Законы и бизнес в России

Постановление Администрации Нижневартовского района от 13.05.2010 N 656 “О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 21.10.2009 N 1238 “Об утверждении ведомственной целевой программы “Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью молодежными центрами на 2010 - 2012 годы“

Утратил силу в связи с изданием постановления Администрации Нижневартовского района от 04.05.2011 N 686, вступающего в силу с момента официального опубликования.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2010 г. N 656

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 21.10.2009 N 1238 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

МОЛОДЕЖНЫМИ ЦЕНТРАМИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ“

Во исполнение решения Думы района от 03.02.2010 N 3 “О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 09.12.2009 N 108 “О бюджете района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов“:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
района от 21.10.2009 N 1238 “Об утверждении ведомственной целевой программы “Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью молодежными центрами на 2010 - 2012 годы“:

1.1. Раздел “Объем и источники финансирования“ Паспорта Программы изложить в новой редакции:

“объем финансирования Программы на 2010 - 2012 годы составляет 19427,1 тыс. руб., в том числе на 2010 год - 6641,0 тыс. руб., на 2011 год - 6323,4 тыс. руб., на 2012 год - 6462,7 тыс. руб., в том числе средства от приносящей доход деятельности на 2010 год - 167 тыс. руб., на 2011 год - 180 тыс. руб., на 2012 год - 200 тыс. руб.

Источники финансирования Программы - местный бюджет и средства от приносящей доход деятельности“.

1.2. Пункт 2.4 раздела II “Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги“ изложить в новой редакции:

“2.4. Объем расходов на оказание муниципальной услуги в 2007 - 2009 годах составил 26524,5 тыс. руб., в том числе: на 2007 год - 9736,0 тыс. руб., на 2008 год - 9757,0 тыс. руб., на 2009 год - 7031,5 тыс. руб. Объем расходов на одного человека по оказанию муниципальной услуги в 2007 - 2009 годах составил: в 2007 году - 1,53 тыс. руб., в 2008 году - 1,52 тыс. руб., в 2009 году -
1,09 тыс. руб.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей объема расходов на оказание муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к Программе“.

1.3. Раздел VI “Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы“ изложить в новой редакции:

“Общий объем ресурсов для выполнения Программы на 2010 - 2012 годы за счет средств местного бюджета составляет 19427,1 тыс. руб., в том числе на 2010 год - 6641,0 тыс. руб., на 2011 год - 6323,4 тыс. руб., на 2012 год - 6462,7 тыс. руб.; в том числе средства от приносящей доход деятельности на 2010 год - 167 тыс. руб., на 2011 год - 180 тыс. руб., на 2012 год - 200 тыс. руб.

Источники финансирования Программы - местный бюджет и средства от приносящей доход деятельности.

Объемы ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлены в приложении 4 к Программе.“.

1.4. Разделы VII, VIII изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.5. Приложения 1 - 4 к Программе “Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью молодежными центрами на 2010 - 2012 годы“ изложить в новой редакции согласно приложениям 2 - 5.

2. Отделу делопроизводства и контроля управления организации деятельности администрации района (Ю.В.Мороз) внести информационную справку в оригинал постановления администрации района от 21.10.2009 N 1238.

3. Пресс-службе администрации района (А.Н.Королева) опубликовать постановление в районной
газете “Новости Приобья“.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам О.В.Липунову.

Глава района

Б.А.САЛОМАТИН

Приложение 1

к постановлению

администрации района

от 13.05.2010 N 656

VII. Механизм реализации Программы

7.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере молодежной политики.

7.2. Механизм реализации Программы включает:

7.2.1. Разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы.

7.2.2. Ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий.

7.2.3. Совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы.

7.3. Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района.

7.4. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами района.

7.5. Текущее управление Программой осуществляет управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района при взаимодействии с муниципальными учреждениями района.

7.6. Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района является руководителем Программы.

7.7. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, осуществляет мониторинг
и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией Программы.

7.8. Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района ежегодно согласовывает уточненные целевые показатели выполнения мероприятий Программы на соответствующий год.

VIII. Механизм мониторинга реализации Программы

8.1. Муниципальные учреждения “Районный молодежный центр “Луч“, “Молодежный центр “Перекресток“ представляют отраслевые отчеты согласно срокам представления статистической отчетности, ежемесячно количество проведенных мероприятий различной направленности, квартальные отчеты о ходе реализации программных мероприятий не позднее последнего числа последнего месяца отчетного квартала, годовой отчет о ходе реализации программных мероприятий не позднее 25 декабря отчетного года.

8.2. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района отчет о выполнении Программы и пояснительную записку к нему представляет в комитет экономики администрации района: в срок до 1 февраля текущего года - за прошедший финансовый год; в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - за прошедший квартал по установленной форме согласно приложению 5 к Программе.

Приложение 2

к постановлению

администрации района

от 13.05.2010 N 656

Приложение 1

к ведомственной целевой программе “Организация

и осуществление мероприятий по работе с детьми,

подростками и молодежью молодежными центрами

на 2010 - 2012 годы“

ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)

-----T-----------------T----------T---------T---------T---------T---------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦Отчетный ¦Отчетный
¦Отчетный ¦Отчетный ¦

¦п/п ¦ показателя ¦измерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦

¦ ¦ ¦ ¦2006 год ¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦

+----+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+----+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦1. ¦Объем оказания муниципальной услуги (выполнения работ) ¦

+----+-----------------T----------T---------T---------T---------T---------+

¦1.1.¦Количество ¦ шт. ¦ 300 ¦ 305 ¦ 325 ¦ 340 ¦

¦ ¦мероприятий с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участием детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подростков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молодежи в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦1.2.¦Среднегодовое ¦ чел. ¦ 6310 ¦ 6380 ¦ 6410 ¦ 6480 ¦

¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦2. ¦Показатели доступности муниципальной услуги ¦

+----+-----------------T----------T---------T---------T---------T---------+

¦2.1.¦Охват физических ¦ % ¦ 64 ¦ 64 ¦ 65 ¦ 67 ¦

¦ ¦лиц от 14 до 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лет в учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦3. ¦Показатели качества оказания муниципальной услуги ¦

+----+-----------------T----------T---------T---------T---------T---------+

¦3.1.¦Удовлетворенность¦ % от ¦ 87 ¦ 89 ¦ 90 ¦ 90 ¦

¦ ¦населения ¦количества¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦качеством ¦опрошенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦3.2.¦Количество жалоб,¦ шт. ¦ 1 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦

¦ ¦признанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обоснованными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦администрацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предписаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦надзорных органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(СЭС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Роспотребнадзор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Госпожнадзор) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦4. ¦Объем расходов на оказание муниципальной услуги ¦

+----+-----------------T----------T---------T---------T---------T---------+

¦4.1.¦Общий объем ¦тыс. руб. ¦ 7211,0 ¦ 9736,0 ¦ 9757,0 ¦ 7031,5 ¦

¦ ¦расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦в том числе по ¦тыс. руб. ¦ 6845,0 ¦ 9579,0 ¦ 9558,0 ¦ 6411,2 ¦

¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за счет бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦за счет платы ¦тыс. руб. ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦получателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦за счет прочих ¦тыс. руб. ¦ 366,0 ¦ 157,0 ¦ 199,0 ¦ 620,3 ¦

¦ ¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦4.2.¦Объем расходов в ¦тыс. руб. ¦ 1,14 ¦ 1,53 ¦ 1,52 ¦ 1,09 ¦

¦ ¦расчете на ¦на 1 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦единицу объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦4.3.¦Цена ¦тыс. руб. ¦бесплатно¦бесплатно¦бесплатно¦бесплатно¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+-----------------+----------+---------+---------+---------+----------

Приложение 3

к постановлению

администрации района

от 13.05.2010 N 656

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

“Организация и осуществление мероприятий по работе

с детьми, подростками и молодежью

молодежными центрами на 2010 - 2012 годы“

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

----T----------------------------T-----T--------------T--------------T----¬

¦ N ¦ Наименование Показателя ¦Еди- ¦ Отчетные ¦Промежуточные ¦Ко- ¦

¦п/п¦ ¦ница ¦ значения ¦ значения ¦неч-¦

¦ ¦ ¦изме-¦ показателей ¦ показателей ¦ные ¦

¦ ¦ ¦рения+----T----T----+----T----T----+це- ¦

¦ ¦ ¦ ¦от- ¦от- ¦от- ¦те- ¦пла-¦пла-¦ле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦чет-¦чет-¦чет-¦ку- ¦но- ¦но- ¦вые ¦

¦ ¦ ¦ ¦ный ¦ный ¦ный ¦щий ¦вый ¦вый ¦по- ¦

¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦пе- ¦ка- ¦

¦ ¦ ¦ ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2011¦риод¦за- ¦

¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦2012¦тели¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦

+---+----------------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+---+----------------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+

¦1. ¦Количество проведенных ¦ шт. ¦305 ¦325 ¦340 ¦340 ¦350 ¦360 ¦360 ¦

¦ ¦мероприятий различной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦направленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+

¦2. ¦Среднегодовое количество ¦чел. ¦6380¦6410¦6480¦6500¦6570¦6630¦6630¦

¦ ¦участников мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+

¦3. ¦Охват молодежи от общего ¦ % ¦ 64 ¦ 65 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 72 ¦ 74 ¦ 74 ¦

¦ ¦количества физических лиц от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦14 до 29 лет (включительно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+

¦4. ¦Количество детских, ¦ шт. ¦ 14 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 20 ¦

¦ ¦подростковых и молодежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦клубов по месту жительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(по интересам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+

¦5. ¦Число участников клубов по ¦чел. ¦200 ¦230 ¦240 ¦270 ¦285 ¦300 ¦300 ¦

¦ ¦месту жительства (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦интересам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+

¦6. ¦Количество социальных ¦чел. ¦900 ¦1070¦1120¦1120¦1120¦1120¦1120¦

¦ ¦консультаций, организованных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специалистами по работе с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молодежью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----

Приложение 4

к постановлению

администрации района

от 13.05.2010 N 656

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

“Организация и осуществление мероприятий

по работе с детьми, подростками и молодежью

молодежными центрами на 2010 - 2012 годы“

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ К ПРОГРАММЕ

----T-------------T-------------T----------------------------------------------------T-------------------------¬

¦ N ¦ Меро- ¦ Текущий год ¦ В том числе поквартально ¦ Плановый период ¦

¦п/п¦ приятия, ¦ 2010 год ¦ ¦ ¦

¦ ¦ направ- +------T------+------------T------------T------------T-------------+------------T------------+

¦ ¦ ленные на ¦мест- ¦прино-¦ I квартал ¦ II квартал ¦III квартал ¦ IV квартал ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦

¦ ¦решение задач¦ ный ¦сящая +------T-----+------T-----+------T-----+------T------+------T-----+------T-----+

¦ ¦ ¦бюджет¦доход ¦мест- ¦при- ¦мест- ¦при- ¦мест- ¦при- ¦мест- ¦прино-¦мест- ¦при- ¦мест- ¦при- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ дея- ¦ ный ¦нося-¦ ный ¦ но- ¦ ный ¦ но- ¦ ный ¦сящая ¦ ный ¦ но- ¦ ный ¦ но- ¦

¦ ¦ ¦ ¦тель- ¦бюджет¦ щая ¦бюджет¦сящая¦бюджет¦сящая¦бюджет¦доход ¦бюджет¦сящая¦бюджет¦сящая¦

¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦доход¦ ¦доход¦ ¦доход¦ ¦ дея- ¦ ¦доход¦ ¦доход¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дея- ¦ ¦дея- ¦ ¦дея- ¦ ¦тель- ¦ ¦дея- ¦ ¦дея- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тель-¦ ¦тель-¦ ¦тель-¦ ¦ность ¦ ¦тель-¦ ¦тель-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность¦ ¦ность¦ ¦ность¦ ¦ ¦ ¦ность¦ ¦ность¦

+---+-------------+------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+

¦1. ¦Задача: поддержка и организация социально значимых молодежных проектов, инициатив, программ для ¦

¦ ¦формирования культуры молодых людей, создание условий для самореализации молодежи и подростков, развитие ¦

¦ ¦творческих, интеллектуальных и эмоциональных способностей, повышение нравственной и электоральной культуры¦

+---+-------------T------T------T------T-----T------T-----T------T-----T------T------T------T-----T------T-----+

¦2. ¦Мероприятия: ¦5398,3¦ ¦1321,4¦ ¦1608,2¦ ¦1342,4¦ ¦1126,3¦ ¦5267,0¦ ¦5267,0¦ ¦

¦ ¦сохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кадрового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+

¦3. ¦Обеспечение ¦1075,7¦167,0 ¦282,8 ¦62,4 ¦256,6 ¦33,0 ¦264,6 ¦31,0 ¦271,7 ¦ 40,6 ¦876,4 ¦180,0¦995,7 ¦200,0¦

¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦связи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прочими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+

¦ ¦Итого ¦6474,0¦167,0 ¦1604,2¦62,4 ¦1864,8¦33,0 ¦1607,0¦31,0 ¦1398,0¦ 40,6 ¦6143,4¦180,0¦6262,7¦200,0¦

L---+-------------+------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+------

Приложение 5

к постановлению

администрации района

от 13.05.2010 N 656

Приложение 4

к ведомственной целевой программе “Организация

и осуществление мероприятий по работе с детьми,

подростками и молодежью молодежными центрами

на 2010 - 2012 годы“

ОБЪЕМ

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

----T---------------T-----T------T----------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Еди- ¦ От- ¦ Текущий финансовый год 2010 год ¦ Плановый ¦

¦п/п¦ показателя ¦ница ¦четный¦ ¦ период ¦

¦ ¦ ¦изме-¦ год +------T------T------T------T------+------T------+

¦ ¦ ¦рения¦ 2009 ¦всего ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ 2011 ¦ 2012 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦квар- ¦квар- ¦квар- ¦квар- ¦ год ¦ год ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тал ¦ тал ¦ тал ¦ тал ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---+---------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦1. ¦Объем расходов ¦тыс. ¦7031,5¦6641,0¦1666,6¦1897,8¦1638,0¦1438,6¦6323,4¦6462,7¦

¦ ¦на выполнение ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задания по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(выполнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦2. ¦Итого расходы ¦тыс. ¦7031,5¦6641,0¦1666,6¦1897,8¦1638,0¦1438,6¦6323,4¦6462,7¦

¦ ¦на реализацию ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Программы, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансирования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦за счет ¦тыс. ¦6758,4¦6474,0¦1604,2¦1864,8¦1607,0¦1398,0¦6143,4¦6262,7¦

¦ ¦бюджетных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦за счет платы ¦тыс. ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦получателей ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦за счет прочих ¦тыс. ¦273,1 ¦167,0 ¦ 62,4 ¦ 33,0 ¦ 31,0 ¦ 40,6 ¦180,0 ¦200,0 ¦

¦ ¦внебюджетных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦3. ¦Объем расходов ¦тыс. ¦ 1,09 ¦ 1,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,96 ¦ 0,97 ¦

¦ ¦на реализацию ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Программы в ¦на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расчете на ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦единицу объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги (работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------