Законы и бизнес в России

Постановление Правительства Амурской области от 30.08.2010 N 471 (ред. от 26.11.2010) “Об областной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года“

ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2010 г. N 471

ОБ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2010 ПО 2014 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 26.11.2010 N 671)

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ и распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р Правительство Амурской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства области - министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области А.М.Житкова.

Губернатор

Амурской области

О.Н.КОЖЕМЯКО

Утверждена

постановлением



Правительства

Амурской области

от 30 августа 2010 г. N 471

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ С 2010 ПО 2014 ГОД

И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 26.11.2010 N 671)

Паспорт

комплексной целевой программы “Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Амурской области

с 2010 по 2014 год на период до 2020 года“

-------------------------T------------------------------------------------¬

¦Наименование программы ¦Комплексная целевая программа “Энергосбережение ¦



¦ ¦и повышение энергетической эффективности ¦

¦ ¦в Амурской области с 2010 по 2014 год ¦

¦ ¦и на период до 2020 года“ ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Основания для разработки¦Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ ¦

¦программы ¦“Об энергосбережении и о повышении ¦

¦ ¦энергетической эффективности и о внесении ¦

¦ ¦изменений в отдельные законодательные акты ¦

¦ ¦Российской Федерации“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ¦

¦ ¦“Об основах регулирования тарифов организаций ¦

¦ ¦коммунального комплекса“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Указ Президента Российской Федерации от 4 июня ¦

¦ ¦2008 г. N 889 “О некоторых мерах по повышению ¦

¦ ¦энергетической и экологической эффективности ¦

¦ ¦российской экономики“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Указ Президента Российской Федерации ¦

¦ ¦от 13 мая 2010 г. N 579 “Об оценке эффективности¦

¦ ¦деятельности органов исполнительной власти ¦

¦ ¦субъектов Российской Федерации и органов ¦

¦ ¦местного самоуправления городских округов ¦

¦ ¦и муниципальных районов в области ¦

¦ ¦энергосбережения и повышения энергетической ¦

¦ ¦эффективности“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Постановление Правительства Российской Федерации¦

¦ ¦от 31 декабря 2009 г. N 1225 “О требованиях ¦

¦ ¦к региональным и муниципальным программам ¦

¦ ¦в области энергосбережения и повышения ¦

¦ ¦энергетической эффективности“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Постановление Правительства Российской Федерации¦

¦ ¦от 31 декабря 2009 г. N 1220 “Об определении ¦

¦ ¦применяемых при установлении долгосрочных ¦

¦ ¦тарифов показателей надежности и качества ¦

¦ ¦поставляемых товаров и оказываемых услуг“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Постановление Правительства Российской Федерации¦

¦ ¦от 26 февраля 2004 г. N 109 “О ценообразовании ¦

¦ ¦в отношении электрической и тепловой энергии ¦

¦ ¦в Российской Федерации“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Постановление Правительства Российской Федерации¦

¦ ¦от 20 февраля 2010 г. N 67 “О внесении изменений¦

¦ ¦в некоторые акты Правительства РФ по вопросам ¦

¦ ¦определения полномочий федеральных органов ¦

¦ ¦исполнительной власти в области энергосбережения¦

¦ ¦и повышения энергетической эффективности“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Постановление Правительства Российской Федерации¦

¦ ¦от 15 мая 2010 г. N 340 “О порядке установления ¦

¦ ¦требований к программам в области ¦

¦ ¦энергосбережения и повышения энергетической ¦

¦ ¦эффективности организаций, осуществляющих ¦

¦ ¦регулируемые виды деятельности“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Распоряжение Правительства Российской Федерации ¦

¦ ¦от 8 января 2009 г. N 1-р “Об утверждении ¦

¦ ¦основных направлений государственной политики ¦

¦ ¦в сфере повышения энергетической эффективности ¦

¦ ¦электроэнергетики на основе использования ¦

¦ ¦возобновляемых источников энергии на период ¦

¦ ¦до 2020 года“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Распоряжение Правительства Российской Федерации ¦

¦ ¦от 1 декабря 2009 г. N 1830-р “План мероприятий ¦

¦ ¦по энергосбережению и повышению энергетической ¦

¦ ¦эффективности в Российской Федерации, ¦

¦ ¦направленных на реализацию Федерального закона ¦

¦ ¦“Об энергосбережении и о повышении ¦

¦ ¦энергетической эффективности и о внесении ¦

¦ ¦изменений в отдельные законодательные акты ¦

¦ ¦Российской Федерации“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Перечень поручений Президента Российской ¦

¦ ¦Федерации по итогам расширенного заседания ¦

¦ ¦Президиума Государственного Совета Российской ¦

¦ ¦Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. ¦

¦ ¦ ¦

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказ

Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 называется “Об утверждении

примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности, который может быть использован в целях

разработки региональных, муниципальных программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности“, а не “Об

утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности, который может быть использован в

целях разработки региональных, муниципальных программ в области

энергосбережения и энергетической эффективности“.

¦ ¦Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля ¦

¦ ¦2010 г. N 61 “Об утверждении примерного перечня ¦

¦ ¦мероприятий в области энергосбережения ¦

¦ ¦и повышения энергетической эффективности, ¦

¦ ¦который может быть использован в целях ¦

¦ ¦разработки региональных, муниципальных программ ¦

¦ ¦в области энергосбережения и энергетической ¦

¦ ¦эффективности“. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Приказ управления государственного регулирования¦

¦ ¦цен и тарифов Амурской области от 29 марта ¦

¦ ¦2010 г. N 31-пр “Об утверждении требований ¦

¦ ¦к программам в области энергосбережения ¦

¦ ¦и повышения энергетической эффективности“ ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Государственный заказчик¦Министерство экономического развития, ¦

¦программы ¦промышленности и транспорта Амурской области ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Основные разработчики ¦Амурский государственный университет, ¦

¦программы ¦энергетический факультет, центр повышения ¦

¦ ¦квалификации и энергосбережения ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Исполнители основных ¦Исполнительные органы государственной власти ¦

¦мероприятий программы ¦области; муниципальные образования Амурской ¦

¦ ¦области; организации, осуществляющие ¦

¦ ¦регулируемые виды деятельности; потребители ¦

¦ ¦энергетических ресурсов; предприятия, учреждения¦

¦ ¦и организации, расположенные на территории ¦

¦ ¦Амурской области, независимо от форм ¦

¦ ¦собственности и ведомственной принадлежности; ¦

¦ ¦специализированные организации на конкурсной ¦

¦ ¦основе ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Получатели бюджетных ¦Исполнительные органы государственной власти ¦

¦средств ¦области ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Цели программы ¦Проведение государственной политики в области ¦

¦ ¦энергосбережения и повышения энергетической ¦

¦ ¦эффективности, создание правовых, экономических ¦

¦ ¦и организационных основ стимулирования ¦

¦ ¦энергосбережения и повышения энергетической ¦

¦ ¦эффективности на территории Амурской области. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Реализация стратегии комплексного эффективного ¦

¦ ¦использования топливно-энергетических ресурсов ¦

¦ ¦(ТЭР) при устойчивом экономическом росте ¦

¦ ¦и неуклонном повышении качества жизни, ¦

¦ ¦конкурентоспособности выпускаемой продукции ¦

¦ ¦и улучшении экологической обстановки в регионе. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Снижение затрат при производстве и передаче ¦

¦ ¦топливно-энергетических ресурсов. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Снижение затрат на потребление электрической ¦

¦ ¦и тепловой энергии, воды в социальной сфере ¦

¦ ¦и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая ¦

¦ ¦население Амурской области. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Активное вовлечение всех групп потребителей ¦

¦ ¦в энергоресурсосбережение ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Задачи программы ¦Обеспечение устойчивого снижения энергоемкости ¦

¦ ¦валового регионального продукта Амурской ¦

¦ ¦области. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Создание правовых, финансовых механизмов, ¦

¦ ¦экономических условий и принципов реализации ¦

¦ ¦программы. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Координация действий в области энергосбережения ¦

¦ ¦и повышения энергоэффективности между субъектами¦

¦ ¦и участниками программы. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Рациональное потребление топливно-энергетических¦

¦ ¦ресурсов. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Достижение планируемых целевых показателей ¦

¦ ¦в области энергосбережения ¦

¦ ¦и энергоэффективности. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Обеспечение учета использования энергетических ¦

¦ ¦ресурсов. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Повышение эффективности производства тепловой ¦

¦ ¦и электрической энергии. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Снижение объемов потребления всех видов ¦

¦ ¦топливно-энергетических ресурсов и сокращения ¦

¦ ¦расходов на оплату энергоресурсов путем ¦

¦ ¦внедрения современных технологий ¦

¦ ¦по энергосбережению. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Снижение потерь тепловой и электрической ¦

¦ ¦энергии, воды при производстве, транспортировке ¦

¦ ¦и потреблении. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Снижение удельных показателей потребления ¦

¦ ¦электрической и тепловой энергии, воды. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Замена изношенного, морально и физически ¦

¦ ¦устаревшего оборудования, инженерных ¦

¦ ¦коммуникаций. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Использование возобновляемых и нетрадиционных ¦

¦ ¦(альтернативных) источников энергии. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Снижение затратной части на оплату потребленных ¦

¦ ¦энергоресурсов. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Сокращение расходов бюджетных средств ¦

¦ ¦на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих¦

¦ ¦организаций при государственном регулировании ¦

¦ ¦тарифов на тепловую энергию для населения. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Сокращение выбросов продуктов сгорания ¦

¦ ¦при выработке тепловой и электрической энергии, ¦

¦ ¦в т.ч. выбросов вредных веществ ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Важнейшие целевые ¦1) снижение энергоемкости ВРП; ¦

¦индикаторы и показатели ¦ ¦

¦ ¦2) снижение затрат областного бюджета на оплату ¦

¦ ¦коммунальных услуг; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦3) снижение удельной энергоемкости жилищного ¦

¦ ¦фонда; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦4) снижение потерь энергоресурсов ¦

¦ ¦при производстве, транспортировке и потреблении ¦

¦ ¦на 15%; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦5) 100% уровень инструментального учета ¦

¦ ¦потребления энергетических ресурсов бюджетными ¦

¦ ¦организациями и жилищным фондом; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦6) увеличение доли энергетических ресурсов, ¦

¦ ¦производимых с использованием возобновляемых ¦

¦ ¦источников энергии, в общем объеме ¦

¦ ¦энергетических ресурсов Амурской области ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Основные мероприятия ¦Проведение энергетического аудита и мониторинга.¦

¦программы ¦ ¦

¦ ¦Реконструкция и ремонт систем теплоснабжения ¦

¦ ¦и электроснабжения, водоснабжения ¦

¦ ¦и водоотведения. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Установка частотно-регулируемых приводов ¦

¦ ¦и систем автоматического регулирования ¦

¦ ¦на котельных, насосных, в системах ¦

¦ ¦теплоснабжения и водоснабжения. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Оснащение приборами учета при производстве, ¦

¦ ¦передаче и потреблении топливно-энергетических ¦

¦ ¦ресурсов. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Модернизация мощностей тепловой и электрической ¦

¦ ¦энергии. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Модернизация и обновление основных фондов ¦

¦ ¦в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном секторе.¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Развитие использования возобновляемых, вторичных¦

¦ ¦и нетрадиционных энергоресурсов. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Внедрение энергосберегающих осветительных ¦

¦ ¦приборов, энергоэффективного оборудования ¦

¦ ¦и технологий, энергосберегающих материалов. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Установка устройств компенсации реактивной ¦

¦ ¦мощности на распределительных подстанциях ¦

¦ ¦и у потребителей. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Разработка и внедрение инновационных ¦

¦ ¦энергосберегающих технологий, проектов ¦

¦ ¦и оборудования, прогрессивной техники ¦

¦ ¦и материалов, обеспечивающих качественное ¦

¦ ¦улучшение эффективности энергопотребления ¦

¦ ¦в экономике и непроизводственной сфере ¦

¦ ¦и современный уровень энергопотребления. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Разработка и применение мер морального ¦

¦ ¦и материального стимулирования энергосбережения ¦

¦ ¦и повышения энергетической эффективности, ¦

¦ ¦конкретизация мер ответственности. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Совершенствование системы нормирования ¦

¦ ¦потребления энергетических ресурсов, ¦

¦ ¦формирование заданий на их основе ¦

¦ ¦по энергосбережению и энергетической ¦

¦ ¦эффективности. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Создание системы эффективного статистического ¦

¦ ¦учета и отчетности, анализа темпов и тенденций ¦

¦ ¦по энергосбережению и повышению энергетической ¦

¦ ¦эффективности. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Создание нормативно-правовой базы ¦

¦ ¦энергосбережения в Амурской области, обеспечение¦

¦ ¦управления и мониторинг программы, ¦

¦ ¦информационное обеспечение реализации программы.¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Развитие системы непрерывного многоуровневого ¦

¦ ¦образования в области энергосбережения, ¦

¦ ¦информационного и научного сопровождения ¦

¦ ¦мероприятий, инвестиционных и инновационных ¦

¦ ¦проектов в области энергоэффективности. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Программные мероприятия II этапа (2015 - ¦

¦ ¦2020 годы) будут разработаны в 2014 году ¦

¦ ¦по результатам выполнения первого этапа ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Перечень подпрограмм ¦Подпрограмма “Энергосбережение и повышение ¦

¦ ¦энергетической эффективности в бюджетных ¦

¦ ¦учреждениях“; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограмма “Энергосбережение и повышение ¦

¦ ¦энергетической эффективности в жилищном фонде“; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограмма “Энергосбережение и повышение ¦

¦ ¦энергетической эффективности при производстве ¦

¦ ¦и передаче в системах коммунальной ¦

¦ ¦инфраструктуры“; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограмма “Энергосбережение и повышение ¦

¦ ¦энергетической эффективности в зданиях ¦

¦ ¦(строениях) и сооружениях“; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограмма “Оснащение и осуществление расчетов¦

¦ ¦за потребленные, переданные, производимые ¦

¦ ¦энергетические ресурсы с использованием приборов¦

¦ ¦учета“; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограмма “Энергосбережение и повышение ¦

¦ ¦энергетической эффективности на транспорте“; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограмма “Энергосбережение и повышение ¦

¦ ¦энергетической эффективности организаций, ¦

¦ ¦осуществляющих регулируемые виды деятельности“; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограмма “Энергосбережение и повышение ¦

¦ ¦энергетической эффективности в жилищном фонде, ¦

¦ ¦в садоводческих, огороднических и дачных ¦

¦ ¦некоммерческих объединениях граждан“; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограмма “Эффективность использования ¦

¦ ¦энергетических ресурсов при производстве ¦

¦ ¦и передаче в системах коммунальной ¦

¦ ¦инфраструктуры“; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограмма “Энергосбережение и повышение ¦

¦ ¦энергетической эффективности объектов наружного ¦

¦ ¦освещения“ ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Сроки реализации ¦2010 - 2014 гг. - I этап, ¦

¦программы ¦2015 - 2020 гг. - II этап ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Объемы и источники ¦Общий объем финансирования программы составляет ¦

¦финансирования программы¦9289,94 млн. руб., в том числе: ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦федеральные средства - 62,18 млн. руб.; ¦

¦(в ред. постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 N 671)¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет Амурской области - 1643,04 млн. руб.; ¦

¦(в ред. постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 N 671)¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет муниципальных образований Амурской ¦

¦ ¦области (местные бюджеты) - 1354,09 млн. руб.; ¦

¦(в ред. постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 N 671)¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦внебюджетные средства (при условии участия ¦

¦ ¦в мероприятиях программы) - 6230,63 млн. руб. ¦

¦(в ред. постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 N 671)¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Объемы финансирования мероприятий программы ¦

¦ ¦из различных источников ежегодно уточняются ¦

¦ ¦при формировании соответствующих бюджетов ¦

¦ ¦на очередной финансовый год ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Ожидаемые конечные ¦Внедрение энергосберегающих технологий, ¦

¦результаты реализации ¦оборудования и материалов в различных сферах ¦

¦программы ¦экономической деятельности; ¦

¦ ¦ “ ¦

¦ ¦экономия по всем видам энергоресурсов ¦

¦ ¦при производстве, распределении и потреблении ¦

¦ ¦энергии, в том числе: ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦суммарная экономия электрической энергии - ¦

¦ ¦2372,539 млн. кВт ч, или 3357,379 млн. руб.; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦суммарная экономия тепловой энергии - ¦

¦ ¦3269,615 тыс. Гкал, или 1907,493 млн. руб.; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦суммарная экономия воды - 17622,75 тыс. куб. м, ¦

¦ ¦или 226,629 млн. руб.; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦суммарное сокращение вредных выбросов ¦

¦ ¦в атмосферу - 17,34 тыс. т; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦развитие рынка энергосервисных услуг; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечение ежегодного снижения энергоемкости ¦

¦ ¦валового регионального продукта на 3% (на 40% ¦

¦ ¦к 2020 году); ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦снижение затрат бюджета Амурской области ¦

¦ ¦на приобретение энергоресурсов; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦экономия бюджетных расходов на оплату ¦

¦ ¦энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно - ¦

¦ ¦коммунальном комплексе не менее 3% в год; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦вовлечение в процесс энергосбережения ¦

¦ ¦инфраструктуры Амурской области за счет ¦

¦ ¦активизации пропаганды и формирования механизма ¦

¦ ¦стимулирования энергосбережения; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦повышение обеспеченности энергоресурсами ¦

¦ ¦Амурской области за счет сокращения ¦

¦ ¦нерационального потребления энергоресурсов ¦

¦ ¦во всех сферах деятельности; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦увеличение уровня инструментального учета ¦

¦ ¦потребления энергетических ресурсов бюджетными ¦

¦ ¦организациями, жилищным фондом до 100% ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Контроль исполнения ¦Контроль исполнения программы осуществляется ¦

¦программы ¦министерством экономического развития, ¦

¦ ¦промышленности и транспорта Амурской области ¦

L------------------------+-------------------------------------------------

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

В настоящее время энергосбережение является одной из приоритетных задач, что связано с дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобальными экологическими проблемами. Проблема энергосбережения и вопросы энергетической эффективности в настоящее время становятся особенно актуальными и все чаще озвучиваются на государственном уровне.

На данный момент топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов экономики. Он активно влияет на состояние и перспективы развития экономики: на его долю приходится 26% валового внутреннего продукта (ВВП), около 30% объема промышленного производства, 25% налоговых доходов консолидированного бюджета и 60% валютных поступлений в страну. В то же время экономика России носит энергорасточительный характер. Только прямые потери топливно-энергетических ресурсов достигают 25 - 30%, потребление энергоресурсов превышает аналогичные показатели индустриально развитых стран в промышленности в 3 раза, в жилищно-коммунальном хозяйстве - в 3,5 раза.

В Амурской области около 35 - 40% всех потребляемых топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) расходуется без отдачи, неэффективно. Вследствие этого возрастает себестоимость производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции, снижается ее конкурентоспособность, увеличиваются ежегодные затраты на поддержание в работоспособном состоянии и развитие ТЭК, возрастают издержки населения и производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические ресурсы, что негативно сказывается на уровне жизни жителей области. Ситуация усугубляется общеэкономическими проблемами, в частности, сокращением спроса на продукцию Амурских предприятий на внутреннем и внешних рынках товаров и услуг, что привело к росту энергоемкости большинства видов промышленной продукции, в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) и бюджетном секторе и снижению энергоэффективности экономики в целом.

Энергоемкость валового внутреннего продукта РФ в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в развитых странах. В свою очередь, энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) Амурской области превышает энергоемкость ВВП РФ в 1,26 раза, а электроемкость, соответственно, в 1,51 раза (по состоянию на 2007 год). По уровню производства ВРП на душу населения Амурская область значительно отстает от среднего показателя по России, ДФО, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровскому краю и др.

В таблице 1.1 приведены показатели энергоемкости, электроемкости и теплоемкости ВРП Амурской области в динамике.

Таблица 1.1. Показатели энергоемкости Амурской области

-----------------------------------T-----------------------------¬

¦ Наименование показателя ¦ Количественное значение ¦

¦ +---------T---------T---------+

¦ ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+

¦ВРП Амурской области, млн. руб. ¦111761,2 ¦136784 ¦149468,75¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+

¦Потребление ТЭР, тыс. т у.т. ¦5491,8973¦5830,5374¦6049,6312¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+

¦Энергоемкость ВРП, кг у.т. / ¦49,14 ¦42,626 ¦40,474 ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+

¦Потребление электрической энергии,¦5827,7 ¦6444,6 ¦6292,0 ¦

¦млн. кВт ч ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+

¦Электроемкость ВРП, кВт ч/тыс. ¦52,14 ¦47,16 ¦42,10 ¦

¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+

¦Потребление тепловой энергии, ¦8031,20 ¦8423,89 ¦8257,113 ¦

¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+

¦Теплоемкость ВРП, Гкал/млн. руб. ¦71,86 ¦61,59 ¦55,24 ¦

L----------------------------------+---------+---------+----------

Как видно из таблицы 1.1, энергоемкость, электроемкость и теплоемкость валового регионального продукта Амурской области снижаются. Снижение энергоемкости ВРП, в общем, является положительной тенденцией, которая в случае роста производства во всех отраслях экономики характеризует применение современных энергосберегающих мероприятий и технологий, однако в Амурской области такое положение является, в основном, следствием снижения промышленного производства, сокращения численности населения и соответственно сокращения энергопотребления.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг.

Анализ функционирования хозяйства области показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении регионального хозяйства, в промышленности. Суммарные фактические потери электроэнергии составили в 2007 г. 16,48%, в 2008 г. - 22,23%, в 2009 г. - 16,5%. Потери тепловой энергии составили в 2007 г. 27,61%, в 2008 г. - 27,3%, в 2009 г. - 26,46%. Потери воды составили в 2007 г. 26,79%, в 2008 г. - 27,9%, в 2009 г. - 27,92%.

Отсутствие приборов учета в полном объеме не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов.

Усугубляет ситуацию рост цен на топливо, рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к снижению конкурентоспособности областных товаропроизводителей, повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, организаций социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет негативно влияет на сложившуюся ситуацию.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита, в результате чего наблюдается завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов. Результаты выборочных обследований и опыт практического применения современных приборов учета подтверждают это.

К проблемам также относится ежегодный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения, предприятий и организаций области, который варьируется в пределах от 11 до 26%.

Тарифное регулирование, которое применяется в Амурской области, не учитывает все проблемные аспекты энергоснабжения, так как в тариф на электрическую энергию невозможно включить все необходимые затраты. Во-первых, имеется серьезный сдерживающий фактор - предельные значения тарифов, устанавливаемые на федеральном уровне, во-вторых, доступность услуг, таких как платежеспособность потребителей, при значительном росте тарифов снизится ниже возможного уровня.

В структуре оплаты коммунальных услуг бюджетных организаций доминируют затраты на тепловую энергию - 54,86%, затраты на электроэнергию составляют 44,15%, на водоснабжение - 0,99% (по состоянию на 2009 год). В случае безучетного потребления тепловой энергии малоэффективная работа устаревших систем отопления и неполное выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в зимний период вынуждают учреждения производить оплату за потребленную тепловую энергию по установленным нормативам потребления, что в действительности превышает реальный уровень потребления на 11 - 16%. Примерно 25% затрат на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений являются следствием неэффективного использования энергетических ресурсов и неэффективного управления потреблением энергии.

Одной из причин нерационального потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях является использование электрообогревателей из-за неэффективной работы отопительных систем учреждений и недостаточных мер по утеплению зданий. Кроме того, в них недостаточно широко применяются энергосберегающие осветительные и другие приборы, что способствует завышению потребления электроэнергии на 5 - 10%.

В настоящее время потребители несут значительные затраты на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии в местах общего пользования отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.

Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

В условиях роста цен на электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года будет расти с темпами от 10 до 15% в год. Близкие значения дает и прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению, по электроэнергии.

Основной проблемой, решению которой способствует региональная программа Амурской области, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия региональной программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики Амурской области и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Амурской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности являются устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей. При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей в топливно-энергетическом комплексе для поддержания необходимых темпов экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чревато отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития других секторов экономики.

Кроме того, мобилизация средств на повышение мощностей только за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, торможению экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при ограничениях на рост тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом объекты энергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также формировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энергетических услуг всем потребителям. Единственной разумной альтернативой остается повышение энергетической эффективности.

С учетом указанных обстоятельств проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы области предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории области, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- снижению эффективности отраслей экономики области, вызванному ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на региональное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Отсюда повышение энергетической и экологической эффективности и энергосбережение являются важнейшими исходными условиями развития Амурской области на период до 2015 года. Повышение энергоэффективности имеет, кроме того, и важное социальное значение. При низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Без повышения эффективности использования энергии и высвобождения неэффективно используемых мощностей трудности с осуществлением национальных проектов будут только усугубляться.

Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что существенно снижает риск торможения развития экономики и обеспечивает инвестиционную привлекательность.

Таким образом, основные проблемы, предопределяющие низкую энергетическую эффективность в экономике и бытовом секторе на данном этапе социально-экономического развития Амурской области, на устранение которых направлена региональная программа, заключаются в следующем:

1) высокая энергоемкость экономики Амурской области, отставание производственного и инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня;

2) высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции, приводящие к снижению рентабельности деятельности предприятий;

3) расточительное расходование энергоресурсов (ЭР) при их высокой стоимости;

4) низкое качество угля местных угольных разрезов;

5) низкая инвестиционная активность в энергетическом секторе Амурской области, в том числе обусловленная отсутствием организационно-правовой базы для притока инвестиций в энергосберегающие проекты;

6) высокий уровень износа основных фондов экономики, особенно в энергетике и коммунальной инфраструктуре;

7) значительная протяженность сетей, разбросанность поселений и социально значимых объектов;

8) высокий уровень потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов, в том числе и при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства, что создает повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства и на бюджет области;

9) несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному научно-техническому уровню, низкий КПД;

10) недостаточность или отсутствие приборов учета ТЭР, что не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР;

11) недостаточность или отсутствие энергоаудита в субъектах области;

12) низкие теплотехнические характеристики зданий;

13) низкий уровень благоустройства жилищного фонда;

14) низкий уровень оснащения процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей;

15) незначительное использование нетрадиционной энергетики;

16) недостаточный статистический учет и государственный мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов;

17) недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровождение государственной энергетической политики и отсутствие эффективных систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту;

18) недостаток финансовых средств на внедрение энергосберегающих технологий, на повсеместную установку приборов учета энергии, воды;

19) отсутствие материальных стимулов у бюджетных учреждений и энергоснабжающих организаций для внедрения энергосберегающих технологий, повсеместной установки приборов учета энергии.

Отдельной проблемой являются снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них оптимальных для применения.

В Амурской области в последнее время разработан и утвержден ряд инвестиционных и областных целевых программ по развитию и модернизации электроэнергетики, коммунальной инфраструктуры, газификации. В частности, согласно Стратегическому плану развития электроэнергетического комплекса Амурской области на 2010 - 2015 годы предусматривается ввод новых генерирующих мощностей в объеме 321 МВт, в том числе в 2014 году - 160 МВт, на строительство которых требуется порядка 14,62 млрд. руб. инвестиций. Настоятельно требуются модернизация и развитие электросетевого хозяйства области, что обусловлено большими потерями электроэнергии и большой электроемкостью. Следовательно, решение вопросов повышения энергоэффективности экономики в регионе имеет приоритетное значение.

Очевидно, что значительную часть требуемых Амурской области в среднесрочном и долгосрочном периодах энергоресурсов можно получить с меньшими затратами за счет энергосбережения непосредственно на предприятиях и в поселениях Амурской области. Снижение энергопотребления позволяет обеспечить подключение новых потребителей при минимальных затратах на развитие инфраструктуры. Кроме того, единица энергии, полученная за счет наращивания ее производства, требует в среднем в 2 - 6 раз больше капиталовложений, чем ее получение за счет мероприятий по энергосбережению.

Амурская область располагает достаточным потенциалом повышения энергоэффективности, мобилизация которого возможна в период до 2015 года. Он составляет от 20 до 30% от уровня потребления энергии, в том числе по топливу 25 - 34%, по тепловой энергии 20 - 30%, по электроэнергии 12 - 15%. Общий потенциал энергосбережения в Амурской области оценивается в 1,3 - 1,5 млн. т у.т. Интервальная оценка потенциала экономии тепловой энергии в ЖКХ составляет 16 - 30% от годового производства тепла в области. Характеристика потенциала энергосбережения приведена в приложении N 1 к настоящей программе.

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Амурской области, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Амурской области, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, программа позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также снизить нагрузку на население и бюджет Амурской области по оплате за потребленные ресурсы.

Региональная программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения в Амурской области, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами.

1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а зачастую прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти, имеющих полномочия в сфере регулирования энергетики и коммунальных услуг. В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

3. Необходимость обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов. Стратегия социально-экономического развития Амурской области до 2020 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора области.

4. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития области. При сохранении существующих тенденций объем расходов на оплату коммунальных ресурсов возрастет к 2014 году в 1,75 раза по сравнению с показателями за 2009 год (с учетом роста тарифов на энергоресурсы - в год не более 15%), однако в результате реализации программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии замедлятся и составят к 2014 году 155% по отношению к уровню 2009 года.

В предстоящий период на территории Амурской области должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе: применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства; проведение энергетических обследований; учет энергетических ресурсов; ведение энергетических паспортов; ведение топливно-энергетических балансов; нормирование потребления энергетических ресурсов.

Решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели программы

Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Амурской области.

Реализация стратегии комплексного эффективного использования энергетических ресурсов при устойчивом экономическом росте и неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшении экологической обстановки в регионе.

Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов. Обеспечение устойчивого развития топливно-энергетического комплекса.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Амурской области.

Снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Амурской области.

Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение.

2.2. Основные задачи программы

Для достижения поставленных целей в программе поставлены и решены следующие задачи:

обеспечение устойчивого снижения энергоемкости валового регионального продукта Амурской области;

создание правовых, финансовых механизмов, экономических условий и принципов реализации программы;

координация действий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между субъектами и участниками программы;

рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов;

достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности;

обеспечение учета использования энергетических ресурсов;

повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии;

снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов путем внедрения современных технологий по энергосбережению;

снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды при производстве, транспортировке и потреблении;

снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды;

замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций;

использование возобновляемых, вторичных и нетрадиционных (альтернативных) источников энергии;

снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;

сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;

сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.

Разработка программы осуществлялась в соответствии со следующими основными принципами:

все решения и мероприятия, разработанные в рамках программы, должны приводить к достижению планируемых целевых показателей в области энергосбережения и решить поставленные задачи;

мероприятия программы увязаны в комплексные решения, реализация которых позволит достичь заявленных показателей в области энергоэффективности;

система потребления топливно-энергетических ресурсов должна рассматриваться как единое целое во всем комплексе взаимосвязей производителей, поставщиков и потребителей энергетических ресурсов.

2.3. Сроки реализации программы

Региональная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области реализуется в два этапа и рассчитана на период 2010 - 2014 годов - I этап и до 2020 года включительно - II этап.

3. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Разработка программы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года“ осуществлялась в соответствии со следующими нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями федерального и регионального уровня:

1. Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 “Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов“.

2. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 “О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики“.

3. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. N 579 “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности“.

4. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС.

5. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“.

6. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ (принят ГД ФС РФ 11 ноября 2009 года).

7. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ “О теплоснабжении“.

8. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 191-ФЗ “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с “ринятием Федерального закона “О теплоснабжении“.

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации“.

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N 426 “О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии“.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства РФ “О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата“ от 28.10.2009 зарегистрировано за N 843, а не за N 843-ПП.

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 843-ПП “О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата“.

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 “Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг“ (вместе с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг).

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1221 “Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд“.

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1222 “О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара“.

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 “О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности“.

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности“.

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 “О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности“ (вместе с Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности).

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 г. N 391 “О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования“ (вместе с Правилами создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования).

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. N 636 “О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис“.

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 646 “О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме“.

21. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. N 1313-р “О реализации Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 “Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов“ (вместе с Методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, Методическими рекомендациями о порядке выделения за счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов).

22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р “Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года“.

23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р “Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года“.

24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р “Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации“.

25. Приказ Росстата от 26 мая 2008 г. N 120 “Об организации работ по обеспечению представления официальной статистической информации по Перечню показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607“.

26. Приказ Росстата от 23 июня 2009 г. N 117 “Об утверждении статистического инструментария для организации единовременного федерального статистического наблюдения по обеспечению потребителей приборами учета коммунальных ресурсов“.

27. Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля 2010 г. N 61 “Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности“.

28. Приказ Минэнерго России от 7 апреля 2010 г. N 148 “Об организации работы по образовательной подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов для проведения энергетических обследований в целях эффективного и рационального использования энергетических ресурсов“.

29. Приказ Минэнерго России от 7 апреля 2010 г. N 149 “Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов“.

30. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. N 178 “Об утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов“.

31. Приказ Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. N 182 “Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования“ (вместе с Правилами направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в Министерство энергетики Российской Федерации) (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2010 г. N 17498).

32. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 357 “Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности“.

33. Приказ Минэкономразвития России от 11 мая 2010 г. N 174 “Об утверждении примерных условий энергосервисного договора (контракта), которые могут быть включены в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)“.

34. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 г. N 262 “О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений“.

35. Приказ Минрегиона России от 7 июня 2010 г. N 273 “Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях“ (зарегистрирован в Минюсте России 21 июля 2010 г. N 17927).

36. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22 июня 2010 г. N 283 “Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования“.

37. Распоряжение Правительства Амурской области от 15 июля 2010 г. N 73-р “О стимулировании мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности“.

38. Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29 марта 2010 г. N 31-пр “Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности“.

4. ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ

ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Амурская область располагается на юго-востоке Российской Федерации, в азиатской ее части, ее площадь составляет 361,9 тыс. кв. км, население - 861,0 тыс. человек (на 1 января 2010 года). По прогнозным оценкам в 2015 году численность населения составит 856 тыс. чел. Среднегодовая численность постоянного населения приведена на рис. 4.1.

900 + ------¬

¦ ¦ ¦ ------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------¬ ------¬ ------¬

800 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --¬

700 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2¦ Городское

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-- население

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

600 + ¦585,8¦ ¦578,9¦ ¦571,5¦ ¦567,6¦ ¦563,9¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

500 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

400 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

300 + +-----+ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----+ +-----+ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+ +-----+ --¬

200 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1¦ Сельское население

¦ ¦301,8¦ ¦302,2¦ ¦300,6¦ ¦299,7¦ ¦298,9¦ L--

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

100 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦

0-+-+-----+T-+-----+T-+-----+T-+-----+T-+-----+T------------------------------

2005 2006 2007 2008 2009

Рис. 4.1. Среднегодовая численность постоянного

населения (тыс. чел.)

В административно-территориальную структуру области входят 20 муниципальных районов, 9 городских округов, 19 поселков городского типа и 269 сельских поселений.

В таблице 4.1 приведен прогноз ВРП Амурской области на период действия программы.

Таблица 4.1. Прогноз ВРП Амурской области

-----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------¬

¦Показатель¦ Единица ¦ 2010 г. ¦2011 г. ¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦

¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ВРП ¦млн. руб.¦167409,54¦189351,0¦209459,0¦231858,0¦248802,0¦

L----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------

Структура валового регионального продукта Амурской области в 2009 г. приведена на рис. 4.2.

Минерально-сырьевая база области включает золото (3 место в России по объемам добычи), уголь, железо, титан, ванадий, известняк (сырье для производства цемента и известковой муки), кварцевые пески (сырье для стекольной промышленности), апатит, медь, никель, вольфрам, молибден, цинк, свинец, олово, платину, цеолиты, сурьму, графит, сырье для стройиндустрии: песок, кирпичные глины, базальт, строительный камень, минеральные воды, древесину.

Ресурсный потенциал углей Амурской области составляет около 70 млрд. тонн. Балансовые запасы сосредоточены в 7 крупных месторождениях, 3 из них находятся в эксплуатации.

--¬

¦1¦ добыча полезных ископаемых 8,2%

L--

--¬

¦2¦ обрабатывающие производства 5,6%

L--

--¬

¦3¦ производство и распределение электроэнергии, газа

L-- и воды 5,5%

--¬

¦4¦ строительство 10,9%

L--

--¬

¦5¦ оптовая и розничная торговля 15,9%

L--

--¬

¦6¦ транспорт и связь 21,9%

L--

--¬

¦7¦ прочие 23,3%

L--

--¬

¦8¦ сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8,7%

L--

Рис. 4.2. Структура ВРП Амурской области.

Рисунок не приводится.

Промышленность Амурской области включает предприятия машиностроительной промышленности, цветной металлургии, черной металлургии, лесопромышленного комплекса, агропромышленного комплекса, энергетические предприятия, предприятия угольной промышленности, предприятия и организации строительного комплекса, предприятия железнодорожного транспорта. В промышленный комплекс входит 1484 предприятия, из них: в добыче полезных ископаемых - 229, в обрабатывающих производствах - 903, в производстве электроэнергии, газа и воды - 352. Структура промышленного производства в динамике приведена на рис. 4.3.

В целом область специализируется на выработке электроэнергии, добыче бурого угля, золота, заготовке деловой древесины, производстве машиностроительной продукции. Наиболее высокими темпами в последние годы развивается добыча топливно-энергетических полезных ископаемых.

В общем объеме производства ВРП Амурской области важное место занимает топливно-энергетический комплекс, который имеет в своем составе угледобывающие предприятия, предприятия электро- и теплоэнергетики.

К наиболее крупным энергетическим предприятиям относятся:

1. Филиал ОАО “РусГидро“ - “Зейская ГЭС“.

2. Филиал ОАО “РусГидро“ - “Бурейская ГЭС“.

3. Филиал ОАО “ДГК“ “Амурская генерация“ СП “Благовещенская ТЭЦ“.

4. Филиал ОАО “ДГК“ “Амурская генерация“ СП “Райчихинская ГРЭС“.

5. ОАО “Дальневосточная распределительная сетевая компания“.

Количество предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, составляет 261, в том числе по направлениям:

электроэнергетика - 34 регулируемые организации.

теплоэнергетика - 213 регулируемых организаций.

водоснабжение и водоотведение - 14 регулируемых организаций.

млн. руб. ¦

¦

40000,0 +

¦

¦

¦ ---------¬

¦ ¦32596,03¦

20000,0 + ¦ ¦

¦ ---------¬ ¦ ¦

¦ ¦32216,59¦ ¦ ¦ --¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3¦ Производство

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-- и распределение

00000,0 + ---------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ электроэнергии,

¦ ¦27500,29¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ газа и воды

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+

¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦40061,38¦

¦ ---------¬ ¦ ¦ +--------+ ¦ ¦

80000,0 + ¦23416,86¦ ¦ ¦ ¦36001,48¦ ¦ ¦ --¬

¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2¦ Обрабатывающие

¦ ---------¬ ¦ ¦ +--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ L-- производства

¦ ¦20676,04¦ ¦ ¦ ¦31808,24¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

60000,0 + ¦ ¦ +--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ---------¬ ¦ 3 ¦ ¦27316,10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦

¦ ¦16512,30¦ +--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ +--------+

¦ ---------¬ ¦ ¦ ¦23391,47¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+ ¦54125,75¦ --¬

¦ ¦17634,30¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦48409,48¦ ¦ ¦ ¦1¦ Добыча полезных

40000,0 + ---------¬ ¦ ¦ +--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ L-- ископаемых

¦ ¦17187,43¦ ¦ 3 ¦ ¦16412,00¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦42457,33¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +--------+ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ +--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 3 ¦ ¦14031,50¦ ¦ 2 ¦ +--------+ ¦34778,74¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------+ ¦ ¦ +--------+ ¦27895,64¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

20000,0 + ¦11491,81¦ ¦ 2 ¦ ¦21539,80¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2 ¦ +--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------+ ¦15132,30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦12125,24¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦

0,0 +-+--------+T+--------+T+--------+T+--------+T+--------+T+--------+T+--------+T+--------+-¬

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010

Рис. 4.3. Структура промышленного производства Амурской

области в динамике

В агропромышленный комплекс входит около 1,8 тыс. сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В таблице 4.2 приведена динамика отпуска в сеть, полезного отпуска потребителям электроэнергии, теплоэнергии и воды.

Таблица 4.2. Динамика отпуска, полезного отпуска потребителям электроэнергии, теплоэнергии и воды

-------------------------------------T-----------T------------------------¬

¦ Наименование показателя ¦ Ед. изм. ¦ Годы ¦

¦ ¦ +-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+------------------------------------+-----------+-------+-------+--------+

¦Отпуск электроэнергии в сеть ¦млн. кВт ч ¦5170,3 ¦5772,5 ¦5615,5 ¦

¦Амурской энергосистемы (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственных нужд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+-----------+-------+-------+--------+

¦Потребление на собственные нужды ¦млн. кВт ч ¦657,4 ¦672,1 ¦676,5 ¦

+------------------------------------+-----------+-------+-------+--------+

¦Полезный отпуск электроэнергии ¦млн. кВт ч ¦4318,1 ¦4489,0 ¦4689,0 ¦

¦потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+-----------+-------+-------+--------+

¦Отпуск тепловой энергии в сеть ¦тыс. Гкал ¦11093,6¦11587,3¦11228,1 ¦

¦(производство тепловой энергии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+-----------+-------+-------+--------+

¦Полезный отпуск тепловой энергии ¦тыс. Гкал ¦8031,20¦8423,89¦8257,113¦

+------------------------------------+-----------+-------+-------+--------+

¦Подача воды в сеть ¦тыс. куб. м¦59129 ¦55899 ¦58783 ¦

+------------------------------------+-----------+-------+-------+--------+

¦Полезный отпуск воды ¦тыс. м ¦43287 ¦40301 ¦43422 ¦

+------------------------------------+-----------+-------+-------+--------+

¦Пропущено сточных вод ¦тыс. куб. м¦43420 ¦40143 ¦42374 ¦

L------------------------------------+-----------+-------+-------+---------

Как показал анализ, потребление топливно-энергетических ресурсов в Амурской области в последние годы растет при демографическом спаде населения.

Структура использования тепловой энергии и топлива на производство продукции (выполнение работ) в 2009 году показана в таблице 4.3. Как видно из таблицы, наибольшая доля в теплопотреблении приходится на сельское и лесное хозяйство - 48,1%, а в использовании топлива - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 65,8%.

Таблица 4.3. Использование теплоэнергии и топлива

на производство продукции (выполнение

работ) в 2009 г.

------------------------------------------------T-----------------T--------¬

¦ Вид экономической деятельности ¦ Теплоэнергия, ¦Топливо,¦

¦ ¦ Гкал ¦ т у.т. ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство ¦172012 ¦72460 ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Добыча полезных ископаемых ¦3724 ¦33331 ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Добыча каменного угля, бурого угля и торфа ¦ ¦9277 ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Добыча металлических руд ¦3724 ¦24054 ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Обрабатывающие производства ¦10922 ¦111497 ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Производство пищевых продуктов, включая ¦111 ¦26756 ¦

¦напитки, и табака ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Производство прочих неметаллических минеральных¦10811 ¦16951 ¦

¦продуктов ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Производство машин и оборудования ¦ ¦18283 ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Производство электрооборудования, электронного ¦ ¦63 ¦

¦и оптического оборудования ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Производство транспортных средств ¦ ¦49444 ¦

¦и оборудования ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Производство и распределение электроэнергии, ¦168174 ¦1325640 ¦

¦газа и воды ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Производство, передача и распределение ¦162186 ¦1324376 ¦

¦электроэнергии, газа, пара и горячей воды ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Строительство ¦ ¦76232 ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Оптовая и розничная торговля; ремонт ¦ ¦3645 ¦

¦автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых ¦ ¦ ¦

¦изделий и предметов личного пользования ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Гостиницы и рестораны ¦ ¦758 ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Транспорт и связь ¦1361 ¦230366 ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Деятельность железнодорожного транспорта ¦ ¦220452 ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Деятельность прочего сухопутного транспорта ¦ ¦775 ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Деятельность водного транспорта ¦ ¦649 ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Вспомогательная и дополнительная транспортная ¦ ¦7423 ¦

¦деятельность ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Связь ¦ ¦1067 ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Образование ¦ ¦1547 ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Здравоохранение и предоставление социальных ¦45 ¦4954 ¦

¦услуг ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Предоставление прочих коммунальных, социальных ¦ ¦5561 ¦

¦и персональных услуг ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Прочие виды деятельности ¦1207 ¦147886 ¦

+-----------------------------------------------+-----------------+--------+

¦Всего ¦357445 ¦2013877 ¦

L-----------------------------------------------+-----------------+---------

Структура электропотребления в динамике приведена на рис. 4.4, а в натуральных единицах показана в таблице 4.4.

Структура потребления электроэнергии

Рис. 4.4. Структура электропотребления Амурской

области в динамике

Рисунок не приводится.

Таблица 4.4. Структура электропотребления Амурской области, млн. кВт ч

----------------------------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦ Вид экономической ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦

¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦I. Промышленность ¦465,7 ¦504,5 ¦573,1 ¦648,4 ¦789,4 ¦959,7 ¦1301,2¦1318,8¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦I.1. Электроэнергетика ¦28,2 ¦28,9 ¦28,1 ¦30,6 ¦31,5 ¦32,4 ¦33,4 ¦34,4 ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦I.2. Топливная ¦100,6 ¦90,7 ¦90,8 ¦96,2 ¦147,1 ¦150,1 ¦348,2 ¦356,4 ¦

¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦I.3. Черная металлургия ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦I.4. Цветная металлургия ¦1,2 ¦0,7 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦I.5. Хим. и нефтехимическая¦0,1 ¦0,1 ¦0,2 ¦0,1 ¦0,1 ¦0,1 ¦0,1 ¦0,1 ¦

¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦I.6. Машиностроение ¦48 ¦37,8 ¦30 ¦40,1 ¦41,3 ¦42,5 ¦43,8 ¦45,1 ¦

¦и металлообработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦I.7. Деревообработка ¦18,2 ¦16,8 ¦13,5 ¦19 ¦20,5 ¦26,4 ¦30,4 ¦31,4 ¦

¦и целлюлозно-бумажная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦I.8. Промышленность ¦19,5 ¦21,6 ¦20,7 ¦21 ¦22 ¦147 ¦270 ¦276 ¦

¦строительных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦I.9. Легкая промышленность ¦2,4 ¦2,3 ¦1,5 ¦1,6 ¦1,7 ¦1,8 ¦1,9 ¦2 ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦I.10. Пищевая ¦47,3 ¦48,7 ¦47,3 ¦47,5 ¦48,9 ¦56,1 ¦68,1 ¦68,1 ¦

¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦I.11. Другие ¦200,3 ¦256,8 ¦341 ¦392,3 ¦476,3 ¦503,3 ¦505,3 ¦505,3 ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦II. Сельское хозяйство ¦64,8 ¦69,8 ¦72 ¦72,3 ¦72,4 ¦72,4 ¦72,4 ¦72,5 ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦III. Лесное хозяйство ¦2,8 ¦2,8 ¦2,3 ¦3 ¦3 ¦3,2 ¦3,3 ¦3,4 ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦IV. Рыбоводство ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦V. Транспорт и связь ¦1860,“¦1919,7¦2008,3¦2123,1¦2134 ¦2144,9¦2532,8¦2542,7¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦VI. Строительство ¦107,8 ¦101,8 ¦88,7 ¦94,7 ¦99,7 ¦109,3 ¦111,4 ¦113,7 ¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦VII. Прочие потребители ¦1006,4¦1020,8¦1019,8¦1140 ¦1277,4¦1302,8¦1386,2¦1505,6¦

+---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦VIII. Население ¦810 ¦869,7 ¦924,8 ¦836 ¦849 ¦862 ¦875 ¦888 ¦

L---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Динамика средневзвешенных тарифов на энергетические ресурсы дана на рис 4.5.

660 ¦ 646,4 ¦

¦ --------¬ ¦

250 ¦ ¦ 640 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 201,77 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

200 ¦ 160,03 --------¬ ¦ руб./Гкал 620 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ --------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

коп./кВт ч 150 ¦ 141,51 ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 583,4 583,4 ¦ ¦ ¦

¦ --------+ ¦ ¦ ¦ ¦ --------T-------+ ¦ ¦

100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 580 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 560 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦

0 L-+-------+-------+-------+-- 540 L-+-------+-------+-------+--

год год

--¬ --¬ --¬ --¬ --¬ --¬

¦1¦ 2007 ¦2¦ 2008 ¦3¦ 2009 ¦1¦ 2007 ¦2¦ 2008 ¦3¦ 2009

L-- L-- L-- L-- L-- L--

а) б)

16 ¦ 15,22 ¦

¦ ---------¬ ¦

15 ¦ 14,24 ¦ ¦ ¦

¦ ---------+ ¦ ¦

руб./куб. м 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

13 ¦ 12,86 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ --------+ ¦ ¦ ¦

12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦

11 L-+-------+--------+--------+--

год

--¬ --¬ --¬

¦1¦ 2007 ¦2¦ 2008 ¦3¦ 2009

L-- L-- L--

в)

Рис. 4.5. Динамика средневзвешенных

тарифов: а) электроэнергия; б) тепловая

(комбинированная) энергия; в) вода

Как показал анализ, за три года тарифы на электроэнергию выросли на 29,87%, на теплоэнергию - на 9,75%, на воду - на 15,51%.

Производимая в области электроэнергия полностью обеспечивает собственную потребность, при этом существуют взаимные перетоки с оптовым рынком электроэнергии с положительным сальдо. Анализ состояния электрических сетей, принадлежащих ОАО “ФСК“, ОАО “ДРСК“ и смежным территориальным сетевым организациям (ТСО), показал, что наибольшая степень износа сетей, неоптимальные режимы, низкая наблюдаемость, явная недостаточность средств учета электроэнергии наблюдаются в сетях ТСО. Износ электрических сетей в области в 2009 г. достиг 40%, а по районам еще больше. В этой ситуации растут потери электроэнергии, причем как технические, так и коммерческие. Так, в 2009 г. потери электроэнергии в сетях территориальных сетевых организаций составили 25,5% при уровне сверхнормативных потерь, равном 11,2%. При этом величина метрологических потерь варьируется от 10% до 70%, а уровень сверхнормативных потерь по некоторым присоединениям напряжением 10 кВ в сельских районах достигает 87%, что должно быть учтено при разработке мероприятий по энергосбережению.

Динамика потерь электроэнергии в сетях Амурской энергосистемы приведена на рис. 4.6, а в разрезе муниципальных образований - в приложении N 2 к настоящей программе. Там же показаны балансы электроэнергии в 2008 и 2009 г. На рис 4.7 приведены потери электроэнергии в электрических сетях районов Амурской области, включая городские округа.

По сравнению с 2007 г. уровень потерь в 2008 г. в электрических сетях Амурской области возрос на 431,3 млн. кВт ч, или на 33,6%, а в 2009 году потери снизились на 357 млн. кВт ч, или на 38,5%. Такой скачок говорит о том, что в сетях высок уровень метрологических потерь, и настоятельно требуется повысить эффективность учета электроэнергии при 100%-м охвате всех точек поставки электроэнергии на розничном рынке и в жилищно-коммунальном комплексе.-----------------------¬

¦ ¦

¦ Динамика потерь электроэнергии ¦

¦ ¦

¦ 25 ¬ ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ 22,23 ¦

¦ ¦ ------¬ ¦

¦ 20 + ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 17,83 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ------¬ 17,19 ¦

¦ ¦ 16,48 ¦ ¦ 16,50 ¦ ¦ ------¬ ¦

¦ ¦ ------¬ ¦ ¦ ------¬ 15,87 ¦ ¦ ¦ ¦ 15,24 ¦

¦ 15 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ------¬ 14,90 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------¬ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Процент потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 10 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 5 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 0 +-+-----+T+-----+T+-----+T+-----+T+-----+T+-----+T+-----+T+-----+¬ ¦

¦ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ¦

¦ ¦

¦ год ¦

¦ ¦

L-----------------------Рис 4.6. Динамика потерь электроэнергии

в сетях Амурской области

В 2009 г. наибольшие потери наблюдались в сетях Михайловского (57,16%), Ромненского (46,43%), Ивановского (45,18%), Мазановского (44,5%) и Тамбовского районов (44,34%).

60 +

¦

¦ ----T---¬

¦ ¦ ¦ ¦

% ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ----¬

50 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ +---¬

¦ ¦ ¦ ----+ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---¬

40 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---¬ ----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

30 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬

20 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----T---¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ----¬ --¬

10 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+ ¦ ¦ +---¬ ----+ ¦ ¦1¦ 2008

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦2¦ 2009

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---¬ ----T---¬ L--

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦

0 +-+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+-¬

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 - Ромненский район,

2 - Белогорский район,

3 - Октябрьский район,

4 - Благовещенский район,

5 - Ивановский район,

6 - Константиновский район,

7 - Тамбовский район,

8 - Архаринский район,

9 - Бурейский район,

10 - Завитинский район,

11 - Михайловский район,

12 - г. Райчихинск,

13 - Мазановский район,

14 - Серышеский район,

15 - Свободненский район,

16 - Шимановский район,

17 - Зейский район,

18 - Тындинский район,

19 - Сковородинский район.

Рис. 4.7. Потери электроэнергии в сетях районов Амурской

области, включая потери в сетях городских округов

За последние три года структура отпуска электроэнергии населению и бюджетофинансируемым организациям изменилась незначительно с увеличением электропотребления по годам, что показано на рис. 4.8.

Отпущено электроэнергии

¬

¦

¦

¦

600000000 ¦

¦

¦

¦

500000000 + 40,61%

¦ 40,91% -------¬

¦ -------¬ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

400000000 + 39,25% ¦ ¦ ¦ ¦

¦ -------¬ ¦ ¦ 31,90%¦ ¦

¦ ¦ ¦ 30,67%¦ ¦ -------+ ¦

¦ ¦ ¦ -------+ ¦ ¦ ¦ ¦

кВт ч 300000000 + 27,68%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ -------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 20,62% ¦ ¦ ¦ 18,01% ¦ ¦ ¦ 16,79%

200000000 + ¦ ¦ ¦ -------¬ ¦ ¦ ¦ -------¬ ¦ ¦ ¦ -------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦12,46%¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,41%¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,70%¦ ¦

¦ ¦ ¦ +------+ ¦ ¦ ¦ +------+ ¦ ¦ ¦ +------+ ¦

100000000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

0 +-+------+------+------+------+T+------+------+------+------+T+------+------+------+------+-¬

2007 2008 2009

Год

------------------------------------------------¬

¦ ¦

¦ --¬ ¦

¦ ¦1¦ населению районов ¦

¦ L-- ¦

¦ ¦

¦ --¬ ¦

¦ ¦2¦ населению городов ¦

¦ L-- ¦

¦ ¦

¦ --¬ ¦

¦ ¦3¦ бюджетофинансируемым организациям районов ¦

¦ L-- ¦

¦ ¦

¦ --¬ ¦

¦ ¦4¦ бюджетофинансируемым организациям городов ¦

¦ L-- ¦

¦ ¦

L------------------------------------------------

Рис. 4.8. Динамика структуры отпуска электрической энергии

населению и бюджетофинансируемым организациям

Теплоснабжение региона осуществляется от Благовещенской ТЭЦ, Райчихинской ГРЭС и 876 муниципальных и ведомственных котельных.

Установленная электрическая мощность Благовещенской ТЭЦ составляет 280 МВт, тепловая - 817 Гкал/час. Благовещенская ТЭЦ обеспечивает потребности предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства г. Благовещенск в тепле и электроэнергии. Установленная электрическая мощность Райчихинской ГРЭС составляет 102 МВт, тепловая - 228 Гкал/час. Присоединенная нагрузка жилищно-коммунального сектора к Благовещенской ТЭЦ составляет 44,7% от общей нагрузки. На Райчихинской ГРЭС эта величина составляет 90%. Вместе с тем доля нагрузки Благовещенской ТЭЦ существенно выше.

В структуре производства тепловой энергии основная доля приходится на котельные (79%). Из них 76,9% (673) котельных малой мощности (до 3 Гкал/час), 19,8% (175) котельных мощностью от 3 до 20 Гкал/час и 3,2% (28) - от 20 до 100 Гкал/час. Преобладающее количество источников теплоснабжения с малой мощностью приходится на сельскую местность. Так, в Шимановском районе котельных малой мощности - 96,3%, Белогорском - 96,0%, Серышевском - 95,4%, Ромненском - 92,3%, Октябрьском - 89,7%, Ивановском и Магдагачинском - 88,9%, Константиновском - 84,2%. Коэффициент полезного действия таких котельных фактически составляет 30 - 58% вместо 70 - 80% по паспорту, что снижает их располагаемую мощность и приводит к существенному перерасходу топлива (на 30 - 40%). Это обстоятельство отрицательно сказывается на экологической обстановке области. В крупных городах области доля низкоэкономичных котельных составляет более 50%.

Из общего количества котельных области более 70% являются муниципальными и 93% работают на твердом топливе. При этом в крупных городах области доля муниципальных котельных, обеспечивающих тепловую нагрузку потребителей, достигает 78%, в районах эта величина не превышает 65%. В городах Благовещенск, Зея и Шимановск тепловую нагрузку потребителей полностью обеспечивают муниципальные котельные. Такая же ситуация сложилась в Благовещенском, Михайловском, Ромненском, Сковородинском и Шимановском районах области, где отсутствуют ведомственные котельные. Износ котельного оборудования в целом по области составил более 50% и варьируется в пределах от 20% до 70%.

В жилищно-коммунальном хозяйстве области до 54% оборудования котельных является низкоэффективным и изношенным. Перерасход угля в отопительный период в этих котельных составляет более 300 тыс. т, что соответствует 15% от суммарного его расхода в области и негативно сказывается на себестоимости вырабатываемой тепловой энергии в связи с ростом ежегодных издержек. В таблице 4.5 представлены данные по существующему состоянию котельных области.

Основным топливом на теплоисточниках области является уголь - 90,4%, причем на котельных области доля угля составляет 88%. В основном, это бурый уголь местных месторождений (Райчихинского, Ерковецкого).

Таблица 4.5. Данные по котельным и тепловым сетям Амурской области

--------------------------------------------T-----------T--------¬

¦ Показатель ¦Размерность¦Величина¦

+-------------------------------------------+-----------+--------+

¦Число котельных, всего ¦шт. ¦876 ¦

+-------------------------------------------+-----------+--------+

¦В том числе ЖКХ муниципальных образований ¦шт. ¦640 ¦

+-------------------------------------------+-----------+--------+

¦Мощность котельных, всего ¦Гкал ¦3243,4 ¦

+-------------------------------------------+-----------+--------+

¦В том числе ЖКХ муниципальных образований ¦Гкал ¦1328,5 ¦

+-------------------------------------------+-----------+--------+

¦Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном¦км ¦1742,0 ¦

¦исчислении), всего ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----------+--------+

¦В том числе ЖКХ муниципальных образований ¦км ¦1139,0 ¦

+-------------------------------------------+-----------+--------+

¦Ветхие тепловые сети (в двухтрубном ¦км ¦490,0 ¦

¦исчислении), всего ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----------+--------+

¦В том числе ЖКХ муниципальных образований ¦км ¦392,2 ¦

L-------------------------------------------+-----------+---------

Протяженность тепловых сетей, принадлежащих муниципальным образованиям области, составляет 1,742 тыс. км, из которых число нуждающихся в замене составляет около 500 км (около 30%). В тепловом хозяйстве каждый пятый километр теплотрассы требует реконструкции. Около 70% тепловых сетей отработали нормативный срок эксплуатации 25 лет.

Во всех районах и городах области отмечается высокий уровень изношенности тепловых сетей, который не позволяет обеспечить нормальное функционирование систем теплоснабжения потребителей. Недопустимым считается 45%-й износ, а таких тепловых сетей в области насчитывается более 58%. На уровне 2020 г. практически все сети перейдут в разряд изношенных. Наиболее изношенные сети в Мазановском - 77%, Архаринском - 70%, Свободненском - 54,5%, Селемджинском районах - 42%, а также в городах Шимановск - 46,5%, Райчихинск - 46%.

На рисунке 4.9 уровень износа тепловых сетей представлен в сравнении с их общей протяженностью по районам и городам области, что наглядно отражает их старение.

250 ¬

¦

¦

¦

¦

¦ ----¬

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

225 + ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

200 + ----¬ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

175 + ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

150 + “ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦

Протяженность 125 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

тепловых сетей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

100 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

75 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ----¬ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦

50 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+ ----¬

¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ----¬ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

25 + ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---+ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ +---+ +---+ ¦ 1 ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦

0 +-+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+T+---+-¬

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

--¬ --¬

¦2¦ Протяженность тепловых сетей ¦1¦ Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене

L-- L--

1 - Архаринский,

2 - Благовещенский,

3 - Завитинский,

4 - Ивановский,

5 - Магдагачинский,

6 - Михайловский,

7 - Ромненский,

8 - Селемджинский,

9 - Сковородинский,

10 - Тындинский,

11 - г. Благовещенск,

12 - г. Зея,

13 - г. Свободный,

14 - г. Шимановск.

Рис. 4.9. Износ тепловых сетей по районам

и городам Амурской области

В целом износ тепловых сетей по области составил более 65%.

Значительная степень износа основных фондов приводит к высокой аварийности, низкому коэффициенту полезного действия мощностей. Изношенность сетей, аварийность на источниках теплоснабжения и в тепловых сетях, нерачительное использование тепла потребителями приводят к потерям тепловой энергии, которые растут из года в год. Потери тепла в теплотрассах достигают 30 - 40% от отпуска в сеть по муниципальным образованиям.

Наблюдается явная недостаточность приборов учета тепловой энергии.

Динамика структуры отпуска тепловой энергии населению и бюджетофинансируемым организациям приведена на рис. 4.10.

Отпущено теплоэнергии

¬

¦

¦

¦

3000000 ¦

¦

¦

¦ 53,40%

2500000 + 51,79% 52,46% -------¬

¦ -------¬ -------¬ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

2000000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Гкал 1500000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 20,83%¦ ¦ 21,41%¦ ¦ 20,82%¦ ¦

1000000 + -------+ ¦ -------+ ¦ -------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 16,30% ¦ ¦ ¦ 15,41% ¦ ¦ ¦ 15,18%

¦ ¦ ¦ ¦ -------¬ ¦ ¦ ¦ -------¬ ¦ ¦ ¦ -------¬

¦ ¦ ¦ ¦11,08%¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,72%¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,95%¦ ¦

500000 + ¦ ¦ +------+ ¦ ¦ ¦ +------+ ¦ ¦ ¦ +------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

0 +-+------+------+------+------+T+------+------+------+------+T+------+------+------+------+-¬

2007 2008 2009

Год

------------------------------------------------¬

¦ ¦

¦ --¬ ¦

¦ ¦1¦ населению районов ¦

¦ L-- ¦

¦ ¦

¦ --¬ ¦

¦ ¦2¦ населению городов ¦

¦ L-- ¦

¦ ¦

¦ --¬ ¦

¦ ¦3¦ бюджетофинансируемым организациям районов ¦

¦ L-- ¦

¦ ¦

¦ --¬ ¦

¦ ¦4¦ бюджетофинансируемым организациям городов ¦

¦ L-- ¦

¦ ¦

L------------------------------------------------

Рис. 4.10. Динамика структуры отпуска тепловой энергии

населению и бюджетофинансируемым

организациям Амурской области

Проведенный анализ показал, что в настоящее время деятельность теплового и электрического хозяйства Амурской области характеризуется неэффективным использованием электрической и тепловой энергии, топлива, значительным загрязнением окружающей среды.

Аналогичная ситуация наблюдается и в системах водоснабжения и водоотведения области, характеристика и структура которых приведены в табл. 4.6.

Так, из-за большого износа сетей по водоснабжению (максимальный износ по ряду муниципальных образований составил 70 - 75%) и водоотведению (до 87% по ряду муниципальных образований) велики потери воды (до 37% от объема поданной воды по ряду МО). В целом износ системы водоснабжения и водоотведения достиг 70%. В учреждениях нет приборов учета холодной воды, что позволило бы снизить в значительной степени затраты на оплату услуг водоснабжения и водоотведения.

Таблица 4.6. Характеристика системы водоснабжения и водоотведения в Амурской области

-----------------------T-------------T-----------T-------------T---------------T-----------T---------------¬

¦ Амурская область, ¦Протяженность¦ В том ¦Удельный вес ¦ Протяженность ¦ В том ¦ Удельный вес ¦

¦ муниципальное ¦водопроводных¦ числе ¦водопроводных¦канализационных¦ числе ¦канализационных¦

¦ образование ¦ сетей, км ¦нуждающихся¦ сетей, ¦ сетей ¦нуждающихся¦ сетей, ¦

¦ ¦ ¦ в замене ¦ нуждающихся ¦ ¦ в замене ¦ нуждающихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ в замене, % ¦ ¦ ¦ в замене, % ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Амурская область ¦2069,2 ¦567,0 ¦27,4 ¦1205,8 ¦428,5 ¦35,5 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Архаринский район ¦24,8 ¦8,9 ¦35,9 ¦34 ¦13,2 ¦38,8 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Белогорский район ¦48,8 ¦15,0 ¦30,7 ¦37,6 ¦10,3 ¦27,4 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Благовещенский район ¦57,2 ¦7,8 ¦13,6 ¦41,7 ¦6,3 ¦15,1 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Бурейский район ¦94,6 ¦8,6 ¦9,1 ¦35,4 ¦2,9 ¦8,2 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Завитинский район ¦58,1 ¦6,7 ¦11,5 ¦29,1 ¦2,33 ¦12,2 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Зейский район ¦36,9 ¦1,1 ¦3,0 ¦27,4 ¦0,6 ¦2,2 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Ивановский район ¦45,9 ¦6,7 ¦14,6 ¦8,3 ¦0,7 ¦8,4 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Константиновский район¦43,8 ¦17,7 ¦40,4 ¦32,9 ¦12,3 ¦37,4 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Магдагачинский район ¦71,0 ¦3,7 ¦5,2 ¦33,8 ¦2,5 ¦7,4 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Мазановский район ¦16,4 ¦3,8 ¦23,2 ¦7,3 ¦1,8 ¦24,7 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Михайловский район ¦45,2 ¦0,3 ¦0,7 ¦22,1 ¦11,3 ¦51,1 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Октябрьский район ¦38,1 ¦16,2 ¦42,5 ¦43,8 ¦3,7 ¦8,4 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Ромненский район ¦26,2 ¦8,3 ¦31,7 ¦32,6 ¦9,8 ¦30,1 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Свободненский район ¦64,9 ¦21,0 ¦32,4 ¦11,6 ¦4,5 ¦38,8 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Селемджинский район ¦41,8 ¦11,6 ¦27,8 ¦9,1 ¦2,3 ¦25,3 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Серышевский район ¦42,7 ¦10,0 ¦23,4 ¦31,5 ¦11 ¦34,9 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Сковородинский район ¦103,9 ¦3,6 ¦3,5 ¦48,1 ¦2,8 ¦5,8 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Тамбовский район ¦75,6 ¦20,0 ¦26,5 ¦12,4 ¦0,1 ¦0,8 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Тындинский район ¦163,8 ¦5,7 ¦3,5 ¦66,9 ¦0,2 ¦0,3 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Шимановский район ¦7,1 ¦1,3 ¦18,3 ¦2,5 ¦0,52 ¦20,8 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Благовещенск ¦361,5 ¦152,5 ¦42,2 ¦273,5 ¦170,6 ¦62,4 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Белогорск ¦107,0 ¦24,2 ¦22,6 ¦101,1 ¦43,7 ¦43,2 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Зея ¦80,7 ¦41,6 ¦51,5 ¦73,3 ¦28,5 ¦38,9 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Райчихинск ¦89,3 ¦25,1 ¦28,1 ¦77 ¦17,3 ¦22,5 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Свободный ¦70,0 ¦60,7 ¦86,7 ¦64,3 ¦46 ¦71,5 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Тында ¦111,4 ¦50,1 ¦45 ¦51,8 ¦24,9 ¦48 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦Шимановск ¦55,7 ¦22,8 ¦40,9 ¦37,1 ¦14,1 ¦38 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦пгт Прогресс ¦33,9 ¦24,8 ¦73,2 ¦35,7 ¦22,1 ¦61,9 ¦

+----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦ЗАТО Углегорск ¦29,0 ¦15,0 ¦51,7 ¦22 ¦19,2 ¦87,2 ¦

L----------------------+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+----------------

Жилищно-коммунальный комплекс характеризуется неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры большинства муниципальных образований области морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг. Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше. Поэтому остается нерешенной проблема улучшения технического состояния тепловых и водопроводных сетей, и, как следствие, аварии и нарушения в режиме работы коммунального хозяйства. Остается обостренной проблема снабжения населения области питьевой водой, наблюдается дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов.

Анализ экологической обстановки в области показал, что более половины общего количества выбросов загрязняющих веществ приходится на предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, теплоэнергии и воды.

В целях обновления основных фондов в области ведется работа по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и строительству объектов с применением энергоэффективных материалов и оборудования.

Более детальный анализ состояния энергопотребления Амурской области для разработки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по муниципальным образованиям приведен в приложении N 3 к настоящей программе.

Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет значительно усугубляет ситуацию, что явно видно из сложившейся ситуации в области.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной программы включают следующие группы:

- общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов:

экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;

экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Исходные данные, необходимые для определения общих показателей энергетической эффективности и общих показателей, отражающих экономию энергетических ресурсов, приведены в приложении N 4 к настоящей программе, там же приведены целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации программы.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия в региональной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области на период с 2010 по 2014 год приведены в соответствие Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ “Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ и постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 “О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности“.

Специфика проблемы повышения энергоэффективности заключается в том, что она носит всеобъемлющий характер и охватывает интересы власти и бизнеса, государства в целом и отдельных его граждан, крупных корпораций и малых предприятий. Достижение цели и решение основных задач региональной программы требуют реализации долгосрочного комплекса ее взаимоувязанных направлений, реализации не только отраслевого, но и комплексного межотраслевого подхода. Для принятия участия в региональной программе муниципальные образования разработали и утвердили аналогичные муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных источников. С этой целью в данном разделе программы предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Амурской области на выполнение муниципальных программ по энергоресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.

В региональной программе реализуются мероприятия по следующим направлениям:

- проведение энергетических обследований (энергоаудит) объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, бюджетных учреждений, жилых домов и других потребителей энергоресурсов в регионе;

- оснащение приборами и средствами учета всего объема производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов с возможностью открытия сервисной базы для приборов учета на территории Амурской области;

- организация централизованного мониторинга производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов, энергоэффективности потребителей в пределах области;

- модернизация и обновление основных фондов в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, связи, жилищно-коммунальном секторе и бюджетной сфере;

- проведение капитальных ремонтов и реконструкций жилого фонда с целью повышения его энергоэффективности;

- замена изношенных участков инженерных сетей на современные трубопроводы в организациях социальной и жилищно-коммунальной сферах, обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов, обеспечивающих максимальное снижение потерь тепловой энергии и воды;

- модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий и перевод котельных на более дешевое топливо;

- создание экономичных автономных источников теплоснабжения;

- оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;

- строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;

- внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в муниципальных образованиях, организациях и промышленных предприятиях, включая предприятия и организации энергетики Амурской области;

- повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы путем модернизации систем освещения; установки узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов; улучшения теплотехнических характеристик зданий и сооружений; оптимизации работы вспомогательного оборудования с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;

- повышение энергетической эффективности жилищного фонда в муниципальных образованиях путем установки узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов; модернизации индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий; утепления чердачных перекрытий, подвалов и ограждающих конструкций зданий; внедрения систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применения энергосберегающих ламп;

- использование возобновляемых и вторичных, нетрадиционных, источников энергии;

- внедрение энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов во всех инфраструктурах Амурской области;

- модернизация объектов электросетевого хозяйства;

- установка устройств компенсации реактивной мощности на распределительных подстанциях и у потребителей;

- разработка и внедрение инновационных технологий и оборудования, прогрессивной техники и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффект“вности энергопотребления в экономике и непроизводственной сфере и современный уровень энергопотребления.

Региональная программа сформирована по следующим функциональным блокам:

- блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- блок мероприятий по видам деятельности.

Блок системных мероприятий в формате энергосбережения

и повышения энергоэффективности

Цель данного блока мероприятий - обеспечение компетентностного подхода к выполнению программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области на основе принципа синергетики, координация действий, направленных на получение наибольшего системного эффекта при реализации программы.

При реализации этого блока мероприятий предусматривается подготовка законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы стимулирования и повышения ответственности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, ужесточение требований по энергоэффективности к товарам и услугам, закупаемым для региональных государственных и муниципальных нужд, а также внедрение механизмов стимулирования энергосбережения.

Другая группа мероприятий направлена на совершенствование методов и инструментария мониторинга, прогнозирования и управления энергосбережением и повышением энергоэффективности. Сюда относится создание единой базы данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, которая будет предусматривать в первую очередь восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов) и назначение ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления Амурской области.

Для информирования специалистов организаций в Амурской области будут проведены выставки и семинары по вопросам энергосбережения. Также организации, осуществляющие деятельность в сфере энергосбережения, будут проводить широкомасштабную работу по информированию потребителей в части энергосбережения и энергосберегающих технологий, особенно в отношении населения. Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие популяризацию энергосбережения среди населения. В рамках этого планируется создание постоянно действующей рубрики в местных периодических изданиях; рубрики на телевидении и радио, а также организация выпуска листовок, памяток, использование наглядной агитации.

Немаловажной особенностью мероприятий данного блока региональной программы является их малозатратный характер. Их реализация в основном будет осуществляться в пределах текущих бюджетных ресурсов государственными органами управления.

Первый блок включает следующую группу мероприятий.

1. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, включая:

информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.

2. Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).

4. Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.

5. Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6. Организационно-правовые мероприятия, включая формирование системы региональных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

7. Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности.

8. Создание системы эффективного статистического учета и отчетности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

9. Выполнение НИОКР, посвященных проблеме энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области, внедрение энергосберегающих проектов, технологий и мероприятий.

Перечень мероприятий по этому блоку приведен в приложении N 5 к настоящей программе.

Блок мероприятий по видам деятельности

Цель данного блока - организационная, техническая и технологическая реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Амурской области по видам деятельности.

Система мероприятий второго блока по реализации программы состоит из нижеприведенных подпрограмм и групп мероприятий, отражающих актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области и соответствующих требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ.

Подпрограммы “Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности при производстве и передаче в системах

коммунальной инфраструктуры“ и “Эффективность

использования энергетических ресурсов

при производстве и передаче в системах

коммунальной инфраструктуры“

Данные подпрограммы целесообразно рассматривать в комплексе, т.к. только в этом случае возможно реализовать системный подход, который обеспечит наибольший эффект от их реализации.

С позиции энергоэффективности наиболее проблемной и энергорасточительной является коммунальная сфера. Именно здесь потенциал энергосбережения оценивается максимальными, доходящими до половины объемов потребления энергоресурсов, величинами, широк и многообразен спектр возможных для программного решения мероприятий как малозатратных, не требующих больших финансовых расходов, так и ресурсоемких проектов, связанных с комплексной модернизацией и автоматизацией систем коммунальной инфраструктуры.

Целью этих подпрограмм является снижение затрат на производство, передачу и потребление топливно-энергетических ресурсов.

Предусмотренные подпрограммами мероприятия направлены на комплексное решение экономических и социальных проблем: на стабилизацию и перспективное снижение тарифа на тепловую энергию и на снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии за счет снижения стоимости топливных ресурсов, повышения эффективности работы тепловых источников, снижения потерь. Аналогично по воде и электроэнергии.

Реализация мероприятий подпрограмм позволит обновить парк котельного оборудования, который на сегодняшний день технически устарел и имеет высокую степень износа, а также заменить ветхие инженерные сети. Тем самым решаются технические проблемы повышения надежности систем и объектов теплоснабжения, улучшаются их эксплуатационные характеристики.

Значительное сокращение потребления мазута как вида рабочего энергоносителя (топлива) на котельных повлияет на снижение риска загрязнения окружающей среды, связанного с возможными аварийными разливами нефтепродуктов.

Особая роль в повышении энергоэффективности коммунального хозяйства отводится мероприятиям по внедрению систем автоматического управления энергетическими ресурсами. Упорядочение гидравлических режимов тепловых сетей и автоматического их поддержания в оптимальном режиме, ликвидации избыточных мощностей позволит сократить потери тепловой энергии на 15 - 20 процентов.

Подпрограммы включают технические мероприятия по восстановлению основных фондов и по реализации новых инженерно-технических решений, направленных на сокращение затрат при производстве и транспортировке энергоресурсов.

Приоритетными направлениями мероприятий подпрограмм являются:

- аудит на объектах коммунальной инфраструктуры;

- перевод котельных на экономичные виды топлива;

- внедрение экономичных автономных источников теплоснабжения;

- строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;

- установка систем учета и регулирования потребления тепловой энергии, систем учета электрической энергии, воды;

- выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;

- проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;

- модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий;

- оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;

- обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов (пластиковые трубы, трубы с пенополиуретановой или пенополимерной изоляцией и т.д.).

Ниже показаны цели реализации наиболее значимых мероприятий.

Проведение аудита на объектах коммунальной инфраструктуры

Цель реализации мероприятия - определение технического состояния объекта и необходимости проведения работ по реконструкции и внедрению энергосберегающих технологий с целью снижения затрат.

Модернизация котельных, в том числе с переводом их на более экономичный вид топлива и современные способы его сжигания

Цель реализации мероприятия - сокращение издержек за счет применения местных, дешевых, экологически чистых видов топлива, повышение КПД генерирующих источников и системы в целом, исключение непроизводительных потерь ресурсов.

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)

Цель реализации мероприятия - снижение издержек за счет введения на объекте почасового температурного графика и глубокой разгрузки при односменном режиме работы в ночные часы и в выходные дни. Экономия тепловой энергии при этом достигает 20%.

Современные типы теплоизоляции трубопроводов

Цель реализации мероприятия - повышение эффективности транспортировки и распределения энергоресурсов от производителя до потребителя с обязательным применением эффективной тепловой изоляции.

При этом увеличивается срок эксплуатации изоляции трубопроводов в 5 раз по сравнению с обычными теплоизоляционными материалами и значительно снижаются тепловые потери. Традиционные методы прокладки теплосетей с минераловатной изоляцией уже не обеспечивают сохранности тепла. Новая технология бесканальной прокладки тепловых сетей с пенополиуретановой изоляцией дает возможность значительно улучшить эксплуатационные показатели. При использовании данной технологии тепловые потери в трубопроводах снижаются в 2 - 3 раза по сравнению с традиционной изоляцией минераловатой, удельная повреждаемость трубопроводов ниже в 10 раз, долговечность выше в 1,5 - 2 раза. Капитальные затраты при бесканальной прокладке таких трубопроводов в 1,5 раза ниже, годовые эксплуатационные затраты за счет простоты обслуживания ниже в 9 - 10 раз. Долговечность и надежность таких трубопроводов не менее 30 лет, практически исключается язвенная электрокоррозия.

Энергосберегающие технологии в системах транспорта ресурсов

Цель реализации мероприятия - снижение себестоимости поставляемого ресурса за счет внедрения энергосберегающих технологий, материалов и оборудования (замена изношенных кожухотрубных теплообменников на пластинчатые и т.д.).

Установка частотно-регулируемых электроприводов

Цель реализации мероприятия - экономия электроэнергии путем оснащения частотно-регулируемыми электроприводами насосов водопроводных станций, ЦТП и т.д.

Данный способ регулирования позволяет сэкономить до 40 - 50% электроэнергии.

Энергоресурсосбережение на объектах водопроводно-канализационного хозяйства

Цель реализации мероприятия - применение новых технологий и оборудования при подготовке и транспортировке питьевой воды, транспортировке и очистке сточных вод. В результате выполнения работ по мероприятию повышается качество предоставляемых услуг, снижаются эксплуатационные расходы, сокращаются непроизводительные потери воды питьевого качества.

Мероприятия сформированы в следующие группы.

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

1.1. Проведение энергетического аудита.

1.2. Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, и водоснабжения.

1.3. Анализ договоров электро-, тепло-, и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности.

1.4. Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.

1.5. Переход на когенерацию электрической и тепловой энергии.

1.6. Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

2.1. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

2.2. Применение типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения.

2.3. Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности.

2.4. Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.

2.5. Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия.

2.6. Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям.

2.7. Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных.

2.8. Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий.

2.9. Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.

2.10. Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения.

2.11. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения.

2.12. Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой.

2.13. Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения.

2.14. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

2.15. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

2.16. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Перечень мероприятий данных подпрограмм приведен в приложении N 5 к настоящей программе.

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в бюджетных учреждениях“

Объекты бюджетной сферы являются весьма энергоемкими и ежегодно потребляют около 4% суммарного потребления энергии в России. Потенциал энергосбережения в бюджетной сфере составляет 38% от уровня потребления. В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляют электротермические установки для дезинфекции и стерилизации - 10 - 40%, холодильное оборудование - 5 - 10%, освещение - 30 - 60%, вентиляция и кондиционирование - 10 - 20% от суммарного электропотребления. В дошкольных учреждениях наиболее мощными электроприемниками являются электротермические установки пищеблоков. На освещение в них расходуется от 10 до 15% общего объема электропотребления. Учреждения образования имеют четыре основные группы потребителей электрической энергии, доля электропотребления которых составляет: освещение - 50 - 70%; системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями - 10 - 30%; нагревательные установки - 10 - 20%; компьютеры и различные лабораторные стенды - до 10%. В административных учреждениях также имеется 4 основных группы потребителей электрической энергии: освещение (40 - 60%), потребители с электродвигателями (10 - 30%), нагревательные установки (20 - 40%), компьютеры и другая офисная техника - от 10 до 20% от общего объема электропотребления.

Предусматривается проведение программных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в введении органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Амурской области, на оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета к 2015 году в 1,3 раза.

Весьма важным является реализация энергоэффективных пилотных проектов в бюджетной сфере, которые носят демонстрационный характер и будут служить полигоном для продвижения передовых энергоэффективных технологий, проектов и оборудования. Другим важнейшим направлением программной реализации в бюджетной сфере является привлечение частных инвестиций в решение вопросов энергосбережения. В региональной программе предусмотрены мероприятия по созданию условий формирования энергосервисной инфраструктуры и возможности заключения бюджетными учреждениями энергосервисных контрактов, по которым расчет за выполнение работы будет осуществляться из полученной экономии по оплате коммунальных услуг.

В региональной программе также содержатся меры по упорядочению и стимулированию приобретения энергоэффективной продукции и технологий в рамках государственных и муниципальных закупок. В частности, это касается осветительных приборов, с тем, чтобы в бюджетных учреждениях к 2012 году полностью перейти на энергоэффективные источники освещения.

К организационным мероприятиям относится энергоаудит объектов бюджетной сферы.

Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

рациональное энергопотребление;

отказ от неэффективного энергооборудования;

оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;

предусмотрение при строительстве бюджетных объектов требований по использованию энергоэффективного оборудования и оснащению приборами учета;

разработка заданий по снижению энергоемкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;

использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления.

Приоритетными мероприятиями энергосбережения в бюджетных учреждениях являются:

- оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы;

- перевод котельных на экономичные виды топлива;

- модернизация и капитальный ремонт котлов;

- внедрение автономных источников теплоснабжения;

- замена трубопроводов тепловых сетей на энергоэффективные;

- выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;

- проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;

- улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения;

- снижение установленной мощности электрооборудования, применение частотно-регулируемых приводов насосов;

- модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения.

Мероприятия сформированы в следующие группы.

1. Организационные мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях:

1.1. Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, сбор и анализ информации об их энергопотреблении, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.

1.2. Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

1.3. Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.

1.4. Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

2.1. Оснащение бюджетных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

2.2. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений.

2.3. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

2.4. Автоматизация потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями.

2.5. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.

2.6. Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.

2.7. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях.

2.8. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.

2.9. Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений.

2.10. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.

2.11. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

2.12. Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей.

Перечень мероприятий по группам данной подпрограммы приведен в приложении N 5 к настоящей программе.

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в жилищном фонде“.

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в зданиях

(строениях) и сооружениях“

В связи с тем, что в данных подпрограммах реализуются сходные группы мероприятий, характеристика этих мероприятий приведена общая для обеих подпрограмм.

Целью реализации данных подпрограмм являются:

снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды;

сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;

вовлечение населения в рынок энергосервисных услуг;

стимулирование роста числа сервисных компаний, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на основе субъектов малого бизнеса для развития конкурентной среды.

Для повышения энергоэффективности жилищного фонда Амурской области, зданий строений и сооружений критически необходимой целевой установкой являются доведение объемов комплексных капитальных ремонтов общественных и жилых зданий до уровня 3 - 4% в год и участие областного и местных бюджетов в финансировании их проведения. При капитальном ремонте жилищного фонда целевой установкой является снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий после капитального ремонта не менее чем на 30%.

Существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, рекуперация тепла, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и др.). Для объектов, имеющих нагрузку на отопление более 0,5 Гкал/час, окупаемым в срок до трех лет мероприятием может быть применение технологии утилизации сбросного тепла стоков и вентиляции. За рубежом такая технология получает все более широкое распространение. Поэтому в перспективе в Амурской области целесообразно разработать программу “Тепловой насос“, имея в виду, что подобные установки позволяют снизить потребление тепла до 50%. Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей. В подпрограмме предусматривается поэтапно реализовать в массовом порядке следующие проекты социальной рекламы и агитации:

2011 год - проекты “Водосчетчик“, “Тепловой счетчик“;

2012 год - проекты “Двухтарифный электросчетчик“, “Энергоэффективное освещение“;

2013 год - проекты “Теплый дом“, “Энергоэффективный дом“;

2014 год - проект “Энергоэффективный квартал“.

При этом по каждому такому массовому типовому проекту будут проработаны и доведены до населения меры стимулирования участников данного проекта.

Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда должна сыграть энергетическая паспортизация. В подпрограмме предусмотрена разработка алгоритма энергетической паспортизации зданий и сооружений, жилищного фонда с целевой установкой достижения к 2015 году 15-процентного охвата энергопаспортизацией эксплуатируемых жилищных зданий. Кроме того, начиная с 2012 года все жилые дома по завершении капитального ремонта должны иметь энергетические паспорта.

Приоритетными мероприятиями энергосбережения в жилищном фонде являются:

установка узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов;

модернизация индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;

улучшение теплотехнических характеристик зданий;

внедрение систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применение энергосберегающих ламп.

Улучшение теплотехнических характеристик зданий

Цель реализации мероприятия - экономия расходования ресурсов и снижение тепловых потерь в жилых домах путем проведения работ, направленных на повышение теплозащиты ограждающих конструкций, окон и балконных дверей, установка отражателей за радиаторами отопления и др.

Снижение тепловых потерь при этом достигает 20 - 30%.

Децентрализация системы теплоснабжения, перевод с центрального на индивидуальное (поквартирное) отопление

Цель реализации мероприятия - сокращение эксплуатационных затрат в системах транспортировки теплоносителя, улучшение качества предоставляемых услуг, сокращение бюджетных расходов.

Мероприятия сформированы в следующие группы.

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

1.1. Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов.

1.2. Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне).

1.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

1.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов.

1.5. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением.

1.6. Мероприятия исполнительных органов государственной власти Амурской области по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

1.7. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий.

1.8. Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов.

1.9. Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

2.1. Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

2.2. Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов.

2.3. Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте.

2.5. Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.

2.6. Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах.

2.7. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели).

2.8. Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение когенерации.

2.9. Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства.

2.10. Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды.

2.11. Автоматизация потребления тепловой эн“ргии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование).

2.12. Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

2.13. Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков.

2.14. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения.

2.15. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии.

Перечень мероприятий по данной подпрограмме приведен в приложении N 5 к настоящей программе.

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые

виды деятельности“

Решающее значение для повышения энергетической эффективности производства имеет внедрение стандартов и показателей энергетической эффективности. Введение обязательных требований к энергопотребляющим устройствам и объектам: технологическим линиям и отдельному оборудованию, зданиям и сооружениям, освещению, котельным или ТЭЦ, электроотоплению, компенсации реактивной мощности, обязательной утилизации тепловых отходов, регулированию графика нагрузки. Возможно также введение прямого запрета на отдельные неэнергоэффективные технологии.

Программы энергосбережения предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, должны иметь мероприятия по экономии энергоресурсов, что количественно выражается в:

суммарной экономии электрической энергии и тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

суммарной экономии воды в натуральном и стоимостном выражении;

суммарной экономии топлива в натуральном и стоимостном выражении;

изменении удельных расходов топлива, тепловой и электрической энергии, горячей воды.

К методам стимулирования энергосбережения относятся:

контроль и надзор за предлагаемыми нормами энергоэффективности;

учет в планах реконструкции и модернизации требований обеспечения комплексной энергоэффективности реорганизуемых территорий.

Важное место среди энергосберегающих мероприятий занимают мероприятия по повышению эффективности использования тепловой энергии.

Основными подходами к повышению эффективности производства и использования тепловой энергии являются организация приборного учета, внедрение автоматизированных систем учета энергетических ресурсов, автоматизация и модернизация теплотехнических объектов, программирование потребления тепла по стадиям технологических циклов, регулирование потребления тепла в зависимости от условий потребления, изоляция теплотехнического оборудования.

Повышение энергетической эффективности тепловых сетей определяют следующие мероприятия: улучшение водоподготовки, применение приводов с регулируемой скоростью в насосных станциях, применение пластинчатых теплообменников, замена сальниковых и линзовых компенсаторов на компенсаторы новых конструкций.

Одним из общих направлений является рекуперация отработанного тепла и утилизация отходов производств.

Перспективным направлением рационального использования электрической энергии является применение:

современных энергетически эффективных двигателей;

частотно-регулируемого привода в разнообразных технологических установках: насосах, компрессорах и т.д.;

статических источников реактивной мощности для электросетевого хозяйства;

нового поколения энергосберегающих энергетических трансформаторов с плавным векторным регулированием направления реактивной мощности;

использование самонесущих изолированных проводов;

регулирование тарифов с целью мотивации потребителей на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия сформированы по следующим группам.

1. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.

2. Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) государственными и муниципальными бюджетными учреждениями.

3. Предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.

5. Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя.

6. Строительство дополнительных энергоэффективных объектов генерации тепловой и электрической энергии в случае невозможности покрытия нагрузок за счет реализации потенциала энергосбережения.

Перечень мероприятий по подпрограмме приведен в приложении N 5 к настоящей программе.

Подпрограмма “Оснащение и осуществление расчетов

за потребленные, переданные, производимые

энергетические ресурсы с использованием

приборов учета“

В настоящее время в Амурской области реализуется адресная программа “Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории Амурской области в 2010 году“, основной целью которой является комплексное решение проблем перехода на оплату потребителями энергоресурсов исходя из фактического их потребления.

В приложении N 5 к настоящей программе приведены мероприятия данной подпрограммы по видам деятельности (остальным подпрограммам) с целью обеспечения целостного подхода к энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Реализация данной подпрограммы позволит сократить долю нетехнических потерь электрической, тепловой энергии и обеспечить более точный учет энергоресурсов, что в итоге позволит увеличить эффективность мероприятий по энергосбережению.

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в жилищном фонде, в садоводческих,

огороднических и дачных некоммерческих

объединениях граждан“

В процессе реализации подпрограммы будут решены следующие основные задачи:

1. Выявление бесхозяйных сетей электроснабжения, оценка их состояния, проведение инвентаризации и подготовка документации для передачи всех сетей в муниципальную собственность.

2. Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтов, реконструкции, а в некоторых случаях - и нового строительства и последующая передача отремонтированных сетей в эксплуатацию сетевым организациям.

3. Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии.

4. Переход на энергосберегающие лампы.

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на транспорте“

В подпрограмме представлен спектр энергоэффективных мероприятий по снижению энергоемкости транспортных услуг.

В результате реализации программных мероприятий предполагается снизить эксплуатационные расходы на приобретение топлива, тепловой и электрической энергии и уменьшить долю затрат на топливно-энергетические ресурсы в общих эксплуатационных расходах на транспорте за счет снижения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей при повсеместном введении учета и регулирования их расхода.

В целях мониторинга транспорта и контроля расхода топлива целесообразно разрабатывать и внедрять новейшие системы диспетчеризации, мониторинга транспорта и контроля расхода топлива с применением спутниковой навигации на базе глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС)/GPS.

Наиболее перспективными мероприятиями являются следующие.

Совершенствование информационной базы и качества сбора данных

Успех любой политики зависит от надежности информации, на базе которой она разрабатывается, т.е. от совершенствования систем сбора и анализа данных в транспортном секторе. На федеральном, региональном и местном уровнях необходимо применять систему индикаторов устойчивого развития транспортного сектора для оценки прогресса в городском планировании, организации дорожного движения и работы транспорта.

Применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта

Данный подход включает компонент городского планирования, оптимальную интеграцию жилых, деловых, коммерческих и культурных зон, адекватность развития общественного транспорта. Многим европейским странам удалось достичь следующих показателей: более 30% всех поездок на автомобилях имеют протяженность менее 3 км, а 50% поездок - менее 5 км.

Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного)

Международный опыт показывает, что чем больше дорог, тем сильнее движение и тем со временем больше (а не меньше) пробок на дорогах. Необходимо использовать возможности улучшения стыковок между основными маршрутами общественного транспорта и использования различных видов транспорта в одной поездке.

Внедрение маркировки топливной эффективности для новых автомобилей

Целесообразно ввести маркировку топливной эффективности для новых

автомобилей. Она должна включать обязательные данные о потреблении топлива

и выбросах CO . Опыт европейских стран показывает, что маркировка

2

и повышение осведомленности потребителей может способствовать снижению

расхода топлива на 4 - 5%.

Внедрение схем утилизации старых автомобилей: ускорение обновления автопарка через предоставление фискальных стимулов для утилизации старых автомобилей

Опыт других стран показывает, что в большинстве случаев положительное воздействие на окружающую среду от вывода из эксплуатации старого автотранспорта превышает объем дополнительного потребления энергии на производство и утилизацию автомобилей. Автовладельцы могут получать поощрение за фактическую утилизацию машины независимо от последующего решения о ее замене или бонусы за замену (в зависимости от вида замены).

В результате реализации программных мероприятий предполагается снизить эксплуатационные расходы на приобретение топлива, тепловой и электрической энергии и уменьшить долю затрат на топливно-энергетические ресурсы в общих эксплуатационных расходах на транспорте за счет снижения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей при повсеместном введении учета и регулирования их расхода.

Мероприятия сформированы по следующим группам:

1. Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) в городских поселениях.

2. Мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, более энергоэффективным топливом.

Перечень мероприятий по данной подпрограмме приведен в приложении N 5 к настоящей программе.

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности объектов наружного освещения“

В подпрограмме в основном запланированы замена светильников с лампами большой мощности на современные с лампами марки ДНаТ и перспективные - со светодиодными источниками света, а также перевод сетей наружного освещения на самонесущие изолированные провода (СИП), внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры и автоматизированной системы управления наружным освещением.

Кроме этого, предлагается:

- замена ламповых транспортных светофорных секций на светодиодные. Светодиодные светофоры имеют ряд существенных преимуществ по сравнению со светофорами на основе ламп накаливания. Ресурс светодиодных модулей составляет более чем 100000 часов и намного превышает ресурс ламп накаливания, что заметно снижает расходы на обслуживание и эксплуатацию. При этом потребление электроэнергии составляет 10 - 20% от электропотребления лампового светофора;

- замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения. Большинство светофоров морально и физически устарело. Требуют замены не только они, но и контроллеры движения - устройства, управляющие светофорами.

Перечень мероприятий по подпрограмме приведен в приложении N 5 к настоящей программе.

Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии

Мероприятия сформированы в следующие группы.

1. Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций.

2. Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных.

3. Использование биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии.

В рамках программы планируется организация пилотных проектов - демонстрационных зон высокой энергоэффективности, которые могут включать в себя как муниципальное образование в целом, так и его часть. На опыте этих проектов будут отрабатываться технологии энергоресурсосбережения для демонстрации возможностей повышения энергетической эффективности объектов и разработки типовых схем для дальнейшего распространения на территории Амурской области.

В приложении N 6 к настоящей программе приведены следующие паспорта подпрограмм:

подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях“;

подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде“;

подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры“;

подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях“;

подпрограмма “Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета“;

подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте“;

подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности“;

подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан“;

подпрограмма “Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры“;

подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения“.

На втором этапе (2015 - 2020 годы) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- проведение последующих обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий на первом этапе;

- комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере области, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;

- организация и освоение производства энергосберегающего оборудования и материалов на территории Амурской области;

- создание новых генерирующих мощностей на основе использования возобновляемых источников энергии.

Детализация мероприятий, объемов и источников их финансирования будет осуществляться на основе реализации мероприятий первого этапа. При этом основными источниками финансирования будут аккумулирующие доходы от реализации программы, собственные средства организаций, участвующих в реализации программы; внешние инвестиции; использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию; средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий на первом этапе, реинвестирование средств сверхнормативной (свыше 3% годовой) экономии.

7. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. На реализацию мероприятий могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках финансирования областных и федеральных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Под внебюджетными источниками в настоящей программе понимаются средства граждан, средства энергоснабжающих организаций, участвующих в реализации программы, доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, собственные средства муниципальных унитарных предприятий, аккумулирующие доходы от реализации программы, собственные средства организаций, участвующих в реализации программы; внешние инвестиции; использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию; средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий, реинвестирование средств сверхнормативной (свыше 3% годовой) экономии.

Кроме того, на финансирование мероприятий программы может быть направлена экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления бюджетными учреждениями энергоресурсов.

Энергосберегающие мероприятия для предприятий и организаций внебюджетной сферы осуществляются за счет собственных либо заемных средств.

Структура и объем финансирования программы приводятся в таблице 7.1, а их детализация по мероприятиям - в приложении N 7 к настоящей программе.

Объемы финансирования программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта областного бюджета на очередной финансовый год. В 2010 году финансирование мероприятий программы за счет средств областного бюджета будет осуществляться в пределах лимитов бюджетных ассигнований на 2010 год, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств.

В энергосбережении должны быть реализованы следующие меры:

введение отдельной статьи расходов по финансированию энергосберегающих мероприятий в бюджеты всех уровней;

введение обязанности органов, осуществляющих государственное регулирование тарифов, при установлении тарифов отдельно учитывать и в обязательном порядке принимать инвестиционные затраты на осуществление энергосберегающих мероприятий;

введение ускоренной амортизации эффективного и энергосберегающего энергетического оборудования.

Стимулировать проведение энергосберегающих мероприятий можно предоставляя бюджетным учреждениям всех уровней возможность распоряжаться сэкономленными средствами.

В качестве инструментов планируется использовать:

финансовую поддержку схем реализации энергосберегающих мероприятий (лизинг), страхование рисков;

введение действенной системы материального стимулирования персонала всех уровней за экономию топлива и энергии;

обеспечение возможности снижения тарифов для потребителей, участвующих в реализации энергосберегающих проектов.

Создание системы стимулов позволит сделать энергосбережение привлекательной сферой для инвестиций, в том числе иностранных.

Таблица 7.1. Структура и объем финансирования программы, тыс. руб.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 N 671)

-----------------------T----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------¬

¦ Источники ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦ 2014 г. ¦ Итого ¦

¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Федеральные средства ¦0 ¦0 ¦59682,75 ¦2500 ¦0 ¦62182,75 ¦

+----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Областной бюджет ¦252626 ¦172481,4 ¦661899,72 ¦322964,72 ¦233064,73 ¦1643036,57 ¦

+----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Местный бюджет ¦59972,487 ¦366198,58 ¦325354,936 ¦331278,172 ¦271285,282 ¦1354089,457¦

+----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Внебюджетные источники¦451075,94 ¦2150913,168¦1263054,844¦1511028,365¦854558,906 ¦6230631,223¦

+----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Всего ¦763674,427¦2689593,148¦2309992,25 ¦2167771,257¦1358908,918¦9289940 ¦

L----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕХАНИЗМ

УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 26.11.2010 N 671)

Государственным заказчиком - координатором программы является министерство экономического развития, промышленности и транспорта области с привлечением исполнителей.

Мониторинг реализации программы осуществляется государственным заказчиком с использованием целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в программе для Амурской области.

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области осуществляет:

подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации программы (в срок до 1 февраля);

подготовку предложений о внесении изменений в программу;

подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий программы из областного и федерального бюджетов на текущий год и на плановый период;

контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий программы;

взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению области субсидий из средств федерального бюджета на реализацию энергосберегающих проектов на территории области в рамках выполнения федеральных целевых программ.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области осуществляет предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ по реализации энергосберегающих проектов на территории области.

Распределение, методика и порядок предоставления субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждаются нормативным правовым актом Правительства области.

Государственные заказчики разделов программы обеспечивают принятие программ согласно своей ведомственной принадлежности, утверждают механизм управления, контролируют их выполнение и отчитываются не реже одного раза в год перед министерством экономического развития, промышленности и транспорта области о ходе реализации программ и достижении намеченных целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Отбор исполнителей проектов при реализации программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета области и бюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:

функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая приобретаемое оборудование, комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные, оказываемые услуги и др.);

эксплуатационные расходы;

расходы на техническое обслуживание;

сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;

условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг;

стоимость реализации энергосберегающих мероприятий (цена контрактов);

обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности;

другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов и действующими на момент заключения контракта условиями реализации программных мероприятий.

Выполнение отдельных мероприятий программы осуществляется посредством заключения в установленном порядке исполнителями программных мероприятий государственных контрактов (договоров, соглашений) с организациями (по необходимости) согласно действующему законодательству.

Государственным заказчиком определяются основное содержание направлений программы, их соответствие программным целям и задачам, создаются условия для реализации программных мероприятий. В ходе реализации программы государственный заказчик обеспечивает координацию деятельности исполнителей программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Неотъемлемым элементом механизма реализации программы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации программных мероприятий.

Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в области представлена на рис. 8.1.

Правительство области формирует политику и осуществляет итоговый контроль реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения, взаимодействует с Законодательным Собранием области в целях выработки решений, разработки и принятия законодательных актов, необходимых для проведения государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории области.

Структура управления энергосбережением и повышением

энергетической эффективности в Амурской области

---------------------------¬/ -----------------------------¬

¦ Законодательное Собрание +------------------------------------------------+ Губернатор ¦

¦ Амурской области ¦ /¦ Амурской области ¦

L--------------------------- L-------------T---------------

¦

----------------+----------------¬

¦ ¦/ ¦

---------------------------¬ ¦ --------------+--------------¬ ¦

¦ Рабочая группа ¦ Коллегиальное межведомственное ¦ ¦ Правительство ¦ ¦

¦ по энергосбережению ¦ управление программой ¦ ¦ Амурской области ¦ ¦

¦и повышению энергетической+----------------------------------------------+ L-------------T--------------- ¦

¦ эффективности в Амурской ¦ ¦ ¦/ ¦

¦ области ¦ ¦ --------------+--------------¬ ¦

L--------------------------- ¦ ¦Министерство экономического ¦ ¦

¦ ¦ развития, промышленности и ¦ ¦

---------------------------¬ Экспертная оценка проектов и ¦ ¦транспорта Амурской области ¦ ¦

¦ Экспертный совет +----------------------------------------------+ L----------------------------- ¦

L--------------------------- мероприятий, финансируемых ¦ ¦

бюджетом ¦ Государственный заказчик - ¦

--------------------------------+ координатор программы ¦

¦ L---------------T-----------------

¦ /¦

¦ Координация и¦контроль исполнения

¦ ¦/

¦ --------------+--------------¬

¦ ¦ Региональный оператор ¦

Координация исполнения ¦ ¦ по информационному, ¦

мероприятий программы ¦ ¦организационно-техническому,¦

¦ ¦ координационному ¦

¦ ¦ сопровождению программы ¦

¦ L-------------T---------------

¦ /¦

¦ Взаимодействие, организационно - ¦

¦ техническая, информационная и научно - ¦

¦ методологическая поддержка ¦

¦/ ¦/

---------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------¬

¦ Организация выполнения энергосберегающих программ и проектов ¦

¦ -----------------------¬ -----------------------¬ -----------------------¬ -----------------------¬ ¦

¦ ¦ Министерство ¦ ¦ Министерство ¦ ¦ Управление ¦ ¦ Исполнительные ¦ ¦

¦ ¦ строительства, ¦ ¦ финансов Амурской ¦ ¦ по регулированию цен ¦ ¦ органы ¦ ¦

¦ ¦ архитектуры и ЖКХ ¦ ¦ области ¦ ¦ и тарифов Амурской ¦ ¦государственной власти¦ ¦

¦ ¦ Амурской области ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ Амурской области ¦ ¦

¦ L----------------------- L----------------------- L----------------------- L----------------------- ¦

¦ ----------------¬ “ ¦

¦ ¦Органы местного¦ ¦

¦ ¦ самоуправления¦ ¦

¦ L---------------- ¦

L------------------------------------------------------T-------------------------------------------------------



¦

¦/

-------------------------------------------------------+------------------------------------------------------¬

¦ Исполнители программ и проектов энергосбережения и повышения энергетической эффективности ¦

¦ ------------------------¬ ----------------¬ -----------------------¬ ¦

¦ ¦ Организации, ¦ ¦ ¦ ¦ Организации - ¦ ¦

¦ ¦ осуществляющие ¦ ¦ Население ¦ ¦ исполнители ¦ ¦

¦ ¦ регулируемые виды ¦ ¦ ¦ ¦ энергосберегающих ¦ ¦

¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий ¦ ¦

¦ L------------------------ L---------------- L----------------------- ¦

L--------------------------------------------Рис. 8.1. Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Амурской области

Для проведения единой государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Правительство области взаимодействует с федеральными и окружными органами исполнительной власти и их представительствами в области.

Для коллегиального межведомственного управления и координации работ по реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения создана рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области.

К основным задачам рабочей группы должны относиться:

1. Выработка единой политики при реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области с целью:

обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;

обеспечения поддержки и стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

обеспечения системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

обеспечения координации планирования государственными заказчиками мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Определение критериев и приоритетов, необходимых при принятии решений по отдельным проектам, связанным с энергосбережением и повышением энергоэффективности.

3. Выработка стратегии увязки интересов различных ведомств при реализации мероприятий программы.

4. Координация деятельности органов исполнительной власти области при реализации программы.

5. Заслушивание руководителей различных ведомств и организаций о выполнении порученных им мероприятий в рамках программы.

6. Внесение предложений по совершенствованию областного законодательства в целях решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области:

рассматривает вопросы реализации программы;

вносит предложения по подготовке и внесению изменений в законодательные и иные правовые акты области, необходимые для реализации программы;

изучает предложения по проведению научных, исследовательских, проектных и иных работ при реализации программы и дает соответствующие заключения;

запрашивает в органах исполнительной власти области и в установленном порядке получает информацию, необходимую для выполнения своих задач.

Рабочая группа осуществляет следующие функции:

подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий программы с учетом научно-технического и социально-экономического развития области и Российской Федерации в целом;

выявляет научные, технические и организационные проблемы при планировании и в ходе реализации программы;

организует проверки выполнения мероприятий программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию программы;

проводит научно-техническую оценку разработанных программ энергосбережения государственных заказчиков программы;

рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и стоимости.

Для участия в заседаниях рабочей группы могут приглашаться руководители и специалисты органов исполнительной власти области и ее муниципальных образований, организаций коммунальной инфраструктуры и иных организаций, эксперты. Указанные лица участвуют в заседаниях рабочей группы с правом совещательного голоса.

Для подготовки к рассмотрению отдельных вопросов на заседаниях рабочей группы могут создаваться постоянно действующие и временные комиссии. Решение о создании временной комиссии и ее составе принимается председателем рабочей группы или его заместителем.

В состав комиссий могут включаться специалисты, не являющиеся членами рабочей группы.

Государственным заказчиком - координатором программы является министерство экономического развития, промышленности и транспорта области, на которое возлагаются координация, управление и контроль за ходом реализации мероприятий программы. Министр экономического развития, промышленности и транспорта области несет персональную ответственность за реализацию программы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области в ходе реализации программы:

выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных в бюджете области на реализацию программы;

разрабатывает проекты правовых актов области, необходимых для выполнения программы, включая проекты правовых актов Правительства области по финансированию проектов и мероприятий программы;

издает необходимые распорядительные документы в рамках министерства экономического развития, промышленности и транспорта области в целях реализации программы;

осуществляет координацию исполнения государственными заказчиками конкретных мероприятий программы;

подготавливает с учетом хода реализации программы в текущем году и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы в очередном финансовом году;

организует работу рабочей группы и экспертного совета, имеющих полномочия на рассмотрение вопросов, относящихся к реализации программы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программы, обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на ее реализацию, а также контроль за достижением значений целевых индикаторов программы;

ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации программы и расходы на реализацию мероприятий программы;

представляет статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации программы в целом;

вносит предложения о корректировке мероприятий по реализации программы либо о прекращении их выполнения.

Программой предусмотрен механизм формирования и использования системы экспертизы на всех стадиях реализации программных мероприятий, позволяющей отбирать наиболее перспективные проекты и мероприятия для государственного финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения контрактов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор основываются на принципах объективности, компетентности и независимости.

Для ее осуществления при государственном заказчике - координаторе программы создается экспертный совет.

Функции организационно-технического управления реализацией программы осуществляет региональный оператор, выбираемый на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“ (с последующими изменениями).

Региональный оператор осуществляет следующие основные функции:

сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий программы;

сопровождение и техническую приемку мероприятий программы;

формирование проектов тематических годовых планов реализации мероприятий программы;

подготовку технической части конкурсной документации на работы, предусмотренные программой;

взаимодействие с государственными заказчиками программы и их организационно-техническая и научно-методическая поддержка;

внедрение информационных технологий в целях осуществления мониторинга и управления реализацией программы, контроля за ходом выполнения мероприятий программы, информационное обеспечение специализированного сайта в Интернете;

организует и обеспечивает ведение ежеквартальной отчетности по реализации программы, а также мониторинг программных мероприятий;

организует экспертизу проектов на всех этапах реализации программы, а также независимую оценку показателей результативности и эффективности мероприятий программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

представляет государственному заказчику - координатору статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий программы;

представляет государственному заказчику - координатору ежегодно, до 15 января, доклад о ходе выполнения работ по реализации программы за отчетный год и до 1 ноября - отчет за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении за год;

организует применение информационных технологий в целях управления и контроля за ходом реализации программы;

организует формирование проектов годовых тематических планов реализации мероприятий программы.

Для организации выполнения проектов и мероприятий программы государственные заказчики, к которым относятся министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, управление по регулированию цен и тарифов области, исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления области, в целях обеспечения целевого финансирования и эффективности внедряемых мероприятий:

согласовывают с государственным заказчиком - координатором программы конкурсную документацию по размещению заказов на поставку продукции, оказанию услуг и выполнению работ;

осуществляют приемку выполненных работ с участием представителей исполнителя организационно-технического сопровождения программы;

представляют государственному заказчику - координатору программы предложения по корректировке мероприятий программы.

Исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления муниципальных образований области:

готовят заявки на включение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в программу за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и направляют их в министерство экономического развития, промышленности и транспорта области не позднее, чем за три месяца до начала нового финансового года;

определяют объем средств из местного бюджета, выделяемых на реализацию программы на соответствующий финансовый год.

Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий следующими основными исполнителями:

исполнительными органами государственной власти области;

органами местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию);

организациями с участием государства и муниципальных образований Амурской области (по согласованию);

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий программы, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;

организациями, реализующими мероприятия программы и не получающими денежных средств из областного бюджета (по согласованию);

населением.

До начала реализации программы министерство экономического развития, промышленности и транспорта области утверждает положение об управлении реализацией программы, в котором определяются:

порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий по реализации программы;

механизмы корректировки мероприятий программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы;

процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о целевых индикаторах и показателях, результатах мониторинга реализации программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

С целью координации работ по реализации энергосберегающей политики в отраслевых исполнительных органах государственной власти Амурской области будет создана единая база данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, которая будет предусматривать, в первую очередь, восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов) и ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления Амурской области. В организациях в составе технических служб планируется предусмотреть возможность назначения ответственных за энергосбережение, осуществлять их обучение.

1. Разработка специализированных информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Применение информационных технологий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности позволяет автоматизировать технологические процессы, обеспечить оперативный мониторинг и контроль изменения показателей энергетической эффективности, а также создать условия для эффективного распространения знаний в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные мероприятия по реализации данного механизма обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- создание систем прогноза, оперативного мониторинга и контроля в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, позволяющих предсказывать, выявлять и устранять отклонения от оптимальных технологических режимов производства и поставок электрической и тепловой энергии, а также разрабатывать адресные рекомендации по мерам, направленным на повышение энергетической эффективности и энергетической безопасности;

- создание координирующих информационных систем, обеспечивающих взаимодействие между энергосбытовыми организациями и потребителями энергетических ресурсов;

- создание специализированных информационных систем общего пользования, направленных на распространение знаний в области энергетической эффективности и энергосбережения.

2. Пропаганда и обучение в области энергетической эффективности и энергосбережения

Основными мероприятиями по пропаганде и обучению в области энергетической эффективности и энергосбережения являются:

- разработка, издание и распространение учебно-методических пособий, брошюр, агитационных и иных информационных ресурсов о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- создание специализированных радио- и телепрограмм, освещающих проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений;

- проведение социологических опросов и исследований по отношению хозяйствующих субъектов и населения к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка и распространение социальной рекламы, пропагандирующей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в различных формах;

- организация и проведение специальных конкурсов в области энергетической эффективности и энергосбережения, призванных повысить престиж эффективного использования энергетических ресурсов;

- создание специальных обучающих курсов и проведение обучения руководителей бюджетных учреждений в области энергетической эффективности и энергосбережения;

- организация и проведение форумов, симпозиумов, конференций, “круглых столов“, семинаров и иных мероприятий, направленных на поддержание устойчивого интереса к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обмен опытом в данной сфере.

10. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих результатов:

увеличение объемов инвестиций в развитие топливно-энергетического комплекса Амурской области, в том числе в развитие подсистем энергоснабжения и топливообеспечения;

обеспечение тепловой энергией объектов социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства муниципальных образований Амурской области;

повышение надежности и качества энерго- и топливообеспечения потребителей в Амурской области;

повышение эффективности использования ТЭР, расширение использования энергосберегающих технологий в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве;

создание условий доступности ТЭР и энергетических услуг для хозяйствующих субъектов и населения;

формирование в Амурской области необходимых экономических условий для привлечения инвестиций в развитие энергетики;

снижение энергоемкости ВРП;

достижение оптимальных пропорций между централизованным и децентрализованным энергоснабжением потребителей.

При реализации программы в 2010 - 2014 годах будут обеспечены:

- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности;

- экономия по всем видам энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- развитие рынка энергосервисных услуг;

- снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов;

- вовлечение в процесс энергосбережения инфраструктуры Амурской области за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения;

- повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности.

Выполнение мероприятий, включенных в программу, позволит получить положительные результаты в производственной, экономической, социальной, политической и частично в экологической сферах.

Реализация программы позволит решить следующие задачи:

1) осуществить постепенный переход производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов и других объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда, предприятий государственной и муниципальной собственности на энергосберегающий путь функционирования и развития;

2) снизить уровень энергетической составляющей в себестоимости продукции, выпускаемой товаропроизводителями, повысив ее конкурентоспособность, что в конечном итоге обеспечит подъем уровня жизни населения;

3) снизить тарифы на услуги ЖКХ для населения и учреждений;

4) создать новые рабочие места;

5) сократить вредные выбросы в окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в Амурской области;

6) осуществить техническое перевооружение ряда объектов топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

Таким образом, реализация программы окажет положительное влияние на развитие экономики Амурской области.

Оценка эффекта от внедрения каждого энергосберегающего мероприятия производится для конкретного объекта и выражается в снижении себестоимости выработки энергии, снижении общего уровня затрат на оплату потребленной энергии (электрической и тепловой), снижении потребления конкретного вида энергии, снижении потерь энергии, снижении удельной энергоемкости производимой продукции.

Срок окупаемости по большинству объектов и мероприятий составляет от одного до десяти лет и в среднем не превышает срока реализации программы. Годовой экономический эффект по мероприятиям составляет от десятков тысяч до десятков миллионов рублей.

Ожидаемый экономический эффект в результате осуществления программы до 2015 года составит 2122,4 млн. рублей при общей величине затрат 9289,94 млн. рублей, при этом срок окупаемости программы составит 4,4 года.

В результате реализации программы за 5 лет, с 2010 по 2014 год, ожидается:

суммарная экономия электрической энергии - 2372,539 млн. кВт ч, или 3357,379 млн. руб.;

суммарная экономия тепловой энергии - 3269,612 тыс. Гкал, или 1907,493 млн. руб.;

суммарная экономия воды - 17622,74 тыс. куб. м, или 226,629 млн. руб.;

суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу - 17,34 тыс. т.

Кроме того, к 2015 году жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальные предприятия Амурской области будут оснащены современным энерго- и ресурсосберегающим оборудованием, а их работники владеть соответствующими технологиями. Это обеспечит дальнейшее устойчивое развитие Амурской области. Также будет обеспечено прекращение безучетного потребления тепловой энергии и воды учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета области.

Целевые установки на 2020 год и макроэкономические показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1. Макроэкономические показатели энергосбережения повышения энергетической эффективности

-----------------------------------------T-----------------------¬

¦ Наименование показателя ¦Количественное значение¦

¦ энергоэффективности +-------T-------T-------+

¦ ¦2007 г.¦2014 г.¦2020 г.¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Энергоемкость ВРП, кг у.т./тыс. руб. ¦49,14 ¦41,41 ¦29,13 ¦

¦(для сопоставимых условий) ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Индексы энергоемкости ВРП к 2007 году ¦100 ¦84,27 ¦59,33 ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Электроемкость ВРП, кВт ч/тыс. руб. ¦52,14 ¦44,48 ¦31,8 ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Индексы электроемкости ВРП к 2007 г. ¦100 ¦85,3 ¦61,07 ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Теплоемкость ВРП, Гкал/млн. руб. ¦71,86 ¦61,0 ¦47,19 ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Индексы теплоемкости ВРП к 2007 году ¦100 ¦84,9 ¦65,67 ¦

L----------------------------------------+-------+-------+--------

Приложение N 1

к программе

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Таблица П 1.1. Потенциал топлива в наиболее топливопотребляющих сбережения отраслях

-----------------------------T---------------------------------------------------T---------------------T-----------¬

¦ Наименование ¦Удельный показатель использования условного топлива¦ Объем продукции ¦ Экономия, ¦

¦ ¦ на единицу продукции ¦ ¦тыс. т у.т.¦

¦ +--------------T-----------------T------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ РФ ¦Амурская область ¦ Возможное ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ уменьшение ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+-----------+

¦Электростанции, работающие ¦322,6 г у.т. /¦406,7 г у.т. / ¦84,1 г у.т./кВт ч ¦812,9 млн. кВт ч ¦68,4 ¦

¦на КПТ ¦кВт ч ¦кВт ч ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+-----------+

¦Котельные ¦178 кг у.т. / ¦342 <*> кг у.т. /¦137 <**> кг у.т. /¦6195,5 тыс. Гкал ¦850 ¦

¦ ¦Гкал ¦Гкал ¦Гкал ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+-----------+

¦Работа тепловозов ¦42,7 кг у.т. /¦66,5 кг у.т. / ¦23,8 кг у.т. / ¦2738,7 10 млн. т км ¦65,2 ¦

¦и дизельпоездов ¦10 тыс. т км ¦10 тыс. т км ¦10 тыс. т км ¦брутто ¦ ¦

¦ ¦брутто ¦брутто ¦брутто ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+-----------+

¦Работа тракторов ¦9,9 кг у.т./га¦14 кг у.т./га ¦4,1 кг у.т./га ¦1719,0 тыс. га ¦7,1 ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+-----------+

¦Работа подъемно-транспортных¦16,6 кг у.т. /¦22,9 кг у.т. / ¦6,3 кг у.т. / ¦2589,2 тыс. маш. час.¦16,3 ¦

¦и строительно-дорожных машин¦маш. час ¦маш. час ¦маш. час ¦ ¦ ¦

¦и механизмов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+-----------+

¦ Итого, экономия топлива ¦1007 ¦

L------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------

--------------------------------

<*> Без расхода топлива на производство электроэнергии.

<**> Потребление топлива источниками тепловой энергии рассчитано в соответствии с удельными расходами топлива, приведенными в формах статистической отчетности 6-ТП и 11-ТЭР.

Таблица П 1.2. Потенциал сбережения электроэнергии в наиболее электроемких отраслях области

-----------------------------T---------------------------------------------------T---------------------T---------¬

¦ Наименование ¦ Удельный показатель использования электроэнергии, ¦ Объем продукции ¦Экономия,¦

¦ ¦ кВт ч на единицу продукции ¦ ¦ млн. ¦

¦ +--------------T-----------------T------------------+ ¦ кВт ч ¦

¦ ¦ РФ ¦Амурская область ¦ Возможное ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ уменьшение ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+---------+

¦Добыча угля открытым ¦14,1 на т ¦25,4 на т ¦11,3 на т ¦3590,8 тыс. т ¦40,6 ¦

¦способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+---------+

¦Заготовка и первичная ¦3035,2 на тыс.¦7119,9 на тыс. ¦4084,1 на тыс. ¦830 тыс. куб. м ¦3,4 ¦

¦переработка древесины ¦куб. м ¦куб. м ¦куб. м ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+---------+

¦Мясо (включая субпродукты ¦796,6 на т ¦1525,7 на т ¦729,1 на т ¦10,9 тыс. т ¦7,9 ¦

¦1 категории) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+---------+

¦Хлеб и хлебобулочные изделия¦201,7 на т ¦677,7 на т ¦476 на т ¦16,5 тыс. т ¦7,9 ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+---------+

¦Электротяга поездов железных¦94,3 ¦114,3 ¦20 на 10 тыс. ¦10476,210 млн. ¦209,5 ¦

¦дорог МПС ¦на 10 тыс. ¦на 10 тыс. ¦т км брутто ¦т км брутто ¦ ¦

¦ ¦т км брутто ¦т км брутто ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+---------+

¦Электротяга троллейбусов ¦59,7 на тыс. ¦213,5 на тыс. ¦153,8 на 10 тыс. ¦20,8 млн. т км брутто¦3,2 ¦

¦ ¦т км брутто ¦т км брутто ¦т км брутто ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+---------+

¦Подъем и подача воды ¦584,5 на тыс. ¦855,4 на тыс. ¦270,9 на тыс. ¦37,9 млн. куб. м ¦10,3 ¦

¦(исключая коммунально - ¦куб. м ¦куб. м ¦куб. м ¦ ¦ ¦

¦бытовые нужды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+---------+

¦Очистка сточных вод ¦427,1 на тыс. ¦683,3 на тыс. ¦256,2 на тыс. ¦31,5 млн. куб. м ¦8,1 ¦

¦ ¦куб. м ¦куб. м ¦куб. м ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+---------+

¦Коммунально-бытовое ¦146 на чел. ¦328 на чел. ¦182 на чел. ¦867 тыс. чел. ¦0,2 ¦

¦потребление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+---------+

¦Потери электроэнергии ¦12,7% ¦18,4% ¦5,7% ¦7923,5 млн. кВт ч ¦451,6 ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+---------+

¦ Итого, экономия электроэнергии ¦743 ¦

L------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------

Таблица П 1.3. Потенциал сбережения тепловой энергии в наиболее теплоемких отраслях области

-----------------------------T---------------------------------------------------T---------------------T---------¬

“ Наименование ¦ Удельный показатель использования теплоэнергии, ¦ Объем продукции, ¦Экономия,¦

¦ ¦ Гкал на т продукции ¦ тыс. т ¦тыс. Гкал¦

¦ +--------------T-----------------T------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ РФ ¦Амурская область ¦ Возможное ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ уменьшение ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+---------+

¦Производство мясопродуктов ¦1997 ¦9133 ¦7136 ¦10,8 ¦77,6 ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+---------+

¦Производство хлебобулочных ¦372 ¦536 ¦164 ¦16,5 ¦2,7 ¦

¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------+-----------------+------------------+---------------------+---------+

¦ Итого, экономия тепловой энергии ¦80,3 ¦

L------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------

Таблица П 1.4. Потенциал энергосбережения в ЖКХ Амурской области

------------------------T--------------------T-------------------¬

¦ Объект ¦ Тепло ¦ Топливо ¦

¦ +-----------T--------+-----------T-------+

¦ ¦ тыс. Гкал ¦ % ¦тыс. т у.т.¦ % ¦

+-----------------------+-----------+--------+-----------+-------+

¦Здания, всего ¦561 - 1033 ¦15 - 30 ¦80 - 150 ¦10 - 18¦

+-----------------------+-----------+--------+-----------+-------+

¦Тепловые сети ¦856 - 1027 ¦23 - 28 ¦120 - 150 ¦8 - 10 ¦

+-----------------------+-----------+--------+-----------+-------+

¦Котельные ¦1520 ¦25 ¦850 ¦61 ¦

+-----------------------+-----------+--------+-----------+-------+

¦ВСЕГО ¦2937 - 3580¦34 - 40 ¦1050 - 1150¦65 - 74¦

L-----------------------+-----------+--------+-----------+--------

Приложение N 2

к программе

СТРУКТУРА ПОТЕРЬ И БАЛАНСА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица П 2.1. Структура потерь и баланса электрической энергии

-----------------------T---------------T----------------T--------T--------¬

¦ Наименование района, ¦ Показатели ¦ Единица ¦2008 г. ¦2009 г. ¦

¦ города ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦Ромненский район ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦25,902 ¦32,481 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦16,632 ¦17,368 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,047 ¦0,033 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦9,223 ¦15,080 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦35,61 ¦46,43 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦г. Белогорск, ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦409,588 ¦431,360 ¦

¦Белогорский район +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦303,280 ¦323,939 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,153 ¦0,170 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦106,155 ¦107,252 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦25,92 ¦24,86 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦Октябрьский район ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦211,481 ¦217,783 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦174,983 ¦179,812 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,000 ¦0,008 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦36,498 ¦37,963 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦17,26 ¦17,43 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦г. Благовещенск, ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦971,041 ¦984,813 ¦

¦Благовещенский район +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦837,647 ¦877,715 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,000 ¦0,000 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦133,393 ¦107,099 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦13,74 ¦10,88 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦Ивановский район ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦113,088 ¦127,409 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦62,801 ¦69,843 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,000 ¦0,001 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦50,287 ¦57,565 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦44,47 ¦45,18 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦Константиновский район¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦57,349 ¦61,911 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦34,809 ¦38,297 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,039 ¦0,042 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦22,502 ¦23,572 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦39,24 ¦38,07 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦Тамбовский район ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦109,627 ¦125,999 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦67,708 ¦70,131 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,000 ¦0,000 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦41,919 ¦55,868 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦38,24 ¦44,34 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦Архаринский район ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦316,999 ¦331,211 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦295,759 ¦310,592 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,000 ¦0,000 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦21,241 ¦20,619 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦6,70 ¦6,23 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦Бурейский район ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦249,600 ¦239,122 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦175,912 ¦166,486 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,000 ¦0,013 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦73,688 ¦72,623 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦29,52 ¦30,37 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦Завитинский район ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦132,877 ¦144,220 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦105,122 ¦115,956 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,131 ¦0,120 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦27,624 ¦28,144 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦20,79 ¦19,51 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦Михайловский район ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦62,555 ¦68,165 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦26,885 ¦29,187 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,000 ¦0,016 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦35,670 ¦38,963 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦57,02 ¦57,16 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦г. Райчихинск, ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦143,781 ¦148,683 ¦

¦западная часть +---------------+----------------+--------+--------+

¦Бурейского района ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦98,648 ¦95,818 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,008 ¦0,030 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦45,126 ¦52,835 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦31,38 ¦35,54 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦Мазановский район ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦45,791 ¦48,483 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦22,374 ¦26,906 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,000 ¦0,000 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦23,417 ¦21,576 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦51,14 ¦44,50 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦Селемджинский район ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦75,256 ¦78,584 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦62,752 ¦65,984 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,000 ¦0,000 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦12,504 ¦12,600 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦16,61 ¦16,03 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦Серышевский район ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦101,831 ¦105,433 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦58,049 ¦61,823 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,000 ¦0,000 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦43,782 ¦43,610 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦42,99 ¦41,36 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦г. Свободный, ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦384,774 ¦384,507 ¦

¦Свободненский район +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦345,914 ¦299,138 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,000 ¦0,066 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦38,860 ¦85,303 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦10,10 ¦22,19 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦г. Шимановск, ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦190,093 ¦194,801 ¦

¦Шимановский район +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦169,626 ¦174,708 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,088 ¦0,099 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦20,379 ¦19,995 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦10,72 ¦10,26 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦г. Зея, Зейский и ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦681,997 ¦754,136 ¦

¦Магдагачинский районы +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦610,971 ¦674,365 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,035 ¦0,029 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦70,991 ¦79,742 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦10,41 ¦10,57 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦г. Тында, Тындинский ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦259,063 ¦259,083 ¦

¦район +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦243,825 ¦248,501 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,000 ¦0,000 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦15,238 ¦10,582 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦5,88 ¦4,08 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦Сковородинский район ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦807,127 ¦877,987 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦775,292 ¦842,433 ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Хоз. нужды ¦млн. кВт ч ¦0,000 ¦0,000 ¦

¦ ¦ОАО “ДЭК“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦31,836 ¦35,555 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% от собств. ¦3,94 ¦4,05 ¦

¦ ¦ ¦отпуска ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------------+----------------+--------+--------+

¦Итого по Амурской ¦Отпуск в сеть ¦млн. кВт ч ¦5349,821¦5616,173¦

¦области +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Полезный отпуск¦млн. кВт ч ¦4488,988¦4689,002¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Собственные ¦млн. кВт ч ¦0,672 ¦0,6765 ¦

¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------------+--------+--------+

¦ ¦Потери ¦млн. кВт ч ¦1283,5 ¦926,546 ¦

¦ ¦ +----------------+--------+--------+

¦ ¦ ¦% ¦22,23 ¦16,50 ¦

L----------------------+---------------+----------------+--------+---------

Приложение N 3

к программе

ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Оценка сложившейся ситуации по городским округам

г. Белогорск

Таблица 1. Численность населения

--------------------------T---------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦ Единица ¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Среднегодовая численность¦тыс. чел.¦68,067 ¦68,133 ¦68,144 ¦68,196 ¦67,992 ¦

¦постоянного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Численность городского ¦тыс. чел.¦67,748 ¦67,582 ¦67,767 ¦67,680 ¦67,361 ¦

¦постоянного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(на конец года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Численность сельского ¦тыс. чел.¦0,475 ¦0,461 ¦0,478 ¦0,467 ¦0,477 ¦

¦постоянного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(на конец года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица 2. Динамика и структура муниципального продукта

-----------------------------T------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Муниципальный продукт, ¦8541,9¦10597,9¦9718,9¦10853,2¦12520,1¦14356,6¦16546,9¦19090,4¦

¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦% ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Обрабатывающие производства,¦258,3 ¦383,7 ¦350,7 ¦450,2 ¦578,1 ¦711,6 ¦863,9 ¦1048,8 ¦

¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦% ¦3,02 ¦3,62 ¦3,61 ¦4,15 ¦4,62 ¦4,96 ¦5,22 ¦5,49 ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Производство и распределение¦470,3 ¦664,3 ¦675,3 ¦780,0 ¦900,0 ¦1100,0 ¦1300,0 ¦1536,6 ¦

¦электроэнергии, газа и воды,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦% ¦5,51 ¦6,27 ¦6,95 ¦7,19 ¦7,19 ¦7,66 ¦7,86 ¦8,05 ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Сельское хозяйство, ¦159,1 ¦176,2 ¦161,4 ¦173,0 ¦192,0 ¦205,0 ¦223,0 ¦242,6 ¦

¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦% ¦1,86 ¦1,66 ¦1,66 ¦1,59 ¦1,53 ¦1,43 ¦1,35 ¦1,27 ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Связь, млн. руб. ¦889,23¦1154,9 ¦1041,8¦1120,0 ¦1280,0 ¦1400,0 ¦1650,0 ¦1945,4 ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦% ¦10,41 ¦10,90 ¦10,72 ¦10,32 ¦10,22 ¦9,75 ¦9,97 ¦10,19 ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Строительство, млн. руб. ¦1888,4¦2271,9 ¦816,7 ¦930,0 ¦1100,0 ¦1300,0 ¦1600,0 ¦1969,6 ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦% ¦22,11 ¦21,44 ¦8,40 ¦8,57 ¦8,79 ¦9,06 ¦9,67 ¦10,32 ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Оборот розничной торговли, ¦3041,0¦3927,7 ¦4467,9¦5000,0 ¦5750,0 ¦6600,0 ¦7500,0 ¦8520,0 ¦

¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦% ¦35,60 ¦37,06 ¦45,97 ¦46,07 ¦45,93 ¦45,97 ¦45,33 ¦44,63 ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Оборот общественного ¦100,2 ¦135,4 ¦177,5 ¦200,0 ¦240,0 ¦280,0 ¦330,0 ¦389,1 ¦

¦питания, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦% ¦1,17 ¦1,28 ¦1,83 ¦1,84 ¦1,92 ¦1,95 ¦1,99 ¦2,04 ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Объем платных услуг, ¦882,8 ¦741,1 ¦838,3 ¦940,0 ¦1100,0 ¦1200,0 ¦1380,0 ¦1587,0 ¦

¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦% ¦10,33 ¦7,00 ¦8,63 ¦8,66 ¦8,79 ¦8,36 ¦8,34 ¦8,31 ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Оборот малых предприятий, ¦852,6 ¦1142,7 ¦1189,3¦1260,0 ¦1380,0 ¦1560,0 ¦1700,0 ¦1851,3 ¦

¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦% ¦9,98 ¦10,78 ¦12,24 ¦11,61 ¦11,02 ¦10,87 ¦10,27 ¦9,70 ¦

L----------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------

Объем потребления основных видов

топливно-энергетических ресурсов

-----------------------------------------T-----------------------¬

¦ Виды энергоресурсов ¦ Потребление по годам ¦

¦ +--------T-------T------+

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+----------------------------------------+--------+-------+------+

¦Электроэнергия, тыс. кВт ч ¦32002,34¦31755,3¦30645 ¦

+----------------------------------------+--------+-------+------+

¦Тепловая энергия, тыс. Гкал ¦477,08 ¦473,4 ¦446,12¦

+----------------------------------------+--------+-------+------+

¦Природный газ, куб. м ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+----------------------------------------+--------+-------+------+

¦Водоснабжение, тыс. куб. м ¦4870 ¦4832,4 ¦4665,6¦

L----------------------------------------+--------+-------+-------

Таблица 3. Динамика энергоемкости муниципального продукта

------------------------------------------T------T-------T-------¬

¦ Год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+-----------------------------------------+------+-------+-------+

¦Муниципальный продукт, млн. руб. ¦8541,9¦10597,9¦9718,9 ¦

+-----------------------------------------+------+-------+-------+

¦Потребление ТЭР, тыс. т у.т. ¦4026,9¦3995,82¦3853,96¦

+-----------------------------------------+------+-------+-------+

¦Энергоемкость, кг у.т./1000 руб. ¦471,42¦377,04 ¦396,54 ¦

L-----------------------------------------+------+-------+--------

Структура потребления топлива для нужд МО

----T---------------------T-----------T--------T-----------T--------T----------“T--------¬

¦ N ¦ Показатели ¦Количество ¦Удельный¦Количество ¦Удельный¦Количество ¦Удельный¦

¦п/п¦ ¦потребления¦вес (%) ¦потребления¦вес (%) ¦потребления¦вес (%) ¦

¦ ¦ ¦ топлива ¦ ¦ топлива ¦ ¦ топлива ¦ ¦

¦ ¦ ¦ (Гкал) ¦ ¦ (Гкал) ¦ ¦ (Гкал) ¦ ¦

¦ ¦ ¦за 2007 год¦ ¦за 2008 год¦ ¦за 2009 год¦ ¦

+---+---------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+

¦1. ¦Бюджетные организации¦59100 ¦16,6 ¦67096 ¦16,3 ¦63612 ¦15,9 ¦

+---+---------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+

¦2. ¦Жилищные организации ¦264800 ¦74,5 ¦308666 ¦75,1 ¦301416 ¦75,4 ¦

+---+---------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+

¦3. ¦Прочие потребители ¦31500 ¦8,9 ¦35516 ¦8,6 ¦34660 ¦8,7 ¦

+---+---------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+

¦ ¦Итого ¦355400 ¦100 ¦411278 ¦100 ¦399688 ¦100 ¦

L---+---------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------

Структура производства тепловой энергии, Гкал

--------------------------------------T--------------------------¬

¦ Показатель ¦ Годы ¦

¦ +--------T--------T--------+

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Производство, всего ¦355400 ¦411278 ¦399688 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦- ТЭС ¦нет ¦нет ¦нет ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦- котельные ¦355400 ¦411278 ¦399688 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦- электрокотельные ¦нет ¦нет ¦нет ¦

L-------------------------------------+--------+--------+---------

Экономия энергии при использовании частотного

преобразователя на электродвигателях

для различных механизмов составит:

-------------------------------------------------T---------------¬

¦Насосы ¦25 - 60% ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Компрессоры ¦30 - 40% ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Вентиляторы ¦20 - 30% ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Центрифуги ¦25 - 50% ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Дымососы ¦30 - 50% ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Конвейеры ¦10 - 40% ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Другие ¦10 - 25% ¦

L------------------------------------------------+----------------

Показатели эффективности производства

тепловой энергии на котельной

------------------------------------T-------------------T--------T--------¬

¦ Показатели ¦ Единица измерения ¦2008 г. ¦2009 г. ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------+--------+

¦Выработка тепловой энергии (всего) ¦Гкал ¦493748 ¦497658 ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------+--------+

¦Расход т/энергии на собственные ¦Гкал ¦29840 ¦30340 ¦

¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------+--------+

¦Потери т/энергии в сетях ¦Гкал ¦52630 ¦67630 ¦

¦ +-------------------+--------+--------+

¦ ¦% к отпуску ¦11,34 ¦14,47 ¦

¦ ¦в сеть ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------+--------+

¦Полезный отпуск т/энергии ¦Гкал ¦411278 ¦399688 ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------+--------+

¦Расход натурального топлива ¦тонн (уголь) ¦108634,6¦122040 ¦

¦ +-------------------+--------+--------+

¦ ¦тонн (мазут) ¦26478,9 ¦28927,78¦

+-----------------------------------+-------------------+--------+--------+

¦Калорийный эквивалент ¦уголь ¦0,443 ¦0,443 ¦

¦ +-------------------+--------+--------+

¦ ¦мазут ¦1,37 ¦1,37 ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------+--------+

¦Удельный расход условного топлива, ¦уголь, кг у.т./Гкал¦161,6 ¦192,2 ¦

¦план/факт +-------------------+--------+--------+

¦ ¦мазут, кг у.т./Гкал¦185,1 ¦213,1 ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------+--------+

¦Электроэнергия, расход ¦кВт ч ¦18548780¦17545300¦

+-----------------------------------+-------------------+--------+--------+

¦Удельный расход ¦кВт ч/Гкал ¦37,57 ¦35,26 ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------+--------+

¦Водоснабжение, расход воды ¦куб. м ¦332540 ¦346882 ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------+--------+

¦Удельный расход ¦куб. м/Гкал ¦0,670 ¦0,697 ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------+--------+

¦Водоотведение ¦куб. м ¦12500 ¦22500 ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------+--------+

¦Себестоимость тепловой энергии ¦руб./Гкал ¦1286,62 ¦1479,55 ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------+--------+

¦Тариф на тепловую энергию ¦руб./Гкал ¦1500,0 ¦1471,03 ¦

+-----------------------------------+-------------------+--------+--------+

¦Продолжительность отопительного ¦час. ¦ ¦ ¦

¦периода ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------+-------------------+--------+---------

Установка энергосберегающих ламп на котельных

----T------------------------------------------------T---------T----------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Ед. изм. ¦Показатели¦

+---+------------------------------------------------+---------+----------+

¦1. ¦Стоимость энергосберегающих ламп ¦руб. ¦170 ¦

+---+------------------------------------------------+---------+----------+

¦2. ¦Необходимое количество ¦шт. ¦1500 ¦

+---+------------------------------------------------+---------+----------+

¦3. ¦Стоимость частотно-регулируемых приводов ¦тыс. руб.¦255 ¦

¦ ¦на сетевой насос ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------------+---------+----------+

¦4. ¦Годовой расход электроэнергии ламп накаливания ¦кВт ч ¦115852 ¦

¦ ¦на котельных, в т.ч. по уровням напряжения ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------------+---------+----------+

¦ ¦НН ¦кВт ч ¦15636 ¦

¦ +------------------------------------------------+ ¦ ¦

¦ ¦СН1 ¦кВт ч ¦16930 ¦

¦ +------------------------------------------------+ ¦ ¦

¦ ¦СН2 ¦кВт ч ¦83286 ¦

+---+------------------------------------------------+---------+----------+

¦5. ¦Экономия электроэнергии по замене ламп ¦% ¦50 ¦

¦ ¦накаливания на энергосберегающие лампы ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------------+---------+----------+

¦6. ¦Экономия электроэнергии всего, в т.ч. по уровням¦кВт ч ¦57926 ¦

¦ ¦напряжения ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------------+---------+----------+

¦ ¦НН ¦кВт ч ¦7818 ¦

+---+------------------------------------------------+ ¦ ¦

¦ ¦СН1 ¦кВт ч ¦8465 ¦

+---+------------------------------------------------+ ¦ ¦

¦ ¦СН2 ¦кВт ч ¦41643 ¦

+---+------------------------------------------------+---------+----------+

¦7. ¦Стоимость 1 кВт ч ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------------+ ¦ ¦

¦ ¦НН ¦кВт ч ¦3,77 ¦

+---+------------------------------------------------+ ¦ ¦

¦ ¦СН1 ¦кВт ч ¦2,37 ¦

+---+------------------------------------------------+---------+----------+

¦ ¦СН2 ¦кВт ч ¦3,44 ¦

+---+------------------------------------------------+---------+----------+

¦8. ¦Условная экономия электроэнергии, в т.ч. ¦ ¦ ¦

¦ ¦по уровням напряжения ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------------+---------+----------+

¦ ¦НН ¦тыс. руб.¦29,5 ¦

+---+------------------------------------------------+ ¦ ¦

¦ ¦СН1 ¦тыс. руб.¦20,1 ¦

+---+------------------------------------------------+ ¦ ¦

¦ ¦СН2 ¦тыс. руб.¦143,3 ¦

+---+------------------------------------------------+---------+----------+

¦9. ¦Условный срок окупаемости ¦год ¦1,3 ¦

L---+------------------------------------------------+---------+-----------

Сведения о составе и работе котельных

----T-----------------T-------T--------------T------T--------------T-----T------T--------------T--------------T--------------T-------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Вид ¦ Марка котлов ¦Кол-во¦ Ввод ¦ КПД ¦Т/сети¦Среднесуточный¦Расход топлива¦Установленная ¦ Примечание ¦

¦п/п¦ котельной ¦топлива¦ ¦ ¦в эксплуатацию¦котла¦ ¦ расход ¦в отопительный¦ мощность ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т н.т./т у.т. ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦1. ¦“Берег“ ¦Уголь ¦КЕ 10/14 с ¦4 ¦1990 г. ¦55% ¦9,7 ¦182 т ¦29910/13250,1 ¦22,4 Гкал/час ¦ ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦2. ¦“Районная“ ¦Уголь ¦КЕ-25 14 с ¦3 ¦1983 г. ¦53% ¦14,42 ¦241 т ¦39950/17698 ¦44,1 Гкал/час ¦ ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦3. ¦“Южная“ ¦Уголь ¦КЕ 10/14 с ¦4 ¦1989 г. ¦54% ¦11,4 ¦140 т ¦22800/10100,4 ¦22,4 Гкал/час ¦ ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦4. ¦мкр. Томский ¦Мазут ¦ТВГ - 1,5, ¦6 ¦1979 г. ¦51% ¦4,2 ¦17,4 т ¦3462/4742,9 ¦12,2 Гкал/час ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ТВГ - 2,5, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Ква - 1,86 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦5. ¦“Амурсельмаш“ ¦Мазут ¦ДКВР 10-13 ¦3 ¦2005 г. ¦57% ¦10,8 ¦36,5 т ¦6929/9492,7 ¦46,2 Гкал/час ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ДЭВ 25-14 ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦6. ¦“Транспортная“ ¦Мазут ¦ДЕ 25-14 ГМО ¦5 ¦1979 г. ¦52% ¦15,3 ¦75,8 т ¦13292/18210 ¦73,5 Гкал/час ¦ ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦7. ¦“СПТУ-13“ ¦Уголь ¦КВМ - 0,63 ¦4 ¦1987 г. ¦54% ¦2,84 ¦15 т ¦3271/1449 ¦3,24 Гкал/час ¦Дизельгенераторный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агрегат, ¦

¦ ¦ ¦ ¦Братск ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 кВт/час ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2009 г.), ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с расходом топлива ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦280 г/кВт/час ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦8. ¦“Мелькомбинат“ ¦Уголь ¦Еа ¦5 ¦1969 г. ¦54% ¦4,75 ¦60,7 т ¦12250/5426,8 ¦12 Гкал/час ¦Дизельгенераторный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агрегат, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 кВт/час ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2009 г.), ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с расходом топлива ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦310 г/кВт/час ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦9. ¦“Низина“ ¦Уголь ¦Универсал-6 ¦3 ¦1988 г. ¦55% ¦0,25 ¦1,74 т ¦310/137,3 ¦0,702 Гкал/час¦Необходима ДЭС ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30 кВт ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦10.¦“Школа N 9“ ¦Уголь ¦У-6 ¦2 ¦1954 г. ¦51% ¦ ¦ ¦180/79,74 ¦0,42 Гкал/час ¦ ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦11.¦“Озерная“ ¦Уголь ¦Е 1/9 ¦3 ¦1987 г. ¦53% ¦1,64 ¦6,2 т ¦1181/523,2 ¦1,98 Гкал/час ¦Необходима ДЭС ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60 кВт ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦12.¦“Дом престарелых“¦Уголь /¦ТВГ-1,5 ¦5 ¦1993 г. ¦55% ¦2,05 ¦8 т ¦1494/2046,8 ¦9,1 Гкал/час ¦Дизельгенераторный ¦

¦ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агрегат, 60 кВт/час¦

¦ ¦ ¦ ¦Универсал-6 ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦300/132,9 ¦ ¦(2009 г.), ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с расходом топлива ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦185 г/э.л.с.ч. ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦13.¦“Комсомольская“ ¦Уголь ¦Е 1/9 ¦3 ¦1988 г. ¦54% ¦0,17 ¦5,8 т ¦1211/536,5 ¦1,98 Гкал/час ¦Необходима ДЭС ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50 кВт ¦

¦ ¦ ¦ ¦КВм-1,28 ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦14.¦“125 квартал“ ¦Уголь ¦КВр-1,1695 ¦1 ¦2005 г. ¦55% ¦1,63 ¦14,8 т ¦2988/1323,7 ¦4,84 Гкал/час ¦Необходима ДЭС ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 кВт ¦

¦ ¦ ¦ ¦СУ-6 ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦15.¦Котельная МАУ ¦Уголь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦16.¦Вагонное депо ¦Уголь ¦КЕ-6,5 ¦3 ¦1992 г. ¦ ¦1,262 ¦20 т ¦9943,6/4405 ¦1,891 Гкал/час¦ ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦17.¦“Агротехсервис“ ¦Уголь ¦ДКВР 4/13, ¦4 ¦1972 г. ¦ ¦ ¦ ¦9205,1/4077,84¦10 Гкал/час ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦КЕВ 6,5/14, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦КЕВ 4/14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦18.¦Свободный РЦТВС ¦Уголь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общ. (6 к.), ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦23,29 Гкал/час¦ ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦19.¦“Восточный плюс“ ¦Уголь ¦КЕ-6,5 ¦4 ¦1985 г. ¦ ¦5,2 ¦23,5 т ¦4071,76/1803,8¦14 Гкал/час ¦ ¦

+---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+-------------------+

¦20.¦КЭЧ ¦Уголь ¦КВ-0,42 ¦15 ¦2001 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25 Гкал/час ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ИЖ-0,5 ¦ ¦2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦У-6 ¦ ¦2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦КВ-0,42 ¦ ¦1997 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------+-------+--------------+------+--------------+-----+------+--------------+--------------+--------------+--------------------

Расчет экономической эффективности по внедрению частотных регулируемых преобразователей на котельных

города Белогорск с НДС

----T----------------------------T----------T--------T------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. изм. ¦ Всего ¦ В том числе по котельным: ¦

¦п/п¦ ¦ ¦ +----------T--------------T-------T------------T--------------T--------------T-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Районная“¦“Транспортная“¦“Бере㓦“пос. Южны铦“Амурсельмаш“ ¦“пер. Томски铦“125 кварта듦

+---+----------------------------+----------+--------+----------+--------------+-------+------------+--------------+--------------+-------------+

¦1. ¦Стоимость частотно - ¦тыс. руб. ¦50408,1 ¦8877 ¦13094,6 ¦9194,6 ¦7427,7 ¦7931,7 ¦2304,7 ¦1577,8 ¦

¦ ¦регулируемых приводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+--------+----------+--------------+-------+------------+--------------+--------------+-------------+

¦2. ¦Годовой расход ¦кВт ч ¦17051973¦4196200 ¦3170454 ¦2763467¦2099368 ¦1975220 ¦1479560 ¦1367704 ¦

¦ ¦электроэнергии, оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+--------+----------+--------------+-------+------------+--------------+--------------+-------------+

¦3. ¦Экономия электроэнергии ¦% ¦30 ¦30 ¦30 ¦30 ¦30 ¦30 ¦30 ¦30 ¦

¦ ¦при установке частотно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регулируемого привода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+--------+----------+--------------+-------+------------+--------------+--------------+-------------+

¦4. ¦Экономия электроэнергии ¦кВт ч ¦5115591 ¦1258860 ¦951136 ¦829040 ¦629810 ¦592566 ¦443868 ¦410311 ¦

+---+----------------------------+----------+--------+----------+--------------+-------+------------+--------------+--------------+-------------+

¦5. ¦Стоимость 1 кВт ч ¦руб./кВт ч¦x ¦4,06 ¦4,06 ¦4,06 ¦4,06 ¦2,8 ¦4,45 ¦4,45 ¦

+---+----------------------------+----------+--------+----------+--------------+-------+------------+--------------+--------------+-------------+

¦6. ¦Условная экономия ¦тыс. руб. ¦20355,8 ¦5111 ¦3861,6 ¦3365,9 ¦2557 ¦1659,2 ¦1975,2 ¦1825,9 ¦

¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+--------+----------+--------------+-------+------------+--------------+--------------+-------------+

¦7. ¦Условный срок окупаемости ¦год ¦2,5 ¦1,7 ¦3,4 ¦2,7 ¦2,9 ¦4,8 ¦1,2 ¦0,9 ¦

L---+----------------------------+----------+--------+----------+--------------+-------+------------+--------------+--------------+--------------

Структура себестоимости производства 1 Гкал тепловой энергии

за 2009 год в МУП “Тепловые сети г. Белогорск“

без НДС

-----------------------------T----------------T--------T------------T--------T-----------T--------¬

¦ Статья затрат ¦ Тариф, ¦Удельный¦ Фактически ¦Удельный¦ Расходы ¦Удельный¦

¦ ¦ утвержденный ¦ вес, % ¦сложившиеся ¦ вес, % ¦предприятия¦ вес, % ¦

¦ ¦ управлением ¦ ¦ расходы ¦ ¦ после ¦ ¦

¦ ¦государственного¦ ¦предприятия,¦ ¦ установки ¦ ¦

¦ ¦ регулирования ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ЧРП ¦ ¦

¦ ¦ цен и тарифов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------------+--------+------------+--------+-----------+--------+

¦Материалы ¦4421,61 ¦0,76 ¦3513,00 ¦0,59 ¦3513,00 ¦0,61 ¦

+----------------------------+----------------+--------+------------+--------+-----------+--------+

¦Топливо ¦363323,95 ¦62,45 ¦367406,80 ¦62,13 ¦367406,8 ¦63,75 ¦

+----------------------------+----------------+--------+------------+--------+-----------+--------+

¦Электроэнергия ¦37565,38 ¦6,46 ¦51647,10 ¦8,73 ¦36586,80 ¦6,35 ¦

+----------------------------+----------------+--------+------------+--------+-----------+--------+

¦Водоснабжение ¦2415,73 ¦0,42 ¦3861,50 ¦0,65 ¦3861,50 ¦0,67 ¦

+----------------------------+----------------+--------+------------+--------+-----------+--------+

¦Водоотведение ¦307,06 ¦0,05 ¦314,6 ¦0,05 ¦314,6 ¦0,05 ¦

+----------------------------+----------------+--------+------------+--------+-----------+--------+

¦Амортизация ¦137,43 ¦0,02 ¦249 ¦0,04 ¦249 ¦0,04 ¦

+----------------------------+----------------+--------+------------+--------+-----------+--------+

¦Аренда ¦4421,06 ¦0,76 ¦2496 ¦0,42 ¦2496 ¦0,43 ¦

+----------------------------+----------------+--------+------------+--------+-----------+--------+

¦Затраты на оплату труда ¦94368,33 ¦16,22 ¦84553,00 ¦14,3 ¦84553,00 ¦14,67 ¦

+----------------------------+----------------+--------+------------+--------+-----------+--------+

¦ЕСН ¦24800,00 ¦4,26 ¦20670,00 ¦3,5 ¦20670,00 ¦3,59 ¦

+----------------------------+----------------+--------+------------+--------+-----------+--------+

¦Ремонт и техническое ¦8893,03 ¦1,53 ¦10567,00 ¦1,79 ¦10567,00 ¦1,83 ¦

¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------------+--------+------------+--------+-----------+--------+

¦Цеховые расходы ¦17412,43 ¦2,99 ¦22370,00 ¦3,78 ¦22370,00 ¦3,88 ¦

+----------------------------+----------------+--------+------------+--------+-----------+--------+

¦Общеэксплуатационные расходы¦23762,59 ¦4,08 ¦23709,00 ¦4,02 ¦23709,00 ¦4,13 ¦

+----------------------------+----------------+--------+------------+--------+-----------+--------+

¦Себестоимость ¦581828,60 ¦100 ¦591357,00 ¦100 ¦576296,7 ¦100 ¦

+----------------------------+----------------+--------+------------+--------+-----------+--------+

¦Себестоимость 1 Гкал, руб. ¦1398,83 ¦X ¦1479,55 ¦X ¦1441,90 ¦X ¦

L----------------------------+----------------+--------+------------+--------+-----------+---------

Протяженность тепловых и паровых сетей

в двухтрубном исчислении

-------------------------------------------T------T------T-------¬

¦ Год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Протяженность тепловых и паровых сетей ¦84,4 ¦91,3 ¦98,2 ¦

¦в двухтрубном исчислении, км ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦в том числе нуждающихся в замене, км ¦5,7 ¦4,“ ¦6,6 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Удельный вес сетей, нуждающихся в ремонте ¦6,8 ¦4,7 ¦6,7 ¦

¦и замене, % ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------------------+------+------+--------

Таблица 4. Тепловые потери в тепловых сетях

-----------------------------------------T------T--------T-------¬

¦ Год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+----------------------------------------+------+--------+-------+

¦Нормативные тепловые потери, Гкал ¦49878 ¦49878 ¦61630 ¦

+----------------------------------------+------+--------+-------+

¦Фактические тепловые потери, Гкал ¦51400 ¦52630 ¦67630 ¦

+----------------------------------------+------+--------+-------+

¦Потери и затраты теплоносителя, куб. м ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+------+--------+-------+

¦Расход электроэнергии при передаче ¦15058 ¦18548,78¦17545,3¦

¦тепловой энергии, тыс. кВт ч ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------------------+------+--------+--------

Таблица 5. Характеристика водозаборов

-------------------------------T----------------T----------------¬

¦ Наименование ¦ Водозабор ¦ Всего ¦

+------------------------------+----------------+----------------+

¦Количество скважин ¦52 ¦52 ¦

+------------------------------+----------------+----------------+

¦в том числе рабочие ¦52 ¦52 ¦

+------------------------------+----------------+----------------+

¦Проектная мощность, ¦18,9 ¦18,9 ¦

¦тыс. куб. м/сут. ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------------+----------------+

¦Количество насосных станций ¦9 ¦9 ¦

+------------------------------+----------------+----------------+

¦Насосы (марка и количество) ¦ЭЦВ ¦ЭЦВ ¦

+------------------------------+----------------+----------------+

¦Резервуары РЧВ ¦29 (7400 куб. м)¦29 (7400 куб. м)¦

L------------------------------+----------------+-----------------

Таблица 6. Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

-----T-------------T-----------T-------------T---------------T-----------T---------------¬

¦Год ¦Протяженность¦В том числе¦Удельный вес ¦ Протяженность ¦В том числе¦ Удельный вес ¦

¦ ¦водопроводных¦нуждающихся¦протяженности¦канализационных¦нуждающихся¦ протяженности ¦

¦ ¦ сетей, км ¦ в замене, ¦водопроводных¦ сетей, км ¦ в замене, ¦канализационных¦

¦ ¦ ¦ км ¦ сетей, ¦ ¦ км ¦ сетей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ нуждающихся ¦ ¦ ¦ нуждающихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ в замене, ¦ ¦ ¦ в замене, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ в общем ¦ ¦ ¦ в общем ¦

¦ ¦ ¦ ¦ протяжении ¦ ¦ ¦ протяжении ¦

¦ ¦ ¦ ¦водопроводных¦ ¦ ¦канализационных¦

¦ ¦ ¦ ¦ сетей, % ¦ ¦ ¦ сетей, % ¦

+----+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦2008¦107 ¦24,2 ¦22,6 ¦101,1 ¦43,7 ¦43,2 ¦

+----+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦2009¦107 ¦24,2 ¦22,6 ¦101,1 ¦43,7 ¦43,2 ¦

L----+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+----------------

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных

услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

--------------------T-------------T-------------T-------------T------------T------------¬

¦ Год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦

¦ ¦(фактические)¦(фактические)¦(фактические)¦(прогнозные)¦(прогнозные)¦

+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+

¦Расходы на оплату ¦35379 ¦68352 ¦64144,16 ¦62219,83 ¦60353,24 ¦

¦коммунальных услуг,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------

г. Свободный

Рис. П. 3.1. Динамика численности населения города

Рисунок не приводится.

Динамика муниципального продукта (МП)

-------------------------T----T----T----T----T----T----T----T----¬

¦ Год ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦2014¦

+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦МП, млн. руб. ¦1190¦1230¦1520¦1687¦1890¦2080¦2390¦2650¦

L------------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----

Объем потребления основных видов

топливно-энергетических ресурсов

-----------------------------------T-----------------------------¬

¦ Виды энергоресурсов ¦ Потребление по годам: ¦

+----------------------------------+---------T---------T---------+

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+

¦Электроэнергия, млн. кВт ч ¦129,87 ¦130,23 ¦144,89 ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+

¦Тепловая энергия, тыс. Гкал ¦349,2 ¦453,87 ¦462,6 ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+

¦Водоснабжение, тыс. куб. м ¦2126,37 ¦2764,28 ¦3095,99 ¦

L----------------------------------+---------+---------+----------

Производство тепловой энергии

-------------------------------------T-------T-------T-----------¬

¦ Год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2008/2007 ¦

+------------------------------------+-------+-------+-----------+

¦Город Свободный ¦506,4 ¦506,4 ¦100 ¦

L------------------------------------+-------+-------+------------

Анализ состояния теплосетевого хозяйства

МУП “Теплосбыт“ г. Свободный

----T----------------------------------T--------------T----------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Всего ¦ Ветхие ¦

¦п/п¦ ¦по организации¦(подлежат ¦

¦ ¦ ¦ ¦ замене) ¦

+---+----------------------------------+--------------+-----T----+

¦ ¦ ¦ км ¦ км ¦ % ¦

+---+----------------------------------+--------------+-----+----+

¦ ¦МУП “Теплосбыт“ г. Свободный ¦14,862 ¦8,4 ¦56,5¦

L---+----------------------------------+--------------+-----+-----

Анализ состояния теплосетевого хозяйства

МУП “Теплосеть-1“

----T----------------------------------T--------------T----------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Всего ¦ Ветхие ¦

¦п/п¦ ¦по организации¦(подлежат ¦

¦ ¦ ¦ ¦ замене) ¦

¦ ¦ +--------------+-----T----+

¦ ¦ ¦ км ¦ км ¦ % ¦

+---+----------------------------------+--------------+-----+----+

¦1. ¦Тепловые сети ¦55,45 ¦31,1 ¦56 ¦

L---+----------------------------------+--------------+-----+-----

Структура потребителей муниципальных

теплоснабжающих организаций

-----T-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦Год ¦ Общее количество потребителей ¦

¦ +---------------T---------------T------------T-----------T-------------T-------------T------------T-----------T-------------T-------------+

¦ ¦ Человек, ¦ Человек, ¦ Бюджетные ¦ Бюджетных ¦ Бюджетные ¦ Бюджетных ¦ Прочих ¦ Прочих ¦ Прочих ¦ Прочих ¦

¦ ¦ проживающих ¦ проживающих ¦организации,¦ объектов, ¦организации, ¦ объектов, ¦предприятий,¦ объектов, ¦предприятий, ¦ объектов, ¦

¦ ¦в обслуживаемом¦в обслуживаемом¦ которым ¦ которым ¦ которым ¦ которым ¦ которым ¦ которым ¦ которым ¦ которым ¦

¦ ¦ жилом фонде, ¦ жилом фонде, ¦оказываются ¦оказываются¦ оказываются ¦ оказываются ¦оказываются ¦оказываются¦ оказываются ¦ оказываются ¦

¦ ¦ которым ¦ которым ¦ услуги ¦ услуги ¦ услуги ¦ услуги ¦ услуги ¦ услуги ¦ услуги ¦ услуги ¦

¦ ¦ оказываются ¦ оказываются ¦ отопления ¦ отопления ¦ горячего ¦ горячего ¦ отопления ¦ отопления ¦ горячего ¦ горячего ¦

¦ ¦ЖКУ - отопление¦ ЖКУ - горячее ¦ ¦ ¦водоснабжения¦водоснабжения¦ ¦ ¦водоснабжения¦водоснабжения¦

¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------+-------------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+----+---------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------+-------------+-------------+

¦ МУП “Теплосбыт“ ¦ ¦

+----T---------------T---------------T------------T-----------T-------------T-------------T------------T-----------T-------------+-------------+

¦2007¦5225 ¦3129 ¦20 ¦20 ¦10 ¦10 ¦44 ¦44 ¦- ¦- ¦

+----+---------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------+-------------+-------------+

¦2008¦5230 ¦3132 ¦20 ¦20 ¦10 ¦10 ¦43 ¦43 ¦- ¦- ¦

+----+---------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------+-------------+-------------+

¦2009¦4859 ¦2901 ¦20 ¦20 ¦10 ¦10 ¦43 ¦43 ¦- ¦- ¦

+----+---------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------+-------------+-------------+

¦ МУП “Теплосеть-1“ ¦

+----T---------------T---------------T------------T-----------T-------------T-------------T------------T-----------T-------------T-------------+

¦2007¦23340 ¦15902 ¦49 ¦190 ¦40 ¦71 ¦298 ¦489 ¦115 ¦140 ¦

+----+---------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------+-------------+-------------+

¦2008¦22740 ¦15222 ¦75 ¦193 ¦46 ¦75 ¦294 ¦498 ¦115 ¦140 ¦

+----+---------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------+-------------+-------------+

¦2009¦22011 ¦14541 ¦80 ¦193 ¦46 ¦75 ¦340 ¦513 ¦128 ¦149 ¦

L----+---------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------+-------------+--------------

Количественная характеристика насосных,

водозаборов МУП “Теплосбыт“

----------------------T-----------T---------------T-----------T-----------------T--------------T-----------------T--------------T--------------T-----------------¬

¦ Наименование ¦ Всего ¦ Насосы ¦Современные¦ Установленная ¦ Расход ¦ Установленная ¦ Расход ¦ Экономия ¦ Потенциальная ¦

¦ ¦ насосов ¦ с низким КПД ¦ насосы ¦ мощность ¦электроэнергии¦ мощность ¦электроэнергии¦электроэнергии¦ экономия затрат ¦

¦ ¦в котельных¦(неэффективные)¦ с высоким ¦электродвигателей¦ без замены ¦электродвигателей¦ с учетом ¦ в год после ¦на электроэнергию¦

¦ ¦ ¦ ¦КПД (в т.ч.¦ неэффективных ¦ ¦ после замены ¦ замены ¦ замены ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦импортные) ¦ насосов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+-----------------+

¦ ¦ шт. ¦ шт. ¦ шт. ¦ кВт ¦ тыс. кВт ч ¦ кВт ¦ тыс. кВт ч ¦ тыс. кВт ч ¦ тыс. руб. ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+-----------------+

¦Д 320 - 50 ¦2 ¦2 ¦ ¦112 ¦3000,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦Д 200-36 ¦3 ¦3 ¦ ¦155 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦Д 500-63 ¦2 ¦2 ¦ ¦160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦ВД 320-50 ¦1 ¦1 ¦ ¦75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦Д 315-50 ¦1 ¦1 ¦ ¦55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦Д 200-50 ¦2 ¦2 ¦ ¦110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦Д 200-90 ¦2 ¦2 ¦ ¦60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦К 20/30 ¦9 ¦9 ¦ ¦38,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦К 45/30 ¦19 ¦19 ¦ ¦142,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦К 80-50-200 ¦5 ¦5 ¦ ¦97 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦К 8/18 ¦3 ¦3 ¦ ¦6,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+-----------------+

¦К 100-65-200 ¦1 ¦1 ¦ ¦40 ¦ ¦ ¦2846,7 ¦153,8 ¦567,8 ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦ВКС 5/24А ¦2 ¦2 ¦ ¦8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦1В 6/16-5 (мазутный) ¦1 ¦1 ¦ ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦1в 6/10-5 ¦2 ¦2 ¦ ¦8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦НШ-50 ¦3 ¦3 ¦ ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦К20/30 (РН-400Е) ¦2 ¦- ¦2 ¦11 ¦ ¦1,6 ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦К20/3 (PKSm) ¦1 ¦- ¦1 ¦5,5 ¦ ¦0,125 ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦К45/30 (РН-401Е) ¦2 ¦ ¦2 ¦15 ¦ ¦1,8 ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦6К-8 ¦1 ¦1 ¦ ¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦3К-6 ¦2 ¦2 ¦ ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦К 100/50 ¦1 ¦1 ¦ ¦37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦

¦К 90-35 ¦2 ¦2 ¦ ¦26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+-----------------+

¦ МУП “Теплосеть-1“ ¦

+---------------------T-----------T---------------T-----------T-----------------T--------------T-----------------T--------------T--------------T-----------------+

¦МУП “Теплосеть-1“ ¦159 ¦4 ¦2 ¦315 ¦1,008 ¦315 ¦0,504 ¦2769,984 ¦9520,436 ¦

L---------------------+-----------+---------------+-----------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------------

Протяженность сетей водоотведения ООО “ХозАльянс“

--------------T-------------T------------T-----------T-----------¬

¦ Диаметр ¦ Длина ¦ Материал ¦ Год ¦ % износа ¦

¦трубопровода,¦трубопровода,¦ труб ¦ прокладки ¦ ¦

¦ мм ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦150 мм ¦2200 ¦Чугун ¦С 1941 ¦80 ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦200 мм ¦4100 ¦Чугун ¦С 1941 ¦80 ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦250 мм ¦5000 ¦Чугун ¦С 1941 ¦80 ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦300 мм ¦3700 ¦Чугун ¦С 1941 ¦80 ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦350 мм ¦3200 ¦Чугун ¦С 1941 ¦80 ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦400 мм ¦1500 ¦Асбестобетон¦С 1941 ¦100% ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦Итого ¦19700 ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+-------------+------------+-----------+------------

Протяженность сетей водоснабжения ООО “ХозАльянс“

--------------T-------------T------------T-----------T-----------¬

¦ Диаметр ¦ Длина ¦ Материал ¦ Год ¦ % износа ¦

¦трубопровода,¦трубопровода,¦ труб ¦ прокладки ¦ ¦

¦ мм ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦100 мм ¦3600 ¦Сталь ¦С 1941 ¦90 ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦100 мм ¦4200 ¦Чугун ¦С 1941 ¦100 ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦125 мм ¦1400 ¦Чугун ¦С 1941 ¦100 ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦150 мм ¦6900 ¦Сталь ¦С 1941 ¦90 ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦200 мм ¦6100 ¦Чугун ¦С 1941 ¦100 ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦250 мм ¦2300 ¦Чугун ¦С 1941 ¦100 ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦160 мм ¦3100 ¦ПЭ ¦2009 ¦0 ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦100 мм ¦1700 ¦ПЭ ¦2009 ¦0 ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦Итого ¦29300 ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+-------------+------------+-----------+------------

Протяженность сетей водоснабжения МУП “Водоканал“

--------------T-------------T------------T-----------T-----------¬

¦ Диаметр ¦ Длина ¦ Материал ¦ Год ¦ % износа ¦

¦трубопровода,¦трубопровода,¦ труб ¦ прокладки ¦ ¦

¦ мм ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦100 ¦9580 ¦Сталь ¦1964 - 1998¦На балансе ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствуют¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦150 ¦15720 ¦Сталь ¦1968 - 1998¦ ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦160 ¦2838 ¦Полиэтилен ¦2004 - 2006¦ ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦180 ¦4359 ¦Полиэтилен ¦2006 ¦ ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦200 ¦18930 ¦Сталь - ¦1972 - 1998¦ ¦

¦ ¦ ¦чугун ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦250 ¦12900 ¦Сталь - ¦1978 - 1998¦ ¦

¦ ¦ ¦чугун ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦300 ¦5750 ¦Чугун ¦1978 - 1998¦ ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦Итого ¦70077 ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+-------------+------------+-----------+------------

Протяженность сетей водоотведения МУП “Водоканал“

--------------T-------------T------------T-----------T-----------¬

¦ Диаметр ¦ Длина ¦ Материал ¦ Год ¦ % износа ¦

¦трубопровода,¦трубопровода,¦ труб ¦ прокладки ¦ ¦

¦ мм ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦150 ¦9700 ¦Керамика ¦1953 - 1993¦ ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦200 ¦11400 ¦Керамика ¦1964 - 1997¦ ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦250 ¦17000 ¦Чугун - ¦1970 - 1997¦ ¦

¦ ¦ ¦керамика ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦300 ¦20300 ¦Ж.-б. - ¦1970 - 1997¦ ¦

¦ ¦ ¦керамика ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦600 ¦5700 ¦Ж.б. ¦1978 ¦ ¦

+-------------+-------------+------------+-----------+-----------+

¦Итого ¦64100 ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+-------------+------------+-----------+------------

Инвестиции

------------------------------------------------T---------T------¬

¦ Вид экономической деятельности ¦ Сумма, ¦ Доля ¦

¦ ¦тыс. руб.¦ ¦

+-----------------------------------------------+---------+------+

¦Строительство ¦198807 ¦38,78%¦

+-----------------------------------------------+---------+------+

¦Производство и распределение электроэнергии, ¦93225 ¦18,18%¦

¦газа и воды ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+---------+------+

¦Транспорт и связь ¦78638 ¦15,34%¦

+-----------------------------------------------+---------+------+

¦Добыча полезных ископаемых ¦51840 ¦10,11%¦

+-----------------------------------------------+---------+------+

¦Образование ¦30430 ¦5,94% ¦

+-----------------------------------------------+---------+------+

¦Обрабатывающие производства ¦21094 ¦4,11% ¦

+-----------------------------------------------+---------+------+

¦Государственное управление, обеспечение военной¦12165 ¦2,37% ¦

¦безопасности и социальное страхование ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+---------+------+

¦Оптовая и розничная торговля; ремонт ¦11245 ¦2,19% ¦

¦автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых ¦ ¦ ¦

¦изделий и предметов личного пользования ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+---------+------+

¦Операции с недвижимым имуществом, аренда ¦5317 ¦1,04% ¦

¦и предоставление услуг ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+---------+------+

¦Предоставление прочих коммунальных, социальных ¦4534 ¦0,88% ¦

¦и персональных услуг ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+---------+------+

¦Здравоохранение и предоставление социальных ¦3300 ¦0,64% ¦

¦услуг ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+---------+------+

¦Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство ¦1869 ¦0,36% ¦

+-----------------------------------------------+---------+------+

¦Услуги гостиниц и ресторанов ¦203 ¦0,04% ¦

L-----------------------------------------------+---------+-------

Динамика энергоемкости МП города Свободный

---------------------------------------T--------T--------T-------¬

¦ Год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+--------------------------------------+--------+--------+-------+

¦МП, млн. руб. ¦1190 ¦1230 ¦1520 ¦

+--------------------------------------+--------+-----“--+-------+

¦Энергоемкость, кг у.т./1000 руб. ¦37641 ¦36530 ¦32883 ¦

+--------------------------------------+--------+--------+-------+

¦Электроемкость, тыс. кВт ч/млн. руб. ¦109,14 ¦105,88 ¦95,32 ¦

+-------------“ +------+-------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Еа ¦1965 ¦1 ¦1,1 ¦ ¦58 ¦58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8016 ¦8016 ¦85 ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Еа ¦1965 ¦1 ¦1,1 ¦ ¦58 ¦58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5592 ¦5592 ¦85 ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----+------+-----------+---------+-------------+------+-------------+-------+ +-----------+

¦КУ18 ¦Ун-6 ¦1970 ¦1 ¦0,25 ¦0,2 ¦61 ¦61 ¦230,7¦230,7 ¦568 ¦0,500 ¦0,40 ¦5520 ¦5520 ¦80 ¦ ¦1,5/1,5 ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ун-6 ¦1971 ¦1 ¦0,25 ¦ ¦61 ¦61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5520 ¦5520 ¦80 ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----+------+-----------+---------+-------------+------+-------------+-------+ +-----------+

¦КУ19 ¦Ун-6 ¦1989 ¦1 ¦0,296 ¦0,25 ¦61 ¦61 ¦230,7¦230,7 ¦428 ¦0,592 ¦0,42 ¦5472 ¦5472 ¦70 ¦ ¦1,5/1,5 ¦

¦ +-----------+ +----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ун-6 ¦ ¦1 ¦0,296 ¦ ¦61 ¦61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2160 ¦2160 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----+------+-----------+---------+-------------+------+-------------+-------+ +-----------+

¦КУ23 ¦Ун-6 ¦1986 ¦1 ¦0,172 ¦0,11 ¦61 ¦61 ¦230,7¦230,7 ¦303 ¦0,516 ¦0,21 ¦Резерв¦Резерв ¦70 ¦ ¦1,5/1,5 ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ун-6 ¦1986 ¦1 ¦0,172 ¦ ¦61 ¦61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5376 ¦5376 ¦70 ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ун-6 ¦1986 ¦1 ¦0,172 ¦ ¦61 ¦61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8256 ¦8256 ¦70 ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----+------+-----------+---------+-------------+------+-------------+-------+ +-----------+

¦КУ24 ¦Ун-6 ¦1989 ¦1 ¦0,296 ¦0,38 ¦61 ¦61 ¦230,7¦230,7 ¦720 ¦0,592 ¦0,64 ¦5376 ¦5376 ¦70 ¦ ¦1,5/1,5 ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ун-6 ¦1989 ¦1 ¦0,296 ¦ ¦61 ¦61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4344 ¦4344 ¦70 ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----+------+-----------+---------+-------------+------+-------------+-------+ +-----------+

¦КУ25 ¦КЧМ ¦1988 ¦1 ¦0,025 ¦0,04 ¦61 ¦61 ¦230,7¦230,7 ¦141 ¦0,050 ¦0,80 ¦5424 ¦5424 ¦70 ¦ ¦1,5/1,5 ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦КЧМ ¦1988 ¦1 ¦0,025 ¦ ¦61 ¦61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5424 ¦5424 ¦70 ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----+------+-----------+---------+-------------+------+-------------+-------+ +-----------+

¦КУ26 ¦КВС-1,8М ¦2009 ¦1 ¦1,55 ¦1,78 ¦75 ¦75 ¦230,7¦230,7 ¦3208 ¦5,360 ¦0,33 ¦5520 ¦5520 ¦20 ¦ ¦1,5/1,5 ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦КВС-1,8М ¦2009 ¦1 ¦1,55 ¦ ¦75 ¦75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3624 ¦3624 ¦20 ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦Братск-1 ¦1988 ¦1 ¦1,13 ¦ ¦61 ¦61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2880 ¦2880 ¦70 ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦Братск-1 ¦1988 ¦1 ¦1,13 ¦ ¦61 ¦61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦744 ¦744 ¦70 ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----+------+-----------+---------+-------------+------+-------------+-------+ +-----------+

¦КУ77 ¦КВМ-2,5 ¦2009 ¦1 ¦2,155 ¦6,13 ¦75 ¦75 ¦230,7¦230,7 ¦9478 ¦8,620 ¦0,71 ¦2904 ¦2904 ¦20 ¦ ¦1,5/1,5 ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦КВМ-2,5 ¦2009 ¦1 ¦2,155 ¦ ¦75 ¦75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2904 ¦2904 ¦20 ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦КВМ-2,5 ¦2009 ¦1 ¦2,155 ¦ ¦75 ¦75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4344 ¦4344 ¦20 ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦КВМ-2,5 ¦2009 ¦1 ¦2,155 ¦ ¦75 ¦75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5424 ¦5424 ¦20 ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----+------+-----------+---------+-------------+------+-------------+-------+ +-----------+

¦КУ28 ¦Еа ¦1992 ¦1 ¦1,6 ¦1,5 ¦58 ¦58 ¦230,7¦230,7 ¦3457 ¦3,200 ¦0,47 ¦5352 ¦5352 ¦60 ¦ ¦1,5/1,5 ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦Еа ¦1992 ¦1 ¦1,6 ¦ ¦58 ¦58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4296 ¦4296 ¦60 ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----+------+-----------+---------+-------------+------+-------------+-------+ +-----------+

¦КУ29 ¦Ун-6 ¦1976 ¦1 ¦0,204 ¦0,92 ¦61 ¦61 ¦230,7¦230,7 ¦1736 ¦1,020 ¦0,90 ¦2904 ¦2904 ¦80 ¦ ¦1,5/1,5 ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦Ун-6 ¦1976 ¦1 ¦0,204 ¦ ¦61 ¦61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2904 ¦2904 ¦80 ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦Ун-6 ¦1976 ¦1 ¦0,204 ¦ ¦61 ¦61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5352 ¦5352 ¦80 ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦Ун-6 ¦1976 ¦1 ¦0,204 ¦ ¦61 ¦61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5352 ¦5352 ¦80 ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+--------------+----------+-------------+ +---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦Ун-6 ¦1976 ¦1 ¦0,204 ¦ ¦61 ¦61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Резерв¦Резерв ¦80 ¦ ¦ ¦

L-----+-----------+--------------+----------+-------------+-----------+---------+-----------+-----+------+-----------+---------+-------------+------+-------------+-------+--------------+------------

Вспомогательное оборудование

----------------------T-----T------T-------------T-----------T------------¬

¦ Наименование ¦Марка¦Кол-во¦Электрическая¦Число часов¦ Загрузка ¦

¦ оборудования ¦и тип¦ ¦ мощность ¦ работы ¦оборудования¦

¦ ¦ ¦ ¦ привода ¦ в году ¦ ¦

+---------------------+-----+------+-------------+-----------+------------+

¦Дымососы ¦ДН ¦29 ¦От 4,5 ¦5376 ¦Полная ¦

¦ ¦ ¦ ¦до 22 кВт ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----+------+-------------+-----------+------------+

¦Насосы ¦К ¦65 ¦От 0,4 ¦5373 ¦Полная ¦

¦ ¦ ¦ ¦до 90 кВт ¦ ¦ ¦

+---------------------+-----+------+-------------+-----------+------------+

¦Сетевые подогреватели¦ ¦ ¦- ¦- ¦- ¦

L---------------------+-----+------+-------------+-----------+-------------

Показатели эффективности производства тепловой

энергии на котельной

-----------------------------------T------------T-----------T-------------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

¦ ¦ измерения ¦ (тыс.) ¦ (тыс.) ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Выработка тепловой энергии (всего)¦Гкал ¦68,53 ¦68,397 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Расход тепловой энергии ¦Гкал ¦1,680 ¦1,975 ¦

¦на собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Потери тепловой энергии ¦Гкал ¦6,110 ¦7,652 ¦

¦в сетях +------------+-----------+-------------+

¦ ¦% ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Полезный отпуск тепловой энергии ¦Гкал ¦60,74 ¦58,77 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Расход натурального топлива ¦тонн ¦37,278 ¦38,558 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Калорийный эквивалент ¦Уголь ¦0,431 ¦0,443 ¦

¦ ¦Мазут ¦1,37 ¦1,37 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Удельный расход условного топлива,¦кг у.т./Гкал¦ ¦ ¦

¦план/факт ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мазут ¦201,1/201,1¦192,4/201 ¦

¦ ¦уголь ¦255,7/255,7¦230,7/230,7 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Электроэнергия, расход ¦кВт ч ¦3132,4 ¦3000,5 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Удельный расход ¦кВт ч/Гкал ¦45,7 ¦43,8 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Водоснабжение - расход воды ¦куб. м ¦86,153 ¦98,12 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Удельный расход ¦куб. м/Гкал ¦1,257 ¦1,434 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Водоотведение ¦куб. м ¦21,82 ¦25,248 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Себестоимость тепловой энергии ¦руб./Гкал ¦1838,1 ¦2036,78 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Тариф на тепловую энергию ¦руб./Гкал ¦1838,1 ¦2036,91 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Продолжительность отопительного ¦час. ¦5376 ¦5376 ¦

¦периода ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------------+------------+-----------+--------------

МУП “Теплосеть-1“

Структура производства тепловой энергии в МУП “Теплосеть-1“

-----------------------------T-----------------------------------¬

¦ Показатель ¦ Годы ¦

+----------------------------+-----------T-----------T-----------+

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+----------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Производство, всего ¦268405,47 ¦282780,80 ¦283626,36 ¦

+----------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦ТЭС ¦- ¦- ¦- ¦

+----------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦котельные ¦268405,47 ¦282780,80 ¦283626,36 ¦

+----------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦электрокотельные ¦- ¦- ¦- ¦

+----------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦прочие ¦- ¦- ¦- ¦

L----------------------------+-----------+-----------+------------

Количество и мощность котельных

---------------------------T------------T---------T--------------¬

¦ Показатель ¦ Число ¦Суммарная¦Годовой отпуск¦

¦ ¦отопительных¦мощность,¦ тепловой ¦

¦ ¦ котельных ¦Гкал/час ¦энергии, Гкал ¦

+--------------------------+------------+---------+--------------+

¦До 3 Гкал/час ¦4 ¦4,95 ¦7910 ¦

+--------------------------+------------+---------+--------------+

¦От 3 до 20 Гкал/час ¦9 ¦77,15 ¦98820 ¦

+--------------------------+------------+---------+--------------+

¦От 20 до 100 Гкал/час ¦2 ¦111,00 ¦203750 ¦

+--------------------------+------------+---------+--------------+

¦Всего ¦15 ¦193,10 ¦310480 ¦

L--------------------------+------------+---------+---------------

Показатели эффективности производства

тепловой энергии на котельной

-----------------------------------T------------T-----------T-------------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Выработка тепловой энергии (всего)¦Гкал ¦350732 ¦333509 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Расход тепловой энергии ¦Гкал ¦17248 ¦12701 ¦

¦на собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Потери тепловой энергии в сетях ¦Гкал ¦50544 ¦37182 ¦

¦ +------------+-----------+-------------+

¦ ¦% ¦11,83 ¦11,6 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Полезный отпуск тепловой энергии ¦Гкал ¦282940 ¦283626 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Расход натурального топлива ¦тонн ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Уголь ¦ ¦109572,3 ¦136686 ¦

¦Мазут ¦ ¦5892,9 ¦5181 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Калорийный эквивалент (уголь / ¦ ¦0,447/1,37 ¦0,443/1,37 ¦

¦мазут) ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Удельный расход условного топлива,¦кг у.т./Гкал¦ ¦ ¦

¦план./факт. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Уголь ¦ ¦203,6/187,0¦198,71/204,99¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мазут ¦ ¦183,7/186,9¦183,7/186,5 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Электроэнергия - расход ¦кВт ч ¦18449350 ¦17051270 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Удельный расход ¦кВт ч/Гкал ¦52,6 ¦51,13 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Водоснабжение. расход воды ¦куб. м ¦205000 ¦205100 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Удельный расход ¦куб. м/Гкал ¦0,584 ¦0,615 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Водоотведение ¦куб. м ¦43,4 ¦43,41 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Себестоимость тепловой энергии ¦руб./Гкал ¦1224,84 ¦1606,08 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Тариф на тепловую энергию ¦руб./Гкал ¦1176,12 ¦1358,12 ¦

+----------------------------------+------------+-----------+-------------+

¦Продолжительность отопительного ¦час ¦5496 ¦5496 ¦

¦периода ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------------+------------+-----------+--------------

Структура и количественная характеристика потребителей тепла

---T------------------------------T---------T----------T---------¬

¦NN¦ Потребители ¦ Единица ¦Количество¦Структура¦

¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦

+--+------------------------------+---------+----------+---------+

¦1.¦Бюджетные организации ¦Гкал ¦49411,0 ¦16,5 ¦

+--+------------------------------+---------+----------+---------+

¦2.¦Население ¦Гкал ¦201000,0 ¦67,2 ¦

+--+------------------------------+---------+----------+---------+

¦3.¦Прочие ¦Гкал ¦48497,0 ¦16,3 ¦

+--+------------------------------+---------+----------+---------+

¦ ¦Итого ¦Гкал ¦298908,0 ¦100,0 ¦

L--+------------------------------+---------+----------+----------

Характеристика водозаборов

------------------------T-----------------------T-------------------------¬

¦ Наименование ¦ Водозабор ¦ Всего ¦

+-----------------------+-----------------------+-------------------------+

¦Количество скважин ¦10 ¦10 ¦

+-----------------------+-----------------------+-------------------------+

¦в том числе рабочие ¦10 ¦10 ¦

+-----------------------+-----------------------+-------------------------+

¦Проектная мощность, ¦5424 ¦5424 ¦

¦тыс. куб. м/сут. ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------------------+-------------------------+

¦Фактическая мощность, ¦2250 ¦2250 ¦

¦тыс. куб. м/сут. ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------------------+-------------------------+

¦Количество насосных ¦2 ¦2 ¦

¦станций ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------------------+-------------------------+

¦Насосы (марка ¦ЭЦ-В 8-25-125 - 4 шт., ¦ЭЦ-В 8-25-125 - 4 шт., ¦

¦и количество) ¦ЭЦ-В 6-6,5-85 - 2 шт., ¦ЭЦ-В 6-6,5-85 - 2 шт., ¦

¦ ¦ЭЦ-В 6-16-125 - 1 шт., ¦ЭЦ-В 6-16-125 - 1 шт., ¦

¦ ¦ЭЦ-В 8-16-120 - 1 шт., ¦ЭЦ-В 8-16-120 - 1 шт., ¦

¦ ¦ЭЦ-В 10-63-110 - 1 шт.,¦ЭЦ-В 10-63-110 - 1 шт., ¦

¦ ¦ЭЦ-В 8-25-100 - 1 шт. ¦ЭЦ-В 8-25-100 - 1 шт. ¦

+-----------------------+-----------------------+-------------------------+

¦Хлораторные установки ¦- ¦- ¦

+-----------------------+-----------------------+-------------------------+

¦Резервуары РЧВ ¦2 ¦2 ¦

L-----------------------+-----------------------+--------------------------

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

-----T-------------T-----------T-------------T---------------T-----------T---------------¬

¦Год ¦Протяженность¦В том числе¦Удельный вес ¦ Протяженность ¦В том числе¦ Удельный вес ¦

¦ ¦водопроводных¦нуждающихся¦протяженности¦канализационных¦нуждающихся¦ протяженности ¦

¦ ¦ сетей, км ¦ в замене ¦водопроводных¦ сетей ¦ в замене ¦канализационных¦

¦ ¦ ¦ ¦ сетей, ¦ ¦ ¦ сетей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ нуждающихся ¦ ¦ ¦ нуждающихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ в замене, ¦ ¦ ¦ в замене, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ в общем ¦ ¦ ¦ в общем ¦

¦ ¦ ¦ ¦ протяжении ¦ ¦ ¦ протяжении ¦

¦ ¦ ¦ ¦водопроводных¦ ¦ ¦канализационных¦

¦ ¦ ¦ ¦ сетей, % ¦ ¦ ¦ сетей, % ¦

+----+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦2009¦29,3 ¦11,7 ¦40 ¦19,7 ¦8 ¦41 ¦

L----+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+----------------

МУП “Водоканал“

Характеристика водозаборов

--------------------------------T--------------------T--------------------¬

¦ Наименование ¦ Водозабор ¦ Всего ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Количество скважин ¦41 ¦41 ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦в том числе рабочие ¦37 ¦37 ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Проектная мощность, ¦13,3 ¦13,3 ¦

¦тыс. куб. м/сут. ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Фактическая мощность, ¦7,2 ¦7,2 ¦

¦тыс. куб. м/сут. ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Количество насосных станций ¦6 ¦6 ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Насосы (марка и количество) ¦VILO 65/250 - 4 шт.,¦VILO 65/250 - 4 шт.,¦

¦ ¦К-90/35 - 8 шт. ¦К-90/35 - 8 шт. ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Хлораторные установки ¦Нет ¦ ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Резервуары РЧВ ¦14 ¦14 ¦

L-------------------------------+--------------------+---------------------

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

-----T-------------T-----------T-------------T---------------T-----------T---------------¬

¦Год ¦Протяженность¦В том числе¦Удельный вес ¦ Протяженность ¦В том числе¦ Удельный вес ¦

¦ ¦водопроводных¦нуждающихся¦протяженности¦канализационных¦нуждающихся¦ протяженности ¦

¦ ¦ сетей, км ¦ в замене ¦водопроводных¦ сетей ¦ в замене ¦канализационных¦

¦ ¦ ¦ ¦ сетей, ¦ ¦ ¦ сетей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ нуждающихся ¦ ¦ ¦ нуждающихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ в замене, ¦ ¦ ¦ в замене, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ в общем ¦ ¦ ¦ в общем ¦

¦ ¦ ¦ ¦ протяжении ¦ ¦ ¦ протяжении ¦

¦ ¦ ¦ ¦водопроводных¦ ¦ ¦канализационных¦

¦ ¦ ¦ ¦ сетей, % ¦ ¦ ¦ сетей, % ¦

+----+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦2008¦94,7 ¦52,7 ¦55,6 ¦83,7 ¦59,6 ¦71,2 ¦

+----+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦2009¦70,0 ¦60,7 ¦86,7 ¦64,3 ¦46 ¦71,5 ¦

L----+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+----------------

ЗАТО Углегорск

Среднегодовая численность постоянного населения

--------------------T---------T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ Наименование ¦ Единицы ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦

¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Городское население¦тыс. чел.¦5,213¦5,274¦5,273¦5,273¦5,323¦5,375¦

L-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------

Динамика муниципального продукта (МП)

-----------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ Год ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦МП, млн. руб. ¦108,5¦137,6¦147,3¦153,3¦190,5¦207,2¦221,3¦229,8¦

L----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов на территории муниципального образования

--------------------------------------T--------------------------¬

¦ Виды энергоресурсов ¦ Потребление по годам: ¦

¦ +--------T--------T--------+

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Электроэнергия, млн. кВт ч ¦15,704 ¦14,979 ¦14,419 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Тепловая энергия, тыс. Гкал ¦52,2 ¦51,8 ¦48,8 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Водоснабжение, тыс. куб. м ¦397,9 ¦387,6 ¦373,8 ¦

L-------------------------------------+--------+--------+---------

Динамика энергоемкости МП

-----------------------------------------T-----“-T-------T-------¬

¦ Год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦МП, млн. руб. ¦108,5 ¦137,6 ¦147,3 ¦

+---------------+----------------+----------+--------------+

¦Установленная пропускная ¦тыс. куб. м/сут.¦12,0 ¦1982 ¦

¦способность очистных ¦ ¦ ¦ ¦

¦сооружений ------+

¦Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб. ¦0,208 ¦0,208 ¦0,208 ¦

L----------------------------------------+-------+-------+--------

Структура потребителей основных видов

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)

-“-----+----------+-----------+

¦УММП “Бурейский хлеб“ ¦2415,8 ¦2415,8 ¦2585,28 ¦

+------------------------------+----------+----------+-----------+

¦Котельные (мазут) ¦36500 ¦35558,9 ¦37669,6 ¦
“ли эффективности производства

тепловой энергии на котельной

------------------------------------T------------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦2008 г.¦2009 г.¦

¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Выработка тепловой энергии (всего) ¦Гкал ¦49300 ¦50400 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Расход тепловой энергии ¦Гкал ¦- ¦- ¦

¦на собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Потери тепловой энергии в сетях ¦% ¦12 ¦12 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Полезный отпуск тепловой энергии ¦Гкал ¦44000 ¦45000 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Расход натурального топлива ¦тонн ¦26400 ¦28300 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Удельный расход условного топлива, ¦кг у.т./Гкал¦249 ¦323 ¦

¦плановый/фактический ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Электроэнергия - расход ¦тыс. кВт ч ¦2218,5 ¦2116,8 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Удельный расход ¦кВт ч/Гкал ¦45 ¦42 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Водоснабжение - расход воды ¦куб. м ¦1890 ¦1890 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Удельный расход ¦куб. м/Гкал ¦0,042 ¦0,040 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Водоотведение ¦куб. м ¦1800 ¦1800 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Себестоимость тепловой энергии ¦руб./Гкал ¦1796 ¦1977,7 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Тариф на тепловую энергию ¦руб./Гкал ¦1497,2 ¦1676,9 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Продолжительность отопительного ¦час. ¦5328 ¦5328 ¦

¦периода ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------+------------+-------+--------

Потери в тепловых сетях

--------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦ Показатель ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Нормативные тепловые потери, Гкал ¦12 ¦12 ¦12 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Фактические тепловые потери, Гкал ¦30 ¦30 ¦30 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Расход электроэнергии при передаче ¦42 ¦40 ¦38 ¦

¦тепловой энергии, тыс. кВт ч ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+--------+--------+---------

Структура потребления воды в Михайловском районе

---------------------------------------------T---------T---------¬

¦ Потребитель ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

+--------------------------------------------+---------+---------+

¦Бюджетные учреждения, куб. м ¦14845,49 ¦15006,18 ¦

+--------------------------------------------+---------+---------+

¦Население, куб. м ¦145000 ¦145000 ¦

+--------------------------------------------+---------+---------+

¦Прочее, куб. м ¦27555 ¦36654 ¦

L--------------------------------------------+---------+----------

Характеристика водозаборов

-------------------------------------------------T---------------¬

¦ Наименование ¦ Всего ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Количество скважин ¦19 ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦в том числе рабочие ¦18 ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Проектная мощность, тыс. куб. м/сут. ¦4,8 ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Фактическая мощность, тыс. куб. м/сут. ¦4,3 ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Количество насосных станций ¦17 ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Насосы (марка и количество) ¦ЭЦН-8 - 15 шт.,¦

¦ ¦ЭЦН-10 - 2 шт. ¦

L------------------------------------------------+----------------

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

-----T-------------T-----------T---------------T-----------T---------------¬

¦Год ¦Протяженность¦В том числе¦ Протяженность ¦В том числе¦ Удельный вес ¦

¦ ¦водопроводных¦нуждающихся¦канализационных¦нуждающихся¦ протяженности ¦

¦ ¦ сетей, км ¦ в замене ¦ сетей ¦ в замене ¦канализационных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сетей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нуждающихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в замене, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в общем ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ протяжении ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализационных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сетей, % ¦

+----+-------------+-----------+---------------+-----------+---------------+

¦2008¦45,2 ¦11,8 ¦22,1 ¦11,3 ¦51,1 ¦

+----+-------------+-----------+---------------+-----------+---------------+

¦2009¦45,2 ¦11,8 ¦22,1 ¦11,3 ¦51,1 ¦

L----+-------------+-----------+---------------+-----------+----------------

Количество приборов учета по состоянию на август 2010 г.

------------------------T---------------------------------------T---------------------------------------¬

¦ ¦ Счетчики тепловой энергии ¦ Счетчики воды ¦

+-----------------------+----------T------------T---------------+----------T------------T---------------+

¦ ¦требуется,¦установлено,¦ принято ¦требуется,¦установлено,¦ принято ¦

¦ ¦ шт. ¦ шт. ¦в эксплуатацию,¦ шт. ¦ шт. ¦в эксплуатацию,¦

¦ ¦ ¦ ¦ шт. ¦ ¦ ¦ шт. ¦

+-----------------------+----------+------------+---------------+----------+------------+---------------+

¦1. Бюджетные учреждения¦2 ¦11 ¦- ¦31 ¦- ¦- ¦

¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+----------+------------+---------------+----------+------------+---------------+

¦Образование ¦11 ¦9 ¦ ¦11 ¦0 ¦ ¦

+-----------------------+----------+------------+---------------+----------+------------+---------------+

¦Здравоохранение ¦2 ¦1 ¦ ¦2 ¦1 ¦ ¦

+-----------------------+----------+------------+---------------+----------+------------+---------------+

¦2. Жилые МКД ¦43 ¦9 ¦- ¦47 ¦3 ¦- ¦

L-----------------------+----------+------------+---------------+----------+------------+----------------

Жилищный фонд Михайловского района

--------------------------------------------T---------T----------¬

¦ Жилищный фонд ¦ Единица ¦Количество¦

¦ ¦измерения¦ ¦

+-------------------------------------------+---------+----------+

¦Количество капитальных жилых домов, всего ¦единиц ¦1630 ¦

+-------------------------------------------+---------+----------+

¦5-этажных ¦единиц ¦1 ¦

+-------------------------------------------+---------+----------+

¦4-этажных ¦единиц ¦3 ¦

+-------------------------------------------+---------+----------+

¦3-этажных ¦единиц ¦15 ¦

+-------------------------------------------+---------+----------+

¦2-этажных ¦единиц ¦37 ¦

+-------------------------------------------+---------+----------+

¦1-этажных ¦единиц ¦1574 ¦

+-------------------------------------------+---------+----------+

¦Лифтовое хозяйство ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+---------+----------+

¦Количество лифтов, всего ¦единиц ¦0 ¦

L-------------------------------------------+---------+-----------

Свободненский район

Среднегодовая численность постоянного населения

-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦ Единицы ¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦

¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Сельское население¦тыс. чел.¦15,274 ¦15,005 ¦15,624 ¦15,372 ¦15,298 ¦15,175 ¦

L------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Структура производства тепловой энергии

на территории Свободненского района

---------------------------------T-------------------------------¬

¦ Показатель ¦ Годы ¦

¦ +----------T---------T----------+

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+--------------------------------+----------+---------+----------+

¦Котельные, Гкал ¦24384 ¦30259 ¦29141 ¦

+--------------------------------+----------+---------+----------+

¦Электрокотельные, тыс. кВт ч ¦1961,112 ¦2095,302 ¦2108,011 ¦

L--------------------------------+----------+---------+-----------

Количество и мощность котельных

---------------------------T------------T---------T--------------¬

¦ Показатель ¦ Число ¦Суммарная¦Годовой отпуск¦

¦ ¦отопительных¦мощность,¦ тепловой ¦

¦ ¦ котельных ¦ Гкал/ч ¦энергии, Гкал ¦

+--------------------------+------------+---------+--------------+

¦До 3 Гкал/час ¦38 ¦52 ¦38093,89 ¦

+--------------------------+------------+---------+--------------+

¦От 3 до 20 Гкал/час ¦1 ¦3,4 ¦7254,95 ¦

+--------------------------+------------+---------+--------------+

¦От 20 до 100 Гкал/час ¦Нет ¦ ¦ ¦

+--------------------------+------------+---------+--------------+

¦Всего ¦32 ¦55,398 ¦45348,84 ¦

L--------------------------+------------+---------+---------------

Показатели эффективности производства

тепловой энергии на котельных

-----------------------------------T------------T-------T--------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦2008 г.¦2009 г. ¦

¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------------+-------+--------+

¦Выработка тепловой энергии (всего)¦Гкал ¦30259,0¦29140,8 ¦

+----------------------------------+------------+-------+--------+

¦Расход тепловой энергии ¦Гкал ¦697,0 ¦671,2 ¦

¦на собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------------+-------+--------+

¦Потери тепловой энергии в сетях ¦Гкал ¦5527,8 ¦5323,6 ¦

¦ +------------+-------+--------+

¦ ¦% ¦23,0 ¦23,0 ¦

+----------------------------------+------------+-------+--------+

¦Полезный отпуск тепловой энергии ¦Гкал ¦24034,2¦23146,0 ¦

+----------------------------------+------------+-------+--------+

¦Расход натурального топлива ¦тонн ¦17288,8¦14586,5 ¦

+----------------------------------+------------+-------+--------+

¦Калорийный эквивалент ¦ ¦0,443 ¦0,429 ¦

+----------------------------------+------------+-------+--------+

¦Удельный расход условного топлива,¦кг у.т./Гкал¦259,08 ¦219,80 ¦

¦план/факт ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------------+-------+--------+

¦Электроэнергия - расход ¦кВт ч ¦1101,1 ¦932,5 ¦

+----------------------------------+------------+-------+--------+

¦Удельный расход ¦кВт ч/Гкал ¦36,39 ¦32,0 ¦

+----------------------------------+------------+-------+--------+

¦Водоснабжение - расход воды ¦куб. м ¦15129,5¦14570,42¦

+----------------------------------+------------+-------+--------+

¦Удельный расход ¦куб. м/Гкал ¦0,5 ¦0,5 ¦

+----------------------------------+------------+-------+--------+

¦Водоотведение ¦куб. м ¦- ¦- ¦

+----------------------------------+------------+-------+--------+

¦Себестоимость тепловой энергии ¦руб./Гкал ¦1778,0 ¦2017,6 ¦

+----------------------------------+------------+-------+--------+

¦Тариф на тепловую энергию ¦руб./Гкал ¦1504,38¦1707,09 ¦

+----------------------------------+------------+-------+--------+

¦Продолжительность отопительного ¦час ¦5496 ¦5496 ¦

¦периода ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------------+------------+-------+---------

Тепловые потери в тепловых сетях

--------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦ Показатель ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Нормативные тепловые потери, Гкал ¦- ¦5412,5 ¦5200 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Фактические тепловые потери, Гкал ¦4300 ¦5527,8 ¦5323,6 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Потери и затраты теплоносителя, ¦- ¦- ¦- ¦

¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Расход электроэнергии при передаче ¦902,2 ¦1101,1 ¦932,5 ¦

¦тепловой энергии, тыс. кВт ч ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+--------+--------+---------

Характеристика водозаборов Свободненского района

-------------------------------------------------------T---------¬

¦ Наименование ¦Водозабор¦

+------------------------------------------------------+---------+

¦Количество скважин ¦32 ¦

+------------------------------------------------------+---------+

¦в том числе рабочие ¦32 ¦

+------------------------------------------------------+---------+

¦Проектная мощность, тыс. м/сут. ¦4608 ¦

+------------------------------------------------------+---------+

¦Фактическая мощность, тыс. куб./сут. ¦2315 ¦

+------------------------------------------------------+---------+

¦Количество насосных станций ¦17 ¦

+------------------------------------------------------+---------+

¦Резервуары РЧВ ¦9 ¦

L------------------------------------------------------+----------

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

-----T-------------T-----------T-------------T---------------T-----------T---------------¬

¦Год ¦Протяженность¦В том числе¦Удельный вес ¦ Протяженность ¦В том числе¦ Удельный вес ¦

¦ ¦водопроводных¦нуждающихся¦протяженности¦канализационных¦нуждающихся¦ протяженности ¦

¦ ¦ сетей, км ¦в замене, %¦водопроводных¦ сетей, км ¦ в замене, ¦канализационных¦

¦ ¦ ¦ ¦ сетей, ¦ ¦ км ¦ сетей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ нуждающихся ¦ ¦ ¦ нуждающихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ в замене, ¦ ¦ ¦ в замене, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ в общем ¦ ¦ ¦ в общем ¦

¦ ¦ ¦ ¦ протяжении ¦ ¦ ¦ протяжении ¦

¦ ¦ ¦ ¦водопроводных¦ ¦ ¦канализационных¦

¦ ¦ ¦ ¦ сетей, % ¦ ¦ ¦ сетей, % ¦

+----+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦2008¦64,9 ¦21 ¦32,4 ¦11,6 ¦4,5 ¦38,8 ¦

+----+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦2009¦64,9 ¦21 ¦32,4 ¦11,6 ¦4,5 ¦38,8 ¦

L----+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+----------------

Технические показатели системы водоснабжения

-------------------------------T-----------T------------T------------------T--------T---------¬

¦ Показатель ¦ Единица ¦ Основное ¦Производительность¦Мощность¦ Год ¦

¦ ¦ измерения ¦оборудование¦ ¦ ¦постройки¦

+------------------------------+-----------+------------+------------------+--------+---------+

¦ Подъем воды ¦

+------------------------------T-----------T------------T------------------T--------T---------+

¦Установленная производственная¦т куб. м/ч ¦ ¦123,8 ¦110,2 ¦1962 - ¦

¦мощность, в т.ч. по источникам¦ ¦ ¦ ¦ ¦1980 ¦

+------------------------------+-----------+------------+------------------+--------+---------+

¦ Водопроводная сеть ¦

+------------------------------T-----------T------------T------------------T--------T---------+

¦ ¦т куб. м/ч ¦ ¦123,8 ¦110,2 ¦1962 - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1980 ¦

+------------------------------+-----------+------------+------------------+--------+---------+

¦Протяженность ¦км ¦ ¦17,437 ¦ ¦ ¦

L------------------------------+-----------+------------+------------------+--------+----------

Технические показатели системы водоотведения

------------------------------------------T-----------T----------¬

¦ Показатель ¦ Единица ¦Количество¦

¦ ¦ измерения ¦ ¦

+-----------------------------------------+-----------+----------+

¦Протяженность канализационной сети ¦км ¦9,494 ¦

+-----------------------------------------+-----------+----------+

¦Установленная пропускная способность ¦т куб. м/ч ¦116 ¦

¦очистных сооружений ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------------+-----------+-----------

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных

услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

------------------------T------T------T------T---------T---------¬

¦ Год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦

¦ ¦(факт)¦(факт)¦(факт)¦(прогноз)¦(прогноз)¦

+-----------------------+------+------+------+---------+---------+

¦Расходы на оплату ¦21909 ¦26004 ¦37991 ¦75000 ¦83230 ¦

¦коммунальных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+------+------+---------+---------+

¦Доля расходов на оплату¦7,1 ¦9,1 ¦11,2 ¦20,8 ¦20,8 ¦

¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в общих расходах, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------+------+------+------+---------+----------

Фактический объем потребления основных видов

топливно-энергетических ресурсов

--------------------------------T---------------T-----------------T-------¬

¦ Потребление по годам ¦Электроэнергия,¦Тепловая энергия,¦Уголь, ¦

¦ ¦ тыс. кВт ч ¦ Гкал ¦ т ¦

+-------------------------------+---------------+-----------------+-------+

¦2007 год ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+---------------+-----------------+-------+

¦Администрация района ¦51,172 ¦381,1 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Администрации сельсоветов ¦173,236 ¦2440 ¦167,7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Образование ¦2661,361 ¦6208,5 ¦4367 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Здравоохранение ¦313,472 ¦951,3 ¦533,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Культура ¦4,725 ¦190,9 ¦91 ¦

+-------------------------------+---------------+-----------------+-------+

¦Итого ¦3203,966 ¦10171,8 ¦5159,2 ¦

+-------------------------------+---------------+-----------------+-------+

¦2008 год ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Администрация района ¦59,791 ¦2488,3 ¦313,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Администрации сельсоветов ¦128,729 ¦435,8 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Образование ¦2495,802 ¦6386,1 ¦4161,11¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Здравоохранение ¦259,473 ¦1044,1 ¦546,44 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Культура ¦5,049 ¦150,9 ¦ ¦

+-------------------------------+---------------+-----------------+-------+

¦Итого ¦2948,844 ¦10505,2 ¦5020,75¦

+-------------------------------+---------------+-----------------+-------+

¦Администрация района ¦68,35 ¦437,2 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Администрации сельсоветов ¦213,8 ¦2323,099 ¦127,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Образование ¦2729,029 ¦8418,08 ¦2883,85¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Здравоохранение ¦258,3 ¦1079,8 ¦785 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Культура ¦4,971 ¦130,106 ¦ ¦

+-------------------------------+---------------+-----------------+-------+

¦Итого ¦3274,45 ¦12388,285 ¦3795,95¦

L-------------------------------+---------------+-----------------+--------

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов для бюджетных учреждений

-------------------------------T---------------------------------¬

¦ Виды энергоресурсов ¦ Потребление по годам: ¦

¦ +----------T----------T-----------+

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+------------------------------+----------+----------+-----------+

¦Электроэнергия, тыс. кВт ч ¦3203,966 ¦2948,844 ¦3274,450 ¦

+------------------------------+----------+----------+-----------+

¦Тепловая энергия, Гкал ¦10171,8 ¦10505,2 ¦12388,285 ¦

+------------------------------+----------+----------+-----------+

¦Уголь, т ¦5159,2 ¦5020,75 ¦3795,95 ¦

L------------------------------+----------+----------+------------

Структура потребителей на территории района

в социальной сфере

---------------------T-------------------------------------------¬

¦ Направления ¦ Доля в суммарном объеме потребления, ¦

¦ потребления ¦ в процентах ¦

¦ +--------------T--------------T-------------+

¦ ¦электрической ¦ тепла ¦ угля ¦

¦ ¦ энергии ¦ ¦ ¦

¦ +---------T----+---------T----+---------T---+

¦ ¦2009 г., ¦ % ¦2009 г., ¦ % ¦2009 г., ¦ % ¦

¦ ¦тыс. руб.¦ ¦тыс. руб.¦ ¦тыс. руб.¦ ¦

+--------------------+---------+----+---------+----+---------+---+

¦Социальная сфера, ¦10764,4 ¦100 ¦17263,1 ¦100 ¦3970 ¦100¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+----+---------+----+---------+---+

¦В том числе ¦9605,3 ¦89,2¦16072,4 ¦93,1¦3737,3 ¦ ¦

¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+----+---------+----+---------+---+

¦Здравоохранение ¦878,2 ¦10,6¦2880,9 ¦5,1 ¦847,3 ¦- ¦

+--------------------+---------+----+---------+----+---------+---+

¦Культура ¦22,1 ¦0,2 ¦313,9 ¦1,8 ¦- ¦- ¦

L--------------------+---------+----+---------+----+---------+----

Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации

------------------------------T--------------------------------------------¬

¦ Наименование показателя ¦ Значение показателей по годам: ¦

¦ +--------------T--------------T--------------+

¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦

+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+

¦Доля затрат на оплату ¦11,2 ¦20,8 ¦20,8 ¦

¦коммунальных услуг в общих ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений, финансируемых ¦ ¦ ¦ ¦

¦из районного бюджета, % ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+

¦В том числе ¦3,3 млн. кВт ч¦2,6 млн. кВт ч¦2,5 млн кВт ч ¦

¦электропотребление учреждений+--------------+--------------+--------------+

¦на территории района, ¦10,3 млн. руб.¦13,6 млн. руб.¦17,4 млн. руб.¦

¦млн. кВт ч/тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+

¦В том числе теплопотребление ¦12,4 тыс. Гкал¦18,3 тыс. Гкал¦17,8 тыс. Гкал¦

¦учреждений на территории +--------------+--------------+--------------+

¦района, тыс. Гкал/тыс. руб. ¦27,7 млн. руб.¦61,4 млн. руб.¦65,8 тыс. руб.¦

+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+

¦Стоимость энергопотребления ¦38,0 млн. руб.¦75,0 млн. руб.¦83,2 млн. руб.¦

¦в текущих ценах, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------+--------------+--------------+---------------

Показатели жилищного фонда Свободненского района

--------------------------------------------T---------T----------¬

¦ Жилищный фонд ¦ Единица ¦Количество¦

¦ ¦измерения¦ ¦

+-------------------------------------------+---------+----------+

¦Количество капитальных жилых домов, всего ¦единиц ¦4120 ¦

+-------------------------------------------+---------+----------+

¦4-этажных ¦единиц ¦1 ¦

+-------------------------------------------+---------+----------+

¦3-этажных ¦единиц ¦6 ¦

+-------------------------------------------+---------+----------+

¦2-этажных ¦единиц ¦14 ¦

+-------------------------------------------+---------+----------+

¦1-этажных ¦единиц ¦4099 ¦

+-------------------------------------------+---------+----------+

¦Количество лифтов по району отсутствует ¦единиц ¦- ¦

L-------------------------------------------+---------+-----------

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг

-------------------------------------T------T------T------T------¬

¦ Год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+------------------------------------+------+------+------+------+

¦Доля расходов на оплату жилищно - ¦14,7 ¦20,2 ¦25,6 ¦28 ¦

¦коммунальных услуг, в процентах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------------+------+------+------+-------

Шимановский район

Среднегодовая численность постоянного населения по годам

--------------------T---------T----T----T-----T-----T-----T-----¬

¦ Наименование ¦ Единицы ¦2005¦2006¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦

¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+--“r>
¦Прочие ¦36 ¦

+-------------------------------------+--------------------------+

¦Всего ¦100 ¦

L-------------------------------------+---------------------------

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади) равна: электроэнергии - 12%, теплоэнергии - 44%.

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение Мазановского района осуществляется организациями: МУМП “Топливное“, ООО “Теплосервис“, ООО “Мазановскагропромстрой“, которые обеспечивают потребности жилищно-коммунального сектора в тепловой энергии.

Структура производства тепловой энергии

в Мазановском районе, Гкал

--------------------------------------------T--------------------¬

¦ Показатель ¦ Годы ¦

¦ +------T------T------+

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦Котельные ¦32,8 ¦32,9 ¦35,2 ¦

L-------------------------------------------+------+------+-------

В Мазановском районе эксплуатируется 33 котельные, все котельные - до 3 Гкал/час, работают на твердом топливе (уголь).

Количество и мощность котельных

---------------------------T------------T---------T--------------¬

¦ Показатель ¦ Число ¦Суммарная¦Годовой отпуск¦

¦ ¦отопительных¦мощность,¦ тепловой ¦

¦ ¦ котельных ¦Гкал/час ¦энергии, Гкал ¦

+--------------------------+------------+---------+--------------+

¦До 3 Гкал/час ¦33 ¦44,39 ¦33,1 ¦

L--------------------------+------------+---------+---------------

Всего на котельных единовременно эксплуатируются 45 котлов (на твердом топливе) суммарной мощностью 44,39 Гкал/час.

Потребность в топливе на весь отопительный сезон составляет 19184 т угля.

Показатели эффективности производства

тепловой энергии на котельных

------------------------------------T------------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦2008 г.¦2009 г.¦

¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Выработка тепловой энергии (всего) ¦Гкал ¦32940 ¦32999 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Расход тепловой энергии ¦Гкал ¦2367 ¦2398 ¦

¦на собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Потери тепловой энергии в сетях ¦Гкал ¦2813,3 ¦3423,9 ¦

¦ +------------+-------+-------+

¦ ¦% ¦8,5 ¦10,37 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Полезный отпуск тепловой энергии ¦Гкал ¦28258 ¦28594 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Расход натурального топлива ¦тонн ¦20914 ¦19864 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Калорийный эквивалент ¦ ¦390 ¦362 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Фактический удельный расход ¦кг у.т./Гкал¦953,2 ¦964,6 ¦

¦условного топлива ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Электроэнергия - расход ¦кВт ч ¦996520 ¦1045125¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Удельный расход ¦кВт ч /Гкал ¦59,4 ¦61,4 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Водоснабжение - расход воды ¦куб. м ¦45710 ¦46951 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Удельный расход ¦куб. м/Гкал ¦13,8 ¦14,2 ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Водоотведение ¦куб. м ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+------------+-------+-------+

¦Продолжительность отопительного ¦час ¦5496 ¦5496 ¦

¦периода ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------+------------+-------+--------

Суммарное потребление тепловой энергии на территории муниципального образования в 2009 году составило 32999 Гкал, в топливном эквиваленте - 8,4 тыс. т у.т.; в 2008 году - 32940 Гкал.

Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется 5 водонапорными башнями. Протяженность всех водоводов составляет 5 км, степень износа 60%, причем 0,66 км водопроводных сетей относится к категории ветхих.

Потребление в жилищном фонде

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 1 января 2010 года составляет 317 тыс. кв. метров (из них 177,2 тыс. кв. м - многоквартирные дома).

Оценка сложившейся ситуации по исполнительным

органам государственной власти

АЭРОПОРТЫ МЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

Динамика оказания государственной услуги

-------------------------T----T----T----T----T----T----T----T----¬

¦ Год ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦2014¦

+------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦Взлет-посадка, млн. руб.¦6,4 ¦19,5¦14,1¦15,0¦16,0¦17,2¦18,9¦20,8¦

L------------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов на территории муниципального образования

-------------------------------------------T---------------------¬

¦ Виды энергоресурсов ¦Потребление по годам:¦

¦ +------T------T-------+

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Электроэнергия, млн. кВт ч ¦1,23 ¦1,69 ¦1,8 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Тепловая энергия, тыс. Гкал ¦0,27 ¦0,5 ¦0,57 ¦

L------------------------------------------+------+------+--------

Динамика энергоемкости государственной услуги

-------------------------------------------T------T------T-------¬

¦ Год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Взлет-посадка, млн. руб. ¦6,4 ¦19,5 ¦14,1 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Потребление ТЭР, тыс. т у.т. ¦0,19 ¦0,28 ¦0,305 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Энергоемкость, кг у.т./1000 руб. ¦29,7 ¦14,3 ¦21,6 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Электроемкость, тыс. кВт ч/млн. руб. ¦0,19 ¦0,08 ¦0,12 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб. ¦42,2 ¦25,6 ¦40,4 ¦

L------------------------------------------+------+------+--------

Удельная величина потребления энергетических ресурсов

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ)

ГУ Амурской области “Аэропорты МВЛ“ (из расчета

на 1 кв. метр общей площади, которая

составляет 7105,1 кв. м)

----------------------------------------T------T--------T--------¬

¦ Год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+---------------------------------------+------+--------+--------+

¦Потребление ТЭР, т у.т. ¦190 ¦280 ¦305 ¦

+---------------------------------------+------+--------+--------+

¦Площадь ¦4366 ¦6265,1 ¦7105,1 ¦

+---------------------------------------+------+--------+--------+

¦Удельная величина потребления ¦0,04 ¦0,04 ¦0,04 ¦

¦энергетических ресурсов, т у.т./кв. м ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------------------+------+--------+---------

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов на территории муниципального образования

-----------------------------------------T-----------------------¬

¦ Виды энергоресурсов ¦ Потребление по годам: ¦

¦ +-------T-------T-------+

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Электроэнергия, млн. кВт x ч ¦2,6 ¦2,4 ¦7,2 ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Тепловая энергия, тыс. Гкал ¦7,9 ¦9,0 ¦23,5 ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Водоснабжение, куб. м ¦45459 ¦46907 ¦62110 ¦

L----------------------------------------+-------+-------+--------

Структура производства тепловой энергии, Гкал

--------------------------------------------T--------------------¬

¦ Показатель ¦ Годы ¦

+-------------------------------------------+------T------T------+

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦Производство, всего ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦Котельные ¦6,9 ¦6,9 ¦6,9 ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦Электрокотельные ¦1 ¦1 ¦1 ¦

L-------------------------------------------+------+------+-------

Количество и мощность котельных

----------------------T-------------T-------------T--------------¬

¦ Показатель ¦ Число ¦ Суммарная ¦Годовой отпуск¦

¦ ¦отопительных ¦ мощность, ¦ тепловой ¦

¦ ¦ котельных ¦ Гкал/час ¦энергии, Гкал ¦

+---------------------+-------------+-------------+--------------+

¦До 3 Гкал/час ¦4 ¦6,9 ¦495,0 ¦

+---------------------+-------------+-------------+--------------+

¦От 3 до 20 Гкал/час ¦1 ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------------+-------------+--------------+

¦Всего ¦5 ¦6,9 ¦495,0 ¦

L---------------------+-------------+-------------+---------------

Показатели эффективности производства

тепловой энергии на котельной

---------------------------------------T--------------T---------T---------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+--------------+---------+---------+

¦Выработка тепловой энергии (всего) ¦Гкал ¦498,3 ¦498,3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+--------------+---------+---------+

¦Расход т/энергии на собственные нужды ¦Гкал ¦498,3 ¦498,3 ¦

+--------------------------------------+--------------+---------+---------+

¦Полезный отпуск т/энергии ¦Гкал ¦498,3 ¦498,3 ¦

+--------------------------------------+--------------+---------+---------+

¦Расход натурального топлива ¦тонн ¦7980 ¦7980 ¦

+--------------------------------------+--------------+---------+---------+

¦Калорийный эквивалент ¦уголь БР-0-300¦2900/0119¦2900/0119¦

+--------------------------------------+--------------+---------+---------+

¦Удельный расход условного топлива. ¦кг у.т./Гкал ¦781 ¦781 ¦

¦план/факт ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+--------------+---------+---------+

¦Электроэнергия - расход ¦кВт ч ¦9935 ¦9935 ¦

+--------------------------------------+--------------+---------+---------+

¦Удельный расход ¦кВт ч/Гкал ¦9935/483 ¦9935/483 ¦

+--------------------------------------+--------------+---------+---------+

¦Продолжительность отопительного ¦час ¦8760 ¦8760 ¦

¦периода ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------------------+--------------+---------+----------

Характеристика водозаборов

----------------------------------T--------------T---------T-----¬

¦ Наименование ¦ Водозабор ¦Водозабор¦Всего¦

+---------------------------------+--------------+---------+-----+

¦Количество скважин ¦3 ¦ ¦3 ¦

+---------------------------------+--------------+---------+-----+

¦в том числе рабочие ¦3 ¦ ¦3 ¦

+---------------------------------+--------------+---------+-----+

¦Проектная мощность, тыс. куб. м /¦112 ¦ ¦112 ¦

¦сут. ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+---------+-----+

¦Фактическая мощность, ¦112 ¦ ¦112 ¦

¦тыс. куб. м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+---------+-----+

¦Количество насосных станций ¦3 ¦ ¦3 ¦

+---------------------------------+--------------+---------+-----+

¦Насосы (марка и количество) ¦ЭЦВ-6-10-90, 6¦6-6, 6-80¦ ¦

+---------------------------------+--------------+---------+-----+

¦Хлораторные установки ¦3 ¦ ¦3 ¦

+---------------------------------+--------------+---------+-----+

¦Резервуары РЧВ ¦3 ¦ ¦3 ¦

L---------------------------------+--------------+---------+------

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

-----T-------------T-----------T-------------T---------------T-----------T---------------¬

¦Год ¦Протяженность¦В том числе¦Удельный вес ¦ Протяженность ¦В том числе¦ Удельный вес ¦

¦ ¦водопроводных¦нуждающихся¦протяженности¦канализационных¦нуждающихся¦ протяженности ¦

¦ ¦ сетей, км ¦ в замене ¦водопроводных¦ сетей ¦ в замене ¦канализационных¦

¦ ¦ ¦ ¦ сетей, ¦ ¦ ¦ сетей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ нуждающихся ¦ ¦ ¦ нуждающихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ в замене, ¦ ¦ ¦ в замене, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ в общем ¦ ¦ ¦ в общем ¦

¦ ¦ ¦ ¦ протяжении ¦ ¦ ¦ протяжении ¦

¦ ¦ ¦ ¦водопроводных¦ ¦ ¦канализационных¦

¦ ¦ ¦ ¦ сетей, % ¦ ¦ ¦ сетей, % ¦

+----+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦2008¦0,6 ¦ ¦ ¦0,6 ¦ ¦ ¦

+----+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+---------------+

¦2009¦0,6 ¦ ¦ ¦0,6 ¦ ¦ ¦

L----+-------------+-----------+-------------+---------------+-----------+----------------

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных

услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

-------------------------------------T-------T---------T---------¬

¦ Год ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦

¦ ¦(факт) ¦(прогноз)¦(прогноз)¦

+------------------------------------+-------+---------+---------+

¦Расходы на оплату коммунальных ¦70822,3¦68697,7 ¦66572,9 ¦

¦услуг, в тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+-------+---------+---------+

¦Доля расходов на оплату коммунальных¦13,1 ¦14,1 ¦13,2 ¦

¦услуг в общих расходах, % ¦4,7 ¦4,4 ¦4,4 ¦

L------------------------------------+-------+---------+----------

Управление внутренних дел по Амурской области

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов на территории области

-----------------------------------------T-----------------------------¬

¦ Виды энергоресурсов ¦ Потребление по годам: ¦

+----------------------------------------+---------T---------T---------+

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+----------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Электроэнергия, млн. кВт ч ¦2156700 ¦2101700 ¦2263300 ¦

+----------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Тепловая энергия, тыс. Гкал ¦10500 ¦11808,2 ¦12392,2 ¦

+----------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Природный газ, куб. м ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+----------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Водоотведение, куб. м ¦31000 ¦33515,6 ¦41732 ¦

+----------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Водоснабжение, куб. м ¦31000 ¦33039 ¦42893 ¦

L----------------------------------------+---------+---------+----------

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных

услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

-----------------------T------T------T-------T---------T---------¬

¦ Год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦

¦ ¦(факт)¦(факт)¦(факт) ¦(прогноз)¦(прогноз)¦

+----------------------+------+------+-------+---------+---------+

¦Расходы на оплату ¦19620 ¦22860 ¦25566,7¦29795,9 ¦28902 ¦

¦коммунальных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+------+------+-------+---------+---------+

¦Доля расходов ¦1,5 ¦1,9 ¦2,08 ¦2,43 ¦2,35 ¦

¦на оплату коммунальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходах, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------+------+------+-------+---------+----------

Приложение N 4.1

к программе

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 26.11.2010 N 671)

----T---------------------------------T-----------T---------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Общие сведения ¦ Ед. изм. ¦ Разбивка по годам: ¦

¦п/п¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------T--------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2020 ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦1. ¦Валовой региональный продукт ¦млрд. руб. ¦111,7612¦136,784 ¦149,4688¦167,41 ¦189,351 ¦209,459 ¦231,858 ¦248,80202¦455,6997¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦2. ¦Потребление ТЭР ¦тыс. т у.т.¦5491,897¦5830,537¦6049,631¦6063,26 ¦6075,28 ¦6098,49 ¦6101,95 ¦6119,5685¦6447,148¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦3. ¦Объем потребления ЭЭ ¦тыс. кВт ч ¦5827700 ¦6444600 ¦6292000 ¦6554200 ¦7212900 ¦7659700 ¦8125600 ¦8394500 ¦11264020¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦4. ¦Объем потребления ТЭ ¦тыс. Гкал ¦8031,2 ¦8423,89 ¦8257,113¦8835,12 ¦9434,86 ¦9786,32 ¦10033,4 ¦10387,303¦12510,71¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦5. ¦Объем потребления воды ¦тыс. куб. м¦43287 ¦43301 ¦43422 ¦43471,7 ¦43539,2 ¦43606,7 ¦43674,2 ¦43741,667¦44146,7 ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦6. ¦Объем потребления природного газа¦тонны ¦7666,6 ¦7903,7 ¦6835,3 ¦6630,24 ¦6431,3 ¦6302,7 ¦6176,7 ¦5991,4 ¦4236,3 ¦

¦ ¦(привозного) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦7. ¦Объем потребления ЭЭ, расчеты ¦тыс. кВт ч ¦4953545 ¦5606802 ¦5662800 ¦6119780 ¦6852255 ¦7659700 ¦8125600 ¦8394500 ¦11264020¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦8. ¦Объем потребления ТЭ, расчеты ¦тыс. Гкал ¦1205,86 ¦1542,23 ¦3265,85 ¦4329,2 ¦6604,4 ¦9786,32 ¦10033,4 ¦10387,303¦12510,7 ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦9. ¦Объем потребления воды, расчеты ¦тыс. куб. м¦7465,9 ¦8216,56 ¦15951,6 ¦21735,8 ¦26123,5 ¦43606,7 ¦43674,2 ¦43741,667¦44146,7 ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦10.¦Объем потребления природного газа¦тонны ¦371,2 ¦423,8 ¦580,3 ¦1656,16 ¦4501,88 ¦6302,7 ¦6176,7 ¦5991,4 ¦4236,3 ¦

¦ ¦(привозного), расчеты за который ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦11.¦Тариф на ЭЭ ¦руб./кВт ч ¦1,4151 ¦1,6003 ¦2,0177 ¦2,2822 ¦2,6238 ¦3,0233 ¦3,4797 ¦3,8625 ¦5,9182 ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦12.¦Тариф на ТЭ ¦руб./Гкал ¦583,4 ¦583,4 ¦646,4 ¦661,98 ¦718,18 ¦746,71 ¦828,85 ¦920,3 ¦1157,051¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦13.¦Тариф на воду ¦руб./куб. м¦12,86 ¦14,24 ¦15,22 ¦16,4667 ¦17,6467 ¦18,8267 ¦20,0067 ¦21,186667¦28,2667 ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦14.¦Тариф на природный газ ¦руб./т ¦4130 ¦4310 ¦6785 ¦7730 ¦9057,5 ¦10385 ¦11712,5 ¦13040 ¦21005 ¦

¦ ¦(привозной) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦15.¦Объем производства энергетических¦тыс. т у.т.¦1060,00 ¦1170,30 ¦1270,60 ¦1386,23 ¦1521,53 ¦1669,83 ¦1842,13 ¦1981,12 ¦2479,23 ¦

¦ ¦ресурсов с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возобновляемых источников энергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и/или вторичных энергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦16.¦Общий объем энергетических ¦тыс. т у.т.¦5570,5 ¦5107,8 ¦5479,3 ¦6366,42 ¦6320,82 ¦6596,75 ¦6872,67 ¦7148,5977¦8804,2 ¦

¦ ¦ресурсов, производимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на территории субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦17.¦Общий объем финансирования ¦млрд. руб. ¦0,067 ¦0,146 ¦0,29 ¦0,763674¦2,689593¦2,30999 ¦2,16777 ¦1,35891 ¦1,50567 ¦

¦ ¦мероприятий по энергосбережению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и повышению энергетической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦18.¦Объем внебюджетных средств, ¦млрд. руб. ¦0,018 ¦0,025 ¦0,043 ¦0,45108 ¦2,1509 ¦1,263055¦1,511028¦0,854559 ¦1,129253¦

¦ ¦используемых для финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий по энергосбережению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и повышению энергетической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦19.¦Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты ¦тыс. кВт ч ¦348908 ¦423686 ¦523360 ¦525263 ¦547269 ¦518466 ¦501184 ¦489662,05¦478140,6¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦20.¦Объем потребления ЭЭ БУ ¦тыс. кВт ч ¦387038 ¦468071 ¦576073 ¦558791 ¦547269 ¦518466 ¦501184 ¦489662,05¦478140,6¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦21.¦Объем потребления ТЭ БУ, расчеты ¦тыс. Гкал ¦395,15 ¦406,8 ¦428,1 ¦532,008 ¦1130,67 ¦1079,1 ¦1054,77 ¦991,52286¦699,611 ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦22.¦Объем потребления ТЭ БУ ¦тыс. Гкал ¦1344,04 ¦1271,2 ¦1240,9 ¦1182,24 ¦1130,67 ¦1079,1 ¦1054,77 ¦991,52286¦699,611 ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦23.¦Объем потребления воды БУ, ¦тыс. куб. м¦363,2 ¦444,9 ¦496,4 ¦998,937 ¦1596,24 ¦1544,75 ¦1493,26 ¦1458,929 ¦1210,557¦

¦ ¦расчеты за которую осуществляются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦24.¦Объем потребления воды БУ ¦тыс. куб. м¦1711,668¦1739,085¦1716,387¦1664,9 ¦1596,24 ¦1544,75 ¦1493,26 ¦1458,929 ¦1210,557¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦25.¦Объем потребления природного газа¦тыс. куб. м¦ ¦Природный газ в БУ не используется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦БУ, расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦

¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+-----------------------------------+--------+--------+---------+--------+

¦26.¦Объем потребления природного газа¦тыс. куб. м¦ ¦Природный газ в БУ не используется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦БУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------T--------T--------T--------+--------+--------+---------+--------+

¦27.¦Бюджет субъекта РФ ¦млрд. руб. ¦23,67827¦29,84556¦30,86241¦35,3129 ¦38,905 ¦42,497 ¦46,0891 ¦49,68116 ¦71,2336 ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦28.¦Расходы бюджета субъекта РФ ¦млн. руб. ¦534,003 ¦568,106 ¦598,85 ¦617,7 ¦657,2 ¦669,9 ¦683,8 ¦697,2 ¦812,7 ¦

¦ ¦на обеспечение энергетическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ресурсами БУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦29.¦Расходы бюджета субъекта РФ ¦млн. руб. ¦774,761 ¦920 ¦1267,6 ¦1452,52 ¦1540,71 ¦1627,14 ¦1710,6 ¦1780,7 ¦2493,1 ¦

¦ ¦на предоставление субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организациям коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплекса на приобретение топлива¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦30.¦Общее количество БУ ¦шт. ¦1263 ¦1278 ¦1285 ¦1285 ¦1285 ¦1285 ¦1285 ¦1285 ¦1285 ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦31.¦Количество БУ, финансируемых ¦шт. ¦4 ¦5 ¦8 ¦25 ¦205 ¦1285 ¦1285 ¦1285 ¦1285 ¦

¦ ¦за счет бюджета субъекта РФ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в отношении которых проведено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязательное энергетическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обследование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦32.¦Число энергосервисных договоров ¦шт. ¦20 ¦42 ¦64 ¦110 ¦302 ¦480 ¦807 ¦928 ¦928 ¦

¦ ¦(контрактов), заключенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственными заказчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦33.¦Общее количество государственных ¦шт. ¦400 ¦420 ¦380 ¦375 ¦360 ¦360 ¦360 ¦360 ¦360 ¦

¦ ¦заказчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦34.¦Количество государственных ¦шт. ¦12 ¦21 ¦38 ¦60 ¦108 ¦162 ¦288 ¦360 ¦360 ¦

¦ ¦заказчиков, заключивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосервисные договоры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(контракты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦35.¦Объем товаров, работ, услуг, ¦млн. руб. ¦357,73 ¦235,1049¦256,9075¦287,744 ¦325,458 ¦360,019 ¦398,515 ¦481,5024 ¦803,614 ¦

¦ ¦закупаемых для государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦36.¦Объем товаров, работ, услуг, ¦млн. руб. ¦7,221481¦11,07947¦11,25575¦17,8865 ¦22,9036 ¦27,9208 ¦32,9379 ¦37,955044¦68,0579 ¦

¦ ¦закупаемых для государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нужд в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с требованиями энергетической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦37.¦Расходы бюджета субъекта РФ ¦млн. руб. ¦998,992 ¦1451,654¦1502,194¦1994,83 ¦2312,6 ¦2608,61 ¦2895,56 ¦3214,074 ¦5399,52 ¦

¦ ¦на предоставление социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поддержки гражданам по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилого помещения и коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦38.¦Количество граждан, которым ¦тыс. чел. ¦167,088 ¦188,583 ¦192,251 ¦186,745 ¦186,213 ¦186,213 ¦186,213 ¦186,213 ¦186,213 ¦

¦ ¦предоставляется социальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поддержка по оплате жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помещения и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦39.¦Объем ЭЭ, потребляемой ¦тыс. кВт ч ¦168314 ¦210315 ¦249733 ¦290873 ¦331583 ¦372292 ¦413002 ¦453711 ¦697968 ¦

¦ ¦(используемой) в жилых домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(за исключением многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домов) субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦40.¦Объем ЭЭ, потребляемой ¦тыс. кВт ч ¦150389 ¦191287 ¦229014 ¦273421 ¦315003 ¦372292 ¦413002 ¦453711 ¦697968 ¦

¦ ¦(используемой) в жилых домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(за исключением многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домов) субъекта РФ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦41.¦Объем ЭЭ, потребляемой ¦тыс. кВт ч ¦1699771 ¦1211512 ¦4345061 ¦5064071 ¦6386716 ¦7709361 ¦9032006 ¦10354651 ¦18290520¦

¦ ¦(используемой) в многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домах субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦42.¦Объем ЭЭ, потребляемой ¦тыс. кВт ч ¦672 ¦1123 ¦4199 ¦276023 ¦4067381 ¦7709361 ¦9032006 ¦10354651 ¦18290520¦

¦ ¦(используемой) в многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домах, расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллективных (общедомовых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦43.¦Объем ЭЭ, потребляемой ¦тыс. кВт ч ¦1473171 ¦1097056 ¦4206971 ¦4974614 ¦6364011 ¦7709361 ¦9032006 ¦10354651 ¦18290520¦

¦ ¦(используемой) в многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домах субъекта РФ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и общих (для коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦квартиры) приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦44.¦Объем ТЭ, потребляемой ¦тыс. Гкал ¦1067,5 ¦1107,2 ¦1135,6 ¦1171,53 ¦1205,58 ¦1239,63 ¦1273,68 ¦1307,7333¦1512,033¦

¦ ¦(используемой) в жилых домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субъекта РФ (за исключением МКД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦45.¦Объем ТЭ, потребляемой ¦тыс. Гкал ¦53,62 ¦58,17 ¦61,94 ¦305 ¦843,908 ¦1239,63 ¦1273,68 ¦1307,7333¦1512,033¦

¦ ¦(используемой) в жилых домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субъекта РФ, расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦46.¦Объем ТЭ, потребляемой ¦тыс. Гкал ¦4270,7 ¦4280,3 ¦4347,5 ¦4376,3 ¦4414,7 ¦4453,1 ¦4491,5 ¦4529,9 ¦4760,3 ¦

¦ ¦(используемой) в многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домах субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦47.¦Объем ТЭ, потребляемой ¦тыс. Гкал ¦455,2 ¦471,8 ¦506,4 ¦1569,34 ¦3090,29 ¦4453,1 ¦4491,5 ¦4529,9 ¦4760,3 ¦

¦ ¦(используемой) в многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домах субъекта РФ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием коллективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(общедомовых) приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦48.¦Объем воды, потребляемой ¦тыс. куб. м¦808,9 ¦836,9 ¦872,5 ¦903,033 ¦934,833 ¦966,633 ¦998,433 ¦1030,2333¦1221,033¦

¦ ¦(используемой) в жилых домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(за исключением многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домов) субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦49.¦Объем воды, потребляемой ¦тыс. куб. м¦45,6 ¦68,1 ¦72,3 ¦341,82 ¦654,383 ¦966,633 ¦998,433 ¦1030,2333¦1221,033¦

¦ ¦(используемой) в жилых домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(за исключением многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домов) субъекта РФ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦50.¦Объем воды, потребляемой ¦тыс. куб. м¦30297 ¦27896 ¦29084 ¦31212,7 ¦33106,2 ¦34999,7 ¦36893,2 ¦38786,667¦50147,67¦

¦ ¦(используемой) в многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домах на территории субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦51.¦Объем воды, потребляемой ¦тыс. куб. м¦105,1 ¦142,3 ¦156,04 ¦8727,5 ¦23174,3 ¦34999,7 ¦36893,2 ¦38786,667¦50147,67¦

¦ ¦(используемой) в многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домах субъекта РФ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием коллективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(общедомовых) приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦52.¦Объем воды, потребляемой ¦тыс. куб. м¦1091,63 ¦1061,64 ¦1763,57 ¦11236,6 ¦23174,3 ¦34999,7 ¦36893,2 ¦38786,667¦50147,67¦

¦ ¦(используемой) в многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домах субъекта РФ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и общих (для коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦квартиры) приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦53.¦Объем природного газа ¦т ¦4828,2 ¦5197,7 ¦3547,4 ¦3440,98 ¦3337,75 ¦3237,6 ¦3140,47 ¦3046,26 ¦2955 ¦

¦ ¦(привозного), потребляемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(используемого) в жилых домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(за исключением многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домов) субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦54.¦Объем природного газа ¦т ¦31 ¦57 ¦120 ¦620 ¦2336,4 ¦3237,6 ¦3140,47 ¦3046,26 ¦2955 ¦

¦ ¦(привозного), потребляемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(используемого) в жилых домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(за исключением многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домов) субъекта РФ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за который осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦55.¦Объем природного газа ¦т ¦2838,4 ¦2706 ¦3287,9 ¦3189,26 ¦3093,55 ¦3065,1 ¦3036,23 ¦2945,14 ¦1281,3 ¦

¦ ¦(привозного), потребляемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(используемого) в многоквартирных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домах субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦56.¦Объем природного газа ¦т ¦340,2 ¦366,8 ¦460,3 ¦1036,16 ¦2165,48 ¦3065,1 ¦3036,23 ¦2945,14 ¦1281,3 ¦

¦ ¦(привозного), потребляемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(используемого) в многоквартирных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домах субъекта РФ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за который осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и общих (для коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦квартиры) приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦57.¦Число жилых домов субъекта РФ ¦шт. ¦110000 ¦111000 ¦112020 ¦112400 ¦113410 ¦114232 ¦115054 ¦115876 ¦120808 ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦58.¦Число жилых домов, в отношении ¦шт. ¦15 ¦21 ¦36 ¦620 ¦5630 ¦6700 ¦8200 ¦10300 ¦19562 ¦

¦ ¦которых проведено энергетическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обследование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦59.¦Количество высокоэкономичных ¦шт. ¦35 ¦43 ¦57 ¦112 ¦170 ¦242 ¦325 ¦456 ¦724 ¦

¦ ¦по использованию моторного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦топлива (в том числе относящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к объектам с высоким классом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетической эффективности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортных средств, относящихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к общественному транспорту, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регулирование тарифов на услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по перевозке на котором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляется субъектом РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+

¦60.¦Количество общественного ¦шт. ¦220 ¦250 ¦280 ¦395 ¦554 ¦728 ¦905 ¦1125 ¦1380 ¦

¦ ¦транспорта, регулирование тарифов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на услуги по перевозке на котором¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляется субъектом РФ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в отношении которых проведены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятия по энергосбережению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и повышению энергетической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эффективности, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по замещению бензина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦используемого транспортными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средствами в качестве моторного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦топлива, природным газом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------

Приложение N 4.2

к программе

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 26.11.2010 N 671)

Группа A. Общие целевые показатели

в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

------T----------------------------------T-----------T-------------------------T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование показателей ¦ Ед. изм. ¦ Расчетная формула ¦ Значения целевых показателей ¦

¦ ¦ ¦ +-------------------------+------T----------T-----------T----------T----------T----------T----------T----------T-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ (данные берутся ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2020 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ из приложения N 4.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦A.1. ¦Динамика энергоемкости валового ¦кг у.т. / ¦П2(n) / П1(n) ¦49,1 ¦47,6 ¦49,6 ¦48,2 ¦46,2 ¦44,2 ¦42,2 ¦41,41 ¦29,13 ¦

¦ ¦регионального продукта - ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для региональных программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосбережения и повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетической эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦A.2. ¦Доля объемов ЭЭ, расчеты ¦% ¦(П7(n) / П3(n)) x 100% ¦85 ¦87,0 ¦90 ¦93,4 ¦95 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в части МКД - с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллективных приборов учета), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в общем объеме ЭЭ, потребляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на территории субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦A.3. ¦Доля объемов ТЭ, расчеты ¦% ¦(П8(n) / П4(n)) x 100% ¦15 ¦18,3 ¦39,6 ¦49 ¦70 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в части МКД - с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллективных приборов учета), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в общем объеме ТЭ, потребляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на территории субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦A.4. ¦Доля объемов воды, расчеты ¦% ¦(П9(n) / П5(n)) x 100% ¦17,2 ¦19,0 ¦36,7 ¦50 ¦60 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в части МКД - с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллективных приборов учета), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в общем объеме воды, потребляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на территории субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦A.5. ¦Доля объемов природного газа ¦% ¦(П10(n) / П6(n)) x 100% ¦4,84 ¦5,4 ¦8,49 ¦25 ¦70 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

¦ ¦(привозного), расчеты за который ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборов учета (в части МКД - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и общих приборов учета, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объеме природного газа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребляемого на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦A.6. ¦Изменение объема производства ¦т у.т. ¦П15(n+1) - П15(n) ¦110 ¦100 ¦116 ¦135 ¦148 ¦172 ¦139 ¦140 ¦161 ¦

¦ ¦энергетических ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием возобновляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источников энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и (или) вторичных энергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦A.7. ¦Доля энергетических ресурсов, ¦% ¦(П15(n) / П16(n)) x 100% ¦19 ¦22,9 ¦23,2 ¦21,8 ¦24,1 ¦25,3 ¦26,8 ¦27,71 ¦28,16 ¦

¦ ¦производимых с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возобновляемых источников энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и (или) вторичных энергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ресурсов, в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетических ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производимых на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦A.8. ¦Объем внебюджетных средств, ¦% ¦(П18(n) / П17(n)) x 100% ¦26,9 ¦17,1 ¦14,8 ¦59,07 ¦79,97 ¦54,7 ¦69,7 ¦62,9 ¦75 ¦

¦ ¦используемых для финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий по энергосбережению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и повышению энергетической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эффективности, в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансирования региональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности, отражающие

экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

------T----------------------------------T-----------T-------------------------T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование показателей ¦ Ед. изм. ¦ Расчетная формула ¦ Значения целевых показателей ¦

¦ ¦ ¦ +-------------------------+------T----------T-----------T----------T----------T----------T----------T----------T-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ (данные берутся ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2020 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ из приложения N 4.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦B.1. ¦Экономия электрической энергии ¦тыс. кВт ч ¦[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /¦0 ¦186096,77 ¦- 51210,107¦111416,01 ¦352084,78 ¦586043,9 ¦823455,44 ¦916949,39 ¦2372538,89 ¦

¦ ¦в натуральном выражении ¦ ¦A.1.(2007)] x П.3.(2007) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦B.2. ¦Экономия электрической энергии ¦тыс. руб. ¦B.1.(n) x П.11.(2007) ¦0 ¦263345,54 ¦- 72467,42 ¦157664,79 ¦498235,17 ¦829310,72 ¦1165271,79¦1297575,08¦3357379,78 ¦

¦ ¦в стоимостном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦B.3. ¦Экономия тепловой энергии ¦тыс. Гкал ¦[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /¦0 ¦256,46 ¦- 70,57 ¦153,54 ¦485,21 ¦807,63 ¦1134,81 ¦1263,66 ¦3269,62 ¦

¦ ¦в натуральном выражении ¦ ¦A.1.(2007)] x П.4.(2007) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦B.4. ¦Экономия тепловой энергии ¦тыс. руб. ¦B.3.(n) x П.12.(2007) ¦0 ¦149619,61 ¦- 41172,32 ¦89577,15 ¦283072,01 ¦471172,38 ¦662048,46 ¦737216,49 ¦1907493,29 ¦

¦ ¦в стоимостном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦B.5. ¦Экономия воды в натуральном ¦тыс. куб. м¦[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /¦0 ¦1382,29 ¦- 380,38 ¦827,57 ¦2615,21 ¦4353,02 ¦6116,46 ¦6810,92 ¦17622,75 ¦

¦ ¦выражении ¦ ¦A.1.(2007)] x П.5.(2007) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦B.6. ¦Экономия воды в стоимостном ¦тыс. руб. ¦B.5.(n) - П.13.(2007) ¦0 ¦17776,24 ¦- 4891,67 ¦10642,62 ¦33631,67 ¦55979,81 ¦78657,72 ¦87588,41 ¦226628,54 ¦

¦ ¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦B.7. ¦Экономия природного газа ¦т ¦[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /¦0 ¦244,82 ¦- 67,36 ¦146,57 ¦463,18 ¦770,96 ¦1083,29 ¦1206,28 ¦3121,18 ¦

¦ ¦(привозного) в натуральном ¦ ¦A.1.(2007)] x П.6.(2007) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦B.8. ¦Экономия природного газа ¦тыс. руб. ¦B.7.(n) x П.14.(2007) ¦0 ¦1011100,93¦- 278234,74¦605345,448¦1912946,95¦3184093,57¦4473997,88¦4981969,18¦12890477,62¦

¦ ¦(привозного) в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------

Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

в бюджетном секторе

------T----------------------------------T-----------T-------------------------T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование показателей ¦ Ед. изм. ¦ Расчетная формула ¦ Значения целевых показателей ¦

¦ ¦ ¦ +-------------------------+------T----------T-----------T----------T----------T----------T----------T----------T-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ (данные берутся ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2020 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ из приложения N 4.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦C.1. ¦Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, ¦% ¦(П.19.(n) / П.20.(n)) x ¦90,15 ¦90,52 ¦90,85 ¦94 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

¦ ¦расчеты за которую осуществляются ¦ ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на территории субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦C.2. ¦Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, ¦% ¦(П.21.(n) / П.22.(n)) x ¦29,4 ¦32 ¦34,5 ¦45 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

¦ ¦расчеты за которую осуществляются ¦ ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на территории субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦C.3. ¦Доля объемов воды, потребляемой ¦% ¦(П.23.(n) / П.24.(n)) x ¦21,22 ¦25,58 ¦28,92 ¦60 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

¦ ¦БУ, расчеты за которую ¦ ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборов учета, в общем объеме ЭЭ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребляемой БУ на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦C.4. ¦Доля объемов природного газа ¦% ¦(П.25.(n) / П.26.(n)) x ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

¦ ¦(привозного), потребляемого БУ, ¦ ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расчеты за который осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в общем объеме природного газа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребляемого БУ на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦C.5. ¦Доля расходов бюджета субъекта РФ ¦% ¦(П.28.(n)/П.27.(2007)) ¦1,83 ¦1,77 ¦1,96 ¦1,92 ¦1,87 ¦1,81 ¦1,76 ¦1,7 ¦1,7 ¦

¦ ¦на обеспечение энергетическими ¦ ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ресурсами БУ (для сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦условий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦C.6. ¦Доля расходов бюджета субъекта РФ ¦% ¦(П.28.(n) / П.27.(n)) x ¦2,26 ¦1,9 ¦1,94 ¦1,75 ¦1,69 ¦1,58 ¦1,48 ¦1,4 ¦1,14 ¦

¦ ¦на обеспечение энергетическими ¦ ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ресурсами БУ (для фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦условий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦C.7. ¦Динамика расходов бюджета субъекта¦млн. руб. ¦П.28.(n+1) - П.28.(n) ¦34,1 ¦30,74 ¦18,85 ¦39,5 ¦12,7 ¦13,9 ¦13,4 ¦13,1 ¦12,8 ¦

¦ ¦РФ на обеспечение энергетическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ресурсами БУ (для фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦условий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦C.8. ¦Динамика расходов бюджета субъекта¦млн. руб. ¦П.28.(n+1) - П.28.(2007) ¦6,85 ¦28,72 ¦17,21 ¦41,59 ¦32,6 ¦29,26 ¦25,41 ¦21,15 ¦17,23 ¦

¦ ¦РФ на обеспечение энергетическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ресурсами БУ (для сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦условий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦C.9. ¦Доля расходов бюджета субъекта РФ ¦% ¦(П.29.(n) / П.27.(n)) x ¦3,27 ¦3,08 ¦4,11 ¦4,11 ¦3,96 ¦3,83 ¦3,71 ¦3,58 ¦3,5 ¦

¦ ¦на предоставление субсидий ¦ ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организациям коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплекса на приобретение топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦C.10.¦Динамика расходов бюджета субъекта¦млн. руб. ¦П.29.(n+1) - П.29.(n) ¦145,24¦347,6 ¦184,92 ¦88,19 ¦86,43 ¦83,46 ¦70,1 ¦65,3 ¦48,4 ¦

¦ ¦РФ на предоставление субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организациям коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплекса на приобретение топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦C.11.¦Доля БУ, финансируемых за счет ¦% ¦(П.31.(n) / П.30.(n)) x ¦0,32 ¦0,39 ¦0,62 ¦1,95 ¦15,95 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

¦ ¦бюджета субъекта РФ, в общем ¦ ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объеме БУ, в отношении которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведено обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетическое обследование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦C.12.¦Число энергосервисных договоров, ¦шт. ¦П.32.(n) ¦20 ¦42 ¦64 ¦110 ¦302 ¦480 ¦807 ¦928 ¦928 ¦

¦ ¦заключенных государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заказчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦C.13.¦Доля государственных заказчиков ¦шт. ¦(П.34.(n) / П.33.(n)) x ¦3 ¦5 ¦10 ¦16 ¦30 ¦45 ¦80 ¦100 ¦100 ¦

¦ ¦в общем объеме государственных ¦ ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заказчиков, которыми заключены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосервисные договоры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦C.14.¦Доля товаров, работ, услуг, ¦% ¦(П.36.(n) / П.35.(n)) x ¦2,02 ¦4,71 ¦4,38 ¦6,22 ¦7,04 ¦7,76 ¦8,27 ¦7,88 ¦8,47 ¦

¦ ¦закупаемых для государственных ¦ ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нужд в соответствии с требованиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетической эффективности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в общем объеме закупаемых товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работ, услуг для государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦C.15.¦Удельные расходы бюджета субъекта ¦тыс. руб. /¦(П.37.(n) / П.38.(n)) ¦5,98 ¦7,7 ¦7,81 ¦10,68 ¦12,42 ¦14,01 ¦15,55 ¦17,26 ¦29 ¦

¦ ¦РФ на предоставление социальной ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поддержки гражданам по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилого помещения и коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг на 1 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+----------------------------------+-----------+-------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

в жилищном фонде

------T----------------------------------T-----------T-------------------------T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование показателей ¦ Ед. изм. ¦ Расчетная формула ¦ Значения целевых показателей ¦

¦ ¦ ¦ +-------------------------+------T----------T-----------T----------T----------T----------T----------T----------T-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ (данные берутся ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2020 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ из приложения N 4.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+-----------+------------------------+------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦D.1. ¦Доля объемов ЭЭ, потребляемой ¦% ¦(П.40.(n) / П.39.(n)) x ¦89,35 ¦90,95 ¦91,7 ¦94 ¦95 ¦10