Законы и бизнес в России

Решение Думы города Благовещенска от 30.09.2004 N 51/146 “Об отчете об исполнении городского бюджета за первое полугодие 2004 года“

ДУМА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2004 г. N 51/146

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА

Заслушав отчет администрации города Благовещенска об исполнении городского бюджета за первое полугодие 2004 года, городская Дума города Благовещенска решила:

Отчет об исполнении городского бюджета города Благовещенска за первое полугодие 2004 года принять к сведению.

Мэр

города Благовещенска

А.М.КОЛЯДИН

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

2004 ГОДА

--------T-------------------------------T-------------------T-----------T-------------------¬

¦ ¦ ¦ План (тыс. руб.) ¦ Исполнено ¦Процент исполнения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ на 1 июля ¦ к плану (%) ¦

¦ ¦ +---------T---------+ 2004 года +---------T---------+

¦ ¦ ¦2004 год ¦ I ¦(тыс. руб.)¦2004 год ¦ I ¦

¦ ¦ ¦ ¦полугодие¦ ¦ ¦полугодие¦

¦ ¦ ¦ ¦2004 года¦ ¦ ¦2004 года¦

+-------+-------------------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+

¦1000000¦Налоговые доходы, всего ¦859371 ¦415205 ¦430811 ¦50,1 ¦103,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1010000¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦566564 ¦279584 ¦289598 ¦51,1 ¦103,6 ¦

¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1010100¦Налог на прибыль организаций ¦77596 ¦39710 ¦65627 ¦84,6 ¦165,3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1010200¦Налог на доходы физических лиц ¦488968 ¦239874 ¦223971 ¦45,8 ¦93,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1020000¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ¦37491 ¦19763 ¦23409 ¦62,4 ¦118,4 ¦

¦ ¦ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1020200¦Акцизы ¦34174 ¦16446 ¦17178 ¦50,3 ¦104,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1020400¦Лицензионные и регистрационные ¦0 ¦0 ¦1 ¦- ¦- ¦

¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1020700¦Налог с продаж (в части сумм по¦3317 ¦3317 ¦6230 ¦187,8 ¦187,8 ¦

¦ ¦расчетам за 2003 год и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦погашения задолженности прошлых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1030000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦94483 ¦45155 ¦55992 ¦59,3 ¦124,0 ¦

¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи¦39882 ¦17855 ¦22925 ¦57,5 ¦128,4 ¦

¦ ¦с применением упрощенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1030200¦Единый налог на вмененный доход¦54601 ¦27300 ¦33067 ¦60,6 ¦121,1 ¦

¦ ¦для отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1040000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦69086 ¦32345 ¦26699 ¦38,6 ¦82,5 ¦

¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1040100¦Налог на имущество физических ¦4172 ¦1536 ¦727 ¦17,4 ¦47,3 ¦

¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1040200¦Налог на имущество организаций ¦49789 ¦15749 ¦12116 ¦24,3 ¦76,9 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1040300¦Налог с имущества, переходящего¦125 ¦60 ¦42 ¦33,6 ¦70,0 ¦

¦ ¦в порядке наследования или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1040600¦Налог на имущество предприятий ¦15000 ¦15000 ¦13814 ¦92,1 ¦92,1 ¦

¦ ¦(в части сумм, зачисляемых по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расчетам за 2003 год, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦погашения задолженности прошлых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1050000¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ¦30633 ¦6139 ¦9982 ¦32,6 ¦162,6 ¦

¦ ¦ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1050100¦Платежи за пользование недрами ¦0 ¦0 ¦-4 ¦- ¦- ¦

¦ ¦(в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1050300¦Налог на добычу полезных ¦1670 ¦824 ¦886 ¦53,1 ¦107,5 ¦

¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1050500¦Водный налог ¦1298 ¦474 ¦301 ¦23,2 ¦63,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1050700¦Земельный налог ¦27665 ¦4841 ¦8799 ¦31,8 ¦181,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1400000¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦61114 ¦32219 ¦25131 ¦41,1 ¦78,0 ¦

¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1400100¦Государственная пошлина ¦54294 ¦29264 ¦23600 ¦43,5 ¦80,6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦6820 ¦2955 ¦1531 ¦22,4 ¦51,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2000000¦Неналоговые доходы, всего ¦105933 ¦46988 ¦50541 ¦47,7 ¦107,6 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2010000¦ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ¦86940 ¦37520 ¦41311 ¦47,5 ¦110,1 ¦

¦ ¦ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2010100¦Дивиденды по акциям, ¦28 ¦28 ¦5 ¦17,9 ¦17,9 ¦

¦ ¦находящимся в государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦или муниципальной собственности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду ¦76912 ¦34492 ¦39790 ¦51,7 ¦115,4 ¦

¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственной или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2010600¦Доходы от оказания услуг или ¦0 ¦0 ¦4 ¦- ¦- ¦

¦ ¦компенсации затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2010800¦Платежи от государственных и ¦10000 ¦3000 ¦942 ¦9,4 ¦31,4 ¦

¦ ¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2011000¦Доходы от продажи квартир ¦0 ¦0 ¦340 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2012000¦Доходы от продажи оборудования,¦0 ¦0 ¦240 ¦- ¦- ¦

¦ ¦транспортных средств и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2013000¦Средства от распоряжения и ¦0 ¦0 ¦-10 ¦- ¦- ¦

¦ ¦реализации конфискованного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦иного имущества, обращенного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доход государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2060000¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И ¦3086 ¦1368 ¦1434 ¦46,5 ¦104,8 ¦

¦ ¦СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2070000¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ¦15907 ¦8100 ¦7721 ¦48,5 ¦95,3 ¦

¦ ¦УЩЕРБА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2090000¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦0 ¦0 ¦75 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦965304 ¦462193 ¦481352 ¦49,9 ¦104,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦499706 ¦270389 ¦270067 ¦54,0 ¦99,9 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3020100¦Дотации от других бюджетов ¦34663 ¦28752 ¦28752 ¦82,9 ¦100,0 ¦

¦ ¦бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3020200¦Субвенции от других бюджетов ¦302182 ¦160116 ¦159794 ¦52,9 ¦99,8 ¦

¦ ¦бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3020300¦Средства, получаемые по ¦244 ¦244 ¦244 ¦100,0 ¦100,0 ¦

¦ ¦взаимным расчетам, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦компенсации дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органами государственной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3020400¦Субсидии от других бюджетов ¦162617 ¦81277 ¦81277 ¦50,0 ¦100,0 ¦

¦ ¦бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И¦70391 ¦35212 ¦28834 ¦41,0 ¦81,9 ¦

¦ ¦ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦1535401 ¦767794 ¦780253 ¦50,8 ¦101,6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦0100 ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ¦107059 ¦56758 ¦47401 ¦44,3 ¦83,5 ¦

¦ ¦МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦0106 ¦Функционирование ¦8992 ¦4392 ¦3512 ¦39,1 ¦80,0 ¦

¦ ¦представительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦0106 ¦Функционирование исполнительных¦98067 ¦52366 ¦43889 ¦44,8 ¦83,8 ¦

¦ ¦органов местного самоуправления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦0500 ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ¦3304 ¦1753 ¦1585 ¦48,0 ¦90,4 ¦

¦ ¦И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ГОСУДАРСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦0501 ¦Органы внутренних дел ¦3304 ¦1753 ¦1585 ¦48,0 ¦90,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦0700 ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦69529 ¦34861 ¦19608 ¦28,2 ¦56,2 ¦

¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦0701 ¦Топливно-энергетический ¦2949 ¦866 ¦6 ¦0,2 ¦0,7 ¦

¦ ¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦0705 ¦Другие отрасли промышленности ¦125 ¦125 ¦125 ¦100,0 ¦100,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦0707 ¦Строительство, архитектура ¦66455 ¦33870 ¦19477 ¦29,3 ¦57,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦0802 ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦8308 ¦4749 ¦4521 ¦18,3 ¦32,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1000 ¦ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ¦2084 ¦950 ¦950 ¦45,6 ¦100,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1001 ¦Автомобильный транспорт ¦1057 ¦470 ¦470 ¦44,5 ¦100,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1005 ¦Прочие виды транспорта ¦1027 ¦480 ¦480 ¦46,7 ¦100,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1200 ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦375295 ¦214494 ¦166074 ¦44,3 ¦77,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1201 ¦Жилищное хозяйство ¦293111 ¦159743 ¦119757 ¦40,9 ¦75,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1202 ¦Коммунальное хозяйство ¦71434 ¦49246 ¦41849 ¦58,6 ¦85,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1203 ¦Прочие структуры коммунального ¦10750 ¦5505 ¦4468 ¦41,6 ¦81,2 ¦

¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1300 ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦11714 ¦6019 ¦5135 ¦43,8 ¦85,3 ¦

¦ ¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1302 ¦Предупреждение и ликвидация ¦11333 ¦5735 ¦4853 ¦42,8 ¦84,6 ¦

¦ ¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ситуаций и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1303 ¦Гражданская оборона ¦381 ¦284 ¦282 ¦74,0 ¦99,3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1400 ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦485763 ¦278597 ¦243566 ¦50,1 ¦87,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1401 ¦Дошкольное образование ¦113812 ¦62561 ¦58941 ¦51,8 ¦94,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1402 ¦Общее образование ¦311413 ¦181473 ¦152993 ¦49,1 ¦84,3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1407 ¦Прочие расходы в области ¦60538 ¦34563 ¦31632 ¦52,3 ¦91,5 ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1500 ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И ¦18684 ¦9591 ¦7173 ¦38,4 ¦74,8 ¦

¦ ¦КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1501 ¦Культура и искусство ¦15210 ¦7512 ¦5349 ¦35,2 ¦71,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1502 ¦Кинематография ¦2640 ¦1320 ¦1065 ¦40,3 ¦80,7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1503 ¦Прочие мероприятия в области ¦834 ¦759 ¦759 ¦91,0 ¦100,0 ¦

¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1600 ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦3656 ¦1825 ¦1821 ¦49,8 ¦99,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1601 ¦Телевидение и радиовещание ¦1893 ¦943 ¦941 ¦49,7 ¦99,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1602 ¦Периодическая печать и ¦1763 ¦882 ¦880 ¦49,9 ¦99,8 ¦

¦ ¦издательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1700 ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ¦282317 ¦137627 ¦127580 ¦45,2 ¦92,7 ¦

¦ ¦КУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1701 ¦Здравоохранение ¦251359 ¦121421 ¦111396 ¦44,3 ¦91,7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1703 ¦Физическая культура и спорт ¦3849 ¦2462 ¦2440 ¦63,4 ¦99,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1704 ¦Обязательное медицинское ¦27109 ¦13744 ¦13744 ¦50,7 ¦100,0 ¦

¦ ¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1800 ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦240097 ¦130844 ¦121793 ¦50,7 ¦93,1 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1801 ¦Учреждения социального ¦21062 ¦11846 ¦10196 ¦48,4 ¦86,1 ¦

¦ ¦обеспечения и службы занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1802 ¦Социальная помощь ¦7780 ¦3976 ¦2451 ¦31,5 ¦61,6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1803 ¦Молодежная политика ¦818 ¦418 ¦303 ¦37,0 ¦72,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1806 ¦Прочие мероприятия в области ¦174310 ¦96540 ¦91310 ¦52,4 ¦94,6 ¦

¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1807 ¦Государственные пособия ¦36127 ¦18064 ¦17533 ¦48,5 ¦97,1 ¦

¦ ¦гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1900 ¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И¦936 ¦468 ¦432 ¦46,2 ¦92,3 ¦

¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1901 ¦Обслуживание муниципального ¦936 ¦468 ¦432 ¦46,2 ¦92,3 ¦

¦ ¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2601 ¦ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦6929 ¦3800 ¦3500 ¦50,5 ¦92,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3000 ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦13420 ¦5815 ¦5177 ¦38,6 ¦89,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3001 ¦Резервные фонды ¦2778 ¦1278 ¦909 ¦32,7 ¦71,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3002 ¦Проведение выборов и ¦2702 ¦0 ¦0 ¦- ¦- ¦

¦ ¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3004 ¦Прочие расходы, не отнесенные к¦7940 ¦4537 ¦4268 ¦53,8 ¦94,1 ¦

¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- расходы по содержанию ¦5778 ¦3434 ¦3216 ¦55,7 ¦93,7 ¦

¦ ¦военного комиссариата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- расходы на грамоты ¦132 ¦66 ¦47 ¦35,6 ¦71,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- финансовая поддержка ¦1071 ¦528 ¦499 ¦46,6 ¦94,5 ¦

¦ ¦общественных объединений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- межрайонная ИМНС N 1 России ¦900 ¦450 ¦440 ¦48,9 ¦97,8 ¦

¦ ¦по Амурской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- прочие расходы ¦59 ¦59 ¦66 ¦111,9 ¦111,9 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦1629095 ¦888151 ¦753316 ¦46,2 ¦84,8 ¦

L-------+-------------------------------+---------+---------+-----------+---------+----------

Профицит бюджета (со знаком -93694 -120357 26937

“плюс“)

Дефицит бюджета (со знаком

“минус“)

Источники внутреннего 93694 120357 -26937

финансирования дефицита

Кредитные соглашения и 138453 147294 0

договоры, заключенные от имени

муниципальных образований

- получение кредитов 158453 167294 20000

- погашение основной суммы 20000 20000 20000

долга

Поступления от продажи 2279 2279 2279

имущества, находящегося в

государственной и муниципальной

собственности

Бюджетные ссуды, полученные от -30915 -13093 -13093

бюджетов других уровней

- получение бюджетных ссуд 0 0 0

- погашение основной суммы 30915 13093 13093

задолженности

Изменение остатков средств -16123 -16123 -16123

бюджета

- остатки на начало отчетного 13282 13282 13282

периода

- остатки на конец отчетного 29405 29405 29405

периода

Справочно:

Оплата труда 336503 182776 176527

Начисления на оплату труда 119369 64601 58711

Итого 455872 247377 235238

Доля заработной платы к 28,0 27,9 31,2

расходам

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

2004 ГОДА ПО РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

-------------------------------T---T---T--T------------------T-----------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Мин¦Раз¦ПР¦ План (тыс. руб.) ¦ Исполнено ¦Процент исполнения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 1 июля ¦ к плану (%) “¦

¦ ¦ ¦ ¦ +--------T---------+ 2004 года +---------T---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 год¦ I ¦(тыс. руб.)¦2004 год ¦ I ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полугодие¦ ¦ ¦полугодие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 года¦ ¦ ¦2004 года¦

+------------------------------+---+---+--+--------+---------+-----------+---------+---------+

¦Городская Дума ¦001¦01 ¦06¦8992 ¦4392 ¦3512 ¦39,1 ¦80,0 ¦

¦г. Благовещенска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Администрация г. Благовещенска¦002¦ ¦ ¦65674 ¦35165 ¦27970 ¦42,6 ¦79,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- содержание аппарата ¦002¦01 ¦06¦48677 ¦26562 ¦21836 ¦44,9 ¦82,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- органы внутренних дел ¦002¦05 ¦01¦104 ¦64 ¦57 ¦54,8 ¦89,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- промышленность ¦002¦07 ¦00¦125 ¦125 ¦125 ¦100,0 ¦100,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- исполнение решений суда ¦002¦07 ¦00¦0 ¦0 ¦872 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- земельный комитет ¦002¦08 ¦02¦8308 ¦4749 ¦1521 ¦18,3 ¦32,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- мероприятия по ГО ¦002¦13 ¦03¦381 ¦284 ¦282 ¦74,0 ¦99,3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- физкультура и спорт ¦002¦17 ¦03¦3849 ¦2462 ¦2440 ¦63,4 ¦99,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие расходы ¦002¦30 ¦00¦4230 ¦919 ¦837 ¦19,8 ¦91,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Финансовое управление ¦004¦ ¦ ¦221422 ¦116765 ¦107897 ¦48,7 ¦92,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- содержание аппарата ¦004¦01 ¦06¦9468 ¦4890 ¦4361 ¦46,1 ¦89,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- промышленность, ¦004¦07 ¦07¦14005 ¦5850 ¦4491 ¦32,1 ¦76,8 ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- жилищно-коммунальное ¦004¦12 ¦01¦2167 ¦1084 ¦0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦хозяйство (субсидии населению,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦вывоз мусора) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- наем жилья военнослужащими ¦004¦12 ¦03¦91 ¦91 ¦43 ¦47,3 ¦47,3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- ФОМС (субсидии на частичное ¦004¦17 ¦04¦27109 ¦13744 ¦13744 ¦50,7 ¦100,0 ¦

¦погашение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦задолженности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие трансферты населению ¦004¦18 ¦06¦165829 ¦90321 ¦84826 ¦51,2 ¦93,9 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- обслуживание муниципального ¦004¦19 ¦01¦936 ¦468 ¦432 ¦46,2 ¦92,3 ¦

¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие расходы (резервный ¦004¦30 ¦01¦1817 ¦317 ¦- ¦- ¦- ¦

¦фонд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Медицинский вытрезвитель ¦005¦05 ¦01¦3200 ¦1689 ¦1528 ¦47,8 ¦90,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦УП “Амургостранссигнал“ ¦006¦26 ¦01¦6929 ¦3800 ¦3500 ¦50,5 ¦92,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ОАО “Гортопсбыт“ ¦007¦ ¦ ¦2847 ¦810 ¦0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие субсидии ¦007¦07 ¦01¦2797 ¦800 ¦0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие трансферты населению ¦007¦18 ¦06¦50 ¦10 ¦0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ОАО “Амурские коммунальные ¦010¦ ¦ ¦182487 ¦92648 ¦65810 ¦36,1 ¦71,0 ¦

¦системы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- жилищное хозяйство ¦010¦12 ¦01¦178943 ¦90878 ¦64579 ¦36,1 ¦71,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие трансферты населению ¦010¦18 ¦06¦3544 ¦1770 ¦1231 ¦34,7 ¦69,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦МПЖРЭП г. Благовещенска ¦011¦ ¦ ¦56073 ¦38275 ¦33679 ¦60,1 ¦88,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- жилищное хозяйство ¦011¦12 ¦01¦55913 ¦38195 ¦33599 ¦60,1 ¦88,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие трансферты населению ¦011¦18 ¦06¦160 ¦80 ¦80 ¦50,0 ¦100,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦МП “Белогорьевское МЖКХ“ ¦012¦ ¦ ¦22488 ¦16895 ¦11407 ¦50,7 ¦67,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- жилищное хозяйство ¦012¦12 ¦01¦22264 ¦16778 ¦11298 ¦50,7 ¦67,3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие структуры ¦012¦12 ¦03¦189 ¦99 ¦95 ¦50,3 ¦96,0 ¦

¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие трансферты населению ¦012¦18 ¦06¦35 ¦18 ¦14 ¦40,0 ¦77,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦МП “Банно-прачечные услуги“ ¦014¦12 ¦03¦4200 ¦2400 ¦2130 ¦50,7 ¦88,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦МП “Ритуальные услуги“ ¦015¦ ¦ ¦12270 ¦5915 ¦3978 ¦32,4 ¦67,3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- кладбище на 17 км ¦015¦07 ¦07¦6000 ¦3000 ¦1778 ¦29,6 ¦59,3 ¦

¦Новотроицкого шоссе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(2 очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие субсидии ¦015¦12 ¦03¦6270 ¦2915 ¦2200 ¦35,1 ¦75,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ОАО “Дальсвязь“ ¦017¦18 ¦06¦2 ¦2 ¦0 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Управление ЖКХ ¦018¦ ¦ ¦110333 ¦64912 ¦54402 ¦49,3 ¦83,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- содержание аппарата ¦018¦01 ¦06¦6811 ¦3590 ¦2921 ¦42,9 ¦81,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- капремонт жилья ¦018¦12 ¦01¦32022 ¦12010 ¦9566 ¦29,9 ¦79,7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- благоустройство ¦018¦12 ¦02¦71434 ¦49246 ¦41849 ¦58,6 ¦85,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие расходы ¦018¦30 ¦01¦66 ¦66 ¦66 ¦100,0 ¦100,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ОАО “Амургаз“ ¦020¦18 ¦06¦2 ¦2 ¦0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦МП “Городское управление ¦021¦07 ¦07¦52450 ¦27220 ¦12336 ¦23,5 ¦45,3 ¦

¦капитального строительства“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Управление по делам ¦022¦13 ¦02¦11333 ¦5735 ¦4853 ¦42,8 ¦84,6 ¦

¦гражданской обороны и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Управление образования ¦023¦ ¦ ¦467790 ¦268725 ¦237654 ¦50,8 ¦88,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- содержание аппарата ¦023¦01 ¦06¦4935 ¦2459 ¦2244 ¦45,5 ¦91,3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- дошкольное образование ¦023¦14 ¦01¦111849 ¦61439 ¦57867 ¦51,7 ¦94,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- общее образование ¦023¦14 ¦02¦292032 ¦171125 ¦146321 ¦50,1 ¦85,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие учреждения ¦023¦14 ¦07¦58974 ¦33702 ¦31222 ¦52,9 ¦92,6 ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Отдел культуры ¦024¦ ¦ ¦26229 ¦14504 ¦10977 ¦41,9 ¦75,7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- содержание аппарата ¦024¦01 ¦06¦1767 ¦944 ¦780 ¦44,1 ¦82,6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- музыкальные школы, ¦024¦14 ¦02¦9735 ¦6198 ¦4930 ¦50,6 ¦79,5 ¦

¦художественные школы, ЦДТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- учреждения культуры ¦024¦15 ¦01¦14405 ¦7040 ¦4945 ¦34,3 ¦70,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие расходы ¦024¦30 ¦01¦322 ¦322 ¦322 ¦100,0 ¦100,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦МУ “Культурно-социальный ¦026¦15 ¦02¦2640 ¦1320 ¦1065 ¦40,3 ¦80,7 ¦

¦кинокомплекс “Благовещенск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦МУ “ИА “Город“ ¦027¦ ¦ ¦1922 ¦972 ¦969 ¦50,4 ¦99,7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- телевидение ¦027¦16 ¦01¦1893 ¦943 ¦941 ¦49,7 ¦99,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие расходы ¦027¦30 ¦01¦29 ¦29 ¦28 ¦96,6 ¦96,6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦МУ “Издательский центр ¦028¦16 ¦02¦1763 ¦882 ¦880 ¦49,9 ¦99,8 ¦

¦“Благовещенск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Управление здравоохранения ¦029¦ ¦ ¦255268 ¦123332 ¦113005 ¦44,3 ¦91,6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- содержание аппарата ¦029¦01 ¦06¦6115 ¦3050 ¦2696 ¦44,1 ¦88,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- учреждения здравоохранения ¦029¦17 ¦01¦248953 ¦120082 ¦110109 ¦44,2 ¦91,7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие расходы ¦029¦30 ¦01¦200 ¦200 ¦200 ¦100,0 ¦100,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Управление соцзащиты населения¦030¦ ¦ ¦81074 ¦43854 ¦40368 ¦49,8 ¦92,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- содержание аппарата ¦030¦01 ¦06¦7328 ¦3766 ¦3252 ¦44,4 ¦86,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- областное постановление ¦030¦07 ¦01¦32 ¦6 ¦6 ¦18,8 ¦100,0 ¦

¦“Почетный донор“ (топливо) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- областное постановление ¦030¦10 ¦01¦1057 ¦470 ¦470 ¦44,5 ¦100,0 ¦

¦“Почетный донор“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(автомобильный транспорт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- областное постановление ¦030¦10 ¦05¦1027 ¦480 ¦480 ¦46,7 ¦100,0 ¦

¦“Почетный донор“ (прочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦транспорт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- областное постановление ¦030¦12 ¦01¦1802 ¦798 ¦715 ¦39,7 ¦89,6 ¦

¦“Почетный донор“ (ЖКХ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- областное постановление ¦030¦17 ¦01¦103 ¦38 ¦38 ¦36,9 ¦100,0 ¦

¦“Почетный донор“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- социальная политика ¦030¦18 ¦01¦21062 ¦11846 ¦10196 ¦48,4 ¦86,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- социальная помощь ¦030¦18 ¦02¦7780 ¦3976 ¦2451 ¦31,5 ¦61,6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- льготы (Чернобыль, герои, ¦030¦18 ¦06¦4678 ¦4332 ¦5159 ¦110,3 ¦119,1 ¦

¦реабилитированные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- государственные пособия на ¦030¦18 ¦07¦36127 ¦18064 ¦17533 ¦48,5 ¦97,1 ¦

¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие расходы ¦030¦30 ¦00¦78 ¦78 ¦68 ¦87,2 ¦87,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Отдел по делам молодежи ¦031¦ ¦ ¦5254 ¦2673 ¦1791 ¦34,1 ¦67,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- содержание аппарата ¦031¦01 ¦06¦1126 ¦593 ¦419 ¦37,2 ¦70,7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- подростковые клубы ¦031¦14 ¦02¦2537 ¦1182 ¦1030 ¦40,6 ¦87,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- летний отдых детей ¦031¦14 ¦07¦773 ¦480 ¦39 ¦5,0 ¦8,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- молодежная политика ¦031¦18 ¦03¦818 ¦418 ¦303 ¦37,0 ¦72,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Военный комиссариат ¦032¦30 ¦04¦5778 ¦3434 ¦3216 ¦55,7 ¦93,7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Комитет по управлению ¦034¦01 ¦06¦10762 ¦5917 ¦4824 ¦44,8 ¦81,5 ¦

¦имуществом г. Благовещенска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Белогорьевская сельская ¦036¦ ¦ ¦7915 ¦4498 ¦4225 ¦53,4 ¦93,9 ¦

¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- содержание аппарата ¦036¦01 ¦06¦1078 ¦595 ¦556 ¦51,6 ¦93,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- образование ¦036¦14 ¦00¦3713 ¦2121 ¦2007 ¦54,1 ¦94,6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- культура ¦036¦15 ¦00¦821 ¦481 ¦413 ¦50,3 ¦85,9 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- здравоохранение ¦036¦17 ¦01¦2303 ¦1301 ¦1249 ¦54,2 ¦96,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Межрайонная ИМНС России N 1 по¦037¦30 ¦04¦900 ¦450 ¦440 ¦48,9 ¦97,8 ¦

¦Амурской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦МУП “Городской парк культуры и¦041¦15 ¦03¦818 ¦750 ¦750 ¦91,7 ¦100,0 ¦

¦отдыха“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ОАО “Благовещенский завод ¦042¦ ¦ ¦130 ¦65 ¦0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦строительных материалов“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие субсидии ¦042¦07 ¦05¦120 ¦60 ¦0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие трансферты населению ¦042¦18 ¦06¦10 ¦5 ¦0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ОГУП “Строитель“ ¦046¦14 ¦02¦150 ¦150 ¦150 ¦100,0 ¦100,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Всего расходов ¦ ¦ ¦ ¦1629095 ¦888151 ¦753316 ¦46,2 ¦84,8 ¦

L------------------------------+---+---+--+--------+---------+-----------+---------+----------

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА

Бюджет города Благовещенска за первое полугодие 2004 года исполнен по доходам на 101,6 процента (уточненный план 767794 тыс. рублей, исполнено 780253 тыс. рублей), к годовому назначению исполнение составило 50,8 процента (годовой план 1535401 тыс. рублей). По закрепленным доходам исполнение составило 104,1 процента (план 462193 тыс. рублей, исполнено 481352 тыс. рублей). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступило закрепленных доходов больше на 55945 тыс. рублей (на 1 июля 2003 года - 425407 тыс. рублей).

Значительное отклонение фактического исполнения доходов от бюджетных назначений наблюдается по следующим налогам и неналоговым платежам: по налогу с продаж (план 3317 тыс. рублей, исполнено 6230 тыс. рублей - на 187,8 процента), по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (план 17855 тыс. рублей, исполнено 22925 тыс. рублей - 128,3 процента), по земельному налогу (план 4841 тыс. рублей, исполнено 8799 тыс. рублей - 181,7 процента), по арендной плате за земли (план 14955 тыс. рублей, исполнено 20100 тыс. рублей - 134,4 процента).

Перевыполнение плановых показателей по налогу с продаж объясняется тем, что кроме планируемого поступления налога по расчетам IV квартала 2003 года дополнительно поступила недоимка прошлых лет.

С 2004 года налоговым законодательством расширен перечень плательщиков единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в результате увеличились и поступления в бюджет данного налога.

Так как сроки уплаты по земельному налогу падают на IV квартал, в I квартале 2004 года планировались поступления недоимки по данному налогу (в размере 10 процентов от задолженности), однако поступило недоимки по налогу больше запланированного на 3957 тыс. рублей, что объясняется усилением контроля за соблюдением налоговой дисциплины со стороны налоговой инспекции. Так, на 1 апреля 2004 года налоговой инспекцией направлено налогоплательщикам 3084 требования об уплате налогов во все уровни бюджетов на сумму 377240 тыс. рублей, погашено задолженности предприятиями-должниками после получения требований 60585 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет 11284 тыс. рублей. Выставлено инкассовых поручений на счета предприятий 6491 шт. на сумму 102250 тыс. рублей, поступило со счетов по инкассовым поручениям 5413 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет 156 тыс. рублей.

Невыполнение плана по налогу на доходы физических лиц на 15904 тыс. рублей (план 239874 тыс. рублей, исполнено 223971 тыс. рублей), налогу на имущество организаций (с поступлениями по расчетам 2003 года и погашением задолженности прошлых лет) на 4819 тыс. рублей (план 30749 тыс. рублей, исполнено 25930 тыс. рублей), водному налогу на 174 тыс. рублей (план 474 тыс. рублей, исполнено 300 тыс. рублей), местным налогам и сборам на 1424 тыс. рублей (план 2955 тыс. рублей, исполнено 1531 тыс. рублей) объясняется наличием недоимки, которая на 1 июля 2004 года составила:

по налогу на доходы физических лиц - 22067 тыс. рублей;

по акцизам - 232 тыс. рублей;

по налогу на имущество организаций - 4461 тыс. рублей;

по налогу на добычу полезных ископаемых - 5624 тыс. рублей;

по плате за воду - 201 тыс. рублей;

по местным налогам и сборам - 351 тыс. рублей.

Исполнение по доходам от использования муниципального имущества на 1 июля 2004 года составило 110,1 процента (план 37520 тыс. рублей, исполнено 41311 тыс. рублей), в том числе:

аренда земли - 134,4 процента (план 14955 тыс. рублей, исполнено 20100 тыс. рублей);

аренда прочего муниципального имущества - 100,8 процента (план 19537 тыс. рублей, исполнено 19689 тыс. рублей);

перечисление части прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей муниципальных предприятий, - 31,4 процента (план 3000 тыс. рублей, исполнено 941 тыс. рублей);

дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности, - 17,9 процента (план 28 тыс. рублей, исполнено 5 тыс. рублей).

С целью эффективного использования муниципального имущества с 1 марта 2004 года изменился механизм расчета арендной платы, в результате арендная плата за сдачу в аренду недвижимого муниципального имущества повысилась в среднем на 20 - 30 процентов и в итоге сверх плана поступило в бюджет в I полугодии 152 тыс. рублей.

В I полугодии 2004 года планировалось поступление задолженности по перечислению части прибыли муниципальных предприятий, однако ни одно предприятие, имеющее задолженность по данному платежу, не произвело перечислений в городской бюджет, поэтому задолженность на 1 июля осталась прежней, то есть 16264,2 тыс. рублей.

В течение I полугодия 2004 года перечислили в городской бюджет часть прибыли по результатам работы за 2003 год следующие муниципальные предприятия: МП “Рекламно-информационное агентство“ - 291 тыс. рублей, МП “Городской деловой центр“ - 45 тыс. рублей, МП г. Благовещенска “Городская аптека“ - 40 тыс. рублей, МП “Гостиничное хозяйство“ - 565 тыс. рублей.

Средства, поступившие в виде безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы, составили 270067 тыс. рублей при плане I полугодия 2004 года - 270389 тыс. рублей (приложение N 1), в том числе:

- дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ - 28752 тыс. рублей;

- субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ - 159794 тыс. рублей;

- средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, - 244 тыс. рублей;

- субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ - 81277 тыс. рублей.

В I полугодии 2004 года поступило доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой бюджетными учреждениями 28834 тыс. рублей, что составляет 81,9 процента от плановых назначений (план 35212 тыс. рублей).

План первого полугодия 2004 года по расходам исполнен на 84,8 процента (план 888151 тыс. рублей, выполнено 753316 тыс. рублей). К годовому назначению выполнение составило 46,2 процента (2004 год - 1629095 тыс. рублей).

Ведущее место в расходной части городского бюджета занимают социально значимые отрасли (образование, здравоохранение и физическая культура, социальная политика, культура, искусство и кинематография). Таким образом, социальная направленность бюджета сохраняется. Выполнение плана по основным отраслям составило:

------------------------------------T-------------------T--------------¬

¦ ¦ Исполнено за I ¦ Доля в общей ¦

¦ ¦полугодие 2004 года¦сумме расходов¦

¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ по плану (%) ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------------+

¦Расходы, всего ¦753316 ¦- ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------------+

¦В том числе: ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------------+

¦- на экономику города ¦204218 ¦30,2 ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------------+

¦- на социально-культурные ¦500112 ¦63 ¦

¦мероприятия ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------------+

¦- на содержание органов ¦48986 ¦6,8 ¦

¦государственной власти, управления ¦ ¦ ¦

¦и правоохранения ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------+-------------------+---------------

На выплату заработной платы, отпускных работникам бюджетных учреждений направлено 176527 тыс. рублей, начислений на оплату труда - 58711 тыс. рублей, всего на общую сумму 235238 тыс. рублей, что составляет 31,2 процента в общей сумме расходов городского бюджета при плане 27,9 процента.

Источниками выплаты заработной платы являлись:

(тыс. рублей)

прочие дотации - 6766;

прочие субвенции - 76323;

собственные средства городского бюджета - 152149.

Доля собственных средств, направленная на выплату заработной платы, составляет 31,6 процента при плане 32,1 процента.

Кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам городского бюджета на 1 июля 2004 года снизилась на 95951 тыс. рублей по сравнению с началом года (на 1 января 2004 года - 156854 тыс. рублей) и состав“ла 60903 тыс. рублей, из них по заработной плате бюджетным учреждениям за июнь 2004 года - 1151 тыс. рублей (учреждения культуры - 1007 тыс. рублей, отдел по делам молодежи - 144 тыс. рублей).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На содержание органов местного самоуправления в I полугодии 2004 года выделено 47401 тыс. рублей, что составило 83,5 процента к полугодовому плану.

На содержание городской Думы и контрольно-счетной палаты в отчетном периоде предусмотрено в городском бюджете 4392 тыс. рублей, исполнено 3512 тыс. рублей, или 80 процентов к плану. Среднемесячное денежное содержание муниципальных служащих и работников, осуществляющих хозяйственное обеспечение, составило 19565 рублей.

Для функционирования администрации города и ее структурных подразделений направлено в I полугодии текущего года 43333 тыс. рублей, или 83,1 процента к плану - 51771 тыс. рублей. Среднемесячное денежное содержание муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание, составило 10671 рубль. Фактически на отчетный период занято 408 единиц при штатной численности 428.

На содержание Белогорьевской сельской администрации направлено 556 тыс. рублей, что составило 93,4 процента к плану I полугодия - 595 тыс. рублей.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

По разделу “Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства“ ассигнования исполнены на 90,4 процента, при плане 1753 тыс. рублей профинансировано 1585 тыс. рублей.

На содержание медицинского вытрезвителя в I полугодии направлено 1528 тыс. рублей, или 90,5 процента, к плану 1689 тыс. рублей.

За отчетный период в городской бюджет поступила плата от лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель, в сумме 249 тыс. рублей при плане 382 тыс. рублей.

В I полугодии на содержание линейного отдела внутренних дел п. Аэропорт (оплата коммунальных услуг) направлено 89 процентов бюджетных ассигнований, при плане 64 тыс. рублей исполнено 57 тыс. рублей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО

По отрасли “Промышленность, энергетика и строительство“ фактическое исполнение за I полугодие 2004 года составило 19608 тыс. рублей, или 56,2 процента (утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 34861 тыс. рублей).

Топливно-энергетический комплекс. По данному подразделу фактическое исполнение составило 6 тыс. рублей, утверждено в бюджете 866 тыс. рублей.

На реализацию постановления областного Совета народных депутатов “О Положении о Почетном доноре Амурской области“ утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 6 тыс. рублей, фактически направлено 6 тыс. рублей.

Финансирование ОАО “Гортопсбыт“ и ОАО “Благовещенский завод строительных материалов“ осуществляется на дотацию населению, проживающему в жилом фонде без централизованного отопления, в размере 10 процентов стоимости топлива. При утвержденных в бюджете ассигнованиях в сумме 860 тыс. рублей фактически средства в I полугодии 2004 года не выделялись в связи с отсутствием отгрузки.

Другие отрасли промышленности. По данному подразделу отражены средства в сумме 125 тыс. рублей, поступившие из областного бюджета на выполнение программы стабилизации и повышения уровня бытового обслуживания населения области в 2001 - 2005 годах.

Строительство, архитектура. По данному подразделу план финансирования выполнен на 57,5 процента (утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 33870 тыс. рублей, фактически профинансировано 19477 тыс. рублей).

На выполнение программы капитального строительства за счет средств городского бюджета в I полугодии 2004 года направлено 13814 тыс. рублей (приложение N 3), в том числе по объектам:

по объектам “Здравоохранение“ (Центр глазных болезней) фактически направлено средств городского бюджета в сумме 5000 тыс. рублей, утверждено в бюджете 5000 тыс. рублей, что составляет 100 процентов. Выполнено работ в I квартале 2004 года по данному объекту на сумму 2107 тыс. рублей;

по объектам “Коммунальное хозяйство“ в I полугодии 2004 года направлено средств городского бюджета в сумме 5060 тыс. рублей, утверждено в бюджете 16400 тыс. рублей. Фактически выполнено работ по объекту “Канализационный коллектор в Северо-Западном районе“ за I полугодие 2004 года на сумму 3867 тыс. рублей. По объекту “Водовод сырой воды“ сумма выполненных работ составила 2030 тыс. рублей;

по другим объектам (берегоукрепление р. Амур, реконструкция площади им. Победы (проектные работы)) при плане финансирования 1700 тыс. рублей фактически направлено 497 тыс. рублей, что составляет 29,2 процента;

по объекту “Строительство кладбища на 17 км Новотроицкого шоссе“ МП “Ритуальные услуги“ в I полугодии 2004 года направлено средств городского бюджета в сумме 1778 тыс. рублей, утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 3000 тыс. рублей. Выполненные объемы работ оплачены полностью.

На погашение задолженности по договору финансовой аренды от 20 февраля 2002 г. N 5-07, заключенному между МП “Автоколонна 1275“ и ООО “Лизинг-Форвард“, в I полугодии 2004 года направлено 4491 тыс. рублей, что составляет 99,8 процента, утверждено в бюджете плана на I полугодие 2004 года 4500 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета на строительство объекта “Водовод сырой воды от водозабора “Моховая“ направлено 300 тыс. рублей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

По разделу “Сельское хозяйство и рыболовство“ за I полугодие 2004 года при плане 4749 тыс. рублей направлено 1521 тыс. рублей на финансирование основных работ и мероприятий управлению архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска, из них:

разработка градостроительной - 695 тыс. рублей;

документации

инженерно-геодезические работы - 404 тыс. рублей;

создание и ведение градостроительного - 291 тыс. рублей;

кадастра и мониторинга объектов

градостроительной деятельности

прочие работы - 131 тыс. рублей.

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

По данному разделу отражены льготы на реализацию постановления областного Совета народных депутатов “О Положении о Почетном доноре Амурской области“.

По подразделу “Автомобильный транспорт“ (МП “Автоколонна 1275“) план финансирования I полугодия 2004 года - 470 тыс. рублей, фактически направлено 470 тыс. рублей.

По подразделу “Прочие виды транспорта“ (МП “Троллейбусное управление“) план финансирования 480 тыс. рублей, фактически направлено 480 тыс. рублей.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На жилищно-коммунальное хозяйство при плане финансирования 214494 тыс. рублей фактически направлено 166074 тыс. рублей, или 77,4 процента.

I. План финансирования по подразделу “Жилищное хозяйство“ исполнен на 75 процентов (утверждено в бюджете 159743 тыс. рублей, фактически профинансировано 119757 тыс. рублей).

По статье “Субсидии“ план финансирования I полугодия 2004 года выполнен на 74,6 процента (утверждено в бюджете 147665 тыс. рублей, фактически профинансировано 110126 тыс. рублей).

РАСШИФРОВКА ПО СТАТЬЕ “СУБСИДИИ“

(тыс. руб.)

--------------------------------T-----------T------------T------------¬

¦ ¦ План ¦Исполнено за¦% выполнения¦

¦ ¦I полугодия¦I полугодие ¦ ¦

¦ ¦ 2004 года ¦ 2004 год ¦ ¦

+-------------------------------+-----------+------------+------------+

¦Убытки по содержанию и ¦11806 ¦11093 ¦94,0 ¦

¦эксплуатации жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+-----------+------------+------------+

¦Субсидии населению ¦59328 ¦35165 ¦59,3 ¦

+-------------------------------+-----------+------------+------------+

¦Убытки, возникающие при продаже¦55743 ¦43863 ¦78,7 ¦

¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+-----------+------------+------------+

¦Льготы: “Почетный донор ¦798 ¦715 ¦89,6 ¦

¦Амурской области“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+-----------+------------+------------+

¦Средства под приемку жилья и ¦19990 ¦19290 ¦96,5 ¦

¦объектов социально-культурной ¦ ¦ ¦ ¦

¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+-----------+------------+------------+

¦Итого ¦147665 ¦110126 ¦74,6 ¦

L-------------------------------+-----------+------------+-------------

Фактические убытки за первое полугодие 2004 года по содержанию и эксплуатации жилищного фонда составили 14218 тыс. рублей. Направлено финансирования в сумме 11093 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 2009 тыс. рублей. На возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в ведение органов местного самоуправления, за счет средств федерального бюджета предприятиям направлено 19290 тыс. рублей. В первом полугодии 2004 года расходы по содержанию и эксплуатации жилищного фонда с учетом НДС составили 81542,5 тыс. рублей. По МПЖРЭП города Благовещенска фактические расходы сложились ниже плановых на 1761,3 тыс. рублей и составили 79327 тыс. рублей, по МП “Белогорьевское МЖКХ“ превысили плановые на 1761,3 тыс. рублей и составили 2215,5 тыс. рублей. Стоимость содержания 1 кв. м общей площади жилищного фонда за отчетный период составила 4,12 рубля, при плане 4,17 рубля. Общая площадь муниципального жилищного фонда по состоянию на 1 июля 2004 года оставила 3322 тыс. кв. м. В течение отчетного периода принято в муниципальную собственность 53 тыс. кв. м жилья, из них 30 тыс. кв. м - новостройки, 23 тыс. кв. м - ведомственное жилье (Забайкальская железная дорога, ЖБИ-12, ПТУ N 20).

За первое полугодие 2004 года жилищными предприятиями получено платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию в сумме 330601,5 тыс. рублей, начислено в сумме 413128,2 тыс. рублей. Уровень собираемости составил 80 процентов. По сокращению задолженности проводится следующая работа:

МПЖРЭП города Благовещенска:

- направлено 1108 уведомлений на сумму 11104 тыс. рублей, оплачено на сумму 2389 тыс. рублей, или 21,5 процента от суммы врученных уведомлений;

- подано в суд 163 исковых заявлений на сумму 1264 тыс. рублей, рассмотрено в суде 123 заявления на сумму 1190 тыс. рублей, вручено задолжникам 134 повестки в суд, поступления по исковым заявлениям составили 451,2 тыс. рублей.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. МП “Белогорьевское МЖКХ“:

- направлено 266 уведомлений на сумму задолженности 2056 тыс. рублей. Денежные поступления по уведомлениям составили 300 тыс. рублей;

- подано в суд 30 исковых заявлений на сумму 260 тыс. рублей, рассмотрено 16 дел на сумму 143 тыс. рублей, денежные поступления составили 85 тыс. рублей.

3. ОАО “Амурские коммунальные системы“ РКЦ:

- направлено 4908 уведомлений на сумму 52393 тыс. рублей, оплачено 15458 тыс. рублей;

- вручено 323 повестки в суд.

На жилищные субсидии населению, предоставляемые по оплате жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам, при плане финансирования 59328 тыс. рублей фактически направлено 35165 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг - 996 тыс. рублей. В I полугодии 2004 года правом на получение субсидий воспользовались 12589 семей. Общая сумма начисленных субсидий составила 66710 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 18363 тыс. рублей, или на 38 процентов. За I полугодие 2004 года субсидии предоставлены 18 процентам населения города. В расчете на одну семью субсидия составила в среднем в месяц 883 рубля, что превышает соответствующий период прошлого года на 33,2 процента.

На реализацию постановления областного Совета народных депутатов “О Положении о Почетном доноре Амурской области“ в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг при плане финансирования в сумме 798 тыс. рублей фактически направлено 715 тыс. рублей.

По статье “Капитальный ремонт жилого фонда“ освоение бюджетных средств составило 79,7 процента (утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 12078 тыс. рублей, фактически профинансировано 9631 тыс. рублей).

В I полугодии 2004 года подрядными организациями выполнено работ по капитальному ремонту жилого фонда на сумму 11937 тыс. рублей. Восстановлен после пожара жилой дом по ул. Первомайской, 18, ул. Батарейной, 46/1, общей площадью 681,3 кв. м. Произведена смена шиферной кровли площадью 1346 кв. м по ул. им. Ленина, 186, ул. Амурской, 134. Выполнено устройство чердачных крыш площадью 10031 кв. м на семи жилых домах. Ведутся работы по смене электротехнического оборудования по ул. Текстильной, 25.

Капитальный ремонт жилищного фонда с. Белогорья выполнен на сумму 322 тыс. рублей. Произведена замена мягкой кровли на шиферную в доме по ул. им. Мухина, 144 “А“. При плане финансирования в сумме 68 тыс. рублей фактически направлено 65 тыс. рублей, или 95,6 процента.

II. По подразделу “Коммунальное хозяйство“ (благоустройство) план финансирования I полугодия 2004 года выполнен на 85 процентов (утверждено в бюджете 49246 тыс. рублей, фактически профинансировано 41849 тыс. рублей).

Выполнено работ по благоустройству в I полугодии 2004 года на сумму 68510 тыс. рублей, в том числе: МП “Спецавтохозяйство по уборке города“ выполнено работ по содержанию городских дорог, путепроводов и мостового перехода на сумму 9591 тыс. рублей, оплачено в сумме 5213 тыс. рублей, МП “Спецучасток зеленого строительства“ выполнено работ на сумму 1808 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 528 тыс. рублей. Фактические затраты по содержанию сетей наружного освещения составили 3695 тыс. рублей, оплачено 3185 тыс. рублей. Затраты по освещению улиц города за I полугодие 2004 года составили 4910 тыс. рублей, оплачено в сумме 4949 тыс. рублей. Работы по капитальному ремонту дорог выполнены на сумму 47656 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 26803 тыс. рублей. По текущему содержанию дорог фактические затраты составили 409 тыс. рублей, по прочим работам (подготовка к праздникам, отлов бродячих собак, содержание пляжей, проектная документация) выполнение составило 441 тыс. рублей.

III. По разделу “Прочие структуры коммунального хозяйства“ план финансирования выполнен на 81,2 процента (утверждено в бюджете 5505 тыс. рублей, фактически профинансировано в сумме 4468 тыс. рублей).

За I полугодие 2004 года МП “Банно-прачечные услуги“ профинансировано в сумме 2130 тыс. рублей, утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 2400 тыс. рублей, процент выполнения составил 88,8. Предоставлено платных услуг населению на сумму 10239 тыс. рублей, в том числе банями - 3946 тыс. рублей, что на 20 процентов выше уровня соответствующего периода прошлого года. В целом по предприятию получен убыток в сумме 2112 тыс. рублей, в том числе по баням - 2061 тыс. рублей, от прочей деятельности - 73 тыс. рублей. От деятельности прачечных получена прибыль в сумме 22 тыс. рублей. Фактическая посещаемость бань в I полугодии 2004 года составила 98 тыс. человеко-помывок, что на 6 тыс. человеко-помывок меньше соответствующего периода прошлого года. Средняя себестоимость 1 человеко-помывки 61,10 рубля при плановой 65,01 рубля. Средний тариф составил 40,14 рубля при плановом тарифе 40,52 рубля. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года увеличилась по сравнению с задолженностью на начало года на сумму 912 тыс. рублей и составила 2832 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2004 года на 542 тыс. рублей и составила 1723 тыс. рублей.

По бане с. Белогорье при плане финансирования 99 тыс. рублей фактически направлено 95 тыс. рублей, что составляет 96 процентов. Фактические убытки за I полугодие 2004 года составили 699 тыс. рублей. Посещаемость в I полугодии 2004 года составила 4,2 тыс. человеко-помывок. Средняя себестоимость 1 человеко-помывки составила 178,47 рубля при плане 37,23 рубля.

По МП “Ритуальные услуги“ план финансирования выполнен на 75,5 процента (план 2915 тыс. рублей, факт 2200 тыс. рублей). Фактические затраты по содержанию санитарной службы, захоронению безродных за I полугодие 2004 года составили 2208 тыс. рублей, из них:

расходы по захоронению безродных - 488 тыс. рублей;

содержание санитарной службы - 802 тыс. рублей;

содержание кладбищ - 918 тыс. рублей.

На выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, в I полугодии 2004 года направлено 43 тыс. рублей, полученных из областного бюджета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Всего в I полугодии 2004 года по разделу “Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий“ направлено 5135 тыс. рубля или 85,3 процента к плану 6019 тыс. рублей.

На содержание управления по делам ГО и ЧС в отчетном периоде из областного бюджета выделено субсидий в сумме 4207 тыс. рублей, что составило 84,4 процента к плану 4985 тыс. рублей.

На проведение мероприятий по мобилизационной подготовке из городского бюджета направлено 282 тыс. рублей, или 99,3 процента к плану 284 тыс. рублей.

Из целевого резервного фонда ГО и ЧС в отчетном периоде направлено 646 тыс. рублей, в том числе на приобретение сорока штук ранцевых лесных огнетушителей и трех воздуходувов для тушения пожаров в лесопарковой зоне города Благовещенска - 196 тыс. рублей, на приобретение катера с водометным движителем и комплекта водолазного снаряжения - 450 тыс. рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

На содержание учреждений образования в I полугодии при утвержденном плане I полугодия 278597 тыс. рублей направлено 243566 тыс. рублей, в том числе собственных средств 1134547 тыс. рублей, дотаций и субвенций из областного бюджета 109019 тыс. рублей. На оплату труда работникам образования направлено 104113 тыс. рублей, или 99,1 процента к плану 105014 тыс. рублей.

На оплату коммунальных услуг в городском бюджете предусмотрено 50527 тыс. рублей, исполнено 48754 тыс. рублей, или 96,5 процента.

Для приобретения оборудования и предметов длительного пользования направлено 1508 тыс. рублей, или 56,9 процента от плана 2652 тыс. рублей.

На проведение капитального ремонта учреждений образования города из городского бюджета в I полугодии направлено 3686 тыс. рублей при плане 8279 тыс. рублей, или 44,5 процента.

Дошкольное образование

На содержание детских образовательных учреждений направлено 58941 тыс. рублей, или 94,2 процента от уточненного плана 62561 тыс. рублей.

Ассигнования по детским образовательным учреждениям, подведомственным управлению образования города, освоены на 94,2 процента (уточненный план 61439 тыс. рублей, исполнено 57867 тыс. рублей), в том числе по оплате труда - 99,6 процента (уточненный план 23493 тыс. рублей, исполнено 23392 тыс. рублей, фактический расход 24302 тыс. рублей).

Количество детских образовательных учреждений по сравнению с 2003 годом увеличилось на 3 учреждения (передано в ведение управление образования дошкольное учреждение N 3 ОАО “Благовещенская кондитерская фабрика “Зея“, на базе переданного дошкольного учреждения УВД Амурской области учреждены 2 муниципальных дошкольных учреждения NN 8 и 10). По этой причине увеличилось количество групп - с 295 до 313. Среднегодовое число детей на отчетную дату составило 7880 против плана 7406. Средняя фактическая наполняемость одной группы составила 25 при средней норме 23 ребенка.

На конец отчетного периода занято 1846,65 штатной единицы при плане 1866 штатных единиц. Число дето-дней при плане 477945 составило 584542, или 122 процента. Количество детей, посещающих дошкольные учреждения, увеличилось в связи с передачей новых дошкольных учреждений и сокращением заболеваемости детей.

План поступления родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях выполнен на 125,8 процента. При плане 9380 тыс. рублей фактическое поступление родительской платы составило 11802 тыс. рублей. Перевыполнение плана поступления родительской платы объясняется увеличением родительской платы с 1 мая 2004 года с 22 рублей за одно посещение до 27 рублей. Численность детей, родители которых полностью или частично освобождены от родительской платы, по состоянию на 1 июля 2004 года составило 11,34 человека, что больше предусмотренных на 26 человек.

Из городского бюджета на питание детей направлено 2630 тыс. рублей при плане 2631 тыс. рублей. Питание одного ребенка в день за счет городского бюджета составило 4 рубля 63 копейки при плане 5 рублей 50 копеек.

На содержание дошкольного учреждения села Белогорье направлено в I полугодии 2004 года 1074 тыс. рублей, или 95,7 процента к плану 1122 тыс. рублей. На оплату труда ассигнования освоены на 99,5 процента (план 428 тыс. рублей, исполнено 426 тыс. рублей).

Количество групп по сравнению с 2003 годом осталось без изменения - 5. Число детей на конец отчетного периода составило 111 против плановых 118. Средняя фактическая наполняемость одной группы составила 22 ребенка.

За шесть месяцев текущего года за содержание детей в дошкольном учреждении поступило родительской платы 98 тыс. рублей.

Общее образование

На содержание учреждений общего образования за первое полугодие 2004 года направлено 152993 тыс. рублей при плане 181473 тыс. рублей, или 84,3 процента, в том числе полученных от предпринимательской деятельности 6598 тыс. рублей при плане 10110 тыс. рублей.

По общеобразовательным и вечерним школам ассигнования освоены на 85,5 процента (план 171125 тыс. рублей, исполнено 146321 тыс. рублей). Из областного бюджета на выполнение Федерального закона “О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ в части, касающейся финансирования общеобразовательных учреждений“ поступило субвенций в сумме 86580 тыс. рублей.

На оплату труда с учетом начислений направлено 85559 тыс. рублей, или выполнено на 99,7 процента при плане 85783 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций на выплату заработной платы работникам общеобразовательных и вечерних школ 56464 тыс. рублей при плане 57278 тыс. рублей.

На горячее питание 2723 учащихся из малообеспеченных семей направлено 2191 тыс. рублей при плане 2175 тыс. рублей, или 82,5 процента, фактический расход составил 2140 тыс. рублей из расчета 8 рублей 54 копейки на 1 учащегося в день. Плановая норма питания составляет 8 рублей 80 копеек на 1 учащегося при количестве питающихся 2682.

На приобретение оборудования и предметов длительного пользования было предусмотрено 1250 тыс. рублей, исполнено 294 тыс. рублей. В СПОШ NN 5, 10, 12, 16, 18, 23, 26 приобретено оборудование для стоматологических кабинетов.

На проведение капитального ремонта направлено 1144 тыс. рублей, или 34,7 процента от плана 3300 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт в прогимназии N 1 и СПОШ N 25.

На содержание внешкольных учреждений направлено 117498 тыс. рублей, или 85,9 процента к плану 20379 тыс. рублей, в том числе на оплату труда - 98,7 процента (уточненный план 7849 тыс. рублей, исполнено 7746 тыс. рублей).

Для учреждений по внешкольной работе с детьми управления образования приобретено оборудование на 114 тыс. рублей.

На проведение капитального ремонта центра эстетического воспитания направлено 1851 тыс. рублей.

На содержание двух музыкальных и одной художественной школы города ассигнования освоены на 79,5 процента (уточненный план 6198 тыс. рублей, исполнено 4930 тыс. рублей).

По оплате труда ассигнования освоены на 87,5 процента, при плане 3758 тыс. рублей исполнено 3290 тыс. рублей.

Количество учащихся за отчетный период составило 997 человек при плане 1044 человек.

Число штатных единиц составило 40,75 и педагогических ставок 117,50. В 2004 году поступило родительской платы в сумме 979 тыс. рублей при плане 980 тыс. рублей, или 99,9 процента.

Ассигнования по музыкальной школе села Белогорье освоены на 90,9 процента (уточненный план 618 тыс. рублей, исполнено 562 тыс. рублей), в том числе по оплате труда на 90,2 процента (план 317 тыс. рублей, исполнено 286 тыс. рублей).

Среднегодовое число учащихся - 99 при плане 76 человек.

На конец отчетного периода занято 7 единиц руководящих работников административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала и педагогических ставок 8.

Родительских средств поступило в сумме 36 тыс. рублей, которые были направлены на приобретение синтезатора - 9500 рублей и на частичный ремонт музыкальных инструментов - 486 рублей. На остаток средств планируется приобрести компьютер.

На исполнение областного Закона “О социальных гарантиях приемным семьям области“ направлено 77 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета на оплату труда и начисления поступило субвенций 59 тыс. рублей) при плане 189 тыс. рублей, фактический расход составил 178 тыс. рублей. В городе на 1 июля 2004 года работает одна приемная семья, на попечении которой находится 6 детей.

Прочие расходы в области образования

На прочие учреждения и мероприятия направлено 31632 тыс. рублей, что составило 91,5 процента к уточненному плану 34563 тыс. рублей.

На оплату труда ассигнования освоены на 95,3 процента (план 5377 тыс. рублей, исполнено 5126 тыс. рублей).

На выплату пособий на детей, находящихся под опекой (попечительством), профинансировано 8281 тыс. рублей при плане 8582 тыс. рублей, фактический расход составил 6884 тыс. рублей.

На исполнение Закона Амурской области “О выплатах социального характера и льготах педагогическим работникам области“ направлено 12358 тыс. рублей, или 100 процентов плана I полугодия, фактический расход составил 11008 тыс. рублей.

На выплату компенсации для приобретения книгоиздательской литературы, предусмотренной Законом РФ “Об образовании“, направлено 37 тыс. рублей при плане 39 тыс. рублей, фактический расход - 33 тыс. рублей.

На организацию оздоровительного отдыха детей и школьников израсходовано 39 тыс. рублей при плане 480 тыс. рублей (основная часть расходов произведена в июле - августе 2004 года).

На компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, проживающим в сельской местности, направлено средств в сумме 256 тыс. рублей, при плане 178 тыс. рублей фактический расход составил 168 тыс. рублей.

На прочие учреждения села Белогорье (централизованная бухгалтерия) выделено 371 тыс. рублей при плане 381 тыс. рублей, или 97,4 процента, в том числе на оплату труда 188 тыс. рублей при плане 188 тыс. рублей, или 100 процентов.

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Бюджетные ассигнования за I полугодие 2004 года по разделу “Культура, искусство и кинематография“ освоены на 74,8 процента при плане 9591 тыс. рублей, исполнено 7173 тыс. рублей.

На выполнение Закона Амурской области “О социальных гарантиях работникам культурно-просветительных учреждений“ поступило субвенций из областного бюджета 165 тыс. рублей при плане 187 тыс. рублей.

На содержание учреждений, подведомственных городскому отделу культуры, направлено 4945 тыс. рублей, или 70,2 процента, к плану отчетного периода - 7040 тыс. рублей.

На выплату заработной платы работникам учреждений культуры города направлено 1815,0 тыс. рублей, или 77,8 процента при плане 2333,0 тыс. рублей.

Для организации и проведения культурно-массовых мероприятий к различным городским праздникам и мероприятиям было выделено из городского бюджета 951 тыс. рублей, что составило 83 процента к плану 1146 тыс. рублей.

На приобретение оборудования и предметов длительного пользования было направлено 193 тыс. рублей, что составило 62,9 процента от плана 307 тыс. рублей. Приобретено 15 комплектов мебели (стулья, столы, шкафы) для библиотек города.

Учреждения культуры получают средства от предпринимательской деятельности, которые используются на содержание учреждений дополнительно к бюджетным средствам.

В I полугодии направлено средств от предпринимательской деятельности 261 тыс. рублей при плане 250 тыс. рублей.

На содержание учреждений культуры с. Белогорье направлено 404 тыс. рублей, или 85,6 процента при плане 472 тыс. рублей. По оплате труда ассигнования освоены на 100 процентов при плане 70 тыс. рублей, направлено 70,0 тыс. рублей.

За счет средств, предусмотренных по статье “Текущий ремонт зданий и сооружений“, в доме культуры проведен частичный ремонт крыши по контуру на сумму 24 тыс. рублей при плане 25 тыс. рублей.

Расходы на приобретение оборудования и предметов длительного пользования составили 32 тыс. рублей, или 74,4 процента от плана 43 тыс. рублей. Для библиотеки села приобретен копировальный аппарат, для дома культуры приобретены звуковые колонки к киноаппаратуре.

Кинематография

По отрасли “Кинематография“ фактическое исполнение за I полугодие 2004 года составило 1065 тыс. рублей, утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 1320 тыс. рублей, или 80,7 процента, в том числе:

- по МУ культуры “Кинотеатр “Россия“ план финансирования выполнен на 79,9 процента (утверждено в бюджете 682 тыс. рублей, фактически профинансировано 545 тыс. рублей). Убыток отчетного периода составил 42 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года 551 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года увеличилась по сравнению с задолженностью на 1 января 2004 года на 104 тыс. рублей и составила 1439 тыс. рублей, дебиторская увеличилась на 133 тыс. рублей и составила 537 тыс. рублей;

- по МУ культуры “Кинотеатр “Харбин“ план финансирования выполнен на 81,5 процента (утверждено в бюджете 638 тыс. рублей, фактически профинансировано 520 тыс. рублей). Убыток отчетного периода составил 281 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года 100 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2004 года на 198 тыс. рублей и составила 1297 тыс. рублей, дебиторская составила 60 тыс. рублей.

Городской парк культуры и отдыха

МУП “Городской парк культуры и отдыха“ в I полугодии 2004 года профинансирован на сумму 750 тыс. рублей, утверждено в бюджете 750 тыс. рублей. Кредиторской задолженности по состоянию на 1 июля 2004 года нет, дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с началом года на 10 тыс. рублей и составила 23 тыс. рублей.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

По отрасли “Средства массовой информации“ план финансирования за I полугодие 2004 года выполнен на 99,8 процента (утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 1825 тыс. рублей, фактически профинансировано 1821 тыс. рублей), в том числе:

- по муниципальному учреждению “Информационное агентство “Город“ утверждено в бюджете 943 тыс. рублей, фактически профинансировано 941 тыс. рублей, что составляет 99,8 процента;

- по муниципальному учреждению “Издательский центр “Благовещенск“ утверждено в бюджете на I полугодие 2004 года 882 тыс. рублей, фактически профинансировано 880 тыс. рублей, выполнение 99,8 процента. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года увеличилась по сравнению с задолженностью на 1 января 2004 года на 145 тыс. рублей и составила 314 тыс. рублей. Дебиторская задолженность увеличилась на 24 тыс. рублей и составила 104 тыс. рублей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Ассигнования по разделу “Здравоохранение и физическая культура“ в I полугодии 2004 года освоены на 92,7 процента, при уточненном плане 137627 тыс. рублей исполнено 127580 тыс. рублей, в том числе от предпринимательской деятельности при плане 18648 тыс. рублей поступило 19302 тыс. рублей.

На содержание учреждений здравоохранения города направлено 11“109 тыс. рублей, или 91,7 процента от плана 120082 тыс. рублей.

На оплату труда из городского бюджета направлено 34206 тыс. рублей, или 99,1 процента от плана 34530 тыс. рублей. Из областного бюджета в 2004 году на оплату труда и начисления на оплату труда поступило дотации на частичное возмещение расходов в связи с повышением первого разряда ETC 2137 тыс. рублей.

На приобретение медикаментов и перевязочных средств направлено из городского бюджета 6008 тыс. рублей, или 82,3 процента от плана 7304 тыс. рублей, в том числе на бесплатный и льготный отпуск медикаментов при амбулаторном лечении согласно перечню категории больных, утвержденному Правительством РФ, 4997 тыс. рублей при плане 5267 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности 2003 года 150 тыс. рублей). Фактически отпущено медикаментов по льготным и бесплатным рецептам за первое полугодие 2004 года на сумму 6084 тыс. рублей.

На продукты питания из городского бюджета направлено 1019 тыс. рублей, или 85,9 процента от плана (1186 тыс. рублей), из них на бесплатный отпуск молочных смесей из молочных кухонь детям первого года жизни израсходовано 784 тыс. рублей при плане 925 тыс. рублей, или 84,8 процента. Фактически отпущено молочных смесей из молочных кухонь 507 тыс. рублей.

На приобретение оборудования в городском бюджете предусмотрено 4488 тыс. рублей, направлено 2147 тыс. рублей или 47,8 процента.

Приобретено 2 автомобиля на сумму 578 тыс. рублей, из них: 1 автомобиль для 1 городской больницы, на сумму 500 тыс. рублей, 1 специализированный автомобиль для станции скорой медицинской помощи на реализацию целевой программы “Обеспечение специализированным транспортом станции скорой медицинской помощи 2002 - 2004 гг.“. Приобретено медицинского и хозяйственного оборудования на сумму 794 тыс. рублей, и частично погашена кредиторская задолженность за 2003 год.

На капитальный ремонт направлено 382 тыс. рублей, или 60 процентов от плана 637 тыс. рублей. Расходы направлены на ремонт крыши станции скорой медицинской помощи.

Балансовая кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года по учреждениям здравоохранения, подведомственным городскому управлению здравоохранения, составила 25731 тыс. рублей, в том числе на оплату труда 3363 тыс. рублей, начисление на оплату труда 1820 тыс. рублей, по прочим расходам 20548 тыс. рублей.

На прочие мероприятия в области здравоохранения на первое полугодие 2004 года планировались расходы в сумме 3818 тыс. рублей, исполнено 2457 тыс. рублей, или 64,4 процента, в том числе:

- на льготное и бесплатное зубопротезирование на основании перечня, утвержденного Правительством РФ, направлено 159 тыс. рублей, или 73,3 процента от плана 217 тыс. рублей. Фактически оказано услуг по льготам за I полугодие 2004 года на сумму 187 тыс. рублей;

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: решением Думы города Благовещенска от 20.02.2002 N 17/31 утверждена целевая комплексная программа “Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в городе Благовещенске на 2001 - 2005 гг.“, а не программа “Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в городе Благовещенске“.

- на реализацию целевых комплексных программ за I полугодие 2004 года направлено 1754 тыс. рублей, или 63 процента от плана 2786 тыс. рублей, в том числе: программа “Кадры муниципального здравоохранения“ - план 1715 тыс. рублей, исполнено 1691 тыс. рублей; программа “Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в городе Благовещенске“ направлено 63 тыс. рублей, или 5,9 процента от плана 1071 тыс. рублей. Низкий процент исполнения объясняется тем, что поставка вакцин в муниципальные ЛПУ производится в соответствии с конкурсными закупками, одним из конкурсных условий является рассрочка платежа. Фактически ЛПУ получили вакцины на общую сумму 1138,2 тыс. рублей, оплата которых будет произведена в течение II полугодия.

Кроме того, на счета лечебных учреждений за пролеченных больных поступило средств от страховых компаний 158005 тыс. рублей. Из поступивших средств за пролеченных больных израсходовано 149632 тыс. рублей, которые направлены на расходы:

на выплату заработной платы - 74640 тыс. рублей;

начисления на оплату труда - 26548 тыс. рублей;

на приобретение медикаментов - 32693 тыс. рублей;

на приобретение мягкого инвентаря - 4041 тыс. рублей;

на продукты питания - 8510 тыс. рублей.

Кроме основных статей расходов средства ФОМС в сумме 3200 тыс. рублей были направлены:

на повышение квалификации - 728 тыс. рублей;

на приобретение медицинского оборудования - 2059 тыс. рублей;

на текущие расходы - 413 тыс. рублей.

В больницах города развернуто 1445 сметных коек, за счет городского бюджета - 101 койка. Выполнено за I полугодие 2004 года 272509 койкодней. Функционирование одной койки составило 188,6 дня. Пролечено больных 22389 человек. Средняя длительность пребывания одного больного на койке 12,2 дня.

На содержание амбулатории села Белогорье из городского бюджета в первом полугодии направлено 1249 тыс. рублей, или 96 процентов от плана 1301 тыс. рублей, в том числе на выплату зарплаты и начислений на оплату труда при плане 722 тыс. рублей исполнено 722 тыс. рублей. На оплату коммунальных услуг направлено 207 тыс. рублей при плане 248 тыс. рублей, в том числе оплата льгот по коммунальным услугам специалистам, работающим и проживающим на селе, составила 100 процентов (план 80 тыс. рублей, исполнено 80 тыс. рублей).

На физическую культуру и спорт направлено 2440 тыс. рублей, или на 99,1 процента при плане 2462 тыс. рублей, в том числе:

- на мероприятия по физической культуре и спорту согласно календарному плану направлено бюджетных средств 2030 тыс. рублей, или 99 процентов при плане 2050 тыс. рублей;

- на содержание спортивно-оздоровительного комплекса “Юность“ направлено 410 тыс. рублей при плане 412 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда направлено 143 тыс. рублей при плане 176 тыс. рублей.

На погашение кредиторской задолженности прошлых лет по платежам на обязательное медицинское страхование по неработающему населению предусмотрено субсидий из областного бюджета на первое полугодие 2004 года 13744 тыс. рублей, исполнено 13744 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Средства городского бюджета, направленные на реализацию социальной политики, освоены за I полугодие 2004 года на 93,1 процента, при плане 130844 тыс. рублей исполнено 121793 тыс. рублей.

На содержание учреждений социального обеспечения было направлено 10196 тыс. рублей (86,1 процента от плана 11846 тыс. рублей), в том числе поступивших от предпринимательской деятельности 390 тыс. рублей при плане 250 тыс. рублей. На оплату труда работников учреждений социального обеспечения направлено 4986 тыс. рублей, или 94,8 процента против плана 5257 тыс. рублей, фактические расходы по оплате труда составили 5231 тыс. рублей.

На оказание социальной помощи направлено средств в сумме 2451 тыс. рублей, или 61,6 процента против плана 3976 тыс. рублей, из них:

- на выполнение адресной социальной помощи населению направлено из городского бюджета 863 тыс. рублей при плане 915 тыс. рублей;

- на доплату к государственным пенсиям муниципальным служащим направлено 1569 тыс. рублей при плане 3047 тыс. рублей;

- на выплату дополнительного пожизненного материального обеспечения ветеранам культуры и искусства, членам творческих союзов согласно постановлению мэра города от 19 июля 2001 г. N 1697 направлено 14 тыс. рублей при плане 14 тыс. рублей.

На проведение мероприятий по молодежной политике направлено 303 тыс. рублей, или 72,5 процента средств городского бюджета, утвержденных в бюджете на эти цели (418 тыс. рублей), что позволило выполнить большую часть запланированных мероприятий.

Из областного бюджета на выполнение Федерального закона “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей“ при плане 18064 тыс. рублей направлено в отчетном периоде 17533 тыс. рублей. Задолженности по выплатам текущего года пособий на детей нет.

По подразделу “Прочие мероприятия в области социальной политики“ за I полугодие 2004 года на возмещение предприятиям и организациям расходов от предоставления льгот гражданам города Благовещенска в соответствии с федеральными законами и указами направлено 91310 тыс. рублей при плане 96540 тыс. рублей, что составляет 94,6 процента.

За счет средств фонда компенсаций областного бюджета на возмещение затрат:

1. По Федеральному закону “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации“ в части предоставления льгот на проезд в общественном транспорте, услуг связи, медикаментам, зубопротезированию направлено 7903 тыс. рублей при плановых назначениях 7933 тыс. рублей. Предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров в городском и пригородном транспорте, оказано услуг на сумму 8098 тыс. рублей, профинансировано в сумме 2831, задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 5267 тыс. рублей. Организациями, предоставляющими льготы по абонентской плате за телефон и радиоточку, оказано услуг в I полугодии 2004 года на сумму 2415 тыс. рублей, профинансировано в сумме 864 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 1551 тыс. рублей. Предприятиями и организациями, осуществляющими отпуск лекарств по льготным ценам, предъявлено к оплате счетов за I полугодие 2004 года на сумму 4127 тыс. рублей, профинансировано в сумме 4127 тыс. рублей. МП “Стоматологическая поликлиника“ за изготовление и ремонт зубных протезов инвалидам предъявлено к оплате счетов на сумму 90 тыс. рублей, профинансировано в сумме 81 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 9 тыс. рублей.

2. По Федеральному закону “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “Об основах федеральной жилищной политики“ и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг“ (льготы по Федеральному закону “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации“ по жилищно-коммунальным услугам) направлено 26850 тыс. рублей при плановых назначениях 26850 тыс. рублей. Фактически оказано услуг жилищными предприятиями на сумму 32618 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 5768 тыс. рублей.

3. По Федеральным законам “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию катастрофы на Чернобыльской АЭС“, “О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне“, “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО “Маяк“ и сбросов радиоактивных отходов в р. Теча“ предусмотрено 654 тыс. рублей, фактически направлено средств в сумме 347 тыс. рублей. Предъявлено к оплате счетов в сумме 414 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 67 тыс. рублей.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон “О реабилитации жертв политических репрессий“ от 18.10.1991 N 1761-1 является законом Российской Федерации, а не федеральным законом.

Через управление социальной защиты населения администрации города Благовещенска направлено средств на реализацию Федерального закона “О реабилитации жертв политических репрессий“ в сумме 4770 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета на возмещение затрат по Федеральному закону “О ветеранах“ направлено 39942 тыс. рублей при плановых назначениях 40227 тыс. рублей. Фактически оказано услуг предприятиями и организациями на сумму 54748 тыс. рублей.

Предприятиями пассажирского транспорта предъявлено к оплате счетов на сумму 19634 тыс. рублей, профинансировано в сумме 12094 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 7540 тыс. рублей. Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за I полугодие 2004 года оказано услуг льготной категории граждан города Благовещенска по Федеральному закону “О ветеранах“ на сумму 32025 тыс. рублей, профинансировано в сумме 25037 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 6988 тыс. рублей. Затраты по абонентской плате за радиоточку за I полугодие 2004 года составили 1163 тыс. рублей, направлено на финансирование в сумме 807 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 356 тыс. рублей. Предприятиями и организациями, осуществляющими отпуск лекарств по льготным ценам, предъявлено к оплате счетов за I полугодие 2004 года на сумму 1412 тыс. рублей, профинансировано в сумме 1658 тыс. рублей, из них на оплату кредиторской задолженности 2003 года направлено 268 тыс. рублей. МП “Стоматологическая поликлиника“ за изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам предъявлено к оплате счетов на сумму 381 тыс. рублей, профинансировано в сумме 346 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 35 тыс. рублей.

По Федеральному закону “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации“ в части предоставления льгот на медикаменты направлено 7081 тыс. рублей при плановых назначениях 12263 тыс. рублей, оказано услуг на сумму 9772 тыс. рублей, задолженность на 1 июля 2004 года составила 2691 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета на выполнение Федерального закона “О ветеранах“ (кредиторская задолженность 2003 года) в части предоставления льгот на проезд и изготовление зубных протезов направлено 3050 тыс. рублей. Финансирование на прочие категории льготников (многодетные семьи, старшие домов, почетные граждане города Благовещенска) составило 1325 тыс. рублей, утверждено в бюджете 1935 тыс. рублей. Предъявлено к оплате счетов за первое полугодие 2004 года в сумме 1640 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 июля 2004 года составила 315 тыс. рублей.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

За I полугодие 2004 года исполнение по разделу “Обслуживание муниципального внутреннего долга“ составило 432 тыс. рублей - суммы уплаченных процентов за пользование кредитом по кредитному договору N 148-Ю от 1 октября 2003 года.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На расходы по техническому обслуживанию светофорных объектов, плоских дорожных знаков, на замену, монтаж плоского дорожного знака, нанесение линий дорожной разметки, монтаж и техническое обслуживание пешеходных ограждений УП “Амургостранссигнал“ за I полугодие 2004 года направлено 3500 тыс. рублей при плане 3800 тыс. рублей, или процент выполнения плана составил 92,1.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

По разделу “Прочие расходы“ при плане 5815 тыс. рублей исполнено 5177 тыс. рублей, или 89 процентов.

Из резервного фонда направлено в I полугодии 2004 года 1182 тыс. рублей (приложение N 4).

На прочие расходы направлено 4268 тыс. рублей, или 94 процента к уточненному плану 4537 тыс. рублей, в том числе:

тыс. рублей

---------------------------------------------------T---------T---------¬

¦ ¦ План I ¦Исполнено¦

¦ ¦полугодия¦ ¦

+--------------------------------------------------+---------+---------+

¦- финансовая поддержка межрайонной ИМНС N 1 по ¦450 ¦440 ¦

¦Амурской области ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------------+---------+---------+

¦- дотация городскому совету ветеранов ¦40 ¦40 ¦

+--------------------------------------------------+---------+---------+

¦- содержание координационного совета ветеранского ¦19 ¦19 ¦

¦движения ветеранских объединений ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------------+---------+---------+

¦- содержание органа общественной самодеятельности ¦469 ¦440 ¦

+--------------------------------------------------+---------+---------+

¦- расходы, связанные с награждением почетными ¦66 ¦47 ¦

¦грамотами администрации города ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------------+---------+---------+

¦- дополнительные расходы, выделенные из резервного¦59 ¦49 ¦

¦фонда администрации Амурской области ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------------+---------+---------+

¦- расходы, связанные с обеспечением деятельности ¦3434 ¦3216 ¦

¦военного комиссариата ¦ ¦ ¦

L--------------------------------------------------+---------+----------

Начальник

финансового управления

администрации

города Благовещенска

О.В.СТЕПАНЕНКО

Приложение N 1

к Пояснительной записке

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА 1 ИЮЛЯ 2004 ГОДА

-----------------------------------------------T-----------T-----------T------------¬

¦ ¦ План на I ¦ Исполнено ¦ Процент ¦

¦ ¦ полугодие ¦на 1 апреля¦исполнения к¦

¦ ¦ 2004 года ¦ 2004 года ¦ плану на I ¦

¦ ¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)¦квартал 2004¦

¦ ¦ ¦ ¦ года (%) ¦

+----------------------------------------------+-----------+-----------+------------+

¦Дотации от других бюджетов бюджетной системы ¦28752 ¦28752 ¦100,0 ¦

¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+-----------+-----------+------------+

¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Дотации на возмещение убытков от содержания ¦20990 ¦20990 ¦100,0 ¦

¦объектов жилищно-коммунального хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦

¦социально-культурной сферы, переданных в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ведение органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Дотации бюджетам субъектов Российской ¦996 ¦996 ¦100,0 ¦

¦Федерации на частичное возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставлению населению субсидий по оплате ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Прочие дотации ¦6766 ¦6766 ¦100,0 ¦

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- на частичное возмещение расходов в связи с ¦6766 ¦6766 ¦100,0 ¦

¦повышением тарифной ставки (оклада) первого ¦ ¦ ¦ ¦

¦разряда ETC по оплате труда работников ¦ ¦ ¦ ¦

¦организаций бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Субвенции от других бюджетов бюджетной системы¦160116 ¦159794 ¦99,8 ¦

¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+-----------+-----------+------------+

¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Субвенции на реализацию ФЗ “О государственных ¦18064 ¦18064 ¦100,0 ¦

¦пособиях гражданам, имеющим детей“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- ФЗ “О государственных пособиях гражданам, ¦18064 ¦18064 ¦100,0 ¦

¦имеющим детей“ в части выплат текущего года ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию ¦3648 ¦3648 ¦100,0 ¦

¦Закона РФ “О реабилитации жертв политических ¦ ¦ ¦ ¦

¦репрессий“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию ¦30 ¦30 ¦100,0 ¦

¦Закона РФ “О статусе Героев Советского Союза, ¦ ¦ ¦ ¦

¦Героев Российской Федерации и полных кавалеров¦ ¦ ¦ ¦

¦ордена Славы“ и Федерального закона “О ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставлении социальных гарантий Героям ¦ ¦ ¦ ¦

¦Социалистического труда и полным кавалерам ¦ ¦ ¦ ¦

¦ордена Трудовой Славы“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Субвенции на возмещение льгот по оплате ¦26850 ¦26850 ¦100,0 ¦

¦жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦

¦Федеральным законом “О внесении изменений и ¦ ¦ ¦ ¦

¦дополнений в Закон РФ “Об основах федеральной ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищной политики“ и другие законодательные ¦ ¦ ¦ ¦

¦акты РФ в части совершенствования системы ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплаты жилья и коммунальных услуг“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Прочие субвенции ¦111524 ¦111202 ¦99,7 ¦

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:

Закон Амурской области от 06.03.1998 N 55-ОЗ называется “О

выплатах социального характера и льготах педагогическим

работникам области“, а не “О социальных гарантиях и

льготах педагогическим работникам области“.

¦- Закон Амурской области “О социальных ¦12358 ¦12358 ¦100,0 ¦

¦гарантиях и льготах педагогическим работникам ¦ ¦ ¦ ¦

¦области“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- Закон Амурской области “О социальных ¦59 ¦59 ¦100,0 ¦

¦гарантиях приемным семьям в Амурской области“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- ФЗ “О внесении изменений и дополнений в ¦86580 ¦86580 ¦100,0 ¦

¦отдельные законодательные акты РФ в части, ¦ ¦ ¦ ¦

¦касающейся финансирования общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной¦8582 ¦8582 ¦100,0 ¦

¦защите детей-сирот и детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦

¦попечения родителей“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- Закон Амурской области “О социальных ¦187 ¦165 ¦88,2 ¦

¦гарантиях работникам культурно-просветительных¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- капвложения в основные средства ¦750 ¦450 ¦60,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- программа “Стабилизация и повышение уровня ¦125 ¦125 ¦100,0 ¦

¦бытового обслуживания населения области на ¦ ¦ ¦ ¦

¦2001 - 2005 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- программа “Охрана окружающей среды в ¦1000 ¦1000 ¦100,0 ¦

¦Амурской области на 2003 - 2007 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- постановление Правительства РФ “О порядке ¦91 ¦91 ¦100,0 ¦

¦оказания безвозмездной помощи на строительство¦ ¦ ¦ ¦

¦(покупку) жилья и выплату денежной компенсации¦ ¦ ¦ ¦

¦за наем (поднаем) жилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦

¦военнослужащим и гражданам, уволенным с ¦ ¦ ¦ ¦

¦военной службы“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- постановление областного Совета народных ¦1792 ¦1792 ¦100,0 ¦

¦депутатов “О Положении о Почетном доноре ¦ ¦ ¦ ¦

¦Амурской области“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Средства, получаемые по взаимным расчетам ¦244 ¦244 ¦100,0 ¦

+----------------------------------------------+-----------+-----------+------------+

¦Субсидии от других бюджетов бюджетной системы ¦81277 ¦81277 ¦100,0 ¦

¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+-----------+-----------+------------+

¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию ¦7933 ¦7933 ¦100,0 ¦

¦ФЗ “О социальной защите инвалидов в РФ“, за ¦ ¦ ¦ ¦

¦исключением льгот по оплате ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение ¦654 ¦654 ¦100,0 ¦

¦льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг связи, проезда на общественном ¦ ¦ ¦ ¦

¦транспорте городского и пригородного сообщения¦ ¦ ¦ ¦

¦гражданам, подвергшимся радиационному ¦ ¦ ¦ ¦

¦воздействию вследствие катастрофы на ¦ ¦ ¦ ¦

¦Чернобыльской АЭС, аварий на ПО “Маяк“ и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Субсидии бюджетам субъектов РФ на компенсацию ¦31 ¦31 ¦100,0 ¦

¦расходов по предоставлению льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищно-коммунальных услуг отдельным ¦ ¦ ¦ ¦

¦категориям граждан, работающим и проживающим в¦ ¦ ¦ ¦

¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Прочие субсидии ¦72659 ¦72659 ¦100,0 ¦

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию¦12263 ¦12263 ¦100,0 ¦

¦ФЗ “О социальной защите инвалидов в РФ“, за ¦ ¦ ¦ ¦

¦исключением льгот по оплате ЖКУ (за счет ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств областного бюджета предоставление ¦ ¦ ¦ ¦

¦льгот на медикаменты) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- субсидии на погашение кредиторской ¦13744 ¦13744 ¦100,0 ¦

¦задолженности прошлых лет по платежам на ¦ ¦ ¦ ¦

¦обязательное медицинское страхование ¦ ¦ ¦ ¦

¦неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- ФЗ “О гражданской обороне“ в части ¦4985 ¦4985 ¦100,0 ¦

¦финансового обеспечения управлений по делам ГО¦ ¦ ¦ ¦

¦и ЧС категорированных городов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- ФЗ “О пожарной безопасности“ в части ¦1440 ¦1440 ¦100,0 ¦

¦финансового обеспечения мер пожарной ¦ ¦ ¦ ¦

¦безопасности общеобразовательных муниципальных¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- ФЗ “О ветеранах“ ¦40227 ¦40227 ¦100,0 ¦

+----------------------------------------------+-----------+-----------+------------+

¦Всего безвозмездные перечисления ¦270389 ¦270067 ¦99,9 ¦

L----------------------------------------------+-----------+-----------+-------------

Приложение N 2

к Пояснительной записке

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЛЬГОТ

СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ И МЕСТНЫМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА (РАЗДЕЛ 1806 ОТЧЕТА)

тыс. руб.

---------------------------T---------T------------T----------T-----------T-------------¬

¦ ¦ План I ¦Исполнено за¦ Процент ¦Предъявлено¦Задолженность¦

¦ ¦полугодия¦I полугодие ¦выполнения¦ к оплате ¦ на 1 июля “

¦ ¦2004 года¦ 2004 года ¦ ¦ ¦ 2004 года ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦Фонд компенсаций ¦39115 ¦39912 ¦102 ¦52574 ¦-12662 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦ФЗ “Об основах федеральной¦26850 ¦26850 ¦100 ¦32618 ¦-5768 ¦

¦жилищной политики“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦- ЖКУ ¦26850 ¦26850 ¦100 ¦32593 ¦-5743 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦- топливо ¦ ¦ ¦ ¦25 ¦-25 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦ФЗ “О социальной защите ¦7933 ¦7903 ¦99,6 ¦14730 ¦-6827 ¦

¦инвалидов в РФ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦- услуги связи ¦757 ¦750 ¦99,1 ¦2091 ¦-1341 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦- услуги радио ¦114 ¦114 ¦100 ¦324 ¦-210 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦- проезд на транспорте ¦2831 ¦2831 ¦100 ¦8098 ¦-5267 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦- медикаменты ¦4127 ¦4127 ¦100 ¦4127 ¦ ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦- зубопротезирование ¦104 ¦81 ¦77,9 ¦90 ¦-9 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦ФЗ “О социальной защите ¦654 ¦347 ¦53,1 ¦414 ¦-67 ¦

¦граждан, подвергшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦воздействию радиации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЧАЭС“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦Реабилитированные ¦3648 ¦4770 ¦130,8 ¦4770 ¦ ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦Герои ¦30 ¦42 ¦140 ¦42 ¦ ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦Областной бюджет ¦52490 ¦47023 ¦89,6 ¦64520 ¦-17497 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦ФЗ “О ветеранах“ ¦40227 ¦39942 ¦99,3 ¦54748 ¦-14806 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦- ЖКУ ¦25037 ¦25037 ¦100 ¦32025 ¦-6988 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦- топливо ¦ ¦ ¦ ¦133 ¦-133 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦- радио ¦807 ¦807 ¦100 ¦1163 ¦-356 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦- проезд ¦12094 ¦12094 ¦100 ¦19634 ¦-7540 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦- медикаменты ¦1920 ¦1658 ¦86,3 ¦1412 ¦+246 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦- зубопротезирование ¦369 ¦346 ¦93,8 ¦381 ¦-35 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦ФЗ “О социальной защите ¦12263 ¦7081 ¦57,7 ¦9772 ¦-2691 ¦

¦инвалидов в РФ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(медикаменты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦Городской бюджет ¦4935 ¦4375 ¦88,7 ¦4836 ¦-461 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦ФЗ “О ветеранах“, всего ¦3000 ¦3050 ¦101,7 ¦3196 ¦-146 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦- проезд ¦3000 ¦3000 ¦100 ¦3000 ¦ ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦- зубопротезирование ¦ ¦50 ¦ ¦196 ¦-146 ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦Прочие категории ¦1935 ¦1325 ¦68,5 ¦1640 ¦-315 ¦

¦(многодетные, старшие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦домов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+

¦Итого ¦96540 ¦91310 ¦94,6 ¦121930 ¦-30620 ¦

L--------------------------+---------+------------+----------+-----------+--------------

Приложение N 3

к Пояснительной записке

ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИНЯТОЙ К

ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА

-------------------T---------T--------------T--------------T-------------T----------T-------------------------¬

¦ ¦ План I ¦ Факт ¦ Процент ¦Задолженность¦Выполнено ¦ Задолженность на 1 июля ¦

¦ ¦полугодия¦финансирования¦ выполнения ¦ на 1 января ¦ работ в I¦ 2004 года ¦

¦ ¦2004 года¦ I полугодия ¦ плана ¦ 2004 года ¦полугодии ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2004 года ¦финансирования¦ ¦ 2004 года¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦6 (гр. 2 - гр. 4 - гр. 5)¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦Всего ¦29970 ¦13814 ¦46,1 ¦14877 ¦10631 ¦-11694 ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦1. Здравоохранение¦5200 ¦5000 ¦96,2 ¦13728 ¦2107 ¦-10835 ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦- центр глазных ¦5000 ¦5000 ¦100,0 ¦13728 ¦2107 ¦-10835 ¦

¦болезней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦- детская ¦200 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦2. Коммунальное ¦16400 ¦5060 ¦30,9 ¦1136 ¦5897 ¦1973 ¦

¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦- канализационный ¦10400 ¦5033 ¦48,4 ¦1120 ¦3867 ¦+46 ¦

¦коллектор в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Северо-Западном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦районе, 1 очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦- водовод сырой ¦2000 ¦27 ¦1,4 ¦16 ¦2030 ¦-2019 ¦

¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦- водопровод в ¦4000 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦п. Астрахановка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦3. Другие отрасли ¦4700 ¦2275 ¦48,4 ¦11 ¦1862 ¦+402 ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦- кладбище на 17 ¦3000 ¦1778 ¦59,3 ¦- ¦1778 ¦- ¦

¦км Новотроицкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦шоссе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦- берегоукрепление¦300 ¦300 ¦100 ¦- ¦- ¦+300 ¦

¦р. Амур. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦причальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пристани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(проектные работы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦- реконструкция ¦800 ¦197 ¦24,6 ¦- ¦84 ¦+113 ¦

¦площади им. Победы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(проектные работы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦Стационарный пост ¦600 ¦- ¦- ¦11 ¦- ¦-11 ¦

¦милиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦п. Моховая Падь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦4. Культура: ¦120 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦- пристройка к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦зданию музыкальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦5. Жилищное ¦1350 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦Целевая программа ¦675 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦“Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жильем молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦семей на 2003 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2010 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦Программа ¦675 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦“Улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищных условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетной сферы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Благовещенске на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2004 - 2008 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦6. Образование ¦2200 ¦1479 ¦67,2 ¦2 ¦765 ¦+712 ¦

+------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+-------------------------+

¦- капитальный ¦2200 ¦1479 ¦67,2 ¦2 ¦765 ¦+712 ¦

¦ремонт СПОШ N 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+---------+--------------+--------------+-------------+----------+--------------------------

Приложение N 4

к Пояснительной записке

НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА

В I ПОЛУГОДИИ 2004 ГОДА

---------------T-----------------------------T---------------T-----------¬

¦Постановление ¦ Направление ¦ Получатель ¦ Сумма ¦

¦мэра (дата, N)¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦

+--------------+-----------------------------+---------------+-----------+

¦ ¦Утверждено по бюджету на ¦ ¦3000 ¦

¦ ¦2004 год ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Направление: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 27 января ¦Участие представителя СМИ ¦Администрация ¦24 ¦

¦2004 г. N 190 ¦Головченко Г.В. в презентации¦ ¦ ¦

¦ ¦Второго открытого кинофорума ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Амурская осень“ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 17 марта ¦Участие хора “Детство“ ЦДШИ в¦Отдел культуры ¦110 ¦

¦2004 г. N 680 ¦III Международном хоровом ¦ ¦ ¦

¦ ¦фестивале “Летите, голуби“ в ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Владивостоке ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 22 марта ¦Поощрение ветеранов и ¦Администрация ¦4 ¦

¦2004 г. N 725 ¦работников Благовещенского ¦ ¦ ¦

¦ ¦межрайонного отдела ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственной статистики в ¦ ¦ ¦

¦ ¦связи с 70-летием образования¦ ¦ ¦

¦ ¦отдела ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 26 марта ¦Увеличение фонда оплаты труда¦Медвытрезвитель¦158 ¦

¦2004 г. N 768 ¦аттестованному составу ¦ ¦ ¦

¦ ¦медвытрезвителя (Указ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Президента РФ от 23 сентября ¦ ¦ ¦

¦ ¦2003 г. N 1117, постановление¦ ¦ ¦

¦ ¦Правительства РФ от 29 ¦ ¦ ¦

¦ ¦сентября 2003 г. N 605) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 9 апреля ¦Поездка делегации в КНР для ¦Отдел культуры ¦212 ¦

¦2004 г. N 936 ¦проведения переговоров по ¦ ¦ ¦

¦ ¦организации Недели русской ¦ ¦ ¦

¦ ¦культуры в рамках Открытого ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российского кинофорума ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Амурская осень“ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 28 апреля ¦Приобретение вакцины против ¦Управление ¦200 ¦

¦2004 г. N 1142¦гриппа ¦здравоохранения¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 28 апреля ¦Приемному родителю ¦Управление ¦29 ¦

¦2004 г. N 1143¦Буртоликовой А.И. на ¦соцзащиты ¦ ¦

¦ ¦погашение долга за ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно-коммунальные услуги ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 28 апреля ¦Лечение Корниловой Юлии ¦Управление ¦5 ¦

¦2004 г. N 1144¦ ¦соцзащиты ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 12 мая ¦Оплата работ по смене кровли ¦Управление ЖКХ ¦66 ¦

¦2004 г. N 1272¦здания управления ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 12 мая ¦Поездка команды ДЮСШ N 3 в ¦Администрация ¦200 ¦

¦2004 г. N 1271¦г. Москву для участия в ¦ ¦ ¦

¦ ¦соревнованиях детской ¦ ¦ ¦

¦ ¦футбольной лиги ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 17 мая ¦Погашение задолженности за ¦Администрация ¦14 ¦

¦2004 г. N 1292¦потребленную электроэнергию ¦ ¦ ¦

¦ ¦линейного отдела внутренних ¦ ¦ ¦

¦ ¦дел п. Аэропорт ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 17 мая ¦Материальная помощь для ¦Управление ¦20 ¦

¦2004 г. N 1291¦проведения операции ¦соцзащиты ¦ ¦

¦ ¦Ивановой Е.В. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 20 мая ¦Поездка в г. Москву оператора¦МУ “ИА “Город“ ¦28 ¦

¦2004 г. N 1329¦МУ “ИА “Город“ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Плотникова С.Н. для освещения¦ ¦ ¦

¦ ¦пресс-конференции, ¦ ¦ ¦

¦ ¦посвященной II Открытому ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российскому кинофоруму ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Амурская осень“ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 31 мая ¦Материальная помощь ¦Управление ¦5 ¦

¦2004 г. N 1448¦Егошиной А.М. на проведение ¦соцзащиты ¦ ¦

¦ ¦амбулаторного обследования ¦ ¦ ¦

¦ ¦сына-инвалида в г. Москве ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 4 июня ¦Оплата коммунальных услуг ¦Администрация ¦52 ¦

¦2004 г. N 1518¦помещения по ул. Загородной, ¦ ¦ ¦

¦ ¦54 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 8 июня ¦Катание на аттракционах детей¦МП “Городской ¦50 ¦

¦2004 г. N 1560¦из КНР в рамках обмена ¦парк культуры и¦ ¦

¦ ¦детскими делегациями ¦отдыха“ ¦ ¦

¦ ¦г. Благовещенска и г. Хэйхэ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦От 10 июня ¦Материальная помощь ¦Управление ¦5 ¦

¦2004 г. N 1568¦Корниловой О.В. на проезд и ¦соцзащиты ¦ ¦

¦ ¦лечение дочери в г. Москве ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦ ¦1183 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Остаток на 1 июля 2004 года ¦ ¦1817 ¦

L--------------+-----------------------------+---------------+------------