Постановление Администрации Нижневартовского района от 29.03.2011 N 473 “О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 21.10.2009 N 1238 “Об утверждении ведомственной целевой программы “Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью молодежными центрами на 2010 - 2012 годы“
Утратил силу в связи с изданием постановления Администрации Нижневартовского района от 04.05.2011 N 686, вступающего в силу с момента официального опубликования.АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2011 г. N 473
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 21.10.2009 N 1238
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
“ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
МОЛОДЕЖНЫМИ ЦЕНТРАМИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ“
В соответствии с постановлением администрации района от 24.08.2009 N 965 “О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ“, во исполнение решения Думы района от 08.10.2010 N 96 “О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 09.12.2009 N 108 “О бюджете района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов“:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 21.10.2009 N 1238 “Об утверждении ведомственной целевой программы “Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью молодежными центрами на 2010 - 2012 годы“:
1.1. Раздел “Объем и источники финансирования“ паспорта Программы изложить в новой редакции:
“объем финансирования Программы на 2010 - 2012 годы составляет 19977,19 тыс. руб., в том числе: на 2010 год - 7191,09 тыс. руб.; на 2011 год - 6323,4 тыс. руб.; на 2012 год - 6462,7 тыс. руб., в том числе средства от приносящей доход деятельности: на 2010 год - 182,6 тыс. руб.; на 2011 год - 180 тыс. руб.; на 2012 год - 200 тыс. руб.
Источники финансирования Программы - местный бюджет и средства от приносящей доход деятельности“.
1.2. Раздел VI “Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы“ изложить в новой редакции:
“Общий объем ресурсов для выполнения Программы на 2010 - 2012 годы за счет средств местного бюджета составляет 19977,19 тыс. руб., в том числе: на 2010 год - 7191,09 тыс. руб.; на 2011 год - 6323,4 тыс. руб.; на 2012 год - 6462,7 тыс. руб., в том числе средства от приносящей доход деятельности: на 2010 год - 182,6 тыс. руб.; на 2011 год - 180 тыс. руб.; на 2012 год - 200 тыс. руб.
Источники финансирования Программы - местный бюджет и средства от приносящей доход деятельности.
Объемы ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлены в приложении 4 к Программе.“.
1.3. Приложения 3, 4 к ведомственной целевой программе “Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью молодежными центрами на 2010 - 2012 годы“ изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2.
2. Отделу делопроизводства и контроля управления организации деятельности администрации района (Ю.В.Мороз) внести информационную справку в оригинал постановления администрации района от 21.10.2009 N 1238.
3. Пресс-службе администрации района (А.В.Мартынова) опубликовать постановление в районной газете “Новости Приобья“.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам О.В.Липунову.
Глава района
Б.А.САЛОМАТИН
Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 29.03.2011 N 473
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
“Организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми,
подростками и молодежью
молодежными центрами
на 2010 - 2012 годы“
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ К ПРОГРАММЕ
----T-------------T----------------T-------------------------------------------------------------------T---------------------------------¬
¦ N ¦Мероприятия, ¦ Текущий год, ¦ В том числе поквартально ¦ Плановый период ¦
¦п/п¦направленные ¦ 2010 год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ на решение +-------T--------+----------------T----------------T----------------T----------------+----------------T----------------+
¦ ¦ задач ¦местный¦ прино- ¦ I квартал ¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ сящая +-------T--------+-------T--------+-------T--------+-------T--------+-------T--------+-------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ доход ¦местный¦ прино- ¦местный¦ прино- ¦местный¦ прино- ¦местный¦ прино- ¦местный¦ прино- ¦местный¦ прино- ¦
¦ ¦ ¦ ¦деятель-¦бюджет ¦ сящая ¦бюджет ¦ сящая ¦бюджет ¦ сящая ¦бюджет ¦ сящая ¦бюджет ¦ сящая ¦бюджет ¦ сящая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ность ¦ ¦ доход ¦ ¦ доход ¦ ¦ доход ¦ ¦ доход ¦ ¦ доход ¦ ¦ доход ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятель-¦ ¦деятель-¦ ¦деятель-¦ ¦деятель-¦ ¦деятель-¦ ¦деятель-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ность ¦ ¦ ность ¦ ¦ ность ¦ ¦ ность ¦ ¦ ность ¦ ¦ ность ¦
+---+-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦1. ¦Задача: поддержка и организация социально значимых молодежных проектов, инициатив, программ для формирования культуры молодых людей,¦
¦ ¦создание условий для самореализации молодежи и подростков, развитие творческих, интеллектуальных и эмоциональных способностей, ¦
¦ ¦повышение нравственной и электоральной культуры ¦
+---+-------------T-------T--------T-------T--------T-------T--------T-------T--------T-------T--------T-------T--------T-------T--------+
¦2. ¦Мероприятия: ¦5972,09¦ ¦1321,43¦ ¦1608,19¦ ¦1560,43¦ ¦1482,04¦ ¦5267,0 ¦ ¦5267,0 ¦ ¦
¦ ¦сохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадрового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦3. ¦Обеспечение ¦1036,4 ¦ 182,6 ¦282,79 ¦ 62,38 ¦ 258,6 ¦ 33,0 ¦264,56 ¦ 31,0 ¦230,45 ¦ 56,22 ¦ 876,4 ¦ 180,0 ¦ 995,7 ¦ 200,0 ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услугами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услугами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦ ¦Итого ¦7008,49¦ 182,6 ¦1604,22¦ 62,38 ¦1866,79¦ 33,0 ¦1824,99¦ 31,0 ¦1712,49¦ 56,22 ¦6143,4 ¦ 180,0 ¦6262,7 ¦ 200,0 ¦
L---+-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+---------
Приложение 2
к постановлению
администрации района
от 29.03.2011 N 473
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
“Организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми, подростками и молодежью
молодежными центрами на 2010 - 2012 годы“
ОБЪЕМ
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
----T----------------------------T------T--------T---------------------------------------T---------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Едини-¦Отчетный¦ Текущий финансовый год, 2010 год ¦Плановый период¦
¦п/п¦ показателя ¦ ца ¦ год, +-------T-------T-------T-------T-------+-------T-------+
¦ ¦ ¦изме- ¦2009 год¦ всего ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ 2011 ¦ 2012 ¦
¦ ¦ ¦рения ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ год ¦ год ¦
+---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Объем расходов на выполнение¦тыс. ¦ 7031,5 ¦7191,09¦1666,6 ¦1899,79¦1855,99¦1768,71¦6323,40¦6462,70¦
¦ ¦муниципального задания ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по оказанию муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги (выполнению работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Итого расходы на реализацию ¦тыс. ¦ 7031,5 ¦7191,09¦1666,6 ¦1899,79¦1855,99¦1768,71¦6323,40¦6462,70¦
¦ ¦Программы, в том числе по ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источникам финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 6758,4 ¦7008,49¦1604,22¦1866,79¦1847,29¦1712,49¦6143,40¦6262,70¦
¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦за счет платы получателей ¦тыс. ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦муниципальной услуги ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦за счет прочих внебюджетных ¦тыс. ¦ 273,1 ¦ 182,6 ¦ 62,38 ¦ 33,0 ¦ 31,0 ¦ 56,22 ¦180,00 ¦200,00 ¦
¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Объем расходов на реализацию¦тыс. ¦ 1,09 ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,96 ¦ 0,97 ¦
¦ ¦Программы в расчете ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на единицу объема ¦на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной услуги ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------