Законы и бизнес в России

Постановление Правительства Челябинской области от 24.07.2008 N 215-П (ред. от 22.10.2009) “О мерах по повышению эффективности использования имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, закрепленного в хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий“ (вместе с “Правилами разработки и утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности и определения подлежащей перечислению в областной бюджет части прибыли областных государственных унитарных предприятий“, “Программой финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия“)

Изменения, внесенные Постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2009 N 282-П, вступили в силу с 22 октября 2009 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2008 г. N 215-П

О мерах по повышению эффективности использования имущества,

находящегося в государственной собственности

Челябинской области, закрепленного в хозяйственном

ведении областных государственных унитарных предприятий

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области

от 12.02.2009 N 19-П, от 22.10.2009 N 282-П)

В целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, закрепленного в хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий, и обеспечения поступления в областной бюджет части прибыли областных государственных унитарных предприятий Правительство Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки и утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности и определения подлежащей
перечислению в областной бюджет части прибыли областных государственных унитарных предприятий.

2. Установить, что отраслевыми органами исполнительной власти Челябинской области ежегодно утверждаются программы финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий по форме согласно приложению.

3. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Тефтелев Е.Н.) в 2-месячный срок утвердить положение о балансовой комиссии отраслевого органа исполнительной власти Челябинской области по анализу эффективности деятельности областных государственных унитарных предприятий.

4. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Тефтелев Е.Н.) с учетом предложений отраслевых органов исполнительной власти Челябинской области представлять не позднее 15 мая года, предшествующего планируемому, в Министерство финансов Челябинской области предложения по объему поступлений в областной бюджет части прибыли областных государственных унитарных предприятий.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области от 30.10.2002 г. N 72 “О мерах по повышению эффективности использования имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, закрепленного в хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий“ (Южноуральская панорама, 26 ноября 2002 г., N 132).

6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.

7. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 августа 2008 года.

Председатель

Правительства

Челябинской области

П.И.СУМИН

Утверждены

постановлением

Правительства

Челябинской области

от 24 июля 2008 г. N 215-П

Правила

разработки и утверждения программ финансово-хозяйственной

деятельности и определения подлежащей перечислению

в областной бюджет части прибыли областных

государственных унитарных предприятий

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области

от 12.02.2009 N 19-П, от 22.10.2009 N 282-П)

1. Настоящие Правила разработки и утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности и определения подлежащей перечислению в областной бюджет части прибыли областных государственных унитарных предприятий (далее именуются - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях“, Законом Челябинской области “О порядке
управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области“ устанавливают порядок утверждения отраслевыми органами исполнительной власти Челябинской области показателей экономической эффективности деятельности подведомственных областных государственных унитарных предприятий (далее именуются - предприятия) и размера отчислений части прибыли в областной бюджет.

2. Отраслевой орган исполнительной власти Челябинской области при утверждении программ финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий (далее именуются - программы финансово-хозяйственной деятельности предприятий) и подготовке предложений по размеру части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет, руководствуется планируемой суммой доходов областного бюджета, формируемых за счет отчислений части прибыли всех подведомственных ему предприятий, учтенной при подготовке проекта областного бюджета на соответствующий год.

3. Анализ эффективности деятельности подведомственных предприятий осуществляется балансовыми комиссиями, созданными при отраслевых органах исполнительной власти Челябинской области.

В состав балансовых комиссий входят с правом решающего голоса по одному представителю от отраслевого органа исполнительной власти Челябинской области, Министерства экономического развития Челябинской области, Министерства финансов Челябинской области, Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

4. Руководитель предприятия представляет ежегодно, до 1 августа, в отраслевой орган исполнительной власти Челябинской области, проект программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия на следующий год, разработанный по установленной форме и представляющий собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования.

Мероприятия программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия должны отражать основные направления его деятельности в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом предприятия, решениями Правительства Челябинской области и отраслевых органов исполнительной власти Челябинской области. Вместе с проектом программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затраты на их реализацию, а также ожидаемый эффект от их выполнения.

5. Отраслевой орган исполнительной власти Челябинской
области ежегодно, до 1 ноября, утверждает программы финансово-хозяйственной деятельности предприятий на следующий год.

6. Отраслевой орган исполнительной власти Челябинской области в целях обеспечения поступления доходов в областной бюджет, формируемых за счет отчислений части прибыли предприятий, в срок до 10 ноября текущего года представляет в Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области:

1) утвержденные программы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий на следующий финансовый год;

2) предложения по размеру части прибыли подведомственных предприятий, подлежащей перечислению в областной бюджет в следующем финансовом году и трех последующих годах.

7. В случае если по итогам прошедшего года возникла необходимость внести уточнения и дополнения в программу, руководитель предприятия ежегодно, до 15 апреля текущего финансового года, вместе с отчетом о хозяйственной деятельности предприятия за прошедший год представляет в отраслевой орган исполнительной власти Челябинской области предложения по уточнению размера части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет в текущем году, а при необходимости - предложения по уточнению показателей экономической эффективности деятельности предприятия, предусмотренных программой финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

8. Отраслевой орган исполнительной власти Челябинской области ежегодно по итогам прошедшего года, до 20 апреля текущего финансового года, представляет в Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области уточненные программы финансово-хозяйственной деятельности предприятий и предложения по размеру части прибыли подведомственных предприятий, подлежащей перечислению в областной бюджет в текущем году.

9. Часть прибыли предприятия за предыдущий год, подлежащая перечислению в областной бюджет в текущем году, утверждается постановлением Правительства Челябинской области по представлению Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области не позднее 20 июля на основании отчетов о деятельности предприятий за прошедший год и утвержденных решениями отраслевых органов исполнительной
власти Челябинской области размеров отчислений части прибыли.

10. Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, рассчитывается путем уменьшения суммы чистой (нераспределенной) прибыли предприятия за прошедший год на сумму утвержденных в составе программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятия, осуществляемых за счет чистой прибыли.

При определении части прибыли предприятий, подлежащей перечислению в областной бюджет, следует учитывать, что данные отчисления не могут составлять менее 50 процентов от чистой прибыли отчетного периода, указанной в форме N 2 “Отчет о прибылях и убытках“ (код строки 190), установленной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2003 г. N 67н “О формах бухгалтерской отчетности организаций“.

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 12.02.2009 N 19-П)

11. Решением Правительства Челябинской области предприятие может быть освобождено от перечисления части прибыли в областной бюджет в текущем году по представлению отраслевого органа исполнительной власти Челябинской области с учетом требований федерального законодательства о защите конкуренции.

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 22.10.2009 N 282-П)

12. Перечисление в областной бюджет предприятиями части прибыли осуществляется не позднее 15 июля текущего года с представлением в Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области копий документов об оплате.

Отсрочка (рассрочка) перечисления части прибыли в областной бюджет предоставляется предприятию по решению Правительства Челябинской области на основании представления отраслевого органа исполнительной власти Челябинской области на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, с учетом требований федерального законодательства о защите конкуренции.

(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2009 N 282-П)

13. Контроль за перечислением в областной бюджет части прибыли предприятий осуществляется соответствующими отраслевыми органами исполнительной власти Челябинской области и
Министерством промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

Заместитель Губернатора

Челябинской области

Ю.В.КЛЕПОВ

Приложение

к постановлению

Правительства

Челябинской области

от 24 июля 2008 г. N 215-П

УТВЕРЖДЕНА

__________________________________

(наименование ведомственного акта

__________________________________

отраслевого органа исполнительной

__________________________________

власти Челябинской области

от “__“ ____________ г. N ________

Программа

финансово-хозяйственной деятельности

областного государственного унитарного предприятия

___________________________________________________

(наименование предприятия)

на __________ год

город ____________________--------¬

¦ Сведения о предприятии ¦

+--------------------------------------T----------------------------------+

¦1. Полное официальное наименование ¦ ¦

¦предприятия ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦2. Свидетельство о внесении в реестр ¦ ¦

¦имущества, находящегося ¦ ¦

¦в государственной собственности ¦ ¦

¦Челябинской области ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦Реестровый номер ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦Дата присвоения реестрового номера ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦3. Юридический адрес (местонахождение)¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦4. Почтовый адрес ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦5. Отрасль ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦6. Основной вид деятельности ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦7. Размер уставного фонда ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦8. Балансовая стоимость ¦ ¦

¦недвижимого имущества, переданного ¦ ¦

¦в хозяйственное ведение предприятия ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦9. Телефон (факс) ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦10. Адрес электронной почты ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦ Сведения о руководителе предприятия ¦

+--------------------------------------T----------------------------------+

¦11. Ф.И.О. руководителя предприятия ¦ ¦

¦и занимаемая им должность ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦12. Сведения о контракте, заключенном ¦ ¦

¦с руководителем предприятия: ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦дата контракта ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦номер контракта ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦наименование уполномоченного органа ¦ ¦

¦исполнительной власти, заключившего ¦ ¦

¦контракт ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦13. Срок действия контракта, ¦ ¦

¦заключенного с руководителем ¦ ¦

¦предприятия: ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦начало ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦окончание ¦ ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦14. Телефон (факс) ¦ ¦

L--------------------------------------+-----------------------------------

Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ

И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА

1. ____________________________________________________________________

(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,

___________________________________________________________________________

о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году

___________________________________________________________________________

и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

2. ____________________________________________________________________

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

___________________________________________________________________________

фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

(тыс. рублей)

----T-----------T--------------T-------------------------------------T-----------------------T-----------¬

¦ N ¦Мероприятие¦ Источник ¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый эффект ¦ ¦

¦п/п¦ ¦финансирования+-----T-------------------------------+-----------T-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ за ¦ в том числе ¦планируемый¦ год, ¦второй год,¦

¦ ¦ ¦ ¦ год +-------T-------T-------T-------+ год ¦ следующий ¦ следующий ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ за ¦ за ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ ¦планируемым¦планируемым¦

+---+-----------+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦ I. Снабженческо-сбытовая сфера ¦ ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+

¦1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+---T-----------T--------------T-----T-------T-------T-------T-------T-----------T-----------T-----------+

¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+---T-----------T--------------T-----T-------T-------T-------T-------T-----------T-----------T-----------+

¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦3. Повышение квалификации кадров ¦

+---T-----------T--------------T-----T-------T-------T-------T-------T-----------T-----------T-----------+

¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦ II. Производственная сфера ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+---T-----------T--------------T-----T-------T-------T-------T-------T-----------T-----------T-----------+

¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+---T-----------T--------------T-----T-------T-------T-------T-------T-----------T-----------T-----------+

¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦3. Повышение квалификации кадров ¦

+---T-----------T--------------T-----T-------T-------T-------T-------T-----------T-----------T-----------+

¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦ III. Финансово-инвестиционная сфера ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+------------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-----------T-----------T-----------+

¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+------------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-----------T-----------T-----------+

¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦3. Повышение квалификации кадров ¦

+------------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-----------T-----------T-----------+

¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦ IV. Социальная сфера ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+------------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-----------T-----------T-----------+

¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+------------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-----------T-----------T-----------+

¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦3. Повышение квалификации кадров ¦

+------------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-----------T-----------T-----------+

¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+

¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+--------------------------аздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности

___________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

на ____________________ год

(планируемый период)

(тыс. рублей)

----T-------------------T----------T----------T-----------T----------T----¬

¦ N ¦ Наименование ¦I квартал ¦II квартал¦III квартал¦IV квартал¦ За ¦

¦п/п¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦

+---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+----+

¦1. ¦Выручка (нетто) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от продажи товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(за вычетом налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на добавочную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стоимость, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦акцизов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+----+

¦2. ¦Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+----+

¦3. ¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+----+

¦4. ¦Часть прибыли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подлежащая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перечислению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+-----

--------------------------------

<*> указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности

___________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

на ____________________ год

(планируемый период)

----T-------------------T----------T----------T-----------T----------T----¬

¦ N ¦ Наименование ¦I квартал ¦II квартал¦III квартал¦IV квартал¦ За ¦

¦п/п¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦

+---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+----+

¦1. ¦Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по основным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+----+

¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+----+

¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+----+

¦3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+----+

¦4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+----+

¦5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+----+

¦2. ¦Среднесписочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+----+

¦3. ¦Среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+----+

¦4. ¦Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+----+

¦5. ¦Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------+----------+----------+-----------+----------+-----

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

___________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

на ____________________________________ годы

(три года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

----T--------------T------------------T-----------------T-----------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦_____________ год ¦_____________ год¦_____________ год¦

¦п/п¦ показателей +------------------+-----------------+-----------------+

¦ ¦ ¦ год, следующий ¦ второй год, ¦ третий год, ¦

¦ ¦ ¦ за планируемым ¦ следующий ¦ следующий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ за планируемым ¦ за планируемым ¦

+---+--------------+------------------+-----------------+-----------------+

¦1. ¦Выручка ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(нетто) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от продажи ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦товаров, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(за вычетом ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦налога на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦добавленную ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стоимость, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦акцизов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и других ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязательных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦платежей) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------------------+-----------------+-----------------+

¦2. ¦Чистая прибыль¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(убыток) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------------------+-----------------+-----------------+

¦3. ¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------------------+-----------------+-----------------+

¦4. ¦Часть прибыли,¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подлежащая ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перечислению ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в областной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------+------------------+-----------------+------------------

--------------------------------

<*> указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания. 1. Дополнительные показатели могут устанавливаться областным органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую стратегическую продукцию.

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующие за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития страны.

Заместитель Губернатора

Челябинской области

Ю.В.КЛЕПОВ