Законы и бизнес в России

Распоряжение Администрации города Челябинска от 01.07.2010 N 4946 “О внесении изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 13.05.2010 г. N 3670 “Об утверждении городской целевой Программы по реализации национального проекта “Образование“ в городе Челябинске на 2009 - 2010 годы“ (вместе с “Ресурсным обеспечением Программы“, “Подпрограммой “Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2009 по 2010 годы“)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 июля 2010 г. N 4946

О внесении изменений в распоряжение Администрации города

Челябинска от 13.05.2010 г. N 3670 “Об утверждении городской

целевой Программы по реализации национального проекта

“Образование“ в городе Челябинске на 2009 - 2010 годы“

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п “О Порядке разработки, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске“, в связи с уточнением объема финансирования:

1. Внести в распоряжение Администрации города Челябинска от 13.05.2010 N 3670 “Об утверждении городской целевой Программы по реализации
национального проекта “Образование“ в городе Челябинске на 2009 - 2010 годы“ следующие изменения:

1) в разделе “Объемы и источники финансирования“ Паспорта Программы:

- цифры 78682,6 заменить цифрами 109382,6;

- цифры 41620,4 заменить цифрами 72320,4;

- цифры 184783,9 заменить цифрами 215483,9;

2) в разделе “Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах“ Паспорта Программы:

- цифры 184783,9 заменить цифрами 215483,9;

- цифры 78682,6 заменить цифрами 109382,6;

- цифры 41620,4 заменить цифрами 72320,4;

3) таблицу “Ресурсное обеспечение Программы“ Паспорта Программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

4) приложение 3 “Подпрограмма “Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2009 по 2010 годы“ к городской целевой Программе по реализации национального проекта “Образование“ в городе Челябинске на 2009 - 2010 годы изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям со средствами массовой информации (Малышкина Н.Н.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города www.cheladmin.ru

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Котову Н.П.

Глава Администрации

города Челябинска

С.В.ДАВЫДОВ

Приложение N 1

к распоряжению

Администрации

города Челябинска

от 1 июля 2010 г. N 4946

Ресурсное обеспечение Программы

--------------------------------T--------------T-----------------T--------¬

¦ Наименование подпрограмм ¦ Источник ¦ Финансирование ¦ Всего ¦

¦ ¦финансирования¦ по годам ¦ (тыс. ¦

¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦рублей) ¦

¦ ¦ +--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦2009 г. ¦2010 г. ¦ ¦

+-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+

¦1. Подпрограмма организации ¦бюджет города ¦14353,9 ¦ 2000,0 ¦16353,9 ¦

¦опытно-экспериментальной +--------------+--------+--------+--------+

¦деятельности в муниципальной ¦областной ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦образовательной системе города ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦Челябинска на период с 2009 по +--------------+--------+--------+--------+

¦2010 годы ¦федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+--------+--------+--------+

¦ ¦внебюджетные ¦ 443,3 ¦ - ¦ 443,3 ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+--------+--------+--------+

¦ ¦всего ¦14797,2 ¦ 2000,0 ¦16797,2 ¦

+-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+

¦2. Информатизация муниципальной¦бюджет города ¦ - ¦ 5414,4 ¦ 5414,4 ¦

¦образовательной системы на 2009+--------------+--------+--------+--------+

¦- 2010 годы ¦областной ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+--------+--------+--------+

¦ ¦всего ¦ - ¦ 5414,4 ¦ 5414,4 ¦

+-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+

¦3. Подпрограмма “Развитие ¦бюджет города ¦ 7306,5 ¦46314,5 ¦53621,0 ¦

¦дошкольного образования в +--------------+--------+--------+--------+

¦городе Челябинске на период с ¦областной ¦11061,57¦ - ¦11061,5 ¦

¦2009 по 2010 годы“ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+--------+--------+--------+

¦ ¦всего ¦18368,0 ¦46314,5 ¦64682,5 ¦

+-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+

¦4. Подпрограмма поддержки ¦бюджет города ¦ 1580,0 ¦ 1315,0 ¦ 2895,0 ¦

¦одаренных детей и талантливой +--------------+--------+--------+--------+

¦молодежи города Челябинска в ¦областной ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦2009 - 2010 годах ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+--------+--------+--------+

¦ ¦всего ¦ 1580,0 ¦ 1315,0 ¦ 2895,0 ¦

+-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+

¦5. Подпрограмма поддержки ¦бюджет города ¦ 1747,0 ¦ 1265,0 ¦ 3012,0 ¦

¦лучших педагогов +--------------+--------+--------+--------+

¦образовательных учреждений ¦областной ¦13810,6 ¦16893,5 ¦30704,1 ¦

¦города Челябинска в 2009 - 2010¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦годах +--------------+--------+--------+--------+

¦ ¦федеральный ¦63892,4
¦ - ¦63892,4 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+--------+--------+--------+

¦ ¦всего ¦79450,0 ¦18158,5 ¦97608,5 ¦

+-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+

¦6. Подпрограмма “Формирование ¦бюджет города ¦ - ¦ 9200 ¦ 9200 ¦

¦здоровьесберегающих и +--------------+--------+--------+--------+

¦безопасных условий в ¦областной ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦муниципальной образовательной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦системе на период с 2009 по +--------------+--------+--------+--------+

¦2010 годы“ ¦федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+--------+--------+--------+

¦ ¦всего ¦ - ¦ 9200 ¦ 9200 ¦

+-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+

¦7. Подпрограмма “Развитие сети ¦бюджет города ¦12074,8 ¦ 6811,5 ¦18886,3 ¦

¦муниципальных образовательных +--------------+--------+--------+--------+

¦учреждений города Челябинска“ ¦областной ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+--------+--------+--------+

¦ ¦всего ¦12074,8 ¦ 6811,5 ¦18886,3 ¦

+-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+

¦Всего затрат ¦126270,0¦89213,9 ¦215483,9¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Бюджет города ¦37062,2 ¦72320,4 ¦109382,6¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Областной бюджет ¦24872,1 ¦16893,5 ¦41765,6 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Федеральный бюджет ¦63892,4 ¦ - ¦63892,4 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Внебюджетные средства ¦ 443,3 ¦ - ¦ 443,3 ¦

L----------------------------------------------+--------+--------+---------

Начальник Управления

по делам образования

Администрации

города Челябинска

Е.А.КОУЗОВА

Приложение N 2

к распоряжению

Администрации

города Челябинска

от 1 июля 2010 г. N 4946

ПОДПРОГРАММА

“Развитие дошкольного образования в городе Челябинске

на период с 2009 по 2010 годы“

Паспорт

подпрограммы “Развитие дошкольного образования

в городе Челябинске на период с 2009 по 2010 годы“

-------------------T------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Подпрограмма “Развитие дошкольного образования в ¦

¦Подпрограммы ¦городе Челябинске на период с 2009 по 2010 годы“ ¦

¦ ¦(далее - Подпрограмма) ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Субъект бюджетного¦Первый заместитель Главы Администрации города ¦

¦планирования ¦Челябинска Н.П. Котова ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Главный ¦Управление по делам образования города Челябинска, ¦

¦распорядитель ¦Управление капитального строительства Администрации ¦

¦бюджетных средств ¦города Челябинска ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Цели и задачи ¦Цель: создание условий, обеспечивающих доступность ¦

¦Подпрограммы ¦качественного дошкольного образования для детей ¦

¦ ¦города Челябинска. ¦

¦ ¦Задачи Подпрограммы: ¦

¦ ¦1) удовлетворение потребности населения города ¦

¦ ¦Челябинска в услугах учреждений дошкольного ¦

¦ ¦образования; ¦

¦ ¦2) повышение качества дошкольного образования; ¦

¦ ¦3) улучшение условий содержания детей в дошкольных ¦

¦ ¦образовательных учреждениях; ¦

¦ ¦4) повышение социально-экономической эффективности ¦

¦ ¦функционирования системы дошкольного образования. ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Основные ¦1) количество детей, дополнительно привлеченных в ¦

¦индикативные ¦дошкольную систему образования города; ¦

¦показатели ¦2) охват детей дошкольным образованием (из них детей ¦

¦Подпрограммы ¦6-летнего возраста, охваченных дошкольным ¦

¦ ¦образованием), (%); ¦

¦ ¦3) количество детей, получающих дошкольное образование¦

¦ ¦по программам нового поколения, (%). ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Сроки реализации ¦Сроки реализации Подпрограммы: январь 2009 года - ¦

¦Подпрограммы ¦декабрь 2010 года ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Объемы ¦Бюджет города, в том числе: ¦

¦(тыс. рублей) и ¦2009 г. - 7306,5 тыс. рублей; ¦

¦источники ¦2010 г. - 46314,5 тыс. рублей; ¦

¦финансирования ¦Итого: 53621,0 тыс. рублей. ¦

¦Подпрограммы ¦Бюджет области (потребность в финансировании за счет ¦

¦ ¦межбюджетных трансфертов в случае их поступления в ¦

¦ ¦установленном порядке): ¦

¦ ¦2009 г. - 11061,5 тыс. рублей; ¦

¦ ¦Итого: 11061,5 тыс. рублей. ¦

¦ ¦Из всех источников финансирования: 64682,5 тыс. ¦

¦ ¦рублей. ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Ожидаемые конечные¦В результате реализации Подпрограммы будут созданы ¦

¦результаты ¦условия, обеспечивающие доступность качественного ¦

¦Подпрограммы и ¦дошкольного образования для всех категорий населения ¦

¦показатели ¦города Челябинска. ¦

¦социально- ¦К концу 2010 года увеличится: ¦

¦экономической ¦1) количество детей, дополнительно привлеченных в ¦

¦эффективности ¦дошкольную систему образования города (2009 г. - 1120 ¦

¦ ¦чел., 2010 г. - 950 чел.); ¦

¦ ¦2) охват детей дошкольным образованием - до 82 % (из ¦

¦ ¦них, детей 6-летнего возраста, охваченных дошкольным ¦

¦ ¦образованием, - до 99 %); ¦

¦ ¦3) количество детей, получающих дошкольное ¦

¦ ¦образование по программам нового поколения, - до ¦

¦ ¦96 %. ¦

L------------------+-------------------------------------------------------

План мероприятий подпрограммы

“Развитие дошкольного образования в городе Челябинске

на период с 2009 по 2010 годы“

----T-------------------T-----------T----------------------------------------------------------T-------------T-----------T----------------T----------¬

¦ N ¦ Объекты, ¦Срок сдачи ¦ Планируемые объемы финансирования ¦Код главного ¦ Код ¦ Код ¦Примечание¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ объекта, ¦ (тыс. рублей) ¦распорядителя¦ раздела, ¦ классификации ¦ ¦

¦ ¦ ¦проведения +-------T-----------T---------T---------------T------------+ бюджетных ¦подраздела,¦операций сектора¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятия¦ всего ¦федеральный¦областной¦ бюджет города ¦внебюджетные¦ средств ¦ целевой ¦государственного¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ средства ¦ ¦ статьи и ¦ управления, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вида ¦ относящихся к ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦расходам бюджета¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦1. ¦Развитие ¦ 2009 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 473 ¦ 07 01 795 ¦ ¦ ¦

¦ ¦разнообразных ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 03 04 022 ¦ ¦ ¦

¦ ¦организационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦форм дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦2. ¦Укомплектование до ¦ 2009 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 473 ¦ 07 01 795 ¦ ¦ ¦

¦ ¦норматива ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 03 04 022 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детских садов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦договорной основе с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учредителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦3. ¦Строительство ¦ 2009 г. ¦6224,8 ¦ - ¦ - ¦ 6224,8 ¦ - ¦ 472 ¦ 07 01 795 ¦ 226, 310 ¦ ¦

¦ ¦дошкольных ¦ 2010 г. ¦10856,0¦ - ¦ - ¦ 10856,0 ¦ ¦ ¦ 03 04 003 ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦4. ¦Реконструкция ДОУ ¦ 2009 г. ¦2777,0 ¦ - ¦ 1960,3 ¦ 816,7 ¦ ¦ 472 ¦ 07 01 795 ¦ 226, 310 ¦ ¦

¦ ¦(надстрой, ¦ 2010 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 03 04 003 ¦ ¦ ¦

¦ ¦пристрой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦5. ¦Предоставление ¦ 2009 г. ¦9101,2 ¦ ¦ 9101,2 ¦ Расходы в ¦ ¦ 473 ¦ 07 01 795 ¦ 340 ¦ ¦

¦ ¦компенсации по ¦ 2010 г. ¦ - ¦ ¦ - ¦ рамках ¦ ¦ ¦ 03 04 022 ¦ ¦ ¦

¦ ¦родительской плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отраслевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за детей из групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитанников и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обучающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Челябинска на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦6. ¦Проведение ремонта ¦ 2009 г. ¦ 265,0 ¦ - ¦ - ¦ 265,0 ¦ - ¦ 473 ¦ 07 01 795 ¦ 220, 300 ¦ ¦

¦ ¦в образовательных ¦ 2010 г. ¦35458,5¦ ¦ ¦ 35458,5 ¦ ¦ ¦ 03 04 022 ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦открытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дошкольных мест, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонтно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦восстановительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бывших детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦садов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦7. ¦Выплата ежемесячной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Текущие расходы¦ ¦ 473 ¦ 07 01 420 ¦ 210 ¦ ¦

¦ ¦надбавки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9900 001 ¦ ¦ ¦

¦ ¦педагогическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работникам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитателей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦младшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитателям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инструкторам по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лечебной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦физкультуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стаж работы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общеобразовательную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦64682,5¦ ¦ 11061,5 ¦ 53621,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦18368,0¦ ¦ 11061,5 ¦ 7306,5 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦46314,5¦ ¦ - ¦ 46314,5 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+-----------

Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы “Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2009 по 2010 годы“ прилагаются.

Начальник Управления

по делам образования

Администрации

города Челябинска

Е.А.КОУЗОВА

Приложение

к плану мероприятий

Подпрограммы

Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий

подпрограммы “Развитие дошкольного образования

в городе Челябинске на период с 2009 по 2010 годы“

----T-----------------T-------T----------T-----------T--------------------¬

¦ N ¦ Перечень мер ¦ Год ¦ Расход ¦ Объем ¦ Расчет необходимых ¦

¦п/п¦ ¦ ¦на единицу¦необходимых¦финансовых средств в¦

¦ ¦ ¦ ¦показателя¦финансовых ¦ год (тыс. рублей) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ средств ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦в год (тыс.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦

+---+-----------------+-------+----------+-----------+--------------------+

¦1. ¦Развитие ¦2009 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦разнообразных ¦2010 г.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦форм дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-------+----------+-----------+--------------------+

¦2. ¦Укомплектование ¦2009 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦до норматива ¦2010 г.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детских садов на ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦

¦ ¦договорной основе¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с учредителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-------+----------+-----------+--------------------+

¦3. ¦Строительство ¦2009 г.¦ 3112,4 ¦ 6224,8 ¦2 ДОУ x 3112,4 тыс. ¦

¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 6224,8 тыс. ¦

¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦

¦ ¦учреждений +-------+----------+-----------+--------------------+

¦ ¦ ¦2010 г.¦ 5428,0 ¦ 10856,0 ¦2 ДОУ x 5428,0 тыс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 10856,0 тыс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦

+---+-----------------+-------+----------+-----------+--------------------+

¦4. ¦Реконструкция ДОУ¦2009 г.¦ 2777,0 ¦ 2777,0 ¦1 ДОУ x 2777,0 тыс. ¦

¦ ¦(надстрой, ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 2777,0 тыс. ¦

¦ ¦пристрой) ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦

¦ ¦ +-------+----------+-----------+--------------------+

¦ ¦ ¦2010 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦

+---+-----------------+-------+----------+-----------+--------------------+

¦5. ¦Предоставление ¦2009 г.¦ 0,446 ¦ 9101,2 ¦2265 чел. x 446,46 ¦

¦ ¦льготы по ¦ ¦ ¦ ¦руб. x 9 мес. = ¦

¦ ¦родительской ¦ ¦ ¦ ¦9101,2 тыс. руб. ¦

¦ ¦плате в группах +-------+----------+-----------+--------------------+

¦ ¦социальной помощи¦2010 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦

+---+-----------------+-------+----------+-----------+--------------------+

¦6. ¦Проведение ¦2009 г.¦ 0,291 ¦ 265,0 ¦910 чел. x 0,291 ¦

¦ ¦ремонта в ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 265,0 ¦

¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦

¦ ¦учреждениях для +-------+----------+-----------+--------------------+

¦ ¦открытия ¦2010 г.¦ 37,721 ¦ 35458,5 ¦940 чел. x 37,721 ¦

¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 35458,5 ¦

¦ ¦дошкольных мест, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦

¦ ¦ремонтно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦восстановительные¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бывших детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦садов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-------+----------+-----------+--------------------+

¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ 64682,5 ¦ ¦

+---+-----------------+-------+----------+-----------+--------------------+

¦ ¦ ¦2009 г.¦ ¦ 18368,0 ¦ ¦

+---+-----------------+-------+----------+-----------+--------------------+

¦ ¦ ¦2010 г.¦ ¦ 46314,5 ¦ ¦

L---+-----------------+-------+----------+-----------+---------------------

Начальник Управления

по делам образования

Администрации

города Челябинска

Е.А.КОУЗОВА