Законы и бизнес в России

Постановление Администрации города Зеи от 26.03.2010 N 363 “Об утверждении новой редакции долгосрочной целевой программы “Развитие материально-технической базы здравоохранения города Зеи“ на 2010 - 2012 гг.“

Вступил в силу с 26 марта 2010 года (пункт 3 данного документа).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2010 г. N 363

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА ЗЕИ“ НА 2010 - 2012 ГГ.

В целях эффективного использования средств бюджета города Зеи, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы “Развитие материально-технической базы здравоохранения города Зеи“, утвержденной постановлением администрации города от 27 июля 2009 г. N 878, с изменениями от 15 октября 2009 г. N 1221 на основании ст.ст. 35, 40 Устава города Зеи постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу “Развитие материально-технической базы здравоохранения города Зеи“ на 2010 - 2012 гг. в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации города Зеи от 27 июля 2009 г. N 878 “Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие материально-технической базы здравоохранения города Зеи“ на 2010 - 2012 гг. и от 15 октября 2009 г. N 1221 “О внесении изменений в постановление администрации города от 27 июля 2009 г. N 878“ считать утратившими силу.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию, обнародованию на официальном сайте администрации города Зеи www.admzeya.ru и внесению в базу данных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления города в Зейской городской библиотеке.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города А.А.Иванова.

Глава администрации

города Зеи

С.Ю.СОЛОМКО

Утверждена

постановлением

администрации города Зеи

от 26 марта 2010 г. N 363

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА ЗЕИ“ НА 2010 - 2012 ГГ.

1. Паспорт целевой программы

--------------------------T-----------------------------------------------¬

¦Наименование программы ¦“Развитие материально-технической базы ¦

¦ ¦здравоохранения города Зеи“ на 2010 - 2012 годы¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Основания для разработки ¦Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ¦

¦программы ¦“Об общих принципах организации местного ¦

¦ ¦самоуправления в Российской Федерации“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Основы законодательства Российской Федерации об¦

¦ ¦охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. ¦

¦ ¦N 5487-1. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Санитарно-эпидемиологические правила и ¦

¦ ¦нормативы “Гигиенические требования ¦

¦ ¦к размещению, устройству, оборудованию и ¦

¦ ¦эксплуатации больниц, родильных домов и других ¦

¦ ¦лечебных стационаров. СанПиН 2.1.3.1375-03“, ¦

¦ ¦утвержденные главным государственным санитарным¦

¦ ¦врачом Российской Федерации 6 июня 2003 года. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Поручение губернатора области министерству ¦

¦ ¦здравоохранения Амурской области (письмо ¦

¦ ¦министра здравоохранения Амурской области ¦

¦ ¦от 26 февраля 2009 г. N 08-1518) ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Заказчики программы ¦Администрация города Зеи (отдел ¦

¦ ¦здравоохранения, физической культуры и спорта).¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦МУЗ “Зейская центральная районная больница ¦

¦ ¦им. Б.Е.Смирнова“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦МУЗ “Зейская стоматологическая поликлиника“ ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Разработчики программы ¦МУЗ “Зейская центральная районная больница ¦

¦ ¦им. Б.Е.Смирнова“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦МУЗ “Зейская стоматологическая поликлиника“ ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Перечень подпрограмм ¦1. “Реконструкция терапевтического корпуса“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦2. “Оснащение дорогостоящим медицинским ¦

¦ ¦оборудованием“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦3. “Ремонт объектов МУЗ “Зейская ЦРБ“ и ¦

¦ ¦благоустройство территории учреждений ¦

¦ ¦здравоохранения“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦4. Ремонт здания МУЗ “Зейская стоматологическая¦

¦ ¦поликлиника“ ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Цели программы ¦Обновление материально-технической базы ¦

¦ ¦учреждений здравоохранения города, приведение ¦

¦ ¦к санитарным нормам и правилам условий ¦

¦ ¦осуществления медицинской деятельности ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Основные задачи программы¦Улучшение условий пребывания больных ¦

¦ ¦в учреждениях здравоохранения, создание ¦

¦ ¦соответствующих условий работы для медицинского¦

¦ ¦персонала в поликлинических и стационарных ¦

¦ ¦подразделениях. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Обеспечение в учреждениях здравоохранения ¦

¦ ¦города качественного обследования и лечения ¦

¦ ¦с использованием современного оборудования и ¦

¦ ¦новых методов лечения ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Перечень основных ¦1. Реконструкция терапевтического корпуса, ¦

¦мероприятий ¦перевод терапевтического отделения ¦

¦ ¦на территорию ЦРБ по адресу: ул. Гоголя, 5. ¦

¦ ¦Объединение амбулаторно-поликлинической службы ¦

¦ ¦в едином здании по адресу: пер. Грековский, 71.¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦2. Приобретение дорогостоящего медицинского ¦

¦ ¦оборудования. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦3. Ремонт детской поликлиники, детского ¦

¦ ¦отделения, поликлиники N 1, инфекционного ¦

¦ ¦отделения, наркологического отделения, главного¦

¦ ¦корпуса, пищеблока, хозяйственного корпуса. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦4. Ремонтные работы здания стоматологической ¦

¦ ¦поликлиники ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Сроки реализации ¦2010 - 2012 годы ¦

¦программы ¦ ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Объемы и источники ¦Общий объем финансирования программы - ¦

¦финансирования программы ¦65756,54 тыс. рублей, в том числе: ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет города - 46057,70 тыс. руб.: ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦2010 год - 12925,86 тыс. руб.; ¦

¦ ¦2011 год - 26218,17 тыс. руб.; ¦

¦ ¦2012 год - 6913,67 тыс. руб.; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦областной бюджет - 18442,94 тыс. руб.: ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦2010 год - 15336,46 тыс. руб.; ¦

¦ ¦2011 год - 2206,45 тыс. руб.; ¦

¦ ¦2012 год - 900,000 тыс. руб.; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦средства со спецсчета - 1255,90 тыс. руб.: ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦2011 г. - 1255,90 тыс. руб. ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Ожидаемые конечные ¦1. Уменьшение сроков нетрудоспособности ¦

¦результаты реализации ¦работающего населения на 1 - 2 дня. ¦

¦программы ¦ ¦

¦ ¦2. Сокращение ожидания больными срока ¦

¦ ¦на плановую госпитализацию на 10 дней. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦3. Экономия средств бюджета на содержание ¦

¦ ¦зданий, затрат на ГСМ, автотранспорт на 3 - 5%.¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦4. Уменьшение числа детей, рожденных с тяжелыми¦

¦ ¦врожденными пороками развития, на 15% к уровню ¦

¦ ¦2008 года. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦5. Снижение смертности реанимационных больных ¦

¦ ¦с 15% до 14 - 13,5%. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦6. Оказание населению медицинской помощи ¦

¦ ¦в соответствии с современными стандартами ¦

¦ ¦лечения. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦7. Приведение объектов здравоохранения ¦

¦ ¦к санитарным нормам ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Исполнители основных ¦Юридические лица, привлекаемые на конкурсной ¦

¦мероприятий ¦основе, независимо от формы собственности, ¦

¦ ¦определяемые в соответствии с Федеральным ¦

¦ ¦законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ ¦

¦ ¦“О размещении заказов на поставки товаров, ¦

¦ ¦выполненных работ, оказание услуг ¦

¦ ¦для государственных и муниципальных нужд“ ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Система организации ¦Контроль за исполнением программы осуществляет ¦

¦контроля за исполнением ¦отдел здравоохранения, физической культуры и ¦

¦программы ¦спорта администрации города, администрация ¦

¦ ¦МУЗ “Зейская центральная районная больница ¦

¦ ¦им. Б.Е.Смирнова“, администрация МУЗ “Зейская ¦

¦ ¦стоматологическая поликлиника“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Администрации МУЗ “Зейская центральная районная¦

¦ ¦больница им. Б.Е.Смирнова“ и МУЗ “Зейская ¦

¦ ¦стоматологическая поликлиника“ представляют ¦

¦ ¦в отдел здравоохранения, физической культуры и ¦

¦ ¦спорта администрации города, отдел экономики и ¦

¦ ¦развития города, финансовое управление отчеты ¦

¦ ¦о ходе и результатах реализации программы и ¦

¦ ¦эффективности использования бюджетных средств. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Зейский городской Совет народных депутатов ¦

¦ ¦осуществляет контроль за использованием средств¦

¦ ¦городского бюджета, выделенных на реализацию ¦

¦ ¦программы ¦

L-------------------------+------------------------------------------------

2. Содержание проблемы

С 2004 года терапевтическое и гинекологическое отделения МУЗ “Зейская центральная районная больница им. Б.Е.Смирнова“ находятся за пределами больничного городка. Для оказания экстренной гинекологической помощи женщинам или реанимационной помощи больным данных отделений содержатся ставки дежурного врача-гинеколога и реаниматолога. Врачи экстренных служб при необходимости доставляются в другой корпус с помощью автомобильного транспорта. Остро стоит проблема перевода тяжелых больных из терапевтического и гинекологического отделений в реанимационное.

Параллельно в городе назрела крайняя необходимость в объединении амбулаторно-поликлинической службы в едином здании. В настоящее время обслуживание взрослого населения проводится в трех зданиях, расположенных в разных частях города, транспортная доступность к которым неудобна и для населения, и для организации эффективной работы по предоставлению амбулаторной помощи со стороны медицинских работников - это и прием пациентов участковыми терапевтами и узкими специалистами, и диагностическое и лабораторное обследование, и проведение амбулаторных хирургических операций, и выписка льготных рецептов, и единая регистратура. Для решения этих двух крайне важных вопросов принято решение о ремонте старого терапевтического корпуса, переводе туда терапевтического и гинекологического отделений, а в здании по переулку Грековскому, 71 разместить амбулаторно-поликлиническую службу.

Все здания учреждений здравоохранения города были построены в 60 - 70 годы прошлого века. Капитальный ремонт ни одного объекта не осуществлялся. Текущие ремонтные работы проводились не в полном объеме и не в срок в связи с хроническим недофинансированием. И как следствие, это привело к разрушению и обветшанию зданий, протеканию кровель и созданию риска возникновения аварийных ситуаций. Нарушение санитарно-гигиенических норм приводит к повышению уровня заболеваемости и риска травматизма людей. Основным достижением при реализации планируемых мероприятий по ремонту зданий будет приведение объектов здравоохранения к санитарным нормам и обеспечение комфортных условий для работы медицинского персонала и пребывания пациентов.

Наряду с ремонтными работами важно обеспечить учреждения здравоохранения города современным медицинским оборудованием для оказания более качественной и своевременной помощи жителям города.

3. Цели и задачи программы

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения города, приведение к санитарным нормам и правилам условий осуществления медицинской деятельности. Повышение качества диагностического процесса, обеспечение отделения реанимации следящей и дыхательной аппаратурой.

Задачами программы являются:

1. Реконструкция терапевтического корпуса:

а) улучшение условий пребывания больных, качества лечебного процесса и работы медицинского персонала в ЦРБ;

б) объединение амбулаторно-поликлинических служб в едином здании, приближение их к стационарным отделениям для удобства пациентов, оптимизация расходов ЦРБ на ГСМ, автотранспорт и т.д.

2. Приобретение дорогостоящего медицинского оборудования:

а) проведение диагностических мероприятий по раннему выявлению врожденных аномалий развития плода у беременных женщин;

б) проведение комплексных реанимационных мероприятий;

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

г) обеспечить современным стоматологическим оборудованием детский, терапевтический, хирургический и ортопедический кабинеты поликлиники.

3. Ремонт зданий учреждений здравоохранения обеспечит соответствующие требованиям санитарных норм и правил, техники безопасности условия работы и пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения города.

4. Система программных мероприятий

Программой предусмотрена разработка системы мероприятий по подпрограммам:

а) реконструкция терапевтического корпуса;

б) приобретение дорогостоящей современной медицинской аппаратуры;

в) ремонт зданий и отделений МУЗ “Зейская центральная районная больница им. Б.Е.Смирнова“;

г) ремонт здания МУЗ “Зейская стоматологическая поликлиника“.

Перечень программных мероприятий и объемы их финансирования представлены в приложениях NN 1, 2 к программе.

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы включает в себя мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных программой работ.

Ответственными за реализацию программы являются: муниципальное учреждение здравоохранения “Зейская центральная районная больница им. Б.Е.Смирнова“, МУЗ “Зейская стоматологическая поликлиника“ (далее - заказчик программы).

Заказчик программы с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, и предварительных результатов уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.

Механизм реализации программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета города Зеи и областного бюджета.

При необходимости заказчик вносит в установленном порядке предложения об изменении объемов и сроков реализации программы.

Заказчик программы в ходе реализации программы координирует деятельность основных исполнителей, своевременность выполнения мероприятий и целевое использование бюджетных средств, формирует совместно с основными исполнителями бюджетную заявку, предусматривая в ней ассигнования на реализацию мероприятий программы.

6. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования программы уточняется и корректируется ежегодно при рассмотрении городского бюджета с учетом индекса-дефлятора.

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице.

Таблица

Ресурсное обеспечение программы (тыс. руб.)

-----------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ Источники финансирования ¦ Итого ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Городской бюджет ¦46057,70¦12925,86¦26218,17¦6913,67 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Спец. счет (платные услуги) ¦1255,90 ¦ ¦1255,90 ¦ ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Областной бюджет ¦18442,94¦15336,49¦2206,45 ¦900,00 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ИТОГО ¦65756,54¦28262,35¦29680,52¦7813,67 ¦

L----------------------------+--------+--------+--------+---------

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города на очередной финансовый год.

7. Прогноз и оценка результатов реализации программы

Программные мероприятия носят медико-социальный характер. Реализация мероприятий программы позволит:

Обеспечить более удобное и рациональное предоставление населению первичной медико-санитарной помощи. Уменьшить сроки нетрудоспособности работающего населения на 1 - 2 дня. Сокращение ожидания больными срока на плановую госпитализацию на 10 дней.

Сэкономить средства бюджета города на содержание зданий, затраты ЦРБ на ГСМ, автотранспорт на 3 - 5%.

Уменьшить число детей, рожденных с тяжелыми врожденными пороками развития, на 15% к уровню 2008 года.

Снизить смертность реанимационных больных с 15% до 14 - 13,5%.

8. Организация управления и контроля

за реализацией программы

Муниципальный заказчик программы:

1) представляет:

- начальнику отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города ежеквартальные, ежегодные отчеты о ходе и результатах реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

- в финансовое управление администрации города, отдел экономики и развития города ежегодные отчеты о ходе и результатах реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

2) заключает договоры на предоставление услуг в пределах лимитов бюджетных обязательств на программу на соответствующий финансовый год;

3) вносит предложения по вопросам уточнения сроков реализации программы;

4) контролирует и анализирует выполнение программы;

5) корректирует перечень мероприятий на очередной финансовый год в случае сокращения объемов финансирования из городского бюджета.

Приложение N 1

к городской целевой программе

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

-----T------------------------------T---------T----------T------------------------------T-----------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование программных ¦Затраты, ¦ Сроки ¦ Исполнители программных ¦ Ожидаемый результат ¦

¦п/п ¦ мероприятий ¦ всего ¦реализации¦ мероприятий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦ ¦Всего по программе 65756,54 ¦

+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ Подпрограмма “Реконструкция терапевтического корпуса“ ¦

+----T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1. ¦ Подготовка к проведению реконструкции ¦

+----+------------------------------T---------T----------T------------------------------T-----------------------------------+

¦1.1.¦Разработка проектно-сметной ¦600,000 ¦2008 ¦МУЗ “Зейская центральная ¦ ¦

¦ ¦документации на проведение ¦ ¦ ¦районная больница“ ¦ ¦

¦ ¦реконструкции терапевтического¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦2. ¦ Проведение мероприятий по реконструкции ¦

+----+------------------------------T---------T----------T------------------------------T-----------------------------------+

¦2.1.¦Затраты на проведение ¦40,150 ¦2011 ¦МУЗ “Зейская центральная ¦ ¦

¦ ¦подрядных торгов ¦ ¦ ¦районная больница“ ¦ ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦2.2.¦Проведение реконструкции ¦ ¦ ¦МУЗ “Зейская центральная ¦Улучшение условий пребывания ¦

¦ ¦согласно проектно-сметной ¦ ¦ ¦районная больница“ ¦больных, качества лечебного ¦

¦ ¦документации: ¦ ¦ ¦ ¦процесса и работы медицинского ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала в ЦРБ, сокращение ¦

¦ ¦- подготовка территории ¦3,760 ¦2011 ¦ ¦ожидания больными срока на плановую¦

¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦госпитализацию на 10 дней. Снижение¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроков нетрудоспособности ¦

¦ ¦- объекты энергетического ¦191,830 ¦2011 ¦ ¦работающего населения на 1 - 2 дня.¦

¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦Объединение амбулаторно - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлинических служб в едином ¦

¦ ¦- транспортного хозяйства ¦193,090 ¦2011 ¦ ¦здании, оптимизация расходов ЦРБ ¦

¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦на ГСМ, автотранспорт не менее ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чем на 3 - 5% по данной статье ¦

¦ ¦- наружные сети канализации, ¦1719,670 ¦2011 ¦ ¦расходов ¦

¦ ¦водо-, теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- основные объекты ¦19636,130¦2011 ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- ремонт кровли ¦2730,800 ¦2010 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- благоустройство ¦935,320 ¦2011 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Возмещение дополнительных ¦8225,800 ¦2011 ¦ ¦ ¦

¦ ¦затрат: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦резерв на непредвиденные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы и затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦затраты, связанные с уплатой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ИТОГО ¦33676,55 ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦ Подпрограмма “Оснащение дорогостоящим медицинским оборудованием“ ¦

+----T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦3. ¦ Совершенствование диагностического и лечебного процесса ¦

+----+------------------------------T---------T----------T------------------------------T-----------------------------------+

¦3.1.¦Приобретение аппарата ¦1800,000 ¦2012 ¦МУЗ “Зейская центральная ¦Снижение смертности реанимационных ¦

¦ ¦искусственной вентиляции ¦ ¦ ¦районная больница“ ¦больных до 14 - 13,5% ¦

¦ ¦легких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+ ¦

¦3.2.¦Приобретение следящей ¦300,000 ¦2011 ¦МУЗ “Зейская центральная ¦ “ ¦

¦ ¦аппаратуры для РАО ¦ ¦ ¦районная больница“ ¦ ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦3.3.¦Приобретение УЗИ-аппарата ¦3800,000 ¦2010 ¦МУЗ “Зейская центральная ¦Уменьшение числа детей, рожденных ¦

¦ ¦высокоразрешающей способности ¦ ¦ ¦районная больница“ ¦с тяжелыми врожденными пороками ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития, на 15% к уровню 2008 года¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦3.4.¦Оснащение терапевтического ¦520,93 ¦2012 ¦МУЗ “Зейская стоматологическая¦Повышение качества оказываемой ¦

¦ ¦кабинета стоматологической ¦ ¦ ¦поликлиника“ ¦стоматологической помощи населению,¦

¦ ¦поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦приобретение стоматологической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установки, наконечника ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эндодонтического, гласпирленового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стерилизатора, светодиодной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беспроводной лампы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для полимеризации, скайлера, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата для стерилизации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наконечников, столов для врачей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шкафа медицинского ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦3.5.¦Оснащение детского кабинета ¦88,32 ¦2012 ¦МУЗ “Зейская стоматологическая¦Повышение качества оказываемой ¦

¦ ¦стоматологической поликлиники ¦ ¦ ¦поликлиника“ ¦стоматологической помощи детям, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение наконечника ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эндодонтического, гласпирленового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стерилизатора, светодиодной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беспроводной лампы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для полимеризации, скайлера, стола ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для врача, шкафа медицинского ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦3.6.¦Оснащение хирургического ¦605,02 ¦2012 ¦МУЗ “Зейская стоматологическая¦Повышение качества оказываемой ¦

¦ ¦кабинета стоматологической ¦ ¦ ¦поликлиника“ ¦хирургической стоматологической ¦

¦ ¦поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦помощи, приобретение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоматологической установки, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центрифуги, электроскальпеля, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой рентгенографии “Денсис“-1,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата для стерилизации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наконечников, стола для врача, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шкафа медицинского ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦3.7.¦Оснащение ортопедического ¦935,90 ¦2012 ¦МУЗ “Зейская стоматологическая¦Повышение качества оказываемых ¦

¦ ¦кабинета стоматологической ¦ ¦ ¦поликлиника“ ¦ортопедических услуг населению, ¦

¦ ¦поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦приобретение наконечника углового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышающего, фрезерно - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦параллелометрического устройства, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фрезерно-параллелометрического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станка, эргономической рабочей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦камеры, двухканального ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрошпателя, воскотопки, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индукционной литейной установки, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической сушильной печи, стола¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зуботехнического, встроенной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выдвижной вытяжки, универсального ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бокса экологически закрытого, бокса¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для шлифмотора, устройства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разрезного для изготовления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разборных моделей, универсального ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата для горячей и холодной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полимеризации, аппарата ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для электрохимической полировки ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦8050,17 ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦ Подпрограмма “Ремонт объектов МУЗ “Зейская ЦРБ“ и благоустройство территории учреждений здравоохранения“ ¦

+----T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦4. ¦ Подготовка к проведению реконструкции ¦

+----+------------------------------T---------T----------T------------------------------T-----------------------------------+

¦4.1.¦Разработка проектно-сметной ¦920,00 ¦2010 ¦МУЗ “Зейская центральная ¦ ¦

¦ ¦документации на инфекционное ¦ ¦ ¦районная больница ¦ ¦

¦ ¦отделение ¦ ¦ ¦им. Б.Е.Смирнова“ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦920,00 ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦5. ¦ Проведение мероприятий по ремонтам отделений ¦

+----+------------------------------T---------T----------T------------------------------T-----------------------------------+

¦5.1.¦Ремонт кровли ¦1078,436 ¦2010 ¦МУЗ “Зейская центральная ¦Приведение к санитарным нормам и ¦

+----+------------------------------+---------+----------+районная больница ¦правилам условий осуществления ¦

¦5.2.¦Ремонт отмостки ¦91,00 ¦2012 ¦им. Б.Е.Смирнова“ ¦медицинской деятельности. ¦

+----+------------------------------+---------+----------+ ¦Восстановление вентиляционной ¦

¦5.3.¦Ремонтные работы в отделениях ¦4195,96 ¦2010 - ¦ ¦системы общей площадью 437 м. ¦

¦ ¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦Проведение ремонтных работ ¦

+----+------------------------------+---------+----------+ ¦в отделениях общей площадью ¦

¦5.4.¦Косметический ремонт ¦4523,80 ¦2010 - ¦ ¦2382 кв. м, косметического ремонта ¦

¦ ¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦общей площадью 2744 кв. м. ¦

+----+------------------------------+---------+----------+ ¦Улучшение условий пребывания ¦

¦5.5.¦Проектирование и монтаж ¦2250,50 ¦2011 ¦ ¦пациентов и медицинского персонала ¦

¦ ¦вентиляционной системы ¦ ¦ ¦ ¦в ЦРБ. Ремонт кровли общей площадью¦

+----+------------------------------+---------+----------+ ¦850 кв. м, отмостки - 114 кв. м. ¦

¦5.6.¦Электротехнические работы ¦1551,90 ¦2011 ¦ ¦Проведение капитальных ¦

+----+------------------------------+---------+----------+ ¦электротехнических работ ¦

¦5.7.¦Замена внутренней канализации ¦350,00 ¦2010 ¦ ¦в наркологическом и инфекционном ¦

+----+------------------------------+---------+----------+ ¦отделениях. Реконструкция ¦

¦5.8.¦Реконструкция крыльца ¦555,90 ¦2011 ¦ ¦3-х крылец и парадных входов общей ¦

¦ ¦с парадным входом с установкой¦ ¦ ¦ ¦площадью 45 кв. м, установка ¦

¦ ¦оконных и дверных блоков ¦ ¦ ¦ ¦8 окон и 6 дверных блоков. ¦

+----+------------------------------+---------+----------+ ¦3. Снижение производственного ¦

¦ ¦Итого ¦14597,49 ¦ ¦ ¦травматизма. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Снижение риска возникновения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нештатных ситуаций на территории ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦6. ¦ Благоустройство территорий ЦРБ ¦

+----+------------------------------T---------T----------T------------------------------T-----------------------------------+

¦6.1.¦Устройство автомобильной ¦411,20 ¦2012 ¦МУЗ “Зейская центральная ¦Обеспечит безопасность дорожного ¦

¦ ¦стоянки ¦ ¦ ¦районная больница ¦движения на территориях ЦРБ и ¦

+----+------------------------------+---------+----------+им. Б.Е.Смирнова“ ¦позволит предотвратить риск ¦

¦6.2.¦Устройство наружного освещения¦126,20 ¦2011 ¦ ¦возникновения нештатных ситуаций, ¦

+----+------------------------------+---------+----------+ ¦устройство автостоянки площадью ¦

¦6.3.¦Устройство и ремонт ограждения¦4188,00 ¦2011 ¦ ¦576,4 кв. м на 48 машин, ограждения¦

+----+------------------------------+---------+----------+ ¦общей площадью 800 кв. м и ¦

¦6.4.¦Приобретение и установка ¦35,57 ¦2010 ¦ ¦установка 2-х электромеханических ¦

¦ ¦электромеханического шлагбаума¦ ¦ ¦ ¦шлагбаумов. Снизится риск ¦

+----+------------------------------+---------+----------+ ¦возникновения травматизма пациентов¦

¦6.5.¦Изготовление урн для мусора ¦33,00 ¦2011 ¦ ¦и сотрудников ЦРБ путем устройства ¦

+----+------------------------------+---------+----------+ ¦наружного освещения (установка ¦

¦6.6.¦Устройство пешеходных дорожек ¦297,50 ¦2011 ¦ ¦12 ртутных светильников) и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пешеходных дорожек общей площадью ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦417 кв. м. Установка 10 урн ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для мусора позволит обеспечить ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистоту на территории ЦРБ ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦ ¦Итого ¦5091,47 ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦ Подпрограмма “Ремонт здания МУЗ “Зейская стоматологическая поликлиника“ ¦

+----T------------------------------T---------T----------T------------------------------T-----------------------------------+

¦7. ¦Замена светильников ¦79,40 ¦2010 ¦МУЗ “Зейская стоматологическая¦Приведение уровня освещенности ¦

¦ ¦в кабинетах (58 шт.) ¦ ¦ ¦поликлиника“ ¦рабочих мест к санитарным нормам ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦8. ¦ Реконструкция внутренней отделки здания ¦

+----+------------------------------T---------T----------T------------------------------T-----------------------------------+

¦8.1.¦Проведение капитального ¦2092,60 ¦2010 ¦МУЗ “Зейская стоматологическая¦Выполнение санитарных норм и ¦

¦ ¦ремонта согласно локальной ¦ ¦ ¦поликлиника“ ¦требований к зданиям поликлиники. ¦

¦ ¦смете ¦ ¦ ¦ ¦Стоимость одного кв. м ремонта ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания 5,287 тыс. рублей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(632 кв. м - 3341,46 тыс. рублей) ¦

+----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+-----------------------------------+

¦9. ¦ Замена оконных и дверных блоков ¦

+----+------------------------------T---------T----------T------------------------------T-----------------------------------+

¦9.1.¦Приобретение и установка ¦1248,86 ¦2011 ¦МУЗ “Зейская стоматологическая¦Приведение к санитарным нормам ¦

¦ ¦оконных пакетов (33 шт.), ¦ ¦ ¦поликлиника“ ¦здания поликлиники ¦

¦ ¦рольставен (33 шт.), дверных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦блоков (2 шт.). Демонтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦старых конструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦3420,86 ¦ ¦ ¦ ¦

L----+------------------------------+---------+----------+------------------------------+------------------------------------

Приложение N 2

к городской целевой программе

ОБЪЕМЫ, ИСТОЧНИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

-----T--------------------------------------T---------T-------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятий ¦ Всего ¦ Из них: ¦

¦п/п ¦ ¦ +------------------------T-------------------------T----------------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦

¦ ¦ ¦ +--------T-----T---------+--------T-------T--------+--------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦ город. ¦спец.¦ обл. ¦ город. ¦ спец. ¦ обл. ¦ город. ¦ обл. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦счет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ счет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦бюджет ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦ ¦Всего по программе ¦65756,54 ¦12925,86¦ ¦15336,49 ¦26218,17¦1255,90¦2206,45 ¦6913,670¦900,000¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦ Подпрограмма “Реконструкция терапевтического корпуса“ ¦

+----T--------------------------------------T---------T--------T-----T---------T--------T-------T--------T--------T-------+

¦1.1.¦Разработка проектно-сметной ¦600,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦документации на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реконструкции терапевтического корпуса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦2. ¦Проведение мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦2.1.¦Затраты на проведение подрядных торгов¦40,150 ¦ ¦ ¦ ¦40,150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦2.2.¦Проведение реконструкции согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проектно-сметной документации: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- подготовка территории строительства ¦3,760 ¦ ¦ ¦ ¦3,760 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- объекты энергетического хозяйства ¦191,830 ¦ ¦ ¦ ¦191,830 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- транспортного хозяйства связи ¦193,090 ¦ ¦ ¦ ¦193,090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- наружные сети канализации, ¦1719,670 ¦ ¦ ¦ ¦1719,670¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водо-, теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- основные объекты строительства ¦19636,130¦ ¦ ¦11380,039¦8256,090¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- ремонт кровли ¦2730,800 ¦2730,800¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- благоустройство, озеленение ¦935,320 ¦ ¦ ¦ ¦935,320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ Возмещение дополнительных затрат: ¦8225,800 ¦ ¦ ¦2056,448 ¦4112,900¦ ¦2056,448¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦резерв на непредвиденные работы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦затраты, связанные с уплатой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦налога НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦33676,55 ¦2730,800¦ ¦13436,49 ¦15452,81¦ ¦2056,448¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦ Подпрограмма “Оснащение дорогостоящим медицинским оборудованием“ ¦

+----T--------------------------------------T---------T--------T-----T---------T--------T-------T--------T--------T-------+

¦3.1.¦Приобретение аппарата искусственной ¦1800,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦900,00 ¦900,00 ¦

¦ ¦вентиляции легких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦3.2.¦Приобретение следящей аппаратуры ¦300,00 ¦ ¦ ¦ ¦150,00 ¦ ¦150,00 ¦ ¦ ¦

¦ ¦для РАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦3.3.¦Приобретение УЗИ-аппарата ¦3800,00 ¦1900,00 ¦ ¦1900,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦высокоразрешающей способности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦3.4.¦Оснащение терапевтического кабинета ¦520,93 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦520,93 ¦ ¦

¦ ¦стоматологической поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦3.5.¦Оснащение детского кабинета ¦88,32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦88,32 ¦ ¦

¦ ¦стоматологической поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦3.6.¦Оснащение хирургического кабинета ¦605,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦605,02 ¦ ¦

¦ ¦стоматологической поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦3.7.¦Оснащение ортопедического кабинета ¦935,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦935,90 ¦ ¦

¦ ¦стоматологической поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦ ¦Итого ¦8050,11 ¦1900,00 ¦ ¦1900,00 ¦150,00 ¦ ¦150,00 ¦3050,17 ¦900,00 ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦ Подпрограмма “Ремонт объектов МУЗ “Зейская ЦРБ“ и благоустройство территории учреждений здравоохранения“ ¦

+----T--------------------------------------T---------T--------T-----T---------T--------T-------T--------T--------T-------+

¦4. ¦Разработка проектно-сметной ¦920,00 ¦920,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦документации на инфекционное отделение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦ ¦920,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦5. ¦ Проведение мероприятий по ремонтам отделений ¦

+----+--------------------------------------T---------T--------T-----T---------T--------T-------T--------T--------T-------+

¦5.1.¦Ремонт кровли детского отделения ¦1078,436 ¦1078,436¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦5.2.¦Ремонт отмостки: ¦91,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- детского отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45,50 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- детской поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45,50 ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦5.3.¦Ремонтные работы в отделениях: ¦4195,96 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- детское отделение ¦ ¦1619,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- главный вход детской поликлиники ¦ ¦215,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- родильное отделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1305,80 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- приемный покой главного корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦537,90 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- пищеблок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦517,60 ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦5.4.¦Косметический ремонт: ¦4523,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- реанимационного отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000,00 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- детской поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1619,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- наркологического отделения ¦ ¦299,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- хирургического и травматологического¦ ¦1604,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦5.5.¦Проектирование и монтаж вентиляционной¦2250,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- детской поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦850,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- инфекционного отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦700,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- наркологического отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦700,00 ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦5.6.¦Электротехнические работы: ¦1551,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- наркологического отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦247,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- подвального помещения главного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1048,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- прачечной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦256,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦5.7.¦Замена внутренней канализации главного¦350,00 ¦350,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦5.8.¦Реконструкция крыльца с парадным ¦555,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦входом с установкой оконных и дверных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦блоков: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- приемного покоя главного корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- родильного отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦555,90 ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦ ¦Итого ¦14597,49 ¦5167,49 ¦ ¦ ¦4721,80 ¦1255,90¦ ¦3452,30 ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦6. ¦ Благоустройство территорий ЦРБ ¦

+----+--------------------------------------T---------T--------T-----T---------T--------T-------T--------T--------T-------+

¦6.1.¦Устройство автомобильной стоянки ¦411,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦411,20 ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦6.2.¦Устройство наружного освещения ¦126,20 ¦ ¦ ¦ ¦126,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦6.3.¦Устройство и ремонт ограждения ¦4188,00 ¦ ¦ ¦ ¦4188,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦6.4.¦Приобретение и установка ¦35,57 ¦35,57 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦электромеханического шлагбаума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦6.5.¦Изготовление урн для мусора ¦33,00 ¦ ¦ ¦ ¦33,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦6.6.¦Устройство пешеходных дорожек ¦297,50 ¦ ¦ ¦ ¦297,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦5091,47 ¦35,57 ¦ ¦ ¦4644,7 ¦ ¦ ¦411,20 ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦ Подпрограмма “Ремонт здания МУЗ “Зейская стоматологическая поликлиника“ ¦

+----T--------------------------------------T---------T--------T-----T---------T--------T-------T--------T--------T-------+

¦7. ¦Замена светильников в кабинетах ¦79,40 ¦79,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(58 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦8.1.¦Проведение капитального ремонта ¦2092,60 ¦2092,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦согласно локальной смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+-------+

¦9.1.¦Приобретение и установка оконных ¦1248,86 ¦ ¦ ¦ ¦1248,86 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пакетов (33 шт.), рольставен (33 шт.),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дверных блоков (2 шт.). Демонтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦старых конструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦3420,86 ¦2172,00 ¦ ¦ ¦1248,86 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+--------------------------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-------+--------+--------+--------