Законы и бизнес в России

Постановление Администрации Нижневартовского района от 27.10.2009 N 1275 (ред. от 11.04.2011) “Об утверждении ведомственной целевой программы “Стационарная медицинская помощь на 2010 - 2012 годы“

Изменения, внесенные постановлением Администрации Нижневартовского района от 11.04.2011 N 549, вступают в силу после официального опубликования.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 октября 2009 г. N 1275

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА 2010 - 2012 ГОДЫ“

(в ред. постановлений Администрации Нижневартовского района

от 28.07.2010 N 1088, от 11.10.2010 N 1512,

от 11.04.2011 N 549)

Во исполнение распоряжения администрации района от 01.09.2009 N 443-р “О разработке ведомственных целевых программ в сфере здравоохранения на 2010 - 2012 годы“, в соответствии с постановлением администрации района от 24.08.2009 N 965 “О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ“, в целях обеспечения оказания населению района качественных муниципальных услуг, повышения результативности и эффективности использования бюджетных средств:

1. Утвердить ведомственную целевую программу “Стационарная медицинская помощь на 2010 - 2012 годы“ согласно приложению.



2. Отделу по информатизации и сетевым ресурсам администрации района (Д.С.Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района.

3. Пресс-службе администрации района (А.Н.Королева) опубликовать постановление в районной газете “Новости Приобья“.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам О.В.Липунову.

Глава района

Б.А.САЛОМАТИН

Приложение

к постановлению

администрации района

от 27.10.2009 N 1275

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА



“СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА 2010 - 2012 ГОДЫ“

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

(в ред. постановлений Администрации Нижневартовского района

от 28.07.2010 N 1088, от 11.10.2010 N 1512,

от 11.04.2011 N 549)

I. Паспорт Программы

Наименование “Стационарная медицинская помощь на 2010 - 2012 годы“

Программы

Муниципальная стационарная медицинская помощь

услуга,

оказываемая в

рамках Программы

Основание для распоряжение администрации района от 01.09.2009 N 443-р “О

разработки разработке ведомственных целевых программ в сфере

Программы здравоохранения на 2010 - 2012 годы“

Субъект муниципальное учреждение “Центральная районная больница

бюджетного муниципального образования Нижневартовский район“

планирования,

ответственный за

реализацию

Программы

Цель Программы повышение эффективности управления организацией и

качеством оказания стационарной медицинской помощи

учреждениями здравоохранения района

Задачи Программы организация оказания стационарной медицинской помощи

населению района в круглосуточных стационарах в

соответствии с медико-экономическими стандартами и

отраслевыми нормативными правовыми актами;

обеспечение оказания медицинской помощи населению района в

дневных стационарах при круглосуточных стационарах в

соответствии с медико-экономическими стандартами и

отраслевыми нормативными правовыми актами

Целевые обеспеченность койками в стационарах круглосуточных

показатели учреждений здравоохранения района;

результативности уровень госпитализации на 100 человек населения;

объем оказанной стационарной медицинской помощи населению

района в соответствии с ежегодными целевыми значениями

показателей;

среднегодовая занятость койки в круглосуточных стационарах

муниципальных учреждений здравоохранения района;

средняя продолжительность пребывания пациента на койке в

круглосуточных стационарах муниципальных учреждений

здравоохранения района;

больничная летальность;

послеоперационная летальность;

число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые

сутки в стационаре, в том числе от инфаркта миокарда и

инсульта;

число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в

стационаре

Характеристика сохранение кадрового потенциала;

программных укрепление материально-технической базы;

мероприятий обеспечение горячим питанием;

обеспечение лекарственными средствами пациентов;

обеспечение транспортными, коммунальными услугами,

услугами связи и прочими услугами

Сроки реализации 2010 - 2012 годы

Программы

Объемы и общий объем финансирования составляет:

источники на 2010 год - 165724,6 тыс. руб.;

финансирования на 2011 год - 137683,7 тыс. руб.;

на 2012 год - 141392,9 тыс. руб.;

в том числе:

местный бюджет:

на 2010 год - 122808,6 тыс. руб.;

на 2011 год - 100608,8 тыс. руб.;

на 2012 год - 101792,6 тыс. руб.;

средства территориального фонда обязательного медицинского

страхования:

на 2010 год - 42916,0 тыс. руб.;

на 2011 год - 37074,9 тыс. руб.;

на 2012 год - 39600,3 тыс. руб.

(в ред. постановления Администрации Нижневартовского района от 11.04.2011

N 549)

Ожидаемые оказание стационарной медицинской помощи населению района

конечные в объемах в соответствии с ежегодными целевыми значениями

результаты показателей;

реализации сокращение средней продолжительности пребывания пациента

Программы и на койке в круглосуточном стационаре до 11 дней;

показатели повышение среднего числа дней занятости койки в

социально- круглосуточных стационарах муниципальных учреждений

экономической здравоохранения района до 330 дней в году;

эффективности снижение больничной летальности до 0,39%;

снижение случаев послеоперационной летальности;

снижение случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые

сутки в стационаре;

в том числе от инфаркта миокарда и инсульта;

снижение случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в

стационаре.

Реализация Программы позволит:

повысить качество, доступность стационарной медицинской

помощи на всех этапах ее оказания, эффективнее

использовать ресурсы системы здравоохранения, сохранить и

повысить профессиональный уровень медицинских работников,

улучшить показатели здоровья населения.

II. Оценка текущего уровня оказания

стационарной медицинской помощи

2.1. Объем оказания стационарной медицинской помощи.

Сеть больничных лечебно-профилактических учреждений района представлена в городских и сельских поселениях района:

муниципальным учреждением “Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район“ с круглосуточным стационаром, расположенным в пгт. Излучинске, муниципальным учреждением Районная больница р.п. Новоаганск с круглосуточным стационаром, тремя участковыми больницами, расположенными в Ларьяке, Покур, с. Корлики.

Коечная емкость круглосуточных стационаров муниципальных учреждений здравоохранения района составляет 190 коек, в том числе распределенных по стационарам участковых больниц (26 коек), Районной больницы р.п. Новоаганск (86 коек), “муниципальная центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район“ (78 коек) и 50 мест для дневного пребывания пациентов в дневных стационарах при круглосуточных стационарах.

Обеспеченность населения больничными койками на 10000 человек составляет 54,8, обеспеченность местами дневного пребывания пациентов в дневных стационарах при круглосуточных стационарах - 14,4 на 10000 человек.

В круглосуточных стационарах муниципальных учреждений района оказывается первичная медико-санитарная помощь по терапии, педиатрии, хирургии, инфекционным болезням, акушерству и гинекологии, неврологии, анестезиологии и реаниматологии, трансфузиологии.

Специализированные виды стационарной помощи, в том числе по социально значимым заболеваниям, населению района оказывают муниципальные учреждения здравоохранения г. Нижневартовска и государственные учреждения здравоохранения г. Нижневартовска, г. Ханты-Мансийска, г. Сургута, г. Нягани.

Востребованность населения района в стационарной медицинской помощи составляет 14,2 на 100 человек, роста потребности не отмечается. Рост потребности в круглосуточных койках возрастает в случаях массовых инфекционных заболеваний, чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, экологических катастрофах.

По итогам 2008 года непосредственные показатели эффективности деятельности круглосуточных коек не достигли целевых значений (норматив составляет 325 дней занятости в году). Занятость круглосуточной койки в году составила 299 дней (276,0 - в 2007), 92,6% относительно норматива.

Существенным недостатком в работе круглосуточных стационаров муниципальных учреждений здравоохранения района является “простой“ круглосуточных коек. Наиболее низкие показатели среднегодовой занятости круглосуточных коек отмечаются в стационарах участковых больниц. Низкие показатели работы круглосуточных коек сельских участковых больниц отчасти связаны с необходимостью содержать “неэффективные койки“ - койки родильные и для новорожденных в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах района - в с. Ларьяк, с. Покур и с. Корлики. Положительные изменения достигнуты по продолжительности пребывания пациентов в стационарах района - средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре сократилась в сравнении с 2007 годом на 12,3%.

2.2. Доступность стационарной медицинской помощи.

Очередность на плановое лечение составляет:

на круглосуточных койках муниципальных учреждений здравоохранения района - в среднем 6 дней;

в дневных стационарах при круглосуточных стационарах муниципальных учреждений здравоохранения района - в среднем 7 дней.

Сокращение длительности ожидания плановой госпитализации необходимо реализовать путем сокращения средней длительности пребывания пациента на круглосуточной койке в результате повышения качества “догоспитальной подготовки“ пациента. Догоспитальное обследование пациент должен пройти в амбулаторно-поликлинических отделениях учреждений здравоохранения района по назначению направившего на стационарное лечение врача в период ожидания плановой госпитализации.

2.3. Качество оказания стационарной медицинской помощи.

Медицинская помощь будет оказана качественно только в том случае, если выбрана наиболее эффективная (с точки зрения результатов и затрат) технология из числа доказавших свою высокую клиническую результативность. Выбор самой эффективной из возможных технологий осуществляется с учетом получения результатов, соответствующих стандартам качества.

Оказание медицинской помощи осуществляется в рамках стандартов качества (стандартов медицинской помощи с утвержденным тарифом на медицинские услуги, стандартов оснащения и т.д.).

По итогам отчетного 2008 года среди случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет среди умерших в стационаре в первые сутки удельный вес умерших от инсульта, инфаркта миокарда в 2007 - 2008 годах одинаков и не превышает 3,7 - 4% от всех случаев. Число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре - зарегистрированных случаев нет.

Показатель больничной летальности в течение последних трех лет имеет значительные колебания от повышения на 15% в 2007 году относительно 2006 года, до снижения на 6,5% в 2008 году.

Показатель послеоперационной летальности резко снизился в 2007 году относительно 2006 года - на 79,3%, в 2008 и текущем годах не регистрировался.

Удовлетворенность потребителей муниципальной услугой по результатам социологических опросов выше среднего уровня.

Обоснованных жалоб населения района на оказание стационарной медицинской помощи за отчетный период не регистрировалось.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств необходимо сделать акцент на перераспределение объемов по видам медицинской помощи за счет повышения эффективности использования ресурсов круглосуточных стационаров и дневных стационаров всех типов, сохранения стабильности показателя, отражающего объемы медицинской помощи, оказанной в дневных стационарах при круглосуточных стационарах муниципальных учреждений здравоохранения района.

2.4. Объем расходов на оказание стационарной медицинской помощи и медицинской помощи в дневных стационарах при круглосуточных стационарах.

Объем расходов на оказание стационарной медицинской помощи:

на 2006 год - 163248,3 тыс. руб.;

на 2007 год - 194097,7 тыс. руб.;

на 2008 год - 220870,5 тыс. руб.;

на 2009 год - 130503,2 тыс. руб.

Объем расходов в расчете на единицу объема оказания стационарной медицинской помощи в год составил:

на 2006 год - 2399,09 руб.;

на 2007 год - 2917,01 руб.;

на 2008 год - 3728,40 руб.

на 2009 год - 2113,41 руб.

Объем расходов на оказание медицинской помощи в дневных стационарах при круглосуточных стационарах в год составляет:

на 2006 год - 11278,0 тыс. руб.;

на 2007 год - 2554,5 тыс. руб.;

на 2008 год - 7005,3 тыс. руб.;

на 2009 год - 5258,9 тыс. руб.

Объем расходов в расчете на единицу объема оказания медицинской помощи в дневных стационарах при круглосуточных стационарах в год составляет:

на 2006 год - 3507,93 руб.;

на 2007 год - 773,15 руб.;

на 2008 год - 743,35 руб.;

на 2009 год - 404,53 руб.

2.5. Цена стационарной медицинской помощи для потребителя.

Стационарная медицинская помощь населению района оказывается бесплатно.

Право на бесплатное получение стационарной медицинской помощи имеют:

все лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации;

дети (включая новорожденных) до получения ими страхового полиса;

сотрудники подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий окружного и районного подчинения;

любые лица, нуждающиеся в экстренной медицинской помощи.

Услуга предоставляется бесплатно при первичной медико-санитарной помощи, включая лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других требующих неотложной медицинской помощи состояний под круглосуточным медицинским наблюдением и/или проведения интенсивной терапии.

Уровень оказания стационарной медицинской помощи населению района в целом удовлетворительный.

Доступность стационарной медицинской помощи населению может быть обеспечена за счет сокращения случаев необоснованных госпитализаций, дифференциации коечного фонда по степени интенсивности лечебного процесса, кроме того, сокращение длительности лечения за счет четкого определения показаний к госпитализации, максимально возможного обследования больных в амбулаторных условиях, своевременной передачи пациентов на долечивание в поликлинику либо в дневной стационар.

2.6. Значения показателей уровня оказания стационарной медицинской помощи приведены в приложении 1 к Программе.

III. Цель реализации Программы

3.1. Повышение качества оказания стационарной медицинской помощи, оказываемой учреждениями здравоохранения района.

3.2. Целевые значения показателей по объемам стационарной медицинской помощи на 2010 год составляют 1,805 койко-дня в расчете на одного жителя района, на 2011 год - 1,800 койко-дня в расчете на одного жителя района, на 2012 год - 1,795 койко-дня в расчете на одного жителя района.

3.3. Социально-экономическая эффективность Программы:

реализация Программы позволит повысить качество, доступность и эффективность стационарной медицинской помощи на всех этапах ее оказания, эффективнее использовать ресурсы системы здравоохранения, сохранить и повысить профессиональный уровень медицинских работников, улучшить показатели здоровья населения.

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы

4.1. Оказание стационарной медицинской помощи населению района в объемах в соответствии с ежегодными целевыми значениями показателей.

4.2. Сокращение средней продолжительности пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре до 11 дней.

4.3. Повышение среднего числа дней занятости койки в круглосуточных стационарах муниципальных учреждений здравоохранения района до 330 дней в году.

4.4. Снижение больничной летальности до 0,39%.

4.5. Снижение случаев послеоперационной летальности.

4.6. Снижение случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре, в том числе от инфаркта миокарда и инсульта.

4.7. Отсутствие случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре.

4.8. Реализация Программы позволит повысить качество, доступность и эффективность стационарной медицинской помощи на всех этапах ее оказания, использовать ресурсы системы здравоохранения, сохранить и повысить профессиональный уровень медицинских работников, улучшить показатели здоровья населения.

V. Задачи по достижению цели Программы

5.1. Перечень задач, направленных на достижение цели Программы:

организация оказания качественной стационарной медицинской помощи населению района в круглосуточных стационарах в соответствии с медико-экономическими стандартами и отраслевыми нормативными правовыми актами;

обеспечение оказания медицинской помощи населению района в дневных стационарах при круглосуточных стационарах в соответствии с медико-экономическими стандартами и отраслевыми нормативными правовыми актами.

5.2. Повышение качества оказания стационарной медицинской помощи, оказываемой учреждениями здравоохранения района, непосредственно связано с решением поставленных задач и направлено на повышение эффективности использования кадрового потенциала, материально-технических ресурсов в работе круглосуточных стационаров и дневных стационаров при круглосуточных стационарах муниципальных учреждений здравоохранения района и устранение проблем, связанных с оказанием стационарной медицинской помощи населению района:

стационарная медицинская помощь населению района, в том числе в дневных стационарах, оказывается в недостаточном объеме;

среднегодовая занятость круглосуточной койки не соответствует целевым значениям и составляет 92,6% относительно норматива;

средняя продолжительность дней лечения в стационаре превышает установленные целевые значения на 8,3%.

По итогам отчетного 2008 года объем стационарной медицинской помощи, оказанной в круглосуточных стационарах муниципальных учреждений здравоохранения района, составил 1,712 койко-дня на одного жителя и снизился на 11,0% в связи с повышением эффективности работы стационарозамещающих технологий (стационаров дневного пребывания пациентов) - в стационарах дневного пребывания пациентов всех типов объемы оказания медицинской помощи увеличились в 2,4 раза, также за счет повышения качества проводимых лечебных и профилактических мероприятий на амбулаторно-поликлиническом этапе. Однако подобная ситуация приводит к работе амбулаторно-поликлинических отделений с повышенной нагрузкой. Вместе с тем в недостаточной степени и неэффективно используются ресурсы круглосуточных стационаров муниципальных учреждений здравоохранения района. Реализация Программы позволит перераспределить виды медицинской помощи и повысить эффективность использования ресурсов здравоохранения района.

5.3. Перечень мероприятий, направленных на решение задачи, приведен в приложении 3 к Программе.

VI. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

6.1. Общий объем финансирования для реализации Программы составляет:

на 2010 год - 165724,6 тыс. руб.;

на 2011 год - 137683,7 тыс. руб.;

на 2012 год - 141392,9 тыс. руб.;

в том числе:

за счет средств бюджета района:

на 2010 год - 122808,6 тыс. руб.;

на 2011 год - 100608,8 тыс. руб.;

на 2012 год - 101792,6 тыс. руб.;

за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования:

на 2010 год - 42916,0 тыс. руб.;

на 2011 год - 37074,9 тыс. руб.;

на 2012 год - 39600,3 тыс. руб.

(п. 6.1 в ред. постановления Администрации Нижневартовского района от 11.04.2011 N 549)

6.2. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 4 к Программе.

VII. Механизм реализации Программы

7.1. Для реализации Программы по задачам определены мероприятия.

7.2. Основные направления, мероприятия и значения целевых показателей Программы ежегодно уточняются с учетом результатов ее выполнения.

7.3. Результаты оценки Программы учитываются при корректировке бюджета.

7.4. В реализации Программы принимают участие муниципальные учреждения здравоохранения района, в том числе:

круглосуточные стационары муниципального учреждения “Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район“ и муниципального учреждения Районная больница р.п. Новоаганск;

стационарно-поликлинические структурные подразделения муниципального учреждения “Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район“:

Ларьякская участковая больница, Покурская участковая больница, Корликовская участковая больница.

7.5. Муниципальное учреждение “Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район“, в соответствии с постановлением главы района от 09.04.2003 N 118, наделено функцией органа управления здравоохранением на территории муниципального образования Нижневартовский район.

7.6. Муниципальному учреждению “Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район“ подведомственно самостоятельное юридическое лицо муниципальное учреждение Районная больница р.п. Новоаганск, в структуру которого входит подразделение Варьеганская амбулатория.

7.7. Муниципальная услуга предусматривает оказание стационарной медицинской помощи бесплатно всем лицам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации, детям (включая новорожденных) до получения ими страхового полиса, сотрудникам подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий окружного и районного подчинения, любым лицам, нуждающимся в экстренной медицинской помощи по виду медицинской помощи:

первичная медико-санитарная помощь, включающая лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и иных требующих неотложной медицинской помощи состояний под круглосуточным медицинским наблюдением или для проведения интенсивного лечения.

7.8. Объемы оказания муниципальной услуги и требования к условиям и качеству оказания муниципальной услуги между муниципальными учреждениями здравоохранения формируются на основании муниципальных заданий, утвержденных главным распорядителем средств бюджета района.

7.9. В целях координации деятельности и повышения эффективности управления реализацией Программы, принятия своевременных управленческих решений, подготовки изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты планируются к разработке:

проект распоряжения администрации района “О создании коллегиального органа муниципальных учреждений здравоохранения по реализации ведомственных целевых программ“;

проект приказа муниципального учреждения “Центральная районная больница муниципального образования“ “О Порядке мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципальными учреждениями здравоохранения района“.

VIII. Механизм мониторинга реализации Программы

8.1. Муниципальное учреждение “Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район“ несет ответственность за реализацию Программы путем выполнения мероприятий и решения задач, за обеспечение выполнения утвержденных значений целевых индикаторов.

8.2. Финансовый контроль за исполнением муниципального задания и координация деятельности осуществляется ежеквартально муниципальным учреждением “Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район“. Текущий контроль осуществляется муниципальными учреждениями здравоохранения, участвующими в выполнении муниципального задания.

8.3. Отчеты о ходе реализации Программы представляются муниципальными учреждениями здравоохранения в организационно-методический отдел муниципального учреждения “Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район“ в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - за прошедший квартал, в срок до 20 декабря - за текущий финансовый год по установленной форме согласно приложению 5 к Программе.

8.4. Муниципальное учреждение “Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район“ отчеты о ходе реализации Программы представляет в комитет экономики и департамент финансов администрации района в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - за прошедший квартал, в срок до 1 февраля - за текущий финансовый год по установленной форме согласно приложению 5 к Программе.

8.5. Назначить ответственных за:

выполнение целевых показателей результативности, программных мероприятий - заместителя главного врача по медицинской части и руководителей структурных подразделений;

нецелевое использование средств, выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие программным мероприятиям, - руководителя получателя средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение 1

к ведомственной

целевой программе

“Стационарная медицинская

помощь на 2010 - 2012 годы“

ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

“СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ“

-----T-----------------T--------------T---------T---------T---------T---------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Единицы ¦Отчетный ¦Отчетный ¦Отчетный ¦ Текущий ¦

¦п/п ¦ показателя ¦ измерения ¦год 2006 ¦год 2007 ¦год 2008 ¦год 2009 ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1. ¦Объем оказания стационарной медицинской помощи, в том числе медицинской ¦

¦ ¦помощи, предоставляемой в круглосуточных стационарах и дневных ¦

¦ ¦стационарах при круглосуточных стационарах в муниципальных учреждениях ¦

¦ ¦здравоохранения района ¦

+----+-----------------T--------------T---------T---------T---------T---------+

¦1.1.¦Число койко-дней ¦ число койко- ¦ 68046 ¦ 66540 ¦ 59240 ¦ 61750 ¦

¦ ¦стационарной ¦ дней в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦1.2.¦Число пациенто- ¦ число ¦ 3215 ¦ 3304 ¦ 9424 ¦ 13000 ¦

¦ ¦дней ¦пациенто-дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляемой ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦1.3.¦Среднегодовая ¦ дни ¦ 282 ¦ 276 ¦ 299 ¦ 325 ¦

¦ ¦занятость койки в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦1.4.¦Средняя ¦ дни ¦ 13,7 ¦ 13,8 ¦ 12,1 ¦ 11,25 ¦

¦ ¦продолжительность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пациента на койке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦ 2. ¦Показатели доступности стационарной медицинской помощи, в том числе ¦

¦ ¦медицинской помощи, предоставляемой в круглосуточных стационарах и в ¦

¦ ¦дневных стационарах при круглосуточных стационарах в муниципальных ¦

¦ ¦учреждениях здравоохранения района ¦

+----+-----------------T--------------T---------T---------T---------T---------+

¦2.1.¦Очередь на ¦ дни ¦ 5 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 6 ¦

¦ ¦плановое лечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на круглосуточных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦койках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦2.2.¦Очередь на ¦ дни ¦ 7 ¦ 10 ¦ 7 ¦ 6 ¦

¦ ¦плановое лечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на места в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦ 3. ¦Показатели качества оказания стационарной медицинской помощи, в том ¦

¦ ¦числе медицинской помощи, предоставляемой в круглосуточных стационарах и¦

¦ ¦в дневных стационарах при круглосуточных стационарах в муниципальных ¦

¦ ¦учреждениях здравоохранения района ¦

+----+-----------------T--------------T---------T---------T---------T---------+

¦3.1.¦Больничная ¦ % ¦ 0,40 ¦ 0,46 ¦ 0,43 ¦ 0,42 ¦

¦ ¦летальность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦3.2.¦Послеоперационная¦ % ¦ 3,57 ¦ 0,74 ¦ 0 ¦ 0 - 1 ¦

¦ ¦летальность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦3.3.¦Число случаев ¦ случаи ¦ <*> ¦ 0 ¦ 2 ¦ 0 - 1 ¦

¦ ¦смерти лиц в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возрасте до 65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лет в первые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сутки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационаре, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦3.4.¦От инфаркта ¦ случаи ¦ <*> ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 - 1 ¦

¦ ¦миокарда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инсульта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦3.5.¦Число случаев ¦ случаи ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦смерти детей до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦18 лет в первые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сутки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦3.6.¦Удовлетворенность¦ % ¦ <*> ¦ 54,2 ¦ 54,3 ¦ 54,7 ¦

¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугой по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦опросов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦3.7.¦Число жалоб ¦ единиц ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦населения района,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦признанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обоснованными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦структурным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подразделением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ответственным за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦ 4. ¦Объем расходов на оказание стационарной медицинской помощи и медицинской¦

¦ ¦помощи в дневных стационарах при круглосуточных стационарах ¦

+----+-----------------T--------------T---------T---------T---------T---------+

¦4.1.¦Объем расходов на¦ тыс. рублей ¦163248,3 ¦194097,7 ¦220870,5 ¦130503,2 ¦

¦ ¦оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦4.2.¦Объем расходов на¦ тыс. рублей ¦ 11278,0 ¦ 2554,5 ¦ 7005,3 ¦ 5258,9 ¦

¦ ¦оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦4.3.¦Объем расходов на¦ рублей в год ¦ 2399,09 ¦ 2917,01 ¦ 3728,40 ¦ 2113,41 ¦

¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Программы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расчете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦4.4.¦Объем расходов на¦ рублей в год ¦ 3507,93 ¦ 773,15 ¦ 743,35 ¦ 404,53 ¦

¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Программы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расчете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги, оказанной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦ 5. ¦Цена ¦ указывается ¦бесплатно¦бесплатно¦бесплатно¦бесплатно¦

¦ ¦муниципальной ¦ характер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги для ¦предоставления¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребления ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ услуги (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ бесплатной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ основе, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ частичной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ (или) полной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ оплатой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+-----------------+--------------+---------+---------+---------+----------

--------------------------------

<*> регистрация показателя не проводилась

Приложение 2

к ведомственной

целевой программе

“Стационарная медицинская

помощь на 2010 - 2012 годы“

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

----T-----------------T---------T-----------------T-----------------T-----¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Единицы ¦Отчетные значения¦ Промежуточные ¦ Ко- ¦

¦п/п¦ показателя ¦измерения¦ показателей ¦ значения ¦неч- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ показателей ¦ ные ¦

¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----+-----T-----T-----+целе-¦

¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦ вые ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пока-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тели ¦

+---+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+---+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1. ¦Объем ¦ койко- ¦1,925¦1,713¦1,782¦1,805¦1,800¦1,795¦1,795¦

¦ ¦стационарной ¦дней на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинской ¦ жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказываемой в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦2. ¦Объем медицинской¦пациенто-¦0,095¦0,272¦0,375¦0,374¦0,373¦0,372¦0,372¦

¦ ¦помощи, ¦дней на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказываемой в ¦ жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦3. ¦Среднегодовая ¦ дни ¦ 276 ¦ 299 ¦ 325 ¦ 330 ¦ 330 ¦ 330 ¦ 330 ¦

¦ ¦занятость койки в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦4. ¦Средняя ¦ дни ¦13,8 ¦12,1 ¦11,25¦11,1 ¦11,0 ¦11,0 ¦11,0 ¦

¦ ¦продолжительность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пациента на койке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦5. ¦Больничная ¦ % ¦0,46 ¦0,43 ¦0,42 ¦0,41 ¦0,40 ¦0,39 ¦0,39 ¦

¦ ¦летальность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6. ¦Послеоперационная¦ % ¦0,74 ¦ 0 ¦ 0 - ¦ 0 - ¦ 0 - ¦ 0 - ¦ 0 - ¦

¦ ¦летальность ¦ ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦

+---+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦7. ¦Число случаев ¦ случаи ¦ 0 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦0 - 1¦0 - 1¦0 - 1¦

¦ ¦смерти лиц в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возрасте до 65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лет в первые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сутки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационаре, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦от инфаркта ¦ случаи ¦ 0 ¦ 1 ¦0 - 1¦0 - 1¦0 - 1¦0 - 1¦0 - 1¦

¦ ¦миокарда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инсульта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦число случаев ¦ случаи ¦ 0 ¦ 0 ¦0 - 1¦0 - 1¦0 - 1¦0 - 1¦0 - 1¦

¦ ¦смерти детей до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦18 лет в первые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сутки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

“Стационарная медицинская помощь

на 2010 - 2012 годы“

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ

(в ред. постановления Администрации Нижневартовского района

от 11.04.2011 N 549)

тыс. руб.

-----T------------------------T----------------T---------------------------------------------------------------T---------------------------------¬

¦ N ¦ Мероприятия, ¦ 2010 год ¦ В том числе поквартально ¦ Плановый период ¦

¦п/п ¦направленные на решение ¦ +---------------T---------------T---------------T---------------+----------------T----------------+

¦ ¦ задач ¦ ¦ I квартал ¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦

¦ ¦ +--------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T--------+-------T--------+

¦ ¦ ¦местный ¦средст-¦местный¦средст-¦местный¦средст-¦местный¦средст-¦местный¦средст-¦ мест- ¦средст- ¦местный¦средства¦

¦ ¦ ¦ бюджет ¦ва тер-¦бюджет ¦ва тер-¦бюджет ¦ва тер-¦бюджет ¦ва тер-¦бюджет ¦ва тер-¦ ный ¦ва тер- ¦бюджет ¦ тер- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ритори-¦ ¦ритори-¦ ¦ритори-¦ ¦ритори-¦ ¦ритори-¦бюджет ¦ритори- ¦ ¦ритори- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ального¦ ¦ального¦ ¦ального¦ ¦ального¦ ¦ального¦ ¦ального ¦ ¦ального ¦

¦ ¦ ¦ ¦ фонда ¦ ¦ фонда ¦ ¦ фонда ¦ ¦ фонда ¦ ¦ фонда ¦ ¦ фонда ¦ ¦ фонда ¦

¦ ¦ ¦ ¦обяза- ¦ ¦обяза- ¦ ¦обяза- ¦ ¦обяза- ¦ ¦обяза- ¦ ¦ обяза- ¦ ¦ обяза- ¦

¦ ¦ ¦ ¦тельно-¦ ¦тельно-¦ ¦тельно-¦ ¦тельно-¦ ¦тельно-¦ ¦тельного¦ ¦тельного¦

¦ ¦ ¦ ¦го ме- ¦ ¦го ме- ¦ ¦го ме- ¦ ¦го ме- ¦ ¦ го ¦ ¦медицин-¦ ¦медицин-¦

¦ ¦ ¦ ¦дицин- ¦ ¦дицин- ¦ ¦дицин- ¦ ¦дицин- ¦ ¦ меди- ¦ ¦ ского ¦ ¦ ского ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ского ¦ ¦ ского ¦ ¦ ского ¦ ¦ ского ¦ ¦цинско-¦ ¦страхо- ¦ ¦страхо- ¦

¦ ¦ ¦ ¦страхо-¦ ¦страхо-¦ ¦страхо-¦ ¦страхо-¦ ¦ го ¦ ¦ вания ¦ ¦ вания ¦

¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ вания ¦ ¦ вания ¦ ¦ вания ¦ ¦страхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦

+----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+

¦1. ¦Задача 1: организация ¦119472,8¦36783,1¦28479,2¦13896,1¦33500,2¦7055,6 ¦33005,4¦6850 ¦24488 ¦8981,4 ¦97712,8¦34752,9 ¦98885,6¦37115,3 ¦

¦ ¦оказания населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района стационарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинской помощи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медико-экономическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стандартами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отраслевыми нормативными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правовыми актами, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+

¦1.1.¦Сохранение кадрового ¦97721,9 ¦5398,4 ¦24908,4¦2032 ¦27636 ¦1674 ¦28557 ¦1674 ¦16620,5¦18,4 ¦83549,9¦7189 ¦83552,4¦7739 ¦

¦ ¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+

¦1.2.¦Укрепление ¦2658,5 ¦1728,6 ¦65 ¦6125,5 ¦1962,9 ¦1337,6 ¦387,7 ¦1132 ¦242,9 ¦-6866,5¦359,8 ¦10393,9 ¦418,7 ¦11153,30¦

¦ ¦материально-технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦базы круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+

¦1.3.¦Обеспечение горячим ¦1623,1 ¦6152,9 ¦392 ¦1496,8 ¦543,3 ¦923 ¦413 ¦923 ¦274,8 ¦2810,1 ¦1594 ¦3971 ¦1612 ¦4265 ¦

¦ ¦питанием пациентов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения района, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молоком и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лечебно-профилактическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦питанием работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦занятых на работах с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вредными условиями труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+

¦1.4.¦Обеспечение расходными, ¦2073,5 ¦21737,8¦373,3 ¦3866,8 ¦372 ¦2746 ¦371 ¦2746 ¦957,2 ¦12379 ¦1473,5 ¦11579 ¦1423,6 ¦12225 ¦

¦ ¦перевязочными и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лекарственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средствами пациентов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+

¦1.5.¦Обеспечение ¦15395,8 ¦1765,4 ¦2740,5 ¦375 ¦2986 ¦375 ¦3276,7 ¦375 ¦6392,6 ¦640,4 ¦10735,6¦1620 ¦11878,9¦1733 ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортными, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальными услугами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугами связи и прочими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+

¦2. ¦Задача 2: организация ¦3335,8 ¦6132,9 ¦850,7 ¦558 ¦884 ¦540 ¦943,2 ¦536 ¦657,9 ¦4498,9 ¦2896 ¦954 ¦2907 ¦1022 ¦

¦ ¦оказания населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медико-экономическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стандартами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отраслевыми нормативными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правовыми актами, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+

¦2.1.¦Сохранение кадрового ¦3178,7 ¦113,6 ¦811,7 ¦141 ¦844 ¦122 ¦904 ¦121 ¦619 ¦-270,4 ¦2728 ¦249 ¦2730 ¦267 ¦

¦ ¦потенциала дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационаров при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+

¦2.2.¦Укрепление ¦ ¦107,3 ¦ ¦42 ¦ ¦42 ¦ ¦41 ¦ ¦-17,7 ¦ ¦6 ¦ ¦6 ¦

¦ ¦материально-технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦базы отделений дневного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пребывания пациентов при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+

¦2.3.¦Обеспечение расходными, ¦49,2 ¦5731,3 ¦12 ¦326 ¦13 ¦327 ¦12,2 ¦326 ¦12 ¦4752,3 ¦53 ¦699 ¦57 ¦749 ¦

¦ ¦перевязочными и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лекарственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средствами пациентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отделений дневного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пребывания пациентов при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+

¦2.4.¦Обеспечение отделений ¦107,9 ¦180,7 ¦27 ¦49 ¦27 ¦49 ¦27 ¦48 ¦26,9 ¦34,7 ¦115 ¦ ¦120 ¦ ¦

¦ ¦дневного пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пациентов при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортными, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальными услугами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугами связи и прочими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+---------

Приложение 4

к ведомственной целевой программе

“Стационарная медицинская помощь

на 2010 - 2012 годы“

ОБЪЕМ

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Администрации Нижневартовского района

от 11.04.2011 N 549)

-----T---------------T------T----------------T----------------------------------------------------------------------------T-------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Едини-¦ 2009 ¦ Очередной финансовый год 2010 ¦ Плановый период ¦

¦п/п ¦ показателя ¦ цы ¦ оценка +----------------T---------------T---------------T--------------T------------+---------------T---------------+

¦ ¦ ¦изме- ¦ ¦ Всего ¦ I квартал ¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦

¦ ¦ ¦рения +--------T-------+--------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T------+-----T------+-------T-------+-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦местный ¦ сред- ¦местный ¦ сред- ¦местный¦ сред- ¦местный¦ сред- ¦местный¦сред- ¦мест-¦сред- ¦местный¦ сред- ¦местный¦ сред- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ства ¦ бюджет ¦ ства ¦бюджет ¦ ства ¦бюджет ¦ ства ¦бюджет ¦ ства ¦ ный ¦ ства ¦бюджет ¦ ства ¦бюджет ¦ ства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦терри- ¦ ¦терри- ¦ ¦терри- ¦ ¦терри- ¦ ¦терри-¦бюд- ¦терри-¦ ¦терри- ¦ ¦терри- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тори- ¦ ¦ тори- ¦ ¦ тори- ¦ ¦ тори- ¦ ¦тори- ¦ жет ¦тори- ¦ ¦ тори- ¦ ¦ тори- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ально- ¦ ¦ального¦ ¦ально- ¦ ¦ального¦ ¦ально-¦ ¦ально-¦ ¦ального¦ ¦ального¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ го ¦ ¦ фонда ¦ ¦ го ¦ ¦ фонда ¦ ¦ го ¦ ¦ го ¦ ¦ фонда ¦ ¦ фонда ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонда ¦ ¦обяза- ¦ ¦ фонда ¦ ¦обяза- ¦ ¦фонда ¦ ¦фонда ¦ ¦обяза- ¦ ¦обяза- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦обяза- ¦ ¦ тель- ¦ ¦обяза- ¦ ¦ тель- ¦ ¦обяза-¦ ¦обяза-¦ ¦ тель- ¦ ¦ тель- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тель- ¦ ¦ ного ¦ ¦ тель- ¦ ¦ ного ¦ ¦тель- ¦ ¦тель- ¦ ¦ ного ¦ ¦ ного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ного ¦ ¦ меди- ¦ ¦ ного ¦ ¦ меди- ¦ ¦ ного ¦ ¦ ного ¦ ¦ меди- ¦ ¦ меди- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ меди- ¦ ¦ цин- ¦ ¦ меди- ¦ ¦ цин- ¦ ¦меди- ¦ ¦меди- ¦ ¦ цин- ¦ ¦ цин- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ цин- ¦ ¦ ского ¦ ¦ цин- ¦ ¦ ского ¦ ¦ цин- ¦ ¦ цин- ¦ ¦ ского ¦ ¦ ского ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ского ¦ ¦ стра- ¦ ¦ ского ¦ ¦ стра- ¦ ¦ского ¦ ¦ского ¦ ¦ стра- ¦ ¦ стра- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стра- ¦ ¦хования¦ ¦ стра- ¦ ¦хования¦ ¦стра- ¦ ¦стра- ¦ ¦хования¦ ¦хования¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦хования¦ ¦ ¦ ¦ хова- ¦ ¦ ¦ ¦хова- ¦ ¦хова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦

+----+---------------+------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------+

¦1. ¦Объем расходов ¦тыс. ¦111523,2¦ 18980 ¦119472,8¦36783,1¦28479,2¦13896,1¦33500,2¦7055,6 ¦33005,4¦ 6850 ¦24488¦8981,4¦97712,8¦34752,9¦98885,6¦37115,3¦

¦ ¦на выполнение ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задания по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------+

¦1.1.¦Итого расходы ¦тыс. ¦111523,2¦ 18980 ¦119472,8¦36783,1¦28479,2¦13896,1¦33500,2¦7055,6 ¦33005,4¦ 6850 ¦24488¦8981,4¦97712,8¦34752,9¦98885,6¦37115,3¦

¦ ¦на реализацию ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Программы, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансирования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦за счет ¦тыс. ¦111523,2¦ ¦119472,8¦ ¦28479,2¦ ¦33500,2¦ ¦33005,4¦ ¦24488¦ ¦97712,8¦ ¦98885,6¦ ¦

¦ ¦бюджетных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦за счет платы ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦получателей ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦за счет прочих ¦тыс. ¦ ¦ 18980 ¦ ¦36783,1¦ ¦13896,1¦ ¦7055,6 ¦ ¦ 6850 ¦ ¦8981,4¦ ¦34752,9¦ ¦37115,3¦

¦ ¦внебюджетных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------+

¦1.2.¦Объем расходов ¦руб. ¦ 2113,41 ¦ 2752,92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2112,69 ¦ 2169,07 ¦

¦ ¦на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Программы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расчете на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+------+--------T-------+--------T-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-----+------+-------T-------+-------T-------+

¦2. ¦Объем расходов ¦тыс. ¦ 3936,9 ¦ 1322 ¦ 3335,8 ¦6132,9 ¦ 850,7 ¦ 558 ¦ 884 ¦ 540 ¦ 943,2 ¦ 536 ¦657,9¦4498,9¦ 2896 ¦ 2322 ¦ 2907 ¦ 2485 ¦

¦ ¦на выполнение ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задания по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------+

¦2.1.¦Итого расходы ¦тыс. ¦ 3936,9 ¦ 1322 ¦ 3335,8 ¦6132,9 ¦ 850,7 ¦ 558 ¦ 884 ¦ 540 ¦ 943,2 ¦ 536 ¦657,9¦4498,9¦ 2896 ¦ 2322 ¦ 2907 ¦ 2485 ¦

¦ ¦на реализацию ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Программы, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансирования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦за счет ¦тыс. ¦ 3936,9 ¦ ¦ 3335,8 ¦ ¦ 850,7 ¦ ¦ 884 ¦ ¦ 943,2 ¦ ¦657,9¦ ¦ 2896 ¦ ¦ 2907 ¦ ¦

¦ ¦бюджетных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦за счет платы ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦получателей ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦за счет прочих ¦тыс. ¦ ¦ 1322 ¦ ¦6132,9 ¦ ¦ 558 ¦ ¦ 540 ¦ ¦ 536 ¦ ¦4498,9¦ ¦ 2322 ¦ ¦ 2485 ¦

¦ ¦внебюджетных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------+

¦2.2.¦Объем расходов ¦руб. ¦ 354,78 ¦ 728,36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 401,38 ¦ 414,77 ¦

¦ ¦на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Программы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расчете на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказанной в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+---------------+------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-----+------+---------------+----------------

--------------------------------

Примечание: <*> в расчет включены средства местного бюджета и обязательного медицинского страхования.

Приложение 5

к ведомственной

целевой программе

“Стационарная медицинская

помощь на 2010 - 2012 годы“

Отчет об исполнении ведомственной целевой программы

“Стационарная медицинская помощь на 2010 - 2012 годы“

за _____________ квартал (год) _______ года

(тыс. руб.)

----------------------------T---------------T--------------T--------------¬

¦ Наименование показателя ¦Отчетный период¦ Отклонение ¦ Примечание ¦

¦ +----------T----+---T----------+ (основные ¦

¦ ¦уточненный¦факт¦ % ¦абсолютное¦ факторы, ¦

¦ ¦ план на ¦ ¦ ¦ (гр. 3 - ¦ обусловившие ¦

¦ ¦ ____ ¦ ¦ ¦ гр. 2) ¦неисполнение/ ¦

¦ ¦ квартал ¦ ¦ ¦ ¦перевыполнение¦

¦ ¦ (год) ¦ ¦ ¦ ¦показателей) *¦

+---------------------------+----------+----+---+----------+--------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+---------------------------+----------+----+---+----------+--------------+

¦Целевые показатели: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+----------+----+---+----------+--------------+

¦показатель результата 1: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объем стационарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦медицинской помощи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оказываемой в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦круглосуточных стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦здравоохранения района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(койко-дней на 1 жителя) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+----------+----+---+----------+--------------+

¦Показатель результата 2: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объем медицинской помощи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оказываемой в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦стационарах при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦круглосуточных стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦здравоохранения района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(пациенто-дней на 1 жителя)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+----------+----+---+----------+--------------+

¦показатель результата 3: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Среднегодовая занятость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦койки в круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦стационарах муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦района (дни) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+----------+----+---+----------+--------------+

¦показатель результата 4: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средняя продолжительность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пребывания пациента на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦койке в круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦стационарах муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦района (дни) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+----------+----+---+----------+--------------+

¦показатель результата 5: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Бп больничная летальность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+----------+----+---+----------+--------------+

¦показатель результата 6: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦послеоперационная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦летальность (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+----------+----+---+----------+--------------+

¦показатель результата 7: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦число случаев смерти лиц в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возрасте до 65 лет в первые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сутки в стационаре, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+----------+----+---+----------+--------------+

¦от инфаркта миокарда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инсульта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+----------+----+---+----------+--------------+

¦число случаев смерти детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦до 18 лет в первые сутки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+----------+----+---+----------+--------------+

¦Расходы на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Программы, в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источникам финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+----------+----+---+----------+--------------+

¦объем расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦реализацию Программы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счет бюджетных ассигнований¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+----------+----+---+----------+--------------+

¦объем расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦реализацию Программы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счет платы получателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальной услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+----------+----+---+----------+--------------+

¦объем расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦реализацию Программы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счет прочих внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------+----------+----+---+----------+---------------

Примечание: * заполняется в случае наличия относительного отклонения более 5%.