Законы и бизнес в России

Решение Челябинской городской Думы от 18.12.2007 N 28/7 “О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/6 “О принятии городской целевой Программы по реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы“ (вместе с “Планом мероприятий подпрограммы “Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры“, “Инженерным обеспечением объектов жилищно-гражданского назначения в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы“, “Мероприятиями подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“, “Планом мероприятий подпрограммы “Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений“)

Утратил силу в связи с принятием Решения Челябинской городской Думы от 13.05.2010 N 13/30, вступающего в силу со дня его официального опубликования.

Вступил в силу с 18 декабря 2007 года (пункт 6 данного документа).

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 18 декабря 2007 г. N 28/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы

от 27.06.2006 N 13/6 “О принятии городской целевой

Программы по реализации национального проекта

“Доступное и комфортное жилье - гражданам России“

в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы“

В соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 22 декабря 2005 года N 1994 “О принятии областной
целевой Программы реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в Челябинской области на 2006 - 2010 годы“ Челябинская городская Дума третьего созыва

РЕШАЕТ:

1. Внести в приложение к решению Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/6 “О принятии городской целевой Программы по реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы“ следующие изменения:

1) абзац первый раздела “Объемы и источники финансирования Программы“ паспорта городской целевой Программы по реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ на 2006 - 2010 годы изложить в следующей редакции:

“Объем финансирования Программы в 2006 - 2010 годах - 9641,759 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1862,8 млн. рублей;

областного бюджета - 1633,138 млн. рублей;

бюджета города - 1880,991 млн. рублей;

внебюджетных источников - 4264,83 млн. рублей.“;

2) раздел “Объемы и источники финансирования Программы“ паспорта городской целевой Программы дополнить предложением следующего содержания:

“Примечание: потребность в финансировании Программы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов в случае их поступления в установленном порядке.“;

3) из раздела “Целевые индикаторы и показатели“ паспорта городской целевой Программы исключить слова
“снижение уровня износа внутренних инженерных сетей газоснабжения к 2010 г. с 90 % до 30 %“;

4) абзац второй раздела V “Ресурсное обеспечение Программы“ городской целевой Программы изложить в следующей редакции:

“Общий объем финансирования Программы на 2006 - 2010 годы предусматривается в сумме - 9641,759 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1862,8 млн. рублей;

областного бюджета - 1633,138 млн. рублей;

бюджета города - 1880,991 млн. рублей;

внебюджетных источников - 4264,83 млн. рублей.“;

5) таблицу 3 раздела V “Ресурсное обеспечение Программы“ городской целевой Программы изложить в следующей редакции:

“Таблица 3

Ресурсное обеспечение Программы

на третьем этапе ее реализации

-----------------T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Объем финансирования ¦

¦ подпрограммы ¦ (млн. рублей, в ценах 2006 года) ¦

¦ +--------T--------T-----------------------------------T--------T---------------------------------+

¦ ¦всего за¦ 2008 - ¦ по источникам ¦2010 г. ¦ по источникам ¦

¦ ¦ 2008 - ¦2009 гг.+------T-------T-------T------------+ +-----T------T-------T------------+

¦ ¦2010 гг.¦ ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ БГ ¦Внебюджетные¦ ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ БГ ¦Внебюджетные¦

+----------------+--------+--------+------+-------+-------+------------+--------+-----+------+-------+------------+

¦ 1 ¦
2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦

+----------------+--------+--------+------+-------+-------+------------+--------+-----+------+-------+------------+

¦“Обеспечение ¦1302,245¦ 906,37¦ 535,4¦144,545¦226,425¦ 0¦ 395,875¦223,4¦ 69,75¦102,725¦ 0¦

¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+--------+------+-------+-------+------------+--------+-----+------+-------+------------+

¦“Обеспечение ¦ 1830¦ 1200¦ 0¦ 120¦ 120¦ 960¦ 630¦ 0¦ 63¦ 63¦ 504¦

¦жильем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+--------+------+-------+-------+------------+--------+-----+------+-------+------------+

¦“Жилье для ¦
420¦ 280¦ 20¦ 40¦ 20¦ 200¦ 140¦ 10¦ 20¦ 10¦ 100¦

¦молодых семей“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+--------+------+-------+-------+------------+--------+-----+------+-------+------------+

¦“Модернизация ¦ 2311,09¦1487,879¦ 415¦434,255¦271,679¦ 366,945¦ 823,211¦ 239¦220,85¦151,376¦ 211,985¦

¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦

¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+--------+------+-------+-------+------------+--------+-----+------+-------+------------+

¦“Строительство ¦1820,922¦1213,072¦ 240¦ 240¦243,072¦ 490¦ 607,85¦ 120¦ 120¦ 121,85¦ 246¦

¦жилья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставляемого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦найма, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦переселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦граждан из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищного фонда,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦признанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦непригодным для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проживания“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+--------+------+-------+-------+------------+--------+-----+------+-------+------------+

¦Всего ¦7684,257¦5087,321¦1210,4¦ 978,8¦881,176¦ 2016,945¦2596,936¦592,4¦ 493,6¦448,951¦ 1061,985¦

¦по Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------+--------+--------+------+-------+-------+------------+--------+-----+------+-------+-------------“;

6) раздел V “Ресурсное обеспечение Программы“ городской целевой Программы дополнить предложением следующего содержания:

“Потребность в финансировании Программы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов в случае их поступления в установленном порядке.“;

7) строку четвертую таблицы 4 раздела VII “Ожидаемые конечные результаты Программы“ городской целевой Программы изложить в следующей редакции:

“------------------------------T------T---T---T---T----T----T----¬

¦Газификация (количество ¦единиц¦937¦962¦962¦2355¦2677¦2665¦

¦домов, которые необходимо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подключить к газу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------+------+---+---+---+----+----+-----“;

8) из абзаца третьего раздела VII “Ожидаемые конечные результаты Программы“ исключить слова “снижение уровня износа внутренних инженерных сетей газоснабжения к 2010 г. с 90 % до 30 %“;

9) абзац первый раздела “Объемы и источники финансирования подпрограммы“ подпрограммы “Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры“ изложить в следующей редакции:

“Общий объем финансирования подпрограммы на 2006 - 2010 годы - 1380,745 млн. рублей, в том числе:

из федерального бюджета - 783,8 млн. рублей;

из областного бюджета - 239,295 млн. рублей;

из бюджета города - 357,65 млн. рублей.“;

10) абзац четвертый раздела “Объемы и источники финансирования подпрограммы“ подпрограммы “Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры“ изложить в следующей редакции:

“Общий объем финансирования подпрограммы на 2008 - 2010 годы - 1302,245 млн. рублей, в том числе:

из федерального бюджета - 758,8 млн. рублей;

из областного бюджета - 214,295 млн. рублей;

из бюджета города - 329,15 млн. рублей.“;

11) абзац второй пункта 6 раздела V “Ресурсное обеспечение подпрограммы“ подпрограммы “Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры“ изложить в следующей редакции:

“Общий объем финансирования на 2006 - 2010 годы - 1380,745 млн. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 783,8 млн. рублей; из областного бюджета - 239,295 млн. рублей; из бюджета города - 357,65 млн. рублей.“;

12) приложение 1 к подпрограмме “Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры“ (“План мероприятий подпрограммы “Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры“) изложить в новой редакции (приложение 1);

13) приложение 2 к подпрограмме “Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры“ (“Инженерное обеспечение объектов жилищно-гражданского назначения в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы“) изложить в новой редакции (приложение 2);

14) раздел “Задачи подпрограммы“ паспорта подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ дополнить абзацем следующего содержания:

“газификация индивидуальных жилых домов поселков города Челябинска; подключение к газу индивидуальных жилых домов; осуществление комплексных мероприятий по обеспечению большей части населения поселков природным газом“;

15) абзац первый раздела “Объемы и источники финансирования“ паспорта подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ изложить в следующей редакции:

“Объем финансирования подпрограммы в 2006 - 2010 годах:

всего - 2906,58 млн. рублей,

в том числе:

федеральный бюджет - 654,0 млн. рублей;

областной бюджет - 655,543 млн. рублей;

бюджет города - 819,207 млн. рублей;

внебюджетные источники - 777,83 млн. рублей.“;

16) абзац четвертый раздела “Объемы и источники финансирования“ паспорта подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ изложить в следующей редакции:

“Объем финансирования в 2008 - 2010 годах:

всего - 2311,09 млн. рублей,

в том числе:

федеральный бюджет - 654,0 млн. рублей;

областной бюджет - 655,105 млн. рублей;

бюджет города - 423,055 млн. рублей;

внебюджетные источники - 578,93 млн. рублей.“;

17) из раздела “Важнейшие целевые индикаторы и показатели“ паспорта подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ исключить слова “снижение уровня износа внутренних инженерных сетей газоснабжения“;

18) из раздела “Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности“ паспорта подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ исключить слова “сокращение уровня износа внутренних инженерных сетей газоснабжения: 2008 год - до 75 процентов; 2009 год - до 50 процентов; 2010 год - до 30 процентов“;

19) из пункта 2 раздела I “Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами“ подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ исключить слова “В настоящее время сложилась критическая ситуация в Металлургическом районе. Более 267 домов нуждаются в перекладке внутреннего газопровода. Газопроводы не соответствуют СНиП и другим нормативным документам, дальнейшая эксплуатация таких газопроводов может привести к чрезвычайным ситуациям. За 2005 - 2006 годы в районе произошло 150 инцидентов на внутренних газопроводах. Выявлено 14 сквозных отверстий в межэтажных перекрытиях домов.“;

20) пункт 3 раздела II “Основные цели и задачи подпрограммы“ подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ дополнить абзацем следующего содержания:

“осуществление комплекса мероприятий по обеспечению большей части населения поселков природным газом, направленных на повышение уровня жизни населения, а также создание условий для оздоровления и дальнейшего развития народного хозяйства города.“;

21) из предложения первого пункта 5 раздела IV “Система мероприятий подпрограммы“ подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ исключить слова “в том числе внутренних инженерных сетей газоснабжения жилищного фонда Металлургического района“;

22) предложение первое пункта 6 раздела IV “Система мероприятий подпрограммы“ подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ после слов “требующих экономически обоснованной газификации“ дополнить словами “и на внедрение механизмов предоставления субсидий для подключения индивидуальных жилых домов к природному газу“;

23) из пункта 6 раздела IV “Система мероприятий подпрограммы“ подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ исключить слова “Перечень мероприятий по оказанию неотложных мер по капитальному ремонту внутренних инженерных сетей газоснабжения жилищного фонда Металлургического района“ представлен в приложении 3“;

24) таблицу 1 пункта 7 раздела IV “Система мероприятий подпрограммы“ подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ изложить в следующей редакции:

“Таблица 1

-------------------T---------T-----T-----------------------------¬

¦ Системы ¦ Единица ¦Всего¦ В том числе по годам ¦

¦ жизнеобеспечения ¦измерения¦ +-----T-----T-----T-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦

+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Сети ¦километр ¦ 251 ¦50,2 ¦50,2 ¦50,2 ¦50,2 ¦50,2 ¦

¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Источники ¦Гкал/час ¦ 588 ¦117,6¦117,6¦117,6¦117,6¦117,6¦

¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Сети водоснабжения¦километр ¦ 415 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦

+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Сети водоотведения¦километр ¦ 204 ¦40,8 ¦40,8 ¦40,8 ¦40,8 ¦40,8 ¦

+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Сети ¦километр ¦103,8¦ - ¦ - ¦34,6 ¦34,6 ¦34,6 ¦

¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Сети газоснабжения¦километр ¦ 355 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦

L------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------“;

25) пункт 8 раздела V “Ресурсное обеспечение подпрограммы“ подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ изложить в следующей редакции:

“8. Необходимый объем финансирования подпрограммы на 2006 - 2010 годы составляет 2906,58 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 654,0 млн. рублей (средства федерального бюджета будут выделяться на основании процедуры конкурсного отбора субъектов Российской Федерации и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по подпрограмме “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ федеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 годы); из областного бюджета - 655,543 млн. рублей; из бюджета города - 819,207 млн. рублей; из внебюджетных источников - 777,83 млн. рублей.“;

26) таблицу 2 пункта 9 раздела V “Ресурсное обеспечение подпрограммы“ подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ изложить в следующей редакции:

“Таблица 2

----------------T--------T---------------------------------------¬

¦ Источники ¦ Всего, ¦ По годам, млн. рублей ¦

¦финансирования ¦ млн. +-------T-------T-------T-------T-------+

¦ ¦ рублей ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Федеральный ¦ 654,000¦ - ¦ - ¦ 197 ¦ 218 ¦ 239 ¦

¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Областной ¦ 655,543¦ 0,438 ¦ - ¦201,125¦ 233,13¦ 220,85¦

¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Бюджет города ¦ 819,207¦ 164,8 ¦231,352¦113,372¦158,307¦151,376¦

+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Внебюджетные ¦ 777,830¦ 89,9 ¦ 109 ¦ 178,03¦188,915¦211,985¦

¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ИТОГО: ¦2906,580¦255,138¦340,352¦689,527¦798,352¦823,211¦

L---------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------“;

27) пункт 10 раздела VI “Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения“ подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ дополнить абзацами следующего содержания:

“За реализацию мероприятий подпрограммы по строительству газораспределительных сетей несут ответственность: управление капитального строительства администрации города (в части освоения финансовых средств из областного бюджета и бюджета города), открытое акционерное общество “Челябинскгоргаз“ (за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа).

ОАО “Челябинскгоргаз“ принимает построенные газопроводы в аренду из муниципальной казны города Челябинска, осуществляет эксплуатацию и обслуживание газораспределительных сетей.

Администрации районов в городе обеспечивают организацию подключения индивидуальных жилых домов к газораспределительным сетям, выявляют нуждающихся в социальной помощи на подключение к газу, формируют их списки и представляют данные списки на согласование в министерство социальных отношений Челябинской области согласно постановлению Губернатора Челябинской области в установленном порядке“;

28) таблицу 3 пункта 12 раздела VII “Ожидаемые результаты реализации подпрограммы“ подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ изложить в следующей редакции:

“Таблица 3

----T------------------------T---------T----T-----------------------------¬

¦ N ¦ Индикаторы ¦ Единица ¦Факт¦ План по годам ¦

¦п/п¦ по направлениям ¦измерения¦2005+-----T-----T-----T-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦года¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010¦

+---+------------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1) ¦Уровень износа ¦процент ¦ 65 ¦ 63 ¦ 60 ¦ 58 ¦ 56 ¦ 54 ¦

¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦2) ¦Доля частных инвестиций ¦процент ¦ - ¦ 15 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 25 ¦ 27 ¦

¦ ¦в модернизацию объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦3) ¦Протяженность ¦километр ¦14,4¦16,92¦14,24¦28,44¦36,53¦20,85¦

¦ ¦построенных газопроводов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦4) ¦Газификация (количество ¦единиц ¦ 937¦ 962 ¦ 962 ¦ 2355¦ 2677¦2665 ¦

¦ ¦домов, которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦необходимо подключить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к газу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+------“;

29) приложение 1 к подпрограмме “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ (“Мероприятия подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“) изложить в новой редакции (приложение 3);

30) пункт 1 приложения 2 к подпрограмме “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ (“Технико-экономическое обоснование потребности финансирования подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“) дополнить абзацем следующего содержания:

“Порядка 103,8 километров вновь принятых в муниципальную собственность сетей электроснабжения требуют неотложных ремонтно-восстановительных мероприятий. При средней стоимости ремонта одного метра электросети 1761,13 руб. общие затраты на эти цели составят 182,805 млн. рублей.“;

31) приложение 3 к подпрограмме “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“ (“Мероприятия по оказанию неотложных мер по капитальному ремонту внутренних инженерных сетей газоснабжения жилищного фонда Металлургического района“) исключить;

32) приложение к подпрограмме “Жилье для молодых семей“ (“План мероприятий подпрограммы “Жилье для молодых семей“) дополнить абзацем следующего содержания:

“Примечание: потребность в финансировании подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов в случае их поступления в установленном порядке.“;

33) приложение к подпрограмме “Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений“ (“План мероприятий подпрограммы “Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений“) изложить в новой редакции (приложение 4);

34) приложение к подпрограмме “Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания“ (“План мероприятий подпрограммы “Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания“) дополнить абзацем следующего содержания:

“Примечание: потребность в финансировании подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов в случае их поступления в установленном порядке.“.

2. Финансирование настоящего решения Думы осуществляется в объемах, установленных решением городской Думы о бюджете города Челябинска на 2008 год.

3. Внести настоящее решение в раздел 7 “Управление городским хозяйством“ Нормативно-правовой базы городского самоуправления Челябинска.

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на первого заместителя главы города С.В. Давыдова, заместителя главы города по социальному развитию В.М. Евдокимова, заместителя главы города по вопросам градостроительства В.И. Слободского.

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянным комиссиям городской Думы по социальной политике (Н.А. Бескова); по градостроительству и землепользованию (А.В. Барышев), по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию (С.Г. Овчинников).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель

Челябинской городской Думы

С.Л.КОМЯКОВ

Приложение N 1

к решению

Челябинской городской Думы

от 18 декабря 2007 г. N 28/7

“Приложение 1

к подпрограмме

“Обеспечение земельных участков

объектами коммунальной инфраструктуры“

ПЛАН

мероприятий подпрограммы “Обеспечение земельных участков

объектами коммунальной инфраструктуры“

---------------------T--------------T----------------------------------------------T-------------T------------------T---------------¬

¦ Наименование ¦ Источник ¦ Финансовые затраты в действующих ценах ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦

¦ мероприятия ¦финансирования¦ соответствующих лет, млн. рублей ¦экономической¦ распорядитель ¦ назначение ¦

¦ ¦ +------------T---------------------------------+классификации¦бюджетных средств ¦ (раздел, ¦

¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦ подраздел, ¦

¦ ¦ ¦ за период +----T----T-------T-------T-------+ ¦ ¦ согласно ¦

¦ ¦ ¦ реализации ¦2006¦2007¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦функциональному¦

¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификатору)¦

+--------------------+--------------+------------+----+----+-------+-------+-------+-------------+------------------+---------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+--------------------+--------------+------------+----+----+-------+-------+-------+-------------+------------------+---------------+

¦По подпрограмме ¦всего ¦ 1380,745 ¦69,5¦9,0 ¦489,875¦416,495¦395,875¦ 371 ¦Управление ¦05047950501213 ¦

¦в целом +--------------+------------+----+----+-------+-------+-------+ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ +--------------+------------+----+----+-------+-------+-------+ ¦Администрации ¦ ¦

¦ ¦федеральный ¦ 783,8 ¦25,0¦0,0 ¦ 273,5 ¦ 261,9 ¦ 223,4 ¦ ¦города ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+------------+----+----+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦областной ¦ 239,295 ¦25,0¦0,0 ¦83,675 ¦ 60,87 ¦ 69,75 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+------------+----+----+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет города ¦ 357,65 ¦19,5¦9,0 ¦ 132,7 ¦93,725 ¦102,725¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+--------------+------------+----+----+-------+-------+-------+-------------+------------------+---------------+

¦I. Разработка нормативных правовых актов: ¦

+--------------------T--------------T------------------------------------------------------------T------------------T---------------+

¦1. Разработка схем ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦

¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦планирования города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(генеральный план, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦утвержденный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦решением городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Думы от 30.12.2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦N 32/2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+--------------+------------------------------------------------------------+------------------+---------------+

¦2. Внесение ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦

¦изменений во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦временный порядок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оформления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦правоустанавливающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦документов ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦

+--------------------+--------------+------------------------------------------------------------+------------------+---------------+

¦II. Разработка инженерного обеспечения на 2006 год: ¦

+--------------------T--------------T------------T----T----T-------T-------T-------T-------------T------------------T---------------+

¦Схема развития ¦бюджет города ¦ 2,7 ¦2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 226 ¦Главное управление¦04113380000405 ¦

¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦ ¦

¦35 - 220 кВт для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроительства¦ ¦

¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сектора города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Челябинска на период¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦до 2010 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+--------------+------------+----+----+-------+-------+-------+-------------+------------------+---------------+

¦III. Финансово-экономические мероприятия: ¦

+--------------------T--------------T------------T----T----T-------T-------T-------T-------------T------------------T---------------+

¦Обеспечение ¦всего ¦ 1378,045 ¦66,8¦ 9 ¦489,875¦416,495¦395,875¦ 371 ¦Управление ¦05047950000213 ¦

¦земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦ ¦

¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦

L--------------------+--------------+------------+----+----+-------+-------+-------+-------------+------------------+----------------

Примечание: потребность в финансировании подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов в случае их поступления в установленном порядке.“

Председатель

Челябинской городской Думы

С.Л.КОМЯКОВ

Приложение N 2

к решению

Челябинской городской Думы

от 18 декабря 2007 г. N 28/7

“Приложение 2

к подпрограмме

“Обеспечение земельных участков

объектами коммунальной инфраструктуры“

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

объектов жилищно-гражданского назначения

в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы

----T-------------------T-------------------------------T------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Объем инженерного обеспечения ¦ Капитальные вложения, млн. рублей ¦

¦п/п¦ вида инженерного +----T----T----T----T----T------+----T----T-------T-------T-------T--------+

¦ ¦ обеспечения ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦всего ¦2006¦2007¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ всего ¦

+---+-------------------+----+----+----+----+----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+

¦1. ¦Электроснабжение ¦ ¦15,6¦17,1¦18,6¦20,1¦ 71,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦110,375¦99,179 ¦95,105 ¦304,659 ¦

¦ ¦(мВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----+----+----+----+----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+

¦2. ¦Теплоснабжение ¦5,94¦80,6¦ 88 ¦96,1¦103 ¦373,64¦13,8¦ 0 ¦178,375¦ 156 ¦143,455¦ 491,63 ¦

¦ ¦(Гкал - час) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----+----+----+----+----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+

¦3. ¦Водоснабжение ¦2,05¦9,4 ¦ 10 ¦10,9¦ 12 ¦44,35 ¦13,9¦6,6 ¦111,08 ¦97,129 ¦95,455 ¦324,164 ¦

¦ ¦(тыс. куб. м/сутки)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----+----+----+----+----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+

¦4. ¦Водоотведение ¦ 6 ¦9,4 ¦ 10 ¦10,9¦ 12 ¦ 48,3 ¦39,1¦2,4 ¦ 42,08 ¦36,687 ¦37,105 ¦157,372 ¦

¦ ¦(тыс. куб. м/сутки)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----+----+----+----+----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+

¦5. ¦Дождевая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦47,965 ¦ 27,5 ¦24,755 ¦ 100,22 ¦

¦ ¦канализация (га) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----+----+----+----+----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+

¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦66,8¦ 9 ¦489,875¦416,495¦395,875¦1378,045¦

L-----------------------+----+----+----+----+----+------+----+----+-------+-------+-------+---------“

Председатель

Челябинской городской Думы

С.Л.КОМЯКОВ

Приложение N 3

к решению

Челябинской городской Думы

от 18 декабря 2007 г. N 28/7

“Приложение 1

к подпрограмме

“Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры“

МЕРОПРИЯТИЯ

подпрограммы “Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры“

--------------------T---------------T----------------------------------------------------T-------------T-------------T-----------------T-------------¬

¦ Наименование ¦ Источник ¦ Финансовые затраты в действующих ценах ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Ответственный¦

¦ ¦финансирования ¦ соответствующих лет, млн. рублей ¦экономической¦распорядитель¦ назначение ¦ ¦

¦ ¦ +------------T---------------------------------------+классификации¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ средств, ¦ подраздел ¦ ¦

¦ ¦ ¦ на период +-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ получатель ¦ согласно ¦ ¦

¦ ¦ ¦ реализации ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ бюджетных ¦ функциональному ¦ ¦

¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ классификатору ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦

+-------------------+---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦Финансирование ¦Всего ¦ 2906,58 ¦255,138¦340,352¦689,527¦798,352¦823,211¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подпрограммы +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦в целом ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦ ¦Федеральный ¦ 654 ¦ ¦ ¦ 197 ¦ 218 ¦ 239 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦ ¦Областной ¦ 655,543 ¦ 0,438 ¦ ¦201,125¦233,13 ¦220,85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦ ¦Бюджет города ¦ 819,207 ¦ 164,8 ¦231,352¦113,372¦158,307¦151,376¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦ ¦Внебюджетные ¦ 777,83 ¦ 89,9 ¦ 109 ¦178,03 ¦188,915¦211,985¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦I. Разработка нормативных правовых актов: ¦

+-------------------T---------------T------------T---------------------------------------T-------------T-------------T-----------------T-------------+

¦1. Разработка ¦ ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦комплексного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦развития систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования “Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Челябинск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2006 - 2010 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+---------------------------------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦2. Разработка ¦ ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦Постановления Главы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦

¦города “О мерах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦

¦по осуществлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перехода к системе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мер социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поддержки отдельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦категорий граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по оплате жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦персонифицированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социальных счетов“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+---------------------------------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦3. Разработка ¦ ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦методики (порядка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦

¦определения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦размеров оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦за услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объектами ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+---------------------------------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦II. Организационные мероприятия: ¦

+-------------------T---------------T------------T---------------------------------------T-------------T-------------T-----------------T-------------+

¦1. Проведение ¦ ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦КУИиЗО ¦

¦инвентаризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+---------------------------------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦2. Передача всех ¦ ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦КУИиЗО ¦

¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бесхозяйных) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальную казну¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+---------------------------------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦3. Регистрация ¦ ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦КУИиЗО ¦

¦права муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+---------------------------------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦4. Исключение ¦ ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦КУИиЗО ¦

¦из реестра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности жилых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и нежилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦помещений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦находящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в частной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+---------------------------------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦5. Обеспечение ¦ ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦создания равных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ, КУИиЗО ¦

¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦управляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦правовых форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+---------------------------------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦6. Подготовка ¦ ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦технико- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обоснования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на проекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+---------------------------------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦7. Проведение ¦ ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦конкурсов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦осуществление работ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ремонта, заключение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+---------------------------------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦8. Внедрение новых ¦ ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦эффективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦материалов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦технологий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выставок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦семинаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦совещаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦эксплуатации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ремонта объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+---------------------------------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦III. Финансово-экономические мероприятия: ¦

+-------------------T---------------T------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------------T-------------T-----------------T-------------+

¦1. Модернизация ¦Федеральный ¦ 139 ¦ - ¦ - ¦ 41 ¦ 47 ¦ 51 ¦ 225 ¦ 353 ¦05027950000411225¦Управление ¦

¦теплоисточников ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Областной ¦ 104 ¦ - ¦ - ¦ 31 ¦ 35 ¦ 38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Бюджет города ¦ 83,594 ¦ 17 ¦15,594 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ 97 ¦ 15 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 21 ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦2. Модернизация ¦Федеральный ¦ 194 ¦ - ¦ - ¦ 59 ¦ 64 ¦ 71 ¦ 225 ¦ 353 ¦05027950000411225¦Управление ¦

¦систем ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦теплоснабжения, +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦включая центральные¦Областной ¦ 145 ¦ - ¦ - ¦ 44 ¦ 48 ¦ 53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тепловые пункты ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Бюджет города ¦ 106,13 ¦ 23 ¦ 26,13 ¦ 15 ¦ 19 ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ 138 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+-------------“

¦3. Модернизация ¦Федеральный ¦ 321 ¦ ¦ - ¦ 97 ¦ 107 ¦ 117 ¦ 225 ¦ 353 ¦05027950000411225¦Управление ¦

¦сетей водоснабжения¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦и водоотведения +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Областной ¦ 241 ¦ ¦ - ¦ 73 ¦ 80 ¦ 88 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Бюджет города ¦ 143,656 ¦ 37,8 ¦26,856 ¦ 22 ¦ 26 ¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ 228,2 ¦ 29,2 ¦ 37 ¦ 51 ¦ 54 ¦ 57 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦4. Непредвиденные ¦Федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 225 ¦ 353 ¦05027950000411225¦УЖКХ ¦

¦работы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по предотвращению +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦аварийных ситуаций ¦Областной ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Бюджет города ¦ 11,42 ¦ - ¦ 11,42 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦5. Строительство ¦Федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 310 ¦ 371 ¦ 05047950404003 ¦Управление ¦

¦газопроводов ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦строительства¦

¦ ¦Областной ¦ 50,088 ¦ 0,438 ¦ - ¦ 17,8 ¦29,975 ¦ 1,875 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Бюджет города ¦ 55,25 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 5 ¦38,175 ¦10,075 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ 160,69 ¦ 25,7 ¦ 23 ¦ 31,93 ¦31,375 ¦48,685 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(специальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦надбавка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к тарифам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортировку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦газа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦6. Подключение ¦Областной ¦ 115,455 ¦ - ¦ - ¦35,325 ¦40,155 ¦39,975 ¦ ¦ ¦ ¦Администрации¦

¦индивидуальных ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов ¦

¦жилых домов +---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦в городе ¦

¦к газовым сетям ¦Внебюджетные ¦ 153,94 ¦ - ¦ - ¦ 47,10 ¦53,540 ¦ 53,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦7. Капитальный ¦Бюджет города ¦ 236,352 ¦ 86,0 ¦150,352¦ - ¦ - ¦ - ¦ 225 ¦ 353 ¦05027950000411225¦Управление ¦

¦ремонт общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+-------------+

¦8. Модернизация ¦Бюджет города ¦ 182,805 ¦ - ¦ - ¦59,372 ¦61,132 ¦62,301 ¦ 225 ¦ 353 ¦05027950000411225¦Управление ¦

¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------+---------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------+--------------

Примечание: потребность в финансировании подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов в случае их поступления в установленном порядке.“

Председатель

Челябинской городской Думы

С.Л.КОМЯКОВ

Приложение N 4

к решению

Челябинской городской Думы

от 18 декабря 2007 г. N 28/7

“Приложение

к подпрограмме

“Обеспечение жильем

работников бюджетных учреждений“

ПЛАН

мероприятий подпрограммы

“Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений“

----------------T--------------T--------------------------------------T-------------T--------------------T--------------¬

¦ Наименование ¦ Источник ¦ Планируемое финансирование, ¦Распорядитель¦ Целевое назначение ¦ Исполнитель ¦

¦ мероприятия ¦финансирования¦ млн. рублей ¦ бюджетных ¦ (раздел, подраздел ¦ мероприятий ¦

¦ ¦ +------------T-------------------------+ средств ¦ согласно ¦подпрограммы ¦

¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ функциональному ¦ ¦

¦ ¦ ¦ на период ¦ ¦ ¦ классификатору) ¦ ¦

¦ ¦ ¦ реализации +----T-----T----T----T----+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦подпрограммы¦2006¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+------------+----+-----+----+----+----+-------------+--------------------+--------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---------------+--------------+------------+----+-----+----+----+----+-------------+--------------------+--------------+

¦По подпрограмме¦Всего ¦ 2228,5 ¦180 ¦218,5¦600 ¦600 ¦630 ¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦в целом +--------------+------------+----+-----+----+----+----+-------------+--------------------+города ¦

¦ ¦Областной ¦ 215 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 63 ¦ ¦ ¦Челябинска ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+------------+----+-----+----+----+----+-------------+--------------------+ ¦

¦ ¦Бюджет города ¦ 200,5 ¦ 3 ¦14,5 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 63 ¦Администрация¦1003 7950402 068 262¦ ¦

¦ ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города 364 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+------------+----+-----+----+----+----+-------------+--------------------+ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ 1813 ¦174 ¦ 175 ¦480 ¦480 ¦504 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+------------+----+-----+----+----+----+-------------+--------------------+--------------+

¦I. Разработка нормативных правовых актов: ¦

+---------------T--------------T--------------------------------------T-------------T--------------------T--------------+

¦1. Порядок ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦приобретения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦жилых помещений¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинска ¦

¦работниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+--------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+

¦2. Порядок ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинска ¦

¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+--------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+

¦II. Организационные мероприятия: ¦

+---------------T--------------T--------------------------------------T-------------T--------------------T--------------+

¦1. Признание ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦Администрации ¦

¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов ¦

¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в городе ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нуждающимися ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в получении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+--------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+

¦2. Организация ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦Администрации ¦

¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов ¦

¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в городе ¦

¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в качестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+--------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+

¦3. Определение ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦Министерство ¦

¦потребности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства,¦

¦в выделении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры¦

¦капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и дорожного ¦

¦вложений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦

¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦

¦безвозмездных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦

¦субсидий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+--------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+

¦4. Организация ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города, ¦

¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦

¦разъяснительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов ¦

¦работы среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в городе ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по освещению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦целей и задач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+--------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+

¦5. Выпуск ¦ ¦Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦Министерство ¦

¦свидетельств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства,¦

¦на приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры¦

¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и дорожного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦

+---------------+--------------+--------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+

¦III. Финансово-экономические мероприятия: ¦

+---------------T--------------T------------T----T-----T----T----T----T-------------T--------------------T--------------+

¦1. Выдача ¦Всего ¦ 2228,5 ¦180 ¦218,5¦600 ¦600 ¦630 ¦ 364¦1003 7950402 068 262¦Администрации ¦

¦работникам +--------------+------------+----+-----+----+----+----+ ¦ ¦районов ¦

¦бюджетных ¦Областной ¦ 215 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 63 ¦ ¦ ¦в городе ¦

¦организаций ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидий +--------------+------------+----+-----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦

¦в форме ¦Бюджет города ¦ 200,5 ¦ 3 ¦14,5 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 63 ¦ ¦ ¦ ¦

¦свидетельств ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+------------+----+-----+----+----+----+-------------+ +--------------+

¦2. Приобретение¦Внебюджетные ¦ 1813 ¦174 ¦ 175 ¦480 ¦480 ¦504 ¦ ¦ ¦Работники ¦

¦жилья ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦

¦ ¦(собственные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений - ¦

¦ ¦заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участники ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦

¦ ¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------+--------------+------------+----+-----+----+----+----+-------------+--------------------+---------------

--------------------------------

<*> В 2007 году главный распорядитель бюджетных средств - Управление капитального строительства (371).

Примечание: потребность в финансировании подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов в случае их поступления в установленном порядке.“

Председатель

Челябинской городской Думы

С.Л.КОМЯКОВ