Законы и бизнес в России

Распоряжение Губернатора Челябинской области от 13.07.2009 N 555-р “О внесении изменений в распоряжение Губернатора Челябинской области от 23.12.2005 г. N 2285-р“ (вместе с “Перспективными планами работы заместителей Губернатора Челябинской области, министров Челябинской области, начальников главных управлений и государственных комитетов Челябинской области на 2005 - 2010 годы“)

Вступил в силу с 13 июля 2009 года (пункт 4 данного документа).

ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 июля 2009 г. N 555-р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Челябинской области от 23.12.2005 г. N 2285-р

По итогам выполнения перспективных планов работы заместителей Губернатора Челябинской области, министров Челябинской области, начальников главных управлений и государственных комитетов Челябинской области и достижения индикативных показателей в 2008 году:

1. Внести изменения в перспективные планы работы заместителей Губернатора Челябинской области, министров Челябинской области, начальников главных управлений и государственных комитетов Челябинской области на 2005 - 2010 годы, утвержденные распоряжением Губернатора Челябинской области от 23.12.2005 г. N 2285-р “О перспективных планах работы заместителей Губернатора Челябинской
области, министров Челябинской области, начальников главных управлений и государственных комитетов Челябинской области на 2005 - 2010 годы“ (с изменениями от 28.07.2006 г., от 09.10.2007 г., от 25.06.2008 г.), изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Министрам Челябинской области, начальникам главных управлений и государственных комитетов Челябинской области установить мониторинг достижения утвержденных индикативных показателей.

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Челябинской области - руководителя аппарата Правительства Челябинской области Рязанова Н.М.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор

Челябинской области

П.И.СУМИН

Утверждены

распоряжением

Губернатора

Челябинской области

от 23 декабря 2005 г. N 2285-р

(в редакции

распоряжения

Губернатора

Челябинской области

от 13 июля 2009 г. N 555-р)

Перспективные планы

работы заместителей Губернатора Челябинской области,

министров Челябинской области, начальников главных

управлений и государственных комитетов Челябинской области

на 2005 - 2010 годы

Перспективный план работы

Косилова Андрея Николаевича -

первого заместителя Губернатора Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Создание и запуск механизмов развития агропромышленного комплекса ¦

¦Челябинской области для обеспечения: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦существенного повышения качества жизни сельского населения области, ¦

¦ ¦снижения смертности и увеличения продолжительности жизни населения ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦снижения уровня бедности ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦инвестиционной привлекательности области как региона с развитым ¦

¦ ¦человеческим потенциалом ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦увеличения доли собственного производства продуктов питания до уровня¦

¦ ¦продовольственной безопасности региона ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Развитие межнациональных отношений, создание условий эффективной ¦

¦работы по делам религии и молодежи, укрепление взаимодействия с ¦

¦общественными и ветеранскими организациями ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Обеспечение своевременного доведения информации о важнейших событиях ¦

¦страны и региона до населения области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Проведение рациональной земельной реформы и обеспечение эффективного ¦

¦использования земельного фонда области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Дальнейшее укрепление конкурентоспособности и имиджа Челябинской ¦

¦области в борьбе за инвестиции ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Основные задачи агропромышленного комплекса ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Обеспечение заданного баланса ввозимой и производимой на территории ¦

¦Челябинской области сельскохозяйственной продукции в рамках ¦

¦продовольственной безопасности Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Достижение оптимальных параметров
развития, необходимых для финансово ¦

¦устойчивого состояния сельхозпредприятий: увеличение валового ¦

¦производства молока на 3 процента, производство до 150 тыс. тонн мяса ¦

¦птицы на убой в живой массе в год, производство не менее 2 млн. тонн ¦

¦зерна в год, 100-процентное освоение сельхозугодий ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Обеспечить проведение рационального процесса финансового оздоровления ¦

¦проблемных сельхозпредприятий и привлечения инвесторов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. 100-процентный переход на ресурсосберегающие технологии, развитие ¦

¦системы племенной работы в животноводстве и селекции в растениеводстве, ¦

¦внедрение достижений науки, техники и передового опыта, создание ¦

¦информационно-консультативных центров ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Обеспечить постоянный ветеринарный и технический надзор и контроль за ¦

¦производством и оборотом алкогольной продукции в
Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Разработка и реализация антикризисных мер в Челябинской области через ¦

¦отраслевую рабочую группы по сельскому хозяйству ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Основные задачи для социальной сферы ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Разработка стратегии развития социальных отношений, предусматривающей ¦

¦максимально эффективное использование бюджетных средств ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Реализация преимущественно экономических методов формирования ¦

¦информационной, молодежной, межнациональной, религиозной и ветеранской ¦

¦политики ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Освоение современных систем управления социальными процессами в ¦

¦сельской местности и создание условий для привлечения современных, ¦

¦деловых руководителей и специалистов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Обеспечение равной доступности к государственным и муниципальным ¦

¦услугам сельского и городского населения ¦

L--------Перспективный план работы

Феклина Ивана Евгеньевича -

Министра сельского хозяйства Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1.
Обеспечение населения Челябинской области доступными ¦

¦высококачественными продуктами питания ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Развитие конкурентоспособного и финансово устойчивого ¦

¦сельскохозяйственного производства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Рост доходов и улучшение качества жизни населения, занятого в сельском¦

¦хозяйстве ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства Челябинской¦

¦области, что приведет к увеличению урожайности зерновых культур в ¦

¦сельскохозяйственных предприятиях Челябинской области до 19,5 центнера с ¦

¦1 гектара (на 38 процентов) и повышению продуктивности ¦

¦сельскохозяйственных животных: удой на корову в год до 4500 килограммов ¦

¦(на 62 процента), среднесуточный привес крупного рогатого скота до 650 ¦

¦граммов (на 57 процентов); доведению поголовья коров к 2010 году до ¦

¦100 тыс. голов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций за счет ¦

¦создания интегрированных агропромышленных структур и агрохолдингов, ¦

¦создания благоприятных условий для привлечения инвесторов, укрупнения ¦

¦хозяйств на базе финансово устойчивых сельскохозяйственных организаций ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Недопущение возникновения задолженности по заработной плате работникам¦

¦сельскохозяйственных предприятий. Увеличение заработной платы в ¦

¦сельскохозяйственных предприятиях ежегодно не менее чем в 1,5 раза. ¦

¦Реализация мероприятий по социальному развитию сельских муниципальных ¦

¦образований Челябинской области, направленных на повышение уровня ¦

¦социального и инженерного обустройства сельских муниципальных ¦

¦образований, улучшение здравоохранения и образования, развитие ¦

¦физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работы в сельской ¦

¦местности ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Обеспечение кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций, ¦

¦осуществление мероприятий по подготовке и переподготовке руководителей и ¦

¦специалистов всех уровней, кадров массовых профессий, способствующих ¦

¦улучшению качественного состава руководителей и специалистов, ежегодное ¦

¦обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации кадров 1500 ¦

¦человек ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ РАСТЕНИЕВОДСТВО ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Производство зерна ¦

¦ ¦

¦Площадь зерновых культур увеличится от 1190,8 тыс. гектаров до 1400 тыс. ¦

¦гектаров в 2010 году. Увеличение производства зерна будет достигнуто за ¦

¦счет увеличения урожайности зерновых культур с 14,1 центнера с 1 гектара ¦

¦в 2005 году до 19,5 центнера с 1 гектара в 2010 году за счет: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦технического перевооружения отрасли растениеводства - оснащение ¦

¦ ¦хозяйств техникой нового поколения: культиватор КУБМ - 14,7 “Гектор“,¦

¦ ¦плуг дисковый универсальный ПДУ - 6*4П “Ермак“, сеялки СС-6, жатка ¦

¦ ¦ЖВП-9, комбайны “Дон“, “Енисей“, “Вектор“ и другими ¦

¦ ¦сельскохозяйственными орудиями и техникой ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦селекции и семеноводства. Внедрение более высокоурожайных сортов ¦

¦ ¦сельскохозяйственных культур Челябинской, Омской, Тюменской, ¦

¦ ¦Саратовской селекции. Улучшение семеноводства, доведение посевов ¦

¦ ¦зерновых семенами высоких репродукций на площади не менее 75 ¦

¦ ¦процентов, сортовых посевов на площади не менее 100 процентов, ¦

¦ ¦кондиционных семян не менее 95 процентов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦повышения плодородия почвы на основе ее биологизации и увеличения ¦

¦ ¦объемов внесения минеральных удобрений ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦применения новых и перспективных средств защиты растений от ¦

¦ ¦вредителей, болезней и сорняков для уменьшения потери урожая - ¦

¦ ¦протравливание семян, химическая прополка, проведение обработки ¦

¦ ¦против вредителей и болезней ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦внедрения зональной научно обоснованной системы земледелия, ¦

¦ ¦применения энергосберегающих технологий ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦увеличения посевных площадей под озимыми культурами до 5 процентов от¦

¦ ¦всей площади зерновых культур ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ Производство картофеля и овощей ¦

¦ ¦

¦Посевные площади картофеля в сельхозпредприятиях иметь не менее 5 тыс. ¦

¦гектаров, овощей - 1,5 тыс. гектаров. Рост урожайности картофеля и овощей¦

¦осуществить за счет: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦применения новой специализированной техники отечественного и ¦

¦ ¦зарубежного производства при выращивании картофеля и овощей ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦внедрения новых сортов, приемов и способов возделывания овощей и ¦

¦ ¦картофеля ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦применения новых средств защиты растений ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Зерновые и зернобобовые культуры ¦

¦ Все категории хозяйств: ¦

¦ ¦

¦ Посевная площадь, тыс. гектаров ¦

¦ 2005 год - 1205,1 - факт ¦

¦ 2006 год - 1260,4 - факт ¦

¦ 2007 год - 1374,1 - факт ¦

¦ 2008 год - 1397,8 - факт ¦

¦ 2009 год - 1392 ¦

¦ 2010 год - 1400 ¦

¦ ¦

¦ Урожайность, центнеров с 1 гектара ¦

¦ 2005 год - 12,4 - факт ¦

¦ 2006 год - 17,0 - факт ¦

¦ 2007 год - 13,8 - факт (неполивные площади) ¦

¦ 2008 год - 12,8 - факт ¦

¦ 2009 год - 19,0 ¦

¦ 2010 год - 19,5 ¦

¦ ¦

¦ Валовой сбор (в бункерном весе), тыс. тонн ¦

¦ 2005 год - 1563,2 - факт ¦

¦ 2006 год - 2229,3 - факт ¦

¦ 2007 год - 2007,1 - факт ¦

¦ 2008 год - 1760,2 - факт ¦

¦ 2009 год - 2584 ¦

¦ 2010 год - 2730 ¦

¦ ¦

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦ 2. Картофель ¦

¦ Все категории хозяйств: ¦

¦ Посевная площадь, тыс. гектаров ¦

¦ 2005 год - 66,5 - факт ¦

¦ 2006 год - 62,2 - факт ¦

¦ 2007 год - 57,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 53,3 - факт ¦

¦ 2009 год - 60 ¦

¦ 2010 год - 60 ¦

¦ ¦

¦ Урожайность, центнеров с 1 гектара ¦

¦ 2005 год - 146 - факт ¦

¦ 2006 год - 199 - факт ¦

¦ 2007 год - 148,6 - факт ¦

¦ 2008 год - 155 - факт ¦

¦ 2009 год - 190 ¦

¦ 2010 год - 200 ¦

¦ ¦

¦ Валовой сбор, тыс. тонн ¦

¦ 2005 год - 969,1 - факт ¦

¦ 2006 год - 1239,6 - факт ¦

¦ 2007 год - 858,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 825,9 - факт ¦

¦ 2009 год - 1140 ¦

¦ 2010 год - 1200 ¦

¦ ¦

¦ в том числе сельхозпредприятия: ¦

¦ Посевная площадь, тыс. гектаров ¦

¦ 2005 год - 4,7 - факт ¦

¦ 2006 год - 5,3 - факт ¦

¦ 2007 год - 4,5 - факт ¦

¦ 2008 год - 4,9 - факт ¦

¦ 2009 год - 6,5 ¦

¦ 2010 год - 7,0 ¦

¦ ¦

¦ Урожайность, центнеров с 1 гектара ¦

¦ 2005 год - 169 - факт ¦

¦ 2006 год - 188,4 - факт ¦

¦ 2007 год - 149,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 157,9 - факт ¦

¦ 2009 год - 200 ¦

¦ 2010 год - 210 ¦

¦ ¦

¦ Валовой сбор, тыс. тонн ¦

¦ 2005 год - 79,6 - факт ¦

¦ 2006 год - 99,1 - факт ¦

¦ 2007 год - 67,2 - факт ¦

¦ 2008 год - 77,3 - факт ¦

¦ 2009 год - 130 ¦

¦ 2010 год - 147 ¦

¦ ¦

¦ 3. Овощные культуры ¦

¦ Все категории хозяйств: ¦

¦ Посевная площадь, тыс. гектаров ¦

¦ 2005 год - 19,0 - факт ¦

¦ 2006 год - 17,2 - факт ¦

¦ 2007 год - 14,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 14,3 - факт ¦

¦ 2009 год - 17,2 ¦

¦ 2010 год - 17,2 ¦

¦ ¦

¦ Урожайность, центнеров с 1 гектара ¦

¦ 2005 год - 146 - факт ¦

¦ 2006 год - 154,4 - факт ¦

¦ 2007 год - 173,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 187,7 - факт ¦

¦ 2009 год - 165 ¦

¦ 2010 год - 170 ¦

¦ ¦

¦ Валовой сбор, тыс. тонн ¦

¦ 2005 год - 276,9 - факт ¦

¦ 2006 год - 265,3 - факт ¦

¦ 2007 год - 257,1 - факт ¦

¦ 2008 год - 268,4 - факт ¦

¦ 2009 год - 283 ¦

¦ 2010 год - 292 ¦

¦ ¦

¦ кроме того, защищенный грунт, тыс. тонн ¦

¦ 2005 год - 10,5 - факт ¦

¦ 2006 год - 8,7 - факт ¦

¦ 2007 год - 8,9 - факт ¦

¦ 2008 год - 8,6 - факт ¦

¦ 2009 год - 8,5 ¦

¦ 2010 год - 8,5 ¦

¦ ¦

¦ Валовой сбор - всего, тыс. тонн ¦

¦ 2005 год - 287,4 - факт ¦

¦ 2006 год - 274 - факт ¦

¦ 2007 год - 266,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 276,9 - факт ¦

¦ 2009 год - 291,5 ¦

¦ 2010 год - 300,5 ¦

¦ ¦

¦ в том числе сельхозпредприятия: ¦

¦ Посевная площадь, тыс. гектаров ¦

¦ 2005 год - 1,65 - факт ¦

¦ 2006 год - 1,7 - факт ¦

¦ 2007 год - 1,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 1,8 - факт ¦

¦ 2009 год - 1,8 ¦

¦ 2010 год - 1,85 ¦

¦ ¦

¦ Урожайность, центнеров с 1 гектара ¦

¦ 2005 год - 199,6 - факт ¦

¦ 2006 год - 225,5 - факт ¦

¦ 2007 год - 233,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 206,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 244,0 ¦

¦ 2010 год - 250,0 ¦

¦ ¦

¦ Валовой сбор, тыс. тонн ¦

¦ 2005 год - 32,9 - факт ¦

¦ 2006 год - 36,7 - факт ¦

¦ 2007 год - 36,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 36,6 - факт ¦

¦ 2009 год - 43,9 ¦

¦ 2010 год - 46,3 ¦

¦ ¦

¦ кроме того, защищенный грунт, тыс. тонн ¦

¦ 2005 год - 10,5 - факт ¦

¦ 2006 год - 8,7 - факт ¦

¦ 2007 год - 8,9 - факт ¦

¦ 2008 год - 8,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 8,5 ¦

¦ 2010 год - 8,5 ¦

¦ ¦

¦ Валовой сбор - всего, тыс. тонн ¦

¦ 2005 год - 43,4 - факт ¦

¦ 2006 год - 45,4 - факт ¦

¦ 2007 год - 45,6 - факт ¦

¦ 2008 год - 45,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 52,4 ¦

¦ 2010 год - 54,8 ¦

¦ ¦

¦ 4. Кормопроизводство на 1 условную голову ¦

¦ крупного рогатого скота, ¦

¦ центнеров кормовых единиц ¦

¦ 2005 год - 26,1 - факт ¦

¦ 2006 год - 25,1 - факт ¦

¦ 2007 год - 21,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 20,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 28,0 ¦

¦ 2010 год - 29,0 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЖИВОТНОВОДСТВО ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Рост поголовья крупного рогатого скота за счет: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦совершенствования племенной работы, расширенного воспроизводства ¦

¦ ¦стада крупного рогатого скота, максимального раскрытия потенциала ¦

¦ ¦черно-пестрой породы крупного рогатого скота, увеличения числа ¦

¦ ¦хозяйств с удоем 5 - 6 тыс. килограммов молока в среднем от каждой ¦

¦ ¦коровы (6 тыс. - 10 хозяйств, 5 тыс. - 25 хозяйств, 4 тыс. - 30 ¦

¦ ¦хозяйств, 3 тыс. - 100 хозяйств) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦увеличения численности племенного скота до 25 процентов от общего ¦

¦ ¦поголовья крупного рогатого скота ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦наличия в конце 2010 года 10 племенных заводов и 24 племенных ¦

¦ ¦репродукторов в молочном скотоводстве (25 тыс. племенных коров), 10 ¦

¦ ¦племенных заводов в мясном скотоводстве ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦улучшения сохранности молодняка: падеж в процентах к обороту стада ¦

¦ ¦сократить с 3 до 2 процентов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦искусственного осеменения 100 процентов коров и телок ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦выхода при“лода на 100 коров 85 - 90 процентов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦ввода нетелей в основное стадо не менее 30 процентов в возрасте ¦

¦ ¦28 - 30 месяцев ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦соблюдения оптимального соотношения половозрастных групп в структуре ¦

¦ ¦стада. В расчете на 100 коров иметь 18 - 20 нетелей, 30 - 35 телок ¦

¦ ¦старше года, 38 - 40 телок до года ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Увеличение продуктивности крупного рогатого скота за счет: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦увеличения производства кормов с 25 центнеров кормовых единиц на 1 ¦

¦ ¦условную голову крупного рогатого скота до 29 центнеров кормовых ¦

¦ ¦единиц на 1 условную голову, перезалужения и восстановления ¦

¦ ¦старовозрастных многолетних трав с заменой на бобовые и бобово- ¦

¦ ¦злаковые смеси (к 2010 году довести удельный вес бобовых культур не ¦

¦ ¦менее чем до 50 процентов многолетних трав) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦высевания однолетних трав только в смеси с бобовым компонентом ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦увеличения объемов внесения минеральных удобрений ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦внедрения более урожайных сортов, гибридов кормовых культур ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦повсеместного введения прифермских пастбищ (максимальное удаление ¦

¦ ¦пастбищ не более 1,5 километра) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦внедрения новой техники и технологий для заготовки кормов: комбайнов ¦

¦ ¦“Ягуар“, “Дон-650“, КДП-3000, КПК-2,9 “Булат“, кормозаготовительных ¦

¦ ¦комплексов “Сенаж в упаковке“, плющилок зерна ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦применения консервантов “Биотроф“, “Бак-4“ и других ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦раздоя новотельных коров и применения принципа авансированного ¦

¦ ¦кормления ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦внедрения ресурсосберегающих технологий в животноводстве ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦технического перевооружения животноводческих ферм ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦улучшения общей культуры ведения животноводства ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦3. Увеличение численности поголовья свиней до 230 тыс. голов и рост ¦

¦продуктивности до 550 граммов в сутки за счет: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развития производства на промышленных свинокомплексах ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦стабилизации и роста численности поголовья свиней в ¦

¦ ¦сельскохозяйственных организациях области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦совершенствования кормопроизводства и кормовой базы для свиноводства ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦внедрения ресурсосберегающих технологий ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦4. Рост поголовья птицы и яйценоскости за счет: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦модернизации и технического перевооружения птицеводческих комплексов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦введения дополнительных площадей под производство зерна на фураж, ¦

¦ ¦закрепления пашни за птицеводческими комплексами, гарантирующими ¦

¦ ¦производство не менее 70 процентов собственного обеспечения птицы ¦

¦ ¦зернофуражом и 100 процентов - кормами для животноводства ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦совершенствования племенной работы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Поголовье животных и птицы ¦

¦ (на конец года в сельскохозяйственных организациях) ¦

¦ Крупный рогатый скот, тыс. голов ¦

¦ 2005 год - 189,0 - факт ¦

¦ 2006 год - 196,9 - факт ¦

¦ 2007 год - 197,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 197,1 - факт ¦

¦ 2009 год - 226,0 ¦

¦ 2010 год - 232,0 ¦

¦ ¦

¦ в том числе коровы, тыс. голов ¦

¦ 2005 год - 76,6 - факт ¦

¦ 2006 год - 79,6 - факт ¦

¦ 2007 год - 81,1 - факт ¦

¦ 2008 год - 82,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 95,0 ¦

¦ 2010 год - 100,0 ¦

¦ ¦

¦ из них коровы мясные, тыс. голов ¦

¦ 2005 год - 10,7 - факт ¦

¦ 2006 год - 16,2 - факт ¦

¦ 2007 год - 20,3 - факт ¦

¦ 2008 год - 21,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 25,0 ¦

¦ 2010 год - 28,0 ¦

¦ ¦

¦ Свиньи, тыс. голов ¦

¦ 2005 год - 179,4 - факт ¦

¦ 2006 год - 193,8 - факт ¦

¦ 2007 год - 180,3 - факт ¦

¦ 2008 год - 225,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 220,0 ¦

¦ 2010 год - 230,0 ¦

¦ ¦

¦ Птица, тыс. голов ¦

¦ 2005 год - 8285,7 - факт ¦

¦ 2006 год - 10237,2 - факт ¦

¦ 2007 год - 12635,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 14192,7 - факт ¦

¦ 2009 год - 14800,0 ¦

¦ 2010 год - 15500,0 ¦

¦ ¦

¦ 2. Продуктивность животных ¦

¦ Крупный рогатый скот ¦

¦ Удой на корову в год, килограммов ¦

¦ 2005 год - 2770 - факт ¦

¦ 2006 год - 3228 - факт ¦

¦ 2007 год - 3522 - факт ¦

¦ 2008 год - 3543 - факт ¦

¦ 2009 год - 4300 ¦

¦ 2010 год - 4500 ¦

¦ ¦

¦ Среднесуточный привес, граммов ¦

¦ 2005 год - 413 - факт ¦

¦ 2006 год - 498 - факт ¦

¦ 2007 год - 490 - факт ¦

¦ 2008 год - 487 - факт ¦

¦ 2009 год - 620 ¦

¦ 2010 год - 650 ¦

¦ ¦

¦ Свиньи ¦

¦ Среднесуточный привес, граммов ¦

¦ 2005 год - 338 - факт ¦

¦ 2006 год - 348 - факт ¦

¦ 2007 год - 325 - факт ¦

¦ 2008 год - 316 - факт ¦

¦ 2009 год - 500 ¦

¦ 2010 год - 550 ¦

¦ ¦

¦ Птица ¦

¦ Яйценоскость 1 курицы, штук ¦

¦ 2005 год - 327 - факт ¦

¦ 2006 год - 333,8 - факт ¦

¦ 2007 год - 332 - факт ¦

¦ 2008 год - 332,8 - факт ¦

¦ 2009 год - 333 ¦

¦ 2010 год - 334 ¦

¦ ¦

¦ Среднесуточный привес живой массы бройлеров, граммов ¦

¦ 2005 год - 41,1 - факт ¦

¦ 2006 год - 43 - факт ¦

¦ 2007 год - 45 - факт ¦

¦ 2008 год - 45,9 - факт ¦

¦ 2009 год - 47 ¦

¦ 2010 год - 48 ¦

¦ ¦

¦ 3. Производство животноводческой продукции ¦

¦ Молока, тыс. тонн ¦

¦ 2005 год - 190,8 - факт ¦

¦ 2006 год - 206,8 - факт ¦

¦ 2007 год - 218,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 212,8 - факт ¦

¦ 2009 год - 287,0 ¦

¦ 2010 год - 305,0 ¦

¦ ¦

¦ Мяса (производство скота и птицы на убой ¦

¦ в живой массе) всего, тыс. тонн ¦

¦ 2005 год - 94,2 - факт ¦

¦ 2006 год - 104,8 - факт ¦

¦ 2007 год - 144,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 177,6 - факт ¦

¦ 2009 год - 173,6 ¦

¦ 2010 год - 186,2 ¦

¦ ¦

¦ в том числе: ¦

¦ крупного рогатого скота, тыс. тонн ¦

¦ 2005 год - 17,6 - факт ¦

¦ 2006 год - 13,4 - факт ¦

¦ 2007 год - 17,2 - факт ¦

¦ 2008 год - 15,6 - факт ¦

¦ 2009 год - 25,4 ¦

¦ 2010 год - 26,1 ¦

¦ ¦

¦ свиней, тыс. тонн ¦

¦ 2005 год - 23,7 - факт ¦

¦ 2006 год - 22,6 - факт ¦

¦ 2007 год - 23,3 - факт ¦

¦ 2008 год - 23,4 - факт ¦

¦ 2009 год - 39,0 ¦

¦ 2010 год - 45,0 ¦

¦ ¦

¦ птицы, тыс. тонн ¦

¦ 2005 год - 52,7 - факт ¦

¦ 2006 год - 68,7 - факт ¦

¦ 2007 год - 104,1 - факт ¦

¦ 2008 год - 138,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 140,0 ¦

¦ 2010 год - 150,0 ¦

¦ ¦

¦ яиц, млн. штук ¦

¦ 2005 год - 1016,9 - факт ¦

¦ 2006 год - 1053,7 - факт ¦

¦ 2007 год - 1106,6 - факт ¦

¦ 2008 год - 1151,2 - факт ¦

¦ 2009 год - 1170,0 ¦

¦ 2010 год - 1200,0 ¦

L--------Перспективный план работы

Кимайкина Сергея Ивановича - начальника Главного управления

по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Объективное и оперативное освещение деятельности Губернатора Челябинской ¦

¦области, Правительства Челябинской области и органов исполнительной ¦

¦власти Челябинской области, направленное на формирование их позитивного ¦

¦образа и обеспечение широкой поддержки со стороны населения, а также ¦

¦устойчивое социально-экономическое развитие Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Создание Единой информационной системы Челябинской области, объединяющей ¦

¦все информационные потоки (в том числе и обратной связи) и включающей в ¦

¦себя все субъекты распространения и получения информации: население, ¦

¦органы государственной власти, средства массовой информации, общественные¦

¦и политические организации ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Устойчивое систематическое позитивное звучание Челябинской области в ¦

¦региональных, федеральных и международных средствах массовой информации ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Обеспечение функционирования собственных средств массовой информации ¦

¦на высоком профессиональном, оперативном, информационном и разножанровом ¦

¦уровне (Интернет-ресурсы, областной телеканал, газеты: “Южноуральская ¦

¦панорама“, “Губерния“, радиопрограммы, информационный бюллетень “Факт“, ¦

¦социальная реклама) ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Разработка и внедрение единой мультисервисной коммуникативной системы ¦

¦для передачи телевизионных, радио-, Интернет- и телефонных сигналов на ¦

¦основе цифровых технологий ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Увеличение охвата населения области областным телерадиовещанием ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Переход от эпизодической к системной работе с общественными ¦

¦объединениями, политическими партиями, религиозными конфессиями и ¦

¦национально-культурными центрами в тесном сотрудничестве с Общественной ¦

¦палатой Челябинской области с целью развития гражданского общества ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Перевод типографий на рыночные принципы работы с целью технического ¦

¦переоснащения, привлечения инвестиций и развития полиграфической отрасли ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Оптимизация бюджетных вложений в подведомственной сфере ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Объективное и оперативное информирование населения ¦

¦ о деятельности Губернатора, Правительства, ¦

¦ Законодательного Собрания Челябинской области, ¦

¦ о политической, социально-экономической и культурной ¦

¦ жизни региона. ¦

¦ ¦

¦ Рост совокупного тиража городских (районных) газет, ¦

¦ получающих государственную поддержку, в процентах ¦

¦ к предыдущему году ¦

¦ 2006 год - 100 - факт ¦

¦ 2007 год - 100 - факт ¦

¦ 2008 год - 101 - факт ¦

¦ 2009 год - 102 ¦

¦ 2010 год - 103 ¦

¦ ¦

¦ Объем государственного задания ¦

¦ (количество газетных полос формата А2) ¦

¦ газеты “Южноуральская панорама“ ¦

¦ 2008 год - 1134 - факт ¦

¦ 2009 год - 1372 ¦

¦ 2010 год - 1428 ¦

¦ ¦

¦ Охват населения собственным телевизионным вещанием ГПЧО ¦

¦ “Областное телевидение“ (СМИ “Булат“), в процентах ¦

¦ 2006 год - 85,0 - факт ¦

¦ 2007 год - 87,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 88,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 88,2 ¦

¦ 2010 год - 88,4 ¦

¦ ¦

¦ Охват населения собственным радиовещанием ГПЧО ¦

¦ “Областное телевидение“ (СМИ “Аркаим“), в процентах ¦

¦ 2008 год - 42 - факт ¦

¦ 2009 год - 43 ¦

¦ 2010 год - 46 ¦

¦ ¦

¦ Объем собственного телевизионного вещания ¦

¦ (СМИ “Булат“), в часах ¦

¦ 2008 год - 484,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 529,3 ¦

¦ 2010 год - 535,0 ¦

¦ ¦

¦ Объем собственного радиовещания (СМИ “Аркаим“), ¦

¦ в часах 2007 год - 10 ¦

¦ 2008 год - 231,4 - факт ¦

¦ 2009 год - 374,7 ¦

¦ 2010 год - 378,5 ¦

L--------Перспективный план работы

Слаутина Алексея Геннадьевича - начальника Главного

управления молодежной политики Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Реализация государственной молодежной политики на территории ¦

¦Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Государственная поддержка молодежных и детских общественных ¦

¦объединений в Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Стимулирование молодежных и детских общественных объединений ¦

¦Челябинской области к более активным действиям по вовлечению молодежи и ¦

¦детей в общественно полезную деятельность ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Создание условий для реализации интеллектуального, творческого, ¦

¦спортивного потенциала детей и молодежи в общественной жизни ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Реализация системы мероприятий по формированию здорового образа жизни,¦

¦организации досуга детей и молодежи ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию ¦

¦молодежи ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Создание условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное ¦

¦развитие и воспитание молодежи ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Осуществление государственной поддержки талантливых детей и молодежи в¦

¦сфере образования ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Обеспечение прав молодежи в сфере занятости и трудоустройства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Развитие гражданственности и патриотизма ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Количество молодых граждан, охваченных отдыхом в летних ¦

¦ полевых лагерях (походах), проводимых органами, ¦

¦ реализующими молодежную политику, человек ¦

¦ 2008 год - 7377 - факт ¦

¦ 2009 год - 9000 ¦

¦ 2010 год - 9000 ¦

¦ ¦

¦ Количество мероприятий гражданско-патриотической направленности, ¦

¦ проводимых в муниципальных образованиях органами, реализующими ¦

¦ молодежную политику, единиц ¦

¦ 2008 год - 235 - факт ¦

¦ 2009 год - 250 ¦

¦ 2010 год - 270 ¦

¦ ¦

¦ Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических ¦

¦ объединений, которым оказывается поддержка со стороны органов, ¦

¦ реализующих молодежную политику, человек ¦

¦ 2008 год - 3000 - факт ¦

¦ 2009 год - 3000 ¦

¦ 2010 год - 3300 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 2. Осуществление государственной поддержки талантливых ¦

¦ детей и молодежи ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях ¦

¦ различной творческой направленности, проводящихся на областном ¦

¦ и федеральном уровне, человек ¦

¦ 2008 год - 20000 - факт ¦

¦ 2009 год - 21900 ¦

¦ 2010 год - 22000 ¦

¦ ¦

¦ Количество мероприятий различной творческой направленности, ¦

¦ проводящихся на областном уровне, единиц ¦

¦ 2008 год - 26 - факт ¦

¦ 2009 год - 23 ¦

¦ 2010 год - 23 ¦

¦ ¦

¦ Количество муниципальных образований, принимающих участие в этапах ¦

¦ мероприятий различной творческой направленности, проводящихся ¦

¦ на областном и федеральном уровне, единиц ¦

¦ 2008 год - 25 - факт ¦

¦ 2009 год - 25 ¦

¦ 2010 год - 25 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 3. Воспитательная работа с обучающимися в учреждениях высшего ¦

¦ и среднего профессионального образования Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Количество областных программных мероприятий, проводимых ¦

¦ по основным направлениям воспитательной работы с обучающимися ¦

¦ в высших учебных заведениях, средних специальных учебных ¦

¦ заведениях Челябинской области, единиц ¦

¦ 2008 год - 20 - факт ¦

¦ 2009 год - 21 ¦

¦ 2010 год - 21 ¦

¦ ¦

¦ Количество обучающихся, охваченных областными программными ¦

¦ мероприятиями, человек ¦

¦ 2008 год - 5200 - факт ¦

¦ 2009 год - 5400 ¦

¦ 2010 год - 5400 ¦

¦ “ ¦

¦ Количество высших учебных заведений (филиалов), средних ¦

¦ специальных учебных заведений Челябинской области, осуществляющих ¦

¦ систематическую воспитательную работу с обучающимися ¦

¦ при содействии Главного управления молодежной политики, единиц ¦

¦ 2008 год - 37 - факт ¦

¦ 2009 год - 47 ¦

¦ 2010 год - 47 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 4. Обеспечение прав молодежи в сфере занятости и трудоустройства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет, ¦

¦ охваченных мероприятиями в летний каникулярный период, ¦

¦ направленными на воспитание трудовых навыков, человек ¦

¦ 2008 год - 23000 - факт ¦

¦ 2009 год - 23000 ¦

¦ 2010 год - 23000 ¦

¦ ¦

¦ Количество отрядов, принимающих участие в областном конкурсе ¦

¦ “Лучший социально-экономический проект трудового подросткового ¦

¦ отряда Челябинской области“, единиц ¦

¦ 2008 год - 137 - факт ¦

¦ 2009 год - 140 ¦

¦ 2010 год - 150 ¦

¦ ¦

¦ Количество участников движения студенческих трудовых объединений ¦

¦ Челябинской области, человек ¦

¦ 2008 год - 7100 - факт ¦

¦ 2009 год - 7300 ¦

¦ 2010 год - 7500 ¦

¦ ¦

¦ Количество предприятий, участвующих в программе привлечения ¦

¦ (закрепления) молодых кадров, единиц ¦

¦ 2008 год - 33 - факт ¦

¦ 2009 год - 35 ¦

¦ 2010 год - 37 ¦

¦ ¦

¦ Количество молодежных и детских объединений, проводящих ¦

¦ работу при государственной поддержке, единиц ¦

¦ 2008 год - 23 - факт ¦

¦ 2009 год - 24 ¦

¦ 2010 год - 24 ¦

¦ ¦

¦ Количество молодых граждан, охваченных мероприятиями объединений, ¦

¦ проводящих работу при государственной поддержке, человек ¦

¦ 2008 год - 39515 - факт ¦

¦ 2009 год - 40000 ¦

¦ 2010 год - 40000 ¦

L--------Перспективный план работы

Дятлова Владимира Николаевича - первого заместителя

Губернатора Челябинской области--------¬

¦ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Повышение благосостояния и качества жизни населения Челябинской ¦

¦области путем динамичного развития рынка доступного жилья, строительства ¦

¦социальной и инженерной инфраструктуры ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Реализация единой тарифной политики в Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Обеспечение энергобезопасности Челябинской области, надежности и ¦

¦доступности энергоснабжения потребителей ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Разработка и реализация антикризисных мер в Челябинской области через ¦

¦отраслевую рабочую группу по строительству и ипотечному кредитованию ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Развитие объектов инфраструктуры Челябинской области для населения и ¦

¦бизнеса: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦повышение уровня обеспеченности жильем ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие системы ипотечного жилищного кредитования ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦повышение качества коммунальных услуг, устойчивое функционирование ¦

¦ ¦жилищного хозяйства ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие дорожного хозяйства, повышение пропускной способности и ¦

¦ ¦благоустройства автомобильных дорог Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦улучшение условий проживания жителей Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Координация тарифообразования в Челябинской области ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦реализация Концепции единой тарифной политики Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦3. Координация развития электроэнергетики Челябинской области ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦координация мероприятий по формированию и развитию единого ¦

¦ ¦энергетического комплекса, включая инвестиционные проекты, в рамках ¦

¦ ¦деятельности Координационного совета по развитию электроэнергетики ¦

¦ ¦Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦содействие реализации мероприятий энергетических компаний по ¦

¦ ¦обеспечению надежного электроснабжения потребителей, а также создания¦

¦ ¦условий по присоединению к энергосетям ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие программ энергоснабжения на территории Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦4. Повышение эффективности системы государственных закупок для ¦

¦государственных нужд в Челябинской области ¦

L--------Перспективный план работы

Шопова Валерия Юрьевича - Министра строительства,

инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области--------¬

¦ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Организация строительства объектов жилья, социальной и инженерной ¦

¦инфраструктуры, объектов дорожного хозяйства на территории Челябинской ¦

¦области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦ежегодное формирование перечней строек и объектов для областных нужд ¦

¦ ¦с учетом приоритетности строительства объектов, степени строительной ¦

¦ ¦готовности и наличия положительного заключения Управления ¦

¦ ¦Главгосэкспертизы России по Челябинской области по проектно-сметной ¦

¦ ¦документации ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦подготовка ежегодной бюджетной заявки Челябинской области на ¦

¦ ¦ассигнования из бюджета Российской Федерации ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация и осуществление координации деятельности организаций ¦

¦ ¦строительного комплекса, муниципальных органов управления ¦

¦ ¦строительством ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Формирование рынка доступного жилья на территории Челябинской области:¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦увеличение объемов ввода жилья ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие системы ипотечного жилищного кредитования ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦реализация областной целевой Программы реализации национального ¦

¦ ¦проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в ¦

¦ ¦Челябинской области на 2008 - 2010 годы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦повышение обеспеченности населения жильем ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦снос ветхого и аварийного жилья ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦подготовка нормативных правовых актов Челябинской области для ¦

¦ ¦реализации областной целевой Программы реализации национального ¦

¦ ¦проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в ¦

¦ ¦Челябинской области на 2006 - 2007 годы“ с целью повышения ¦

¦ ¦доступности приобретения и строительства жилья ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Ввод в действие жилых домов, тыс. квадратных метров ¦

¦ 2005 год - 1018,6 - факт ¦

¦ 2006 год - 1234,5 - факт ¦

¦ 2007 год - 1667,2 - факт ¦

¦ 2008 год - 2024,04 - факт ¦

¦ 2009 год - 1350,0 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ 2. Увеличение обеспеченности жильем населения области, ¦

¦ квадратных метров на одного человека ¦

¦ 2005 год - 20,6 - факт ¦

¦ 2006 год - 21,0 - факт ¦

¦ 2007 год - 21,5 - факт ¦

¦ 2008 год - 22,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 22,3 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ 3. Количество выданных ипотечных кредитов, единиц ¦

¦ 2005 год - 5743 - факт ¦

¦ 2006 год - 14037 - факт ¦

¦ 2007 год - 28368 - факт ¦

¦ 2008 год - 17068 - факт ¦

¦ 2009 год - <*> ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ 4. Обеспечение сноса ветхого и аварийного жилого фонда, ¦

¦ тыс. квадратных метров ¦

¦ 2005 год - 40,3 - факт ¦

¦ 2006 год - 65,3 - факт ¦

¦ 2007 год - 70,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 80,06 - факт ¦

¦ 2009 год - 70,0 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦<*> - показатель будет уточнен во втором полугодии 2009 года ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Повышение обеспеченности населения коммунальными услугами, устойчивое ¦

¦функционирование жилищной сферы: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение надежного и бесперебойного функционирования систем ¦

¦ ¦топливоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения ¦

¦ ¦населения и социальной сферы области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦реформирование системы управления жилищным фондом Челябинской области¦

¦ ¦с целью повышения эффективности и качества предоставляемых жилищно- ¦

¦ ¦коммунальных услуг ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦подготовка нормативных правовых актов Челябинской области для ¦

¦ ¦реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦ежегодное увеличение числа квартир, обеспеченных газовым снабжением ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦координация деятельности автотранспортных организаций по вопросам ¦

¦ ¦качества предоставления услуг населению области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦реализация областной адресной программы “Капитальный ремонт ¦

¦ ¦многоквартирных домов в Челябинской области“ на 2008 - 2011 годы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, ¦

¦ процентов ¦

¦ 2005 год - 65,0 - факт ¦

¦ 2006 год - 63,0 - факт ¦

¦ 2007 год - 60,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 58,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 56,0 ¦

¦ 2010 год - 53,0 ¦

¦ ¦

¦ 2. Доля многоквартирных домов, принявших решение по выбору ¦

¦ способа управления на общем собрании собственников помещений, ¦

¦ процентов ¦

¦ 2006 год - 25,0 - факт ¦

¦ 2007 год - 61,3 - факт ¦

¦ 2008 год - 80,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 90,0 ¦

¦ 2010 год - 91,0 ¦

¦ ¦

¦ 3. Доля многоквартирных домов, управляемых товариществами ¦

¦ собственников жилья, процентов ¦

¦ 2007 год - 5,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 8,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 10,0 ¦

¦ 2010 год - 20,0 ¦

¦ ¦

¦ 4. Ежегодное подключение к газу, тыс. квартир ¦

¦ 2006 год - 10 - факт ¦

¦ 2007 год - 19,1 - факт ¦

¦ 2008 год - 23,96 - факт ¦

¦ 2009 год - 7,837 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ 5. Повышение уровня газификации природным газом, ¦

¦ процентов ¦

¦ 2007 год - 59,3 - факт ¦

¦ 2008 год - 68,3 - факт ¦

¦ 2009 год - 68,3 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦<*> - показатель будет уточнен во втором полугодии 2009 года ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Развитие транспортной инфраструктуры: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦увеличение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего ¦

¦ ¦пользования и искусственных сооружений ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение сохранности автомобильных дорог, бесперебойного и ¦

¦ ¦безопасного движения по ним автомобильного транспорта ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦реализация мероприятий по созданию в Челябинской области транспортно-¦

¦ ¦коммуникационных условий в виде надежной единой автотранспортной сети¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ¦

¦ километров ¦

¦ 2005 год - 30,68 - факт ¦

¦ 2006 год - 56,16 - факт ¦

¦ 2007 год - 60,3 - факт ¦

¦ 2008 год - 63,44 - факт ¦

¦ 2009 год - 2,60 ¦

¦ 2010 год - 2,52 ¦

¦ ¦

¦ 2. Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей ¦

¦ протяженности дорог общего пользования, процентов ¦

¦ 2006 год - 68,9 - факт ¦

¦ 2007 год - 70,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 70,7 - факт ¦

¦ 2009 год - 70,7 ¦

¦ 2010 год - 70,7 ¦

¦ ¦

¦ 3. Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих ¦

¦ требованиям транспортно-эксплуатационных показателей, процентов ¦

¦ 2005 год - 46,0 - факт ¦

¦ 2006 год - 48,5 - факт ¦

¦ 2007 год - 49,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 50,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 50,0 ¦

¦ 2010 год - 50,0 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Обеспечение устойчивого развития территорий Челябинской области на ¦

¦основе единой градостроительной и технической политики: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦разработка нормативных правовых актов для реализации положений ¦

¦ ¦Градостроительного кодекса Российской Федерации ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация разработки градостроительной документации о ¦

¦ ¦градостроительном планировании развития территорий Челябинской ¦

¦ ¦области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создание и ведение государственного кадастра и мониторинга объектов ¦

¦ ¦градостроительной деятельности на территории Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦6. Повышение конкурентоспособности предприятий строительного комплекса: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦содействие развитию конкурентоспособных отечественных товаров ¦

¦ ¦промышленности строительных материалов, ресурсо- и энергосберегающих ¦

¦ ¦технологий ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦7. Защита прав и интересов потребителей посредством обеспечения ¦

¦участниками строительства нормативного уровня качества, строительной ¦

¦безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных ¦

¦строительством объектов: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация и осуществление деятельности государственного ¦

¦ ¦архитектурно-строительного надзора ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦8. Повышение эффективности государственного управления ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация эффективного расходования средств бюджета Российской ¦

¦ ¦Федерации и бюджета Челябинской области ¦

L---+----Перспективный план работы

Образцова Сергея Юрьевича - председателя Государственного

комитета “Единый тарифный орган Челябинской области“--------¬

¦ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Проведение единой тарифной политики в Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Выполнение Концепции единой тарифной политики Челябинской области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦заключение с главами муниципальных образований соглашений о ¦

¦ ¦проведении единой тарифной политики, 100 процентов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обязательное согласование Единым тарифным органом тарифов, ¦

¦ ¦утверждаемых главами муниципальных образований, 100 процентов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦проведение силами Единого тарифного органа экспертиз цен (тарифов) на¦

¦ ¦регулируемые виды деятельности, единиц ¦

¦ ¦ 2005 год - 826 - факт ¦

¦ ¦ 2006 год - 700 - факт ¦

¦ ¦ 2007 год - 700 - факт ¦

¦ ¦ 2008 год - 700 - факт ¦

¦ ¦ 2009 год - 700 ¦

¦ ¦ 2010 год - 700 ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦регулярное проведение семинаров с заместителями глав и специалистами ¦

¦ ¦муниципальных образований, 100-процентный охват муниципальных ¦

¦ ¦образований ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦публикация всех решений Единого тарифного органа, 100 процентов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦проведение “горячих линий“ по вопросам тарифообразования на областном¦

¦ ¦уровне и с выездом в муниципальные образования, обеспечение 100 ¦

¦ ¦процентов ответов по вопросам, полученным на “горячую линию“ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦регулярное освещение вопросов формирования тарифов на жилищно- ¦

¦ ¦коммунальные услуги в средствах массовой информации, обеспечивая ¦

¦ ¦открытость и гласность в решении вопросов государственного ¦

¦ ¦регулирования ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Выявление резервов снижения себестоимости жилищно-коммунальных услуг и¦

¦замедление темпов роста тарифов: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦принятие тарифов только на основании экспертиз, 100 процентов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦введение порядка, при котором организации с высоким уровнем тарифов ¦

¦ ¦при их пересмотре представляют программу снижения затрат, 60 ¦

¦ ¦процентов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦недопущение роста тарифов для населения выше, чем рост средней ¦

¦ ¦заработной платы по Челябинской области. Темп роста платежей ¦

¦ ¦населения за жилищно-коммунальные услуги в среднем по Челябинской ¦

¦ ¦области, процентов ¦

¦ ¦ 2005 год - 115,0 - факт ¦

¦ ¦ 2006 год - 115,8 - факт ¦

¦ ¦ 2007 год - 114,0 - факт ¦

¦ ¦ 2008 год - 118,2 - факт ¦

¦ ¦ 2009 год - 115,5 ¦

¦ ¦ 2010 год - 115,5 ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦стабилизация тарифов на электрическую и тепловую энергию, услуги ¦

¦ ¦водоснабжения и водоотведения для промышленных предприятий и ¦

¦ ¦субъектов малого бизнеса. Поэтапная ликвидация перекрестного ¦

¦ ¦субсидирования. Уровень перекрестного субсидирования, процентов ¦

¦ ¦ 2005 год - 11,0 - факт ¦

¦ ¦ 2006 год - 8,6 - факт ¦

¦ ¦ 2007 год - 8,5 - факт ¦

¦ ¦ 2008 год - 8,0 - факт ¦

¦ ¦ 2009 год - 7,0 ¦

¦ ¦ 2010 год - 6,0 ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение условной экономии затрат потребителей на оплату ¦

¦ ¦энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг, млн. рублей ¦

¦ ¦ 2005 год - 4800 - факт ¦

¦ ¦ 2006 год - 4000 - факт ¦

¦ ¦ 2007 год - 4160 - факт ¦

¦ ¦ 2008 год - 4090 - факт ¦

¦ ¦ 2009 год - 4200 ¦

¦ ¦ 2010 год - 4600 ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение условной экономии затрат населения на оплату услуг, ¦

¦ ¦оказываемых автотранспо“тными и железнодорожными организациями ¦

¦ ¦(филиалы открытого акционерного общества “Российские железные ¦

¦ ¦дороги“: Южно-Уральская и Куйбышевская железные дороги), млн. рублей ¦

¦ ¦ 2007 год - 91,0 - факт ¦

¦ ¦ 2008 год - 113,7 - факт ¦

¦ ¦ 2009 год - 110,0 ¦

¦ ¦ 2010 год - 120,0 ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦3. Обеспечение рационального использования бюджетных средств: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦стабилизация затрат бюджетных организаций на оплату коммунальных ¦

¦ ¦услуг. Недопущение переноса нагрузки перекрестного субсидирования на ¦

¦ ¦бюджетные организации. Обеспечение условной годовой экономии затрат ¦

¦ ¦бюджетных потребителей на оплату энергоресурсов и жилищно- ¦

¦ ¦коммунальных услуг, млн. рублей ¦

¦ ¦ 2005 год - 480 - факт ¦

¦ ¦ 2006 год - 495 - факт ¦

¦ ¦ 2007 год - 425 - факт ¦

¦ ¦ 2008 год - 454 - факт ¦

¦ ¦ 2009 год - 450 ¦

¦ ¦ 2010 год - 500 ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦установление предельных и индивидуальных индексов изменения сметной ¦

¦ ¦стоимости строительно-монтажных работ для объектов, финансируемых за ¦

¦ ¦счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Челябинской ¦

¦ ¦области, с учетом минимального уровня общественно необходимых затрат.¦

¦ ¦Условная экономия, млн. рублей ¦

¦ ¦ 2005 год - 7,1 - факт ¦

¦ ¦ 2006 год - 37,6 - факт ¦

¦ ¦ 2007 год - 22,8 - факт ¦

¦ ¦ 2008 год - 50,4 - факт ¦

¦ ¦ 2009 год - 45,0 ¦

¦ ¦ 2010 год - 50,0 ¦

L---+----Перспективный план работы

Чередникова Виктора Леонтьевича - начальника Главного

управления материальных ресурсов Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Повышение эффективности системы государственных закупок для ¦

¦государственных нужд в Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Реализация государственной политики в сфере размещения заказов на ¦

¦поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных ¦

¦государственных нужд за счет средств областного бюджета ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Увеличение объема закупок на торгах в форме конкурса и аукциона ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Повышение эффективности государственных закупок путем увеличения ¦

¦закупок на торгах в форме аукциона ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Доля закупок на торгах в форме конкурса и аукциона ¦

¦ для государственных нужд, в процентах от общего объема закупок ¦

¦ 2005 год - 70,3 - факт ¦

¦ 2006 год - 75,8 - факт ¦

¦ 2007 год - 81,5 - факт ¦

¦ 2008 год - 85 - факт ¦

¦ 2009 год - 80 ¦

¦ 2010 год - 85 ¦

¦ ¦

¦ 2. Число государственных гражданских и муниципальных служащих, ¦

¦ прошедших профессиональную переподготовку или повышение ¦

¦ квалификации в сфере размещения заказов для государственных ¦

¦ и муниципальных нужд, человек ¦

¦ 2005 год - 479 - факт ¦

¦ 2006 год - 1045 - факт ¦

¦ 2007 год - 575 - факт ¦

¦ 2008 год - 635 - факт ¦

¦ 2009 год - 600 (при наличии финансирования) ¦

¦ 2010 год - 630 ¦

¦ ¦

¦ 3. Внедрение системы Автоматизированный Центр Контроля “Госзаказ“, ¦

¦ количество рабочих мест ¦

¦ 2008 год - 553 - факт ¦

¦ 2009 год - 450 (при наличии финансирования) ¦

¦ 2010 год - 500 ¦

¦ ¦

¦ 4. Предоставление отчетности по реестру закупок ежегодно ¦

¦ в размере 100 процентов ¦

L--------Перспективный план работы

Редина Евгения Владимировича - заместителя Губернатора

Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Создание и запуск механизмов развития социальной сферы Челябинской ¦

¦области для обеспечения: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦существенного повышения качества жизни, снижения смертности и ¦

¦ ¦увеличения продолжительности жизни населения ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦снижения уровня бедности, обеспечение социальной защищенности ¦

¦ ¦социально уязвимых граждан, не имеющих возможности для ¦

¦ ¦самостоятельного решения социальных проблем и объективно нуждающихся ¦

¦ ¦в государственной поддержке ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦инвестиционной привлекательности области как региона с развитым ¦

¦ ¦человеческим потенциалом, где в комплексе решены проблемы охраны ¦

¦ ¦здоровья, укрепления семьи, развития образования, культуры и спорта ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Дальнейшее укрепление конкурентоспособности и имиджа Челябинской ¦

¦области в борьбе за инвестиции. Создание условий для развития данных ¦

¦процессов в обстановке социально-политической стабильности и приобретения¦

¦более широкой поддержки в обществе ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Основные задачи для социальной сферы ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Разработка стратегии развития, предусматривающей максимально ¦

¦эффективное использование бюджетных средств ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Реализация преимущественно экономических методов реструктуризации сети¦

¦социальных учреждений ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Освоение современных систем менеджмента и управления, привлечение ¦

¦свежих сил неординарно мыслящих и деловых руководителей ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Обеспечение государственными социальными гарантиями, установленными ¦

¦федеральным и областным законодательством, семей с детьми, детей-сирот и ¦

¦детей, оставшихся без попечения родителей, отдельных категорий граждан ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Реализация принципиально новаторских концептуальных подходов в решении¦

¦застарелых проблем ¦

L--------Перспективный план работы

Шепелева Виктора Алексеевича - Министра здравоохранения

Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Формирование и развитие у населения устойчивой мотивации и осознанного¦

¦отношения к сохранению своего здоровья, стремления к высокой культуре ¦

¦здоровья и здоровому образу жизни как основе долголетней и полноценной ¦

¦жизни ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Повышение доступности и качества медицинской помощи населению ¦

¦Челябинской области. Создание у жителей позитивного отношения к системе ¦

¦здравоохранения области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Усиление профилактической направленности в здравоохранении Челябинской¦

¦области через совершенствование механизмов раннего выявления заболеваний,¦

¦создание условий для заинтересованности пациента в состоянии своего ¦

¦здоровья и развитие санаторно-курортной деятельности ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Совершенствование системы лекарственного обеспечения льготных ¦

¦категорий граждан на амбулаторном этапе (федеральные, областные ¦

¦льготники, а также льготники, имеющие льготы по постановлению ¦

¦Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 “О ¦

¦государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении¦

¦обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными ¦

¦средствами и изделиями медицинского назначения“) ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Повышение структурной эффективности системы здравоохранения ¦

¦Челябинской области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦смещение акцента оказания медицинской помощи со стационарного на ¦

¦ ¦амбулаторно-поликлинический этап и развитие стационарозамещающих ¦

¦ ¦технологий ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦сокращение (оптимизация) койко-мест круглосуточного пребывания ¦

¦ ¦больных в стационаре ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создание межрайонных специализированных центров на базе крупных ¦

¦ ¦центральных районных и городских больниц ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦концентрация и развитие высокотехнологичных (дорогостоящих) видов ¦

¦ ¦медицинской помощи (кардиохирургия, эндопротезирование, клеточные ¦

¦ ¦технологии, онкология и другие) с привлечением пациентов из городских¦

¦ ¦округов (муниципальных районов) Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦4. Развитие сельского здравоохранения: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие системы общеврачебной практики ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие деятельности выездных консультативно-диагностических бригад ¦

¦ ¦областных лечебно-профилактических учреждений по обеспечению ¦

¦ ¦квалифицированной медицинской помощью жителей сельских районов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦5. Усиление контроля качества и совершенствование организации лечебно- ¦

¦диагностического процесса через внедрение системы клинико-организационных¦

¦стандартов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Обеспечение сбалансированности Территориальной программы ¦

¦государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи ¦

¦населению, приближенных к стоимости тарифов, рекомендованной федеральным ¦

¦законодательством ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Модернизация медицинского оборудования и внедрение современных ¦

¦информационных технологий в деятельность медицинских организаций области ¦

¦(создание единой информационной сети для лечебно-профилактических ¦

¦учреждений области; внедрение телемедицинских технологий) ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦8. Переход к системе финансирования лечебно-профилактических учреждений, ¦

¦ориентированной на конечный результат (не на койки, а на пролеченного ¦

¦больного) ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦9. Увеличение оплаты труда медицинских работников с учетом конечных ¦

¦результатов труда ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦10. Создание условий для развития добровольного медицинского страхования ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Обеспеченность населения врачами ¦

¦ в амбулаторно-поликлинической сети ¦

¦ - участковыми терапевтами, человек на 10000 взрослого населения ¦

¦ 2005 год - 2,8 - факт ¦

¦ 2006 год - 2,8 - факт ¦

¦ 2007 год - 3,1 - факт ¦

¦ 2008 год - 3,6 - факт ¦

¦ 2009 год - 3,7 ¦

¦ 2010 год - 3,8 ¦

¦ ¦

¦ - участковыми педиатрами, человек на 10000 детского населения ¦

¦ 2005 год - 8,7 - факт ¦

¦ 2006 год - 8,7 - факт ¦

¦ 2007 год - 9,4 - факт ¦

¦ 2008 год - 10,4 - факт ¦

¦ 2009 год - 10,5 ¦

¦ 2010 год - 10,6 ¦

¦ ¦

¦ - врачами общей практики (человек на 10000 населения) ¦

¦ 2005 год - 0,15 - факт ¦

¦ 2006 год - 0,18 - факт ¦

¦ 2007 год - 0,25 - факт ¦

¦ 2008 год - 0,35 - факт ¦

¦ 2009 год - 0,35 ¦

¦ 2010 год - 0,35 ¦

¦ ¦

¦ 2. Обеспеченность населения круглосуточными койками ¦

¦ в стационарах, коек на 10000 человек ¦

¦ 2005 год - 114,1 - факт ¦

¦ 2006 год - 100,7 - факт ¦

¦ 2007 год - 95,6 - факт ¦

¦ 2008 год - 91,8 - факт ¦

¦ 2009 год - 87,0 ¦

¦ 2010 год - 85,0 ¦

¦ ¦

¦ 3. Количество посещений поликлиники на 1000 человек, единиц ¦

¦ 2005 год - 8163 - факт ¦

¦ 2006 год - 8320 - факт ¦

¦ 2007 год - 8589 - факт ¦

¦ 2008 год - 7730 - факт ¦

¦ 2009 год - 9198 ¦

¦ 2010 год - 9198 ¦

¦ ¦

¦ 4. Количество дней лечения в дневных стационарах на 1000 человек, дней ¦

¦ 2005 год - 405 - факт ¦

¦ 2006 год - 435 - факт ¦

¦ 2007 год - 603,9 - факт ¦

¦ 2008 год - 615 - факт ¦

¦ 2009 год - 577 ¦

¦ 2010 год - 577 ¦

¦ ¦

¦ 5. Количество общеврачебных практик на селе, единиц ¦

¦ 2005 год - 1 - факт ¦

¦ 2006 год - 41 - факт ¦

¦ 2007 год - 71 - факт ¦

¦ 2008 год - 111 - факт ¦

¦ 2009 год - 141 ¦

¦ 2010 год - 170 ¦

¦ ¦

¦ 6. Количество вызовов скорой помощи на 1000 человек, единиц ¦

¦ 2005 год - 334 - факт ¦

¦ 2006 год - 320,9 - факт ¦

¦ 2007 год - 332 - факт ¦

¦ 2008 год - 311 - факт ¦

¦ 2009 год - 311 ¦

¦ 2010 год - 311 ¦

¦ ¦

¦ 7. Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет ¦

¦ 2005 год - 64,77 - факт ¦

¦ 2006 год - 66,17 - факт ¦

¦ 2007 год - 67,14 - факт ¦

¦ 2008 год - 68,9 - факт ¦

¦ 2009 год - 70,0 ¦

¦ 2010 год - 70,1 ¦

¦ ¦

¦ 8. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, человек ¦

¦ 2005 год - 10,8 - факт ¦

¦ 2006 год - 9,1 - факт ¦

¦ 2007 год - 8,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 8,6 - факт ¦

¦ 2009 год - 8,0 ¦

¦ 2010 год - 7,5 ¦

L--------Перспективный план работы

Гартман Надежды Аркадьевны - Министра социальных отношений

Челябинской области--------¬

¦ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной ¦

¦защите государства, то есть достижение социального благополучия, ¦

¦реального снижения бедности в тех группах населения, которые в силу ¦

¦своего физического состояния и по другим объективным причинам не могут ¦

¦самостоятельно решать проблемы личного или семейного жизнеобеспечения ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Повышение уровня доходов отдельных групп населения за счет организации¦

¦предоставления мер социальной поддержки: выплата пособий, компенсаций, ¦

¦субсидий, предоставление установленных законодательством льгот ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Сбережение населения - улучшение качества жизни неблагополучных семей ¦

¦с детьми, детей, оставшихся без попечения родителей, а также пожилых ¦

¦людей и инвалидов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Содействие росту реальных доходов малообеспеченных семей, в том числе ¦

¦семей с детьми ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Повышение реальных доходов ветеранов труда, тружеников тыла, ¦

¦пострадавших от политических репрессий и других категорий льготников ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Предоставление социального обслуживания семьям с детьми и детям, ¦

¦оставшимся без попечения родителей ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на¦

¦семейные формы воспитания ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Совершенствование структуры учреждений социального обслуживания; ¦

¦развитие традиционных и новых форм работы, в том числе надомного ¦

¦социального обслуживания и мобильной социальной службы. Предоставление ¦

¦социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Обеспечение целевого использования средств, выделяемых из бюджета ¦

¦Челябинской области на социальную поддержку и социальное обслуживание ¦

¦населения, контроль за их расходованием ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Обеспечение своевременности и в полном объеме всех социальных выплат, ¦

¦установленных на федеральном и областном уровнях ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилья ¦

¦ и коммунальных услуг, в процентах от общего количества ¦

¦ малообеспеченных семей ¦

¦ 2005 год - 26,6 - факт ¦

¦ 2006 год - 28,6 - факт ¦

¦ 2007 год - 50,6 - факт ¦

¦ 2008 год - 53,43 - факт ¦

¦ 2009 год - 53,83 ¦

¦ 2010 год - 60,0 ¦

¦ ¦

¦ 2. Число детей-инвалидов, прошедших реабилитацию, ¦

¦ в процентах от общего числа нуждающихся ¦

¦ 2005 год - 25,4 - факт ¦

¦ 2006 год - 27,7 - факт ¦

¦ 2007 год - 39,4 - факт ¦

¦ 2008 год - 27,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 28,0 ¦

¦ 2010 год - 28,5 ¦

¦ ¦

¦ 3. Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию ¦

¦ в специализированных учреждениях, в процентах от общего ¦

¦ числа безнадзорных и беспризорных детей ¦

¦ 2005 год - 21,3 - факт ¦

¦ 2006 год - 20,9 - факт ¦

¦ 2007 год - 22,2 - факт ¦

¦ 2008 год - 34,8 - факт ¦

¦ 2009 год - 35,4 ¦

¦ 2010 год - 36,0 ¦

¦ ¦

¦ 4. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ¦

¦ родителей, устроенных на семейные формы воспитания, в процентах ¦

¦ от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся ¦

¦ без попечения родителей, нуждающихся в устройстве ¦

¦ 2006 год - 35,0 - факт ¦

¦ 2007 год - 62,9 - факт ¦

¦ 2008 год - 66,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 69,0 ¦

¦ 2010 год - 72,0 ¦

¦ ¦

¦ 5. Обеспеченность одиноко проживающих пожилых людей ¦

¦ и инвалидов нестационарными (надомными) формами обслуживания, ¦

¦ в процентах от числа нуждающихся ¦

¦ 2005 год - 96,0 - факт ¦

¦ 2006 год - 96,1 - факт ¦

¦ 2007 год - 98,1 - факт ¦

¦ 2008 год - 98,3 - факт ¦

¦ 2009 год - 99,0 ¦

¦ 2010 год - 100,0 ¦

¦ ¦

¦ 6. Оказание мобильной социальной службой услуг жителям малых ¦

¦ и отдаленных населенных пунктов, единиц услуг ¦

¦ 2005 год - 40397 - факт ¦

¦ 2006 год - 42595 - факт ¦

¦ 2007 год - 45200 - факт ¦

¦ 2008 год - 45500 - факт ¦

¦ 2009 год - 46000 ¦

¦ 2010 год - 47000 ¦

¦ ¦

¦ 7. Удельный вес устроенных в стационарные учреждения, “ ¦

¦ в процентах от общего числа нуждающихся ¦

¦ 2005 год - 82,2 - факт ¦

¦ 2006 год - 63 - факт ¦

¦ 2007 год - 63,5 - факт ¦

¦ 2008 год - 56,2 - факт ¦

¦ 2009 год - 56,5 ¦

¦ 2010 год - 57,0 ¦

¦ ¦

¦ 8. Обеспеченность пенсионеров, проживающих в стационарных ¦

¦ учреждениях, техническими средствами реабилитации, ¦

¦ в процентах от числа нуждающихся ¦

¦ 2005 год - 83,4 - факт ¦

¦ 2006 год - 85,0 - факт ¦

¦ 2007 год - 86,4 - факт ¦

¦ 2008 год - 86,8 - факт ¦

¦ 2009 год - 86,7 ¦

¦ 2010 год - 86,8 ¦

¦ ¦

¦ 9. Количество учреждений системы социальной защиты населения, ¦

¦ способных предоставлять инвалидам необходимые формы ¦

¦ реабилитации, единиц ¦

¦ 2005 год - 10 - факт ¦

¦ 2006 год - 19 - факт ¦

¦ 2007 год - 33 - факт ¦

¦ 2008 год - 45 - факт ¦

¦ 2009 год - 53 ¦

¦ 2010 год - 53 ¦

¦ ¦

¦ 10. Количество инвалидов, прошедших реабилитацию в учреждениях ¦

¦ системы социальной защиты населения, человек ¦

¦ 2005 год - 10000 - факт ¦

¦ 2006 год - 10899 - факт ¦

¦ 2007 год - 12000 - факт ¦

¦ 2008 год - 15000 - факт ¦

¦ 2009 год - 17000 ¦

¦ 2010 год - 20000 ¦

L--------Перспективный план работы

Садырина Владимира Витальевича - Министра образования

и науки Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Развитие и повышение роли образования как ключевого фактора ¦

¦устойчивого социально-экономического развития и инвестиционной ¦

¦привлекательности Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Сохранение лидирующих позиций Челябинской областной образовательной ¦

¦системы в России, непрерывности и единства образовательного пространства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Разработка и реализация концепции развития Челябинской областной ¦

¦образовательной системы ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Оптимизация, реструктуризация и развитие системы образования ¦

¦Челябинской области, сохранение сельских школ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Создание в системе образования условий для личностного, гражданского, ¦

¦культурного развития и профессионального становления детей и молодежи ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Формирование адаптивной образовательной среды в соответствии с ¦

¦запросами населения и потребностями рынка труда ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Поддержка фундаментальных исследований и научных школ, создающих ¦

¦основу осуществления инновационных прорывов в экономике и социальной ¦

¦сфере ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни детей и ¦

¦подростков ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Развитие и воспитание детей дошкольного возраста ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Подготовка кадров востребованных специальностей для экономики ¦

¦Челябинской области в условиях рынка ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Внедрение новых информационных образовательных технологий в учебный ¦

¦процесс ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Реализация проекта “Информатизация системы образования“ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Разработка и реализация законов, нормативных правовых актов, ¦

¦обеспечивающих поступательное, динамичное развитие образовательной ¦

¦системы ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Развитие образовательных программ и услуг на основе изучения ¦

¦потребности рынка труда и запросов населения; изменение структуры ¦

¦профессий выпускников ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦8. Разработка и реализация системы мер по поддержке фундаментальных ¦

¦исследований и научных школ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦9. Создание и совершенствование управления попечительскими Советами ¦

¦учебных заведений ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦10. Ремонт и реконструкция зданий, сооружений всех учебных заведений ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦11. Разработка и внедрение отраслевой системы оплаты труда педагогов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Охват детей дошкольным образованием, в процентах ¦

¦ к общему количеству детей дошкольного возраста ¦

¦ 2005 год - 75,4 - факт ¦

¦ 2006 год - 74,9 - факт ¦

¦ 2007 год - 76,1 - факт ¦

¦ 2008 год - 80,1 - факт ¦

¦ 2009 год - 79 ¦

¦ 2010 год - 78 ¦

¦ ¦

¦ 2. Количество дополнительно созданных мест в образовательных ¦

¦ учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, ¦

¦ единиц ¦

¦ 2006 год - 6955 - факт ¦

¦ 2007 год - 9386 - факт ¦

¦ 2008 год - 15711 - факт ¦

¦ 2009 год - 3650 ¦

¦ 2010 год - 2151 ¦

¦ ¦

¦ 3. Снижение заболеваемости детей дошкольного возраста, дней в году ¦

¦ 2005 год - 10,9 - факт ¦

¦ 2006 год - 10,8 - факт ¦

¦ 2007 год - 10,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 10,6 - факт ¦

¦ 2009 год - 10,5 ¦

¦ 2010 год - 10,1 ¦

¦ ¦

¦ 4. Охват детей и подростков обязательным основным общим образованием, ¦

¦ процентов ¦

¦ 2005 год - 99,8 - факт ¦

¦ 2006 год - 99,8 - факт ¦

¦ 2007 год - 99,9 - факт ¦

¦ 2008 год - 99,9 - факт ¦

¦ 2009 год - 99,9 ¦

¦ 2010 год - 99,9 ¦

¦ ¦

¦ 5. Охват детей и подростков программами дополнительного ¦

¦ образования, в процентах к общему числу детей ¦

¦ 2005 год - 78 - факт ¦

¦ 2006 год - 79 - факт ¦

¦ 2007 год - 90 - факт ¦

¦ 2008 год - 90 - факт ¦

¦ 2009 год - 92 ¦

¦ 2010 год - 95 ¦

¦ ¦

¦ 6. Количество учащихся средних общеобразовательных ¦

¦ учреждений на один компьютер, человек ¦

¦ 2006 год - 23 - факт ¦

¦ 2007 год - 18 - факт ¦

¦ 2008 год - 14,3 - факт ¦

¦ 2009 год - 14 ¦

¦ 2010 год - 14 ¦

¦ ¦

¦ 7. Удельный вес девятиклассников общеобразовательных учреждений, ¦

¦ освоивших информационно-коммуникационные технологии, процентов ¦

¦ 2005 год - 21 - факт ¦

¦ 2006 год - 66 - факт ¦

¦ 2007 год - 82 - факт ¦

¦ 2008 год - 94 - факт ¦

¦ 2009 год - 95 ¦

¦ 2010 год - 95 ¦

¦ ¦

¦ 8. Удельный вес средних общеобразовательных учреждений, ¦

¦ подключенных к сети Интернет, процентов ¦

¦ 2005 год - 33 - факт ¦

¦ 2006 год - 81 - факт ¦

¦ 2007 год - 100 - факт ¦

¦ 2008 год - 100 - факт ¦

¦ 2009 год - 100 ¦

¦ 2010 год - 100 ¦

¦ ¦

¦ 9. Удельный вес педагогических работников средних ¦

¦ общеобразовательных учреждений, освоивших информационно- ¦

¦ коммуникационные технологии, процентов ¦

¦ 2005 год - 19 - факт ¦

¦ 2006 год - 54 - факт ¦

¦ 2007 год - 82 - факт ¦

¦ 2008 год - 92 - факт ¦

¦ 2009 год - 93 ¦

¦ 2010 год - 93 ¦

¦ ¦

¦ 10. Удельный вес педагогических работников общеобразовательных ¦

¦ учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, процентов ¦

¦ 2006 год - 20 - факт ¦

¦ 2007 год - 25 - факт ¦

¦ 2008 год - 31 - факт ¦

¦ 2009 год - 27 ¦

¦ 2010 год - 27 ¦

¦ ¦

¦ 11. Удельный вес выпускников системы профессионального ¦

¦ образования, трудоустроенных по специальности, процентов ¦

¦ системы высшего профессионального образования ¦

¦ 2005 год - 60,8 - факт ¦

¦ 2006 год - 70 - факт ¦

¦ 2007 год - 71 - факт ¦

¦ 2008 год - 87 - факт ¦

¦ 2009 год - 78 ¦

¦ 2010 год - 70 ¦

¦ ¦

¦ системы среднего профессионального образования ¦

¦ 2005 год - 60 - факт ¦

¦ 2006 год - 62,2 - факт ¦

¦ 2007 год - 67 - факт ¦

¦ 2008 год - 68,7 - факт ¦

¦ 2009 год - 64,2 ¦

¦ 2010 год - 68 ¦

¦ ¦

¦ системы начального профессионального образования ¦

¦ 2005 год - 59,8 - факт ¦

¦ 2006 год - 62,8 - факт ¦

¦ 2007 год - 67,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 69,2 - факт ¦

¦ 2009 год - 67,5 ¦

¦ 2010 год - 68,5 ¦

L--------Перспективный план работы

Макарова Владимира Николаевича - Министра культуры

Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Повышение уровня и качества жизни населения Челябинской области через ¦

¦повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере ¦

¦культуры и искусства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Формирование посредством культурной деятельности узнаваемого ¦

¦позитивного образа Челябинской области в российском и мировом ¦

¦пространстве культуры ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Сохранение культурного наследия, развитие культурного потенциала ¦

¦Челябинской области, удовлетворение потребностей населения Челябинской ¦

¦области на основе предоставления широкого спектра услуг в сфере культуры ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Снижение неравномерности в развитии социально-культурной сферы в ¦

¦городских округах и муниципальных районах Челябинской области с ¦

¦использованием местного культурного, исторического и этнографического ¦

¦потенциала ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Сохранение историко-культурного и этнографического наследия ¦

¦Челябинской области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦охранно-режимные мероприятия на объектах историко-культурного ¦

¦ ¦наследия ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создание электронного каталога памятников культуры Челябинской ¦

¦ ¦области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Развитие культурного туризма и популяризация культурного наследия ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Обеспечение доступности информационных ресурсов населению области ¦

¦через библиотечное обслуживание: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие сети и совершенствование структуры библиотек Челябинской ¦

¦ ¦области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦целенаправленное комплектование фондов библиотек Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦формирование сводного электронного каталога библиотек Челябинской ¦

¦ ¦области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦4. Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных ¦

¦фондов для жителей области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦каталогизация музейных фондов Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦пополнение фондов музеев Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦5. Развитие кинообслуживания населения области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие киносети и государственного кинопроката ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦сохранение и пополнение областного фильмофонда ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие кинообслуживания населения муниципальных образований ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦6. Развитие системы художественного образования: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦совершенствование содержания дополнительного художественного ¦

¦ ¦образования детей ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦поддержка молодых дарований ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦7. Реализация потребностей населения в культурном и духовном развитии; ¦

¦обеспечение доступа к лучшим образцам профессионального искусства: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦совершенствование гастрольной деятельности профессиональных ¦

¦ ¦творческих коллективов и исполнителей по Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие видов и жанров традиционного художественного творчества ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦8. Сохранение традиционного художественного творчества, национальных ¦

¦культур, развитие культурно-досуговой деятельности: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦осуществление инновационной культурно-досуговой деятельности ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦проведение крупномасштабных творческих акций, имеющих широкий ¦

¦ ¦общественный резонанс ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦научно-исследовательское сопровождение деятельности в сфере культуры ¦

¦ ¦и искусства Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности в ¦

¦сфере культуры и искусства: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦информатизация учреждений культуры и искусства области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦совершенствование технического оснащения учреждений культуры и ¦

¦ ¦искусства Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦10. Подготовка и повышение квалификации кадров учреждений культуры и ¦

¦искусства области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦реализация системы кадрового обеспечения учреждений культуры и ¦

¦ ¦искусства Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦совершенствование системы непрерывного образования работников ¦

¦ ¦учреждений культуры и искусства Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Число зрителей, посетивших спектакли и концерты ¦

¦ профессиональных коллективов, тыс. человек ¦

¦ 2005 год - 947 - факт ¦

¦ 2006 год - 967 - факт ¦

¦ 2007 год - 967 - факт ¦

¦ 2008 год - 973,2 - факт ¦

¦ 2009 год - 999 ¦

¦ 2010 год - 999,5 ¦

¦ ¦

¦ 2. Число посетителей музеев, тыс. человек ¦

¦ 2005 год - 485,3 - факт ¦

¦ 2006 год - 543,3 - факт ¦

¦ 2007 год - 519,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 531,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 543,6 ¦

¦ 2010 год - 543,8 ¦

¦ ¦

¦ 3. Охват населения библиотечным обслуживанием, ¦

¦ в процентах к числу жителей ¦

¦ 2005 год - 38,8 - факт ¦

¦ 2006 год - 38,82 - факт ¦

¦ 2007 год - 39,4 - факт ¦

¦ 2008 год - 38,84 - факт ¦

¦ 2009 год - 38,85 ¦

¦ 2010 год - 38,86 ¦

¦ ¦

¦ 4. Количество крупномасштабных творческих акций, ¦

¦ проводимых на территории области, единиц ¦

¦ 2005 год - 28 - факт ¦

¦ 2006 год - 33 - факт ¦

¦ 2007 год - 37 - факт ¦

¦ 2008 год - 40 - факт ¦

¦ 2009 год - 42 ¦

¦ 2010 год - 42 ¦

¦ ¦

¦ 5. Количество памятников и объектов историко-культурного ¦

¦ наследия, поставленных на государственный учет, единиц ¦

¦ 2005 год - 47 - факт ¦

¦ 2006 год - 49 - факт ¦

¦ 2007 год - 51 - факт ¦

¦ 2008 год - 53 - факт ¦

¦ 2009 год - 55 ¦

¦ 2010 год - 56 ¦

¦ ¦

¦ 6 Укомплектованность учреждений культуры и искусства ¦

¦ специалистами, процентов ¦

¦ 2005 год - 69,3 - факт ¦

¦ 2006 год - 72,3 - факт ¦

¦ 2007 год - 72,42 - факт ¦

¦ 2008 год - 72,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 72,6 ¦

¦ 2010 год - 72,65 ¦

¦ ¦

¦ 7. Охват населения клубными формированиями, в процентах ¦

¦ участников к числу жителей ¦

¦ 2005 год - 2,1 - факт ¦

¦ 2006 год - 2,2 - факт ¦

¦ 2007 год - 2,2 - факт ¦

¦ 2008 год - 2,2 - факт ¦

¦ 2009 год - 2,2 ¦

¦ 2010 год - 2,2 ¦

¦ ¦

¦ 8. Охват дополнительным образованием детей в области культуры, ¦

¦ в процентах учащихся детских школ искусств к числу детей ¦

¦ до 9 класса ¦

¦ 2005 год - 11,2 - факт ¦

¦ 2006 год - 12,7 - факт ¦

¦ 2007 год - 13,4 - факт ¦

¦ 2008 год - 13,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 13,7 ¦

¦ 2010 год - 14,0 ¦

¦ ¦

¦ 9. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых ¦

¦ мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) ¦

¦ организациями культуры, и в работе любительских объединений, ¦

¦ “ процентов ¦

¦ 2007 год - 59,2 - факт ¦

¦ 2008 год - 59,2 - факт ¦

¦ 2009 год - 59,2 ¦

¦ 2010 год - 59,2 ¦

¦ ¦

¦ 10. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных ¦

¦ библиотек на 1000 человек населения, штук ¦

¦ 2007 год - 5554 - факт ¦

¦ 2008 год - 5176 - факт ¦

¦ 2009 год - 5700 ¦

¦ 2010 год - 5700 ¦

L--------Перспективный план работы

Степкина Юрия Викторовича - Министра физической культуры,

спорта и туризма Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и ¦

¦спортом ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Обеспечение конкурентоспособности южноуральского спорта в российском и¦

¦международном спортивном движении ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Обеспечение развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного ¦

¦движения среди различных групп населения ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Создание эффективной системы мониторинга физического развития и ¦

¦физической подготовленности населения ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Обеспечение развития материальной базы и инфраструктуры физической ¦

¦культуры и спорта ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Обеспечение развития сети детско-юношеских спортивных школ, клубов и ¦

¦центров, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Разработка и реализация мер по консолидации финансовых средств, ¦

¦способствующих подготовке спортсменов Челябинской области к ¦

¦соревнованиям, включая Олимпийские игры ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Развитие индустрии туризма и отдыха на территории Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Развитие массового спорта в образовательных учреждениях ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Развитие массового спорта по месту жительства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Организация пропаганды физической культуры и занятий спортом как ¦

¦составляющей части здорового образа жизни ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей ¦

¦поступательное, динамичное развитие в сфере физической культуры, спорта и¦

¦туризма ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Создание условий для качественной подготовки южноуральских спортсменов¦

¦и участия в российских и международных соревнованиях, совершенствование ¦

¦системы отбора перспективной молодежи и подготовки спортивного резерва ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Повышение объема и качества услуг, предоставляемых населению ¦

¦физкультурно-спортивными учреждениями и сооружениями на основе укрепления¦

¦материально-технической базы физической культуры и спорта ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Обеспечение использования физической культуры и спорта для социальной ¦

¦адаптации и физической реабилитации людей с ограниченными физическими ¦

¦возможностями ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Увеличение удельного веса занимающихся физической культурой ¦

¦ и спортом, в процентах к общей численности населения ¦

¦ 2005 год - 15,3 - факт ¦

¦ 2006 год - 16,5 - факт ¦

¦ 2007 год - 18,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 19,6 - факт ¦

¦ 2009 год - 20,1 ¦

¦ 2010 год - 21,9 ¦

¦ ¦

¦ 2. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, ¦

¦ тыс. человек ¦

¦ 2005 год - 169,4 - факт ¦

¦ 2006 год - 174,3 - факт ¦

¦ 2007 год - 176,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 195,4 - факт ¦

¦ 2009 год - 195,9 ¦

¦ 2010 год - 196,8 ¦

¦ ¦

¦ 3. Увеличение численности детей и подростков в возрасте ¦

¦ 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных школах, в процентах ¦

¦ к общему количеству детей соответствующего возраста ¦

¦ 2005 год - 14,3 - факт ¦

¦ 2006 год - 15,9 - факт ¦

¦ 2007 год - 16,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 19,6 - факт ¦

¦ 2009 год - 19,9 ¦

¦ 2010 год - 20,3 ¦

¦ ¦

¦ 4. Количество предприятий, учреждений и организаций, ¦

¦ развивающих физическую культуру и спорт, единиц ¦

¦ 2005 год - 2566 - факт ¦

¦ 2006 год - 2751 - факт ¦

¦ 2007 год - 2769 - факт ¦

¦ 2008 год - 2805 - факт ¦

¦ 2009 год - 2845 ¦

¦ 2010 год - 2920 ¦

¦ ¦

¦ 5. Количество медалей, завоеванных южноуральскими спортсменами ¦

¦ на всероссийских и международных соревнованиях, единиц ¦

¦ 2005 год - 640 - факт ¦

¦ 2006 год - 762 - факт ¦

¦ 2007 год - 820 - факт ¦

¦ 2008 год - 859 - факт ¦

¦ 2009 год - 895 ¦

¦ 2010 год - 940 ¦

¦ ¦

¦ 6. Количество работников, занятых в сфере туризма, тыс. человек ¦

¦ 2005 год - 12,7 - факт ¦

¦ 2006 год - 12,9 - факт ¦

¦ 2007 год - 13,6 - факт ¦

¦ 2008 год - 14,8 - факт ¦

¦ 2009 год - 15,0 ¦

¦ 2010 год - 15,6 ¦

¦ ¦

¦ 7. Единовременная вместимость гостиничных предприятий ¦

¦ санаторно-курортных организаций и туристических баз, мест ¦

¦ 2009 год - 20990 ¦

¦ 2010 год - 21150 ¦

L--------Перспективный план работы

Клепова Юрия Владимировича - заместителя Губернатора

Челябинской области--------¬

¦ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Реализация единой государственной политики социально-экономического ¦

¦развития Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Реализация антикризисных мер в Челябинской области ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦координация деятельности антикризисных штабов и реализации ¦

¦ ¦антикризисных мер в Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Развитие реального сектора экономики: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦проведение промышленными предприятиями структурной перестройки в ¦

¦ ¦целях увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью и ¦

¦ ¦инновационной продукции ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦участие промышленных предприятий в крупных инфраструктурных проектах ¦

¦ ¦(“Урал промышленный - Урал полярный“) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦увеличение внутреннего металлопотребления в рамках кооперации ¦

¦ ¦металлургии и машиностроения за счет формирования территориального ¦

¦ ¦заказа на продукцию машиностроения ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие внешнеэкономических связей ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие инновационной деятельности и содействие предприятиям, НИИ, ¦

¦ ¦ВУЗам Челябинской области в получении средств федерального бюджета ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦активное развитие и укрепление межрегиональных связей, развитие новых¦

¦ ¦рынков сбыта продукции промышленных предприятий ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦3. Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в ¦

¦экономику и социальную сферу Челябинской области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦привлечение капитала в экономику Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦4. Рациональное и эффективное использование природных ресурсов в ¦

¦интересах Российской Федерации и Челябинской области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦формирование эффективной системы управления, распоряжения областным ¦

¦ ¦государственным имуществом, земельными ресурсами и имущественными ¦

¦ ¦комплексами областных государственных унитарных предприятий, ¦

¦ ¦областных государственных учреждений, а также находящимися в ¦

¦ ¦областной собственности акциями (долями) хозяйственных обществ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение выполнения на территории Челябинской области требований ¦

¦ ¦законодательства в сфере природных ресурсов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение многоцелевого и рационального использования лесов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦5. Развитие социального партнерства на территории Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Разработка концептуальных, стратегических и прогнозных документов: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦разработка концептуальных, стратегических и прогнозных документов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦осуществление координации и мониторинга реализации основных ¦

¦ ¦направлений Концепции социально-экономического развития Челябинской ¦

¦ ¦области до 2010 года ¦

¦ ¦и Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до ¦

¦ ¦2020 года ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦мониторинг социально-экономического развития области и муниципальных ¦

¦ ¦образований ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦7. Стабилизация ситуации на рынке труда Челябинской области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создание временных рабочих мест для организации оплачиваемых ¦

¦ ¦общественных работ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация превентивного профессионального обучения высвобождаемых ¦

¦ ¦работников ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦сохранение рабочих мест на промышленных предприятиях ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости ¦

¦ ¦безработных ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦оказание адресной поддержки гражданам на переезд в другую местность ¦

L---+----Перспективный план работы

Мурзиной Елены Владимировны - Министра экономического

развития Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Развитие рыночной инфраструктуры ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в ¦

¦экономику Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение¦

¦продукции предприятий Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Развитие социального партнерства на территории Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Разработка концептуальных, стратегических и прогнозных документов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти и ¦

¦внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Разработка и реализация антикризисных мер в Челябинской области и ¦

¦организация деятельности отраслевой рабочей группы по малому бизнесу и ¦

¦кредитным организациям ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ I. Развитие рыночной инфраструктуры ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Развитие инновационной деятельности ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Реализация областной целевой программы развития инновационной ¦

¦деятельности в Челябинской области на 2008 - 2010 годы в целях: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦перехода экономики Челябинской области на инновационный путь развития¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создания и развития инфраструктуры поддержки инновационной ¦

¦ ¦деятельности ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создания саморегулируемой системы для развития и внедрения ¦

¦ ¦перспективных научных разработок в промышленное производство ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ 2. Развитие предпринимательства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Реализация областных целевых Программ развития малого и среднего ¦

¦предпринимательства в Челябинской области на 2006 - 2008 годы и на ¦

¦2009 - 2011 годы (с учетом уже существующих и внедрения новых форм ¦

¦государственной поддержки) в целях: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создания новых рабочих мест ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦увеличения вклада субъектов малого бизнеса в валовой региональный ¦

¦ ¦продукт и в консолидированный бюджет Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создания эффективно действующих центров поддержки малого бизнеса во ¦

¦ ¦всех городских округах и муниципальных районах Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Доля инновационной продукции в валовом региональном продукте, ¦

¦ процентов ¦

¦ 2005 год - 8,2 - факт ¦

¦ 2006 год - 8,3 - факт ¦

¦ 2007 год - 8,4 - факт ¦

¦ 2008 год - 9,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 10,0 ¦

¦ 2010 год - 10,5 ¦

¦ ¦

¦ 2. Численность занятых в сфере малого бизнеса, тыс. человек ¦

¦ 2005 год - 535,3 - факт ¦

¦ 2006 год - 544,2 - факт ¦

¦ 2007 год - 563,4 - факт ¦

¦ 2008 год - 594,8 - факт ¦

¦ 2009 год - 598,3 ¦

¦ 2010 год - 602,0 ¦

¦ ¦

¦ 3. Удельный вес занятых в сфере малого бизнеса в общей ¦

¦ численности занятых в экономике Челябинской области, ¦

¦ процентов ¦

¦ 2005 год - 32,0 - факт ¦

¦ 2006 год - 32,3 - факт ¦

¦ 2007 год - 32,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 35,2 - факт ¦

¦ 2009 год - 35,5 ¦

¦ 2010 год - 35,8 ¦

¦ ¦

¦ 4. Доля налоговых поступлений от малого бизнеса ¦

¦ в консолидированном бюджете Челябинской области, процентов ¦

¦ 2005 год - 10 - факт ¦

¦ 2006 год - 12 - факт ¦

¦ 2007 год - 12,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 14,9 - факт ¦

¦ 2009 год - 15,1 ¦

¦ 2010 год - 15,5 ¦

¦ ¦

¦ 5. Эффективность государственной поддержки субъектов малого ¦

¦ предпринимательства ¦

¦ Выпуск товаров и услуг субъектами малого бизнеса на 1 рубль ¦

¦ вложенных бюджетных средств, рублей ¦

¦ 2005 год - 128,3 - факт ¦

¦ 2006 год - 94,3 - факт ¦

¦ 2007 год - 101,1 - факт ¦

¦ 2008 год - 109,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 120,0 ¦

¦ 2010 год - 132,0 ¦

¦ ¦

¦6. Налоговые поступления от субъектов малого бизнеса на 1 рубль вложенных¦

¦ бюджетных средств, рублей ¦

¦ 2005 год - 5,1 - факт ¦

¦ 2006 год - 5,4 - факт ¦

¦ 2007 год - 5,6 - факт ¦

¦ 2008 год - 6,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 6,3 ¦

¦ 2010 год - 6,8 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ II. Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение ¦

¦ капитала в экономику Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Повышение инвестиционной привлекательности: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦разработка инвестиционных паспортов муниципальных образований области¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦проведение ежегодных инвестиционных форумов и конкурсов на лучший ¦

¦ ¦инвестиционный проект ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦формирование имиджа области как центра отдыха и туризма ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение информационной открытости области с целью повышения ¦

¦ ¦инвестиционной привлекательности ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Привлечение капитала в экономику Челябинской области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦административное сопровождение инвестиционных проектов с участием ¦

¦ ¦иностранного капитала ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦работа с федеральными органами власти по финансированию объектов ¦

¦ ¦капитального строительства ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам банков, ¦

¦ ¦организациям, реализующим инвестиционные проекты ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦издание каталога инвестиционных проектов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦3. Мониторинг реализации 3-сторонних соглашений об инвестиционном ¦

¦сотрудничестве между инвесторами, Правительством Челябинской области и ¦

¦муниципальными образованиями Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей ¦

¦ 2005 год - 71,5 - факт ¦

¦ 2006 год - 83,4 - факт ¦

¦ 2007 год - 122,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 178,4 - факт ¦

¦ 2009 год - 150,5 ¦

¦ 2010 год - 140,4 ¦

¦ ¦

¦ 2. Объем поступивших иностранных инвестиций, млн. долларов США ¦

¦ 2005 год - 832,9 - факт ¦

¦ 2006 год - 1463,2 - факт ¦

¦ 2007 год - 1325,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 3166,6 - факт ¦

¦ 2009 год - 1400,0 ¦

¦ 2010 год - 1402,8 ¦

¦ ¦

¦ 3. Получение кредитного рейтинга Челябинской области ¦

¦ 2005 год - Аа2 (ru) - факт ¦

¦ 2006 год - Aa1 (ru) - факт ¦

¦ 2007 год - Aa1 (ru) - факт ¦

¦ 2008 год - Aal (ru) - факт ¦

¦ 2009 год - Aa1 (ru) ¦

¦ 2010 год - Aal (ru) ¦

¦ ¦

¦ 4. Эффективность государственной поддержки ¦

¦ (возмещение из бюджета Челябинской области части процентной ¦

¦ ставки по кредитам на реализацию инвестиционных проектов): ¦

¦ налоговые поступления на 1 рубль бюджетных средств, рублей ¦

¦ 2005 год - 7,2 - факт ¦

¦ 2006 год - 8,2 - факт ¦

¦ 2007 год - 7,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 4,4 - факт ¦

¦ 2009 год - 3,“ 4,2 ¦

¦ 2010 год - 4,0 4,3 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ III. Развитие международного, межрегионального сотрудничества ¦

¦ и продвижение продукции предприятий Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Развитие торгово-экономических отношений с государствами дальнего ¦

¦зарубежья и участниками СНГ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Развитие торгово-экономических отношений с субъектами Российской ¦

¦Федерации ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Развитие межрегиональных и внутриобластных кооперационных связей, ¦

¦продвижение продукции предприятий Челябинской области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦заключение и реализация соглашений ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦проведение международных и межрегиональных выставок, торгово- ¦

¦ ¦экономических миссий, выставок-ярмарок для продвижения продукции ¦

¦ ¦предприятий Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие и реализация территориального заказа ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Объем внешнего товарооборота, млрд. долларов США ¦

¦ 2005 год - 6,3 - факт ¦

¦ 2006 год - 6,7 - факт ¦

¦ 2007 год - 9,4 - факт ¦

¦ 2008 год - 11,7 - факт ¦

¦ 2009 год - 7,1 ¦

¦ 2010 год - 7,4 ¦

¦ ¦

¦ 2. Количество стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности ¦

¦ 2005 год - 111 - факт ¦

¦ 2006 год - 120 - факт ¦

¦ 2007 год - 121 - факт ¦

¦ 2008 год - 122 - факт ¦

¦ 2009 год - 120 ¦

¦ 2010 год - 122 ¦

¦ ¦

¦ 3. Количество выставочно-ярмарочных мероприятий ¦

¦ и торгово-экономических миссий, единиц ¦

¦ 2005 год - 85 - факт ¦

¦ 2006 год - 117 - факт ¦

¦ 2007 год - 116 - факт ¦

¦ 2008 год - 118 - факт ¦

¦ 2009 год - 116 ¦

¦ 2010 год - 116 ¦

¦ ¦

¦ 4. Количество подписанных международных соглашений, ¦

¦ протоколов, планов (в год) ¦

¦ 2005 год - 3 - факт ¦

¦ 2006 год - 2 - факт ¦

¦ 2007 год - 2 - факт ¦

¦ 2008 год - 3 - факт ¦

¦ 2009 год - 2 ¦

¦ 2010 год - 3 ¦

¦ ¦

¦ 5. Количество действующих межрегиональных соглашений, единиц ¦

¦ 2005 год - 53 - факт ¦

¦ 2006 год - 55 - факт ¦

¦ 2007 год - 53 - факт ¦

¦ 2008 год - 54 - факт ¦

¦ 2009 год - 55 ¦

¦ 2010 год - 56 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Продвижение товаров и услуг предприятий области на внешний и ¦

¦внутренний рынки ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ IV. Развитие социального партнерства на территории ¦

¦ Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Организация деятельности Челябинской областной трехсторонней комиссии ¦

¦по регулированию социально-трудовых отношений и ее секретариата ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Формирование территориальных трехсторонних комиссий во всех ¦

¦муниципальных районах и городских округах Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Развитие социального партнерства в субъектах малого ¦

¦предпринимательства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Заключение и реализация регионального трехстороннего соглашения ¦

¦ на 2005 - 2007 годы - реализовано ¦

¦ на 2008 - 2010 годы ¦

¦ ¦

¦ 2. Количество коллективных договоров, прошедших уведомительную ¦

¦ регистрацию, единиц ¦

¦ 2007 год - 2333 - факт ¦

¦ 2008 год - 2600 - факт ¦

¦ 2009 год - 2800 ¦

¦ 2010 год - 2900 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ V. Разработка концептуальных, стратегических ¦

¦ и прогнозных документов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Ежегодная разработка прогноза социально-экономического развития ¦

¦Челябинской области на среднесрочную перспективу ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Координация и мониторинг реализации Стратегии социально-экономического¦

¦развития Челябинской области до 2020 года ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Координация реализации и мониторинг Концепции социально-экономического¦

¦развития Челябинской области до 2010 года ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Мониторинг социально-экономического развития муниципальных образований¦

¦Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Мониторинг социально-экономического развития Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Валовой региональный продукт, млрд. рублей ¦

¦ 2005 год - 350,0 - факт ¦

¦ 2006 год - 442,4 - факт ¦

¦ 2007 год - 583,5 - факт ¦

¦ 2008 год - 670,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 582,7 ¦

¦ 2010 год - 605,2 ¦

¦ ¦

¦ 2. Валовой региональный продукт на душу населения, ¦

¦ тыс. рублей ¦

¦ 2005 год - 98,9 - факт ¦

¦ 2006 год - 125,6 - факт ¦

¦ 2007 год - 166,1 - факт ¦

¦ 2008 год - 190,8 - факт ¦

¦ 2009 год - 166,2 ¦

¦ 2010 год - 172,6 ¦

¦ ¦

¦ 3. Реальные располагаемые денежные доходы населения, ¦

¦ в процентах к 2003 году ¦

¦ 2005 год - 128,5 - факт ¦

¦ 2006 год - 152,1 - факт ¦

¦ 2007 год - 172,4 - факт ¦

¦ 2008 год - 198,8 - факт ¦

¦ 2009 год - 218,3 ¦

¦ 2010 год - 238,0 ¦

¦ ¦

¦ 4. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, ¦

¦ процентов ¦

¦ 2005 год - 15,0 - факт ¦

¦ 2006 год - 12,4 - факт ¦

¦ 2007 год - 11,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 10,3 - факт ¦

¦ 2009 год - 11,1 ¦

¦ 2010 год - 10,8 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Новые направления деятельности Министерства экономического ¦

¦ развития Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Развитие рыночной инфраструктуры ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства ¦

¦на возмещение затрат по: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦разработке бизнес-планов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦выполнению требований кредитных организаций ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦присоединению к инфраструктурным сетям, реализации программ ¦

¦ ¦энергосбережения ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦аттестации рабочих мест ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦разработке и продвижению сайтов в сети “Интернет“ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦по проведению землеустроительных работ в отношении земельных ¦

¦ ¦участков, предоставленных для ведения предпринимательской ¦

¦ ¦деятельности ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Выделение субсидий начинающим предпринимателям и молодежи на ¦

¦организацию собственного дела ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Совершенствование механизмов использования областного и муниципального¦

¦имущества для развития предпринимательства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Создание автоматизированных рабочих мест в муниципальных образованиях ¦

¦для самостоятельной работы субъектов малого предпринимательства с ¦

¦электронными информационно-правовыми системами ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих ¦

¦кадров для субъектов среднего предпринимательства в рамках областных ¦

¦целевых программ развития малого и среднего предпринимательства в ¦

¦Челябинской области на 2009 - 2011 годы ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Развитие Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые ¦

¦предприятия в научно-технической сфере Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Оказание государственной поддержки инновационным проектам в сфере ¦

¦нанотехнологий ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦8. Развитие регионального центра нанотехнологий в Южно-Уральском ¦

¦Государственном Университете ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦9. Реализация проекта “Урал высокотехнологичный“ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение ¦

¦ капитала в экономику Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Осуществление взаимодействия с инвесторами в режиме “Одно окно“ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Осуществление координации работы, обучения и консультации главных ¦

¦распорядителей средств областного бюджета по вопросам формирования ¦

¦областных целевых программ и ведомственных целевых программ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Мониторинг реализации трехсторонних соглашений об инвестиционном ¦

¦сотрудничестве между инвесторами, Правительством Челябинской области и ¦

¦муниципальными образованиями Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Мониторинг реализации соглашений с монополистами по сопровождению ¦

¦инвесторов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Развитие международного, межрегионального сотрудничества ¦

¦ и продвижение продукции предприятий Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Проведение информационной кампании “Покупай отечественное. Товары ¦

¦Южного Урала“, включая выставочный проект, Интернет-кампании и кампании ¦

¦в средствах массовой информации ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Формирование и развитие системы субконтрактных отношений с целью ¦

¦развития производственной кооперации ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Развитие социального партнерства на территории ¦

¦ Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Внедрение новых подходов и принципов организации Челябинской областной¦

¦трехсторонней комиссии и ее секретариата (проведение выездных заседаний; ¦

¦анализ паспортов развития социального партнерства на территориальном ¦

¦уровне; обобщение и распространение передового опыта социального ¦

¦партнерства в муниципальных образованиях Челябинской области) ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Оценка эффективности деятельности органов исполнительной ¦

¦ власти и внедрение механизмов бюджетирования, ¦

¦ ориентированного на результат ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления ¦

¦области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Мониторинг эффективности реализации областных целевых программ и ¦

¦ведомственных целевых программ на основе утвержденных в них индикативных ¦

¦показателей. Осуществление методического руководства по формированию ¦

¦проектов ведомственных целевых программ и их экспертиза ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Подготовка заключений на проекты ведомственных целевых программ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Формирование государственных заданий для подведомственных учреждений и¦

¦контроль за их выполнением ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Создание и поддержка сегмента Портала оказания электронных ¦

¦государственных услуг населению и организациям ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Создание условий для повышения качества жизни населения ¦

¦ Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Создание некоммерческой организации “Фонд содействия кредитованию ¦

¦малого предпринимательства в Челябинской области“ (гарантийный фонд) ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Разработка и координация реализации планов антикризисных мер в ¦

¦Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Привлечение средств федерального бюджета в Челябинскую область ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Координация и мониторинг внедрения отраслевых систем оплаты труда ¦

L--------Перспективный план работы

Тефтелева Евгения Николаевича - Министра промышленности

и природных ресурсов Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Выработка и реализация единой государственной политики в сфере ¦

¦промышленности, имущественных и земельных отношений, природопользования ¦

¦на территории Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Приватизация, управление и распоряжение областным государственным ¦

¦имуществом, земельными ресурсами и имущественными комплексами областных ¦

¦государственных унитарных предприятий, областных государственных ¦

¦учреждений, а также находящимися в областной собственности акциями ¦

¦(долями) хозяйственных обществ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Формирование эффективной системы управления, распоряжения областным ¦

¦государственным имуществом и его рационального использования в целях ¦

¦обеспечения устойчивого социально-экономического развития Челябинской ¦

¦области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Реализация антикризисных мер в Челябинской области через отраслевую ¦

¦рабочую группу по крупному, среднему бизнесу и легкой промышленности ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Развитие промышленности ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Рост объемов производства промышленных предприятий Челябинской ¦

¦области, обеспечивающий рост валового регионального продукта к 2010 году ¦

¦в 2 раза ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Снижение числа проблемных промышленных предприятий Челябинской области¦

¦до минимума к концу 2010 года ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Привлечение инвестиций в промышленность Челябинской области с ростом ¦

¦их объемов не менее 9 процентов в год ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Увеличение реальной заработной платы на промышленных предприятиях ¦

¦Челябинской области в 2005 - 2010 годы на 60 процентов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Эффективное управление федеральными государственными предприятиями ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Создание информационной базы в сети Интернет ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Рост объемов производства промышленных предприятий ¦

¦ Челябинской области, в процентах к предыдущему году ¦

¦ 2006 год - 110,4 - факт ¦

¦ 2007 год - 112,5 - факт ¦

¦ 2008 год - 96,1 - факт ¦

¦ 2009 год - 90,0 ¦

¦ 2010 год - 95,0 ¦

¦ ¦

¦ 2. Снижение числа проблемных промышленных предприятий ¦

¦ Челябинской области до минимума к концу 2010 года, единиц ¦

¦ 2008 год (факт) - 3 ¦

¦ ¦

¦ 3. Рост инвестиций в промышленность Челябинской области, ¦

¦ в процентах к предыдущему году (в действующих ценах) ¦

¦ 2005 год - 108,6 - факт ¦

¦ 2006 год - 113,5 - факт ¦

¦ 2007 год - 116,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 149,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 85,0 ¦

¦ 2010 год - 90,0 ¦

¦ ¦

¦ 4. Номинальная заработная плата на промышленных предприятиях ¦

¦ Челябинской области, рублей ¦

¦ 2005 год - 6939,8 - факт ¦

¦ 2006 год - 11023 - факт ¦

¦ 2007 год - 13365,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 16158,1 - факт ¦

¦ 2009 год - 17000,0 ¦

¦ 2010 год - 18000,0 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ В области природных ресурсов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Совершенствование управления и распоряжения недрами ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Обеспечение роста поступлений в консолидированный бюджет Челябинской ¦

¦области от: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦доходов от налога на добычу полезных ископаемых ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦налоговых платежей при пользовании недрами ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦объема золотодобычи ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Поступления в консолидированный бюджет Челябинской области ¦

¦ доходов от налога на добычу полезных ископаемых, млн. рублей ¦

¦ 2005 год - 232,5 - факт ¦

¦ 2006 год - 300,2 - факт ¦

¦ 2007 год - 388,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 457,9 - факт ¦

¦ 2009 год - 413,0 ¦

¦ 2010 год - 310,0 ¦

¦ ¦

¦ 2. Поступления в бюджет Челябинской области налоговых платежей ¦

¦ при пользовании недрами, млн. рублей ¦

¦ 2005 год - 2,7 - факт ¦

¦ 2006 год - 10,1 - факт ¦

¦ 2007 год - 7,6 - факт ¦

¦ 2008 год - 9,8 - факт ¦

¦ 2009 год - 4,8 ¦

¦ 2010 год - 5,7 ¦

¦ ¦

¦ 3. Объем золотодобычи, килограммов ¦

¦ 2005 год - 4520 - факт ¦

¦ 2006 год - 3767 - факт ¦

¦ 2007 год - 4214,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 4415 - факт ¦

¦ 2009 год - 4200 ¦

¦ 2010 год - 4250 ¦

¦ ¦

¦ 4. Рост отношения ежегодного объема средств, предотвращающего ¦

¦ ущербы, к объему средств бюджета Челябинской области ¦

¦ на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности ¦

¦ гидротехнических сооружений, рублей ¦

¦ 2006 год - 45,1 - факт ¦

¦ 2007 год - 36,8 - факт ¦

¦ “ 2008 год - 41,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 42,15 ¦

¦ 2010 год - 43,5 ¦

¦ ¦

¦ 5. Рост соотношения между ежегодной стоимостью прироста запасов ¦

¦ и прогнозных ресурсов полезных ископаемых на 1 рубль средств ¦

¦ бюджета Челябинской области, израсходованных на финансирование ¦

¦ геологоразведочных работ (в том числе по общераспространенным ¦

¦ полезным ископаемым), рублей ¦

¦ 2007 год - 320,3 (551) - факт ¦

¦ 2008 год - 330,0 (560) - факт ¦

¦ 2009 год не планируется из-за отсутствия бюджетных средств ¦

¦ 2010 год не планируется из-за отсутствия бюджетных средств ¦

¦ ¦

¦ 6. Поступление негосударственных инвестиций в геологическое ¦

¦ изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы ¦

¦ (в том числе по общераспространенным полезным ископаемым), ¦

¦ млн. рублей ¦

¦ 2005 год - 205,1 (11,7) - факт ¦

¦ 2006 год - 221,5 (12,5) - факт ¦

¦ 2007 год - 230,5 (13,0) - факт ¦

¦ 2008 год - 240,0 (14,0) - факт ¦

¦ 2009 год - 120,0 (8,0) ¦

¦ 2010 год - 150,0 (9,0) ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ В области имущественных и земельных отношений ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Оптимизация численности областных государственных унитарных ¦

¦предприятий ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Обеспечение контроля за интересами Челябинской области в деятельности ¦

¦хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых ¦

¦находятся в государственной собственности Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Поступления в бюджет Челябинской области от управления ¦

¦ государственным имуществом и земельными участками ¦

¦ и их использования, млн. рублей ¦

¦ 2005 год - 747,0 - факт ¦

¦ 2006 год - 828,4 - факт ¦

¦ 2007 год - 962,6 - факт ¦

¦ 2008 год - 954,3 - факт ¦

¦ 2009 год - 642,6 ¦

¦ 2010 год - 626,7 ¦

¦ ¦

¦ в том числе: ¦

¦ от арендной платы за земельные участки, государственная ¦

¦ собственность на которые не разграничена, млн. рублей ¦

¦ 2005 год - 510,3 - факт ¦

¦ 2006 год - 586,9 - факт ¦

¦ 2007 год - 560,3 - факт ¦

¦ 2008 год - 387,7 - факт ¦

¦ 2009 год - 295,6 ¦

¦ 2010 год - 276,1 ¦

¦ ¦

¦ от арендной платы на земельные участки, находящиеся ¦

¦ в собственности Челябинской области, млн. рублей ¦

¦ 2005 год - 0 - факт (регистрация прав собственности ¦

¦ осуществлялась со второго полугодия 2005 года) ¦

¦ 2006 год - 0,6 - факт ¦

¦ 2007 год - 6,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 9,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 5,9 ¦

¦ 2010 год - 5,7 ¦

¦ ¦

¦ от аренды имущества, находящегося в собственности ¦

¦ Челябинской области, млн. рублей ¦

¦ 2005 год - 167,4 - факт ¦

¦ 2006 год - 202,3 - факт ¦

¦ 2007 год - 296,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 302,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 270,0 ¦

¦ 2010 год - 280,0 ¦

¦ ¦

¦ 2. Оптимизация численности областных государственных унитарных ¦

¦ предприятий (далее именуется - ОГУП), в том числе: ¦

¦ ликвидация, единиц ¦

¦ 2007 год - 2 - факт ¦

¦ 2008 год - 7 - факт ¦

¦ 2009 год - 7 ¦

¦ приватизация, единиц: ¦

¦ 2006 год - 4 - факт ¦

¦ 2007 год - 9 - факт ¦

¦ 2008 год - 2 - факт ¦

¦ 2009 год - 5 ¦

¦ ¦

¦ 3. Поступления, перечисляемые областными государственными ¦

¦ унитарными предприятиями в бюджет Челябинской области, млн. рублей ¦

¦ 2005 год - 16,0 - факт ¦

¦ 2006 год - 21,5 - факт ¦

¦ 2007 год - 23,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 23,1 - факт ¦

¦ 2009 год - 15,3 ¦

¦ 2010 год - 45,9 ¦

¦ ¦

¦ 4. Поступления от реализации имущества, находящегося ¦

¦ в государственной собственности Челябинской области, ¦

¦ млн. рублей ¦

¦ 2005 год - 26,6 - факт ¦

¦ 2006 год - 15,7 - факт ¦

¦ 2007 год - 61,6 - факт ¦

¦ 2008 год - 37,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 25,7 ¦

¦ 2010 год - 15,0 ¦

¦ ¦

¦ 5. Поступления дивидендов по акциям от деятельности ¦

¦ хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) ¦

¦ которых находятся в государственной собственности ¦

¦ Челябинской области, млн. рублей ¦

¦ 2005 год - 1,1 - факт ¦

¦ 2006 год - 1,4 - факт ¦

¦ 2007 год - 13,1 - факт ¦

¦ 2008 год - 21,3 - факт ¦

¦ 2009 год - 1,5 ¦

¦ 2010 год - 4,0 ¦

¦ ¦

¦ 6. Государственная регистрация права собственности ¦

¦ Челябинской области на земельные участки, единиц: ¦

¦ 2006 год - 550 - факт ¦

¦ 2007 год - 550 - факт ¦

¦ 2008 год - 550 - факт ¦

¦ 2009 год - 450 ¦

¦ 2010 год - 300 ¦

¦ ¦

¦ 7. Соблюдение установленного законодательством срока ¦

¦ рассмотрения ходатайства о переводе земельных участков ¦

¦ из состава земель сельскохозяйственного назначения в ¦

¦ земли иных категорий, месяцев: ¦

¦ 2005 год - 2 - факт ¦

¦ 2006 год - 2 - факт ¦

¦ 2007 год - 2 - факт ¦

¦ 2008 год - 2 - факт ¦

¦ 2009 год - 2 ¦

¦ 2010 год - 2 ¦

L--------Перспективный план работы

Камалетдинова Зуфара Бареевича - начальника Главного

управления лесами Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования ¦

¦лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Увеличение объема и повышение эффективности лесопользования: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение рыночных отношений в области использования, охраны, ¦

¦ ¦защиты и воспроизводства лесов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦освоение расчетной лесосеки ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦увеличение объема рубок ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦внедрение рыночных отношений ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной ¦

¦ растительностью земель лесного фонда, кубических метров ¦

¦ с гектара ¦

¦ 2007 год - 0,4 - факт ¦

¦ 2008 год - 0,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 0,56 ¦

¦ 2010 год - 0,57 ¦

¦ ¦

¦ 2. Соотношение стоимости 1 кубического метра древесины ¦

¦ от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу ¦

¦ объема древесины, процентов ¦

¦ 2007 год - 153,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 167,1 - факт ¦

¦ 2009 год - 167,0 ¦

¦ 2010 год - 167,0 ¦

¦ ¦

¦ 3. Общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной ¦

¦ растительностью земель лесного фонда, кубических метров ¦

¦ с гектара ¦

¦ 2007 год - 3,1 - факт ¦

¦ 2008 год - 3,1 - факт ¦

¦ 2009 год - 3,1 ¦

¦ 2010 год - 3,1 ¦

¦ ¦

¦ 4. Лесистость территории Челябинской области, процентов ¦

¦ 2007 год - 29,36 - факт ¦

¦ 2008 год - 29,36 - факт ¦

¦ 2009 год - 29,37 ¦

¦ 2010 год - 29,38 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Воспроизводство лесов, улучшение их качества и повышение ¦

¦продуктивности: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦своевременное проведение мероприятий по восстановлению леса, уходу ¦

¦ ¦за лесом и обеспечение условий для естественного возобновления ¦

¦ ¦хозяйственных ценных древесных пород ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Соотношение площади искусственного лесовосстановления ¦

¦ и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях ¦

¦ лесного фонда, процентов ¦

¦ 2007 год - 52,9 - факт ¦

¦ 2008 год - 63,7 - факт ¦

¦ 2009 год - 70,0 (увеличение объемов ¦

¦ лесовосстановления) ¦

¦ 2010 год - 75,0 ¦

¦ ¦

¦ 2. Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых ¦

¦ лесной растительностью земель лесного фонда, процентов ¦

¦ 2007 год - 32,3 - факт ¦

¦ 2008 год - 32,3 - факт ¦

¦ 2009 год - 32,3 ¦

¦ 2010 год - 32,3 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Обеспечение охраны и защиты лесов: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦совершенствование государственного лесного контроля и надзора на ¦

¦ ¦территории области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦охрана лесов от пожаров; ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦охрана лесов от незаконных порубок; ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦защита лесов от вредителей и болезней. ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Удельная площадь земель лесного фонда покрытых лесной ¦

¦ растительностью, погибшей: ¦

¦ ¦

¦ - от пожаров, процентов ¦

¦ 2007 год - 0,020 - факт ¦

¦ 2008 год - 0,018 - факт ¦

¦ 2009 год - 0,087 ¦

¦ 2010 год - 0,067 ¦

¦ ¦

¦ - от вредителей и болезней, процентов ¦

¦ 2007 год - 0,00003 - факт ¦

¦ 2008 год - 0,00300 - факт ¦

¦ 2009 год - 0,00300 ¦

¦ 2010 год - 0,00300 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Повышение доходности от использования лесных ресурсов: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦совершенствование экономического механизма в лесном секторе в целях ¦

¦ ¦увеличения лесного дохода ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации ¦

¦ от использования лесов, рублей с гектара ¦

¦ 2007 год - 29,70 - факт ¦

¦ 2008 год - 52,96 - факт ¦

¦ 2009 год - 41,89 ¦

¦ 2010 год - 47,75 ¦

L--------Перспективный план работы

Шушарина Леонида Поликарповича - начальника Главного

управления по труду и занятости населения

Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Повышение эффективности функционирования рынка труда в Челябинской ¦

¦области, социальная защита от безработицы и содействие в трудоустройстве ¦

¦граждан ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Выполнение полномочий Российской Федерации в области содействия ¦

¦занятости населения, переданных для осуществления органами ¦

¦государственной власти Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Содействие занятости населения ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Организация работы по стабилизации ситуации на рынке труда области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Повышение эффективности использования иностранной рабочей силы ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Трудоустройство граждан при содействии службы занятости ¦

¦ на постоянной и временной основе, тыс. человек ¦

¦ 2005 год - 158,6 - факт ¦

¦ 2006 год - 132,1 - факт ¦

¦ 2007 год - 113,2 - факт ¦

¦ 2008 год - 92,7 - факт ¦

¦ 2009 год - 70,0 - 80,0 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ из них безработные граждане ¦

¦ 2005 год - 55,7 - факт ¦

¦ 2006 год - 47,0 - факт ¦

¦ 2007 год - 40,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 34,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 30,0 - 35,0 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ 2. Временная занятость несовершеннолетних граждан ¦

¦ в возрасте от 14 до 18 лет, тыс. человек ¦

¦ 2005 год - 51,2 - факт ¦

¦ 2006 год - 40,2 - факт ¦

¦ 2007 год - 38,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 33,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 18,7 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ 3. Участие в общественных работах, тыс. человек ¦

¦ 2005 год - 15,2 - факт ¦

¦ 2006 год - 12,7 - факт ¦

¦ 2007 год - 10,6 - факт ¦

¦ 2008 год - 7,8 - факт ¦

¦ 2009 год - 9,0 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ 4. Оказание услуг по содействию предпринимательству ¦

¦ и самозанятости безработных, тыс. человек ¦

¦ 2007 год - 2,6 - факт ¦

¦ 2008 год - 2,6 - факт ¦

¦ 2009 год - 2,6 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ 5. Оказано профориентационных услуг, тыс. человек ¦

¦ 2005 год - 87,9 - факт ¦

¦ 2006 год - 89,7 - факт ¦

¦ 2007 год - 92,1 - факт ¦

¦ 2008 год - 66,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 71,0 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ 6. Профессиональное обучение безработных граждан, тыс. человек ¦

¦ 2005 год - 8,1 - факт ¦

¦ 2006 год - 8,3 - факт ¦

¦ 2007 год - 7,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 5,6 - факт ¦

¦ 2009 год - 9,0 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ в том числе через ресурсные центры ¦

¦ 2007 год - 0,2 - факт ¦

¦ 2008 год - 0,2 - факт ¦

¦ 2009 год - 0,4 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ 7. Социальная поддержка по выплате пособий в среднемесячном ¦

¦ исчислении, тыс. человек ¦

¦ 2005 год - 38,0 - факт ¦

¦ 2006 год - 31,2 - факт ¦

¦ 2007 год - 24,3 - факт ¦

¦ 2008 год - 19,7 - факт ¦

¦ 2009 год - 48,1 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ 8. Предоставление государственной услуги населению ¦

¦ и работодателям по информированию о положении ¦

¦ на рынке труда, тыс. человек ¦

¦ 2007 год - 1576,4 - факт ¦

¦ 2008 год - 1181,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 1185,0 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ 9. Содействие переселению семей в сельскую местность ¦

¦ для постоянной работы, тыс. человек ¦

¦ 2007 год - 0,224 - факт ¦

¦ 2008 год - 0,206 - факт ¦

¦ 2009 год - 0,197 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ 10. Численность безработных граждан, состоящих на учете ¦

¦ на конец года, тыс. человек ¦

¦ 2005 год - 36,3 - факт ¦

¦ 2006 год - 30,5 - факт ¦

¦ 2007 год - 27,9 - факт ¦

¦ 2008 год - 33,6 - факт ¦

¦ 2009 год - 60,0 - 75,0 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ 11. Уровень регистрируемой безработицы по состоянию ¦

¦ на конец года, процентов ¦

¦ 2005 год - 2,1 - факт ¦

¦ 2006 год - 1,7 - факт ¦

¦ 2007 год - 1,6 - факт ¦

¦ 2008 год - 1,9 - факт ¦

¦ 2009 год - 3,2 - 4,0 ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦ 12. Напряженность на рынке труда (число незанятых ¦

¦ на одну вакансию) по состоянию на конец года ¦

¦ 2005 год - 3,4 - факт ¦

¦ 2006 год - 2,1 - факт ¦

¦ 2007 год - 1,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 5,2 - факт ¦

¦ 2009 год - 9,5 - 11,5 “ ¦

¦ 2010 год - <*> ¦

¦ ¦

¦<*> - показатель будет рассчитан с учетом складывающейся экономической ¦

¦ситуации ¦

L--------Перспективный план работы

Голубцовой Виктории Георгиевны - заместителя Губернатора

Челябинской области - Министра финансов Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ I. Формирование региональной налоговой политики ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Подготовка предложений по совершенствованию регионального и ¦

¦федерального налогового законодательства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Анализ поступивших предложений в сфере регионального налогового ¦

¦законодательства с точки зрения финансовых последствий для бюджетной ¦

¦системы Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ II. Выполнение расходных обязательств Челябинской области ¦

¦ и обеспечение стабильности бюджетной системы ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Обеспечение соответствия расходных обязательств, установленных ¦

¦областными нормативными актами, доходным возможностям областного бюджета:¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦ведение реестра расходных обязательств Челябинской области и его ¦

¦ ¦использование при формировании проекта областного бюджета на ¦

¦ ¦очередной финансовый год и плановый период ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦проведение экспертизы проектов нормативных актов, предусматривающих ¦

¦ ¦возникновение новых расходных обязательств, с точки зрения ¦

¦ ¦соответствия доходным возможностям бюджета ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение в полном объеме источниками финансирования расходных ¦

¦ ¦обязательств бюджета, установленных действующими нормативными ¦

¦ ¦правовыми актами Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦работа с Министерством финансов Российской Федерации по привлечению ¦

¦ ¦дополнительных федеральных трансфертов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦подготовка предложений по оптимизации расходов областного бюджета ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦своевременная и качественная подготовка проекта областного закона об ¦

¦ ¦областном бюджете на плановый период ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦подготовка предложений по внесению изменений в закон об областном ¦

¦ ¦бюджете на очередной финансовый год и плановый период в целях ¦

¦ ¦обеспечения сбалансированности областного бюджета ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Объем расходных обязательств, учтенных в реестре ¦

¦ расходных обязательств, процентов к общему объему ¦

¦ 2006 год - 90 - факт ¦

¦ 2007 год - 91 - факт ¦

¦ 2008 год - 93 - факт ¦

¦ 2009 год - более 93 ¦

¦ 2010 год - более 95 ¦

¦ ¦

¦ 2. Объем расходных обязательств Челябинской области, ¦

¦ обеспеченных средствами областного бюджета Челябинской ¦

¦ области на соответствующий год, процентов к общему объему ¦

¦ 2006 год - 100 - факт ¦

¦ 2007 год - 100 - факт ¦

¦ 2008 год - 100 - факт ¦

¦ 2009 год - 100 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Использование методов бюджетного планирования, ориентированных на ¦

¦результат: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦деление расходных обязательств бюджета на “действующие“ и ¦

¦ ¦“принимаемые“ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦формирование расходов областного бюджета в рамках областных и ¦

¦ ¦ведомственных целевых программ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦формирование расходов областного бюджета на исполнение “принимаемых“ ¦

¦ ¦расходных обязательств на основе докладов о результатах и основных ¦

¦ ¦направлениях деятельности главных распорядителей средств областного ¦

¦ ¦бюджета ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦формирование расходов областного бюджета на основе государственных ¦

¦ ¦заданий на оказание государственных услуг физическим и юридическим ¦

¦ ¦лицам ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦формирование расходов областного бюджета с использованием ¦

¦ ¦обоснований бюджетных ассигнований, подготовленных главными ¦

¦ ¦распорядителями средств областного бюджета ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках ¦

¦ целевых программ, в общем объеме расходов областного бюджета, ¦

¦ процентов ¦

¦ 2009 год - более 15 ¦

¦ 2010 год - более 30 ¦

¦ ¦

¦ 2. Доля расходов областного бюджета в составе государственных ¦

¦ заданий в общем объеме планируемых расходов на оказание ¦

¦ государственных услуг, процентов ¦

¦ 2009 год - более 60 ¦

¦ 2010 год - более 70 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Совершенствование порядка исполнения областного бюджета для ¦

¦обеспечения минимального необходимого уровня финансирования ¦

¦первоочередных расходов: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦разработка регламента организации исполнения областного бюджета в ¦

¦ ¦2009 - 2011 годах, предусматривающего увеличение расходов в пределах ¦

¦ ¦бюджетных возможностей ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦4. Совершенствование системы казначейского исполнения областного бюджета:¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация кассового обслуживания исполнения областного бюджета по ¦

¦ ¦единому лицевому счету в Федеральном казначействе без передачи ¦

¦ ¦функций по санкционированию расходов областного бюджета в ¦

¦ ¦соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской ¦

¦ ¦Федерации ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создание системы электронного документооборота между Министерством ¦

¦ ¦финансов Челябинской области, распорядителями и получателям средств ¦

¦ ¦областного бюджета с применением средств электронно-цифровой подписи ¦

¦ ¦и электронной доставки первичных документов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦сокращение сроков проведения расчетов по денежным обязательствам ¦

¦ ¦получателей средств областного бюджета ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦5. Создание системы бюджетного учета, максимально приближенной к ¦

¦требованиям международных стандартов: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация обучения счетных работников ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦6. Оптимизация системы управления государственным долгом: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦построение организационной структуры управления долгом ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Уровень исполнения долговых обязательств Челябинской области, ¦

¦ процентов ¦

¦ 2009 год - 100 ¦

¦ 2010 год - 100 ¦

¦ ¦

¦ 2. Сроки проведения расчетов по обязательствам получателей ¦

¦ и распорядителей средств областного бюджета, дней ¦

¦ 2006 год - 3 - факт ¦

¦ 2007 год - 3 - факт ¦

¦ 2008 год - 2 - факт ¦

¦ 2009 год - 2 ¦

¦ 2010 год - 2 ¦

¦ ¦

¦ 3. Отношение количества лицевых счетов, обслуживаемых ¦

¦ с применением электронной цифровой подписи к общему ¦

¦ количеству лицевых счетов, открытых в Министерстве финансов ¦

¦ Челябинской области удаленным получателям средств ¦

¦ областного бюджета, процентов ¦

¦ 2008 год - 0 - факт ¦

¦ 2009 год - 50 ¦

¦ 2010 год - 100 ¦

¦ ¦

¦ 4. Доля расходов на обслуживание и погашение государственного ¦

¦ долга в расходах бюджета Челябинской области, процентов ¦

¦ 2006 год - 0 - факт ¦

¦ 2007 год - 0,1 - факт ¦

¦ 2008 год - 0,1 - факт ¦

¦ 2009 год - 0,54 ¦

¦ 2010 год - 0,25 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Разработка методики и формирование бюджета на расчетный год в рамках ¦

¦мобилизационной работы ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ III. Совершенствование системы межбюджетных отношений ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Создание условий для эффективного и ответственного управления ¦

¦муниципальными финансами: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦введение новых условий осуществления бюджетного процесса ¦

¦ ¦муниципальными образованиями в зависимости от уровня их ¦

¦ ¦дотационности ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦проведение мониторинга просроченной задолженности по исполнению ¦

¦ ¦долговых и бюджетных обязательств местных бюджетов, в том числе ¦

¦ ¦бюджетов поселений, в целях контроля за возникновением оснований для ¦

¦ ¦введения временной финансовой администрации в муниципальных ¦

¦ ¦образованиях ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация работы по переводу поселений на самостоятельное ¦

¦ ¦осуществление бюджетного процесса ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦мониторинг принимаемых мер по обеспечению сбалансированности местных ¦

¦ ¦бюджетов, включая мероприятия по экономии и повышению собственных ¦

¦ ¦доходов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Совершенствование методик распределения межбюджетных трансфертов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным ¦

¦ бюджетам, распределяемых по утвержденным методикам в общем ¦

¦ объеме межбюджетных трансфертов, процентов ¦

¦ 2008 год - 97,9 - факт ¦

¦ 2009 год - более 90 ¦

¦ 2010 год - более 90 ¦

¦ ¦

¦ 2. Количество муниципальных образований, у которых доля ¦

¦ финансовой помощи составляет более 70 процентов объема ¦

¦ собственных доходов и с которыми заключены соглашения ¦

¦ области о мерах по повышению эффективности использования ¦

¦ бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых ¦

¦ и неналоговых доходов местного бюджета, ¦

¦ процентов от общего количества ¦

¦ 2008 год - 100 - факт ¦

¦ 2009 год - 100 ¦

¦ 2010 год - 100 ¦

¦ ¦

¦ 3. Количество муниципальных образований, у которых доля ¦

¦ финансовой помощи составляет более 70 процентов объема ¦

¦ собственных доходов и в отношении которых проведена ¦

¦ экспертиза проекта местного бюджета, ¦

¦ процентов от общего количества ¦

¦ 2008 год - 100 - факт ¦

¦ 2009 год - 100 ¦

¦ 2010 год - 100 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Осуществление мониторинга сбалансированности полного круга ¦

¦муниципальных образований ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Удельный вес муниципальных образований, охваченных ¦

¦ системой мониторинга, процентов ¦

¦ 2008 год - 100 - факт ¦

¦ 2009 год - 100 ¦

¦ 2010 год - 100 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ IV. Повышение прозрачности бюджетной системы Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Обеспечение прозрачности (открытости) бюджетной системы Челябинской ¦

¦области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦проведение публичных слушаний по проекту областного бюджета на ¦

¦ ¦очередной финансовый год и по отчету об исполнении областного ¦

¦ ¦бюджета ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦сопровождение работы официального сайта Министерства финансов ¦

¦ ¦Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦распространение в средствах массовой информации официальной ¦

¦ ¦информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики ¦

L---+----Перспективный план работы

Чемодурова Михаила Иосифовича - начальника Главного

контрольного управления Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Обеспечение целевого и эффективного использования средств бюджета ¦

¦Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Обеспечение соблюдения законности и повышения эффективности при ¦

¦размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ¦

¦для областных государственных (муниципальных) нужд. Расширение ¦

¦возможности участия юридических и физических лиц в размещении заказов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Увеличение налоговой базы и налоговых поступлений в консолидированный ¦

¦бюджет Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Осуществление государственного финансового контроля за операциями со ¦

¦средствами областного бюджета: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦проведение проверок главных распорядителей бюджетных средств, ¦

¦ ¦распорядителей бюджетных средств, областных бюджетных учреждений, ¦

¦ ¦областных государственных унитарных предприятий и других получателей ¦

¦ ¦бюджетных средств ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦проведение проверок местных бюджетов - получателей межбюджетных ¦

¦ ¦трансфертов из областного бюджета ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства о размещении ¦

¦заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ¦

¦областных государственных (муниципальных) нужд: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦проведение плановых и внеплановых проверок государственных ¦

¦ ¦(муниципальных) заказчиков ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦рассмотрение жалоб участников размещения заказа; ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦рассмотрение обращений государственных (муниципальных) заказчиков о ¦

¦ ¦согласовании единственного поставщика ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦3. Подготовка аналитических материалов и рекомендаций по формированию ¦

¦доходной базы, увеличению налоговых поступлений в консолидированный ¦

¦бюджет Челябинской области и совершенствованию методов финансово- ¦

¦бюджетного планирования доходного потенциала Челябинской области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦проведение выездных проверок работы администраций городских округов ¦

¦ ¦и муниципальных районов Челябинской области по вопросам обеспечения ¦

¦ ¦полноты и своевременности поступлений налогов и сборов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦подготовка информации и рекомендаций по увеличению налоговой базы и ¦

¦ ¦налоговых поступлений в консолидированный областной бюджет на основе ¦

¦ ¦анализа финансово-экономических показателей и результатов выездных ¦

¦ ¦проверок ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦4. Профилактика нарушений бюджетного законодательства и законодательства ¦

¦о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ¦

¦услуг для областных государственных (муниципальных) нужд ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Осуществление контроля использования муниципальными образованиями, ¦

¦главными распорядителями бюджетных средств и организациями средств ¦

¦областного бюджета, направленных на реализацию приоритетных национальных ¦

¦проектов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Осуществление контроля использования средств, выделенных на реализацию¦

¦областных целевых программ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Проведение плановых и внеплановых проверок использования средств, ¦

¦выделенных из областного бюджета, а также материальных ценностей, ¦

¦находящихся в государственной собственности, в бюджетных учреждениях и ¦

¦иных организациях ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Проведение внеплановых проверок, подготовка аналитической и иной ¦

¦информации по поручению Губернатора Челябинской области и Правительства ¦

¦Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Осуществление контроля исполнения ранее направленных представлений, ¦

¦предписаний и решений Главного контрольного управления Челябинской ¦

¦области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Проведение плановых проверок государственных заказчиков по вопросу ¦

¦соблюдения законодательства о размещении заказов на поставки товаров, ¦

¦выполнение работ, оказание услуг для областных государственных ¦

¦муниципальных нужд ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Проведение внеплановых проверок в случае обращения участника ¦

¦размещения заказа с жалобой на действия (бездействие) областного ¦

¦государственного или муниципального заказчика, либо поступления ¦

¦информации о нарушении законодательства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦8. Рассмотрение жалоб участников размещения заказа на действия ¦

¦(бездействие) областного государственного или муниципального заказчика, ¦

¦уполномоченного органа или специализированной организации либо ¦

¦конкурсной, аукционной или котировочной комиссии ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦9. Принятие решений о возможности согласования или об отказе в ¦

¦возможности согласования решений областных государственных или ¦

¦муниципальных заказчиков о размещении заказа у единственного поставщика ¦

¦(исполнителя, подрядчика) ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦10. Рассмотрение уведомлений областных государственных заказчиков о ¦

¦размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в ¦

¦случае, если возникла потребность в работах или услугах, выполнение или ¦

¦оказание которых может осуществляться исключительно органами ¦

¦исполнительной власти Челябинской области в соответствии с их ¦

¦полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, ¦

¦государственными унитарными предприятиями; вследствие непреодолимой силы,¦

¦необходимости срочного медицинского вмешательства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦11. Проведение административного расследования при поступлении информации¦

¦о наличии признаков состава административного правонарушения при ¦

¦размещении заказов для областных государственных или муниципальных нужд ¦

¦по статьям 7.29, 7.30, части 1 статьи 7.31, статьи 7.32, 19.5, 19.7.2 ¦

¦Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦12. Анализ динамики поступлений налоговых платежей в консолидированный ¦

¦областной бюджет и задолженности по уплате налогов и сборов в разрезе ¦

¦бюджетов различных уровней, видов налогов и сборов, разработка ¦

¦предложений по увеличению доходов областного и местных бюджетов, а также ¦

¦совершенствованию межбюджетных отношений ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦13. Проведение выездных проверок работы администраций городских округов и¦

¦муниципальных районов Челябинской области по вопросам обеспечения полноты¦

¦и своевременности поступлений налогов и сборов, страховых взносов на ¦

¦обязательное пенсионное страхование, соблюдения трудового ¦

¦законодательства в части своевременности выплаты заработной платы ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦14. Обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы, созданной в¦

¦соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от ¦

¦26.01.2009 г. N 41-р “О создании рабочей группы“ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦15. Сопоставление экономических показателей Челябинской области и ¦

¦отдельных регионов, входящих в ассоциацию “Большой Урал“ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦16. Сбор информации от граждан по телефонной “горячей линии“ по фактам ¦

¦уклонения работодателей от уплаты налогов при выплате заработной платы и ¦

¦направление указанных сведений в соответствующие контрольные и ¦

¦правоохранительные органы ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦17. Взаимодействие с Управлением Федеральной антимонопольной службы по ¦

¦Челябинской области по проведению контроля за операциями со средствами ¦

¦областного бюджета и использованием имущества, находящегося в ¦

¦государственной собственности Челябинской области, при предоставлении ¦

¦государственной (муниципальной) помощи ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦18. Проведение совещаний, семинаров, предоставление разъяснений ¦

¦юридическим и физическим лицам по вопросам, отнесенным к компетенции ¦

¦Главного контрольного управления Челябинской области ¦

L--------Перспективный план “аботы

Рязанова Николая Михайловича - заместителя Губернатора

Челябинской области - руководителя аппарата Правительства

Челябинской области--------¬

¦ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Совершенствование государственного управления ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Стратегические направления ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦повышение эффективности работы Правительства Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация проведения реформы государственного управления ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦совершенствование методов управления государственной гражданской ¦

¦ ¦службой Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой ¦

¦ ¦работы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация системной работы с резервом управленческих кадров ¦

¦ ¦Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация системной работы по противодействию и профилактике ¦

¦ ¦коррупции в Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦активное влияние на развитие муниципальных образований Челябинской ¦

¦ ¦области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ I. Государственное управление ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Государственное строительство: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦подготовка и реализация предложений и методических рекомендаций по ¦

¦ ¦оптимизации полномочий, структуры и штатной численности органов ¦

¦ ¦исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им ¦

¦ ¦государственных учреждений и предприятий ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦регламентация и стандартизация деятельности органов исполнительной ¦

¦ ¦власти Челябинской области и подведомственных им государственных ¦

¦ ¦учреждений и организаций ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦разработка и реализация антикоррупционных мер в сфере ¦

¦ ¦государственного управления в Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение проведения административной реформы в Челябинской ¦

¦ ¦области, координация деятельности органов исполнительной власти ¦

¦ ¦Челябинской области по вопросам проведения административной реформы ¦

¦ ¦в Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организационное и методическое обеспечение формирования резерва ¦

¦ ¦управленческих кадров Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Управление государственной гражданской службой Челябинской области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация прохождения государственной гражданской службы ¦

¦ ¦Челябинской области в соответствии с действующим законодательством ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦правовое обеспечение прохождения государственной гражданской службы ¦

¦ ¦Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦осуществление внутриведомственного контроля за соблюдением ¦

¦ ¦гражданскими служащими Челябинской области законодательства о ¦

¦ ¦гражданской службе ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦разработка программы по развитию государственной гражданской службы ¦

¦ ¦Челябинской области и системы профессиональной подготовки ¦

¦ ¦гражданских служащих Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация профессионального дополнительного образования ¦

¦ ¦гражданских служащих Челябинской области в пределах своей ¦

¦ ¦компетенции ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦участие в реализации федеральной программы “Реформирование и ¦

¦ ¦развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - ¦

¦ ¦2013 годы)“ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦формирование и работа с кадровым резервом государственной ¦

¦ ¦гражданской службы Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ II. Организационная и контрольная работа ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦улучшение системы текущего и перспективного планирования работы ¦

¦ ¦органов исполнительной власти Челябинской области с проведением ¦

¦ ¦ежегодной защиты руководителями органов исполнительной власти ¦

¦ ¦Челябинской области планов работы (2007 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦улучшение системы контроля и анализа исполнения поручений ¦

¦ ¦Губернатора Челябинской области, создание единого контрольного ¦

¦ ¦подразделения в структуре аппарата Правительства Челябинской области ¦

¦ ¦(2007 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация работы по контролю по направлениям деятельности ¦

¦ ¦(тематические проверки, в том числе по вопросам эффективности ¦

¦ ¦использования бюджетных средств, реализации федеральных законов, ¦

¦ ¦законов Челябинской области, ежегодных Посланий Президента ¦

¦ ¦Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, ¦

¦ ¦федеральных и областных программ) (2006 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦разработка административного регламента по организации функций ¦

¦ ¦контроля (2009 год) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦совершенствование работы по организации мероприятий с участием ¦

¦ ¦Губернатора Челябинской области (2007 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ III. Обеспечение взаимодействия с муниципальными образованиями ¦

¦ Челябинской области ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация системной работы с резервом управленческих кадров в ¦

¦ ¦органах местного самоуправления Челябинской области, кадровым ¦

¦ ¦резервом на муниципальной службе (2009 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация системной работы по противодействию и профилактике ¦

¦ ¦коррупции в органах местного самоуправления Челябинской области ¦

¦ ¦(2009 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦подготовка к выборам в органы местного самоуправления Челябинской ¦

¦ ¦области, аналитическое обеспечение подготовки выборов органов ¦

¦ ¦местного самоуправления в Челябинской области (2009 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦реализация системы оценки эффективности деятельности органов ¦

¦ ¦местного самоуправления Челябинской области (2009 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦улучшение взаимодействия Правительства Челябинской области с Советом ¦

¦ ¦муниципальных образований Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ IV. Организация взаимодействия с территориальными органами ¦

¦ федеральных органов исполнительной власти в Челябинской области ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 июля ¦

¦ ¦2005 года N 773 “Вопросы взаимодействия и координации деятельности ¦

¦ ¦органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ¦

¦ ¦территориальных органов федеральных органов исполнительной власти“ ¦

¦ ¦обеспечить реализацию переданных Губернатору Челябинской области ¦

¦ ¦полномочий по координации деятельности органов исполнительной власти ¦

¦ ¦Челябинской области и территориальных органов федеральных органов ¦

¦ ¦исполнительной власти в Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦анализ перечня переданных субъекту Российской Федерации ¦

¦ ¦государственных полномочий, внесение предложения по эффективной ¦

¦ ¦реализации этих полномочий ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦координация вопросов перспективного и текущего планирования (2005 - ¦

¦ ¦2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦координация работы органов исполнительной власти Челябинской области ¦

¦ ¦и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти ¦

¦ ¦в Челябинской области по реализации ежегодных Посланий Президента ¦

¦ ¦Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации ¦

¦ ¦(2005 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ V. Взаимодействие с Законодательным Собранием Челябинской области ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение непрерывности законодательного процесса через реализацию ¦

¦ ¦Губернатором Челябинской области права законодательной инициативы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация подписания Губернатором Челябинской области и ¦

¦ ¦опубликования принятых областных законов в установленные ¦

¦ ¦законодательством сроки ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение качественного проведения выборов депутатов нового ¦

¦ ¦состава Законодательного Собрания Челябинской области, ¦

¦ ¦обеспечивающего преемственность по текущему взаимодействию с ¦

¦ ¦Правительством Челябинской области (2010 год) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ VI. Совершенствование форм и методов работы по обеспечению ¦

¦ деятельности Правительства Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Делопроизводство: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦повышение качества подготовки документов, рассматриваемых на ¦

¦ ¦заседаниях Правительства Челябинской области (2005 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦совершенствование организации подготовки заседаний Правительства ¦

¦ ¦Челябинской области (организация стажировок специалистов в аппарате ¦

¦ ¦Правительства Российской Федерации, изучение опыта работы ¦

¦ ¦исполнительных органов других субъектов Российской Федерации) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация персонального контроля заместителями Губернатора ¦

¦ ¦Челябинской области за качеством подготовки специалистами документов ¦

¦ ¦(2005 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦усиление методической направленности в организации делопроизводства ¦

¦ ¦(перспективное развитие методико-аналитического отдела управления ¦

¦ ¦делопроизводства (4 человека), организация методического кабинета) ¦

¦ ¦(2005 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создание в два этапа Единой телекоммуникационной системы органов ¦

¦ ¦исполнительной власти Челябинской области и органов местного ¦

¦ ¦самоуправления Челябинской области (далее - ЕТКС), в том числе: ¦

¦ ¦строительство ЕТКС в виде оптоволоконного кольца, объединяющего ¦

¦ ¦локальные вычислительные сети органов исполнительной власти ¦

¦ ¦Челябинской области (2007 - 2009 годы); подключение на основе ¦

¦ ¦VPN-технологий к ЕТКС локальных вычислительных сетей муниципальных ¦

¦ ¦образований Челябинской области (2008 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие единой системы электронного документооборота и ¦

¦ ¦усовершенствование информационной системы обеспечения контроля за ¦

¦ ¦выполнением нормативных правовых актов Российской Федерации и ¦

¦ ¦Челябинской области, поручений и распоряжений Губернатора ¦

¦ ¦Челябинской области и заместителей Губернатора Челябинской области ¦

¦ ¦(2007 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦реализация портальных решений в сети Интернет для информирования ¦

¦ ¦граждан и организаций о деятельности Правительства Челябинской ¦

¦ ¦области и оказании государственных услуг (2008 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение повышения эффективности использования компьютерно- ¦

¦ ¦коммуникационных технологий государственными гражданскими служащими ¦

¦ ¦Правительства Челябинской области (обучение, аттестация) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦3. Защита информации: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦разработка технического задания на создание защиты конфиденциальной ¦

¦ ¦информации в органах исполнительной власти Челябинской области (2008 ¦

¦ ¦год) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦построение системы защиты конфиденциальной информации, аттестация ¦

¦ ¦локальных вычислительных сетей органов исполнительной власти ¦

¦ ¦Челябинской области (2008 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ VII. Отдельные направления работы ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Архивное дело: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение исполнения 100 процентов обращений (запросов) ¦

¦ ¦юридических и физических лиц ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация приема на хранение и использование документов по личному ¦

¦ ¦составу ликвидированных государственных унитарных предприятий, ¦

¦ ¦учреждений, расположенных на территории Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦поэтапный перевод документов архивного хранения в электронно- ¦

¦ ¦цифровую форму (2005 - 2010 годы) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение расширения доступа к информационным ресурсам архивной ¦

¦ ¦службы Челябинской области, организация внедрения механизмов ¦

¦ ¦дистанционного предоставления государственных услуг на основе ¦

¦ ¦современных информационных технологий, в том числе исполнение ¦

¦ ¦обращений (запросов), поступивших электронной почтой ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Государственная регистрация актов гражданского состояния в Челябинской¦

¦области (далее именуются - ЗАГС): ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦повышение эффективности деятельности системы органов ЗАГС в рамках ¦

¦ ¦осуществления административной реформы и планов по предупреждению ¦

¦ ¦коррупции ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦повышение качества государственной регистрации и совершения ¦

¦ ¦юридически значимых действий ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение доступности регистрации, информирования граждан и ¦

¦ ¦прозрачности деятельности органов ЗАГС, снижение административных ¦

¦ ¦барьеров ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦повышение информационной эффективности органов ЗАГС, ускорение ¦

¦ ¦процесса информационного обмена Государственного комитета по делам ¦

¦ ¦ЗАГС Челябинской области с отделами ЗАГС Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦бюджетирование, ориентирование на результат. Организация целевого и ¦

¦ ¦эффективного расходования субвенций в рамках антикризисных мер по ¦

¦ ¦экономии и рациональному расходованию бюджетных ассигнований ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦мотивирование повышения рождаемости (организация проведения ¦

¦ ¦регистрации брака в торжественной обстановке, информирование граждан ¦

¦ ¦о получении государственного сертификата на материнский (семейный) ¦

¦ ¦капитал, мерах государственной поддержки молодых семей в Челябинской ¦

¦ ¦области) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ VIII. Содействие развитию институтов гражданского общества ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦формирование состава Общественной палаты Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация системной работы по взаимодействию с Общественной ¦

¦ ¦палатой Челябинской области, политическими партиями, общественными ¦

¦ ¦объединениями, профсоюзами, ассоциациями работодателей, органами ¦

¦ ¦территориального общественного самоуправления Челябинской области ¦

¦ ¦(2005 - 2010 годы) по: ¦

¦ ¦- экспертной оценке социально значимых вопросов, решаемых в правовых ¦

¦ ¦актах Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской ¦

¦ ¦области (2005 - 2010 годы); ¦

¦ ¦- выработке предложений, направленных на улучшение взаимодействия ¦

¦ ¦институтов гражданского общества и органов государственной власти; ¦

¦ ¦- решению актуальных вопросов жизнедеятельности Челябинской области ¦

L---+----Перспективный план работы

Олейник Ирины Ивановны - председателя Государственного

комитета по делам ЗАГС Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Повышение качества и доступности для населения Челябинской области ¦

¦государственной регистрации актов гражданского состояния как массовой ¦

¦социально значимой услуги (исходя из приоритетных направлений, ¦

¦сформулированных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному ¦

¦Собранию Российской Федерации 26.04.2007 г.) ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Повышение эффективности деятельности органов, уполномоченных ¦

¦осуществлять государственную регистрацию актов гражданского состояния ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Дальнейшее укрепление позиции и места Челябинской области в рейтинге ¦

¦субъектов Российской Федерации по организации работы органов ЗАГС ¦

¦Челябинской области (далее именуются - органы ЗАГС) ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Организация эффективного выполнения делегированных Законом Челябинской¦

¦области от 22.09.2005 г. N 402-ЗО “О наделении органов местного ¦

¦самоуправления государственными полномочиями на государственную ¦

¦регистрацию актов гражданского состояния“ (ред. от 28.08.2008 г.) ¦

¦полномочий: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение наилучшего распределения на территории Челябинской ¦

¦ ¦области органов ЗАГС, осуществляющих регистрацию, соответствующего ¦

¦ ¦особенным нуждам населения, в том числе в сельских поселениях ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создание оптимальной структуры органов ЗАГС при минимальных ¦

¦ ¦материальных и финансовых затратах, обеспечение повышения ¦

¦ ¦квалификации персонала, обеспечивающих высокое качество ¦

¦ ¦государственной регистрации актов гражданского состояния ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦совершенствование осуществления контроля по переданным органам ¦

¦ ¦местного самоуправления Челябинской области государственным ¦

¦ ¦полномочиям ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Обеспечение условий доступности и удобства для населения реализации ¦

¦прав на государственную регистрацию актов гражданского состояния. ¦

¦Сокращение предельных сроков оформления документов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Сокращение издержек взаимодействия граждан и органов ЗАГС. Приоритет ¦

¦электронной регистрации. Информатизация органов ЗАГС ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Устранение межведомственных противоречий при осуществлении ¦

¦регистрации: обеспечение представления сведений органов ЗАГС в другие ¦

¦ведомства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Обеспечение исполнения запросов граждан и организаций по выдаче ¦

¦повторных документов, сообщению государственным органам сведений о ¦

¦регистрации актов гражданского состояния, хранящихся в органах ЗАГС. ¦

¦Обеспечение формирования, учета и условий хранения актовых книг в ¦

¦соответствии с законодательством ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Оптимизация бюджетных затрат на основе эффективного и целевого ¦

¦расходования субвенций ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Участие в мероприятиях по улучшению демографической ситуации в области¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Создание и внедрение системы управления по результатам ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Разработка и внедрение новых административных и должностных ¦

¦регламентов в рамках административной реформы, совершенствование ¦

¦методического обеспечения ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Совершенствование системы межведомственного взаимодействия, ¦

¦взаимодействия Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской ¦

¦области с органами местного самоуправления Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Создание электронного документооборота. Выполнение программы ¦

¦информатизации органов ЗАГС ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Создание системы контроля за эффективным и целевым расходованием ¦

¦субвенций на всех уровнях органов ЗАГС ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Создание программы развития кадрового потенциала ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Степень покрытия территории Челябинской области службами ¦

¦ по регистрации актов гражданского состояния ¦

¦ (до уровня сельских поселений), процентов ¦

¦ 2005 год - 100 - факт ¦

¦ 2006 год - 100 - факт ¦

¦ 2007 год - 97 - факт ¦

¦ 2008 год - 100 - факт ¦

¦ 2009 год - 100 ¦

¦ 2010 год - 100 ¦

¦ ¦

¦ 2. Удельный вес отделов ЗАГС, обеспечивающих высокое качество ¦

¦ государственной регистрации и не имеющих жалоб от граждан ¦

¦ и организаций (всего: 57 отделов ЗАГС; 238 администраций ¦

¦ городских и сельских поселений), процентов ¦

¦ 2005 год - 90 - факт ¦

¦ 2006 год - 95 - факт ¦

¦ 2007 год - 95 - факт ¦

¦ 2008 год - 95 - факт ¦

¦ 2009 год - 96 ¦

¦ 2010 год - 97 ¦

¦ ¦

¦ 3. Степень оснащения отделов ЗАГС компьютерной и оргтехникой ¦

¦ (157 органов ЗАГС) на уровне 100 процентов ежегодно ¦

¦ ¦

¦ 4. Процент регистрации в электронном виде, в том числе: ¦

¦ - городские округа, муниципальные районы на уровне ¦

¦ 100 процентов ежегодно - городские, сельские поселения: ¦

¦ 2005 год - 24 - факт ¦

¦ 2006 год - 35 - факт “ ¦

¦ 2007 год - 70 - факт ¦

¦ 2008 год - 93 - факт ¦

¦ 2009 год - 100 ¦

¦ 2010 год - 100 ¦

¦ ¦

¦ 5. Доля архивного фонда, переведенного в электронную форму, процентов ¦

¦ 2005 год - 53 - факт ¦

¦ 2006 год - 80 - факт ¦

¦ 2007 год - 90 - факт ¦

¦ 2008 год - 100 - факт ¦

¦ 2009 год - 100 ¦

¦ 2010 год - 100 ¦

¦ ¦

¦ 6. Доля отделов, включенных в систему электронного ¦

¦ документооборота, процентов ¦

¦ 2005 год - 0 - факт ¦

¦ 2006 год - 92 - факт ¦

¦ 2007 год - 95 - факт ¦

¦ 2008 год - 100 - факт ¦

¦ 2009 год - 100 ¦

¦ 2010 год - 100 ¦

¦ ¦

¦ 7. Доля ведомств, которым сведения органов ЗАГС предоставляются ¦

¦ в электронном виде, в процентах ¦

¦ 2005 год - 0 - факт ¦

¦ 2006 год - 43 - факт ¦

¦ 2007 год - 43 - факт ¦

¦ 2008 год - 43 - факт ¦

¦ 2009 год - 57 ¦

¦ 2010 год - 71 ¦

L--------Перспективный план работы

Финадеева Александра Павловича - председателя

Государственного комитета по делам архивов

Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Организация архивного дела ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Прием на хранение и использование документов по личному составу ¦

¦государственных унитарных предприятий, учреждений, расположенных на ¦

¦территории Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Поэтапный перевод документов архивного хранения в электронно-цифровую ¦

¦форму ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Доля юридических и физических лиц, которым предоставлена ¦

¦ запрашиваемая информация, в процентах от числа обратившихся ¦

¦ в государственные и муниципальные архивы ¦

¦ 2006 год - 91,8 - факт ¦

¦ 2007 год - 92 - факт ¦

¦ 2008 год - 92 - факт ¦

¦ 2009 год - 100 ¦

¦ 2010 год - 100 ¦

L--------Перспективный план работы

Логиновского Олега Витальевича - председателя комитета

информационного и программного обеспечения Правительства

Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Повышение эффективности использования информационных и ¦

¦телекоммуникационных технологий в органах государственной власти и ¦

¦местного самоуправления Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Развитие Единой телекоммуникационной сети органов государственной ¦

¦власти Челябинской области (далее именуется - ЕТКС) ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Сопровождение и усовершенствование систем электронного ¦

¦документооборота Правительства Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Обеспечение санкционированного доступа к информационным ресурсам ¦

¦системы мониторинга социально-экономического развития муниципальных ¦

¦образований Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Участие в процессах, направленных на повышение открытости деятельности¦

¦органов исполнительной власти Челябинской области и обеспечение оказания ¦

¦государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям с ¦

¦использованием информационно-коммуникационных технологий ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Подготовка, согласование и обеспечение принятия областной программы ¦

¦информатизации Челябинской области на 2008 - 2010 годы как системы мер по¦

¦стимулированию и оптимизации процессов информатизации основных сфер ¦

¦жизнедеятельности области, включая государственное и муниципальное ¦

¦управление ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Суммарное время простоя автоматизированных рабочих мест ¦

¦ (далее именуется - АРМ) пользователей локальной вычислительной ¦

¦ сети аппарата Правительства Челябинской области, часов ¦

¦ 2006 год - 680 - факт ¦

¦ 2007 год - 630 - факт ¦

¦ 2008 год - 560 - факт ¦

¦ 2009 год - не более 580 ¦

¦ 2010 год - не более 550 ¦

¦ ¦

¦ 2. Доля числа пользовательских АРМ локальной вычислительной ¦

¦ сети аппарата Правительства Челябинской области, подключенных ¦

¦ к централизованной системе выхода в сеть Интернет, ¦

¦ в процентах от общего числа АРМ ¦

¦ 2006 год - 35 - факт ¦

¦ 2007 год - 60 - факт ¦

¦ 2008 год - 60 - факт ¦

¦ 2009 год - 80 ¦

¦ 2010 год - 80 ¦

¦ ¦

¦ 3. Доля числа пользовательских АРМ локальной вычислительной ¦

¦ сети аппарата Правительства Челябинской области, подключенных ¦

¦ к централизованной системе электронной почты, ¦

¦ в процентах от общего числа АРМ ¦

¦ 2006 год - 28 - факт ¦

¦ 2007 год - 40 - факт ¦

¦ 2008 год - 64 - факт ¦

¦ 2009 год - 70 ¦

¦ 2010 год - 80 ¦

¦ ¦

¦ 4. Количество органов исполнительной власти Челябинской области, ¦

¦ подключенных к ЕТКС органов власти Челябинской области, единиц ¦

¦ 2007 год - 3 - факт ¦

¦ 2008 год - 18 - факт ¦

¦ 2009 год - все без исключения ¦

¦ 2010 год - все без исключения ¦

¦ ¦

¦ 5. Количество пользовательских АРМ, имеющих доступ к системе ¦

¦ электронного документооборота Правительства Челябинской области ¦

¦ по технологии “тонкого клиента“, единиц ¦

¦ 2006 год - 80 - факт ¦

¦ 2007 год - 110 - факт ¦

¦ 2008 год - 370 - факт ¦

¦ 2009 год - не менее 400 ¦

¦ 2010 год - не менее 500 ¦

¦ ¦

¦ 6. Количество пользовательских АРМ, подключенных к информационным ¦

¦ ресурсам системы мониторинга социально-экономического развития ¦

¦ муниципальных образований, единиц ¦

¦ 2006 год - 5 - факт ¦

¦ 2007 год - 7 - факт ¦

¦ 2008 год - 9 - факт ¦

¦ 2009 год - не менее 50 ¦

¦ 2010 год - не менее 80 ¦

¦ ¦

¦ 7. Количество пользовательских АРМ, подключенным ¦

¦ к централизованным информационным ресурсам справочных ¦

¦ правовых систем “Консультант+“, “Гарант“ и “Кодекс“, единиц ¦

¦ 2006 год - 60 - факт ¦

¦ 2007 год - 75 - факт ¦

¦ 2008 год - 1000 - факт ¦

¦ 2009 год - не менее 400 ¦

¦ 2010 год - не менее 500 ¦

L--------Перспективный план работы

Буравлева Валентина Ивановича - заместителя Губернатора

Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Повышение эффективности работы правоохранительных органов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Развитие мировой юстиции в Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Повышение эффективности принимаемых органами пограничного управления ¦

¦Федеральной службы безопасности России по Челябинской области мер по ¦

¦выявлению, предупреждению и пресечению незаконной миграции, контрабанды ¦

¦оружия, боеприпасов, наркотических веществ через Государственную границу ¦

¦Российской Федерации и иных устремлений различных организаций, преступных¦

¦групп и отдельных лиц, создающих условия и предпосылки для осуществления ¦

¦террористической деятельности ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Усиление роли информационных ресурсов правоохранительных и иных ¦

¦органов исполнительной власти по вопросам полного и объективного ¦

¦освещения комплекса мер антикоррупционной направленности, осуществляемых ¦

¦в рамках законодательства Российской Федерации ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Снижение уровня преступности ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Обеспечение эффективного функционирования единой государственной ¦

¦системы профилактики терроризма, позволяющей поддерживать высокую степень¦

¦готовности территориальных органов федеральных органов исполнительной ¦

¦власти по Челябинской области, органов исполнительной власти Челябинской ¦

¦области, органов местного самоуправления Челябинской области и ¦

¦хозяйствующих субъектов к своевременному выявлению причин, способствующих¦

¦распространению и развитию терроризма на территории Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Осуществление эффективного противодействия незаконному обороту ¦

¦наркотических средств, снижение числа лиц, незаконно употребляющих ¦

¦наркотические средства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории ¦

¦Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Снижение числа беспризорных и безнадзорных подростков, числа ¦

¦преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦8. Патриотическое воспитание детей и молодежи ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦9. Качественная подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах ¦

¦Российской Федерации по военно-учетным специальностям ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦10. Создание условий для реализации конституционного права граждан на ¦

¦судебную защиту ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦11. Обеспечение готовности органов власти Челябинской области всех ¦

¦уровней к полному и качественному выполнению задач по мобилизационной ¦

¦подготовке и при мобилизации ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦12. Организационно-кадровое обеспечение деятельности мировых судей ¦

¦Челябинской области ¦

L--------Перспективный план работы

Максимова Андрея Алексеевича - начальника Главного

управления по взаимодействию с правоохранительными

и военными органами Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Обеспечение законности, правопорядка, личной и общественной ¦

¦безопасности на территории Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей ¦

¦развитие страны как свободного, демократического государства, ¦

¦формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности ¦

¦Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Совершенствование системы призыва граждан на военную службу в ¦

¦Вооруженные Силы Российской Федерации и внутренние войска Министерства ¦

¦внутренних дел Российской Федерации, социальной поддержки военнослужащих,¦

¦граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Повышение качества подготовки допризывной молодежи к службе в ¦

¦Вооруженных Силах Российской Федерации по военно-учетным специальностям ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Поэтапное формирование системы профилактики правонарушений: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦стабилизация роста преступности на территории Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦снижение числа преступлений и правонарушений, совершаемых ¦

¦ ¦несовершеннолетними ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦повышение раскрываемости преступлений ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦снижение масштабов незаконного оборота, спроса и употребления ¦

¦ ¦наркотических средств до уровня минимальной опасности для населения ¦

¦ ¦Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создание условий безопасного движения на дорогах Челябинской области,¦

¦ ¦снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных ¦

¦ ¦происшествий ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦повышение эффективности мер по выявлению и предупреждению контрабанды¦

¦ ¦оружия, боеприпасов, наркотических средств, пресечению незаконной ¦

¦ ¦миграции на Российско-Казахской границе ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. Осуществление эффективного противодействия незаконному обороту ¦

¦наркотических средств, психотропных веществ ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создание условий для снижения масштабов незаконного оборота, спроса и¦

¦ ¦употребления наркотических средств и психотропных веществ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦3. Социальная поддержка военнослужащих и граждан, уволенных с военной ¦

¦службы, и членов их семей ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Содействие в организации призыва граждан на военную службу ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование ¦

¦организационно-методической базы: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦формирование патриотического сознания детей и молодежи допризывного ¦

¦ ¦возраста ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие патриотизма как стержневой духовной составляющей гражданина ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦повышение престижа воинской службы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦6. Совершенствование работы исполнительных органов государственной власти¦

¦Челябинской области, органов местного самоуправления Челябинской области,¦

¦военных комиссариатов и общественных объединений Российской оборонной ¦

¦спортивно-технической организации - РОСТО (ДОСААФ) по подготовке граждан ¦

¦к военной службе и военно-учетным специальностям: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦поддержка и распространение передового опыта по подготовке граждан к ¦

¦ ¦военной службе и военно-учетным специальностям ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦совершенствование деятельности милиции общественной безопасности и ¦

¦ ¦укрепление ее материально-технической базы. Приоритетным направлением¦

¦ ¦считать развитие службы участковых уполномоченных милиции ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦контроль за реализацией мероприятий областных целевых программ ¦

¦ ¦правоохранительной направленности ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами по ¦

¦ ¦созданию условий, способствующих предотвращению трансграничной ¦

¦ ¦преступности и контрабандного проникновения на территорию Челябинской¦

¦ ¦области оружия, боеприпасов и наркотиков, пресечению незаконной ¦

¦ ¦миграции ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение деятельности Совета безопасности Челябинской области, ¦

¦ ¦антитеррористической комиссии Челябинской области, комиссии по ¦

¦ ¦противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их ¦

¦ ¦незаконному обороту Челябинской области, комиссии по обеспечению ¦

¦ ¦безопасности дорожного движения Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦содействие, организация и оказание методической помощи муниципальным ¦

¦ ¦образованиям Челябинской области по привлечению населения к охране ¦

¦ ¦общественного порядка ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦участие в реализации федеральных и областных целевых программ по ¦

¦ ¦социальной поддержке военнослужащих и граждан, уволенных с военной ¦

¦ ¦службы, и членов их семей: ¦

¦ ¦- прогноз и оценка социальных последствий мероприятий по выводу из ¦

¦ ¦Челябинской области, передислокации на территории Челябинской ¦

¦ ¦области, а также формированию и расформированию воинских частей и ¦

¦ ¦военно-учебных заведений ¦

¦ ¦- изучение и анализ деятельности органов исполнительной власти ¦

¦ ¦Челябинской области, командования воинских частей, военно-учебных ¦

¦ ¦заведений по предоставлению военнослужащим, ветеранам военной службы ¦

¦ ¦и боевых действий мер социальной поддержки ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦участие в организации работы призывной комиссии Челябинской области: ¦

¦ ¦- участие в определении основных направлений по улучшению социально- ¦

¦ ¦экономических, правовых и общественно-психологических условий призыва¦

¦ ¦на военную службу ¦

¦ ¦- усиление контроля за соблюдением прав и законных интересов ¦

¦ ¦военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях, ¦

¦ ¦дислоцируемых на территории Челябинской области ¦

¦ ¦- оказание методической помощи муниципальным образованиям, ¦

¦ ¦общественным объединениям при проведении социально-патриотической ¦

¦ ¦работы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦участие в реализации и разработке областной программы патриотического¦

¦ ¦воспитания: ¦

¦ ¦- совершенствование материальной и методической базы; ¦

¦ ¦- координация деятельности общественных организаций (объединений); ¦

¦ ¦- разработка методических пособий, тематики экскурсий по городу ¦

¦ ¦Челябинску и Челябинской области; ¦

¦ ¦- оказание организационной помощи в проведении военизированных игр, ¦

¦ ¦сборов, экскурсий в воинские части; ¦

¦ ¦- проведение поисковой работы и увековечивание памяти погибших в годы¦

¦ ¦Великой Отечественной войны и “горячих точках“; ¦

¦ ¦- создание музея бронетанковой техники; ¦

¦ ¦- методическая помощь и содействие в издательской деятельности по ¦

¦ ¦военной истории, истории казачества и трудовой славы; ¦

¦ ¦- развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦своевременное и качественное комплектование учебных групп и ¦

¦ ¦направление их для обучения в образовательные учреждения Российской ¦

¦ ¦оборонной спортивно-технической организации - РОСТО (ДОСААФ) и ¦

¦ ¦учреждения начального профессионального образования: ¦

¦ ¦- внедрение в учебный процесс современных методов обучения; ¦

¦ ¦- совершенствование дополнительных образовательных программ по ¦

¦ ¦военно-учетным специальностям; ¦

¦ ¦- обновление учебно-материальной и методической базы образовательных ¦

¦ ¦учреждений Российской оборонной спортивно-технической организации - ¦

¦ ¦РОСТО (ДОСААФ) и учреждений начального профессионального образования,¦

¦ ¦проведение комплексных проверок образовательных учреждений РОСТО ¦

¦ ¦(ДОСААФ) и учреждений начального профессионального образования по ¦

¦ ¦вопросам подготовки граждан по военно-учетным специальностям и ¦

¦ ¦состоянию учебно-материальной базы учебных заведений, обеспечивающих ¦

¦ ¦данную подготовку ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Прирост количества раскрытых преступлений, ¦

¦ в процентах к 2005 году ¦

¦ 2006 год - на 4,5 - факт ¦

¦ 2007 год - на 8,7 - факт ¦

¦ 2008 год - на (-7,4) - факт ¦

¦ 2009 год - на 1,2 ¦

¦ 2010 год - на 1,4 ¦

¦ ¦

¦ 2. Снижение доли тяжких преступлений, ¦

¦ в процентах к 2005 году ¦

¦ 2006 год - на 1,5 - факт ¦

¦ 2007 год - на 7,1 - факт ¦

¦ 2008 год - на 4,9 - факт ¦

¦ 2009 год - на 0,3 ¦

¦ 2010 год - на 0,5 ¦

¦ ¦

¦ 3. Снижение удельного веса преступлений, совершенных ¦

¦ несовершеннолетними, в процентах к 2005 году ¦

¦ 2006 год - на 0,1 - факт ¦

¦ 2007 год - на 1,8 - факт ¦

¦ 2008 год - на 1,7 - факт ¦

¦ 2009 год - на 0,3 ¦

¦ 2010 год - на 0,3 ¦

¦ ¦

¦ 4. Прирост числа выявленных преступлений, связанных ¦

¦ с наркотическими веществами, в процентах к 2005 году ¦

¦ 2006 год - на 16,5 - факт ¦

¦ 2007 год - на 19,6 - факт ¦

¦ 2008 год - на 25,3 - факт ¦

¦ 2009 год - на 26,0 ¦

¦ 2010 год - на 27,0 ¦

¦ ¦

¦ 5. Снижение количества “орожно-транспортных происшествий, ¦

¦ в процентах к 2005 году ¦

¦ 2006 год - на 0,1 - факт ¦

¦ 2007 год - на 0,3 - факт ¦

¦ 2008 год - на 3,0 - факт ¦

¦ 2009 год - на 3,5 ¦

¦ 2010 год - на 4,0 ¦

¦ ¦

¦ 6. Призыв граждан, пребывающих в запасе и подлежащих ¦

¦ призыву на военную службу, в процентах к 2005 году ¦

¦ 2005 год - 100,0 - факт ¦

¦ 2006 год - 100,0 - факт ¦

¦ 2007 год - 100,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 100,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 100 ¦

¦ 2010 год - 100 ¦

¦ ¦

¦ 7. Количество граждан, обучающихся по дефицитным ¦

¦ специальностям: оператор РЛС, водитель БТР, специалист ЭТЗиС, ¦

¦ механик-водитель МТ-ЛБ, в процентах к 2005 году ¦

¦ 2006 год - 100,0 - факт ¦

¦ 2007 год - 109,8 - факт ¦

¦ 2008 год - 101,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 100 ¦

¦ 2010 год - 100 ¦

¦ ¦

¦ 8. Рост количества подготовленных мастеров спорта ¦

¦ (в том числе Заслуженных мастеров), кандидатов в мастера ¦

¦ спорта и спортсменов I разряда, в процентах к 2005 году ¦

¦ 2006 год - 100,0 - факт ¦

¦ 2007 год - 108,3 - факт ¦

¦ 2008 год - 106,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 102,0 ¦

¦ 2010 год - 103,0 ¦

¦ ¦

¦ 9. Рост привлечения реестровых казачьих обществ для участия ¦

¦ в современных мероприятиях, проводимых Управлением Федеральной ¦

¦ службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков ¦

¦ по Челябинской области, и поддержке общественного порядка, ¦

¦ в процентах к 2005 году ¦

¦ 2006 год - 102,0 - факт ¦

¦ 2007 год - 104,0 - факт ¦

¦ 2008 год - 106,0 - факт ¦

¦ 2009 год - 110,0 ¦

¦ 2010 год - 112,0 ¦

¦ ¦

¦ 10. Рост количества допризывной казачьей молодежи, ¦

¦ участвующей в ежемесячных военизированных сборах и учениях, ¦

¦ в процентах к 2005 году ¦

¦ 2006 год - 112,0 - факт ¦

¦ 2007 год - 119,6 - факт ¦

¦ 2008 год - 121,3 - факт ¦

¦ 2009 год - 126,0 ¦

¦ 2010 год - 130,0 ¦

¦ ¦

¦ 11. Призыв граждан, пребывающих в запасе и подлежащих ¦

¦ призыву на военную службу, от установленного задания, ¦

¦ в процентах к 2005 году ¦

¦ 2006 год - 100 - факт ¦

¦ 2007 год - 100 - факт ¦

¦ 2008 год - 100 - факт ¦

¦ 2009 год - 100 ¦

¦ 2010 год - 100 ¦

¦ ¦

¦ 12. Смертность населения в результате дорожно-транспортных ¦

¦ происшествий (на 100000 человек населения) ¦

¦ 2008 год - 18,6 - факт ¦

¦ 2009 год - 18,0 ¦

¦ 2010 год - 17,7 ¦

¦ ¦

¦ 13. Уровень криминогенности, процент от числа опрошенных ¦

¦ 2008 год - 38,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 36 ¦

¦ 2010 год - 32 ¦

¦ ¦

¦ 14. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними ¦

¦ или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных ¦

¦ преступлений ¦

¦ 2008 год - 9,4 - факт ¦

¦ 2009 год - 9,3 ¦

¦ 2010 год - 9,2 ¦

L--------Перспективный план работы

Быкова Валерия Петровича - председателя Государственного

комитета по обеспечению деятельности мировых судей

Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на ¦

¦судебную защиту ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Повышение эффективности деятельности мировых судей Челябинской области¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Организационно-кадровое обеспечение деятельности мировых судей: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦повышение профессионального уровня мировых судей и работников их ¦

¦ ¦аппаратов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение безопасности мировых судей, работников их аппаратов и ¦

¦ ¦граждан ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Численность прошедших повышение квалификации ¦

¦ государственных гражданских служащих, обеспечивающих ¦

¦ деятельность мировых судей, человек ¦

¦ 2005 год - 71 - факт ¦

¦ 2006 год - 103 - факт ¦

¦ 2007 год - 88 - факт ¦

¦ 2008 год - 107 - факт ¦

¦ 2009 год - 90 ¦

¦ 2010 год - 90 ¦

¦ ¦

¦ 2. Количество судебных участков, охраняемых службой ¦

¦ судебных приставов, единиц ¦

¦ 2005 год - 88 - факт ¦

¦ 2006 год - 111 - факт ¦

¦ 2007 год - 164 - факт ¦

¦ 2008 год - 172 - факт ¦

¦ 2009 год - 181 ¦

¦ 2010 год - 181 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Информационно-правовое обеспечение: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создание эффективной информационной системы путем включения мировых ¦

¦ ¦судей Челябинской области в единое информационное пространство в ¦

¦ ¦рамках Государственной автоматизированной системы Российской ¦

¦ ¦Федерации “Правосудие“ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦внедрение на судебных участках программного комплекса “Мировые судь蓦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Количество судебных участков, обеспеченных программным ¦

¦ комплексом КРОК “Мировые судьи“, единиц ¦

¦ 2005 год - 83 - факт ¦

¦ 2006 год - 164 - факт ¦

¦ 2007 год - 164 - факт ¦

¦ 2008 год - 170 - факт ¦

¦ 2009 год - 175 ¦

¦ 2010 год - 181 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Материально-техническое обеспечение: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦приобретение и реконструкция помещений для размещения мировых судей ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создание надлежащих условий для осуществления правосудия ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение сохранности судебных дел и материально-технических ¦

¦ ¦ценностей ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Количество помещений, занимаемых мировыми судьями, единиц ¦

¦ 2005 год - 80 - факт ¦

¦ 2006 год - 81 - факт ¦

¦ 2007 год - 81 - факт ¦

¦ 2008 год - 85 - факт ¦

¦ 2009 год - 83 ¦

¦ 2010 год - 84 ¦

¦ ¦

¦ 2. Производственная площадь, квадратных метров ¦

¦ 2005 год - 19032,0 - факт ¦

¦ 2006 год - 19032,0 - факт ¦

¦ 2007 год - 19733,3 - факт ¦

¦ 2008 год - 20754,3 - факт ¦

¦ 2009 год - 20332,0 ¦

¦ 2010 год - 21500,0 ¦

¦ ¦

¦ 3. Количество помещений, оснащенных охранно-пожарной ¦

¦ и тревожной сигнализацией, единиц ¦

¦ 2005 год - 15 - факт ¦

¦ 2006 год - 37 - факт ¦

¦ 2007 год - 47 - факт ¦

¦ 2008 год - 50 - факт ¦

¦ 2009 год - 52 ¦

¦ 2010 год - 60 ¦

L--------Перспективный план работы

Тамарцева Владимира Николаевича - председателя

Государственного комитета мобилизационной работы

Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Завершение создания системы мобилизационных органов Челябинской ¦

¦области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Совершенствование системы оповещения Челябинской области. Приобретение¦

¦и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы оповещения. ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Подготовка предложений по содержанию, оснащению и использованию ¦

¦запасного пункта управления Правительства Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Проработка вопроса о возможности организации обучения (по ¦

¦мобилизационной подготовке) руководящего состава и мобилизационных ¦

¦работников Челябинской области на базе Челябинского филиала Уральской ¦

¦академии государственной службы ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Организация и контроль обучения руководителей и мобилизационных ¦

¦работников органов исполнительной власти и органов местного ¦

¦самоуправления Челябинской области: ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦на факультете специальной подготовки Академии гражданской защиты ¦

¦ ¦Министерства чрезвычайных ситуаций России ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦в ходе занятий, совещаний, тренировок, учений ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦6. Дальнейшее развитие автоматизации процессов решения задач по ¦

¦мобилизационной подготовке, учету организаций, подготовке отчетных ¦

¦документов. Ввод в эксплуатацию обновленной (v 3.0) версии специального ¦

¦программного обеспечения “Мобилизационные работы“ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Приобретение технических средств для обеспечения проведения ¦

¦мероприятий по мобилизационной подготовке Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦8. Разработка методических материалов по организации и проведению ¦

¦тренировок с руководящим составом органов местного самоуправления ¦

¦Челябинской области по переводу органа местного самоуправления на работу ¦

¦в условиях военного времени ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Обеспечение готовности органов власти Челябинской области всех уровней¦

¦к полному и качественному выполнению задач по мобилизационной подготовке ¦

¦и при мобилизации ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Автоматизация оповещения должностных лиц администрации Губернатора ¦

¦Челябинской области, аппарата Правительства Челябинской области, органов ¦

¦исполнительной власти Челябинской области и снижение нагрузки дежурного ¦

¦первой приемной Губернатора Челябинской области в особый период ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Рассмотрение вопроса об использовании имеющегося запасного пункта ¦

¦управления или возможности строительства нового запасного пункта ¦

¦управления ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Возможность разработки учебных планов применительно к условиям ¦

¦Челябинской области, а также снижение расходов на обучение и повышение ¦

¦квалификации руководящего состава и мобилизационных работников ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Повышение квалификации должностных лиц мобилизационного органа ¦

¦Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Повышение качества учета, отчетных документов и снижение нагрузки на ¦

¦мобилизационных работников органов исполнительной власти Челябинской ¦

¦области и органов местного самоуправления Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке необходимыми ¦

¦методическими материалами и наглядными пособиями, демонстрация учебных ¦

¦презентаций, слайдов и видеофильмов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦8. Оказание помощи органам местного самоуправления Челябинской области в ¦

¦организации проведения практических мероприятий по мобилизационной ¦

¦подготовке. Обеспечение единого подхода к организации процесса перевода ¦

¦органов местного самоуправления Челябинской области на работу в условиях ¦

¦военного времени ¦

L--------Перспективный план работы

Подтесова Геннадия Николаевича - Министра радиационной

и экологической безопасности Челябинской области--------¬

¦ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Снижение риска возникновения радиационных аварий на радиационно ¦

¦опасных объектах; ликвидация источников радиоактивного загрязнения и ¦

¦снижение уровней облучения населения ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Повышение уровня безопасности при обращении с радиоактивными отходами,¦

¦ликвидация источников радиоактивного загрязнения на Федеральном ¦

¦государственном унитарном предприятии “Производственное объединение ¦

¦“Маяк“ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Обеспечение безопасной эксплуатации Теченского каскада водоемов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Обеспечение локализации и передачи на долговременное хранение ¦

¦неконтролируемых источников ионизирующего излучения в Федеральном ¦

¦государственном унитарном предприятии “Челябинский специализированный ¦

¦комбинат радиационной безопасности “Радон“ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Обеспечение органов государственной власти и населения области ¦

¦достоверной и оперативной информацией о радиационной обстановке на ¦

¦территории Челябинской области ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦введение в эксплуатацию новых установок остекловывания и ¦

¦ ¦цементирования радиоактивных отходов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦выведение из эксплуатации водоемов N 9 и N 17 с закрытием акватории ¦

¦ ¦водоема N 9 ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создание общесплавной канализации с отведением очищенных вод от ¦

¦ ¦Теченского каскада водоемов в левобережный канал ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение функционирования областной системы государственного учета¦

¦ ¦и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение непрерывного функционирования системы радиационного ¦

¦ ¦мониторинга ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦разработка радиационно-гигиенического паспорта области, радиационно- ¦

¦ ¦гигиенических паспортов административно-территориальных образований, ¦

¦ ¦неблагополучных по природной радиоактивности, получение санитарно- ¦

¦ ¦гигиенических заключений на водоемы, расположенные на радиоактивно ¦

¦ ¦загрязненных территориях ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Перевод накопленной активности Федеральным государственным ¦

¦ унитарным предприятием “Производственное объединение “Маяк“ ¦

¦ (далее именуется - ПО “Маяк“) в экологически безопасное состояние, ¦

¦ в процентах от накопленных высокоактивных отходов 366 млн. Кюри ¦

¦ 2007 год - 10 - факт ¦

¦ 2008 год - 10 - факт ¦

¦ 2009 год - 10 ¦

¦ 2010 год - 10 ¦

¦ ¦

¦ 2. Отвод от Теченского каскада водоемов грунтовых и очищенных ¦

¦ сточных вод, млн. кубических метров в год ¦

¦ 2006 год - 1,5 - факт ¦

¦ 2007 год - 1,5 - факт ¦

¦ 2008 год - 1,5 - факт ¦

¦ 2009 год - 1,5 ¦

¦ 2010 год - 4,5 ¦

¦ ¦

¦ 3. Радиологическое обследование с выдачей экспертных ¦

¦ заключений 81 озера, расположенного на подвергшихся ¦

¦ радиоактивному загрязнению землях ¦

¦ 2006 год - 27 озер - факт ¦

¦ 2007 год - 27 озер - факт ¦

¦ 2008 год - 27 озер - факт ¦

¦ ¦

¦ 4. Обеспечение функционирования областной системы мониторинга ¦

¦ радиационной обстановки, количество постов ¦

¦ 2005 - 2008 гг. - ежегодно - 20 постов - факт ¦

¦ 2009 год - 9 ¦

¦ 2010 год - 9 ¦

¦ ¦

¦ 5. Обеспечение мониторинга содержания техногенных ¦

¦ радионуклидов в подземных источниках водоснабжения ¦

¦ населенных пунктов в ареале озера Карачай, ¦

¦ ежегодно 15 источников ¦

¦ ¦

¦ 6. Учет организаций, эксплуатирующих радионуклидные ¦

¦ источники ионизирующего излучения, в рамках областной ¦

¦ системы государственного учета и контроля радиоактивных ¦

¦ веществ и радиоактивных отходов, ежегодно - ¦

¦ 100 процентов организаций ¦

¦ ¦

¦ 7. Разработка радиационно-гигиенического паспорта территории ¦

¦ Челябинской области, ежегодно - 1 паспорт ¦

¦ ¦

¦ 8. Разработка радиационно-гигиенических паспортов территорий ¦

¦ муниципальных образований Челябинской области, неблагополучных ¦

¦ по природной радиоактивности, единиц ¦

¦ 2005 год - 1 муниципальный район - факт ¦

¦ 2006 год - 1 муниципальный район - факт ¦

¦ 2007 год - 1 муниципальный район - факт ¦

¦ 2008 год - 1 муниципальный район - факт ¦

¦ 2009 год - 1 муниципальный район ¦

¦ 2010 год - 1 муниципальный район ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Социально-экономическая реабилитация населения и территорий, ¦

¦пострадавших вследствие радиационных аварий на ПО “Маяк“ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Обеспечение благоустроенной жилой площадью граждан, подвергшихся ¦

¦воздействию радиации вследствие радиационных аварий на ПО “Маяк“, в ¦

¦соответствии с федеральным законодательством ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Повышение качества медицинского обслуживания граждан, подвергшихся ¦

¦радиационному воздействию в результате аварий на ПО “Маяк“, а также ¦

¦проживающих в зоне влияния ПО “Маяк“ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Оснащение инженерной инфраструктурой ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦предоставление гражданам, имеющим в соответствии с федеральным ¦

¦ ¦законодательством право на получение благоустроенного жилья, субсидий¦

¦ ¦на его приобретение за счет средств федерального бюджета ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие первичного звена здравоохранения и первичной медицинской ¦

¦ ¦помощи Аргаяшского, Каслинского, Красноармейского, Кунашакского, ¦

¦ ¦Сосновского муниципальных районов и Кыштымского городского округа ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦оснащение медицинским оборудованием муниципальных лечебно- ¦

¦ ¦профилактических учреждений, специализированных областных медицинских¦

¦ ¦учреждений (отделений) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦газификация населенных пунктов в зоне влияния ПО “Маяк“ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦строительство водопроводов в зоне влияния ПО “Маяк“ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Оформление именных сертификатов для приобретения ¦

¦ 1205 квартир общей “лощадью 69930 квадратных метров ¦

¦ 2008 год - 290 сертификатов - факт ¦

¦ 2009 год - 250 сертификатов ¦

¦ ¦

¦ 2. Ввод в эксплуатацию к 2008 году 2 объектов здравоохранения ¦

¦ медицинская санитарная часть в городе Касли - 130 коек - факт ¦

¦ детское отделение в селе Аргаяш - 60 коек/150 посещений ¦

¦ в смену - факт ¦

¦ ¦

¦ 3. Оснащение фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий ¦

¦ 2007 год - 4,5 комплекта, 1 машина ¦

¦ скорой помощи - факт ¦

¦ 2008 год - 2,5 комплекта - факт ¦

¦ 2009 год - 3 комплекта ¦

¦ 2010 год - 5 комплектов ¦

¦ ¦

¦ 4. Оказание медицинской помощи детям и подросткам, человек ¦

¦ 2007 год - 2779 - факт ¦

¦ 2008 год - 2479 - факт ¦

¦ 2009 год - 2399 ¦

¦ 2010 год - 1827 ¦

¦ ¦

¦ 5. Газификация 10 населенных пунктов общей протяженностью ¦

¦ газопроводов 63,7 километра, количество населенных пунктов ¦

¦ 2007 год - 2 - факт ¦

¦ 2008 год - 3 - факт ¦

¦ 2009 год - 1 ¦

¦ ¦

¦ общая протяженность, километров ¦

¦ 2007 год - 26,7 - факт ¦

¦ 2008 год - 26,44 - факт ¦

¦ 2009 год - 7,2 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Снижение загрязнения атмосферного воздуха от стационарных источников и¦

¦уменьшение количества населения, подвергающегося сверхнормативному ¦

¦воздействию ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Обеспечить достижение нормативных показателей выбросов предприятиями ¦

¦области, уменьшить количество населения, подвергающегося ¦

¦сверхнормативному воздействию ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦разработка и реализация концепции экологической политики Челябинской ¦

¦ ¦области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦координация деятельности предприятий по снижению сверхнормативных ¦

¦ ¦выбросов от стационарных источников до нормативных уровней в сроки, ¦

¦ ¦установленные Губернатором Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦достижение сроков нормативных выбросов крупнейшими промышленными ¦

¦ ¦предприятиями области (закрытое акционерное общество “Карабашмедь“, ¦

¦ ¦открытое акционерное общество “Челябинский электрометаллургический ¦

¦ ¦комбинат“, открытое акционерное общество “Магнезит“, открытое ¦

¦ ¦акционерное общество “Уфалейникель“, открытое акционерное общество ¦

¦ ¦“Ашинский металлургический завод“) и снижение сверхнормативной ¦

¦ ¦нагрузки на окружающую среду в городах Карабаше, Челябинске, ¦

¦ ¦Магнитогорске, Сатке, Аше, Верхнем Уфалее ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦установление сроков достижения предельно допустимых выбросов для ¦

¦ ¦открытого акционерного общества “Челябинский металлургический ¦

¦ ¦комбинат“, Аргаяшской ТЭЦ, Троицкой ГРЭС, Южноуральской ГРЭС ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦переселение жителей из санитарно-защитной зоны закрытого акционерного¦

¦ ¦общества “Карабашмедь“ в городе Карабаше ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦прогнозирование и оперативное оповещение о возникновении ¦

¦ ¦неблагоприятных метеорологических условий в городах Челябинской ¦

¦ ¦области, где воздействию выбросов подвергнуто более 10 процентов ¦

¦ ¦населения (Челябинск, Карабаш, Верхний Уфалей, Южноуральск, Златоуст,¦

¦ ¦Аша, Сатка, Кыштым, Касли, Коркино, Катав-Ивановск, Куса, Миасс, ¦

¦ ¦Озерск, Троицк) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация государственного экологического контроля за выбросами в ¦

¦ ¦период неблагоприятных метеоусловий, в том числе в городе Челябинске ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в ¦

¦ ¦атмосферу при неблагоприятных метеорологических условиях ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация работ по проверке эффективности выполнения мероприятий по¦

¦ ¦охране атмосферного воздуха, в том числе по результатам оперативного ¦

¦ ¦контроля и мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в населенных ¦

¦ ¦пунктах Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦осуществление мер по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в ¦

¦ ¦атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных передвижных ¦

¦ ¦средств ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Количество предприятий, имеющих источники сверхнормативных ¦

¦ выбросов, единиц ¦

¦ 2007 год - 12 - факт ¦

¦ 2008 год - 13 - факт ¦

¦ 2009 год - 11 ¦

¦ 2010 год - 9 ¦

¦ ¦

¦ 2. Сокращение сверхнормативных выбросов от стационарных ¦

¦ источников за счет выполнения воздухоохранных мероприятий, ¦

¦ тыс. тонн ¦

¦ 2007 год - 27,03 - факт ¦

¦ 2008 год - 12,53 - факт ¦

¦ 2009 год - 27,67 ¦

¦ 2010 год - 36,17 ¦

¦ ¦

¦ 3. Сокращение поступления сверхнормативных выбросов ¦

¦ загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов, ¦

¦ процентов ¦

¦ 2007 год - Карабаш - 100 ¦

¦ 2010 год - Челябинск - 97 ¦

¦ 2010 год - Магнитогорск - 73 ¦

¦ ¦

¦ 4. Сокращения выбросов в периоды неблагоприятных ¦

¦ метеорологических условий в 15 городских округах, ¦

¦ на территориях которых расположены крупнейшие ¦

¦ предприятия-загрязнители атмосферного воздуха ¦

¦ ¦

¦ 5. Переселение жителей из санитарно-защитной зоны открытого ¦

¦ акционерного общества “Карабашский медеплавильный комбинат“ ¦

¦ к 2012 году ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Снижение загрязнения сточными водами поверхностных водных источников ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные ¦

¦объекты ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Снижение поступления загрязняющих веществ в источники питьевого ¦

¦водоснабжения ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦реконструкция очистных сооружений, в том числе в поселке Полетаево, ¦

¦ ¦городах Карабаш, Миасс, Магнитогорск ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦реконструкция перехода через реку Миасс коллектора бытовой ¦

¦ ¦канализации города Миасс ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦реконструкция очистных сооружений канализации и строительство ¦

¦ ¦сооружений доочистки курорта “Кисегач“ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦завершение строительства подземной части самотечного тоннеля ¦

¦ ¦хозяйственно-бытовых стоков от станции “Кварцит“ в городе Златоусте ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация экологического мониторинга химического загрязнения ¦

¦ ¦поверхностных водных объектов и осуществление взаимодействия по ¦

¦ ¦вопросам трансграничного переноса загрязнения водными объектами на ¦

¦ ¦территорию Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация проектирования и строительства очистных сооружений ¦

¦ ¦хозяйственно-бытовой канализации в муниципальных образованиях ¦

¦ ¦Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Сокращение сбросов в реку Миасс за счет ликвидации ¦

¦ крупнейших источников поступления загрязненных сточных ¦

¦ вод выше города Челябинска, млн. кубических метров ¦

¦ 2010 год - на 0,44 ¦

¦ ¦

¦ 2. Сокращение сбросов недостаточно очищенных сточных вод ¦

¦ в озера курорта “Кисегач“ на 2,37 млн. кубических метров ¦

¦ в год, доведение качества сточных вод до норм предельно ¦

¦ допустимых сбросов, завершение строительства очистных ¦

¦ сооружений канализации ¦

¦ 2012 год - ввод ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Создание условий для размещения отходов в соответствии с ¦

¦экологическими и санитарными требованиями, обезвреживание и утилизация ¦

¦особо опасных отходов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Определение и реализация комплекса мер по сокращению количества ¦

¦твердых коммунальных отходов, размещение которых не отвечает ¦

¦экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Обезвреживание накопленных на территории Челябинской области, ¦

¦пришедших в негодность бесхозных пестицидов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦реализация плана мероприятий Концепции обращения с твердыми ¦

¦ ¦коммунальными отходами на территории Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦оказание методической помощи муниципальным образованиям Челябинской ¦

¦ ¦области в организации экологически безопасного обращения с отходами ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦оценка влияния мест размещения (захоронения) твердых коммунальных ¦

¦ ¦отходов на окружающую среду ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация работ по обезвреживанию и утилизации пришедших в ¦

¦ ¦негодность бесхозных пестицидов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Уничтожение бесхозных отходов сельского хозяйства ¦

¦ 1, 2 классов опасности (бесхозных пестицидов), ¦

¦ подлежащих обезвреживанию, тонн ¦

¦ 2005 год - 12,0 - факт ¦

¦ 2006 год - 26,25 - факт ¦

¦ 2007 год - 30,07 - факт ¦

¦ 2008 год - 33,04 - факт ¦

¦ ¦

¦ 2. Обеспечение безопасного хранения бесхозных пестицидов ¦

¦ на территории области ¦

¦ ¦

¦ 3. Учет и контроль мест размещения твердых коммунальных ¦

¦ отходов на территории муниципальных образований ¦

¦ Челябинской области, единиц ¦

¦ - оценка соответствия мест размещения твердых коммунальных ¦

¦ отходов экономическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям ¦

¦ 2006 год - на территориях 2 муниципальных образований - факт ¦

¦ 2007 год - на территориях 80 муниципальных образований - факт ¦

¦ 2008 год - на территориях 82 муниципальных образований - факт ¦

¦ - на 2009 - 2010 года контроль выполнения мероприятий ¦

¦ по приведению 21 места размещения твердых бытовых отходов ¦

¦ в соответствие с экологическими и санитарно-эпидемиологическими ¦

¦ требованиями ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Сохранение природных ландшафтов и систем, животного и растительного ¦

¦мира ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Охрана и восстановление особо охраняемых природных территорий ¦

¦регионального значения ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Охрана, воспроизводство и регулирование численности объектов животного¦

¦мира ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Обеспечение государственного контроля и надзора за использованием ¦

¦объектов животного мира ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦установление границ и утверждение положений об особо охраняемых ¦

¦ ¦природных территориях (далее именуется - ООПТ) и их охранных зонах ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦оптимизация структуры особо охраняемых природных территорий ¦

¦ ¦Челябинской области за счет исключения из перечня особо охраняемых ¦

¦ ¦природных территорий, утративших ценность, изменения статуса ООПТ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦ведение Красной книги Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦контроль за исполнением охотопользователями условий договоров с ¦

¦ ¦Правительством Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦перераспределение неэффективно используемых угодий на конкурсной ¦

¦ ¦основе ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение функционирования подведомственного областного ¦

¦ ¦государственного учреждения “Особо охраняемые природные территории ¦

¦ ¦Челябинской области“ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Установление для особо охраняемых природных территорий ¦

¦ регионального значения границ общей протяженностью 1843,18 ¦

¦ километра, разработка положений об особо охраняемых природных ¦

¦ территориях и их охранных зонах, единиц ¦

¦ 2005 год - для 7 территорий - факт ¦

¦ 2006 год - для 42 территорий - факт ¦

¦ 2007 год - для 40 территорий - факт ¦

¦ 2008 год - для 5 территорий - факт ¦

¦ ¦

¦ 2. Утверждение положений об особо охраняемых природных ¦

¦ территориях и их охранных зонах, количество положений ¦

¦ 2009 - 12 ¦

¦ 2010 - 10 ¦

¦ ¦

¦ 3. Комплексное экологическое обследование особо охраняемых ¦

¦ природных территорий, количество территорий ¦

¦ 2005 год - 4 территории - факт ¦

¦ 2006 год - 10 территорий - факт ¦

¦ 2007 год - 15 территорий - факт ¦

¦ 2008 год - 6 территорий - факт ¦

¦ ¦

¦ 4. Контроль состояния особо охраняемых природных ¦

¦ территорий, единиц ¦

¦ 2006 - 2008 год - на 32 территориях ежегодно - факт ¦

¦ 2009 - 19 ¦

¦ 2010 - 19 ¦

¦ ¦

¦ 5. Соблюдение и поддержание режима особой охраны на особо ¦

¦ охраняемых природных территориях регионального значения, ¦

¦ ежегодно 100 процентов ¦

¦ ¦

¦ 6. Организация ежегодных работ по учету численности объектов ¦

¦ животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территориях ¦

¦ охотничьих хозяйств, угодий общего пользования, ¦

¦ государственных природных заказников регионального значения ¦

¦ общей площадью 8,2 млн. гектаров ¦

¦ ¦

¦ 7. Согласование проектов внутрихозяйственного устройства ¦

¦ (перспективных планов развития) охотничьих хозяйств ¦

¦ Челябинской области, количество ¦

¦ 2009 год - 93 ¦

¦ 2010 год - 10 ¦

¦ ¦

¦ 8. Прирост численности основных объектов животного мира, ¦

¦ отнесенных к объектам охоты (лось, косуля, кабан и другие) ¦

¦ в 2010 году по отношению к 2009 году, процентов ¦

¦ косуля - 2 ¦

¦ лось - 5 ¦

¦ кабан - 10 ¦

¦ ¦

¦ 9. Закрепление за пользователями территорий охотничьих угодий, ¦

¦ тыс. гектаров ¦

¦ 2009 год - 5722,0 ¦

¦ 2010 год - 159,0 ¦

¦ ¦

¦ 10. Проведение комплексных выездных проверок деятельности ¦

¦ охотопользователей Челябинской области, человек ¦

¦ 2009 год - 18 пользователей ¦

¦ 2010 год - 6 пользователей ¦

¦ ¦

¦ 11. Привлечение к административной ответственности лиц, ¦

¦ совершивших правонарушения в области охраны и использования ¦

¦ животного мира, процентов ¦

¦ 2009 год - 100 ¦

¦ 2010 год - 100 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЦЕЛЬ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и ¦

¦техногенного характера, гражданская защита, поиск и спасение людей ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ЗАДАЧИ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Обеспечение функционирования территориальной системы единой ¦

¦государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций¦

¦в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. Обеспечение пожарной безопасности населения и объектов экономики ¦

¦области, защита от лесных пожаров ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. Предотвращение чрезвычайных ситуаций на водных объектах в период ¦

¦прохождения паводка ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и других ¦

¦потенциально опасных объектов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. Предотвращение аварийной ситуации с обеспечением водой Челябинского ¦

¦промышленного узла ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. Предотвращение ущерба окружающей среде от разливов нефтепродуктов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. Обеспечение поиска и спасения людей в чрезвычайных ситуациях ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦8. Обеспечение готовности сил гражданской обороны ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ¦

+---T---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организационное, методическое обеспечение и координация деятельности ¦

¦ ¦органов местного самоуправления Челябинской области (муниципальных ¦

¦ ¦районов Челябинской области и городских округов Челябинской области) ¦

¦ ¦при исполнении ими собственных полномочий по предупреждению и ¦

¦ ¦ликвидации чрезвычайных ситуаций ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦организация деятельности государственной противопожарной службы ¦

¦ ¦Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦создание добровольных пожарных дружин в муниципальных образованиях ¦

¦ ¦Челябинской области и на объектах экономики ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦координация деятельности при подготовке к пожароопасному сезону в ¦

¦ ¦лесах на территории Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение превентивных мер реагирования на паводковую ситуацию ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦завершение строительства тракта переброски части стока реки Уфы в ¦

¦ ¦реку Миасс ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦оснащение и организация деятельности поисково-спасательной службы ¦

¦ ¦Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обеспечение работы единой дежурной диспетчерской службы, развитие ¦

¦ ¦службы прогнозирования ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦развитие аварийно-спасательных сил Челябинской области ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦обучение населения способам защиты и действий в чрезвычайных ¦

¦ ¦ситуациях ¦

+---+-“-------------------------------------------------------------------+

¦ - ¦оснащение и поддержание в состоянии готовности загородного запасного ¦

¦ ¦пункта управления и подвижного пункта управления Губернатора ¦

¦ ¦Челябинс