Законы и бизнес в России

Постановление Администрации города Рубцовска от 30.07.2010 N 3039 “Об утверждении муниципальной целевой программы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска Алтайского края на 2010 - 2014 годы с перспективой до 2020 года“

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2010 г. N 3039

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА

2010 - 2014 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2020 ГОДА“

В соответствии со статьей 8 и пунктом 3 статьи 48 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ “Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, постановлением администрации города Рубцовска от 04.02.2010 N 347 “Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования “Город Рубцовск“ Алтайского края постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска Алтайского края на 2010 - 2014 годы с перспективой до 2020 года“ (приложение).

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города (Пьянков В.И.) предусмотреть расходы на реализацию муниципальной программы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска Алтайского края на 2010 - 2014 годы с перспективой до 2020 года“ при формировании бюджета города Рубцовска на 2011 год.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Рубцовска.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации города Рубцовска Хабарова В.Н.

Глава города

П.П.ГАМАЛЕЕВ

Приложение

к Постановлению

администрации города

от 30 июля 2010 г. N 3039

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ГОРОД РУБЦОВСК“ АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2010 - 2014 ГОДЫ

С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2020 ГОДА“

Паспорт Программы

Наименование программы Муниципальная целевая программа “Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

организаций муниципального образования “Город

Рубцовск“ Алтайского края на 2010 - 2014 годы с

перспективой до 2020 года“ (далее - Программа).

Основание для разработки Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ

программы, наименование, “Об энергосбережении и повышении энергетической

дата принятия и номер эффективности и о внесении изменений в отдельные

правового акта о законодательные акты Российской Федерации“.

разработке программы

Заказчик программы Администрация города Рубцовска Алтайского края.

Разработчик программы Управление по промышленности, энергетике,

транспорту, развитию предпринимательства и труду

администрации города Рубцовска.

Цели и задачи программы Цели программы:

создание правовых, экономических и

организационных основ для повышения

энергетической эффективности при использовании

энергетических ресурсов организациями с участием

муниципального образования; обеспечение динамики

снижения потребления топливно-энергетических

ресурсов на единицу валового муниципального

продукта на 40% к 2020 году (по отношению к

уровню 2007 года).

Задачи программы:

- проведение комплекса организационно-правовых

мероприятий по управлению энергосбережением для

создания системы показателей, характеризующих

эффективность Использования энергетических

ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа

информации об энергоемкости экономики

муниципального образования;

- разработка комплекса нормативных правовых

актов, регулирующих отношения в сфере энерго- и

ресурсосбережения;

- сокращение энергетических издержек в бюджетном

секторе;

- профессиональная подготовка, повышение

квалификации персонала, пропаганда

энергосбережения;

- повышение энергоэффективности ЖКХ;

- повышение энергоэффективности транспорта;

- расширение практики применения

энергосберегающих технологий при модернизации,

реконструкции и капитальном ремонте основных

фондов;

- проведение энергоаудита, энергетических

обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых

энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических

балансов;

- нормирование и установление обоснованных

лимитов потребления энергетических ресурсов.

Сроки и этапы реализации 2010 - 2014 годы.

Программы

Объемы и источники - 157075,35 тыс. рублей - всего, из них средства:

финансирования Программы краевого бюджета - всего 0 тыс. рублей,

в том числе:

2010 год - 0 тыс. рублей;

2011 год - 0 тыс. рублей;

2012 год - 0 тыс. рублей;

2013 год - 0 тыс. рублей;

2014 год - 0 тыс. рублей;

муниципального бюджета - всего 96336,3 тыс.

рублей,

в том числе:

2010 год - 0 тыс. рублей;

2011 год - 26001,2 тыс. рублей;

2012 год - 23893,4 тыс. рублей;

2013 год - 23513,35 тыс. рублей;

2014 год - 22928,35 тыс. рублей;

внебюджетных источников - всего 60739,05 тыс.

рублей,

в том числе:

2010 год - 17613,73 тыс. рублей;

2011 год - 34930,83 тыс. рублей;

2012 год - 2726,93 тыс. рублей;

2013 год - 2888,43 тыс. рублей;

2014 год - 2579,13 тыс. рублей.

Перечень основных 1. “Энергоэффективность в топливно-энергетическом

программных мероприятий комплексе“.

(перечень подпрограмм) 2. “Энергоэффективность в жилищно-коммунальном

хозяйстве“.

3. “Энергоэффективность предприятий и учреждений

бюджетной сферы муниципального образования “Город

Рубцовск“ Алтайского края“.

Ожидаемые - наличие в предприятиях и организациях бюджетной

социально-экономические сферы муниципального образования:

результаты реализации энергетических паспортов;

программы топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов энергопотребления;

- сокращение удельных показателей энергоемкости

экономики муниципального образования на 40

процентов в 2020 году по сравнению с 2007 годом

(базовым годом);

- снижение затрат муниципального бюджета на

оплату коммунальных ресурсов;

- полный переход на приборный учет при расчетах

за энергетические ресурсы предприятий и

организаций бюджетной сферы муниципального

образования с организациями коммунального

комплекса;

- создание нормативно-правовой базы по

энергосбережению муниципального образования.

Целевые показатели - уровень энергетической паспортизации объектов

программы (зданий, строений, сооружений) администрации

города, муниципальных предприятий и организаций,

предприятий коммунальной сферы;

- доля муниципальных предприятий и организаций,

предприятий коммунальной сферы, ведущих

топливно-энергетические балансы;

- доля объектов (зданий, строений, сооружений)

администрации города, муниципальных предприятий и

организаций, предприятий коммунальной сферы, в

которых проведены энергетические обследования;

- доля объектов (зданий, строений, сооружений)

администрации города, муниципальных предприятий и

организаций, предприятий коммунальной сферы, для

которых установлены лимиты потребления

энергоресурсов;

- доля расчетов потребителей муниципальной

бюджетной сферы с организациями коммунального

комплекса, производимых по показаниям приборов

учета.

Контроль за ходом администрация города Рубцовска;

выполнения программы

Координаторы программы профильные структурные подразделения

администрации города, ответственные за

подпрограммы:

управление по промышленности, энергетике,

транспорту, развитию предпринимательства и

труду - подпрограмма “Энергоэффективность в

топливно-энергетическом комплексе“;

управление администрации города ЖКХД и

благоустройству - подпрограммы

“Энергоэффективность в жилищно-коммунальном

хозяйстве“, “Энергоэффективность предприятий и

учреждений бюджетной сферы муниципального

образования “Город Рубцовск“ Алтайского края“.

1. Содержание проблемы

В настоящее время экономика города Рубцовска характеризуется повышенной энергоемкостью. Энергоемкость валового муниципального продукта (далее - ВМП) города Рубцовска несколько превышает средние показатели энергоемкости ВРП субъектов Российской Федерации.

Причинами такого положения, кроме природно-климатических условий, сложившейся структуры производства ВМП и сформировавшейся в течение длительного периода времени структуры экономики МО является отставание в работе по повышению эффективности использования энергии и других видов ресурсов.

Принимаемые в течение ряда лет программы энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном комплексе МО, безусловно, решали проблему сокращения расхода топливно-энергетических ресурсов в одной из самых энергоемких отраслей экономики МО, однако в силу своей направленности не ставили задачу системного и комплексного решения проблем энергосбережения.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ “Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“.

К 1 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Данные действия повлекут увеличение стоимости электрической энергии, а соответственно и стоимости основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов для всех категорий потребителей города, в том числе и для организаций бюджетной сферы.

Последствия реализации указанных решений не могут быть устранены или в значительной степени скомпенсированы ввиду отсутствия полномочий муниципального образования в сфере государственного регулирования тарифов.

Город Рубцовск не располагает собственными запасами традиционных топливно-энергетических ресурсов. Потребление электрической энергии в городе не обеспечивается наличием мощностей по ее производству.

Возможности по увеличению производства электроэнергии на территории города с использованием традиционных ресурсов и технологий являются весьма ограниченными.

Следовательно, основной экономический эффект и доходы от роста цен на энергоресурсы будут получать и использовать организации и центры, расположенные за пределами города.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Рубцовска становится снижение конкурентоспособности предприятий, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития города.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы города предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий всех форм собственности на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки населения и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий МО в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики МО и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий со стороны органов местного самоуправления муниципального образования, предприятий и организаций по повышению эффективности потребления энергии и ресурсов других видов.

Для органов местного самоуправления муниципальных образований серьезным препятствием является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения.

В предстоящий период должны быть выполнены установленные муниципальной программой требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов;

- государственное статистическое наблюдение за потреблением энергетических ресурсов и их эффективным использованием.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике МО становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития города.

Выполнение Программы будет содействовать переводу экономики МО на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления, повышение конкурентоспособности предприятий и экономики города в целом.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение эффективности использования энергетических ресурсов МО за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости экономики МО на 40 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики МО. Подготовка кадров и принятие подпрограмм по повышению эффективности использования энергии во всех структурных подразделениях администрации города, муниципальных предприятиях и организациях, предприятиях коммунальной сферы МО.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- совершенствованию нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

разработке и принятию системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

разработке комплексной системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих энергосбережение в осветительных установках;

- подготовке кадров в области энергосбережения, в том числе:

включить в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебные курсы по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

систематическому проведению мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- внедрению системы энергетического менеджмента на предприятиях и в организациях;

- разработке и внедрению форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО.

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо сформировать условия для перехода к долгосрочному планированию энергопотребления и повышению эффективности использования ресурсов в экономике и социальной сфере МО, в том числе:

- создать условия для разработки и принятия подпрограмм энергосбережения муниципальными предприятиями и организациями, предприятиями коммунальной сферы;

- разработать и внедрить требования (нормы, условия) МО по энергосбережению при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- создать механизм управления процессом энергосбережения в МО.

2.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов всех объектов (здания, строения, сооружения) администрации города, муниципальных предприятий и организаций, предприятий коммунальной сферы.

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все объекты (здания, строения, сооружения) администрации города, муниципальные предприятия и организации, предприятия коммунальной сферы и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

2.2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов муниципальными предприятиями и организациями, предприятиями коммунальной сферы и разработать рекомендации по организации этой работы в МО.

2.2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления и разработать рекомендации по организации этой работы в МО.

Поставленные цели и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Комплексный подход к решению проблем энергосбережения, а также направленность Программы на изменение ситуации по использованию энергии потребителями является принципиальным отличием Программы от всех ранее принимаемых в МО программ энерго- и ресурсосбережения.

3. Индикаторы оценки

Основные показатели и индикаторы, позволяющие

оценить ход реализации Программы и подпрограмм

----T--------------------------------------------T------------------------¬

¦ N ¦ Наименование показателя ¦Значение показателя (по ¦

¦п/п¦ ¦ годам) ¦

¦ ¦ +----T----T----T----T----+

¦ ¦ ¦2010¦2011¦2012¦2013¦2014¦

+---+--------------------------------------------+----+----+----+----+----+

¦1. ¦Доля объектов (зданий, строений, сооружений)¦ 0¦ 40¦ 100¦ ¦ ¦

¦ ¦администрации города, муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий и учреждений МО, имеющих: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- энергетические паспорта; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- акты энергетических обследований; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- установленные нормативы энергопотребления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в процентах от общего числа организаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------------+----+----+----+----+----+

¦2. ¦Доля объектов (зданий, строений, сооружений)¦ 5¦ 100¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦администрации города, муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий и учреждений МО, имеющих: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборы учета электрической, тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергии, ГВС, ХВС (в процентах от общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числа организаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------------+----+----+----+----+----+

¦3. ¦Сокращение расходов на потребление¦ 3¦ 6¦ 9¦ 12¦ 15¦

¦ ¦энергоресурсов администрацией города,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальными предприятиями и учреждениями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МО по отношению к уровню 2009 года (в %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------------------------------------+----+----+----+----+-----

4. Перечень мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы МО.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие общеорганизационный характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- образование в сфере энергосбережения.

Второй блок содержит в себе три подпрограммы:

1. “Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе“.

2. “Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве“.

3. “Энергоэффективность предприятий и учреждениях бюджетной сферы муниципального образования “Город Рубцовск“ Алтайского края“.

Корректировка мероприятий подпрограмм будет осуществляться ежегодно после проведения энергоаудита, разработки энергетических паспортов и определения более эффективных направлений для решения вопросов энергосбережения муниципальных предприятий и организаций, предприятий коммунальной сферы МО.

Мероприятия подпрограммы “Энергоэффективность в

топливно-энергетическом комплексе“ муниципальной

программы по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в городе Рубцовске на 2010 - 2014 годы

----T-----------------T------T----------------T-------T--------T--------------T--------------------------------------------T---------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦Срок ¦ Исполнитель ¦Единицы¦Количес-¦ Источник ¦ Сумма расходов по годам, тыс. руб. ¦ Сумма ¦

¦п/п¦ ¦реали-¦ ¦измере-¦твенный ¦финансирования+--------T--------T--------T--------T--------+ затрат ¦

¦ ¦ ¦зации ¦ ¦ния ¦показат.¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ всего, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦

+---+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1. ¦Замена ¦2011 ¦МУП “РТК“ ¦ ¦ ¦Всего средств:¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦

¦ ¦конвейерных весов¦ ¦ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦углеподачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦

+---+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦2. ¦Восстановление ¦2011 -¦МУП “РТС“ ¦п.м. в¦ 5000 ¦Всего средств:¦ ¦ 978 ¦ 978 ¦ 978 ¦ 978 ¦ 3912 ¦

¦ ¦изоляции ¦2014 ¦ ¦2-труб-¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦надземных сетей ¦ ¦ ¦ном и¦ ¦МБ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦полн. ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ 978 ¦ 978 ¦ 978 ¦ 978 ¦ 3912 ¦

+---+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦3. ¦Замена ¦2010 -¦МУП “Рубцовский¦ шт. ¦ 1463 ¦Всего средств:¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 300 ¦

¦ ¦светильников и¦2011 ¦водоканал“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ламп на¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦энергосберегающие¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 300 ¦

+---+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦4. ¦Замена насосных¦2011 -¦МУП “Рубцовский¦ шт. ¦ 4 ¦Всего средств:¦ ¦ 720 ¦ 720 ¦ 1080 ¦ 1080 ¦ 3600 ¦

¦ ¦(2-й подъем¦2014 ¦водоканал“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦гидроузла) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦12НДС - 2 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ 720 ¦ 720 ¦ 1080 ¦ 1080 ¦ 3600 ¦

¦ ¦16НДС - 2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦5. ¦Замена насосных¦ ¦МУП “Рубцовский¦ шт. ¦ 3 ¦Всего средств:¦ ¦ 337,8 ¦ 337,8 ¦ 337,8 ¦ ¦ 1013,4 ¦

¦ ¦16НДС - 3 шт. ¦ ¦водоканал“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ 337,8 ¦ 337,8 ¦ 337,8 ¦ ¦ 1013,4 ¦

+---+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего средств:¦ 60 ¦ 2345,8 ¦ 2095,8 ¦ 2455,8 ¦ 2118 ¦ 9075,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ 60 ¦ 2345,8 ¦ 2095,8 ¦ 2455,8 ¦ 2118 ¦ 9075,4 ¦

L---+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------

Мероприятия подпрограммы “Энергоэффективность предприятий

и учреждений бюджетной сферы муниципального образования

город Рубцовск Алтайского края“ муниципальной программы

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в городе Рубцовске на 2010 - 2014 годы

------T-----------------T------T----------------T-------T--------T--------------T--------------------------------------------T---------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦Срок ¦ Исполнитель ¦Единицы¦Количес-¦ Источник ¦ Сумма расходов по годам, тыс. руб. ¦ Сумма ¦

¦ п/п ¦ ¦реали-¦ ¦измере-¦твенный ¦финансирования+--------T--------T--------T--------T--------+ затрат ¦

¦ ¦ ¦зации ¦ ¦ния ¦показа- ¦ “ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ всего, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1. ¦ Муниципальное учреждение “Управление здравоохранения“ города Рубцовска Алтайского края ¦

+-----+-----------------T------T----------------T-------T--------T--------------T--------T--------T--------T--------T--------T---------+

¦1.1. ¦Проведение ¦2010 -¦МУ “Управл.¦ ¦ ¦Всего средств:¦ ¦ 564,55¦ 564,55¦ ¦ ¦ 1129,1 ¦

¦ ¦энергетического ¦2012 ¦здравоохранения“¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 564,55¦ 564,55¦ ¦ ¦ 1129,1 ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1.2. ¦Установка ¦2010 -¦МУ “Управл.¦ шт. ¦ 16 ¦Всего средств:¦ ¦ 1379 ¦ ¦ ¦ ¦ 1379 ¦

¦ ¦приборов учета¦2011 ¦здравоохранения“¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦тепловой энергией¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 1379 ¦ ¦ ¦ ¦ 1379 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1.3. ¦Установка ¦2010 -¦МУ “Управл.¦ шт. ¦ 16 ¦Всего средств:¦ ¦ 83,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 83,1 ¦

¦ ¦приборов учета¦2011 ¦здравоохранения“¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 83,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 83,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1.4. ¦Установка ¦2010 -¦МУ “Управл.¦ шт. ¦ 12 ¦Всего средств:¦ ¦ 37,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 37,4 ¦

¦ ¦приборов учета¦2011 ¦здравоохранения“¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦ХВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 37,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 37,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1.5. ¦Замена приборов¦2010 -¦МУ “Управл.¦ шт. ¦ 11 ¦Всего средств:¦ ¦ 69,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 69,7 ¦

¦ ¦учета ¦2011 ¦здравоохранения“¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦электрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 69,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 69,7 ¦

¦ ¦энергии на класс¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦точности 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1.6. ¦Теплоизоляционные¦2010 -¦МУ “Управл.¦ ¦ ¦Всего средств:¦ ¦ 2426,1 ¦ 3029,4 ¦ 3250,4 ¦ 3296,4 ¦ 12002,3 ¦

¦ ¦работы ¦2014 ¦здравоохранения“¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ограждающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 2426,1 ¦ 3029,4 ¦ 3250,4 ¦ 3296,4 ¦ 12002,3 ¦

¦ ¦конструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1.7. ¦Ремонт ¦2010 -¦МУ “Управл.¦ м ¦ 2829 ¦Всего средств:¦ ¦ ¦ 185 ¦ 192 ¦ 218 ¦ 595 ¦

¦ ¦межпанельных швов¦2014 ¦здравоохранения“¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦ 185 ¦ 192 ¦ 218 ¦ 595 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1.8. ¦Замена оконных¦2010 -¦МУ “Управл.¦ шт. ¦ 1014 ¦Всего средств:¦ ¦ 2798,35¦ 3216,65¦ 3430,65¦ 3450,65¦ 12896,3 ¦

¦ ¦конструкций ¦2014 ¦здравоохранения“¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 2798,35¦ 3216,65¦ 3430,65¦ 3450,65¦ 12896,3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1.9. ¦Теплоизоляция ¦2010 -¦МУ “Управл.¦ кв. м ¦ 315 ¦Всего средств:¦ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 48 ¦

¦ ¦чердаков, ¦2014 ¦здравоохранения“¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦подвалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 48 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1.10.¦Установка ¦ ¦МУ “Управл.¦ шт. ¦ 3714 ¦Всего средств:¦ ¦ 251 ¦ 195,8 ¦ 198,3 ¦ 131,3 ¦ 776,4 ¦

¦ ¦датчиков движения¦ ¦здравоохранения“¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦и замены ламп¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 251 ¦ 195,8 ¦ 198,3 ¦ 131,3 ¦ 776,4 ¦

¦ ¦накаливания на¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦энергосберегающие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦2. ¦ Муниципальное учреждение “Управление образования“ города Рубцовска Алтайского края ¦

+-----+-----------------T------T----------------T-------T--------T--------------T--------T--------T--------T--------T--------T---------+

¦2.1. ¦Установка ¦2011 ¦МУ “Управл.¦ шт. ¦ 36 ¦Всего средств:¦ ¦ 2275 ¦ ¦ ¦ ¦ 2275 ¦

¦ ¦приборов учета¦ ¦образования“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦тепловой энергией¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 2275 ¦ ¦ ¦ ¦ 2275 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦2.2. ¦Установка ¦2011 ¦МУ “Управл.¦ шт. ¦ 38 ¦Всего средств:¦ ¦ 115 ¦ ¦ ¦ ¦ 115 ¦

¦ ¦приборов учета¦ ¦образования“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 115 ¦ ¦ ¦ ¦ 115 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦2.3. ¦Установка ¦2011 ¦МУ “Управл.¦ шт. ¦ 10 ¦Всего средств:¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦

¦ ¦приборов учета¦ ¦образования“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦ХВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦2.4. ¦Ремонт ¦2012 -¦МУ “Управл.¦ м ¦ 6000 ¦Всего средств:¦ ¦ ¦ 250 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 800 ¦

¦ ¦межпанельных швов¦2014 ¦образования“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 800 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦2.5. ¦Замена оконных¦2011 -¦МУ “Управл.¦ шт. ¦ 3000 ¦Всего средств:¦ ¦13200 ¦13200 ¦13200 ¦ 1320 ¦ 52800 ¦

¦ ¦конструкций ¦2014 ¦образования“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 00 ¦ 00 ¦ 00 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦13200 ¦13200 ¦13200 ¦ 1320 ¦ 52800 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦2.6. ¦Замены ламп¦2011 -¦МУ “Управл.¦ шт. ¦ 11400 ¦Всего средств:¦ ¦ 240 ¦ 480 ¦ 480 ¦ 480 ¦ 1680 ¦

¦ ¦накаливания на¦2014 ¦образования“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦энергосберегающие¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 240 ¦ 480 ¦ 480 ¦ 480 ¦ 1680 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦2.7. ¦Капитальный ¦2011 -¦МУ “Управл.¦объект ¦ 11 ¦Всего средств:¦ ¦ 1650 ¦ 2310 ¦ 2200 ¦ 1540 ¦ 7700 ¦

¦ ¦ремонт системы¦2014 ¦образования“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 1650 ¦ 2310 ¦ 2200 ¦ 1540 ¦ 7700 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦3. ¦ Муниципальное учреждение “Управление культуры, спорта и молодежной политики“ города Рубцовска Алтайского края ¦

+-----+-----------------T------T----------------T-------T--------T--------------T--------T--------T--------T--------T--------T---------+

¦3.1. ¦Проведение ¦2011 -¦МУ “Управл.¦ ¦ ¦Всего средств:¦ ¦ 90 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 190 ¦

¦ ¦энергетического ¦2012 ¦культуры“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 90 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 190 ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦3.2. ¦Установка ¦2011 ¦МУ “Управл.¦ ¦ ¦Всего средств:¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦

¦ ¦приборов учета¦ ¦культуры“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦ХВС и ГВС в ДХШ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦

¦ ¦N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦3.3. ¦Установка ¦2011 ¦МУ “Управл.¦ ¦ ¦Всего средств:¦ ¦ 90 ¦ ¦ ¦ ¦ 90 ¦

¦ ¦приборов учета МУ¦ ¦культуры“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦“Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 90 ¦ ¦ ¦ ¦ 90 ¦

¦ ¦культуры, спорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦и молодежной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦политики“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦3.4. ¦Перекладка эл.¦2011 -¦МУ “Управл.¦ м ¦ 350 ¦Всего средств:¦ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 500 ¦

¦ ¦сетей МУК “КДО¦2014 ¦культуры“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦“Прометей“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 500 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦3.5. ¦Перемонтаж ¦2011 -¦МУ “Управл.¦ ¦ ¦Всего средств:¦ ¦ 400 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 700 ¦

¦ ¦системы отопления¦2014 ¦культуры“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от общедомового¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 400 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 700 ¦

¦ ¦на автономное в¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МУК “Картинная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦галерея“ с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦3.6. ¦Проведение ¦2011 -¦МУ “Управл.¦ ¦ ¦Всего средств:¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 400 ¦

¦ ¦теплоизоляционных¦2014 ¦культуры“ ¦ ¦ ¦КБ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 400 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦4. ¦ Муниципальное унитарное троллейбусное предприятие муниципального образования “Город Рубцовск“ ¦

+-----+-----------------T------T----------------T-------T--------T--------------T--------T--------T--------T--------T--------T---------+

¦4.1. ¦Замена ¦2010 -¦ МУТП ¦ км ¦ 18,5¦Всего средств:¦ 2269 ¦ 418,3 ¦ 443,4 ¦ 235 ¦ 249,1 ¦ 3614,8 ¦

¦ ¦сталеалюминевого ¦2014 ¦ ¦ ¦ ¦КБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦контактного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦провода на медный¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ 2269 ¦ 418,3 ¦ 443,4 ¦ 235 ¦ 249,1 ¦ 3614,8 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦4.2. ¦Замены ламп¦2010 -¦ МУТП ¦ шт. ¦ 130 ¦Всего средств:¦ 3 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 3,8 ¦ 16,8 ¦

¦ ¦накаливания на¦2011; ¦ ¦ ¦ ¦КБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦энергосберегающие¦2014 ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ 3 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 3,8 ¦ 16,8 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦4.3. ¦Замена оконных¦2010 -¦ МУПП ¦ кв. м ¦ 175 ¦Всего средств:¦ 162 ¦ 160,9 ¦ 164,3 ¦ 174,1 ¦ 184,6 ¦ 845,9 ¦

¦ ¦конструкций в¦2014 ¦ ¦ ¦ ¦КБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦административном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦здании и здании¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ 162 ¦ 160,9 ¦ 164,3 ¦ 174,1 ¦ 184,6 ¦ 845,9 ¦

¦ ¦конечной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦диспетчерской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦4.4. ¦Замена ¦2010 ¦ МУТП ¦ шт. ¦ 8 ¦Всего средств:¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦

¦ ¦калориферов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦приточной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦вентиляции в депо¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦

¦ ¦(плановый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участок) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦4.5. ¦Ремонт “фонаре铦2010 -¦ МУТП ¦ шт. ¦ 60 ¦Всего средств:¦ 1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦ 5,7 ¦

¦ ¦на крыше депо ¦2014 ¦ ¦ ¦ ¦КБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ 1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦ 5,7 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦5. ¦ Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие муниципального образования “Город Рубцовск“ ¦

+-----+-----------------T------T----------------T-------T--------T--------------T--------T--------T--------T--------T--------T---------+

¦5.1. ¦Проведение ¦2010 -¦ ПАТП ¦ ¦ ¦Всего средств:¦ 5,78¦ 5,78¦ 5,78¦ 5,78¦ 5,78¦ 28,9 ¦

¦ ¦теплоизоляционных¦2014 ¦ ¦ ¦ ¦КБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ 5,78¦ 5,78¦ 5,78¦ 5,78¦ 5,78¦ 28,9 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦5.2. ¦Установка ¦2010 -¦ ПАТП ¦ ¦ ¦Всего средств:¦ 4,4 ¦ 4,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 8,8 ¦

¦ ¦приборов учета¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦КБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦ХВС и ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ 4,4 ¦ 4,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 8,8 ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦5.3. ¦Проведение ¦2010 -¦ ПАТП ¦ ¦ ¦Всего средств:¦ 8,95¦ 8,95¦ 8,95¦ 8,95¦ 8,95¦ 44,75¦

¦ ¦обучения по¦2014 ¦ ¦ ¦ ¦КБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ 8,95¦ 8,95¦ 8,95¦ 8,95¦ 8,95¦ 44,75¦

¦ ¦водительского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦5.4. ¦Проведение ¦2010 -¦ ПАТП ¦ ¦ ¦Всего средств:¦ 7,6 ¦ 7,6 ¦ 7,6 ¦ 7,6 ¦ 7,6 ¦ 38 ¦

¦ ¦мероприятий по¦2014 ¦ ¦ ¦ ¦КБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦энергосбережению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦в транспортном¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ 7,6 ¦ 7,6 ¦ 7,6 ¦ 7,6 ¦ 7,6 ¦ 38 ¦

¦ ¦комплексе и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦повышения его¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего средств:¦ 2541,73¦26618,23¦24524,53¦23945,98¦23389,5 ¦101019,95¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0 ¦26001,2 ¦23893,4 ¦23513,35¦22928,4 ¦ 96336,3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ 2541,73¦ 617,03¦ 631,13¦ 432,63¦ 461,13¦ 4683,65¦

L-----+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------

Мероприятия подпрограммы “Энергоэффективность в

жилищно-коммунальном хозяйстве“ муниципальной программы по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в городе Рубцовске на 2010 - 2014 годы

----T-----------------T------T----------------T-------T--------T--------------T--------------------------------------------T---------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦Срок ¦ Исполнитель ¦Единицы¦Количес-¦ Источник ¦ Сумма расходов по годам, тыс. руб. ¦ Сумма ¦

¦п/п¦ ¦реали-¦ ¦измере-¦твенный ¦финансирования+--------T--------T--------T--------T--------+ затрат ¦

¦ ¦ ¦зации ¦ ¦ния ¦показа- ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ всего, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦

+---+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1. ¦Установка ¦2010 -¦ УК ¦ шт. ¦ 594 ¦Всего средств:¦ 2376 ¦ 2376 ¦ ¦ ¦ ¦ 4752 ¦

¦ ¦приборов ХВС ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦КБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦ 2376 ¦ 2376 ¦ ¦ ¦ ¦ 4752 ¦

+---+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦2. ¦Установка ¦2010 -¦ УК ¦ шт. ¦ 391 ¦Всего средств:¦12636 ¦29592 ¦ ¦ ¦ ¦ 42228 ¦

¦ ¦приборов учета¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦КБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦тепловой энергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦и ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦12636 ¦29592 ¦ ¦ ¦ ¦ 42228 ¦

+---+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего средств:¦15012 ¦31968 ¦ ¦ ¦ ¦ 46980 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ист. ¦15012 ¦31968 ¦ ¦ ¦ ¦ 46980 ¦

L---+-----------------+------+----------------+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------

5. Источники финансирования

Для реализации Программы необходимы финансовые средства в сумме 157075,35 тыс. рублей, из которых средства:

краевого бюджета - всего 0 тыс. рублей,

в том числе:

2010 год - 0 тыс. рублей;

2011 год - 0 тыс. рублей;

2012 год - 0 тыс. рублей;

2013 год - 0 тыс. рублей;

2014 год - 0 тыс. рублей;

муниципального бюджета - всего 96336,3 тыс. рублей,

в том числе:

2010 год - 0 тыс. рублей;

2011 год - 26001,2 тыс. рублей;

2012 год - 23893,4 тыс. рублей;

2013 год - 23513,35 тыс. рублей;

2014 год - 22928,35 тыс. рублей;

внебюджетных источников - всего 60739,05 тыс. рублей,

в том числе:

2010 год - 17613,73 тыс. рублей;

2011 год - 34930,83 тыс. рублей;

2012 год - 2726,93 тыс. рублей;

2013 год - 2888,43 тыс. рублей;

2014 год - 2579,13 тыс. рублей.

6. Механизм реализации и порядок контроля

за ходом реализации Программы

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энер“ии и ресурсов на предприятии (в организации).

Заказчик Программы организует размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своем сайте в сети Интернет.

Управление мероприятиями по реализации Программы осуществляется структурными подразделениями администрации города Рубцовска, курирующих деятельность муниципальных предприятий и организаций, предприятий коммунальной сферы.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится заказчиком Программы в установленном порядке для размещения муниципальных заказов.

Отдел экономического развития и ценообразования администрации города ежеквартально производит мониторинг реализации программных мероприятий и направляет отчет установленной формы в вышестоящую организацию.

Координаторы Программы в соответствии с закрепленными подпрограммами:

- координируют и обеспечивают реализацию подпрограммных мероприятий;

- осуществляют мониторинг хода реализации подпрограммы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов;

- готовят ежеквартальный отчет о выполнении подпрограммы в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и направляют в отдел экономического развития и ценообразования администрации города. Отчет должен включать в себя информацию о результатах выполнения подпрограмм за истекший период, в том числе достижение целей, целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы;

- готовят и в установленном порядке представляют на утверждение в администрацию города, предложения по уточнению плана мероприятий подпрограммы на очередной год до принятия бюджета муниципального образования на очередной финансовый год;

- готовят и (или) согласовывают проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения.

Контроль за целевым расходованием средств бюджета МО на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств муниципального бюджета осуществляется в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования “Город Рубцовск“ Алтайского края на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями муниципального бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

7. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2010 - 2014 годы с перспективой до 2020 года.

Учитывая сроки исполнения Программы, большой объем планируемых мероприятий и сезонный характер проводимых мероприятий по энергосбережению, Программа реализуется в два этапа:

1 этап - 2010 год - проведение энергоаудита, определение перспективных направлений в реализации программы, разработка подпрограмм энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе, в жилищно-коммунальном хозяйстве и предприятиях и учреждениях бюджетной сферы муниципального образования “Город Рубцовск“ Алтайского края.

2 этап - 2011 - 2014 годы - реализация и анализ разработанных подпрограмм.

8. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в объектах (здания, строения, сооружения) администрации города, муниципальных предприятиях и организациях, предприятиях коммунальной сферы:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления, на уровне 100 процентов от общего количества организаций;

- сокращения удельных показателей энергоемкости экономики МО на 40 процентов по сравнению с 2007 годом (базовый год);

- снижения затрат муниципального бюджета на оплату коммунальных ресурсов на 3% ежегодно по отношению к уровню 2009 года.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий МО в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки достаточного количества специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- появления элементов системы подготовки управленческих кадров по энергосбережению;

- развития на территории МО рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения города, развитие экономики и социальной сферы МО.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с индикаторами оценки.