Решение Думы города Сургута от 29.04.2010 N 731-IV ДГ “О внесении изменений в решение Думы города от 02.07.2009 N 586-IV ДГ “Об инвестиционной программе “Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут“ на 2009 - 2018 годы“ (принято на заседании Думы 28.04.2010)
Вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования (пункт 3 данного документа).ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2010 г. N 731-IV ДГ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА
ОТ 02.07.2009 N 586-IV ДГ “ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
“РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ“
НА 2009 - 2018 ГОДЫ“
Принято на заседании Думы 28 апреля 2010 года
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 210-ФЗ принят 30.12.2004, а не 31.12.2004.
В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“ (в редакции от 23.11.2009), на основании заключения Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2009 N 2026/09, решения Думы города от 13.05.2008 N 381-IV ДГ “О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 - 2018 годы“ (в редакции от 02.04.2010 N 717-IV ДГ) Дума города решила:
1. Внести в решение Думы города от 02.07.2009 N 586-IV ДГ “Об инвестиционной программе “Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут“ на 2009 - 2018 годы“ следующие изменения:
1) в наименовании приложения 6 к Инвестиционной программе “Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения“ раздела “Содержание“ после слова “водоотведения“ добавить слова “на 2011 - 2018 годы“;
2) в паспорте Инвестиционной программы часть “Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы“ изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
Инвестиционной
Программы - объем финансирования Инвестиционной программы с 2009 года по
2018 годы составляет 2596548 тыс. рублей, в том числе:
за счет платы за подключение к системе водоотведения -
2230681 тыс. рублей (в период с 2009 года по 2018 годы);
за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения
организации коммунального комплекса - 365867 тыс. рублей (в
период с 2011 года по 2018 годы);
3) пункты 3, 4 в подразделе 1 “Мероприятия по развитию системы водоотведения города“ раздела IV “Развитие системы водоотведения города“ исключить. Пункты 5, 6 считать пунктами 3, 4 соответственно;
4) в последнем абзаце подраздела 1 “Мероприятия по развитию системы водоотведения города“ раздела IV “Развитие системы водоотведения города“ числовой показатель “1.1“ заменить показателем “1.5“;
5) в первом абзаце подраздела II “Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной программы по развитию системы водоотведения города“ раздела IV “Развитие системы водоотведения города“ цифровой показатель “2789988“ заменить показателем “2230681“, слова “с учетом НДС“ исключить;
6) таблицу 2 “Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы на период с 2009 по 2018 годы“ подраздела III “Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы по развитию системы водоотведения города“ раздела IV “Развитие системы водоотведения города“ исключить;
7) таблицу 3 “Сводная таблица стоимости работ и подключаемой нагрузки“ подраздела III “Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы по развитию системы водоотведения города“ раздела IV “Развитие системы водоотведения города“ считать таблицей 2 и изложить в следующей редакции:
Финансовые потребности и заявленная нагрузка
на подключение к системе водоотведения
Таблица 2
----------------------------------------T---------T-----------T-----------¬
¦ Показатель ¦ Всего ¦2009 - 2011¦2012 - 2018¦
¦ ¦ ¦ годы ¦ годы ¦
+---------------------------------------+---------+-----------+-----------+
¦Заявленная нагрузка на подключение к ¦41173,184¦ 11018,45 ¦ 30154,734 ¦
¦системе водоотведения (куб. м/сутки) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-----------+-----------+
¦Финансовые потребности, необходимые для¦ 2230681 ¦ 357125 ¦ 1873556 ¦
¦реализации Инвестиционной программы ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------+---------+-----------+------------
8) в наименовании подраздела V раздела IV “Развитие системы водоснабжения города“ слово “города“ заменить словами “вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости“;
9) в первом абзаце подраздела V раздела IV “Развитие системы водоотведения города“ заменить цифровой показатель “2789988“ и “320903“ показателями “2230681“ и “248756“ и слова “с НДС“ исключить;
10) во втором абзаце подраздела V раздела IV “Развитие системы водоотведения города“ цифровой показатель “2789988“ заменить показателем “2230681“;
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: во втором абзаце части “Тариф на подключение к системе водоотведения в соответствии с Инвестиционной программой“ подраздела V раздела IV Инвестиционной программы цифровой показатель “303109“ отсутствует, имеется в виду цифровой показатель “320903“.
11) во втором абзаце части “Тариф на подключение к системе водоотведения в соответствии с Инвестиционной программой“ подраздела V раздела IV “Развитие системы водоотведения города“ цифровые показатели “1604514“, “20%“ и “303109“ заменить цифровыми показателями “1604877“, “15,5%“ и “248756“ соответственно;
12) таблицу 4 “Расчет платы за подключение к системе водоотведения“ подраздела V раздела IV “Развитие системы водоотведения города“ считать таблицей 3 и изложить в следующей редакции:
Таблица 3
----T-------------------------T---------T---------T-----------T-----------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Всего ¦2009 - 2011¦2012 - 2018¦
¦п/п¦ ¦измерения¦ ¦ годы ¦ годы ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦1. ¦Финансовые потребности, ¦ тыс. ¦ 2230681 ¦ 357125 ¦ 1873556 ¦
¦ ¦необходимые для ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации Инвестиционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, за счет платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(приложение 4 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Инвестиционной программе)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦2. ¦Заявленная нагрузка на ¦ куб. ¦41173,184¦ 11018,45 ¦ 30154,734 ¦
¦ ¦подключение вновь ¦ м/сутки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦создаваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструируемых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦3. ¦Тариф на подключение к ¦рублей за¦ 54178 ¦ 32412 ¦ 62131 ¦
¦ ¦системе водоотведения ¦ куб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вновь создаваемых ¦ м/сутки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструируемых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(без НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦4. ¦Тариф на подключение к ¦рублей за¦ 63930 ¦ 38246 ¦ 73315 ¦
¦ ¦системе водоотведения ¦ куб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вновь создаваемых ¦ м/сутки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструируемых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(с НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------+---------+---------+-----------+------------
13) последний абзац подраздела V раздела IV “Развитие системы водоотведения города“ изложить в следующей редакции:
“Величина тарифа на подключение к системе водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости в 2009 - 2011 годах предлагается в размере 32412 рублей за 1 куб. м/сутки (без НДС), а в 2012 - 2018 годах в размере 62131 рублей за 1 куб. м/сутки (без НДС)“;
14) раздел V “Повышение качества услуг водоотведения для потребителей“ изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
15) приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7 к Инвестиционной программе изложить в редакции согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
2. Установить надбавку для потребителей к тарифу на услуги водоотведения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия “Горводоканал“ с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года в размере 2,03 рубля.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города
Ю.П.КУЗЬМЕНКО
29 апреля 2010 г.
Приложение 1
к решению Думы города
от 29.04.2010 N 731-IV ДГ
Раздел V.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Подраздел I.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия направлены на повышение качества услуг по водоотведению, улучшению экологической ситуации на территории города.
Для безаварийной работы существующей системы бытовой канализации необходимо выполнить реконструкцию главных самотечных коллекторов.
Мероприятия Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения на 2010 - 2012 годы отражены в приложении 5 к Инвестиционной программе.
Финансовые потребности, необходимые для реализации
мероприятий Инвестиционной программы по повышению
качества услуг водоотведения в 2010 - 2012 годах,
без учета НДС
Таблица 4
(тыс. рублей)
----T-------------------------------------------T------T------------------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятий ¦Всего ¦ Этапы реализации ¦
¦п/п¦ ¦2010 -¦ по годам ¦
¦ ¦ ¦ 2012 +-----T------T-----+
¦ ¦ ¦ годы ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦
+---+-------------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦1. ¦Самотечный канализационный коллектор по пр.¦25000 ¦25000¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦Пролетарскому, ул. Геологической (Ду - 1420¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мм), реновация (участок от КК-13 до КК-11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦2. ¦Канализационный коллектор по ул. 2 “В“ (по ¦111016¦18665¦60439 ¦31912¦
¦ ¦пр. Комсомольскому, от ул. Геологической до¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Югорской), реновация (участок от КК-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до КК-7, от КК-8 до КНС-12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦3. ¦Самотечный канализационный коллектор по пр.¦14068 ¦ 0 ¦14068 ¦ 0 ¦
¦ ¦Пролетарскому, ул. Геологической (Ду - 1420¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мм), реновация (участок от КК-1 до КК-5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦4. ¦Самотечный канализационный коллектор мкр. ¦43136 ¦ 0 ¦15440 ¦27696¦
¦ ¦15 по ул. 50 лет ВЛКСМ, КК-6 до КК-12 (Ду -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1420 мм), реновация (участок от КК-4 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КК-9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦5. ¦Самотечный канализационный коллектор к ¦49252 ¦20612¦23505 ¦5135 ¦
¦ ¦Северной панели по ул. Маяковского (Ду - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1420 мм), реновация (участок от КК-4 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КК-6 (сущ.)) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦6. ¦Итого ¦242472¦64277¦113452¦64743¦
L---+-------------------------------------------+------+-----+------+------
Подраздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения, составляют 365867 тыс. рублей на период реализации мероприятий Инвестиционной программы 2010 - 2012 годов. Расчет финансовых потребностей и финансовых потоков отражен в приложениях 6, 7 к Инвестиционной программе.
Подраздел III. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения являются средства, поступающие в виде надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
Расчет стоимости мероприятий Инвестиционной программы произведен на основании укрупненных показателей сметной стоимости 1 погонного метра реконструкции магистральных трубопроводов в зависимости от диаметров, способа прокладки, степени изоляции и других технологических показателей с учетом:
Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 N 168);
Строительных норм и правил 2.04.03 - 85 “Канализация: наружные сети и сооружения (проектирование)“;
Строительных норм и правил 3.05.04 - 85 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации“;
Строительных норм и правил 3.05.05 - 84 “Технологическое оборудование и технологические трубопроводы“.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы в период с 2011 по 2018 год, источником финансирования которых является надбавка к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП “Горводоканал“, составляют 365867 тыс. рублей и будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с обеспечением надежного водоотведения, улучшением качества услуг водоотведения, а также с повышением надежности функционирования централизованной системы водоотведения города.
Подраздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Экономическая эффективность мероприятий Инвестиционной программы по повышению качества услуг систем водоотведения определяется в качественных показателях, которые определяются как соотношение величин показателей, характеризующих надежность (таблица 5) снабжения потребителей услугами водоотведения, рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), совершенствование организации производства и управления, обеспечение услугами водоотведения новых потребителей.
Показатели, характеризующие надежность снабжения
потребителей услугами водоотведения
Таблица 5
----T--------------T----T----------------------------------T--------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Ед. ¦ Значение показателя по годам ¦ Значение ¦
¦п/п¦ ¦изм.¦ ¦ показателя с ¦
¦ ¦ +----+----T----T----T----T----T----T----+ учетом ¦
¦ ¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦2011¦2012¦ реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инвестиционной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦
+---+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------------+
¦1. ¦Количество ¦ед./¦0,13¦0,17¦0,12¦0,12¦0,11¦0,07¦0,02¦ 0,02 ¦
¦ ¦функциональных¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отказов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦магистральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------------+
¦2. ¦Процент износа¦ % ¦ 72 ¦68,7¦68,2¦67,6¦64,1¦ 61 ¦ 54 ¦ 54 ¦
¦ ¦магистральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------
Подраздел V. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
При реализации Инвестиционной программы возможно невыполнение контрольных показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя:
1) превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.
Причины:
1) изменения законодательства Российской Федерации;
2) рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;
3) иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы;
2) несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы.
Причина:
несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).
Подраздел VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ НАДБАВКИ К ТАРИФУ
НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения финансовые потребности до 2018 года составляют 365867 тыс. рублей без учета НДС (приложение 6 к Инвестиционной программе).
Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоотведения в части предлагаемой надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП “Горводоканал“.
Анализ изменения уровня действующих тарифов по водоотведению в результате включения в них надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП “Горводоканал“ представлен в таблице 6.
Надбавка к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП “Горводоканал“ составит:
за период с 2011 по 2013 годы 2,03 руб./куб. м;
за период с 2014 по 2018 год 1,65 руб./куб. м.
Изменение уровня действующих тарифов по водоотведению
в результате включения в них надбавки к тарифу
на услуги водоотведения организации коммунального комплекса
СГМУП “Горводоканал“ (без учета НДС)
Таблица 6
----T-----------------T------T------T-----------------------T------T-----------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Еди- ¦Всего ¦ Этапы реализации ¦Всего ¦ Этапы реализации ¦
¦п/п¦ показателей ¦ ница ¦2011 -¦ Инвестиционной ¦2014 -¦ Инвестиционной программы ¦
¦ ¦ ¦изме- ¦ 2013 ¦ программы ¦ 2018 ¦ ¦
¦ ¦ ¦рения ¦ годы +-----T-----T-----T-----+ годы +-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦ ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦
+---+-----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1. ¦Действующий тариф¦руб./ ¦ - ¦21,57¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2. ¦Ожидаемый тариф ¦руб./ ¦ - ¦ - ¦23,12¦24,78¦26,56¦ - ¦28,47¦30,52¦32,72¦35,08¦37,61¦
¦ ¦на предстоящий ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦период с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом инфляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3. ¦Финансовые ¦ тыс. ¦156155¦ 0 ¦47660¦55144¦53351¦209712¦49500¦45648¦41798¦37945¦34821¦
¦ ¦потребности, ¦рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предусматриваемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет надбавки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦4. ¦Объем реализации ¦ тыс. ¦76990 ¦26767¦26098¦25446¦25446¦127230¦25446¦25446¦25446¦25446¦25446¦
¦ ¦услуг ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортировки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦5. ¦Надбавка к тарифу¦руб./ ¦ 2,03 ¦ - ¦ 2,03 ¦ 1,65 ¦ 1,65 ¦
¦ ¦на услуги ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса (строка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3 / строка 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+------+-----+-----T-----T-----+------+-----T-----T-----T-----T-----+
¦6. ¦Тариф на услуги ¦руб./ ¦ - ¦21,57¦25,15¦26,81¦28,59¦ - ¦30,12¦32,17¦34,37¦36,73¦39,26¦
¦ ¦водоотведения с ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом надбавки к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифу на услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса (строка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 + строка 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦7. ¦Рост тарифа с ¦ % ¦ - ¦100,0¦108,9¦108,2¦107,6¦ - ¦105,8¦105,4¦105,0¦104,7¦104,4¦
¦ ¦учетом надбавки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по отношению к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектируемым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифам (строка 6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦/ строка 2 x 100)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------
Приложение 2
к решению Думы города
от 29.04.2010 N 731-IV ДГ
Приложение 2
к Инвестиционной программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ С 2009 ПО 2018 ГОДЫ
(тыс. рублей)
-----T----------------T-------T----T-----T------T------T------T------T------T------T------T------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Всего ¦2009¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦
¦п/п ¦ объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1. ¦Проектирование и¦103900 ¦4000¦7090 ¦ 500 ¦30000 ¦30000 ¦32310 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резервного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦напорного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллектора Ду - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦700 мм от КНС-12¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Университетской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦L - 1800 м п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦2. ¦Строительство ¦ 20000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 500 ¦19500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦канализационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллектора по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Кайдалова - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Комсомольскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2В) Ду - 500 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦L - 590 м п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦3. ¦Строительство ¦1600000¦ 0 ¦50000¦196095¦305719¦268934¦253198¦187750¦138304¦100000¦100000¦
¦ ¦инженерных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. 1“З“, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Нефтеюганского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шоссе до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(самотечная и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦напорная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализация, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГКНС-2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦4. ¦Строительство ¦128981 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦25796 ¦25796 ¦25796 ¦25796 ¦25797 ¦
¦ ¦магистрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллектора по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. 5 “З“, 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“З“, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Нефтеюганского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шоссе до ул. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“З“, Ду - 500 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦600 мм, L - 2465¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦5. ¦Проектирование и¦374050 ¦ 0 ¦5440 ¦39610 ¦69610 ¦69610 ¦69610 ¦69610 ¦36000 ¦14560 ¦ 0 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутри ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦микрорайонов до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦границ земельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦6. ¦ВСЕГО с НДС, в ¦2226931¦4000¦62530¦236205¦405829¦388044¦380914¦283156¦200100¦140356¦125797¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦6.1.¦финансовые ¦1887230¦3390¦52992¦200174¦343923¦328851¦322808¦239963¦169576¦118946¦106607¦
¦ ¦потребности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимые для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦6.2.¦НДС ¦339701 ¦610 ¦9538 ¦36031 ¦61906 ¦59193 ¦58106 ¦43193 ¦30524 ¦21410 ¦19190 ¦
L----+----------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------
Приложение 3
к решению Думы города
от 29.04.2010 N 731-IV ДГ
Приложение 3
к Инвестиционной программе
РАСЧЕТ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Таблица 1
(тыс. рублей)
----T--------------T-------T-----------------T------T------------------------------------------------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Всего ¦1 этап реализации¦Итого ¦ 2 этап реализации Инвестиционной программы ¦ Итого ¦
¦п/п¦ расходов ¦2009 - ¦ Инвестиционной ¦2009 -¦ ¦2012 - ¦
¦ ¦ ¦ 2018 ¦ программы ¦ 2011 ¦ ¦ 2018 ¦
¦ ¦ ¦ годы +----T-----T------+ годы +------T------T------T------T------T------T------+ годы ¦
¦ ¦ ¦ ¦2009¦2010 ¦ 2011 ¦ ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ ¦
+---+--------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦1. ¦Строительно- ¦1887230¦3390¦52992¦200174¦256556¦343923¦328851¦322808¦239963¦169576¦118946¦106607¦1630674¦
¦ ¦монтажные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦ ¦В том числе ¦332500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦47500 ¦47500 ¦47500 ¦47500 ¦47500 ¦47500 ¦47500 ¦332500 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦2. ¦Итого расходов¦1554730¦3390¦52992¦200174¦256556¦296423¦281351¦275308¦192463¦122076¦71446 ¦59107 ¦1298174¦
¦ ¦СГМУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Горводокана듦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦3. ¦Выплата ¦248756 ¦542 ¦8479 ¦32028 ¦41049 ¦47428 ¦45016 ¦44049 ¦30794 ¦19532 ¦11431 ¦ 9457 ¦207707 ¦
¦ ¦процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦4. ¦Налог на ¦427195 ¦786 ¦12294¦46440 ¦59520 ¦78270 ¦74773 ¦73371 ¦54151 ¦37822 ¦26075 ¦23213 ¦367675 ¦
¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦5. ¦Финансовые ¦2230681¦4718¦73765¦278642¦357125¦422121¦401140¦392728¦277408¦179430¦108952¦91777 ¦1873556¦
¦ ¦потребности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Инвестиционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------
Кредитный план к Инвестиционной программе в части платы
за подключение к системе водоотведения
Таблица 2
(тыс. рублей)
-----T--------------T-------T-----------------T------T------------------------------------------------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Всего ¦1 этап реализации¦Итого ¦ 2 этап реализации Инвестиционной программы ¦ Итого ¦
¦п/п ¦ расходов ¦ ¦ Инвестиционной ¦2009 -¦ ¦2012 - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ 2011 ¦ ¦ 2018 ¦
¦ ¦ ¦ +----T-----T------+ +------T------T------T------T------T------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2009¦2010 ¦ 2011 ¦ ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ ¦
+----+--------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦1. ¦Строительно- ¦2226931¦4000¦62530¦236205¦302735¦405829¦388044¦380914¦283156¦200100¦140356¦125797¦1924196¦
¦ ¦монтажные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы (с НДС)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦1.1.¦В том числе ¦332500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦47500 ¦47500 ¦47500 ¦47500 ¦47500 ¦47500 ¦47500 ¦332500 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦2. ¦Итого расходов¦1894431¦4000¦62530¦236205¦302735¦358329¦340544¦333414¦235656¦152600¦92856 ¦78297 ¦1591696¦
¦ ¦СГМУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Горводокана듦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦3. ¦Сумма кредита ¦1604877¦3497¦54703¦206632¦264832¦305987¦290426¦284187¦198671¦126013¦73748 ¦61013 ¦1340045¦
¦ ¦(80% от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦4. ¦Процент банка,¦ 15,5 ¦15,5¦15,5 ¦ 15,5 ¦ 15,5 ¦ 15,5 ¦ 15,5 ¦ 15,5 ¦ 15,5 ¦ 15,5 ¦ 15,5 ¦ 15,5 ¦ 15,5 ¦
¦ ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦5. ¦Выплата ¦248756 ¦542 ¦8479 ¦32028 ¦41049 ¦47428 ¦45016 ¦44049 ¦30794 ¦19532 ¦11431 ¦ 9457 ¦207707 ¦
¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------
Приложение 4
к решению Думы города
от 29.04.2010 N 731-IV ДГ
Приложение 4
к Инвестиционной программе
РАСЧЕТ
ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ И ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
(БЕЗ УЧЕТА НДС)
(тыс. рублей)
----T------------------T-------T------------------------------------------------------------------T-----¬
¦ N ¦ Показатель ¦ Всего ¦ Период реализации Инвестиционной программы по годам ¦Спра-¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦вочно¦
¦ ¦ ¦ +----T-----T------T------T------T------T------T------T------T------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦2009¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦2019 ¦
+---+------------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦1. ¦Финансовые ¦2230681¦4718¦73765¦278642¦422121¦401140¦392728¦277408¦179430¦108952¦91777 ¦ - ¦
¦ ¦потребности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимые для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦2. ¦Поступления по ¦2169668¦1221¦22559¦126713¦322766¦416701¦398967¦362924¦252088¦161217¦104512¦61013¦
¦ ¦тарифу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подключение к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вновь создаваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструируемых)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦3. ¦Заемные средства ¦1604877¦3497¦54703¦206632¦305987¦290426¦284187¦198671¦126013¦73748 ¦61013 ¦ - ¦
L---+------------------+-------+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------
Приложение 5
к решению Думы города
от 29.04.2010 N 731-IV ДГ
Приложение 5
к Инвестиционной программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛУГ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2010 - 2012 ГОДЫ
----T--------------------T---------------T------T-------------------------¬
¦ N ¦Наименование объекта¦Характеристика ¦Всего,¦За счет средств надбавки ¦
¦п/п¦ ¦ объекта ¦ тыс. ¦ к тарифу на услуги ¦
¦ ¦ +--------T------+рублей¦ водоотведения ¦
¦ ¦ ¦Диаметр,¦Длина,¦с НДС +------T------------------+
¦ ¦ ¦ мм ¦ м ¦ ¦Итого,¦ в том числе по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей+-----T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ без ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НДС ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+------+------+------+-----+------+-----+
¦1. ¦Самотечный ¦ 1420 ¦ 366 ¦29500 ¦25000 ¦25000¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦канализационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллектор по пр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Пролетарскому, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Геологической (Ду - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1420 мм), реновация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(участок от КК-13 до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КК-11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+------+------+------+-----+------+-----+
¦2. ¦Канализационный ¦ 1420 ¦ 1400 ¦130999¦111016¦18665¦60439 ¦31912¦
¦ ¦коллектор по ул. 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“В“ (по пр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Комсомольскому, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Геологической до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Югорской), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реновация (участок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от КК-1 до КК-7, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КК-8 до КНС-12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+------+------+------+-----+------+-----+
¦3. ¦Самотечный ¦ 1420 ¦ 178 ¦16600 ¦14068 ¦ 0 ¦14068 ¦ 0 ¦
¦ ¦канализационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллектор по пр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Пролетарскому, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Геологической (Ду - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1420 мм), реновация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(участок от КК-1 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КК-5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+------+------+------+-----+------+-----+
¦4. ¦Самотечный ¦ 1420 ¦ 544 ¦50900 ¦43136 ¦ 0 ¦15440 ¦27696¦
¦ ¦канализационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллектор мкр. 15 по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. 50 лет ВЛКСМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КК-6 до КК-12 (Ду - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1420 мм), реновация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(участок от КК-4 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КК-9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+------+------+------+-----+------+-----+
¦5. ¦Самотечный ¦ 1420 ¦525,8 ¦58118 ¦49252 ¦20612¦23505 ¦5135 ¦
¦ ¦канализационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллектор к Северной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦панели по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Маяковского (Ду - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1420 мм), реновация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(участок от КК-4 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КК-6 (сущ.)) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+------+------+------+-----+------+-----+
¦6. ¦Всего ¦ - ¦ - ¦286117¦242472¦64277¦113452¦64743¦
L---+--------------------+--------+------+------+------+-----+------+------
Приложение 6
решению Думы города
от 29.04.2010 N 731-IV ДГ
Приложение 6
к Инвестиционной программе
РАСЧЕТ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛУГ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2011 - 2018 ГОДЫ (БЕЗ УЧЕТА НДС)
(тыс. рублей)
-----T--------------T------T------------------------------------------------------T------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Всего ¦ План на реализуемый период по годам ¦ Примечания ¦
¦п/п ¦ расходов ¦2010 -+-----T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+ ¦
¦ ¦ ¦ 2018 ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
¦1. ¦Финансовые ¦242472¦64277¦113452¦64743¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ Согласно ¦
¦ ¦потребности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиям¦
¦ ¦необходимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
¦1.1.¦В том числе ¦42472 ¦ ¦15440 ¦27032¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
¦2. ¦Погашение ¦200000¦ - ¦25000 ¦25000¦25000¦25000¦25000¦25000¦25000¦25000¦ Согласно ¦
¦ ¦основной суммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитному ¦
¦ ¦кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соглашению ¦
+----+--------------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
¦3. ¦Выплата ¦157620¦1213 ¦22333 ¦30992¦28745¦24061¦19375¦14691¦10005¦6205 ¦ Согласно ¦
¦ ¦процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитному ¦
¦ ¦кредиту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соглашению ¦
¦ ¦затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредита, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
¦3.1.¦Выплата ¦107328¦ ¦15034 ¦21321¦19815¦16580¦13344¦10110¦6874 ¦4250 ¦ ¦
¦ ¦процентов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет надбавки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к тарифу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
¦3.2.¦Компенсация ¦48102 ¦ ¦ 6738 ¦9555 ¦8880 ¦7431 ¦5981 ¦4531 ¦3081 ¦1905 ¦ Бюджет ¦
¦ ¦процентных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ округа ¦
¦ ¦ставок из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
¦3.3.¦Затраты на ¦ 2190 ¦1213 ¦ 561 ¦ 116 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦Собственные ¦
¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦
¦ ¦кредита (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦
¦ ¦счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств СГМУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“ГВК“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
¦4. ¦Итого ¦357620¦1213 ¦47333 ¦55992¦53745¦49061¦44375¦39691¦35005¦31205¦п. 2 + п. 3 ¦
¦ ¦необходимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
¦4.1.¦За счет ¦307328¦ - ¦40034 ¦46321¦44815¦41580¦38344¦35110¦31874¦29250¦ п. 2 + п. ¦
¦ ¦надбавки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.1 ¦
¦ ¦к тарифу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 2 + п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 7 в
данном приложении отсутствует, имеется в виду пункт 6.
¦5. ¦Налог на ¦58539 ¦ - ¦ 7626 ¦8823 ¦8536 ¦7920 ¦7304 ¦6688 ¦6071 ¦5571 ¦16% от п. 7 ¦
¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 5.1 в
данном приложении отсутствует, имеется в виду пункт 4.1.
¦6. ¦Финансовые ¦365867¦ ¦47660 ¦55144¦53351¦49500¦45648¦41798¦37945¦34821¦ п. 5.1 / ¦
¦ ¦потребности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.84 ¦
¦ ¦необходимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Инвестиционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет надбавки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к тарифу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------
Приложение 7
к решению Думы города
от 29.04.2010 N 731-IV ДГ
Приложение 7
к Инвестиционной программе
РАСЧЕТ
ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ И ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА СЧЕТ НАДБАВКИ
К ТАРИФУ НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА НДС)
(тыс. рублей)
----T--------------T------T----------------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Показатель ¦Всего ¦ Период реализации Инвестиционной программы по годам ¦
¦п/п¦ ¦2009 -+----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ 2018 ¦2009¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦
¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1. ¦Финансовые ¦365867¦ 0 ¦ 0 ¦47660¦55144¦53351¦49500¦45648¦41798¦37945¦34821¦
¦ ¦потребности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Инвестиционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2. ¦Поступления от¦365867¦ 0 ¦ 0 ¦52840¦51619¦51619¦41958¦41958¦41958¦41958¦41958¦
¦ ¦надбавки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3. ¦Заемные ¦200000¦ 0 ¦64277¦98012¦37711¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦4. ¦Доход от ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Инвестиционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 - стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------