Постановление Администрации города Покачи от 23.12.2009 N 1011 “О внесении изменений в постановление администрации города от 25.02.2009 N 101 “Об утверждении долгосрочной целевой программы “Повышение безопасности дорожного движения в городе Покачи на 2009 - 2012 годы“
Утратил силу в связи с изданием постановления Администрации города Покачи 25.12.2009 N 1022.Вступает в силу после официального опубликования (пункт 2 данного документа).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2009 г. N 1011
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 25.02.2009 N 101 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ПОКАЧИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ“
В целях приведения долгосрочной целевой программы “Повышение безопасности дорожного движения в городе Покачи на 2009 - 2012 годы“ в соответствие с решением Думы города от 18.12.2008 N 134 “О бюджете города Покачи на 2009 год“ (в редакции от 16.11.2009):
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 25.02.2009 N 101 “Об утверждении долгосрочной целевой программы “Повышение безопасности дорожного движения в городе Покачи на 2009 - 2012 годы“:
1.1. Раздел “Паспорт программы“ изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе “Механизм реализации“:
слова “Управление жилищно-коммунального хозяйства“ заменить словами “Управление по вопросам безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города“.
1.3. В разделе V “Финансовые аспекты управления реализацией Программы“ абзац 1 читать в следующей редакции:
“Общий объем финансирования программы в 2009 - 2012 годах составляет 213959 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. - 17923 тыс. рублей
2010 г. - 23077 тыс. рублей
2011 г. - 104636 тыс. рублей
2012 г. - 68323 тыс. рублей“.
1.4. Раздел “Основные мероприятия программы“ изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете “Покачевский вестник“.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города В.Г.Казанцеву.
Глава города
Р.З.ХАЛИУЛЛИН
Приложение 1
к постановлению администрации города
от 23.12.2009 N 1011
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ПОКАЧИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ“
---------------T----------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦“Повышение безопасности дорожного движения в городе Покачи¦
¦программы ¦на 2009 - 2012 годы“ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Заказчик ¦Администрация города Покачи ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Разработчик ¦Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации ¦
¦программы ¦города Покачи ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦ГИБДД ОВД по г. Покачи, управление по вопросам ¦
¦программы ¦безопасности, ГО и ЧС администрации г. Покачи, управление ¦
¦ ¦образования администрации г. Покачи, МУ “УКС“, КУМИ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основания для ¦- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ “О безопасности¦
¦разработки ¦дорожного движения“; ¦
¦программы ¦Закон ХМАО - Югры от 26.03.2004 N 14-оз “О программе ¦
¦ ¦Ханты-Мансийского автономного округа - Югры “Повышение ¦
¦ ¦безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском ¦
¦ ¦автономном округе - Югре“ на 2004 - 2010 годы“; ¦
¦ ¦Распоряжение главы города Покачи от 29.09.2008 N 312-р ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Координаторы ¦Первый заместитель главы города Покачи ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦2009 - 2012 годы ¦
¦реализации ¦I этап - 2009 г. ¦
¦программы ¦II этап - 2010 г. ¦
¦ ¦III этап - 2011 г. ¦
¦ ¦IV этап - 2012 г. ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Цели ¦- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий ¦
¦программы: ¦с пострадавшими; ¦
¦ ¦- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; ¦
¦ ¦- недопущение гибели людей, пострадавших в результате ¦
¦ ¦дорожно-транспортных происшествий ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦- предупреждение опасного поведения участников дорожного ¦
¦программы: ¦движения путем совершенствования работы с участниками ¦
¦ ¦дорожного движения и проведения пропаганды безопасного ¦
¦ ¦поведения участников дорожного движения; ¦
¦ ¦- профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного¦
¦ ¦травматизма; ¦
¦ ¦- совершенствование условий движения на автомобильных ¦
¦ ¦дорогах города; ¦
¦ ¦- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в ¦
¦ ¦области обеспечения безопасности дорожного движения ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Объемы и ¦Общий объем финансирования программы в 2009 - 2012 годах ¦
¦источники ¦составляет 213959 тыс. рублей, ¦
¦финансирования¦в том числе: ¦
¦программы по ¦2009 г. - 17923 тыс. рублей ¦
¦годам ¦2010 г. - 23077 тыс. рублей ¦
¦ ¦2011 г. - 104636 тыс. рублей ¦
¦ ¦2012 г. - 68323 тыс. рублей ¦
¦ ¦Источник финансирования мероприятий программы - местный ¦
¦ ¦бюджет ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦В результате реализации мероприятий Программы ¦
¦конечные ¦предполагается: ¦
¦результаты ¦- снижение аварийности, количества пострадавших ¦
¦реализации ¦(не менее чем на 5%); ¦
¦программы ¦- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма на¦
¦ ¦60% по сравнению с аналогичными показателями за период от ¦
¦ ¦2003 - 2007 гг.; ¦
¦ ¦- удержание показателя количества ДТП с гибелью людей, ¦
¦ ¦равной нулю ¦
L--------------+-----------------------------------------------------------
Приложение 2
к постановлению администрации города
от 23.12.2009 N 1011
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
-----T------------------T---------T------T-----T-----T------T-----T-------------T-------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦источник ¦всего ¦2009 ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦ Ответс- ¦Ожидаемый результат¦
¦п/п ¦ мероприятий ¦финансир.¦в т.ч.¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ твенный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦ I. ¦ Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем ¦
¦ ¦ совершенствования работы с ними ¦
+----+------------------T---------T------T-----T-----T------T-----T-------------T-------------------+
¦ 1 ¦Освещение вопросов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГИБДД г. ¦ Повышение ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Покачи ¦ дисциплины ¦
¦ ¦дорожного движения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ участников ¦
¦ ¦по телевидению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление ¦дорожного движения ¦
¦ ¦специализированная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦реклама ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руководителей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦передачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦игровые передачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
¦ 3 ¦Издание ¦ Бюджет ¦ 60 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 10 ¦ ГИБДД г. ¦ Повышение ¦
¦ ¦литературы, ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Покачи ¦ дисциплины ¦
¦ ¦печатной продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ участников ¦
¦ ¦по пропаганде и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление ¦дорожного движения ¦
¦ ¦обучению населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦правилам дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения (баннеры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦листки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦ 5 ¦Организация и ¦ Бюджет ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦Управление по¦ Повышение ¦
¦ ¦проведение ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вопросам ¦ дисциплины ¦
¦ ¦конкурса “Лучший ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности,¦ участников ¦
¦ ¦водитель города“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГО и ЧС ¦дорожного движения ¦
¦ ¦среди: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦
¦ ¦- автолюбителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГИБДД г. ¦ ¦
¦ ¦города; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Покачи ¦ ¦
¦ ¦- водителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автотранспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 90 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 50 ¦ 40 ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦II. ¦ Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма ¦
+----+------------------T---------T------T-----T-----T------T-----T-------------T-------------------+
¦ 3 ¦Проведение ¦ Бюджет ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ ГИБДД г. ¦ Формирование у ¦
¦ ¦ежегодного ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Покачи ¦ детей навыков ¦
¦ ¦конкурса на лучший¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ безопасного ¦
¦ ¦детский рисунок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление ¦ поведения на ¦
¦ ¦плакат по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ улично-дорожной ¦
¦ ¦тематике, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сети ¦
¦ ¦связанной с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожного движения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦ 4 ¦Ежегодный выезд ¦ Бюджет ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ГИБДД г. ¦ Формирование у ¦
¦ ¦отряда ЮИДД на ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Покачи ¦ детей навыков ¦
¦ ¦окружной конкурс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ безопасного ¦
¦ ¦“Безопасное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление ¦ поведения на ¦
¦ ¦колесо“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ улично-дорожной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сети ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦ 5 ¦Проведение ¦ Бюджет ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ ГИБДД г. ¦ Формирование у ¦
¦ ¦конкурса “Зеленый ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Покачи ¦ детей навыков ¦
¦ ¦огонек“ среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ безопасного ¦
¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление ¦ поведения на ¦
¦ ¦заведений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ улично-дорожной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сети ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦ 6 ¦Проведение ¦ Бюджет ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ГИБДД г. ¦ Формирование у ¦
¦ ¦соревнований юных ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Покачи ¦ детей навыков ¦
¦ ¦велосипедистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ безопасного ¦
¦ ¦“Безопасное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление ¦ поведения на ¦
¦ ¦колесо“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ улично-дорожной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сети ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦ 7 ¦Строительство ¦ Бюджет ¦ 2200 ¦ ¦ ¦ 200 ¦2000 ¦ ГИБДД г. ¦ Появление ¦
¦ ¦детской ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Покачи ¦специализированной ¦
¦ ¦“Автоплощадки“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ площадки для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МУ “УКС“ ¦ обучения детей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ безопасному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ КУМИ ¦ поведению на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дорогах ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦ 9 ¦Приобретение ¦ Бюджет ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ Управление ¦ Повышение ¦
¦ ¦методической ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ эффективности ¦
¦ ¦литературы для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обучения учащихся ¦
¦ ¦преподавателей по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных¦
¦ ¦обучению детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦
¦ ¦правилам дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 2310 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 225 ¦2085 ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦III.¦ Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах города ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1. ¦Реконструкция автодорог: ¦
+----+------------------T---------T------T-----T-----T------T-----T-------------T-------------------+
¦1.1 ¦ул. Ленина - ул. ¦ Бюджет ¦28653 ¦3653 ¦ 0 ¦25000 ¦ 0 ¦ МУ “УКС“ ¦ Увеличение ¦
¦ ¦Комсомольская ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пропускной ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ способности ¦
¦ - ¦(проект) ¦ ¦ 653 ¦ 653 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ автодорог города ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ ¦
¦ - ¦реконструкция ¦ ¦28000 ¦3000 ¦ ¦20000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автодороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+ ¦ ¦ +-----+------+-----+ ¦ ¦
¦ - ¦электроосвещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+ ¦ ¦ +-----+------+-----+ ¦ ¦
¦ - ¦тротуар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦1.2 ¦ул. Молодежная ¦ Бюджет ¦37498 ¦ 498 ¦7000 ¦30000 ¦ 0 ¦ МУ “УКС“ ¦ Увеличение ¦
+----+------------------+ города +------+-----+-----+------+-----+ ¦ пропускной ¦
¦ - ¦(проект) ¦ ¦ 498 ¦ 498 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ способности ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ автодорог города ¦
¦ - ¦реконструкция ¦ ¦20000 ¦ ¦ ¦20000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автодороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ ¦
¦ - ¦электроосвещение ¦ ¦10000 ¦ ¦ ¦10000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ ¦
¦ - ¦тротуар ¦ ¦ 7000 ¦ ¦ ¦ 7000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦1.3 ¦ул. Таежная ¦ Бюджет ¦ 83 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 83 ¦ 0 ¦ МУ “УКС“ ¦ Приведение ¦
+----+------------------+ города +------+-----+-----+------+-----+ ¦ улично-дорожной ¦
¦ - ¦(проект) ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети в соответствие¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ нормативным ¦
¦ - ¦реконструкция ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требованиям ¦
¦ ¦автодороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ ¦
¦ - ¦электроосвещение ¦ ¦ 83 ¦ ¦ ¦ 83 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ ¦
¦ - ¦тротуар ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦1.4 ¦ул. Аганская ¦ Бюджет ¦ 2239 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 200 ¦2039 ¦ МУ “УКС“ ¦ Приведение ¦
+----+------------------+ города +------+-----+-----+------+-----+ ¦ улично-дорожной ¦
¦ - ¦(проект) ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети в соответствие¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ нормативным ¦
¦ - ¦реконструкция ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требованиям ¦
¦ ¦автодороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ ¦
¦ - ¦электроосвещение ¦ ¦ 2239 ¦ ¦ ¦ 200 ¦2039 ¦ ¦ ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ ¦
¦ - ¦тротуар ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦1.5 ¦ул. Восточная ¦ Бюджет ¦ 2339 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 300 ¦2039 ¦ МУ “УКС“ ¦ Приведение ¦
+----+------------------+ города +------+-----+-----+------+-----+ ¦ улично-дорожной ¦
¦ - ¦(проект) ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети в соответствие¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ нормативным ¦
¦ - ¦реконструкция ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требованиям ¦
¦ ¦автодороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ ¦
¦ - ¦электроосвещение ¦ ¦ 2339 ¦ ¦ ¦ 300 ¦2039 ¦ ¦ ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ ¦
¦ - ¦тротуар ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦1.6 ¦ул. Пионерная ¦ Бюджет ¦ 8300 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 300 ¦8000 ¦ МУ “УКС“ ¦ Увеличение ¦
+----+------------------+ города +------+-----+-----+------+-----+ ¦ пропускной ¦
¦ - ¦(проект) ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ способности ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ автодорог города ¦
¦ - ¦реконструкция ¦ ¦ 8000 ¦ ¦ ¦ ¦8000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦автодороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦1.7 ¦ул. Индустриальная¦ Бюджет ¦10542 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 542 ¦10000¦ МУ “УКС“ ¦ Увеличение ¦
+----+------------------+ города +------+-----+-----+------+-----+ ¦ пропускной ¦
¦ - ¦(проект) ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ способности ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ автодорог города ¦
¦ - ¦реконструкция ¦ ¦10000 ¦ ¦ ¦ ¦10000¦ ¦ ¦
¦ ¦автодороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦электроосвещение ¦ ¦ 342 ¦ ¦ ¦ 342 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦1.8 ¦ул. Таежная ¦ Бюджет ¦10500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 500 ¦10000¦ МУ “УКС“ ¦ Увеличение ¦
+----+------------------+ города +------+-----+-----+------+-----+ ¦ пропускной ¦
¦ - ¦(проект) ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦ способности ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ автодорог города ¦
¦ - ¦реконструкция ¦ ¦10000 ¦ ¦ ¦ ¦10000¦ ¦ ¦
¦ ¦автодороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+ ¦
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦100154¦4151 ¦7000 ¦56925 ¦32078¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦ 2. ¦Строительство инженерных сооружений на автодорогах: ¦
+----+------------------T---------T------T-----T-----T------T-----T-------------T-------------------+
¦2.1 ¦Установка ¦ Бюджет ¦ 850 ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 700 ¦ МУ “УКС“ ¦Разделение потоков ¦
¦ ¦светофоров на ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения во времени¦
¦ ¦перекрестке ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Молодежной - ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Комсомольской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦2.2 ¦Установка ¦ Бюджет ¦ 900 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 150 ¦ 750 ¦ МУ “УКС“ ¦Разделение потоков ¦
¦ ¦светофоров на ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения во времени¦
¦ ¦перекрестке ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Молодежной - ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Таежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ ¦
¦ - ¦(проект) ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+ +------+-----+-----+------+-----+ ¦ ¦
¦ - ¦строительство ¦ ¦ 750 ¦ ¦ ¦ ¦ 750 ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦2.3 ¦Установка ¦ Бюджет ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ 2000 ¦2000 ¦ МУ “УКС“ ¦ Приведение ¦
¦ ¦остановочных ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ улично-дорожной ¦
¦ ¦павильонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети в соответствие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нормативным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требованиям ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ 5750 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2300 ¦3450 ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦ 3. ¦Капитальный ремонт автодорог: ¦
+----+------------------T---------T------T-----T-----T------T-----T-------------T-------------------+
¦3.1 ¦ул. Мира ¦ Бюджет ¦ 4200 ¦ ¦ ¦ 4200 ¦ ¦ МУ “УКС“ ¦ Приведение ¦
¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ улично-дорожной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети в соответствие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нормативным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требованиям ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦3.2 ¦Внутриквартальные ¦ Бюджет ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ 2000 ¦2000 ¦ МУ “УКС“ ¦ Приведение ¦
¦ ¦проезды ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ улично-дорожной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети в соответствие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нормативным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требованиям ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦3.3 ¦ул. Промышленная ¦ Бюджет ¦10000 ¦ ¦ ¦10000 ¦ ¦ МУ “УКС“ ¦ Приведение ¦
¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ улично-дорожной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети в соответствие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “нормативным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требованиям ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦18200 ¦ 0 ¦ 0 ¦16200 ¦2000 ¦ МУ “УКС“ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦ 5. ¦Текущее содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ремонт автодорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦5.1 ¦Ремонт автодорог ¦ Бюджет ¦ 1400 ¦ ¦ ¦ 700 ¦ 700 ¦Управление по¦ Приведение ¦
¦ ¦города ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вопросам ¦ улично-дорожной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности,¦сети в соответствие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГО и ЧС ¦ нормативным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требованиям ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦5.2 ¦Ремонт ¦ Бюджет ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦Управление по¦ Приведение ¦
¦ ¦внутриквартальных ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вопросам ¦ улично-дорожной ¦
¦ ¦проездов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности,¦сети в соответствие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГО и ЧС ¦ нормативным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требованиям ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦5.3 ¦Зимнее содержание ¦ Бюджет ¦62553 ¦12010¦14273¦17270 ¦19000¦Управление по¦ Поддержание ¦
¦ ¦автодорог города ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вопросам ¦ безопасности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности,¦дорожного движения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГО и ЧС ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦5.4 ¦Летнее содержание ¦ Бюджет ¦ 5652 ¦ 961 ¦ 800 ¦ 1851 ¦2040 ¦Управление по¦ Поддержание ¦
¦ ¦автодорог города ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вопросам ¦ безопасности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности,¦дорожного движения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГО и ЧС ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦5.5 ¦Замена и установка¦ Бюджет ¦ 465 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 140 ¦Управление по¦ Поддержание ¦
¦ ¦дорожных знаков ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вопросам ¦ безопасности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности,¦дорожного движения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГО и ЧС ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦5.6 ¦Нанесение дорожной¦ Бюджет ¦ 2177 ¦ 347 ¦ 550 ¦ 610 ¦ 670 ¦Управление по¦ Поддержание ¦
¦ ¦разметки ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вопросам ¦ безопасности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности,¦дорожного движения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГО и ЧС ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦5.7 ¦Содержание ¦ Бюджет ¦ 1608 ¦ 354 ¦ 354 ¦ 430 ¦ 470 ¦Управление по¦ Поддержание ¦
¦ ¦объектов ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вопросам ¦ безопасности ¦
¦ ¦светофорного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности,¦дорожного движения ¦
¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГО и ЧС ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦5.8 ¦Замена не ¦ Бюджет ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦Управление по¦ Приведение ¦
¦ ¦соответствующих ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вопросам ¦ улично-дорожной ¦
¦ ¦ГОСТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности,¦сети в соответствие¦
¦ ¦искусственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГО и ЧС ¦ нормативным ¦
¦ ¦неровностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требованиям ¦
¦ ¦“лежачих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полицейских“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦5.9 ¦Приобретение спец.¦ Бюджет ¦11600 ¦ ¦ ¦ 6950 ¦4650 ¦ КУМИ ¦Повышение качества ¦
¦ ¦техники для ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содержания ¦
¦ ¦содержания дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ улично-дорожной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сети ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦87455 ¦13772¦16077¦28936 ¦28670¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+-------------+-------------------+
¦IV. ¦ Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области ¦ ¦
¦ ¦ обеспечения безопасности дорожного движения ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ Средства предусмотрены в ведомственной целевой программе ОВД по г. Покачи ¦ ¦
+----T--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
¦ V. ¦ Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ¦ ¦
¦ ¦ дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности ¦ ¦
¦ ¦ их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим ¦ ¦
¦ ¦ в дорожно-транспортных происшествиях ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
¦ Средства предусмотрены в ведомственной целевой программе ОВД по г. Покачи ¦ ¦
+----T------------------T----------------T-----T-----T------T-----T-------------+-------------------+
¦ ¦ ВСЕГО по ¦ 213959 ¦17923¦23077¦104636¦68323¦ ¦ ¦
¦ ¦ программе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------------+----------------+-----+-----+------+-----+-------------+--------------------