Законы и бизнес в России

Постановление Администрации городского округа ЗАТО Сибирский от 30.07.2010 N 288 (ред. от 20.10.2010) “Об утверждении муниципальной целевой программы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2010 - 2014 годы“

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2010 г. N 288

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СИБИРСКИЙ НА 2010 - 2014 ГОДЫ“

(в ред. Постановления Администрации городского округа

ЗАТО Сибирский от 20.10.2010 N 421)

На основании Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, руководствуясь статьями 56, 81 Устава муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края, постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2010 - 2014 годы“ (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Сибирский вестник“.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству, транспорту и ЖКХ А.С.Бурова.

Глава ЗАТО

С.М.ДРАЧЕВ

Утверждена

Постановлением

Администрации ЗАТО Сибирский

от 30 июля 2010 г. N 288

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СИБИРСКИЙ НА 2010 - 2014 ГОДЫ“

(в ред. Постановления Администрации городского округа

ЗАТО Сибирский от 20.10.2010 N 421)

Паспорт

муниципальной целевой программы

“Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

городского округа ЗАТО Сибирский на 2010 - 2014 годы“

----------------T---------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и¦

¦Программы ¦повышение энергетической эффективности городского округа¦

¦ ¦ЗАТО Сибирский на 2010 - 2014 годы“ (далее - Программа) ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Заказчик ¦Администрация городского округа ЗАТО Сибирский ¦

¦Программы ¦ ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Разработчик ¦Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и¦

¦Программы ¦транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Цели и задачи ¦Цели: ¦

¦Программы ¦- эффективное и рациональное использование энергетических¦

¦ ¦ресурсов на территории городского округа ЗАТО Сибирский; ¦

¦ ¦- планирование энергосбережения и повышения¦

¦ ¦энергетической эффективности. ¦

¦ ¦Задачи: ¦

¦ ¦- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения¦

¦ ¦энергетической эффективности; ¦

¦ ¦- системность и комплексность проведения мероприятий по¦

¦ ¦энергосбережению и повышению энергетической¦

¦ ¦эффективности; ¦

¦ ¦- использование энергетических ресурсов с учетом¦

¦ ¦ресурсных производственно-технологических, экологических¦

¦ ¦и социальных условий ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Целевые ¦- экономия электрической энергии в натуральном и¦

¦показатели ¦стоимостном выражении; ¦

¦Программы ¦- экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном¦

¦ ¦выражении; ¦

¦ ¦- экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; ¦

¦ ¦- экономия природного газа в натуральном и стоимостном¦

¦ ¦выражении ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Срок реализации¦2010 - 2014 годы ¦

¦Программы ¦ ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Объемы и ¦Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы¦

¦источники ¦- 53,511 млн. руб., ¦

¦финансирования ¦в том числе: ¦

¦Программы ¦бюджетные средства - 35,811 млн. руб.; ¦

¦ ¦внебюджетный источник - 17,7 млн. руб. ¦

¦(в ред. Постановления Администрации городского округа ЗАТО Сибирский¦

¦от 20.10.2010 N 421) ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Ожидаемые ¦- полный переход на приборный учет при расчетах¦

¦конечные ¦организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями¦

¦результаты ¦коммунального комплекса; ¦

¦реализации ¦- наличие в органах местного самоуправления,¦

¦Программы ¦муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных¦

¦ ¦предприятиях: ¦

¦ ¦- энергетических паспортов; ¦

¦ ¦- актов энергетических обследований; ¦

¦ ¦- сокращение удельных показателей энергопотребления¦

¦ ¦экономики муниципального образования на 15 процентов по¦

¦ ¦сравнению с 2009 годом (базовым годом); ¦

¦ ¦- экономия за период реализации Программы - 2826 тонн¦

¦ ¦условного топлива; ¦

¦ ¦- снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных¦

¦ ¦ресурсов в размере 350 тыс. руб. в год; ¦

¦ ¦- создание муниципальной нормативно-правовой базы по¦

¦ ¦энергосбережению и стимулированию повышения¦

¦ ¦энергоэффективности ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Организация ¦Контроль за реализацией Программы осуществляет¦

¦контроля ¦заместитель главы администрации по строительству,¦

¦ ¦транспорту и ЖКХ ¦

L---------------+----------------------------------------------------------

1. Правовое обоснование Программы

Правовым обоснованием по разработке программы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2010 - 2014 годы“ являются:

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“;

- постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 “О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности“;

- постановление Администрации Алтайского края от 28.12.2009 N 549 “Об утверждении краевой программы “Повышение энергетической эффективности экономики Алтайского края и сокращение издержек в бюджетном секторе“ на 2010 - 2012 годы“.

2. Анализ существующей ситуации и определение

потенциала энергосбережения

Основной целью повышения эффективности энергосбережения энергетических ресурсов является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета городского округа на финансовое обеспечение расходов муниципальных учреждений ЗАТО Сибирский.

Отсутствует обоснованная оценка потенциала энергосбережения и наиболее эффективных механизмов его реализации, а процесс принятия решения по выбору для реализации тех или иных энергосберегающих мероприятий носит субъективный характер. На практике часто достаточно средств, выделяемых на энергосбережение, но они направляются на иные мероприятия, с ним несвязанные. Например, на капитальный и текущий ремонт систем водо- и теплоснабжения. Другими словами, устраняются последствия проблемы, а причины ее возникновения остаются без должного внимания.

Еще одним проблемным местом является управление процессом энергосбережения в организациях бюджетной сферы и в системе образования, в частности. Большинство образовательных учреждений не имеют в штате специалистов-энергетиков и экономистов, которые смогли бы самостоятельно разработать и реализовать эффективные энергосберегающие программы. Кроме того, у них отсутствует мотивация, выражающаяся в материальном стимулировании их труда по внедрению энергосберегающих мероприятий в зависимости от достигнутых результатов. Таким образом, энергосбережению отводится второстепенная роль, и по этой причине реализация потенциала энергосбережения значительно затруднена.

Отсутствие приборов учета не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и требованиям энергосбережения и энергетической эффективности.

Затраты, обусловленные большими потерями во всех элементах муниципальных тепло- и водохозяйственных систем, включаются в тарифы платежей, что неизбежно ведет к их постоянному росту, вызывающему увеличение социальной напряженности в обществе.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной Программы.

3. Основные цели и задачи Программы

Основными целями и задачами настоящей Программы являются:

- обеспечение потребностей поселения в качественном, надежном и экологически допустимом энергоснабжении при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов;

- повышение эффективности существующих систем энергоснабжения городского округа;

- снижение потребности в энергоресурсах существующих потребителей;

- внедрение энергосберегающих проектов при максимальной эффективности и минимальных вложениях;

- оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений и объектов жилищного фонда городского округа ЗАТО Сибирский;

- создание на территории городского округа ЗАТО Сибирский эффективной системы контроля за потреблением топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы.

4. Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности жилищного фонда ЗАТО Сибирский

Жилищный фонд городского округа ЗАТО Сибирский состоит из 39 объектов жилищного фонда общей жилой площадью 138346 квадратных метров. В том числе 35 многоквартирных домов: 1-этажных - 9 шт., 3-этажных - 4 шт., 5-этажных - 10 шт., 9-этажных - 12 шт. и 4 корпуса общежития. Годы постройки жилых домов - 1981 - 2010 гг. Жилищный фонд городского округа полностью обеспечен всеми коммунальными услугами. Ветхого жилья на территории городского округа нет.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в жилищном фонде

------------------------T-------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Годы ¦

¦ показателей +---------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦

¦ ¦(базовый)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1. Количество объектов¦ 38 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦

¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2. Количество квартир ¦ 2502 ¦2658 ¦2658 ¦2658 ¦2658 ¦2658 ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3. Площадь жилых¦ 130,734¦ 138,3 ¦ 138,3 ¦ 138,3 ¦ 138,3 ¦ 138,3 ¦

¦помещений, тыс. кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦4. В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- в частной¦ 45,5 ¦ 52 ¦ 60 ¦ 68 ¦ 76 ¦ 82,3 ¦

¦собственности граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- в муниципальной¦ 85,234¦ 86,3 ¦ 78,3 ¦ 70,3 ¦ 62,3 ¦ 56 ¦

¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦5. Годовое потребление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищным фондом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- тепловой энергии,¦ 30,6 ¦ 29,6 ¦ 28,7 ¦ 27,8 ¦ 26,9 ¦ 26,0 ¦

¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- электрической ¦ 6837,2 ¦7041 ¦6777 ¦6513 ¦6249 ¦5985 ¦

¦энергии, тыс. кВт/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- воды, тыс. куб. м ¦ 613,7 ¦ 630 ¦ 606 ¦ 582 ¦ 558 ¦ 535 ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦6. Количество приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- общедомовых: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ - учета ¦ 38 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦

¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ - учета тепла ¦ - ¦ 1 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦

¦ - учета горячей воды¦ - ¦ 2 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦

¦ - учета холодной¦ - ¦ 1 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦

¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- индивидуальных: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ - учета ¦ 2502 ¦2658 ¦2658 ¦2658 ¦2658 ¦2658 ¦

¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ - учета тепла ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ - учета горячей воды¦ 602 ¦ 950 ¦1200 ¦1700 ¦2200 ¦2658 ¦

¦ - учета холодной¦ 602 ¦ 950 ¦1200 ¦1700 ¦2200 ¦2658 ¦

¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦7. Доля объемов¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦электрической энергии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потребляемой в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦многоквартирных домах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчеты за которую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общедомовых приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета, в общем объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦электрической энергии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потребляемой в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦многоквартирных домах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на территории ЗАТО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Сибирский, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦8. Удельный расход¦ 49,9 ¦ 48,4 ¦ 46,9 ¦ 45,4 ¦ 43,9 ¦ 42,4 ¦

¦электрической энергии в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилых домах, расчеты за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которую осуществляются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приборов учета (в части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦многоквартирных домов -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коллективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(общедомовых) приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета) (в расчете на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1 кв. м общей площади),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кВт/1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦9. Удельный расход¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦электрической энергии в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилых домах, расчеты за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которую осуществляются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с применением расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦способов (нормативов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потребления) (в расчете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 1 кв. м общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦площади), кВт/1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦10. Доля объемов¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦тепловой энергии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потребляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(используемой) в жилых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦домах, расчеты за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которую осуществляются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приборов учета, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объеме тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергии, потребляемой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(используемой) в жилых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦домах на территории, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦11. Удельный расход¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,22¦ 0,21¦ 0,2 ¦

¦тепловой энергии в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилых домах, расчеты за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которую осуществляются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приборов учета (в части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦многоквартирных домов -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коллективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(общедомовых) приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета) (в расчете на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1 кв. м общей площади),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Гкал/1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦12. Удельный расход¦ 0,23 ¦ 0,23¦ 0,23¦ 0,23¦ 0,23¦ 0,23¦

¦тепловой энергии в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилых домах, расчеты за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которую осуществляются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с применением расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦способов (нормативов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потребления) (в расчете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 1 кв. м общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦площади), Гкал/1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦13. Доля объемов воды,¦ 0 ¦ 6 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦потребляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(используемой) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦многоквартирных домах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчеты за которую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коллективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(общедомовых) приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета, в общем объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦воды, потребляемой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(используемой) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦многоквартирных домах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на территории ЗАТО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Сибирский, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦14. Удельный расход¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4,2 ¦ 4,1 ¦ 3,9 ¦

¦воды в жилых домах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчеты за которую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованием приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета (в части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦многоквартирных домов -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коллективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(общедомовых) приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета) (в расчете на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кв. м общей площади),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦куб. м/1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦15. Удельный расход¦ 5,7 ¦ 5,7 ¦ 5,7 ¦ 5,7 ¦ 5,7 ¦ 5,7 ¦

¦воды в жилых домах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчеты за которую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦применением расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦способов (нормативов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потребления) (в расчете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 1 кв. м общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦площади), куб. м/1 кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦16. Число жилых домов,¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20 ¦ 39 ¦

¦в отношении которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проведено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергетическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обследование, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦17. Доля жилых домов, в¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 50 ¦ 100 ¦

¦отношении которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проведено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергетическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обследование, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе жилых домов, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------

Одной из основных целей данной Программы является - переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета потребления таких ресурсов.

Установкой коллективных общедомовых приборов учета решаются следующие проблемы:

- учет объемов фактического потребления коммунальных ресурсов и переход в отношениях с энергоснабжающими организациями с нормативов при определении объемов потребления услуг на показания приборов учета;

- возможность организации контроля параметров качества ресурсов, позволяющего предотвратить неоправданное увеличение объемов потребления (например, при снижении температуры горячей воды или увеличении давления холодной воды);

- возможность точного определения объема потерь ресурсов при их передаче от поставщика до потребителя;

- создание условий для регулирования объемов потребления и проведения комплекса других ресурсосберегающих мероприятий (утепления фасадов, ограждающих конструкций, окон и т.п.).

Сами приборы учета, конечно, не экономят энергоресурсы, но их внедрение в подавляющем большинстве случаев приводит к снижению энергопотребления.

Это обусловлено тем, что потребители, в том числе управляющая компания, начинают получать точную и достоверную информацию о потреблении коммунальных ресурсов.

Появляется возможность управлять объемами потребления коммунальных ресурсов, а значит и расходами на коммунальные услуги.

В результате, потребители естественным образом оказываются мотивированы на энергосбережение. Поэтому установка приборов учета всех энергоресурсов и организации расчетов за потребляемые энергоресурсы по показаниям счетчиков является одним из основных инструментов повышения эффективности потребления энергоресурсов.

Эффективность установки общедомовых приборов учета заключается в том, что потребление тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, оборудованных теплосчетчиками, по статистическим показателям для России в среднем падает на один дом за отопительный период на 90 Гкал по сравнению с нормативами, экономия в действующих ценах составляет 90 тыс. рублей на один дом в год.

В результате реализации данной подпрограммы ожидается:

- упорядочение расчетов потребителей за ресурсы на основе регистрации фактического их потребления;

- создание условий для повышения энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг в жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО Сибирский.

Затраты на электроэнергию мест общего пользования в жилищном фонде ЗАТО Сибирский в общем объеме потребляемой энергии составляет 20%. “Заставить“ освещение работать только тогда, когда оно действительно необходимо, помогут специальные энергосберегающие устройства - фотоакустические реле. Ведь основная причина нерационального использования энергоресурсов кроется в “человеческом факторе“ - мы просто забываем выключить свет, когда он не нужен. Срок окупаемости установки фотоакустических реле - от нескольких месяцев до одного года, а монтаж их несложен и не требует серьезной переделки электросети.

Замена уличных люминесцентных светильников на светодиодные светильники на основе светодиодных ламп имеют ряд преимуществ. Основные из них:

- энергосбережение - светодиодные лампы в 5 раз экономичнее энергосберегающих компактных люминесцентных ламп. При световой отдаче 60 Вт, потребление всего 2,5 Вт.

- срок службы светодиода - до 100000 часов! Это в 10 раз больше срока службы люминесцентной лампы.

- прочность и стойкость к механическому воздействию и вибрации - корпус светодиодной лампы изготовлен из небьющегося пластика и алюминия.

- экологическая безопасность, так как лампы не содержат ртути и каких-либо вредных веществ.

Стимулирование работ по росту энергоэффективности (в том числе и стимулирование эксплуатирующего персонала) - не требует значительных капитальных затрат, но в наших условиях при таких потерях может дать значительные результаты.

Экономический эффект от предложенных мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности жилищного фонда

----------------------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦ Единица ¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦

¦ индикатора ¦ изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Снижение потребления¦тыс. кВт ¦ 220 ¦ 240 ¦ 240 ¦ 230 ¦ 200 ¦

¦электроэнергии ¦тыс. руб. ¦ 837,5¦ 1069 ¦ 1165 ¦ 1117 ¦ 1044 ¦

¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦в т.ч.: ¦тыс. кВт ¦ 130 ¦ 240 ¦ 240 ¦ 120 ¦ - ¦

¦1. Замена ламп¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦накаливания в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подъездах и лифтовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦шахтах на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦люминесцентные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергосберегающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦светильники ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2. Установка¦тыс. кВт ¦ 180 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦фотоакустических реле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦для управления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦включения источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦света в местах общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3. Замена применяемых¦тыс. кВт ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 230 ¦ 230 ¦

¦люминесцентных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦уличных светильников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на светодиодные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦светильники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Снижение потребления¦Гкал ¦ 1000 ¦ 900 ¦ 1000 ¦ 900 ¦ 900 ¦

¦тепловой энергии ¦тыс. руб. ¦ 1002 ¦ 1055 ¦ 1278 ¦ 1236 ¦ 1328 ¦

¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Снижение потребления¦тыс. куб. м¦ 16,3¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 23 ¦

¦воды ¦тыс. руб. ¦ 243,9¦ 420,1¦ 458 ¦ 492,3¦ 507,2¦

¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности жилищного фонда

----T----------------------T-----T------------------------------T------------T--------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Еди- ¦ Количество ¦Источники ¦ Сумма затрат, млн. руб. ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ница +-----T------------------------+финанси- +------T-------------------------+

¦ ¦ ¦изме-¦Всего¦ По годам ¦рования ¦Всего ¦ По годам ¦

¦ ¦ ¦рения¦ +----T----T----T----T----+ ¦ +-----T----T----T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010¦2011¦2012¦2013¦2014¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+------------+------+-----+----+----+----+----+

¦1. ¦Установка в¦шт. ¦ 93¦ - ¦ 93¦ - ¦ - ¦ - ¦бюджетный ¦ 5,9 ¦ - ¦ 5,9¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦многоквартирных домах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетный¦ 3,9 ¦ - ¦ 3,9¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦общедомовых приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учета коммунальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+------------+------+-----+----+----+----+----+

¦2. ¦Разработка и внедрение¦ед. ¦ 1¦- ¦- ¦ 1¦ - ¦ - ¦внебюджетный¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦ 0,1¦ - ¦ - ¦

¦ ¦системы учета и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллективных приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учета коммунальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ресурсов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦многоквартирных домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+------------+------+-----+----+----+----+----+

¦3. ¦Замена ламп¦шт. ¦ 957¦ 150¦ 350¦ 350¦ 107¦ - ¦внебюджетный¦ 0,2 ¦ - ¦ 0,1¦ 0,1¦ - ¦ - ¦

¦ ¦накаливания в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подъездах и лифтовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦шахтах на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦люминесцентные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосберегающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦светильники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+------------+------+-----+----+----+----+----+

¦4. ¦Установка ¦шт. ¦ 14¦ 10¦ 4¦ - ¦ - ¦ - ¦внебюджетный¦ 0,1 ¦0,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦фотоакустических реле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для управления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦включения источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦света в местах общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+------------+------+-----+----+----+----+----+

¦5. ¦Замена применяемых¦шт. ¦ 74¦ - ¦ - ¦ - ¦ 148¦ 148¦бюджетный ¦ 0,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,2¦ 0,2¦

¦ ¦люминесцентных уличных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦светильников на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦светодиодные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦светильники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+------------+------+-----+----+----+----+----+

¦6. ¦Проведение ¦ед. ¦ 39¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20¦ 19¦бюджетный ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦энергетического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетный¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦обследования объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+------------+------+-----+----+----+----+----+

¦7. ¦Утепление фасадов¦шт. ¦ 2¦ 2¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦бюджетный ¦ 1,393¦1,393¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦многоквартирных домов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по ул. Кедровой NN 12,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦12а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(п. 7 введен Постановлением Администрации городского округа ЗАТО Сибирский от 20.10.2010 N 421) ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+------------+------+-----+----+----+----+----+

¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦13,993¦1,493¦ 9,9¦ 2,2¦ 0,2¦ 0,2¦

¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджетный ¦ 8,693¦1,393¦ 5,9¦ 1 ¦ 0,2¦ 0,2¦

¦ ¦ ¦ ¦внебюджетный¦ 5,3 ¦0,1 ¦ 4,0¦ 1,2¦ - ¦ - ¦

¦(в ред. Постановления Администрации городского округа ЗАТО Сибирский от 20.10.2010 N 421)¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------------+------------------------------------+------------+------+-----+----+----+----+-----

5. Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Решение основной задачи Программы - улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их предоставление, заключается в объединении в необходимой и достаточной мере организационных, интеллектуальных, материально-технических и финансовых ресурсов для создания комплексной и динамично развивающейся системы эксплуатации и управления энергосбережением с помощью ресурсосберегающих технологий.

Альтернативы снижению энергоресурсных затрат на всех этапах жизненного цикла коммунальных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения не существует. Решению объявленной задачи в сфере ЖКХ отвечают следующие мероприятия:

- учет тепло- и водоподачи, затрат на энергоснабжение и сокращение их потерь;

- сокращение количества непроизводительного ручного труда (сокращение численности обслуживающего персонала);

- повышение КПД технологического оборудования за счет энергосберегающих технологий;

- создание автоматизированных информационных систем сбора данных и управления инженерными сетями и объектами;

- оперативность и оптимальность управления технологическими объектами;

- информирование общественности о результатах реализации мероприятий по энерговодосбережению.

Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

в системах коммунальной инфраструктуры

------------------------T-------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Годы ¦

¦ показателей +---------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦

¦ ¦(базовый)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1. Объем отпуска¦ 734,5¦ 712,5¦ 690 ¦ 668,5¦ 646,3¦ 624,3¦

¦холодной воды, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2. Объем отпуска¦ 41,8¦ 320,6¦ 552 ¦ 602 ¦ 646,3¦ 624,3¦

¦холодной воды, счет за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦который выставлен по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦показаниям приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета, тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3. Доля объема отпуска¦ 3,6¦ 45 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦холодной воды, счет за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦который выставлен по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦показаниям приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦4. Объем отпуска¦ 418,2¦ 405,7¦ 393,2¦ 380,7¦ 368,2¦ 355,5¦

¦горячей воды, тыс. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦5. Объем отпуска¦ 33,2¦ 182,6¦ 314,6¦ 342,6¦ 368,2¦ 355,5¦

¦горячей воды, счет за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦который выставлен по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦показаниям приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета, тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦6. Доля объема отпуска¦ 7,9¦ 45 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦горячей воды, счет за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦который выставлен по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦показаниям приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦7. Объем отпуска¦ 17117,2¦16604 ¦16091 ¦15578 ¦15065 ¦14550 ¦

¦электрической энергии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦8. Объем отпуска¦ 17117,2¦16604 ¦16091 ¦15578 ¦15065 ¦14550 ¦

¦электрической энергии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счет за который¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выставлен по показаниям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приборов учета, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦9. Доля объема отпуска¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦электрической энергии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счет за который¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выставлен по показаниям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приборов учета, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦10. Объем отпуска¦ 118,7¦ 115,4¦ 111,7¦ 108,1¦ 104,9¦ 100,9¦

¦тепловой энергии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦11. Объем отпуска¦ 18,9¦ 51,9¦ 83,8¦ 97,3¦ 99,6¦ 98,8¦

¦тепловой энергии, счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦за который выставлен по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦показаниям приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета, тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦12. Доля объема отпуска¦ 16 ¦ 45 ¦ 75 ¦ 90 ¦ 95 ¦ 98 ¦

¦тепловой энергии, счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦за который выставлен по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦показаниям приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦13. Изменение удельного¦ 157 ¦ 152,3¦ 147,6¦ 142,9¦ 138,2¦ 133,5¦

¦расхода топлива на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выработку тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергии, т.у.т/Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦14. Динамика изменения¦ - ¦ 30 ¦ 40 ¦ 42 ¦ 45 ¦ 45 ¦

¦фактического объема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потерь электрической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергии при ее передаче¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по распределительным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сетям, тыс. кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦15. Динамика изменения¦ - ¦ 0,5¦ 0,6¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦

¦фактического объема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потерь тепловой энергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦при ее передаче, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦16. Динамика изменения¦ - ¦ 4 ¦ 4,5¦ 4,8¦ 4,8¦ 5 ¦

¦фактического объема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потерь воды при ее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦передаче, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦17. Динамика изменения¦ - ¦ 40 ¦ 45 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 47 ¦

¦объемов электрической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергии, используемой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦при передаче¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(транспортировке) воды,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------

5.1. Система теплоснабжения

В 2009 году произведено 148,7 тыс. Гкал, отпуск в сеть составил 144,5 тыс. Гкал, потери 22,1 тыс. Гкал, что составляет 15,3% от полезного отпуска. Затраты электроэнергии на производство 5095 тыс. кВт или 34,3 кВт. ч/Гкал. Утвержденный удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию - 161,69 кг.у.т./Гкал. Расход топлива на производство тепловой энергии 23365 т.у.т.

Перечень мероприятий по энергоресурсосбережению:

1) замена водо-водяных кожухотрубных нагревателей на ЦТП 1 и паро-водяных кожухотрубных нагревателей на котельной на пластинчатые нагреватели. Пластинчатые нагреватели имеют ряд преимуществ перед кожухотрубными: коэффициент теплопередачи больше в 4 раза, имеют малую теплоемкость, требуют меньших эксплуатационных затрат. Предполагаемая экономия теплоэнергетических ресурсов в год составит 4331 Гкал;

2) замена насоса горячего водоснабжения на ЦТП 1 с Д630/90а (эл. двигатель 90 кВт) на насос N К 150-500/548 (эл. двигатель 75 кВт). Насос Д630/90а выработал нормативный срок службы. Предполагаемая экономия теплоэнергетических ресурсов после установки насоса N К 150-500/548 составит 183,6 тыс. кВт в год;

3) установка индивидуальных тепловых узлов в жилых домах позволит перераспределить теплоноситель между домами, что позволит обеспечить качественное теплоснабжение;

4) установка приборов учета тепловой энергии на объектах МУПКП приведет к рациональному использованию тепловой энергии и снижению расхода газа;

5) капитальный ремонт тепловых сетей с заменой изоляции на изоляцию из пенополиуретана позволит увеличить срок службы трубопроводов и сократить тепловые потери. Предполагаемая экономия теплоэнергетических ресурсов в год составит 410,3 Гкал;

6) установка энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания на объектах теплохозяйства МУМКП. Предполагаемая экономия теплоэнергетических ресурсов в год составит 114,8 тыс. кВт.

5.2. Система водоснабжения

В 2009 году поднято 1314 тыс. куб. м воды, подано в сеть 1310 тыс. куб. м, отпущено всем потребителям 1198 тыс. куб. м, утечки и неучтенный расход воды 112 тыс. куб. м, что составляет 8,6% от поданной в сеть воды. Затраты электроэнергии на производство воды 1578 тыс. кВт или 1,2 кВт на 1 куб. м.

Перечень мероприятий по энергоресурсосбережению:

1) замена ветхих стальных труб на полиэтиленовые. Применение полиэтиленовых труб обеспечивает увеличение срока службы трубопроводов на 30 лет, по сравнению со стальными, и составляет 50 лет, позволяет снизить аварийные утечки и улучшить качество подаваемой воды, а также уменьшить эксплуатационные затраты. Затраты на приобретение и монтаж полиэтиленовых трубопроводов, по сравнению со стальными, на 10% ниже. Предполагаемая экономия энергоресурсов в год составит 30 тыс. кВт, снижение потерь воды на 25 тыс. куб. м, снижение эксплуатационных затрат на 53%;

2) замена отслужившего нормативный срок ВРУ-0,4кВ на насосной станции II подъема. Результатом замены станет снижение потерь электроэнергии на 8 - 10%;

3) установка энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания на объектах водоснабжения МУМКП. Предполагаемая экономия теплоэнергетических ресурсов в год составит 8,3 тыс. кВт.

5.3. Система водоотведения

В 2009 году пропущено 1122 тыс. куб. м сточных вод. Затраты электроэнергии на отвод сточных вод 1413,3 тыс. кВт или 1,3 кВт на 1 куб. м.

Перечень мероприятий по энергоресурсосбережению:

1) замена отслуживших нормативный срок электротехнических шкафов РУ с заменой кабельных линий на КНС 10/41, КНС 6/106, КНС 6/74 на электронные с возможной установкой АСУ ТП. Результатом замены станет уменьшение эксплуатационных затрат, увеличение срока службы и снижение потерь электроэнергии на 8 - 10%;

2) установка энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания на объектах водоотведения МУМКП. Предполагаемая экономия теплоэнергетических ресурсов в год составит 29,2 тыс. кВт.

Экономический эффект от предложенных мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности систем коммунальной инфраструктуры

-------------------------T-----------T-------T------T------T-------T------¬

¦Наименование индикатора ¦ Единица ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦

¦ ¦ изм. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+------------------------+-----------+-------+------+------+-------+------+

¦1. Теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-----------+-------+------+------+-------+------+

¦Снижение потребления¦тыс. кВт ¦ ¦ 34 ¦ 41,2¦ 10,3¦ ¦

¦электроэнергии ¦тыс. руб. ¦ ¦ 150 ¦ 198 ¦ 49 ¦ ¦

¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-----------+-------+------+------+-------+------+

¦Снижение потребления¦тыс. Гкал ¦ 0,9¦ 1,2¦ 3 ¦ 3,5¦ 3,5¦

¦тепловой энергии ¦тыс. руб. ¦ 902 ¦1410 ¦3840 ¦ 4450 ¦5110 ¦

¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-----------+-------+------+------+-------+------+

¦2. Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-----------+-------+------+------+-------+------+

¦Снижение потребления¦тыс. куб. м¦ ¦ 34 ¦ 35 ¦ 38 ¦ 40 ¦

¦воды ¦тыс. руб. ¦ ¦ 590 ¦ 649 ¦ 760 ¦ 881 ¦

¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-----------+-------+------+------+-------+------+

¦Снижение потребления¦тыс. кВт ¦ 175 ¦ 140 ¦ ¦ ¦ ¦

¦электроэнергии ¦тыс. руб. ¦ 688 ¦ 589 ¦ ¦ ¦ ¦

¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-----------+-------+------+------+-------+------+

¦3. Водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-----------+-------+------+------+-------+------+

¦Снижение потребления¦тыс. кВт ¦ ¦ 5,7¦ 8,3¦ 7,1¦ ¦

¦электроэнергии ¦тыс. руб. ¦ ¦ 26 ¦ 40 ¦ 35 ¦ ¦

¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+-----------+-------+------+------+-------+-------

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности систем коммунальной инфраструктуры

----T-----------------T------------T-----T----------------------------------T------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Источник ¦Еди- ¦ Количество ¦Сумма затрат на работы и материалы, ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦финанси- ¦ница ¦ ¦ млн. руб. ¦

¦ ¦ ¦рования ¦изме-+-------T--------------------------+------T-----------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦рения¦ Всего ¦ По годам ¦Всего ¦ По годам ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T------T----T----T----+ +-----T-----T-----T-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦

+---+-----------------+------------+-----+-------+----+------+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1. ¦Проведение ¦внебюджетный¦ шт. ¦ 1 ¦ ¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦процесса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-----+-------+----+------+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ Теплоснабжение ¦

+---T-----------------T------------T-----T-------T----T------T----T----T----T------T-----T-----T-----T-----T-----+

¦2. ¦Замена ¦бюджетный ¦ шт. ¦ 6 ¦ ¦ 2 ¦4 ¦ ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦1,75 ¦ 3,25¦ ¦ ¦

¦ ¦водо-водяных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нагревателей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦паро-водяных КТО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на ПТО на ЦТП 1 и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-----+-------+----+------+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦3. ¦Смена насоса ГВС¦внебюджетный¦ шт. ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦ ¦0,7 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на ЦТП 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-----+-------+----+------+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦4. ¦Установка ¦внебюджетный¦ шт. ¦ 10 ¦ ¦ 5 ¦5 ¦ ¦ ¦ 1,1 ¦ ¦0,55 ¦ 0,55¦ ¦ ¦

¦ ¦приборов учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тепла на объектах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МУМКП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-----+-------+----+------+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦5. ¦Капремонт ¦бюджетный ¦ км ¦ 1,658¦ ¦ ¦0,54¦0,52¦0,6 ¦ 6,95 ¦ ¦ ¦ 2,54¦ 2,5¦ 1,91¦

¦ ¦тепловых сетей с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заменой изоляции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на ППУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-----+-------+----+------+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6. ¦Установка ¦внебюджетный¦ шт. ¦325 ¦ ¦325 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,03 ¦ ¦0,03 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосберегающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ламп вместо ламп¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦накаливания ЦТП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1, 2, котельная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-----+-------+----+------+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ Водоснабжение ¦

+---T-----------------T------------T-----T-------T----T------T----T----T----T------T-----T-----T-----T-----T-----+

¦7. ¦Замена подающего¦внебюджетный¦ шт. ¦ 1 ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦ 0,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насоса на ст. II¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-----+-------+----+------+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦8. ¦Замена ВРУ-0,4кВ¦внебюджетный¦ шт. ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦0,4 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на НСВ-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-----+-------+----+------+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦9. ¦Установка ¦внебюджетный¦ шт. ¦ 46 ¦ ¦ 46 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,005¦ ¦0,005¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосберегающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ламп вместо ламп¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦накаливания НСВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1, НСВ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-----+-------+----+------+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ Водоотведение ¦

+---T-----------------T------------T-----T-------T----T------T----T----T----T------T-----T-----T-----T-----T-----+

¦10.¦Замена шкафов РУ¦внебюджетный¦ шт. ¦ 3 ¦ ¦ 1 ¦2 ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦0,5 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦с заменой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кабельных линий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на КНС 10/41, КНС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6/106, КНС 6/74 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-----+-------+----+------+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦11.¦Установка ¦внебюджетный¦ шт. ¦157 ¦ ¦157 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,02 ¦ ¦0,02 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосберегающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ламп вместо ламп¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦накаливания КНС и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦КОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-----+-------+----+------+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Итого: ¦17,0 ¦ 0,7¦3,95 ¦ 8,0 ¦ 2,5¦ 1,91¦

¦ в т.ч.:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ бюджетный¦12,0 ¦ ¦1,75 ¦ 5,8 ¦ 2,5¦ 1,91¦

¦ внебюджетный¦ 5,0 ¦ 0,7¦2,2 ¦ 2,2 ¦ ¦ ¦

L---------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+------

6. Программные мероприятия по энергосбережению в

муниципальных учреждениях городского округа ЗАТО Сибирский

Мероприятия программы по энергосбережению в муниципальных учреждениях городского округа ЗАТО Сибирский предусматривают:

1. Организацию и координацию деятельности муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Сибирский в области энергосбережения.

2. Обоснование лимитов бюджетных средств по получателям подведомственной отрасли и осуществление контроля за их исполнением.

3. Формирование муниципального заказа на обеспечение потребителей всеми видами энергетических услуг и контроль его исполнения.

4. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых муниципальным учреждениям, на эксплуатацию энергетического хозяйства и оплату топливно-энергетических ресурсов.

Программа по энергосбережению в муниципальных учреждениях городского округа ЗАТО Сибирский устанавливает требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном управлении следующих муниципальных бюджетных учреждений, функционирующих на территории городского округа ЗАТО Сибирский:

- учреждения образования: МОУ “Начальная общеобразовательная школа“, МОУ “Средняя общеобразовательная школа“, МДОУ “Детский сад N 1 “Теремок“ - центр развития ребенка“, МДОУ “Детский сад N 2 “Ромашка“ - центр развития ребенка“, МОУ ДОД СДООЦ “Романтик“, МОУ ДОДКШ “Возрождение“;

- учреждения культуры: МУ ДК “Кристалл“, МОУ ДОД Детская музыкальная школа;

- учреждения спорта: МОСУ плавательный бассейн “Бриз“;

- учреждения здравоохранения: МУЗ “Городская больница“.

В настоящее время приборами учета потребления энергоресурсов в полном объеме снабжены МУ ДК “Кристалл“ и МОСУ плавательный бассейн “Бриз“.

Остальные бюджетные учреждения оплату за коммунальные услуги осуществляют на основе расчетных параметров, определяемых энергоснабжающей организацией.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в бюджетном секторе

---------------------------T----------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Годы ¦

¦ показателей +---------T------T-------T------T-------T------+

¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦

¦ ¦(базовый)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦1. Удельный расход¦ 0,22¦ 0,22¦ 0,20¦ 0,20¦ 0,19¦ 0,19¦

¦тепловой энергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетными учреждениями,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчеты за которую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованием приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета (в расчете на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1 кв. метр общей площади) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦2. Удельный расход¦ 0,26¦ 0,26¦ 0,26¦ 0,26¦ 0,26¦ 0,26¦

¦тепловой энергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетными учреждениями,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчеты за которую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦применением расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦способов (в расчете на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1 кв. метр общей площади) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦3. Изменение удельного¦ - ¦ 0 ¦ 0,02¦ 0,02¦ 0,03¦ 0,03¦

¦расхода тепловой энергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетными учреждениями,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчеты за которую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованием приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета (в расчете на 1 кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦метр общей площади) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦4. Изменение удельного¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦расхода тепловой энергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетными учреждениями,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчеты за которую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦применением расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦способов (в расчете на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кв. метр общей площади) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦5. Изменение отношения¦ - ¦ 0 ¦ 0,12¦ 0,12¦ 0,19¦ 0,19¦

¦удельного расхода тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергии бюджетными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениями, расчеты за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которую осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦применением расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦способов, к удельному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходу тепловой энергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетными учреждениями,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчеты за которую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованием приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦6. Удельный расход воды на¦ 10,5 ¦ 10,2 ¦ 9,9 ¦ 9,5 ¦ 9,2 ¦ 8,9 ¦

¦снабжение бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений, расчеты за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которую осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованием приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета (в расчете на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦человека) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦7. Удельный расход воды на¦ 10,55¦ 10,55¦ 10,55¦ 10,55¦ 10,55¦ 10,55¦

¦снабжение бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений, расчеты за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которую осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦применением расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦способов (в расчете на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦человека) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦8. Изменение удельного¦ - ¦ 0,3 ¦ 0,6 ¦ 1 ¦ 1,3 ¦ 1,6 ¦

¦расхода воды на снабжение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетных учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчеты за которую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованием приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета (в расчете на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦человека) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦9. Изменение удельного¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦расхода воды на снабжение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетных учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчеты за которую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦применением расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦способов (в расчете на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦человека) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦10. Изменение отношения¦ - ¦ 0,03¦ 0,06¦ 0,1 ¦ 0,14¦ 0,18¦

¦удельного расхода воды на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦снабжение бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений, расчеты за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которую осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦применением расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦способов, к удельному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходу воды на снабжение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетных учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчеты за которую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованием приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦11. Удельный расход¦ 366 ¦355 ¦ 345 ¦334 ¦ 322 ¦311 ¦

¦электрической энергии на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обеспечение бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений, расчеты за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которую осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованием приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета (в расчете на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦человека) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦12. Удельный расход¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦электрической энергии на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обеспечение бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений, расчеты за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которую осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦применением расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦способов (в расчете на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦человека) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦13. Изменение удельного¦ - ¦ 11 ¦ 21 ¦ 32 ¦ 44 ¦ 55 ¦

¦расхода электрической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергии на обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетных учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчеты за которую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованием приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета (в расчете на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦человека) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦14. Изменение удельного¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦расхода электрической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергии на обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетных учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчеты за которую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦применением расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦способов (в расчете на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦человека) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦15. Изменение отношения¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦удельного расхода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦электрической энергии на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обеспечение бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений, расчеты за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которую осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦применением расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦способов, к удельному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходу электрической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергии на обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетных учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчеты за которую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованием приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦16. Доля объемов¦ 100 ¦100 ¦ 100 ¦100 ¦ 100 ¦100 ¦

¦электрической энергии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потребляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(используемой) бюджетными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениями, оплата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которой осуществляется с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованием приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета, в общем объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦электрической энергии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потребляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(используемой) бюджетными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениями на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦17. Доля объемов тепловой¦ 24 ¦ 24 ¦ 100 ¦100 ¦ 100 ¦100 ¦

¦энергии, потребляемой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(используемой) бюджетными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениями, расчеты за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которую осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованием приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета, в общем объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тепловой энергии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потребляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(используемой) бюджетными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениями на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦18. Доля объемов воды,¦ 29 ¦ 29 ¦ 100 ¦100 ¦ 100 ¦100 ¦

¦потребляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(используемой) бюджетными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениями, расчеты за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которую осуществляются с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованием приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета, в общем объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦воды, потребляемой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(используемой) бюджетными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениями на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦19. Доля расходов бюджета¦ 4,4 ¦ 7,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦муниципального образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергетическими ресурсами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетных учреждений (для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦фактических условий), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦20. Динамика расходов¦ 14,3 ¦ 15,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦бюджета муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования на обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергетическими ресурсами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетных учреждений (для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦фактических условий),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦21. Доля бюджетных¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦100 ¦ 100 ¦100 ¦

¦учреждений, финансируемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦за счет бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объеме бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений, в отношении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которых проведено¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергетическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обследование, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦22. Доля товаров, работ,¦ 0 ¦100 ¦ 100 ¦100 ¦ 100 ¦100 ¦

¦услуг, закупаемых для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦государственных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных нужд в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦требованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергетической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦эффективности, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объеме закупаемых товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работ, услуг для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных нужд (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦стоимостном выражении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦23. Удельные расходы¦ 0,46¦ 0,52¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦бюджета субъекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Российской Федерации на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставление социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поддержки гражданам по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплате жилого помещения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальных услуг (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расчете на одного жителя) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------+---------+------+-------+------+-------+-------

Введение приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы. Учет позволяет дать информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность.

Проведение мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях ЗАТО Сибирский повлияет на экономию потребления электроэнергии. Срок окупаемости одной энергосберегающей лампы составляет 1 год.

От эффективности конструкций стен, окон, дверей зданий и материалов, из которых они сделаны, зависит потребление каждым помещением тепла, воды, газа, электроэнергии и, соответственно, величина оплаты коммунальных услуг.

Новые здания должны возводиться в соответствии с повышенными нормами теплозащиты, в соответствии с положениями строительных норм и правил. В зданиях старой застройки улучшить теплозащиту, уменьшить теплопотребление и затраты на оплату тепла и энергии помогут новые теплоэффективные материалы, замена изношенных оконных блоков на стеклопакеты.

Установка приборов учета, замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, замена оконных блоков в муниципальных учреждениях позволит сокращать расходы бюджета ЗАТО Сибирский на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений до программных показателей.

Экономический эффект от предложенных мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в муниципальных учреждениях

----------------------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦ Единица ¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦

¦ индикатора ¦ изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Снижение потребления¦тыс. кВт ¦ 25 ¦ 28 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 31 ¦

¦электроэнергии ¦тыс. руб. ¦ 97,5¦ 120 ¦ 131 ¦ 142 ¦ 154 ¦

¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Снижение потребления¦Гкал ¦ 240 ¦ 255 ¦ 255 ¦ 260 ¦ 260 ¦

¦тепловой энергии ¦тыс. руб. ¦ 260 ¦ 284 ¦ 315 ¦ 348 ¦ 381 ¦

¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Снижение потребления¦тыс. куб. м¦ 0,9¦ 1 ¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,2¦

¦воды ¦тыс. руб. ¦ 20 ¦ 23,7¦ 26,6¦ 29,8¦ 34 ¦

¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------

Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в муниципальных учреждениях

----T----------------------T-----T------------------------------T-----------T--------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Еди- ¦ Количество ¦Источники ¦ Сумма затрат, млн. руб. ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ница +-----T------------------------+финанси- +------T-------------------------+

¦ ¦ ¦изме-¦Всего¦ По годам ¦рования ¦Всего ¦ По годам ¦

¦ ¦ ¦рения¦ +----T----T----T----T----+ ¦ +-----T----T----T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010¦2011¦2012¦2013¦2014¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+-----------+------+-----+----+----+----+----+

¦1. ¦Оснащение зданий¦ед. ¦ 28¦ 28¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦бюджетный ¦ 1,8 ¦1,8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦приборами учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦используемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+-----------+------+-----+----+----+----+----+

¦2. ¦Проведение ¦ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10¦ - ¦ - ¦бюджетный ¦ 0,4 ¦ - ¦ - ¦ 0,4¦ - ¦ - ¦

¦ ¦энергетического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обследования зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+-----------+------+-----+----+----+----+----+

¦3. ¦Тепловая изоляция¦п. м ¦ 600¦ - ¦ 200¦ 400¦ - ¦ - ¦бюджетный ¦ 0,3 ¦ - ¦ 0,1¦ 0,2¦ - ¦ - ¦

¦ ¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отопления и горячего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоснабжения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зданиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+-----------+------+-----+----+----+----+----+

¦4. ¦Повышение ¦ед. ¦ 260¦ - ¦ 260¦ - ¦ - ¦ - ¦бюджетный ¦ 0,4 ¦ - ¦ 0,4¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦энергетической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эффективности систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦освещения зданий:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосберегающих лам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦светодиодных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦светильников уличного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+-----------+------+-----+----+----+----+----+

¦5. ¦Замена деревянных¦кв. м¦ 680¦ - ¦ - ¦ 250¦ 250¦ 180¦бюджетный ¦ 3,4 ¦ - ¦ - ¦ 1,2¦ 1,2¦ 1¦

¦ ¦оконных рам на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦

¦ ¦стеклопакеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+-----------+------+-----+----+----+----+----+

¦6. ¦Утепление фасадов ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦бюджетный ¦ 1,018¦1,018¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦(п. 6 введен Постановлением Администрации городского округа ЗАТО Сибирский от 20.10.2010 N 421) ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+-----------+------+-----+----+----+----+----+

¦Итого: бюджетный¦ 7,318¦2,818¦ 0,5¦ 1,8¦ 1,2¦ 1 ¦

¦(в ред. Постановления Администрации городского округа ЗАТО Сибирский от 20.10.2010 N 421) ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------------------------------------------------------+------+-----+----+----+----+-----

7. Программные мероприятия по энергосбережению в

транспортном комплексе городского округа ЗАТО Сибирский

На территории городского округа ЗАТО Сибирский действуют специализированное предприятие МУАТП “Автолайн“ и автотранспортное предприятие ИПБОЮЛ А.С.Нестерова.

Муниципальный автопарк состоит из подвижного состава автотранспортных предприятий, муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. Транспортный комплекс городского округа ЗАТО Сибирский предлагает весь перечень услуг по пассажироперевозкам и ремонту автотехники.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в транспортном комплексе

---------------------------T----------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Годы ¦

¦ показателей +---------T------T-------T------T-------T------+

¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦

¦ ¦(базовый)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦1. Динамика количества¦ - ¦ 3¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦

¦высокоэкономичных по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованию моторного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦топлива (в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦относящихся к объектам с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦высоким классом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергетической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦эффективности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦транспортных средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦относящихся к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общественному транспорту,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦регулирование тарифов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуги по перевозке на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦котором осуществляется¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субъектом РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦2. Динамика количества¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦общественного транспорта,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦регулирование тарифов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуги по перевозке на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦котором осуществляется¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субъектом РФ, в отношении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которых проведены¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергосбережению и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦повышению энергетической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦эффективности, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по замещению бензина,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦используемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦транспортными средствами в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦качестве моторного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦топлива, природным газом. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------+-------+------+-------+------+

¦3. Динамика количества¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2¦ 2¦ 2¦

¦высокоэкономичных по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использованию моторного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦топлива (в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦относящихся к объектам с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦высоким классом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергетической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦эффективности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦транспортных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных учреждений и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------+---------+------+-------+------+-------+-------

Важнейшей задачей муниципальной программы является разработка системы стимулирования к внедрению прогрессивных, экономически эффективных решений.

Проведенный анализ сферы транспортного обслуживания позволил инициировать необходимые предложения для достижения прогнозируемых показателей.

Технические требования к качеству моторных топлив обусловлены общими требованиями к автомобилям на ближайшую перспективу. В связи с этим к автомобилям помимо традиционных требований - обеспечение высокой надежности и топливной экономичности - предъявляются все более жесткие экологические требования по выбросам вредных веществ.

Производство топлив с улучшенными показателями требует дополнительных затрат и, соответственно, их цены возрастают по мере ужесточения норм. Поэтому по экономическим причинам виды топлив с высокими экологическими характеристиками целесообразно применять только на соответствующей им технике.

В ходе реализации Программы предстоит замещение устаревших автомобилей современными - с более экономичными двигателями, в количестве 17 единиц.

Факторами, сдерживающими рост потребления топлива, станут:

- увеличение парка новых автомобилей с современными более экономичными двигателями;

- вывод из эксплуатации старых, неэкономичных моделей, работающих на топливе Евро-1.

Реализация мероприятий муниципальной Программы позволит повысить конкурентоспособность и рентабельность пассажирских перевозок, качество транспортного обслуживания, уровень безопасности транспортных услуг автотранспортных предприятий, а также перевозок в бюджетных учреждениях, организациях и органах местного самоуправления.

Экономический эффект от предложенных мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в транспортном комплексе

----------------------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦ Единица ¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦

¦ индикатора ¦ изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Снижение потребления¦тыс. л ¦ 18¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦

¦моторного топлива ¦тыс. руб. ¦ 360¦ 264¦ 288¦ 313¦ 342¦

¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------

Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в транспортном комплексе

----T----------------------T-----T------------------------------T------------T------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Еди- ¦ Количество ¦Источники ¦ Сумма затрат, млн. руб. ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ница +-----T------------------------+финанси- +-----T------------------------+

¦ ¦ ¦изме-¦Всего¦ По годам ¦рования ¦Всего¦ По годам ¦

¦ ¦ ¦рения¦ +----T----T----T----T----+ ¦ +----T----T----T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010¦2011¦2012¦2013¦2014¦ ¦ ¦2010¦2011¦2012¦2013¦2014¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+------------+-----+----+----+----+----+----+

¦1. ¦Внедрение системы¦ед. ¦ 1¦ - ¦ 1¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦логистики работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспорта и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортных процессов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+------------+-----+----+----+----+----+----+

¦2. ¦Проведение ¦ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1¦ - ¦ - ¦внебюджетный¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,2¦ - ¦ - ¦

¦ ¦энергетического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+------------+-----+----+----+----+----+----+

¦3. ¦Замещение устаревшего¦ед. ¦ 11¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦бюджетный ¦ 7,8¦ 1 ¦ 1 ¦ 1,9¦ 1,9¦ 2,0¦

¦ ¦автопарка современными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетный¦ 7,2¦ 2,6¦ 1,8¦ 0,9¦ 0,9¦ 1,0¦

¦ ¦автомобилями с более¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономичными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦двигателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+-----+----+----+----+----+----+------------+-----+----+----+----+----+----+

¦Итого: ¦ 15,2¦ 3,6¦ 2,8¦ 3,0¦ 2,8¦ 3,0¦

¦ в т.ч. бюджетный¦ 7,8¦ 1 ¦ 1 ¦ 1,9¦ 1,9¦ 2,0¦

¦ внебюджетный¦ 7,4¦ 2,6¦ 1,8¦ 1,1¦ 0,9¦ 1,0¦

L----------------------------------------------------------------------------+-----+----+----+----+----+-----

8. Механизм реализации Программы и контроль

за ходом ее исполнения

Контроль за реализацией мероприятий муниципальной целевой программы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2010 - 2014 годы“ осуществляет Администрация городского округа ЗАТО Сибирский.

Корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы, с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации, проводится ежегодно Управлением по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский.