Законы и бизнес в России

Постановление Администрации Нижневартовского района от 29.03.2011 N 473 “О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 21.10.2009 N 1238 “Об утверждении ведомственной целевой программы “Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью молодежными центрами на 2010 - 2012 годы“

Утратил силу в связи с изданием постановления Администрации Нижневартовского района от 04.05.2011 N 686, вступающего в силу с момента официального опубликования.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2011 г. N 473

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 21.10.2009 N 1238

“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

МОЛОДЕЖНЫМИ ЦЕНТРАМИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ“

В соответствии с постановлением администрации района от 24.08.2009 N 965 “О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ“, во исполнение решения Думы района от 08.10.2010 N 96 “О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 09.12.2009 N 108 “О бюджете
района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов“:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 21.10.2009 N 1238 “Об утверждении ведомственной целевой программы “Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью молодежными центрами на 2010 - 2012 годы“:

1.1. Раздел “Объем и источники финансирования“ паспорта Программы изложить в новой редакции:

“объем финансирования Программы на 2010 - 2012 годы составляет 19977,19 тыс. руб., в том числе: на 2010 год - 7191,09 тыс. руб.; на 2011 год - 6323,4 тыс. руб.; на 2012 год - 6462,7 тыс. руб., в том числе средства от приносящей доход деятельности: на 2010 год - 182,6 тыс. руб.; на 2011 год - 180 тыс. руб.; на 2012 год - 200 тыс. руб.

Источники финансирования Программы - местный бюджет и средства от приносящей доход деятельности“.

1.2. Раздел VI “Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы“ изложить в новой редакции:

“Общий объем ресурсов для выполнения Программы на 2010 - 2012 годы за счет средств местного бюджета составляет 19977,19 тыс. руб., в том числе: на 2010 год - 7191,09 тыс. руб.; на 2011 год - 6323,4 тыс. руб.; на 2012 год - 6462,7 тыс. руб., в том числе средства от приносящей доход деятельности: на 2010 год - 182,6 тыс. руб.; на 2011 год - 180 тыс. руб.; на 2012 год - 200 тыс. руб.

Источники финансирования Программы - местный бюджет и средства от приносящей доход деятельности.

Объемы ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлены в приложении 4 к Программе.“.

1.3. Приложения 3, 4 к ведомственной целевой программе “Организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми, подростками и молодежью молодежными центрами на 2010 - 2012 годы“ изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2.

2. Отделу делопроизводства и контроля управления организации деятельности администрации района (Ю.В.Мороз) внести информационную справку в оригинал постановления администрации района от 21.10.2009 N 1238.

3. Пресс-службе администрации района (А.В.Мартынова) опубликовать постановление в районной газете “Новости Приобья“.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам О.В.Липунову.

Глава района

Б.А.САЛОМАТИН

Приложение 1

к постановлению

администрации района

от 29.03.2011 N 473

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

“Организация и осуществление

мероприятий по работе с детьми,

подростками и молодежью

молодежными центрами

на 2010 - 2012 годы“

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ К ПРОГРАММЕ

----T-------------T----------------T-------------------------------------------------------------------T---------------------------------¬

¦ N ¦Мероприятия, ¦ Текущий год, ¦ В том числе поквартально ¦ Плановый период ¦

¦п/п¦направленные ¦ 2010 год ¦ ¦ ¦

¦ ¦ на решение +-------T--------+----------------T----------------T----------------T----------------+----------------T----------------+

¦ ¦ задач ¦местный¦ прино- ¦ I квартал ¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ сящая +-------T--------+-------T--------+-------T--------+-------T--------+-------T--------+-------T--------+

¦ ¦ ¦ ¦ доход ¦местный¦ прино- ¦местный¦ прино- ¦местный¦ прино- ¦местный¦ прино- ¦местный¦ прино- ¦местный¦ прино- ¦

¦ ¦ ¦ ¦деятель-¦бюджет ¦ сящая ¦бюджет ¦ сящая ¦бюджет ¦ сящая ¦бюджет ¦ сящая ¦бюджет ¦ сящая ¦бюджет ¦ сящая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ность ¦ ¦ доход ¦ ¦ доход ¦ ¦ доход ¦ ¦ доход ¦ ¦ доход ¦ ¦ доход ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятель-¦ ¦деятель-¦ ¦деятель-¦ ¦деятель-¦ ¦деятель-¦ ¦деятель-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ность ¦ ¦ ность ¦ ¦ ность ¦ ¦ ность ¦ ¦ ность ¦ ¦ ность ¦

+---+-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+

¦1. ¦Задача: поддержка и организация социально значимых молодежных проектов, инициатив, программ для формирования культуры молодых людей,¦

¦ ¦создание условий для самореализации молодежи и подростков, развитие творческих, интеллектуальных и эмоциональных способностей, ¦

¦ ¦повышение нравственной и электоральной культуры ¦

+---+-------------T-------T--------T-------T--------T-------T--------T-------T--------T-------T--------T-------T--------T-------T--------+

¦2. ¦Мероприятия: ¦5972,09¦ ¦1321,43¦ ¦1608,19¦ ¦1560,43¦ ¦1482,04¦ ¦5267,0 ¦ ¦5267,0 ¦ ¦

¦ ¦сохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦развитие
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кадрового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+

¦3. ¦Обеспечение ¦1036,4 ¦ 182,6 ¦282,79 ¦ 62,38 ¦ 258,6 ¦ 33,0 ¦264,56 ¦ 31,0 ¦230,45 ¦ 56,22 ¦ 876,4 ¦ 180,0 ¦ 995,7 ¦ 200,0 ¦

¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦связи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прочими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+

¦ ¦Итого ¦7008,49¦ 182,6 ¦1604,22¦ 62,38 ¦1866,79¦ 33,0 ¦1824,99¦ 31,0 ¦1712,49¦ 56,22 ¦6143,4 ¦ 180,0 ¦6262,7 ¦ 200,0 ¦

L---+-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+---------

Приложение 2

к постановлению

администрации района

от 29.03.2011 N 473

Приложение 4

к ведомственной целевой программе

“Организация и осуществление мероприятий

по работе с детьми, подростками и молодежью

молодежными центрами на 2010 - 2012 годы“

ОБЪЕМ

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

----T----------------------------T------T--------T---------------------------------------T---------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Едини-¦Отчетный¦ Текущий финансовый год, 2010 год ¦Плановый период¦

¦п/п¦ показателя ¦ ца ¦ год, +-------T-------T-------T-------T-------+-------T-------+

¦ ¦ ¦изме- ¦2009 год¦ всего ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ 2011 ¦ 2012 ¦

¦ ¦ ¦рения ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ год ¦ год ¦

+---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1. ¦Объем расходов на выполнение¦тыс. ¦ 7031,5 ¦7191,09¦1666,6 ¦1899,79¦1855,99¦1768,71¦6323,40¦6462,70¦

¦ ¦муниципального задания ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по оказанию муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги (выполнению работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2. ¦Итого расходы на реализацию ¦тыс. ¦ 7031,5 ¦7191,09¦1666,6 ¦1899,79¦1855,99¦1768,71¦6323,40¦6462,70¦

¦ ¦Программы, в том числе по ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источникам финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 6758,4 ¦7008,49¦1604,22¦1866,79¦1847,29¦1712,49¦6143,40¦6262,70¦

¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦за счет платы получателей ¦тыс. ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦муниципальной услуги ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦за счет прочих внебюджетных ¦тыс. ¦ 273,1 ¦ 182,6 ¦ 62,38 ¦ 33,0 ¦ 31,0 ¦ 56,22 ¦180,00 ¦200,00 ¦

¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3. ¦Объем расходов на реализацию¦тыс. ¦ 1,09 ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,96 ¦ 0,97 ¦

¦ ¦Программы в расчете ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на единицу объема ¦на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной услуги ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------