Законы и бизнес в России

Решение Челябинской городской Думы от 03.12.2007 N 28/2 “О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/6 “О принятии городской целевой Программы по реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы“ (вместе с “Планом мероприятий подпрограммы “Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений“, “Планом мероприятий подпрограммы “Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания“)

Утратил силу в связи с принятием Решения Челябинской городской Думы от 13.05.2010 N 13/30, вступающего в силу со дня его официального опубликования.

Вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 5 данного документа).

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 3 декабря 2007 г. N 28/2

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы

от 27.06.2006 N 13/6 “О принятии городской целевой

Программы по реализации национального проекта

“Доступное и комфортное жилье - гражданам России“

в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы“

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 22 декабря 2005
года N 1994 “О принятии областной целевой Программы реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в Челябинской области на 2006 - 2010 годы“ Челябинская городская Дума третьего созыва

РЕШАЕТ:

1. Внести в приложение к решению Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/6 “О принятии городской целевой Программы по реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы“ следующие изменения:

1) в части девятой паспорта “Объемы и источники финансирования Программы“ абзац первый изложить в следующей редакции:

“Объемы и Объем финансирования Программы в 2006 - 2010

источники годах 9459,827 млн. рублей, в том числе за счет

финансирования средств:

Программы федерального бюджета (Потребность в финансировании

за счет межбюджетных трансфертов в случае их

поступления в установленном порядке)

- 1862,8 млн. рублей;

областного бюджета (Потребность в финансировании

за счет межбюджетных трансфертов в случае их

поступления в установленном порядке)

- 1633,138 млн. рублей;

бюджета города - 1880,989 млн. рублей;

внебюджетных источников - 4082,9 млн. рублей“;

2) в части девятой паспорта “Объемы и источники финансирования Программы“ абзац третий изложить в следующей редакции:

“Объемы и Объем финансирования Программы в 2007 году

источники 1090,004 млн. рублей, в том числе за счет

финансирования средств:

счет межбюджетных трансфертов в случае их

поступления в установленном порядке)

- 30
млн. рублей;

областного бюджета (потребность в финансировании

за счет межбюджетных трансфертов в случае их

поступления в установленном порядке)

- 97 млн. рублей;

бюджета города - 335,004 млн. рублей;

внебюджетных источников - 628 млн. рублей“;

3) абзац 8 раздела V “Ресурсное обеспечение программы“ изложить в следующей редакции: “Общий объем финансирования Программы на 2006 - 2010 годы предусматривается в сумме - 9459,827 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке) - 1862,8 млн. рублей;

областного бюджета (потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке) - 1633,138 млн. рублей;

бюджета города - 1880,989 млн. рублей;

внебюджетных источников 4082,9 млн. рублей“;

4) таблицу 2 раздела V “Ресурсное обеспечение Программы“ изложить в следующей редакции:

“Таблица 2

Ресурсное обеспечение Программы

на первом и втором этапах реализации

-----------------T---------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Объем финансирования ¦

¦ подпрограммы ¦ (млн. рублей, в ценах 2006 года) ¦

¦ +--------T-------T---------------------------T--------T---------------------------+

¦ ¦ всего ¦ всего ¦ по источникам ¦ Всего ¦ по источникам ¦

¦ ¦за 2006 ¦в 2006 +--------------T------T-----+ в 2007 +--------------T-------T----+

¦ ¦ - 2007 ¦ году ¦Потребность в ¦ ГБ ¦ В/б ¦ году ¦Потребность в ¦ ГБ
¦В/б ¦

¦ ¦ годы ¦ ¦финансировании¦ ¦ ¦ ¦финансировании¦ ¦<*> ¦

¦ ¦ ¦ ¦ за счет ¦ ¦ ¦ ¦ за счет ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ межбюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ межбюджетных ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦трансфертов в ¦ ¦ ¦ ¦трансфертов в ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ случае их ¦ ¦ ¦ ¦ случае их ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦поступления в ¦ ¦ ¦ ¦поступления в ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦установленном ¦ ¦ ¦ ¦установленном ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ порядке
¦ ¦ ¦ ¦ порядке ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +----T---------+ ¦ ¦ +----T---------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ ¦ ¦ ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+-------+----+---------+------+-----+--------+----+---------+-------+----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦

+----------------+--------+-------+----+---------+------+-----+--------+----+---------+-------+----+

¦“Обеспечение ¦ 78,5 ¦ 69,5 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 19,5 ¦ 0 ¦ 9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 9 ¦ 0 ¦

¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+-------+----+---------+------+-----+--------+----+---------+-------+----+

¦“Обеспечение ¦ 398,5 ¦ 180 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 174 ¦ 218,5 ¦ 0 ¦ 29 ¦ 14,5 ¦175 ¦

¦жильем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+-------+----+---------+------+-----+--------+----+---------+-------+----+

¦“Жилье для ¦ 207,94 ¦65,117 ¦ 5 ¦ 5,3 ¦4,817 ¦50,0 ¦ 142,82 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 12,82 ¦ 10 ¦

¦молодых семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+-------+----+---------+------+-----+--------+----+---------+-------+----+

¦“Модернизация ¦ 595,49 ¦255,138¦ 0 ¦ 0,438 ¦164,8 ¦89,9 ¦340,352 ¦ 0 ¦ 0 ¦231,352¦109 ¦

¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+-------+----+---------+------+-----+--------+----+---------+-------+----+

¦“Строительство ¦677,066 ¦297,743¦ 0 ¦ 30 ¦23,743¦ 244 ¦379,323 ¦ 20 ¦ 48 ¦67,323 ¦244 ¦

¦жилья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставляемого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦найма, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦переселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦граждан из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищного фонда,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦признанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦непригодным для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проживания“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+-------+----+---------+------+-----+--------+----+---------+-------+----+

¦Всего по ¦1957,502¦867,498¦ 30 ¦ 63,738 ¦215,86¦557,9¦1090,004¦ 30 ¦ 118 ¦335,004¦628 ¦

¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------+--------+-------+----+---------+------+-----+--------+----+---------+-------+-----

--------------------------------

<*> - внебюджетные источники“;

5) в подпрограмме “Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений“:

- часть седьмую паспорта изложить в следующей редакции:

“Объем Общий объем планируемого финансирования

и источники - 2228,5 млн. рублей,

Программы в том числе:

средства областного бюджета (потребность в

финансировании за счет межбюджетных трансфертов

в случае их поступления в установленном порядке)

- 215 млн. рублей;

средства бюджета города - 200,5 млн. рублей;

средства граждан (собственные и заемные)

- 1813 млн. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы:

млн. руб.

-------------------------------T-----T------T------T------T------¬

¦ Источник финансирования ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+------------------------------+-----+------+------+------+------+

¦Всего, ¦ 180 ¦218,5 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 630 ¦

¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+------+------+------+------+

¦областной бюджет (потребность ¦ 3 ¦ 29 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 63 ¦

¦в финансировании за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦межбюджетных трансфертов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦случае их поступления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦установленном порядке) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+------+------+------+------+

¦бюджет города ¦ 3 ¦ 14,5 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 63 ¦

+------------------------------+-----+------+------+------+------+

¦средства граждан ¦ 174 ¦ 175 ¦ 480 ¦ 480 ¦ 504 ¦

L------------------------------+-----+------+------+------+-------

Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета и бюджета города на текущий финансовый год и финансирования за счет внебюджетных источников.

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы корректируются по итогам реализации подпрограммы за год“;

- абзац 7 пункта 12 раздела V “Ресурсное обеспечение Программы“ изложить в следующей редакции:

“Общий объем планируемого финансирования - 2228,5 млн. рублей, в том числе:

областной бюджет (потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке) - 215 млн. рублей;

бюджет города - 200,5 млн. рублей;

собственные и заемные средства граждан - 1813 млн. рублей“;

- таблицу 1 пункта 12 раздела V “Ресурсное обеспечение Программы“ изложить в следующей редакции:

млн. руб.

-------------------------------T-----T------T------T------T------¬

¦ Источник финансирования ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+------------------------------+-----+------+------+------+------+

¦Всего, ¦ 180 ¦218,5 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 630 ¦

¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+------+------+------+------+

¦областной бюджет (потребность ¦ 3 ¦ 29 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 63 ¦

¦в финансировании за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦межбюджетных трансфертов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦случае их поступления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦установленном порядке) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-----+------+------+------+------+

¦бюджет города ¦ 3 ¦ 14,5 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 63 ¦

+------------------------------+-----+------+------+------+------+

¦средства граждан ¦ 174 ¦ 175 ¦ 480 ¦ 480 ¦ 504 ¦

L------------------------------+-----+------+------+------+-------

- приложение “План мероприятий подпрограммы “Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений“ к подпрограмме “Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений“ изложить в новой редакции согласно приложения 1 настоящего решения;

6) в подпрограмме “Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания“:

- часть седьмую паспорта изложить в следующей редакции:

“Объем и Общий объем финансирования - 2497,988 млн.

источники рублей, в том числе:

Программы федеральный бюджет (потребность в финансировании

за счет межбюджетных трансфертов в случае их

поступления в установленном порядке)

- 380 млн. рублей;

областной бюджет (потребность в финансировании

за счет межбюджетных трансфертов в случае их

поступления в установленном порядке)

- 438 млн. рублей;

бюджет города - 455,988 млн. рублей;

внебюджетные источники - 1224 млн. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы:

млн. руб.

--------------------------T-------T-------T-------T-------T------¬

¦ Источник финансирования ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+-------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦Всего, ¦297,743¦379,323¦606,536¦606,536¦607,85¦

¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦федеральный бюджет ¦ 0 ¦ 20 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦

¦(потребность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансировании за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦межбюджетных трансфертов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в случае их поступления в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦установленном порядке) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦областной бюджет ¦ 30 ¦ 48 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦

¦(потребность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансировании за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦межбюджетных трансфертов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в случае их поступления в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦установленном порядке) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦бюджет города ¦23,043 ¦67,323 ¦121,536¦121,536¦121,85¦

+-------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦внебюджетные источники ¦ 244 ¦ 244 ¦ 245 ¦ 245 ¦ 246 ¦

L-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------

Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета и бюджета города на текущий финансовый год и финансирования за счет внебюджетных источников.

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы корректируются по итогам реализации подпрограммы за год“;

- абзац 2 пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:

“Общий объем финансирования, необходимый для реализации данной подпрограммы составляет 2497,988 млн. рублей“;

- пункт 15 раздела V “Ресурсное обеспечение Программы“ изложить в следующей редакции:

15. Общая финансовая потребность для реализации подпрограммы приведена в таблице 2 и может быть скорректирована с учетом роста цен (инфляции) и возможностей бюджетного финансирования на текущий финансовый год, а также финансирования за счет внебюджетных источников.

Таблица 2

-------------------T-------T-------------------------------------¬

¦ Источник ¦Всего, ¦ Финансовая потребность по годам ¦

¦ финансирования ¦ млн. ¦ (млн. руб.) ¦

¦ ¦ руб. +------T-------T-------T-------T------+

¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+

¦Всего, ¦2497,99¦297,74¦379,323¦606,536¦606,536¦607,85¦

¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+

¦федеральный бюджет¦ 380 ¦ 0 ¦ 20 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦

¦(потребность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансировании за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счет межбюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦трансфертов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦случае их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поступления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦установленном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦порядке) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+

¦областной бюджет ¦ 438 ¦ 30 ¦ 48 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦

¦(потребность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансировании за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счет межбюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦трансфертов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦случае их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поступления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦установленном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦порядке) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+

¦бюджет города ¦446,95 ¦23,043¦67,323 ¦121,536¦121,536¦121,85¦

+------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+

¦внебюджетные ¦ 1224 ¦ 244 ¦ 244 ¦ 245 ¦ 245 ¦ 246 ¦

¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------

- приложение “План мероприятий подпрограммы “Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания“ к подпрограмме “Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания“ изложить в новой редакции согласно приложения 2 настоящего решения.

2. Внести настоящее решение в раздел 7 “Управление городским хозяйством“ Нормативно-правовой базы городского самоуправления Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы города С.В. Давыдова, заместителя Главы города по социальному развитию В.М. Евдокимова и заместителя Главы города по вопросам градостроительства В.И. Слободского.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянным комиссиям городской Думы по социальной политике (Н.А. Баскова), по градостроительству и землепользованию (А.В. Барышев).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

Челябинской городской Думы

С.Л.КОМЯКОВ

Приложение N 1

к решению

Челябинской городской Думы

от 3 декабря 2007 г. N 28/2

План

мероприятий подпрограммы

“Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений“

----------------T--------------T----------------------------------------T-------------T---------------------T--------------¬

¦ Наименование ¦ Источник ¦ Планируемое финансирование (млн. руб.) ¦ ГРБС ¦ Целевое назначение ¦ Исполнитель ¦

¦ мероприятия ¦финансирования+------------T---------------------------+ ¦ (раздел, подраздел ¦ мероприятий ¦

¦ ¦ ¦ всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ согласно ¦ подпрограммы ¦

¦ ¦ ¦ на период +----T-----T-----T-----T----+ ¦ функциональному ¦ ¦

¦ ¦ ¦ реализации ¦2006¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010¦ ¦ классификатору) ¦ ¦

¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+------------+----+-----+-----+-----+----+-------------+---------------------+--------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---------------+--------------+------------+----+-----+-----+-----+----+-------------+---------------------+--------------+

¦По подпрограмме¦всего ¦ 2228,5 ¦180 ¦218,5¦ 600 ¦ 600 ¦630 ¦Администрация¦1003 795 0000 197 262¦ ¦

¦в целом +--------------+------------+----+-----+-----+-----+----+г. Челябинска¦ ¦ ¦

¦ ¦областной ¦ 215 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 63 ¦364 ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(потребность в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансировании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦межбюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трансфертов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦случае их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поступления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установленном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦порядке) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+------------+----+-----+-----+-----+----+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет города ¦ 200,5 ¦ 3 ¦14,5 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 63 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+------------+----+-----+-----+-----+----+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственные ¦ 1813 ¦174 ¦ 175 ¦ 480 ¦ 480 ¦504 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+------------+----+-----+-----+-----+----+-------------+---------------------+--------------+

¦I. Разработка нормативных правовых актов ¦

+---------------T--------------T----------------------------------------T-------------T---------------------T--------------+

¦Порядок ¦ ¦ не требуется ¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦приобретения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦жилых помещений¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинска ¦

¦работниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+----------------------------------------+-------------+---------------------+--------------+

¦II. Организационные мероприятия ¦

+---------------T--------------T----------------------------------------T-------------T---------------------T--------------+

¦Признание ¦ ¦ не требуется ¦ ¦ ¦Администрации ¦

¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов в ¦

¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦

¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинске ¦

¦нуждающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦получении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+----------------------------------------+-------------+---------------------+--------------+

¦Организация ¦ ¦ не требуется ¦ ¦ ¦Администрации ¦

¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов в ¦

¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦

¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинске ¦

¦учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦качестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+----------------------------------------+-------------+---------------------+--------------+

¦Определение ¦ ¦ не требуется ¦ ¦ ¦Министерство ¦

¦потребности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства,¦

¦выделении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры¦

¦капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и дорожного ¦

¦вложений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦

¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦

¦безвозмездных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦

¦субсидий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинска ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+----------------------------------------+-------------+---------------------+--------------+

¦Организац“я ¦ ¦ не требуется ¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинска, ¦

¦разъяснительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦

¦работы среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов в ¦

¦населения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦

¦освещению целей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и задач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+----------------------------------------+-------------+---------------------+--------------+

¦Выпуск ¦ ¦ не требуется ¦ ¦ ¦Министерство ¦

¦свидетельств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства,¦

¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры¦

¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и дорожного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинска ¦

+---------------+--------------+----------------------------------------+-------------+---------------------+--------------+

¦III. Финансово-экономические мероприятия ¦

+---------------T--------------T------------T----T-----T-----T-----T----T-------------T---------------------T--------------+

¦Выдача ¦всего ¦ 2228,5 ¦180 ¦218,5¦ 600 ¦ 600 ¦630 ¦Администрация¦1003 795 0000 197 262¦Администрация ¦

¦работникам +--------------+------------+----+-----+-----+-----+----+г. Челябинска¦ ¦г. Челябинска,¦

¦бюджетных ¦областной ¦ 192 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 63 ¦364 ¦ ¦администрации ¦

¦организаций ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов в ¦

¦субсидий в ¦(потребность в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦

¦форме ¦финансировании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинске ¦

¦свидетельств на¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приобретение ¦межбюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦или ¦трансфертов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительство ¦случае их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилья ¦поступления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установленном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦порядке) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+------------+----+-----+-----+-----+----+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет города ¦ 200,5 ¦ 3 ¦14,5 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 63 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+------------+----+-----+-----+-----+----+-------------+---------------------+--------------+

¦Приобретение ¦собственные и ¦ 1659,84 ¦174 ¦ 175 ¦ 480 ¦ 480 ¦504 ¦ ¦ ¦работники ¦

¦жилья ¦заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений - ¦

¦ ¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участники ¦

¦ ¦средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦

¦ ¦привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------+--------------+------------+----+-----+-----+-----+----+-------------+---------------------+---------------

Председатель

Челябинской городской Думы

С.Л.КОМЯКОВ

Приложение N 2

к решению

Челябинской городской Думы

от 3 декабря 2007 г. N 28/2

План

мероприятий подпрограммы “Строительство жилья,

предоставляемого по договорам социального найма, в том числе

для переселения граждан из жилищного фонда,

признанного непригодным для проживания“

----T--------------T-----------T------------------------------------------------------------T-------------T----T-----------------T-------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Планируемые объемы финансирования (млн. руб.) ¦ Статья ¦ГРБС¦ Целевое ¦Ответственный¦

¦п/п¦ мероприятий ¦проведения +--------------T-------T-------------------------------------+экономической¦ ¦ назначение ¦за исполнение¦

¦ ¦ ¦мероприятий¦ Источник ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦классификации¦ ¦ (раздел, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подраздел ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T-------T-------T-------T------+ ¦ ¦ согласно ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ функциональному ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ классификатору) ¦ ¦

+---+--------------+-----------+--------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------------+----+-----------------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦

+---+--------------+-----------+--------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------------+----+-----------------+-------------+

¦I. Формирование законодательной и нормативной базы для обеспечения жилой площадью граждан по договорам социального найма ¦

+---T--------------T-----------T------------------------------------------------------------T-------------T----T-----------------T-------------+

¦1. ¦Разработка ¦2006 ¦ Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦ ¦порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищной ¦

¦ ¦переселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦

¦ ¦граждан из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации¦

¦ ¦муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦ ¦жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинска ¦

¦ ¦фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦признанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦непригодным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для проживания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----------+------------------------------------------------------------+-------------+----+-----------------+-------------+

¦II. Организационные мероприятия ¦

+---T--------------T-----------T------------------------------------------------------------T-------------T----T-----------------T-------------+

¦2. ¦Признание ¦постоянно ¦ Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦Администрации¦

¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов в ¦

¦ ¦малоимущими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦

+---+--------------+-----------+------------------------------------------------------------+-------------+----+-----------------+-------------+

¦3. ¦Постановка на ¦постоянно ¦ Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦Администрации¦

¦ ¦учет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов в ¦

¦ ¦малоимущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦

¦ ¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нуждающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улучшении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----------+------------------------------------------------------------+-------------+----+-----------------+-------------+

¦4. ¦Составление ¦январь ¦ Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦ ¦сводных ¦ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищной ¦

¦ ¦списков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦

¦ ¦малоимущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации¦

¦ ¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦ ¦признанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинска ¦

¦ ¦нуждающимися в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помещениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----------+------------------------------------------------------------+-------------+----+-----------------+-------------+

¦5. ¦Проведение ¦ежегодно ¦ Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦Администрации¦

¦ ¦инвентаризации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов в ¦

¦ ¦муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦

¦ ¦жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----------+------------------------------------------------------------+-------------+----+-----------------+-------------+

¦6. ¦Ведение ¦ежегодно ¦ Финансирования не требуется ¦ ¦ ¦ ¦Администрация¦

¦ ¦реестра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦ ¦жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинска, ¦

¦ ¦фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации¦

¦ ¦признанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов в ¦

¦ ¦непригодным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦

¦ ¦для проживания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----------+------------------------------------------------------------+-------------+----+-----------------+-------------+

¦7. ¦Поэтапное ¦постоянно ¦ Финансирование в соответствии с подпрограммой ¦ ¦ ¦ ¦Администрация¦

¦ ¦переселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦ ¦жильцов из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинска, ¦

¦ ¦жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации¦

¦ ¦фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов в ¦

¦ ¦признанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦

¦ ¦непригодным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для проживания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----------+------------------------------------------------------------+-------------+----+-----------------+-------------+

¦III. Финансово-экономические мероприятия ¦

+---T--------------T-----------T--------------T-------T------T-------T-------T-------T------T-------------T----T-----------------T-------------+

¦8. ¦Строительство ¦По мере ¦всего ¦2497,99¦297,74¦379,323¦606,536¦606,536¦607,85¦310 ¦371 ¦0501 795 0000 213¦Управление ¦

¦ ¦жилых домов ¦выделения +--------------+-------+------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦капитального ¦

¦ ¦для ¦средств ¦федеральный ¦ 380 ¦ 0 ¦ 20 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦строительства¦

¦ ¦предоставления¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации¦

¦ ¦жилых ¦ ¦(потребность в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦ ¦помещений по ¦ ¦финансировании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинска ¦

¦ ¦договорам ¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социального ¦ ¦межбюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦найма ¦ ¦трансфертов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦малоимущим ¦ ¦случае их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гражданам, ¦ ¦поступления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нуждающимся в ¦ ¦установленном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилых ¦ ¦порядке) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помещениях ¦ +--------------+-------+------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦областной ¦ 438 ¦ 30 ¦ 48 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(потребность в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦финансировании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦межбюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦трансфертов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦случае их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦поступления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦установленном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦порядке) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +--------------+-------+------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦455,99 ¦23,743¦67,323 ¦121,536¦121,536¦121,85¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +--------------+-------+------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 1224 ¦ 244 ¦ 244 ¦ 245 ¦ 245 ¦ 246 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------+-----------+--------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------------+----+-----------------+--------------

Председатель

Челябинской городской Думы

С.Л.КОМЯКОВ