главы 5 изложить в следующей редакции:
“Таблица 2
(млн. руб.)
----------------T--------T-------T------------------------------T-------T------------------------T-----T------------------¬
¦ Наименование ¦Всего на¦ Всего ¦ Факт 2008 год ¦ Всего ¦ 2009 год ¦Всего¦ 2010 год ¦
¦ подпрограмм ¦ 2008 - ¦на 2008+------T-------T-------T-------+на 2009+---T-----T-------T------+ на +---T---T---T------+
¦ ¦ 2010 ¦ год ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ БГ ¦Прочие ¦ год ¦ФБ ¦ ОБ ¦ БГ ¦Прочие¦2010 ¦ФБ ¦ОБ ¦БГ ¦Прочие¦
¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---+-----+-------+------+-----+---+---+---+------+
¦“Модернизация ¦ 147,406¦137,088¦26,514¦ 78,829¦ 25,333¦ 6,412¦ 10,318¦0,0¦9,163¦ 1,155¦ 0,0¦ 0,0¦0,0¦0,0¦0,0¦ 0,0¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2008 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---+-----+-------+------+-----+---+---+---+------+
¦“Оказание ¦ 379,504¦354,504¦31,043¦ 96,479¦ 29,612¦197,370¦ 25,0¦0,0¦ 0,0¦ 25,0¦ 0,0¦ 0,0¦0,0¦0,0¦0,0¦ 0,0¦
¦молодым семьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для улучшения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦условий на 2008¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- 2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---+-----+-------+------+-----+---+---+---+------+
¦“Предоставление¦ 298,638¦274,638¦ 0,0¦ 71,363¦ 35,275¦ 168,0¦ 24,0¦0,0¦ 0,0¦ 24,0¦ 0,0¦ 0,0¦0,0¦0,0¦0,0¦ 0,0¦
¦работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной сферы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья на 2008 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---+-----+-------+------+-----+---+---+---+------+
¦“Мероприятия ¦ 37,595¦ 37,595¦ 0,0¦ 15,547¦ 22,048¦ 0,0¦ 0,0¦0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦0,0¦0,0¦0,0¦ 0,0¦
¦по переселению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦признанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непригодным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для проживания,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2008 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---+-----+-------+------+-----+---+---+---+------+
¦“Подготовка ¦ 509,259¦154,349¦ 0,0¦ 69,858¦ 84,491¦ 0,0¦ 354,91¦0,0¦0,079¦354,831¦ 0,0¦ 0,0¦0,0¦0,0¦0,0¦ 0,0¦
¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для освоения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целях жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2008 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---+-----+-------+------+-----+---+---+---+------+
¦Итого ¦1372,402¦958,174¦57,557¦332,076¦196,759¦371,782¦414,228¦0,0¦9,242¦404,986¦ 0,0¦ 0,0¦0,0¦0,0¦0,0¦ 0,0“¦
L---------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---+-----+-------+------+-----+---+---+---+-------
3) в подпрограмме “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2008 - 2010 годы“:
раздел “Объемы и источники финансирования Подпрограммы“ Паспорта изложить в следующей редакции:
-----------------T--------------------------------------------------------¬
¦Объемы ¦общий объем финансирования - 147,406 млн. рублей, ¦
¦и источники ¦в том числе за счет средств: ¦
¦финансирования ¦федерального бюджета - 26,514 млн. рублей; ¦
¦Подпрограммы ¦областного бюджета - 87,992 млн. рублей; ¦
¦ ¦бюджета города - 26,488 млн. рублей; ¦
¦ ¦прочих источников - 6,412 млн. рублей ¦
L----------------+---------------------------------------------------------
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 1
-----------------T--------------T---------------------------T-------------¬
¦ Наименование ¦ Источник ¦ Объем финансирования, ¦ Исполнитель ¦
¦ мероприятий ¦финансирования¦ млн. руб. ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ +-------T-------------------+подпрограммы ¦
¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------T------T----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010¦ ¦
+----------------+--------------+-------+-------+------+----+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----------------+--------------+-------+-------+------+----+-------------+
¦Финансирование ¦всего, ¦147,406¦137,088¦10,318¦ 0,0¦администрация¦
¦Подпрограммы ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
¦ +--------------+-------+-------+------+----+ ¦
¦ ¦федеральный ¦ 26,514¦ 26,514¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-------+-------+------+----+ ¦
¦ ¦областной ¦ 87,992¦ 78,829¦ 9,163¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-------+-------+------+----+ ¦
¦ ¦бюджет города ¦ 26,488¦ 25,333¦ 1,155¦ 0,0¦ ¦
¦ +--------------+-------+-------+------+----+-------------+
¦ ¦прочие ¦ 6,412¦ 6,412¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+-------+-------+------+----+-------------+
¦1. Организационные мероприятия ¦
+----------------T--------------T---------------------------T-------------+
¦Подготовка ¦нет ¦0,0 ¦предприятия ¦
¦технико- ¦ ¦ ¦жилищно- ¦
¦экономического ¦ ¦ ¦коммунального¦
¦обоснования и ¦ ¦ ¦комплекса, ¦
¦предоставление ¦ ¦ ¦управление ¦
¦проектно-сметной¦ ¦ ¦жилищно- ¦
¦документации ¦ ¦ ¦коммунального¦
¦на проекты ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦модернизации ¦ ¦ ¦администрации¦
¦коммунальной ¦ ¦ ¦города ¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+---------------------------+-------------+
¦Осуществление ¦нет ¦0,0 ¦управление ¦
¦мониторинга ¦ ¦ ¦жилищно- ¦
¦качества ¦ ¦ ¦коммунального¦
¦предоставляемых ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦администрации¦
¦предприятиями ¦ ¦ ¦города ¦
¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+---------------------------+-------------+
¦2. Финансово-экономические мероприятия ¦
+----------------T--------------T-------T-------T------T----T-------------+
¦Модернизация ¦всего, ¦147,406¦137,088¦10,318¦ 0,0¦управление ¦
¦приоритетных ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансов ¦
¦объектов +--------------+-------+-------+------+----+администрации¦
¦коммунальной ¦федеральный ¦ 26,514¦ 26,514¦ 0,0¦ 0,0¦города, ¦
¦инфраструктуры ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦
¦ +--------------+-------+-------+------+----+жилищно- ¦
¦ ¦областной ¦ 87,992¦ 78,829¦ 9,163¦ 0,0¦коммунального¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ +--------------+-------+-------+------+----+администрации¦
¦ ¦бюджет города ¦ 26,488¦ 25,333¦ 1,155¦ 0,0¦города ¦
¦ +--------------+-------+-------+------+----+ ¦
¦ ¦прочие ¦ 6,412¦ 6,412¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “¦
L----------------+--------------+-------+-------+------+----+--------------
пункт 11 изложить в следующей редакции:
“11. Перечень плановых мероприятий Подпрограммы на 2008 год представлен в таблице 2.
Таблица 2
млн. руб.
----T----------------------T-------T-----------T---------T------T---------¬
¦ N ¦ Объект ¦ Всего ¦Федеральный¦Областной¦Бюджет¦ Прочие ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦города¦источники¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 1 ¦Напорный коллектор ¦ 4,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 4,0¦ 0,0¦
¦ ¦от насосной станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 16 по пр. Ленина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до камеры гашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в районе ул. Труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 2 ¦Газоснабжение ¦ 3,168¦ 0,0¦ 2,789¦ 0,379¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Радужный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе ПИР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 3 ¦Газоснабжение ¦ 13,942¦ 0,0¦ 8,942¦ 5,0¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Димитрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(IV очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 4 ¦Газоснабжение ¦ 1,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 1,2¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Димитрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(V, VI, VII, VIII ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очереди строительства)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 5 ¦Газоснабжение ¦ 11,903¦ 0,0¦ 6,903¦ 5,0¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Димитрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(V очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 6 ¦Распределительный ¦ 1,236¦ 0,0¦ 1,036¦ 0,2¦ 0,0¦
¦ ¦газопровод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселка Димитрова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦VI очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 7 ¦Газоснабжение ¦ 10,573¦ 0,0¦ 7,746¦ 2,827¦ 0,0¦
¦ ¦поселка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Станица Магнитная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 8 ¦Газоснабжение ¦ 6,986¦ 0,0¦ 6,786¦ 0,2¦ 0,0¦
¦ ¦поселка 2-й Рабочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 9 ¦Газоснабжение ¦ 12,639¦ 0,0¦ 10,039¦ 2,6¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦10 ¦Газоснабжение ¦ 3,5¦ 0,0¦ 3,5¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Западный-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2, 3, 14 кварталы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦11 ¦Газоснабжение ¦ 1,673¦ 0,0¦ 1,138¦ 0,535¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Западный-1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартал 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦12 ¦Газоснабжение ¦ 5,327¦ 0,0¦ 1,823¦ 3,504¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Западный-1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартал 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦13 ¦Муниципальное ¦ 12,379¦ 0,0¦ 11,379¦ 1,0¦ 0,0¦
¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трест “Теплофикация“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦город Магнитогорск; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пиковая котельная; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция дымовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦железобетонной трубы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦высотой 120 метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦14 ¦Газопровод ¦ 7,65¦ 0,0¦ 7,25¦ 0,4¦ 0,0¦
¦ ¦высокого давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦улица Московская - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселок Бардина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦15 ¦Капитальный ремонт ¦ 23,433¦ 13,814¦ 2,2¦ 1,007¦ 6,412¦
¦ ¦многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦16 ¦Модернизация ¦ 19,5¦ 0,0¦ 18,5¦ 1,0¦ 0,0¦
¦ ¦и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Центральных тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пунктов (ЦТП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦17 ¦Реконструкция ЦРП-20 ¦ 22,0¦ 0,0¦ 11,539¦ 0,0¦ 10,461¦
¦ ¦в 20 квартале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по улице Суворова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦18 ¦Реконструкция ¦ 19,0¦ 0,0¦ 11,194¦ 0,0¦ 7,806¦
¦ ¦распределительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пункта КП-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Орджоникидзевском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Магнитогорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦19 ¦Реконструкция ¦ 6,480¦ 0,0¦ 5,98¦ 0,0¦ 0,5¦
¦ ¦канализационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосной станции N 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦20 ¦Переброска ¦ 20,729¦ 0,0¦ 4,095¦ 0,0¦ 16,634¦
¦ ¦бытовых стоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правого берега ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на левобережные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистные сооружения; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦напорный коллектор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦21 ¦Реконструкция ¦ 12,0¦ 0,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 0,0¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Железнодорожников“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦22 ¦Реконструкция ¦ 0,001¦ 0,0¦ 0,001¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦теплотрассы вдоль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центрального перехода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦23 ¦Реконструкция ¦ 37,215¦ 19,0¦ 18,215¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦правобережных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистных сооружений; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦III-й очереди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обезвоживанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и утилизации ила, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦биологической очистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сточных вод, системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортировки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(проектирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и строительство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ ¦Итого ¦256,534¦ 32,814¦ 147,055¦34,852¦ 41,813¦
L---+----------------------+-------+-----------+---------+------+----------
Фактическое исполнение мероприятий Подпрограммы в 2008 году представлено в таблице 3.
Таблица 3
млн. руб.
----T----------------------T-------T-----------T---------T------T---------¬
¦ N ¦ Объект ¦ Всего ¦Федеральный¦Областной¦Бюджет¦ Прочие ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦города¦источники¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 1 ¦Напорный коллектор ¦ 4,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 4,0¦ 0,0¦
¦ ¦от насосной станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 16 по проспекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ленина до камеры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гашения в районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦улицы Труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 2 ¦Газоснабжение ¦ 3,157¦ 0,0¦ 2,789¦ 0,368¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Радужный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе ПИР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 3 ¦Газоснабжение ¦ 9,015¦ 0,0¦ 4,015¦ 5,0¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Димитрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(IV очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 4 ¦Газоснабжение ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Димитрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(V, VI, VII, VIII ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очереди строительства)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 5 ¦Газоснабжение ¦ 4,888¦ 0,0¦ 2,777¦ 2,111¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Димитрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(V очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 6 ¦Распределительный ¦ 1,225¦ 0,0¦ 1,034¦ 0,191¦ 0,0¦
¦ ¦газопровод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселка Димитрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(VI очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 7 ¦Газоснабжение ¦ 10,573¦ 0,0¦ 7,746¦ 2,827¦ 0,0¦
¦ ¦поселка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Станица Магнитная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 8 ¦Газоснабжение ¦ 2,056¦ 0,0¦ 2,008¦ 0,048¦ 0,0¦
¦ ¦поселка 2-й Рабочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦ 9 ¦Газоснабжение ¦ 2,111¦ 0,0¦ 2,111¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦10 ¦Газоснабжение ¦ 3,5¦ 0,0¦ 3,5¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Западный-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2, 3, 14 кварталы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦11 ¦Газоснабжение ¦ 1,123¦ 0,0¦ 1,123¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Западный-1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартал 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦12 ¦Газоснабжение ¦ 3,82¦ 0,0¦ 1,798¦ 2,022¦ 0,0¦
¦ ¦поселка Западный-1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартал 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦13 ¦Муниципальное ¦ 10,988¦ 0,0¦ 9,991¦ 0,997¦ 0,0¦
¦ ¦предприятие трест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Теплофикация“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦город Магнитогорск; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пиковая котельная; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция дымовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦железобетонной трубы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦высотой 120 метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦14 ¦Газопровод ¦ 6,927¦ 0,0¦ 6,927¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦высокого давления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦улица Московская - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселок Бардина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦15 ¦Капитальный ремонт ¦ 23,374¦ 13,814¦ 2,2¦ 0,948¦ 6,412¦
¦ ¦многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------“-------+-------+-----------+---------+------+---------+
¦16 ¦Модернизация ¦ 19,495¦ 0,0¦ 18,5¦ 0,995¦ 0,0¦
¦ ¦и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Центральных “¦ 0,0¦города“ ¦
¦строительства +--------------+-------+-------+-------+----+ ¦
¦ ¦Прочие ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+--------------+-------+-------+-------+----+--------------
пункт 11 изложить в следующей редакции:
“11. Перечень мероприятий Подпрограммы на 2008 год представлен в таблице 2.
Таблица 2
млн. руб.
----T---------------------------------T-------T---------T-------T---------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Всего ¦Областной¦Бюджет ¦ Прочие ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ бюджет ¦города ¦источники¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 1 ¦Подготовка документации ¦ 17,379¦ 6,26¦ 11,119¦ 0,0¦
¦ ¦по планировке территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Магнитогорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 2 ¦Вынос хозфекального коллектора ¦109,072¦ 17,072¦ 92,0¦ 0,0¦
¦ ¦Ду 1000-1600 с территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦144 микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со строительством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосной станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(проектирование и строительство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 3 ¦Электроснабжение южной части ¦ 61,217¦ 34,655¦ 26,562¦ 0,0¦
¦ ¦города Магнитогорска; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабельная трасса от ПС N 99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до РП-148 м/района и РП-Хуторки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 4 ¦Инженерные сети 149 микрорайона ¦169,185¦ 17,863¦151,322¦ 0,0¦
¦ ¦(проектирование и строительство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ ¦Итого ¦356,853¦ 75,85¦281,003¦ 0,0¦
L---+---------------------------------+-------+---------+-------+----------
Фактическое исполнение мероприятий Подпрограммы в 2008 году представлено в таблице 3.
Таблица 3
млн. руб.
----T---------------------------------T-------T---------T-------T---------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Всего ¦Областной¦Бюджет ¦ Прочие ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ бюджет ¦города ¦источники¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 1 ¦Подготовка документации ¦ 16,957¦ 6,26¦ 10,697¦ 0,0¦
¦ ¦по планировке территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Магнитогорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 2 ¦Вынос хозфекального коллектора ¦ 59,609¦ 17,072¦ 42,537¦ 0,0¦
¦ ¦Ду 1000-1600 с территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦144 микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со строительством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосной станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(проектирование и строительство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 3 ¦Электроснабжение южной части ¦ 52,582¦ 28,663¦ 23,919¦ 0,0¦
¦ ¦города Магнитогорска. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кабельная трасса от ПС N 99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до РП-148 м/района и РП-Хуторки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 4 ¦Инженерные сети 149 микрорайона ¦ 25,201¦ 17,863¦ 7,338¦ 0,0¦
¦ ¦(проектирование и строительство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ ¦Итого ¦154,349¦ 69,858¦ 84,491¦ 0,0¦
L---+---------------------------------+-------+---------+-------+----------
Перечень мероприятий Подпрограммы на 2009 год представлен в таблице 4.
Таблица 4
млн. руб.
----T---------------------------------T-------T---------T-------T---------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Всего ¦Областной¦Бюджет ¦ Прочие ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ бюджет ¦города ¦источники¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 1 ¦Подготовка документации ¦ 18,0¦ 0,0¦ 18,0¦ 0,0¦
¦ ¦по планировке территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Магнитогорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 2 ¦Подводящие инженерные сети ¦ 75,703¦ 0,0¦ 75,703¦ 0,0¦
¦ ¦к 148 микрорайону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Магнитогорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 3 ¦Строительство ТП N 32 ¦ 6,518¦ 0,0¦ 6,518¦ 0,0¦
¦ ¦в 148 микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Магнитогорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 4 ¦ЦРП в 148 микрорайоне ¦ 31,847¦ 0,0¦ 31,847¦ 0,0¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 5 ¦Подводящие инженерные сети ¦ 10,137¦ 0,0¦ 10,137¦ 0,0¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к 149 микрорайону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Магнитогорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 6 ¦Межквартальные подводящие сети ¦ 34,973¦ 0,0¦ 34,973¦ 0,0¦
¦ ¦к 149 микрорайону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Магнитогорска; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 7 ¦Вынос хозфекального коллектора ¦168,851¦ 0,0¦168,851¦ 0,0¦
¦ ¦Ду 1000-1600 с территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦144 микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со строительством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосной станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в городе Магнитогорске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(3 этап. Канализационная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосная станция с наружными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетями водопровода ф 315 мм) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 8 ¦Электроснабжение южной части ¦ 7,976¦ 0,079¦ 7,897¦ 0,0¦
¦ ¦города Магнитогорска. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кабельная трасса от ПС N 99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до РП-148 м/района и РП-Хуторки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ 9 ¦г. Магнитогорск. ¦ 0,905¦ 0,0¦ 0,905¦ 0,0¦
¦ ¦Электроснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦южной части города. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кабельная трасса от ПС N 99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до РП-148 мкр и РП “Хуторки“. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Камера ПК-32а, ПК-33а. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Переход кабелей через коллектор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦между колодцами по эстакаде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------+---------+-------+---------+
¦ ¦Итого ¦354,910¦ 0,079¦354,831¦ 0,0¦
L---+---------------------------------+-------+---------+-------+----------
пункт 12 изложить в следующей редакции:
“12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 509,259 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 5.
Таблица 5
млн. руб.
--------------T-----------------------------------------------------------¬
¦ ¦ Источник финансирования ¦
¦ +----------------T----------------T-----------------T-------+
¦ ¦Областной бюджет¦ Бюджет города ¦Прочие источники ¦ Итого ¦
+-------------+----------------+----------------+-----------------+-------+
¦2008 год ¦ 69,858¦ 84,491¦ 0,0¦154,349¦
+-------------+----------------+----------------+-----------------+-------+
¦2009 год ¦ 0,079¦ 354,831¦ 0,0¦ 354,91¦
+-------------+----------------+----------------+-----------------+-------+
¦2010 год ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+-------------+----------------+----------------+-----------------+-------+
¦Всего ¦ 69,937¦ 439,322¦ 0,0¦509,259¦
L-------------+----------------+----------------+-----------------+--------
Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом возможностей бюджета города и областного бюджета на соответствующий год.“;
в пункте 19 слова “таблица 4“ в соответствующих падежах заменить словами “таблица 6“ в соответствующих падежах;
7) в подпрограмме “Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2008 - 2010 годы“:
раздел “Объемы и источники финансирования Подпрограммы“ Паспорта изложить в следующей редакции:
----------------T---------------------------------------------------------¬
¦Объемы ¦объем финансирования Подпрограммы в 2008 - 2010 годах - ¦
¦и источники ¦37,595 млн. рублей, в том числе за счет: ¦
¦финансирования ¦областного бюджета - 15,547 млн. рублей; ¦
¦Подпрограммы ¦бюджета города - 22,048 млн. рублей; ¦
¦ ¦прочих источников - 0,0 млн. рублей ¦
L---------------+----------------------------------------------------------
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 1
----T------------------T-----T--------------T------T------------------------T-------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Срок,¦ Источник ¦ 2008 ¦ Объем финансирования, ¦ Исполнитель ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦Годы ¦финансирования¦ год ¦ млн. рублей ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(план)+------T-----T----T------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦2009 ¦2010¦Всего ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(факт)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----+--------------+------+------+-----+----+------+-------------+
¦ 1 ¦Проведение ¦2008 ¦бюджет города ¦ 1,0¦ 0,54¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,54¦управление ¦
¦ ¦ежегодной ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно- ¦
¦ ¦инвентаризации ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального¦
¦ ¦жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦составление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации¦
¦ ¦реестра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
¦ ¦жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непригодного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для проживания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специализированной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----+--------------+------+------+-----+----+------+-------------+
¦ 2 ¦Проведение ¦2008 ¦не требует ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Комитет ¦
¦ ¦открытых аукционов¦ - ¦финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по управлению¦
¦ ¦на право ¦2010 ¦сирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦
¦ ¦заключить договор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации¦
¦ ¦о развитии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
¦ ¦застроенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----+--------------+------+------+-----+----+------+-------------+
¦ 3 ¦Переселение ¦2008 ¦не требует ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦управление ¦
¦ ¦граждан ¦ - ¦финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно- ¦
¦ ¦из жилых ¦2010 ¦сирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального¦
¦ ¦помещений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦признанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации¦
¦ ¦непригодными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
¦ ¦для проживания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и аварийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащих сносу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----+--------------+------+------+-----+----+------+-------------+
¦ 4 ¦Осуществление ¦2008 ¦областной ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦управление ¦
¦ ¦мероприятий ¦ - ¦бюджет бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦
¦ ¦по строительству ¦2010 ¦города прочие ¦15,923¦15,923¦ 0,0¦ 0,0¦15,923¦строительства¦
¦ ¦жилья ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и благо- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦устройства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
+---+------------------+-----+--------------+------+------+-----+----+------+-------------+
¦ 5 ¦Осуществление ¦2008 ¦областной ¦15,547¦15,547¦ 0,0¦ 0,0¦15,547¦управление ¦
¦ ¦мероприятий ¦ - ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно- ¦
¦ ¦по приобретению ¦2010 +--------------+------+------+-----+----+------+коммунального¦
¦ ¦жилья, ¦ ¦бюджет города ¦ 21,7¦ 5,585¦ 0,0¦ 0,0¦ 5,585¦хозяйства ¦
¦ ¦в том числе ¦ +--------------+------+------+-----+----+------+администрации¦
¦ ¦на вторичном рынке¦ ¦прочие ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦города ¦
¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----+--------------+------+------+-----+----+------+-------------+
¦ 6 ¦Проведение ¦2008 ¦бюджет города ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦управление ¦
¦ ¦работ по сносу ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦
¦ ¦многоквартирных ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства¦
¦ ¦домов, признанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и благо- ¦
¦ ¦аварийными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устройства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
+---+------------------+-----+--------------+------+------+-----+----+------+-------------+
¦Итого по всем мероприятиям: ¦ 54,17¦37,595¦ 0,0¦ 0,0¦37,595¦ “¦
L-------------------------------------------+------+------+-----+----+------+--------------
пункт 11 изложить в следующей редакции:
“11. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 37,595 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 37,595 млн. рублей, в 2009 году - 0,0 млн. рублей, в 2010 году - 0,0 млн. рублей.
Распределение по годам источников финансирования предоставлено в таблице 2.
Таблица 2
млн. руб.
-----------T--------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ Источник финансирования ¦
¦ +-----------------T-----------------T----------------T---------+
¦ ¦Областной бюджет ¦ Бюджет города ¦Прочие источники¦ Итого ¦
+----------+-----------------+-----------------+----------------+---------+
¦2008 год ¦ 15,547¦ 22,048¦ 0,0¦ 37,595¦
+----------+-----------------+-----------------+----------------+---------+
¦2009 год ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+----------+-----------------+-----------------+----------------+---------+
¦2010 год ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+----------+-----------------+-----------------+----------------+---------+
¦Всего: ¦ 15,547¦ 22,048¦ 0,0¦ 37,595¦
L----------+-----------------+-----------------+----------------+----------
Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом возможностей бюджетов города и области на соответствующий год.“.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Е.В. Карпова.
Глава города Магнитогорска
Челябинской области
Е.В.КАРПОВ
Председатель
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
А.О.МОРОЗОВ