Законы и бизнес в России

Решение Думы города Когалыма от 28.04.2010 N 482-ГД “Об утверждении программы “Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010 - 2020 годы“

ДУМА ГОРОДА КОГАЛЫМА

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2010 г. N 482-ГД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ “ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

НА 2010 - 2020 ГОДЫ“

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“ (в редакции от 18.10.2007), распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 13.10.2009 N 439-рп “О сводном докладе ХМАО - Югры о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа за 2008 год“, Дума города Когалыма решила:

1. Утвердить программу “Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010 - 2020 годы“ согласно приложению.

2. Координатору Программы - управлению жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Когалыма:

- ежегодно представлять Думе города Когалыма план реализации Программы на очередной год с указанием источников финансирования;

- ежегодно представлять Думе города Когалыма отчет о выполнении плана реализации Программы за текущий год.

3. Опубликовать настоящее решение в газете “Когалымский вестник“.

Глава города Когалыма

С.Ф.КАКОТКИН

Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от 28.04.2010 N 482-ГД

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2010 - 2020 ГОДЫ

2010 год

Содержание

Паспорт Программы.........................................................9

1. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса города

Когалыма.................................................................15

2. Краткая характеристика города Когалыма................................18

2.1. Климат..............................................................19

2.2. Административное деление............................................21

2.3. Население...........................................................21

2.4. Характеристика экономики города Когалыма............................24

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства..........33

2.5.1. Жилищный фонд.................................................33

2.5.2. Потребление услуг населением..................................35

2.5.3. Прочие потребители............................................36

2.6. Анализ платежеспособности потребителей..............................37

2.7. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей......40

3. Прогноз развития города Когалыма......................................58

3.1. Прогноз динамики численности населения..............................58

3.2. Анализ планов застройки города Когалыма.............................58

3.3. Анализ производственных программ коммунальных предприятий...........61

4. Комплексное развитие системы теплоснабжения...........................66

4.1. Инженерно-технический анализ существующей организации систем

теплоснабжения и выявление проблем функционирования......................66

4.1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического

процесса и техническое состояние основного оборудования..............66

4.1.2. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей............69

4.1.3. Потребители...................................................71

4.1.4.
Структура потребления энергоресурсов..........................72

4.1.5. Система учета.................................................74

4.1.6. Тепловой баланс системы.......................................76

4.2. Основные показатели эффективности системы теплоснабжения............77

4.2.1. Энергоэффективность...........................................77

4.2.2. Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент

готовности)..........................................................78

4.2.3. Экологичность.................................................80

4.2.4. Качество (параметры микроклимата).............................80

4.2.5. Себестоимость тепловой энергии................................83

4.3. Анализ возможности обеспечения существующей системой теплоснабжения

новых потребителей.......................................................86

4.4. Программа развития системы теплоснабжения...........................90

4.4.1. Основные направления модернизации системы теплоснабжения......90

4.4.2. Перечень мероприятий до 2020 года.............................90

4.4.3. Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом

перечня мероприятий.................................................101

4.4.4. Обоснование финансовой потребности...........................101

4.4.5. Определение эффекта от реализации мероприятий................102

5. Комплексное развитие системы водоснабжения...........................104

5.1. Инженерно-технический анализ существующей организации системы

водоснабжения, выявление проблем функционирования.......................104

5.1.1. Водозаборные сооружения. Характеристика технологического

процесса и техническое состояние оборудования.......................105

5.1.2. Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды, техническое

состояние оборудования, потери воды.................................108

5.1.3. Потребители..................................................111

5.1.4. Структура потребления энергоресурсов.........................111

9242,5..................................................................111

8629....................................................................111

8404....................................................................111

7553,8..................................................................111

1,10....................................................................111

1,05....................................................................111

0,97....................................................................111

0,97....................................................................111

6754,9..................................................................111

6743,1..................................................................111

7150,9..................................................................111

6198,8..................................................................111

1,21....................................................................111

1,25....................................................................111

1,08....................................................................111

1,22....................................................................111

5.1.5. Система учета................................................113

5.1.6. Материальный баланс системы (фактический)....................114

5.2. Основные показатели эффективности системы водоснабжения............115

5.2.1. Энергоэффективность..........................................115

5.2.2. Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент

готовности).........................................................116

5.2.3. Экологичность................................................116

5.2.4. Качество (параметры микроклимата)............................116

5.2.5. Себестоимость услуг водоснабжения............................117

5.3. Возможность обеспечения существующей системы водоснабжения новых

потребителей............................................................121

5.4. Программа развития системы водоснабжения...........................125

5.4.1. Основные направления модернизации и строительства новых объектов

системы водоснабжения...............................................125

5.4.2. Перечень мероприятий до 2020 года............................126

5.4.3. Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом

перечня мероприятий.................................................133

5.4.4. Обоснование финансовой потребности...........................133

5.4.5. Определение эффекта от реализации мероприятий................134

6. Комплексное развитие системы водоотведения и очистки сточных вод.....136

6.1. Инженерно-технический анализ существующей организации системы

водоотведения и очистки сточных вод, выявление проблем функционирования.136

6.1.1. Самотечные и напорные коллекторы.............................137

6.1.2. Очистные сооружения..........................................140

6.1.3. Характеристика технологического процесса обработки стоков,

техническое состояние оборудования..................................143

6.1.4. Потребители..................................................145

6.1.5. Структура потребления энергоресурсов.........................145

9242,5..................................................................146

8629....................................................................146

8404....................................................................146

7553,8..................................................................146

1,10....................................................................146

1,05....................................................................146

0,97....................................................................146

0,97....................................................................146

6754,9..................................................................146

6743,1..................................................................146

7150,9..................................................................146

6198,8..................................................................146

1,21....................................................................146

1,25....................................................................146

1,08....................................................................146

1,22....................................................................146

6.1.6. Система учета................................................147

6.1.7. Материальный баланс системы (фактический)....................148

6.2. Основные показатели эффективности системы водоотведения и очистки

сточных вод.............................................................149

6.2.1. Энергоэффективность..........................................149

6.2.2. Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент

готовности).........................................................149

6.2.3. Экологичность................................................150

6.2.4. Качество (параметры микроклимата)............................151

6.2.5. Себестоимость услуг водоотведения............................152

6.3. Оценка воздействия на окружающую среду очистных сооружений

канализации.............................................................155

6.4. Возможность обеспечения существующей системы новых потребителей....156

6.5. Программа развития системы водоотведения...........................159

6.5.1. Основные направления модернизации и строительства новых объектов

системы водоотведения и очистки сточных вод.........................159

6.5.2. Перечень мероприятий до 2020 года............................160

6.5.3. Основные показатели работы системы водоотведения и очистки

сточных вод с учетом перечня мероприятий............................167

6.5.4. Обоснование финансовой потребности...........................167

6.5.5. Определение эффекта от реализации мероприятий................168

7. Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования.............170

7.1. Инженерно-технический анализ существующей организации объекта,

используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

выявление проблем функционирования......................................170

7.1.1. Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования......171

7.1.2. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию

услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов..............172

7.1.3. Потребители..................................................172

7.1.4. Система учета................................................173

7.1.5. Оценка существующих норм накопления ТБО населением,

предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом

тенденции роста.....................................................173

7.2. Основные показатели работы в сфере утилизации (захоронения) твердых

бытовых отходов.........................................................177

7.2.1. Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент

готовности).........................................................177

7.2.2. Экологичность................................................177

7.2.3. Себестоимость услуг утилизации (захоронения) ТБО.............178

7.3. Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов.................................................181

7.3.1. Основные направления модернизации системы утилизации

(захоронения) ТБО...................................................184

7.3.2. Перечень мероприятий до 2020 года............................185

7.3.3. Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) ТБО

с учетом перечня мероприятий........................................186

7.3.4. Обоснование финансовой потребности...........................189

7.3.5. Определение эффекта от реализации мероприятий................190

8. Комплексное развитие системы электроснабжения........................191

8.1. Инженерно-технический анализ существующей организации системы

электроснабжения, выявление проблем функционирования....................191

8.1.1. Источники электроснабжения...................................191

8.1.2. Электрические сети...........................................191

8.1.3. Характеристика технологического процесса и техническое состояние

оборудования........................................................191

8.1.4. Потребители..................................................194

8.1.5. Структура производства, передачи и потребления

электроэнергии......................................................194

8.1.6. Материальный баланс системы (фактический)....................198

8.2. Основные показатели эффективности системы электроснабжения.........201

8.2.1. Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент

готовности).........................................................201

8.2.2. Экологичность................................................203

8.2.3. Качество (параметры микроклимата)............................204

8.2.4. Себестоимость услуг..........................................205

8.3. Возможность обеспечения существующей системы новых потребителей....210

8.4. Программа развития электроснабжения................................211

8.4.1. Основные направления модернизации и строительства системы

электроснабжения....................................................211

8.4.2. Перечень мероприятий до 2020 года............................212

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом

документа.

8.3.3. Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом

перечня мероприятий.................................................223

8.3.4. Обоснование финансовой потребности...........................223

8.3.5. Определение эффекта от реализации мероприятий................224

9. Комплексное развитие системы газоснабжения...........................225

9.1. Инженерно-технический анализ существующей организации системы

газоснабжения, выявление проблем функционирования.......................225

9.1.1. Источники газоснабжения......................................225

9.1.2. Сети газоснабжения...........................................225

9.1.3. Характеристика технологического процесса и техническое состояние

оборудования........................................................225

9.1.4. Потребители..................................................226

9.1.5. Структура производства, передачи и потребления газа..........226

9.1.6. Материальный баланс системы (фактический)....................227

9.2. Основные показатели эффективности системы газоснабжения............229

9.2.1. Энергоэффективность..........................................229

9.2.2. Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент

готовности).........................................................229

9.2.3. Экологичность................................................230

9.2.4. Качество (параметры микроклимата)............................230

9.2.5. Себестоимость услуг..........................................230

9.3. Возможность обеспечения существующей системы новых потребителей....235

9.4. Программа развития газоснабжения...................................235

9.4.1. Основные направления модернизации и строительства системы

газоснабжения.......................................................235

9.4.2. Перечень мероприятий до 2020 года............................235

9.4.3. Основные показатели работы системы газоснабжения с учетом

перечня мероприятий.................................................239

9.4.4. Обоснование финансовой потребности...........................239

9.4.5. Определение эффекта от реализации мероприятий................240

10. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного

развития коммунальной инфраструктуры города.............................241

11. Ожидаемые результаты и перечень целевых показателей мониторинга

результатов выполнения мероприятий Программы............................244

11.1. Мониторинг и корректировка Программы..............................244

11.2. Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов и показателей

мониторинга реализации Программы........................................244

12. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения.....261

Паспорт Программы

---------------T----------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Программа комплексного развития
систем коммунальной ¦

¦Программы ¦инфраструктуры города Когалыма на 2010 - 2020 годы (далее ¦

¦ ¦- Программа) ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Основание для ¦Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный¦

¦разработки ¦закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования ¦

¦Программы ¦тарифов организаций коммунального комплекса“, Федеральный ¦

¦ ¦закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах ¦

¦ ¦организации местного самоуправления в РФ“, Устав города ¦

¦ ¦Когалыма, Генеральный план города Когалыма ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Содержание ¦Основные проблемы: ¦

¦проблемы и ¦- высокая степень износа основных фондов; ¦

¦обоснование ¦- высокий уровень повреждений на 1 км сетей; ¦

¦необходимости ¦- несоответствие оборудования современным требованиям по ¦

¦ее решения ¦надежности и электропотреблению; ¦

¦ ¦- несоответствие применяемых технологий ОКК современным ¦

¦ ¦нормативным требованиям; ¦

¦ ¦- недостаточная пропускная способность сетей в районах ¦

¦ ¦уплотнения застройки. ¦

¦ ¦Обоснование необходимости решения: ¦

¦ ¦- для обеспечения комплексного развития систем ¦

¦ ¦коммунальной инфраструктуры города в соответствии с ¦

¦ ¦потребностями жилищного и промышленного строительства ¦

¦ ¦необходима разработка единого документа по комплексному ¦

¦ ¦развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с ¦

¦ ¦документами территориального планирования; ¦

¦ ¦- соответствие документов территориального планирования ¦

¦ ¦требованиям федерального, окружного законодательства ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Исполнители ¦Администрация города Когалыма ¦

¦Программы ¦Организации коммунального комплекса города Когалыма ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Цель Программы¦Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в ¦

¦ ¦соответствии с потребностями жилищного и промышленного ¦

¦ ¦строительства, повышение качества производимых для ¦

¦ ¦потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ¦

¦ ¦ситуации ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Задачи ¦1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной ¦

¦Программы ¦инфраструктуры города. ¦

¦ ¦2. Перспективное планирование развития систем коммунальной¦

¦ ¦инфраструктуры города. ¦

¦ ¦3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и ¦

¦ ¦модернизации систем коммунальной инфраструктуры города. ¦

¦ ¦4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной¦

¦ ¦инфраструктуры города. ¦

¦ ¦5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов ¦

¦ ¦коммунальной инфраструктуры и потребителей ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Сроки и этапы ¦Период реализации Программы: 2010 - 2020 гг. ¦

¦реализации ¦Этапы осуществления Программы: ¦

¦Программы ¦1 этап: 2010 - 2015 годы; ¦

¦ ¦расчетный срок: 2016 - 2020 годы ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Основные ¦Теплоснабжение ¦

¦мероприятия ¦- реконструкция магистральных тепловых сетей с установкой ¦

¦Программы ¦АИТП в 2, 3, 4, 7, 10, 13 микрорайонах; ¦

¦ ¦- строительство новой котельной мощностью 52,5 Гкал/час в ¦

¦ ¦поселке Пионерный; ¦

¦ ¦- строительство магистральных и подводящих сетей к ¦

¦ ¦объектам нового строительства; ¦

¦ ¦- реконструкция и модернизация энергохозяйства городских ¦

¦ ¦котельных с внедрением частотного привода на сетевые ¦

¦ ¦насосы и диспетчеризация; ¦

¦ ¦- автоматизация системы химводоочистки на котельных ¦

¦ ¦КВГМ-50, ДЕ-25/14 ГМ; ¦

¦ ¦- строительство дымовой трубы на котельной КВГМ-50; ¦

¦ ¦- реконструкция аварийных источников электроснабжения ПЭ ¦

¦ ¦6М, ДЭС 100; ¦

¦ ¦- реконструкция нефтяного, водяного хозяйств на котельной ¦

¦ ¦ПМК-177, СУ-78; ¦

¦ ¦- внедрение системы ХВО на котельных ПМК-177, СУ-78; ¦

¦ ¦- модернизация котельного оборудования; ¦

¦ ¦- модернизация нефтяного хозяйства РТС-2; ¦

¦ ¦- внедрение автоматизации теплоснабжения на котельных (АСУ¦

¦ ¦ТП). ¦

¦ ¦Водоснабжение ¦

¦ ¦- реконструкция водопроводных сетей города; ¦

¦ ¦- ежегодная ревизия и ремонт ПГ на сетях водоснабжения; ¦

¦ ¦- реконструкция, модернизация, обновление основных средств¦

¦ ¦объектов ВОС; ¦

¦ ¦- строительство магистральных трубопроводов; ¦

¦ ¦- строительство сетей водоснабжения объектов социальной ¦

¦ ¦сферы; ¦

¦ ¦- строительство сетей водоснабжения жилой зоны; ¦

¦ ¦- строительство ограждений санитарной зоны по периметру ¦

¦ ¦ВОС. ¦

¦ ¦Водоотведение ¦

¦ ¦- реконструкция самотечных коллекторов; ¦

¦ ¦- реконструкция с расширением КОС - 19000 до 30 тыс. ¦

¦ ¦м3/сут. с внедрением на I очередь системы механической ¦

¦ ¦очистки; ¦

¦ ¦- реконструкция и модернизация объектов, обновление ¦

¦ ¦основных средств объектов КОС, КНС; ¦

¦ ¦- ежегодный ремонт и перекладка с поэтапным достижение ¦

¦ ¦нормативных показателей перекладки 4 - 5%, 4 - 5 км сетей ¦

¦ ¦водоотведения; ¦

¦ ¦- строительство магистральных трубопроводов; ¦

¦ ¦- строительство сетей водоотведения объектов социальной ¦

¦ ¦сферы; ¦

¦ ¦- строительство сетей водоотведения жилой зоны; ¦

¦ ¦- строительство ливневой канализации. ¦

¦ ¦Утилизация (захоронение) ТБО ¦

¦ ¦- рекультивация заполненной части свалки; ¦

¦ ¦- приобретение установки по утилизации ртутных ламп; ¦

¦ ¦- строительство нового полигона ТБО (в т.ч. проведение ¦

¦ ¦гидрогеологических изысканий, разработка ПСД). ¦

¦ ¦Электроснабжение ¦

¦ ¦- тепловизионное обследование электрооборудования ТП и РП ¦

¦ ¦города; ¦

¦ ¦- внедрение системы АИИСКУЭ; ¦

¦ ¦- установка квартирных приборов учета электроэнергии; ¦

¦ ¦- энергоаудит и составление энергопаспортов; ¦

¦ ¦- обновление оборудования; ¦

¦ ¦- установка компенсаторов реактивной мощности в ЦРП-7 ¦

¦ ¦РУ-10 кВ; ¦

¦ ¦- монтаж устройств защиты от грозовых перенапряжений УЗПН ¦

¦ ¦для ВЛ-6 кВ; ¦

¦ ¦- устройство конференц-видеосвязи в электросетевом ¦

¦ ¦комплексе предприятия; ¦

¦ ¦- телеавтоматика для контроля и управления в ТП и ЦРП ¦

¦ ¦города; ¦

¦ ¦- реконструкция ЛЭП, ЦРП, ОРУ; ¦

¦ ¦- строительство распределительных пунктов; ¦

¦ ¦- строительство трансформаторных подстанций; ¦

¦ ¦- строительство сети кЛ - 6,0 кВ; ¦

¦ ¦- строительство сетей сети кЛ - 0,4 кВ объектов социальной¦

¦ ¦сферы; ¦

¦ ¦- строительство сетей сети кЛ - 0,4 кВ жилой зоны. ¦

¦ ¦Газоснабжение ¦

¦ ¦- реконструкция сетей газоснабжения; ¦

¦ ¦- строительство ГРП; ¦

¦ ¦- строительство газопровода; ¦

¦ ¦- закольцовка газопроводов; ¦

¦ ¦- строительство перехода через реку; ¦

¦ ¦- электрозащита газопровода ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Объем и ¦ Объем финансирования Программы составляет 8049,38 млн.¦

¦источники ¦руб., в т.ч. по системам коммунальной инфраструктуры: ¦

¦финансирования¦ Теплоснабжение: 2235,27 млн. руб., в т.ч.: ¦

¦Программы ¦- мероприятия по реконструкции и модернизации системы ¦

¦ ¦теплоснабжения - 698,17 млн. руб.; ¦

¦ ¦- мероприятия по новому строительству объектов системы ¦

¦ ¦теплоснабжения - 1537,10 млн. руб. ¦

¦ ¦ Водоснабжение: 1570,55 млн. руб., в т.ч.: ¦

¦ ¦- мероприятия по реконструкции и модернизации системы ¦

¦ ¦водоснабжения - 362,65 млн. руб.; ¦

¦ ¦- мероприятия по новому строительству объектов системы ¦

¦ ¦водос“абжения - 1207,90 млн. руб. ¦

¦ ¦ Водоотведение: 2319,84 млн. руб., в т.ч.: ¦

¦ ¦- мероприятия по реконструкции и модернизации системы ¦

¦ ¦водоотведения - 1283,64 млн. руб.; ¦

¦ ¦- мероприятия по новому строительству объектов системы ¦

¦ ¦водоотведения - 1036,20 млн. руб., из них строительство ¦

¦ ¦объектов ливневой канализации - 131,20 млн. руб. ¦

¦ ¦ Утилизация (захоронение) ТБО: 256,81 млн. руб., в ¦

¦ ¦т.ч.: ¦

¦ ¦- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов, ¦

¦ ¦используемых для захоронения (утилизации) ТБО, - 131,50 ¦

¦ ¦млн. руб.; ¦

¦ ¦- мероприятия по новому строительству объектов, ¦

¦ ¦используемых для захоронения (утилизации) ТБО, - 125,31 ¦

¦ ¦млн. руб. ¦

¦ ¦ Электроснабжение: 1116,63 млн. руб., в т.ч.: ¦

¦ ¦- мероприятия по реконструкции и модернизации системы ¦

¦ ¦электроснабжения - 657,51 млн. руб.; ¦

¦ ¦- мероприятия по новому строительству объектов системы ¦

¦ ¦электроснабжения - 459,12 млн. руб. ¦

¦ ¦ Газоснабжение: 550,28 млн. руб., в т.ч.: ¦

¦ ¦- мероприятия по реконструкции и модернизации системы ¦

¦ ¦газоснабжения - 429,10 млн. руб.; ¦

¦ ¦- мероприятия по новому строительству объектов системы ¦

¦ ¦газоснабжения - 121,18 млн. руб. ¦

¦ ¦ Источники финансирования Программы: ¦

¦ ¦ - федеральный бюджет; ¦

¦ ¦ - окружной бюджет; ¦

¦ ¦ - местный бюджет; ¦

¦ ¦ - внебюджетные источники. ¦

¦ ¦ Мероприятия, включенные в данную Программу, могут быть¦

¦ ¦профинансированы при реализации федеральных, окружных и ¦

¦ ¦местных целевых программ при наличии средств бюджета ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Ожидаемые ¦1. Технологические результаты: ¦

¦конечные ¦- обеспечение устойчивости систем коммунальной ¦

¦результаты ¦инфраструктуры города; ¦

¦реализации ¦- создание надежной коммунальной инфраструктуры города, ¦

¦Программы ¦имеющей необходимые резервы для перспективного развития; ¦

¦ ¦- оптимизация управления электроснабжением города; ¦

¦ ¦- внедрение энергосберегающих технологий; ¦

¦ ¦- снижение удельного расхода электроэнергии для выработки ¦

¦ ¦энергоресурсов: ¦

¦ ¦ теплоснабжение на 26%; ¦

¦ ¦ водоснабжение на 18%; ¦

¦ ¦- снижение потерь коммунальных ресурсов: ¦

¦ ¦ теплоснабжение до 9%; ¦

¦ ¦ водоснабжение до 9,7%; ¦

¦ ¦ электроснабжение до 8%. ¦

¦ ¦2. Социальные результаты: ¦

¦ ¦- рациональное использование природных ресурсов; ¦

¦ ¦- повышение надежности и качества предоставления ¦

¦ ¦коммунальных услуг. ¦

¦ ¦3. Экономические результаты: ¦

¦ ¦- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в ¦

¦ ¦соответствии с документами территориального планирования; ¦

¦ ¦- повышение инвестиционной привлекательности организаций ¦

¦ ¦коммунального комплекса ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Система ¦Программа реализуется на всей территории города Когалыма. ¦

¦организации и ¦Координатором Программы является управление ЖКХ ¦

¦контроля за ¦Администрации г. Когалыма. ¦

¦исполнением ¦Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, ¦

¦Программы ¦осуществляется Администрацией г. Когалыма, организациями ¦

¦ ¦коммунального комплекса. ¦

¦ ¦Для оценки эффективности реализации Программы ¦

¦ ¦Администрацией г. Когалыма проводится ежегодный ¦

¦ ¦мониторинг. ¦

¦ ¦Контроль за исполнением Программы осуществляют Дума и ¦

¦ ¦Администрация г. Когалыма в пределах своих полномочий в ¦

¦ ¦соответствии с законодательством ¦

L--------------+-----------------------------------------------------------

1. Задачи совершенствования и развития

коммунального комплекса города Когалыма

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010 - 2020 гг. является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому строительству систем коммунальной инфраструктуры.

4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры базируются на следующих принципах:

- целевом - мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности - рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры города как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности - формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, окружными, муниципальными), реализуемыми на территории города Когалыма.

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“ Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования города Когалыма, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Дума города Когалыма

Дума города Когалыма осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

- рассмотрение и утверждение Программы.

Дума города Когалыма имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах города, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах города Когалыма, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава города Когалыма

Глава города Когалыма осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма:

- принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма;

- утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям Администрации города Когалыма или сторонней организации.

Глава города Когалыма имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах города Когалыма, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах города, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация города Когалыма

Администрация города Когалыма осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма;

- организует экспертизу Программы;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация города Когалыма имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах города, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах города Когалыма, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма разрабатывается на период до 2020 г.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

- 1 этап - 2010 - 2015 годы;

- расчетный срок - 2016 - 2020 годы.

2. Краткая характеристика города Когалыма

Город Когалым расположен в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Основан в 1975 г.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Общая площадь (2008 г.) - 20700 га

- Численность населения (2008 г.) - 59,2 тыс. чел.

- Темп роста численности (2008/2006 гг.) - 102%

- Объем отгруженной продукции промышленного производства (2008 г.) - 251112 млн. руб.

- Темп роста объема отгруженной продукции (2008/2006 гг.) - 123%

- Общая площадь жилищного фонда (2008 г.) - 967,0 тыс. м2

- Темп роста общей площади жилищного фонда (2008/2006 гг.) - 104%

- Введено в действие жилых домов (2007 г.) - 20,6 тыс. м2

- Число источников (2009 г.):

- теплоснабжения - 9 ед.

- водоснабжения - 2 ед.

- санкционированная свалка бытовых отходов - 1 ед.

- Протяженность сетей (2009 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении - 125,1 км

- водопроводных - 124,3 км

- канализационных - 103,3 км

- электрических - 367,1 км

- газоснабжения - 77,5 км

- Средний износ сетей от общей протяженности сетей (2009 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении - 65%

- водопроводных - 40%

- канализационных - 51%

- электрических - 48%

- газоснабжения - 52%

- Отпущено коммунальных ресурсов (2009 г.):

- тепловой энергии - 596,45 тыс. Гкал

- воды - 5708,1 тыс. м3

- сточных вод - 5430,6 тыс. м3

- твердых отходов - 212,1 тыс. м3

- электрической энергии - 177550 тыс. кВт ч

- попутного нефтяного газа - 101600 тыс. м3

- природного газа - 18 тыс. м3

2.1. Климат

Город Когалым входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Город расположен в Сургутской низине Среднеобской низменности. Для этой территории характерна сильная заболоченность. Здесь очень много рек и озер, реки в основном извилистые. Самые крупные из них - Ингуягун, Ортъягун и Кирилл-Высъягун. Город Когалым расположен на берегах реки Ингуягун, на расстоянии 320 км к северо-востоку от г. Ханты-Мансийска и около 800 км к северо-востоку от г. Тюмени.

Географически город Когалым находится на 62°16 северной широты, 74°29 восточной долготы, высота над уровнем моря - 80 м (рис. 1 - не приводится).

Климат города Когалыма является резко-континентальным и характеризуется суровой продолжительной зимой, с длительными устойчивыми морозами и устойчивым снежным покровом, и непродолжительным теплым летом, весной с поздними и осенью с ранними заморозками.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в среднем составляет 204 дня. Наибольшая высота снежного покрова достигает 80 - 95 см.

Среднегодовая температура воздуха составляет -3,6 градуса Цельсия. Средняя температура января составляет -22,5 градуса, средняя температура июля +17,0 градусов.

Количество осадков за ноябрь - март составляет 209 мм, за апрель - октябрь - 467 мм (табл. 1).

Таблица 1

Климатические параметры города Когалыма

------------------------------------------------------------T----T--------¬

¦ Наименование ¦Ед. ¦Значение¦

¦ ¦изм.¦ ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦1. Климатические параметры холодного периода года ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦Абсолютная минимальная температура воздуха ¦ °C ¦ -55 ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦Температура воздуха наиболее холодных суток ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦- обеспеченностью 0,98 ¦ °C ¦ -48 ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦- обеспеченностью 0,92 ¦ °C ¦ -47 ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦Температура воздуха наиболее холодной пятидневки ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦- обеспеченностью 0,98 ¦ °C ¦ -45 ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦- обеспеченностью 0,92 ¦ °C ¦ -43 ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее ¦ % ¦ 79 ¦

¦холодного месяца ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦Количество осадков за ноябрь - март ¦ мм ¦ 209 ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль ¦ ¦ ЮЗ ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦2. Климатические параметры теплого периода года ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦Абсолютная максимальная температура воздуха ¦ °C ¦ 34 ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦Температура воздуха ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦- обеспеченностью 0,98 ¦ °C ¦ 23,6 ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦- обеспеченностью 0,95 ¦ °C ¦ 19,8 ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого ¦ °C ¦ 21,7 ¦

¦периода ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее ¦ % ¦ 70 ¦

¦теплого месяца ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦Количество осадков за апрель - октябрь ¦ мм ¦ 467 ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦Суточный максимум осадков ¦ мм ¦ 68 ¦

+-----------------------------------------------------------+----+--------+

¦Преобладающее направление ветра за июнь - август ¦ ¦ С ¦

L-----------------------------------------------------------+----+---------

Источник: Строительные нормы и правила РФ (СНиП 23-01-99): Строительная климатология.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма учитывались климатические условия, в том числе перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

Рисунок 1. Географическое положение города Когалыма

Источник: http://maps.google.ru/

Рисунок не приводится.

2.2. Административное деление

В состав городского округа входят город Когалым и поселок Ортъягун, расположенный на расстоянии 20 км от города. Территория городского округа имеет площадь 20700 га и представляет слегка всхолмленную равнину, изрезанную протоками, озерами, старицами, представляющими водную систему рек Ингуягун и Кирилл-Высъягун.

В соответствии с земельным балансом территория города на 2007 г. составляла 15350 га (74% общей территории городского округа), территория поселка Ортъягун - 5350 га (26%) <1>.

--------------------------------

<1> Источник: Генеральный план города Когалыма, утв. решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 N 275-ГД.

Наибольшую площадь территории города занимает природно-рекреационная зона - 7865 га (51% территории города) (табл. 2). Территория транспортной и инженерной инфраструктуры занимает 9%, доля жилой зоны составляет 2%.

Таблица 2

Распределение площади территорий города Когалыма

----T-----------------------------------------------T--------T-----T------¬

¦ N ¦ Наименование территории ¦Площадь,¦В % к¦м2 на ¦

¦п/п¦ ¦ га ¦итогу¦ чел. ¦

+---+-----------------------------------------------+--------+-----+------+

¦ 1 ¦Жилые зоны ¦ 275 ¦ 1,8 ¦ 46,5 ¦

+---+-----------------------------------------------+--------+-----+------+

¦ 2 ¦Общественно-деловые зоны ¦ 98 ¦ 0,6 ¦ 16,6 ¦

+---+-----------------------------------------------+--------+-----+------+

¦ 3 ¦Производственные и коммунальные зоны ¦ 590 ¦ 3,8 ¦ 99,7 ¦

+---+-----------------------------------------------+--------+-----+------+

¦ 4 ¦Природно-рекреационная зона ¦ 7865 ¦51,2 ¦1328,5¦

+---+-----------------------------------------------+--------+-----+------+

¦ 5 ¦Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры ¦ 1400 ¦ 9,1 ¦236,5 ¦

+---+-----------------------------------------------+--------+-----+------+

¦ 6 ¦Земли сельскохозяйственного использования ¦ 401 ¦ 2,6 ¦ 67,7 ¦

+---+-----------------------------------------------+--------+-----+------+

¦ 7 ¦Зоны специального назначения ¦ 24 ¦ 0,2 ¦ 4,1 ¦

+---+-----------------------------------------------+--------+-----+------+

¦ 8 ¦Прочие территории (земли, не вовлеченные в ¦ 4697 ¦30,6 ¦793,4 ¦

¦ ¦градостроительную или иную деятельность) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------------------+--------+-----+------+

¦ ¦Всего ¦ 15350 ¦ 100 ¦ ¦

L---+-----------------------------------------------+--------+-----+-------

Источник: Генеральный план города Когалыма.

Сложившаяся структура территории города состоит из правобережного и левобережного жилых районов и северной и восточной промышленных зон. Основная жилая зона расположена на правом берегу реки и состоит из семи микрорайонов.

2.3. Население

Среднегодовая численность населения города Когалыма в 2008 г. составила 59,2 тыс. чел., или 4% от среднегодовой численности населения в ХМАО - Югре (табл. 3).

В течение 2006 - 2008 гг. численность населения города Когалыма увеличилась на 2%, наблюдается стабильная тенденция роста численности населения.

Таблица 3

Численность населения города Когалыма

----T--------------------------------T----T----T----T----T----------------¬

¦ N ¦ Показатели ¦Ед. ¦2006¦2007¦2008¦ Темп роста ¦

¦п/п¦ ¦изм.¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦2008/2006 гг., %¦

+---+--------------------------------+----+----+----+----+----------------+

¦1 ¦Среднегодовая численность ¦тыс.¦58,3¦58,9¦59,2¦ 102 ¦

¦ ¦населения ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------------------------+----+----+----+----+-----------------

Источник: Данные Администрации города Когалыма.

Естественный прирост населения в 2008 г. составил 677 чел. (табл. 4). В течение 2006 - 2008 гг. наблюдается устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет 1,5% от общей численности населения 2008 г. В период с 2006 по 2008 гг. динамика рождаемости ниже динамики естественной убыли населения города Когалыма. Темп роста рождаемости в данный период составил 118%, темп роста смертности - 121%.

Таблица 4

Естественное движение населения города Когалыма

----T---------------------------------T--------T----T----T----T-----------¬

¦ N ¦ Показатели ¦Ед. изм.¦2006¦2007¦2008¦Темп роста ¦

¦п/п¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ 2008/2006 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг., % ¦

+---+---------------------------------+--------+----+----+----+-----------+

¦ 1 ¦Число родившихся ¦ чел. ¦779 ¦858 ¦916 ¦ 118 ¦

+---+---------------------------------+--------+----+----+----+-----------+

¦ 2 ¦Число умерших ¦ чел. ¦198 ¦207 ¦239 ¦ 121 ¦

+---+---------------------------------+--------+----+----+----+-----------+

¦ 3 ¦Естественный прирост (+), убыль ¦ чел. ¦581 ¦651 ¦677 ¦ 117 ¦

¦ ¦(-) населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------------------------+--------+----+----+----+------------

Источник: Доклад Главы города “О результатах и основных направлениях социально-экономического развития города Когалыма, достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХМАО - Югры за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период“.

Рост численности населения города обусловлен естественным приростом населения, который компенсирует миграционную убыль.

Миграционная убыль населения в 2008 г. составила 481 чел. (0,8% от общей численности населения города Когалыма) (табл. 5).

Таблица 5

Миграционное движение населения города Когалыма

----T--------------------T----T-------T-------T-------T---------T---------¬

¦ N ¦ Показатели ¦Ед. ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦ Среднее ¦ Темп ¦

¦п/п¦ ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦значение ¦ роста ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за период¦2008/2006¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 - ¦ гг., % ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 гг. ¦ ¦

+---+--------------------+----+-------+-------+-------+---------+---------+

¦1 ¦Прибыло ¦чел.¦ 2137 ¦ 2110 ¦ 1984 ¦ 2077 ¦ 93 ¦

+---+--------------------+----+-------+-------+-------+---------+---------+

¦2 ¦Выбыло ¦чел.¦ 1997 ¦ 2361 ¦ 2465 ¦ 2274 ¦ 123 ¦

+---+--------------------+----+-------+-------+-------+---------+---------+

¦3 ¦Миграционный ¦чел.¦ 140 ¦ -251 ¦ -481 ¦ -197 ¦ -344 ¦

¦ ¦прирост, убыль (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------------+----+-------+-------+-------+---------+----------

Источники:

1. Демографический ежегодник (2004 - 2008): стат. сб. в 4-х томах. Т. III. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. - Т., 2008 г., - 349 с.

2. Доклад Главы города “О результатах и основных направлениях социально-экономического развития города Когалыма, достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХМАО - Югры за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период“.

В среднегодовом исчислении ежегодно из города выбывает 2274 чел., прибывает 2077 чел. Среднегодовая миграционная убыль в период с 2006 по 2008 гг. составила 197 чел.

В течение 2006 - 2008 гг. произошло снижение численности приезжающего населения на 7% (на 153 чел.), численность выбывшего населения увеличилась на 23% (на 486 чел.).

Миграционная ситуация в городе характеризуется неустойчивостью процессов передвижения населения, что обусловлено специфическими условиями северных территорий.

Несмотря на постоянное увеличение естественного прироста населения, наблюдаемое в течение последних трех лет, складывается следующая ситуация: увеличивается доля людей старше трудоспособного возраста, доля детей сокращается (рис. 2 - не приводится), что приводит к демографическому старению населения.

Рисунок 2. Распределение населения города Когалыма по возрасту

Источники:

1. Демографический ежегодник (2004 - 2008): стат. сб. в 4-х томах. Т. III. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. - Т., 2008 г., - 349 с.

2. Демографический ежегодник (2002 - 2006): стат. сб. в 4-х томах. Т. III. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. - Т., 2006 г., - 323 с.

Рисунок не приводится.

В городе на начало 2007 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 382 чел. нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 306 лиц моложе трудоспособного возраста и 76 чел. старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения старше трудоспособного возраста на начало 2007 г. составила 3,2 тыс. чел., или 5,5% от общей численности населения. В период с 2005 по 2007 гг. общая численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 30%.

Общая численность населения трудоспособного возраста на начало 2007 г. составила 42,3 тыс. чел., или 72,4% от общей численности населения. В период с 2005 по 2007 гг. общая численность населения трудоспособного возраста увеличилась на 4%.

Общая численность населения моложе трудоспособного возраста на начало 2007 г. составила 12,9 тыс. чел., или 22,1% от общей численности населения. В период с 2005 по 2007 гг. общая численность населения моложе трудоспособного возраста сократилась на 5%.

В перспективе доля населения моложе трудоспособного возраста к 2025 г. составит 21,3%, доля населения в трудоспособном возрасте снизится до 66,9%, старше трудоспособного возраста - увеличится до 11,8% <2>.

--------------------------------

<2> Источник: Генеральный план города Когалыма, утв. решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 N 275-ГД.

В соответствии с Генеральным планом города Когалыма предполагается рост численности населения города к 2025 г. до 60,0 тыс. чел.

2.4. Характеристика экономики города Когалыма

В 2008 г. на территории города Когалыма действовало 365 организаций, что на 19% больше, чем в 2006 г. В течение 2006 - 2008 гг. наблюдается стабильная тенденция роста количества предприятий.

Высокие темпы роста количества организаций наблюдается по следующим видам деятельности: транспорт и связь - в 2,3 раза, гостиницы и рестораны - на 40%. По сравнению с 2006 г. значительно увеличилось количество организаций в следующих отраслях экономики: транспорт и связь - на 25 ед., оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - на 14 ед.

Снижение количества организаций произошло в таких отраслях, как здравоохранение и предоставление социальных услуг - на 22%, образование - на 12%, строительство - на 6%.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий в 2008 г. занимают следующие отрасли экономики (табл. 6):

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 23%;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 14%;

- транспорт и связь - 12%.

Таблица 6

Количество предприятий и организаций, действующих

на территории города Когалыма----T---------------------------T----T----T----T----T---------T-----------¬

¦ N ¦ Наименование видов ¦Ед. ¦2006¦2007¦2008¦ Темп ¦ Структура ¦

¦п/п¦ деятельности ¦изм.¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ роста ¦организаций¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008/2006¦в 2008 г., ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг., % ¦ % ¦

+---+---------------------------+----+----+----+----+---------+-----------+

¦ ¦Всего по городу, в т.ч.: ¦ед. ¦ 308¦ 339¦ 365¦ 119¦ 100¦

+---+---------------------------+----+----+----+----+---------+-----------+

¦ 1 ¦Добыча полезных ископаемых ¦ед. ¦ 13¦ 14¦ 16¦ 123¦ 4,4¦

+---+---------------------------+----+----+----+----+---------+-----------+

¦ 2 ¦Обрабатывающие производства¦ед. ¦ 23¦ 26¦ 30¦ 130¦ 8,2¦

+---+---------------------------+----+----+----+----+---------+-----------+

¦ 3 ¦Производство и ¦ед. ¦ 9¦ 9¦ 9¦ 100¦ 2,5¦

¦ ¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦электроэнергии, газа и воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----+----+----+----+---------+-----------+

¦ 4 ¦Строительство ¦ед. ¦ 36¦ 36¦ 34¦ 94¦ 9,3¦

+---+---------------------------+----+----+----+----+---------+-----------+

¦ 5 ¦Оптовая и розничная ¦ед. ¦ 68¦ 83¦ 82¦ 121¦ 22,5¦

¦ ¦торговля; ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автотранспортных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мотоциклов, бытовых изделий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и предметов личного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----+----+----+----+---------+-----------+

¦ 6 ¦Гостиницы и рестораны ¦ед. ¦ 5¦ 6¦ 7¦ 140¦ 1,9¦

+---+---------------------------+----+----+----+----+---------+-----------+

¦ 7 ¦Транспорт и связь ¦ед. ¦ 20¦ 35¦ 45¦ 225¦ 12,3¦

+---+---------------------------+----+----+----+----+---------+-----------+

¦ 8 ¦Финансовая деятельность ¦ед. ¦ 8¦ 9¦ 10¦ 125¦ 2,7¦

+---+---------------------------+----+----+----+----+---------+-----------+

¦ 9 ¦Операции с недвижимым ¦ед. ¦ 46¦ 47¦ 51¦ 111¦ 14,0¦

¦ ¦имуществом, аренда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставление услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----+----+----+----+---------+-----------+

¦10 ¦Государственное управление ¦ед. ¦ 31¦ 28¦ 32¦ 103¦ 8,8¦

¦ ¦и обеспечение военной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности; обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----+----+----+----+---------+-----------+

¦11 ¦Образование ¦ед. ¦ 16¦ 15¦ 14¦ 88¦ 3,8¦

+---+---------------------------+----+----+----+----+---------+-----------+

¦12 ¦Здравоохранение и ¦ед. ¦ 9¦ 7¦ 7¦ 78¦ 1,9¦

¦ ¦предоставление социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----+----+----+----+---------+-----------+

¦13 ¦Предоставление прочих ¦ед. ¦ 24¦ 24¦ 28¦ 117¦ 7,7¦

¦ ¦коммунальных, социальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персональных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------------------+----+----+----+----+---------+------------

Источник: Данные Администрации города Когалыма.

Анализ промышленности города Когалыма

Объем отгруженной продукции в 2008 г. по крупным и средним предприятиям составил 251111,5 млн. руб. Темп роста 2008/2006 гг. - 123% (табл. 7).

Добыча полезных ископаемых в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами занимает основную долю - 96%.

Рост объемов отгруженной продукции обрабатывающих производств и производства и распределения электроэнергии, газа и воды составил 166% и 164% соответственно.

Таблица 7

Структура отгруженных товаров на территории города Когалыма

в 2006 - 2008 гг.

----T-----------------------T----T--------T--------T--------T-----T-------¬

¦ N ¦ Вид деятельности ¦Ед. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦2008 г. ¦Темп ¦Доля в ¦

¦п/п¦ ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦роста¦промыш-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008/¦ленном ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦произ- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг., ¦водстве¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦в 2008 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г., % ¦

+---+-----------------------+----+--------+--------+--------+-----+-------+

¦ 1 ¦Добыча полезных ¦млн.¦197376,2¦229663,5¦240438,1¦ 122 ¦ 95,8 ¦

¦ ¦ископаемых ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----+--------+--------+--------+-----+-------+

¦ 2 ¦Обрабатывающие ¦млн.¦ 3067,1 ¦ 3150,6 ¦ 5085,6 ¦ 166 ¦ 2,0 ¦

¦ ¦производства ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----+--------+--------+--------+-----+-------+

¦ 3 ¦Производство и ¦млн.¦ 3415,3 ¦ 4029,2 ¦ 5587,8 ¦ 164 ¦ 2,2 ¦

¦ ¦распределение ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦электроэнергии, газа и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----+--------+--------+--------+-----+-------+

¦ 4 ¦Всего ¦млн.¦203858,6¦236843,3¦251111,5¦ 123 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------------+----+--------+--------+--------+-----+--------

Источник: Промышленное производство в Тюменской области (2004 - 2008): стат. сборник/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. - Т., 2009. - 382 с.

Предприятия, вносящие наибольший вклад в объем отгруженной продукции города и представляющие социальную и экономическую значимость для города Когалыма:

- нефтедобыча - ТПП “Когалымнефтегаз“ ООО “ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь“;

- услуги по ремонту и обслуживанию промыслового и нефтяного оборудования - ЗАО “ЛУКОЙЛ - ЭПУ Сервис“;

- производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий - ООО “Хлебопродукт“.

Сохранение существующих тенденций увеличения количества предприятий и организаций, действующих на территории города, повлечет за собой необходимость увеличения объемов производства коммунальных услуг.

Среднегодовая численность работников

Уровень регистрируемой безработицы в городе Когалыме на 01.01.2009 составил 0,8%. Численность официально зарегистрированных безработных на конец 2008 г. - 427 чел., что на 39% ниже уровня 2006 г., однако выше значения предыдущего года на 11%.

Численность занятых в экономике (с учетом работающих вахтовым методом) в 2008 г. составила 53,8 тыс. человек <3>. В период с 2006 по 2008 гг. данный показатель увеличился на 2%.

--------------------------------

<3> Источник: Данные Администрации города Когалыма.

Среднегодовая численность работников предприятий и организаций города Когалыма за период с 2006 по 2008 гг. увеличилась на 2% и составила 52,8 чел.

Значительное увеличение среднегодовой численности работников за период 2006 - 2008 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики (табл. 8):

- гостиницы и рестораны - в 4,6 раза;

- транспорт и связь - в 2,4 раза;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - на 55%;

- обрабатывающие производства - на 31%;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 30%;

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - на 25%.

Наибольшее снижение численности работников отмечается в следующих областях экономики:

- добыча полезных ископаемых - на 35%;

- образование - на 7%.

Таблица 8

Динамика численности

работников города Когалыма по отраслям экономики

-----T---------------------------T----T-----T-----T-----T---------T-------¬

¦ N ¦ Наименование видов ¦Ед. ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦ Темп ¦Струк- ¦

¦п/п ¦ деятельности ¦изм.¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ роста ¦ тура ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008/2006¦числен-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг., % ¦ности в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г., % ¦

+----+---------------------------+----+-----+-----+-----+---------+-------+

¦ ¦Всего по городу, в т.ч.: ¦чел.¦51234¦54541¦52834¦ 103 ¦ 100 ¦

+----+---------------------------+----+-----+-----+-----+---------+-------+

¦ 1 ¦Добыча полезных ископаемых ¦чел.¦26632¦19734¦17286¦ 65 ¦ 32,7 ¦

+----+---------------------------+----+-----+-----+-----+---------+-------+

¦ 2 ¦Обрабатывающие производства¦чел.¦3228 ¦3760 ¦4213 ¦ 131 ¦ 8,0 ¦

+----+---------------------------+----+-----+-----+-----+---------+-------+

¦ 3 ¦Производство и ¦чел.¦1731 ¦2248 ¦2254 ¦ 130 ¦ 4,3 ¦

¦ ¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦электроэнергии, газа и воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+----+-----+-----+-----+---------+-------+

¦ 4 ¦Строительство ¦чел.¦2848 ¦2468 ¦2897 ¦ 102 ¦ 5,5 ¦

+----+---------------------------+----+-----+-----+-----+---------+-------+

¦ 5 ¦Оптовая и розничная ¦чел.¦1799 ¦1623 ¦1985 ¦ 110 ¦ 3,8 ¦

¦ ¦торговля; ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автотранспортных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мотоциклов, бытовых изделий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и предметов личного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+----+-----+-----+-----+---------+-------+

¦ 6 ¦Гостиницы и рестораны ¦чел.¦ 307 ¦1210 ¦1397 ¦ 455 ¦ 2,6 ¦

+----+---------------------------+----+-----+-----+-----+---------+-------+

¦ 7 ¦Транспорт и связь ¦чел.¦4178 ¦10659¦10030¦ 240 ¦ 19,0 ¦

+----+---------------------------+----+-----+-----+-----+---------+-------+

¦ 8 ¦Финансовая деятельность ¦чел.¦ 285 ¦ 329 ¦ 321 ¦ 113 ¦ 0,6 ¦

+----+---------------------------+----+-----+-----+-----+---------+-------+

¦ 9 ¦Операции с недвижимым ¦чел.¦3925 ¦6204 ¦6086 ¦ 155 ¦ 11,5 ¦

¦ ¦имуществом, аренда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставление услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+----+-----+-----+-----+---------+-------+

¦ 10 ¦Государственное управление ¦чел.¦1485 ¦1491 ¦1464 ¦ 99 ¦ 2,8 ¦

¦ ¦и обеспечение военной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности; обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+----+-----+-----+-----+---------+-------+

¦ 11 ¦Образование ¦чел.¦2145 ¦2058 ¦1995 ¦ 93 ¦ 3,8 ¦

+----+---------------------------+----+-----+-----+-----+---------+-------+

¦ 12 ¦Здравоохранение и ¦чел.¦1602 ¦1558 ¦1571 ¦ 98 ¦ 3,0 ¦

¦ ¦предоставление социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+----+-----+-----+-----+---------+-------+

¦ 13 ¦Предоставление прочих ¦чел.¦1069 ¦1199 ¦1335 ¦ 125 ¦ 2,5 ¦

¦ ¦коммунальных, социальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персональных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+---------------------------+----+-----+-----+-----+---------+--------

Источник: Данные Администрации города Когалыма.

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики города по числу работающих в 2008 г. занимают следующие отрасли:

- добыча полезных ископаемых - 33%;

- транспорт и связь - 19%;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 12%.

В течение 2006 - 2008 гг. наблюдается рост среднегодовой численности работающих на предприятиях и в организациях города Когалыма во многих отраслях экономики, в т.ч. на обрабатывающих производствах, что косвенно характеризует рост объемов производства и может привести к увеличению нагрузки на коммунальную инфраструктуру.

Анализ заработной платы работников по отраслям экономики

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по городу Когалыму в 2008 г. составила 41845 руб. Темп роста 2008/2006 гг. - 136%.

За период 2006 - 2008 гг. увеличение среднемесячной заработной платы произошло во всех отраслях экономики, наибольший рост наблюдается в следующих отраслях (рис. 3):

- гостиницы и рестораны - 179%;

- оптовая и розничная торговля - 167%;

- предоставление прочих услуг - 166%;

- транспорт и связь - 162%;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 160%;

- строительство - 154%;

- государственное управление - 153%;

- образование - 151%;

- добыча полезных ископаемых - 144%;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 144%;

- обрабатывающие производства - 129%.

Рисунок 3. Среднемесячная заработная плата работающих

по отраслям экономики города Когалыма в 2006 - 2008 гг.

60000T---------------------------------------------------- ¦

¦

¦ --¬

50000+----+ +--------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ---¬2006

руб- ¦ -T+ ¦ --¬ +--+г.

лей ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ -T¬ L---

40000+--+¦¦ +----------------------------------------------------+ +------T-T----+¦+-T------T-T-----------------------------

¦ ¦¦¦ ¦ --¬ ¦ ¦ -T+ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ --¬ -TT¬2007

¦--+¦¦ ¦ -T+ ¦ --¬ --¬ -T+ ¦ --+¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦г.

¦+-+¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ --+¦¦ ¦ ¦ ¦ -T+ ¦ L++-

30000++-+¦¦ +--T-+¦¦ +----TT+ +-------+ +----------------------+¦¦ +--+-+¦¦ +--+-+¦¦ +----TT+ +------------+¦¦ +------------

¦+-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ -T+ ¦ ¦¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ --+¦¦ ¦ ---¬2008

¦+-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ --¬ --¬ --+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ --+¦¦ ¦ --¬ +-+¦¦ ¦ --¬ ¦ ¦г.

¦+-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ --+¦¦ ¦ --+¦¦ ¦ -T+ ¦ -T+ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ -T+ ¦ +-+¦¦ ¦ ¦ ¦ L---

20000++-+¦¦ +--+-+¦¦ +--+-+¦¦ +---+-+¦¦ +----+¦¦ +----+¦¦ +--+-+¦¦ +--+-+¦¦ +--+-+¦¦ +--+-+¦¦ +---+¦¦ +--+-+¦¦ +-----TT+ +--

¦+-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ --+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦

¦+-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ --+¦¦ ¦ --+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦

¦+-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ --+¦¦ ¦

10000++-+¦¦ +--+-+¦¦ +--+-+¦¦ +---+-+¦¦ +--+-+¦¦ +--+-+¦¦ +--+-+¦¦ +--+-+¦¦ +--+-+¦¦ +--+-+¦¦ +-+-+¦¦ +--+-+¦¦ +---+-+¦¦ +--

¦+-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦

¦+-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦

¦+-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦ +-+¦¦ ¦

0++-+++-+T-+-+++-+-T+-+++-+-T-+-+++-+T-+-+++-+T-+-+++-+T-+-+++-+T-+-+++-+T-+-+++-+T-+-+++-+T+-+++-+T-+-+++-+T--+-+++-+-¬

Добыча Обраба- Произ- Стро- Оптовая Гостини- Транс- Финансо- Операции Госу- Образо- Здраво- Предос-

полезных тывающие вод- итель- и роз- цы и порт и вая с недви- дарст- вание охра- тавление

иско- производ- ство и ство ничная ресто- связь деятель- жимым... венное нение про-

паемых ства распре- тор- раны ность управле- и... чих...

деле- говля... ние и...

ние...

Источник: Данные Администрации города Когалыма.

Размер заработной платы выше средней по городу Когалыму наблюдается преимущественно в следующих отраслях:

- добыча полезных ископаемых - 52043 руб. (33% от среднегодовой численности работающего населения города);

- транспорт и связь - 43351 руб. (19%).

В остальных отраслях экономики в 2008 г. размер заработной платы работающих ниже средней заработной платы по городу:

- государственное управление - 41176 руб. (3%);

- финансовая деятельность - 40595 руб. (1%);

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 39956 руб. (12%);

- обрабатывающие производства - 38777 руб. (8%);

- строительство - 35716 руб. (6%);

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 34692 руб. (4%);

- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 28752 руб. (3%);

- оптовая и розничная торговля - 27661 руб. (4%);

- гостиницы и рестораны - 25455 руб. (3%);

- образование - 25439 руб. (4%);

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 22928 руб. (3%).

По сравнению с Тюменской областью в 2008 г. среднемесячная заработная плата в городе Когалыме была:

- в 2,1 раза выше среднемесячной заработной платы по югу Тюменской области;

- на 12% выше среднемесячной заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

- на 4% ниже среднемесячной заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе.

Анализ инвестиционных вложений в основной капитал

как характеристика планируемого роста предприятий

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал по городу Когалыму в 2008 г. составила 16409,1 млн. руб., что в 2,7 раза превышает объем инвестиций в 2006 г. (табл. 9).

На долю крупных и средних предприятий приходится 93% общего объема инвестиций по городу (15202,8 млн. руб.), на долю малых предприятий - 7% (1206,3 млн. руб.).

Таблица 9

Инвестиции в основной капитал по видам

экономической деятельности по городу Когалыму

в 2006 - 2008 гг.

----T-----------------------------T----T------T------T-------T-----T------¬

¦ N ¦ Наименование видов ¦Ед. ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008 г.¦Темп ¦Струк-¦

¦п/п¦ деятельности ¦изм.¦ г. ¦ г. ¦ ¦роста¦ тура ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008/¦инвес-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦тиций ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг., ¦в 2008¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦г., % ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦ ¦Всего по городу, в т.ч.: ¦млн.¦6125,6¦9600,2¦16409,1¦ 268 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦ ¦Крупные и средние предприятия¦млн.¦5519,1¦8829,1¦15202,8¦ 275 ¦ 92,6 ¦

¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦1 ¦Добыча полезных ископаемых ¦млн.¦3505,6¦5467,1¦9738,3 ¦ 278 ¦ 64,1 ¦

¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦2 ¦Обрабатывающие производства ¦млн.¦ 66,2 ¦ 79,6 ¦ 251,6 ¦ 380 ¦ 1,7 ¦

¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦3 ¦Производство и распределение ¦млн.¦334,1 ¦1065,3¦ 977,7 ¦ 293 ¦ 6,4 ¦

¦ ¦электроэнергии, газа и воды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦4 ¦Строительство ¦млн.¦259,3 ¦168,1 ¦ 482,7 ¦ 186 ¦ 3,2 ¦

¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦5 ¦Оптовая и розничная торговля;¦млн.¦103,7 ¦128,7 ¦ 69,2 ¦ 67 ¦ 0,5 ¦

¦ ¦ремонт автотранспортных ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств, мотоциклов, бытовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦изделий и предметов личного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦6 ¦Гостиницы и рестораны ¦млн.¦ 72,4 ¦ 1,8 ¦ 21,1 ¦ 29 ¦ 0,1 ¦

¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦7 ¦Транспорт и связь ¦млн.¦268,3 ¦343,5 ¦ 432,1 ¦ 161 ¦ 2,8 ¦

¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦8 ¦Финансовая деятельность ¦млн.¦ 17,8 ¦ 8,8 ¦ 8,6 ¦ 48 ¦ 0,1 ¦

¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦9 ¦Операции с недвижимым ¦млн.¦707,2 ¦1045,2¦2606,8 ¦ 369 ¦ 17,1 ¦

¦ ¦имуществом, аренда и ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставление услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦10 ¦Государственное управление и ¦млн.¦ 49,9 ¦241,3 ¦ 291,8 ¦ 585 ¦ 1,9 ¦

¦ ¦обеспечение военной ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности; обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦11 ¦Образование ¦млн.¦ 25,5 ¦ 31,5 ¦ 27,6 ¦ 108 ¦ 0,2 ¦

¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦12 ¦Здравоохранение и ¦млн.¦ 91,5 ¦113,0 ¦ 85,6 ¦ 94 ¦ 0,6 ¦

¦ ¦предоставление социальных ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦13 ¦Предоставление прочих ¦млн.¦ 17,6 ¦134,4 ¦ 209,8 ¦1192 ¦ 1,4 ¦

¦ ¦коммунальных, социальных и ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персональных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+------+

¦ ¦Малые предприятия ¦млн.¦606,5 ¦771,1 ¦1206,3 ¦ 199 ¦ 7,4 ¦

¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------------------+----+------+------+-------+-----+-------

Источник: Данные Администрации города Когалыма.

Среди крупных и средних предприятий наибольший удельный вес по объему инвестиционных вложений в 2008 г. занимают следующие отрасли:

- добыча полезных ископаемых - 64%;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 17%;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 6%.

Следующие виды экономической деятельности имеют стабильный рост инвестиционных вложений в период с 2006 по 2008 гг.:

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - в 12 раз;

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение - в 6 раз;

- обрабатывающие производства - в 4 раза;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - в 4 раза;

- добыча полезных ископаемых - в 2,8 раза;

- транспорт и связь - на 61%.

Изменение объема инвестиций связано с изменением источников инвестиций в основной капитал предприятий (табл. 10).

Таблица 10

Инвестиции в основной капитал по источникам

финансирования города Когалыма в 2006 - 2008 гг.

----T-----------------------T------------T------------T-------------T-----¬

¦ N ¦Наименование источников¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦Темп ¦

¦п/п¦ инвестиций +-------T----+-------T----+--------T----+роста¦

¦ ¦ ¦ млн. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦2008/¦

¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦2006 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг., ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦

+---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+-----+

¦ ¦Всего по городу ¦5519,10¦100 ¦8829,13¦100 ¦15202,83¦100 ¦ 275 ¦

¦ ¦(крупные и средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятия), в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+-----+

¦ 1 ¦Собственные средства ¦4888,42¦88,6¦7518,22¦85,2¦13801,33¦90,8¦ 282 ¦

¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+-----+

¦1.1¦прибыль ¦2687,31¦48,7¦3405,46¦38,6¦5584,77 ¦36,7¦ 208 ¦

+---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+-----+

¦1.2¦амортизация ¦2201,11¦39,9¦4112,76¦46,6¦8216,56 ¦54,0¦ 373 ¦

+---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+-----+

¦ 2 ¦Привлеченные средства ¦630,68 ¦11,4¦1310,91¦14,8¦1401,50 ¦9,2 ¦ 222 ¦

+---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+-----+

¦2.1¦кредиты банков ¦ 0,00 ¦0,0 ¦ 38,60 ¦0,4 ¦ 89,96 ¦0,6 ¦ - ¦

+---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+-----+

¦2.2¦заемные средства других¦ 50,84 ¦0,9 ¦ 60,63 ¦0,7 ¦ 56,96 ¦0,4 ¦ 112 ¦

¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+-----+

¦2.3¦бюджетные средства, в ¦455,80 ¦8,3 ¦952,92 ¦10,8¦1008,60 ¦6,6 ¦ 221 ¦

¦ ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+-----+

¦ ¦из федерального бюджета¦ 0,00 ¦0,0 ¦ 0,00 ¦0,0 ¦ 0,00 ¦0,0 ¦ - ¦

+---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+-----+

¦ ¦из бюджета субъекта ¦455,80 ¦8,3 ¦952,92 ¦10,8¦1008,60 ¦6,6 ¦ 221 ¦

¦ ¦федерации, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+-----+

¦ ¦из бюджета автономного ¦140,10 ¦2,5 ¦823,83 ¦9,3 ¦ 350,50 ¦2,3 ¦ 250 ¦

¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+-----+

¦ ¦из бюджета ¦315,70 ¦5,7 ¦129,09 ¦1,5 ¦ 658,10 ¦4,3 ¦ 208 ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+-----+

¦2.4¦средства населения на ¦ 1,84 ¦0,03¦ 2,96 ¦0,03¦ 2,70 ¦0,02¦ 147 ¦

¦ ¦индивидуальное жилищное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+-----+

¦2.5¦средства внебюджетных ¦ 28,30 ¦0,5 ¦ 30,50 ¦0,3 ¦ 38,50 ¦0,3 ¦ 136 ¦

¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+-----+

¦2.6¦прочие ¦ 93,90 ¦1,7 ¦225,30 ¦2,6 ¦ 204,78 ¦1,3 ¦ 218 ¦

L---+-----------------------+-------+----+-------+----+--------+----+------

Источник: Данные Администрации города Когалыма.

Основным источником инвестиций в 2008 г. являются собственные средства предприятия, на долю которых приходится 91% всего объема инвестиций (13801,3 млн. руб., темп роста 2008/2006 гг. - в 3 раза).

В течение рассматриваемого периода наблюдается значительный рост инвестиций за счет амортизации - в 4 раза. В период 2006 - 2008 гг. увеличилась и доля амортизации в структуре инвестиций - с 40% до 54%.

Среди привлеченных средств, на долю которых приходится 9% общего объема инвестиций, основную долю обеспечивают средства из бюджета муниципального образования (658,1 млн. руб., 4% в общем объеме) и средства из бюджета автономного округа (350,5 млн. руб., 2%).

В течение 2006 - 2008 гг. структура источников инвестиций не претерпела значительных изменений: сохранилась высокая доля собственных средств и низкая доля привлеченных средств при незначительных изменениях самих значений показателей. По всем источникам инвестиций наблюдается рост объема инвестиций.

Инвестиционные вложения в предоставление прочих коммунальных услуг, производство и распределение электроэнергии, газа и воды могут стать одним из условий планового роста объемов производства орг“низаций коммунального комплекса до 2020 г.

Рост инвестиций во все сектора экономики может создать основу для увеличения нагрузки на коммунальный комплекс.

2.5. Анализ исходного состояния

жилищно-коммунального хозяйства

2.5.1. Жилищный фонд

В течение 2006 - 2008 гг. общая площадь жилищного фонда города Когалыма увеличилась на 4% и в 2008 г. составила 967 тыс. м2 (табл. 11), в т.ч.:

- общая площадь муниципального жилищного фонда - 217,5 тыс. м2 (23% общей площади жилищного фонда);

- общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 748,3 тыс. м2 (77% от общей площади жилищного фонда).

Таблица 11

Характеристика жилищного фонда

города Когалыма в 2006 - 2008 гг.

----T----------------------------------------T----T-----T-----T-----T-----¬

¦ N ¦ Показатели ¦Ед. ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦Темп ¦

¦п/п¦ ¦изм.¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦роста¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008/¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг., ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦

+---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+

¦ 1 ¦Общая площадь жилищного фонда, в ч.: ¦тыс.¦930,0¦957,0¦967,0¦ 104 ¦

¦ ¦ ¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦частный ¦тыс.¦838,6¦727,3¦748,3¦ 89 ¦

¦ ¦ ¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦государственный ¦тыс.¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,2 ¦ 86 ¦

¦ ¦ ¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦муниципальный ¦тыс.¦90,0 ¦228,3¦217,5¦ 242 ¦

¦ ¦ ¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦другой ¦тыс.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+

¦ 2 ¦Удельный вес муниципального жилищного ¦ % ¦ 9,7 ¦23,9 ¦22,5 ¦ 232 ¦

¦ ¦фонда в общей площади жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+

¦ 3 ¦Площадь ветхого и аварийного жилищного ¦тыс.¦30,0 ¦31,4 ¦27,1 ¦ 90 ¦

¦ ¦фонда ¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+

¦ 4 ¦Удельный вес ветхого и аварийного ¦ % ¦ 3,2 ¦ 3,3 ¦ 2,8 ¦ 88 ¦

¦ ¦жилищного фонда во всем жилищном фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+

¦ 5 ¦Благоустройство жилищного фонда. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Удельный вес площади, оборудованной: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦водопроводом ¦ % ¦100,0¦100,0¦100,0¦ 100 ¦

+---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦канализацией ¦ % ¦100,0¦100,0¦100,0¦ 100 ¦

+---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦отоплением ¦ % ¦100,0¦100,0¦100,0¦ 100 ¦

+---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦газом ¦ % ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 106 ¦

+---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦горячим водоснабжением ¦ % ¦100,0¦100,0¦100,0¦ 100 ¦

+---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦напольными электроплитами ¦ % ¦98,4 ¦98,3 ¦98,3 ¦ 100 ¦

L---+----------------------------------------+----+-----+-----+-----+------

Источник: Жилищно-коммунальное хозяйство в Тюменской области (2004 - 2008): Стат. сб. в 2-х томах. Т. 2./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. - Т., 2009. - 227 с.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда города с 2006 по 2008 гг. снизилась на 10% и в 2008 г. составила 3% от общей площади жилищного фонда (27,1 тыс. м2).

Благоустройство жилищного фонда города Когалыма характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением - 100% жилищного фонда (967 тыс. м2);

- оборудовано горячим водоснабжением - 100% жилищного фонда (967 тыс. м2);

- оборудовано холодным водоснабжением - 100% жилищного фонда (967 тыс. м2);

- оборудовано канализацией - 100% жилищного фонда (967 тыс. м2);

- оборудовано газом - 2% жилищного фонда (16,4 тыс. м2).

Средняя обеспеченность населения города жильем в 2008 г. составила 16,3 м2 на 1 жителя. Средняя обеспеченность населения жильем по городу Когалыму ниже аналогичного показателя по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (18,2 м2 на 1 жителя), ниже данного показателя по Ямало-Ненецкому автономному округу (18,0 м2 на 1 жителя), ниже данного показателя по РФ (22,0 м2 на 1 жителя). Согласно Генеральному плану города средняя жилищная обеспеченность до 2025 года составит 25 м2 на человека.

Объем ввода жилых домов в 2007 г. по сравнению с 2003 г. увеличился в 4 раза (табл. 12).

Таблица 12

Ввод в действие

жилых домов в городе Когалыме в 2003 - 2007 гг.

----T---------------------T----T------T-------T------T------T-------T-----¬

¦ N ¦ Показатели ¦Ед. ¦ 2003 ¦2004 г.¦ 2005 ¦ 2006 ¦2007 г.¦Темп ¦

¦п/п¦ ¦изм.¦ г. ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ ¦роста¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007/¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг., ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦

+---+---------------------+----+------+-------+------+------+-------+-----+

¦1 ¦Ввод в действие жилых¦ м2 ¦4653,0¦14184,0¦8961,0¦3313,0¦20620,0¦ 443 ¦

¦ ¦домов, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+----+------+-------+------+------+-------+-----+

¦ ¦Ввод в действие ¦ м2 ¦999,0 ¦1507,0 ¦146,0 ¦363,0 ¦1031,0 ¦ 103 ¦

¦ ¦индивидуальных жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домов, построенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населением за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственных и заемных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+----+------+-------+------+------+-------+-----+

¦ ¦Организациями ¦ м2 ¦3654,0¦12677,0¦8815,0¦2950,0¦19589,0¦ 536 ¦

+---+---------------------+----+------+-------+------+------+-------+-----+

¦2 ¦Ввод в действие жилых¦ м2 ¦ 82,8 ¦ 249,5 ¦155,7 ¦ 56,8 ¦ 350,3 ¦ 423 ¦

¦ ¦домов на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------------+----+------+-------+------+------+-------+------

Источник: Строительство в Тюменской области (2003 - 2007): стат. сб. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. - Т., 2008. - 235 с.

Согласно Генеральному плану в городе Когалыме до 2025 г. планируется строительство 610 - 900 тыс. м2. Ввод жилья окажет возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении. Предусматривается увеличение жилищного фонда в 2025 г. по сравнению с 2008 г. не менее чем на 50%.

2.5.2. Потребление услуг населением

Теплоснабжение

В структуре потребителей ООО “Городские Теплосети“ население занимает большую долю - 64% от общего объема реализации тепловой энергии в 2009 г., что соответствует 381,1 тыс. Гкал.

Из общего объема реализации тепловой энергии населению 68% приходится на отопление, 32% - на горячее водоснабжение.

Водоснабжение

Основным потребителем услуг водоснабжения ООО “Горводоканал“ является население - более 70%. В 2009 г. объем реализации воды населению составил 4143 тыс. м3, что составляет 73% от общего объема реализации воды.

Водоотведение

В структуре объема водоотведения на долю населения приходится 75% общего объема сточных вод - 4087 тыс. м3 в 2009 г.

Утилизация (захоронение) ТБО

На долю населения приходится основной объем отходов, принимаемых ООО “Утильсырье“ на полигон, - 39% от общего объема твердых отходов (82,6 тыс. м3 в 2009 г.). От населения на полигон поступают твердые бытовые отходы.

Электроснабжение

Население является основным потребителем электроэнергии, отпускаемой ОАО “ЮТЭК - Когалым“. На долю населения приходится 41% полезного отпуска из сети - 72420 тыс. кВт/ч. в 2009 г.

Газоснабжение

Из общего объема попутного нефтяного газа, транспортируемого ОАО “Когалымгоргаз“, на долю населения приходится 0,4% общего потребления (376 тыс. м3 в 2009 г.).

2.5.3. Прочие потребители

Теплоснабжение

В 2009 г. ООО “Городские Теплосети“ реализовано 212,2 тыс. Гкал прочим потребителям (36% общего объема реализации тепловой энергии), из них:

- бюджетофинансируемым организациям - 72,9 тыс. Гкал (12%);

- прочим потребителям - 139,3 тыс. Гкал (24%).

Из общего объема реализованной тепловой энергии прочим потребителям 76% приходится на отопление, 24% - на горячее водоснабжение.

Водоснабжение

В 2009 г. 27% от общего объема реализованной ООО “Горводоканал“ воды приходится на прочих потребителей (1564,4 тыс. м3), в т.ч.:

- бюджетофинансируемые организации - 6% (322,0 тыс. м3);

- предприятия ЖКХ - 7% (419,1 тыс. м3);

- прочие сторонние организации - 14% (823,3 тыс. м3).

Водоотведение

В структуре объема водоотведения на долю прочих потребителей приходится 25% общего объема сточных вод (1343,3 тыс. м3 в 2009 г.), в т.ч.:

- бюджетофинансируемые организации - 6% (313,5 тыс. м3);

- предприятия ЖКХ - 2% (85,4 тыс. м3);

- прочие сторонние организации - 17% (944,4 тыс. м3).

Утилизация (захоронение) ТБО

От прочих потребителей на полигон поступает 61% твердых отходов (129,5 тыс. м3 в 2009 г.), из них:

- от предприятий - 25% (53,8 тыс. м3);

- от КГ МУП “КСАТ“ - 15% (32,1 тыс. м3);

- от ООО “ЛЗС “ТПП “Когалымнефтегаз“ - 2% (3,6 тыс. м3);

- слом ветхого жилья и санитарная зачистка города - 19% (40,1 тыс. м3).

Из общего объема твердых отходов, поступающих от прочих потребителей, 78% приходится на твердые бытовые отходы, 22% - на твердые промышленные отходы.

Электроснабжение

В структуре отпуска электроэнергии на долю прочих потребителей приходится 59% общего полезного отпуска из сети (105130 тыс. кВт/ч. в 2009 г.), из них:

- промышленные потребители - 37% (65280 тыс. кВт/ч.);

- бюджетофинансируемые организации - 12% (21080 тыс. кВт/ч.);

- прочие потребители - 10% (18770 тыс. кВт/ч.).

Газоснабжение

В структуре потребления попутного нефтяного газа на долю прочих потребителей приходится 99,6% общего объема транспортируемого газа (101600 тыс. м3 в 2009 г.), в т.ч. <4>:

--------------------------------

<4> Распределение объемов потребления попутного нефтяного газа в 2009 г. проведено в соответствии с группировкой потребителей, представленной в Пояснительной записке о состоянии и перспективах развития системы газоснабжения в муниципальном образовании город Когалым на 01.01.2009, предоставленной ОАО “Когалымгоргаз“.

- предприятия ООО “Лукойл - Западная Сибирь“ - 25,6% (25984 тыс. м3);

- муниципальные котельные - 71,7% (72886 тыс. м3);

- иные потребители - 2,3% (2354 тыс. м3).

Природный газ получает 1 потребитель непроизводственного назначения, годовой объем потребления составляет 18 тыс. м3.

2.6. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1. Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10 “Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ“.

2. Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 “О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг“.

3. Постановление Правительства РФ от 18.12.2008 N 960 “О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009 - 2011 гг.“.

4. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.11.2008 N 246-п “О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг“.

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической (ожидаемой) и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения города Когалыма на 2009 г. базируется на следующих показателях (табл. 13):

- среднедушевой доход населения за 2009 г. - 29560,00 руб.;

- ожидаемая величина платежей по городу Когалыму за ЖКУ на 1 м2 площади - 102,70 руб. в месяц <5>;

--------------------------------

<5> Источник: Доклад Главы города “О результатах и основных направлениях социально-экономического развития города Когалыма, достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХМАО - Югры за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период“.

- федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в ХМАО - Югре - 80,70 руб. в месяц;

- региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 площади города Когалыма - 100,51 руб. в месяц.

Ожидаемая величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади.

Ожидаемая величина платежей граждан города Когалыма в 2009 г. - 102,70 руб./м2 в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Д x 22

П пред. = --------,

100 x 18

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 - установленный региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел., м2;

22 - средневзвешенный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %.

При сложившемся на территории города Когалыма среднедушевом доходе населения в месяц, предельно допустимой доле собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2009 г. расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц составит 361,29 руб./м2 в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения ожидаемая величина платежей граждан в 2009 г. не превысит предельного уровня платежей и составит 28% от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по ХМАО - Югре установлен в размере 80,70 руб. (табл. 14).

Основание:

- Постановление Правительства РФ от 18.12.2008 N 960 “О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг на 2009 - 2011 гг.“.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по городу Когалыму установлен в размере 100,51 руб. (региональный стандарт стоимости для города Когалыма составляет 1809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади - 18 м2).

Основание:

- Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.11.2008 N 246-п “О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг“.

- Закон ХМАО - Югры N 57-оз от 06.07.2005 “О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре“.

Таблица 13

Расчет предельной величины платежей

населения города Когалыма на 2009 г.

----T----------------------T-----T--------T-------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦Значение¦ Обоснование ¦

¦п/п¦ ¦изм. ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+--------+-------------------------------+

¦ 1 ¦Максимально допустимая¦ % ¦ 22 ¦Закон ХМАО - Югры от 06.07.2005¦

¦ ¦доля собственных ¦ ¦ ¦N 57-оз “О регулировании ¦

¦ ¦расходов граждан на ¦ ¦ ¦отдельных жилищных отношений в ¦

¦ ¦оплату жилья и ¦ ¦ ¦ХМАО - Югре“ ¦

¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----+--------+-------------------------------+

¦ 2 ¦Социальная норма ¦ м2 ¦ 18 ¦Закон ХМАО - Югры от 06.07.2005¦

¦ ¦площади ¦ ¦ ¦N 57-оз “О регулировании ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных жилищных отношений в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ХМАО - Югре“ ¦

+---+----------------------+-----+--------+-------------------------------+

¦ 3 ¦Среднедушевые доходы ¦руб. ¦29560,00¦Прогнозные данные на 2009 г. ¦

¦ ¦населения в месяц ¦ ¦ ¦Постановление Администрации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Когалыма от 17.04.2009 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 833 “О прогнозе социально- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического развития города ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Когалыма на 2009 г.“ ¦

+---+----------------------+-----+--------+-------------------------------+

¦ 4 ¦Расчетная предельная ¦руб./¦ 361,29 ¦Приказ Госстроя РФ от ¦

¦ ¦величина платежа за ¦ м2 ¦ ¦17.01.2002 N 10 ¦

¦ ¦ЖКУ на 1 м2 в месяц ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------------+-----+--------+--------------------------------

Ожидаемая величина платежей граждан в 2009 г. на 27% выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 2% выше регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Таблица 14

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

города Когалыма на 2009 г., руб. на 1 м2

общей площади жилья в месяц

-----------------T------------T---------------------T---------------------¬

¦ Ожидаемая ¦ Предельная ¦Федеральный стандарт ¦Региональный стандарт¦

¦ величина ¦ величина ¦предельной стоимости ¦предельной стоимости ¦

¦платежей граждан¦ платежей ¦предоставляемых услуг¦предоставляемых услуг¦

¦ ¦ граждан ¦ ¦ ¦

+----------------+------------+---------------------+---------------------+

¦ 102,70 ¦ 361,29 ¦ 80,70 ¦ 100,51 ¦

L----------------+------------+---------------------+----------------------

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения города Когалыма на 2009 г. (ожидаемая величина платежей граждан за 1 м2 на 72% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из среднедушевого дохода населения).

2.7. Определение пороговых значений

платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2010 - 2011 гг. и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2010 - 2011 гг.

Предельная величина платежей

граждан за ЖКУ на 2010 - 2011 гг.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2010 - 2011 гг. определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2009 г. (п. 2.6).

При сложившихся на территории города Когалыма среднедушевом доходе населения в месяц, максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2010 г. расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц составит 555,79 руб./м2 в месяц, на 2011 г. - 626,94 руб./м2 в месяц (табл. 15).

Таблица 15

Расчет предельной величины платежей населения

города Когалыма на 2010 - 2011 гг.

----T---------------------T-----T--------T--------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦Значение¦ Обоснование ¦

¦п/п¦ ¦изм. ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-----+--------+--------------------------------+

¦ 1 ¦Максимально ¦ % ¦ 22 ¦Закон ХМАО - Югры от 06.07.2005 ¦

¦ ¦допустимая доля ¦ ¦ ¦N 57-оз “О регулировании ¦

¦ ¦собственных расходов ¦ ¦ ¦отдельных жилищных отношений в ¦

¦ ¦граждан на оплату ¦ ¦ ¦ХМАО - Югре“ ¦

¦ ¦жилья и коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-----+--------+--------------------------------+

¦ 2 ¦Социальная норма ¦ м2 ¦ 18 ¦Закон ХМАО - Югры от 06.07.2005 ¦

¦ ¦площади ¦ ¦ ¦N 57-оз “О регулировании ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных жилищных отношений в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ХМАО - Югре“ ¦

+---+---------------------+-----+--------+--------------------------------+

¦ 3 ¦Среднедушевые доходы ¦руб. ¦45474,00¦Прогнозные данные на 2010 г. ¦

¦ ¦населения в месяц на ¦ ¦ ¦Постановление Главы города ¦

¦ ¦2010 г. ¦ ¦ ¦Когалыма от 22.10.2008 N 2304 “О¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогнозе социально- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического развития города ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Когалыма на 2009 г. и на период ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 2011 г.“ ¦

+---+---------------------+-----+--------+--------------------------------+

¦ 4 ¦Среднедушевые доходы ¦руб. ¦51295,00¦Прогнозные данные на 2011 г. ¦

¦ ¦населения в месяц на ¦ ¦ ¦Постановление Главы города ¦

¦ ¦2011 г. ¦ ¦ ¦Когалыма от 22.10.2008 N 2304 “О¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогнозе социально- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического развития города ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Когалыма на 2009 г. и на период ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 2011 г.“ ¦

+---+---------------------+-----+--------+--------------------------------+

¦ 5 ¦Расчетная предельная ¦руб./¦ 555,79 ¦Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002¦

¦ ¦величина платежа за ¦ м2 ¦ ¦N 10 ¦

¦ ¦ЖКУ на 1 м2 в месяц в¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-----+--------+--------------------------------+

¦ 6 ¦Расчетная предельная ¦руб./¦ 626,94 ¦Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002¦

¦ ¦величина платежа за ¦ м2 ¦ ¦N 10 ¦

¦ ¦ЖКУ на 1 м2 в месяц в¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2011 г. ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------------+-----+--------+---------------------------------

Федеральный стандарт предельной стоимости

предоставляемых ЖКУ на 2010 - 2011 гг.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по ХМАО - Югре установлен на 2010 г. в размере 90,20 руб., на 2011 г. - в размере 99,60 руб.

Основание:

- Постановление Правительства РФ от 18.12.2008 N 960 “О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009 - 2011 гг.“.

Проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения города Когалыма на 2010 - 2011 гг. Предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения в месяц, на 2010 - 2011 гг. в 6 раз выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади в месяц.

Доступность для потребителей

Теплоснабжение

Оценка критерия доступности для потребителей услуг теплоснабжения организаций коммунального комплекса города Когалыма осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1. Закон ХМАО - Югры от 06.07.2005 N 57-оз “О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре“.

2. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.11.2008 N 246-п “О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг“.

3. Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 07.08.2007 N 6 “О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса ХМАО - Югры“.

4. Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 02.10.2008 N 112-Э “Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Когалымского городского муниципального унитарного предприятия “Городские тепловые сети“, город Когалым“.

5. Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 29.09.2009 N 85-э “Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью “Городские Теплосети“, г. Когалым“.

6. Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 12.11.2009 N 99-нп “Об установлении тарифов на тепловую энергию“.

7. Решение Думы города Когалыма от 25.11.2009 N 444-ГД “Об утверждении инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую энергию на 2010 г.“.

8. Постановление Главы города Когалыма от 30.11.2007 N 2401 “О введении нормативов потребления коммунальных услуг“.

9. Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 N 209-ГД “О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса города Когалыма“.

Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на коммунальную услугу на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования.

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги теплоснабжения для города Когалыма на 2010 г. базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения на 2010 г. - 45474,00 руб.;

- установленный тариф на тепловую энергию для потребителей на 2009 г. (с 01.01.2009 по 30.09.2009) - 769,00 руб./Гкал (без учета НДС), на 2010 г. - 807,00 руб./Гкал (без учета НДС);

- инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей на 2010 г. - 74,80 руб./Гкал (без учета НДС);

- норматив потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений в жилищном фонде - 0,028 Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения;

- максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для города Когалыма - 15% <6>;

--------------------------------

<6> Среднедушевые доходы населения города Когалыма в месяц в 2009 г. - 29560 руб., величина прожиточного минимума в ХМАО - Югре в 2009 г. - 8017 руб. Среднедушевой доход составляет 3,7 величины прожиточного минимума, установленного в автономном округе. В соответствии с Законом ХМАО - Югры от 06.07.2005 N 57-оз “О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре“ максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг принята в размере 15%.

- региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Когалыма составляет 1809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади - 18 м2.

Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:

РСРП

т/с

Д = -------,

т/с РСС

жку

где:

РСРП - размер платы за услуги теплоснабжения, учтенный в Стандарте

т/с

стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования, руб.

РСС - размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий

жку

период регулирования, руб./чел.

При установленном на территории города Когалыма тарифе на тепловую энергию в 2009 г., нормативе потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений, социальной норме площади жилого помещения на 1 человека, а также региональном стандарте стоимости ЖКУ города Когалыма на 2009 г. в месяц на 1 человека доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ составила 25%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя определяются по следующей формуле:

МДРС = СД x МДД = 45474,00 x 15% = 6821,10 руб.,

жку 2010 р

где:

СД - среднедушевой доход населения в 2010 г., руб./чел.;

2010

МДД - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов

р

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе

семьи, %.

Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для

стандартного потребителя определяется по следующей формуле:

МДРС = МДРС x Д = 6821,10 x 25% = 1724,29 руб./чел.,

т/с жку т/с

где:

МДРС - максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и

жку

коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период

регулирования, руб.

Д - доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в

т/с

текущем периоде регулирования, %.

Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для

стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования

определяется по следующей формуле:

МДРС

т/с 1724,29

МРТ = -------- = ------- =

т/с Н 0,504

т/с

= 3421,22 руб./Гкал (без НДС - 2899,34 руб./Гкал),

где:

МДРС - максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения

т/с

для стандартного потре“ителя на предстоящий период регулирования, руб.

Н - норматив потребления услуг теплоснабжения в текущем периоде

т/с

регулирования, Гкал/м2.

Услуги по теплоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей города Когалыма, т.к. тариф на услуги теплоснабжения на 2010 г. с учетом инвестиционной надбавки (881,80 руб./Гкал без учета НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения на 70%.

Горячее водоснабжение

Оценка критерия доступности для потребителей услуг горячего водоснабжения организаций коммунального комплекса города Когалыма осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1. Закон ХМАО - Югры от 06.07.2005 N 57-оз “О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре“.

2. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.11.2008 N 246-п “О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг“.

3. Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 07.08.2007 N 6 “О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса ХМАО - Югры“.

4. Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 02.10.2008 N 112-Э “Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Когалымского городского муниципального унитарного предприятия “Городские тепловые сети“, город Когалым“.

5. Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 12.11.2009 N 99-нп “Об установлении тарифов на тепловую энергию“.

6. Решение Думы города Когалыма от 25.11.2009 N 444-ГД “Об утверждении инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую энергию на 2010 г.“.

7. Постановление Главы города Когалыма от 27.11.2008 N 2621 “Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма“.

8. Постановление Администрации города Когалыма от 24.11.2009 N 2464 “Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма“.

9. Решение Думы города Когалыма от 25.11.2009 N 445-ГД “Об утверждении инвестиционной надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению на 2010 г.“.

10. Постановление Главы города Когалыма от 30.11.2007 N 2401 “О введении нормативов потребления коммунальных услуг“.

11. Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 N 209-ГД “О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса города Когалыма“.

Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на коммунальную услугу на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования.

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги горячего водоснабжения для города Когалыма на 2010 г. базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения на 2010 г. - 45474,00 руб.;

- установленный тариф на услуги центрального горячего водоснабжения для потребителей на 2009 г. - 69,19 руб./м3 (без учета НДС), на 2010 г. (с учетом инвестиционных надбавок) - 80,71 руб./м3 (без учета НДС);

- норматив горячего водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения города Когалыма на 1 человека - 3,65 м3 в месяц;

- максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для города Когалыма - 15%;

- региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Когалыма составляет 1809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади - 18 м2.

Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:

РСРП

гвс

Д = -------,

гвс РСС

жку

где:

РСРП - размер платы за услуги горячего водоснабжения, учтенный в

гвс

Стандарте стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования, руб.

РСС - размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий

жку

период регулирования, руб./чел.

При сложившемся на территории города Когалыма тарифе на горячее

водоснабжение в 2009 г., нормативе потребления горячего водоснабжения на

хозяйственно-бытовые нужды на 1 человека, а также региональном стандарте

стоимости ЖКУ города Когалыма на 2009 г. в месяц на 1 человека доля платы

за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ составила 16%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг для стандартного потребителя определяются по следующей

формуле:

МДРС = СД x МДД = 45474,00 x 15% = 6821,10 руб.,

жку 2010 р

где:

СД - среднедушевой доход населения в 2010 г., руб./чел.;

2010

МДД - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов

р

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе

семьи, %.

Максимально допустимый размер платы за услуги горячего водоснабжения

для стандартного потребителя определяется по следующей формуле:

МДРС = МДРС x Д = 6821,10 x 16% = 1123,55 руб./чел.,

гвс жку гвс

где:

МДРС - максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и

жку

коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период

регулирования, руб.

Д - доля платы за услуги горячего водоснабжения в Стандарте

гвс

стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования, %.

Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для

стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования

определяется по следующей формуле:

МДРС

гвс 1123,55

МРТ = ------- = -------

гвс Н 3,65

гвс

= 307,82 руб./м3 (без НДС - 260,87 руб./м3),

где:

МДРС - максимально допустимый размер платы за услуги горячего

гвс

водоснабжения для стандартного потребителя на предстоящий период

регулирования, руб.

Н - норматив потребления услуг горячего водоснабжения в текущем

гвс

периоде регулирования, м3/чел.

Услуга по горячему водоснабжению организации коммунального комплекса доступна для потребителей города Когалыма, т.к. тариф на услуги горячего водоснабжения на 2010 г. с учетом инвестиционной надбавки (80,71 руб./м3 без учета НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги горячего водоснабжения на 69%.

Холодное водоснабжение

Оценка критерия доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения организаций коммунального комплекса города Когалыма осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1. Закон ХМАО - Югры от 06.07.2005 N 57-оз “О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре“.

2. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.11.2008 N 246-п “О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг“.

3. Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 07.08.2007 N 6 “О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса ХМАО - Югры“.

4. Постановление Главы города Когалыма от 27.11.2008 N 2621 “Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма“.

5. Постановление Администрации города Когалыма от 24.11.2009 N 2464 “Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма“.

6. Решение Думы города Когалыма от 25.11.2009 N 445-ГД “Об утверждении инвестиционной надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению на 2010 г.“.

10. Постановление Главы города Когалыма от 30.11.2007 N 2401 “О введении нормативов потребления коммунальных услуг“.

11. Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 N 209-ГД “О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса города Когалыма“.

Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на коммунальную услугу на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования.

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги холодного водоснабжения для города Когалыма на 2010 г. базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения на 2010 г. - 45474,00 руб.;

- установленный тариф на услуги центрального холодного водоснабжения на 2009 г. - 18,59 руб./м3 (без учета НДС), на 2010 г. - 20,33 руб./м3 (без учета НДС);

- инвестиционная надбавка к тарифу на услуги центрального холодного водоснабжения на 2010 г. - 2,36 руб./м3 (без учета НДС);

- норматив холодного водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения города Когалыма на 1 человека - 5,48 м3 в месяц;

- максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для города Когалыма - 15%;

- региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Когалыма составляет 1809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади - 18 м2.

Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:

РСРП

хвс

Д = -------,

хвс РСС

жку

где:

РСРП - размер платы за услуги холодного водоснабжения, учтенный в

хвс

Стандарте стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования, руб.

РСС - размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий

жку

период регулирования, руб./чел.

При сложившемся на территории города Когалыма установленном тарифе на

холодное водоснабжение в 2009 г., нормативе потребления холодного

водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды на 1 человека, а также

региональном стандарте стоимости ЖКУ города Когалыма на 2009 г. в месяц на

1 человека доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ

составила 7%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг для стандартного потребителя определяются по следующей

формуле:

МДРС = СД x МДД = 45474,00 x 15% = 6821,10 руб.,

жку 2010 р

где:

СД - среднедушевой доход населения в 2010 г., руб./чел.;

2010

МДД - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов

р

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе

семьи, %.

Максимально допустимый размер платы за услуги холодного водоснабжения

для стандартного потребителя определяется по следующей формуле:

МДРС = МДРС x Д = 6821,10 x 7% = 453,23 руб./чел.,

хвс жку хвс

где:

МДРС - максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и

жку

коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период

регулирования, руб.

Д - доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте

хвс

стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования, %.

Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для

стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования

определяется по следующей формуле:

МДРС

хвс 453,23

МРТ = ------- = ------ = 82,71 руб./м3 (без НДС - 70,09 руб./м3),

хвс Н 5,48

хвс

где:

МДРС - максимально допустимый размер платы за услуги холодного

хвс

водоснабжения для стандартного потребителя на предстоящий период

регулирования, руб.

Н - норматив потребления услуг холодного водоснабжения в текущем

хвс

периоде регулирования, м3/чел.

Услуга по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса доступна для потребителей города Когалыма, т.к. тариф на услуги холодного водоснабжения на 2010 г. с учетом инвестиционной надбавки (22,69 руб./м3 без учета НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги холодного водоснабжения на 68%.

Водоотведение

Оценка критерия доступности для потребителей услуг водоотведения организаций коммунального комплекса города Когалыма осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1. Закон ХМАО - Югры от 06.07.2005 N 57-оз “О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре“.

2. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.11.2008 N 246-п “О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг“.

3. Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 07.08.2007 N 6 “О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса ХМАО - Югры“.

4. Постановление Главы города Когалыма от 27.11.2008 N 2621 “Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма“.

5. Постановление Администрации города Когалыма от 24.11.2009 N 2464 “Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма“.

6. Постановление Главы города Когалыма от 30.11.2007 N 2401 “О введении нормативов потребления коммунальных услуг“.

7. Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 N 209-ГД “О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса города Когалыма“.

Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на коммунальную услугу на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования.

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги водоотведения для города Когалыма на 2010 г. базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения на 2010 г. - 45474,00 руб.;

- установленный тариф на услуги центрального водоотведения на 2009 г. - 23,51 руб./м3 (без учета НДС), на 2010 г. - 23,88 руб./м3 (без учета НДС);

- норматив водоотведения для населения города Когалыма на 1 человека - 9,13 м3 в месяц;

- максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для города Когалыма - 15%;

- региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Когалыма составляет 1809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади - 18 м2.

Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:

РСРП

в/о

Д = -------,

в/о РСС

жку

где:

РСРП - размер платы за услуги водоотведения, учтенный в Стандарте

в/о

стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования, руб.

РСС - размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий

в/о

период регулирования, руб./чел.

При сложившемся на территории города Когалыма установленном тарифе на

услуги водоотведения в 2009 г., нормативе водоотведения на 1 человека, а

также региональном стандарте стоимости ЖКУ города Когалыма на 2009 г. в

месяц на 1 человека доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости

ЖКУ составила 14%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг для стандартного потребителя определяются по следующей

формуле:

МДРС = СД x МДД = 45474,00 x 15% = 6821,10 руб.,

жку 2010 р

где:

СД - среднедушевой доход населения в 2010 г., руб./чел.;

2010

МДД - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов

р

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе

семьи, %.

Максимально допустимый размер платы за услуги водоотведения для

стандартного потребителя определяется по следующей формуле:

МДРС = МДРС x Д = 6821,10 x 14% = 954,94 руб./чел.,

в/о жку в/о

где:

МДРС - максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и

жку

коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период

регулирования, руб.

Д - доля платы за услуги водоотведения в Стандарте стоимости ЖКУ в

в/о

текущем периоде регулирования, %.

Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для

стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования

определяется по следующей формуле:

МДРС

в/о 954,94

МРТ = ------- = ------ = 104,59 руб./м3 (без НДС - 88,64 руб./м3),

в/о Н 9,13

в/о

где:

МДРС - максимально допустимый размер платы за услуги водоотведения

в/о

для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Н - норматив водоотведения в текущем периоде регулирования, м3/чел.

в/о

Услуга по водоотведению организации коммунального комплекса доступна для потребителей города Когалыма, т.к. тариф на услуги водоотведения на 2010 г. (23,88 руб./м3 без учета НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги водоотведения на 73%.

Утилизация (захоронение) ТБО

Оценка критерия доступности для потребителей услуг утилизации (захоронения) ТБО организаций коммунального комплекса города Когалыма осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1. Закон ХМАО - Югры от 06.07.2005 N 57-оз “О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре“.

2. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.11.2008 N 246-п “О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг“.

3. Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 07.08.2007 N 6 “О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса ХМАО - Югры“.

4. Постановление Главы города Когалыма от 27.11.2008 N 2621 “Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма“.

5. Постановление Администрации города Когалыма от 31.03.2009 N 627 “О внесении изменений в Постановление Главы города Когалыма от 27.11.2008 N 2621“.

6. Постановление Администрации города Когалыма от 24.11.2009 N 2464 “Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма“.

7. Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 N 209-ГД “О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса города Когалыма“.

Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на коммунальную услугу на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования.

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги утилизации (захоронения) ТБО для города Когалыма на 2010 г. базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения на 2010 г. - 45474,00 руб.;

- установленный тариф на утилизацию (захоронение) ТБО на 2009 г. - 47,11 руб./м3 (без учета НДС), на 2010 г. - 47,11 руб./м3 (без учета НДС);

- норма накопления ТБО на территории города Когалыма на 1 человека - 0,125 м3 в месяц <7>;

--------------------------------

<7> В связи с отсутствием действующих утвержденных норм накопления ТБО на территории города Когалыма для расчета приняты нормы накопления ТБО, утв. Постановлением Главы города Когалыма от 27.11.2007 N 2388 “Об утверждении временных норм накопления ТБО на территории города Когалыма“.

- максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для города Когалыма - 15%;

- региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Когалыма составляет 1809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади - 18 м2.

Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:

РСРП

тбо

Д = --------,

тбо РСС

жку

где:

РСРП - размер платы за услуги утилизации (захоронения) ТБО, учтенный

тбо

в Стандарте стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования, руб.

РСС - размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий

жку

период регулирования, руб./чел.

При сложившемся на территории города Когалыма установленном тарифе на

услуги утилизации (захоронения) ТБО в 2009 г., норме накопления ТБО на 1

человека, а также региональном стандарте стоимости ЖКУ города Когалыма на

2009 г. в месяц на 1 человека доля платы за коммунальную услугу в Стандарте

стоимости ЖКУ составила 0,4%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг для стандартного потребителя определяются по следующей

формуле:

МДРС = СД x МДД = 45474,00 x 15% = 6821,10 руб.,

жку 2010 р

где:

СД - среднедушевой доход населения в 2010 г., руб./чел.;

2010

МДД - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов

р

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе

семьи, %.

Максимально допустимый размер платы за услуги утилизации (захоронения)

ТБО для стандартного потребителя определяется по следующей формуле:

МДРС = МДРС x Д = 6821,10 x 0,4% = 26,20 руб./чел.,

тбо жку тбо

где:

МДРС - максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и

жку

коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период

регулирования, руб.

Д - доля платы за услуги утилизации (захоронения) ТБО в Стандарте

тбо

стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования, %.

Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для

стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования

определяется по следующей формуле:

МДРС

тбо 26,20

МРТ = -------- = ----- = 209,59 руб./м3 (без НДС - 177,62 руб./м3),

тбо Н 0,125

тбо

где:

МДРС - максимально допустимый размер платы за услуги утилизации

тбо

(захоронения) ТБО для стандартного потребителя на предстоящий период

регулирования, руб.

Н - норма накопления ТБО в текущем периоде регулирования, м3/чел.

тбо

Услуга по утилизации (захоронению) ТБО организации коммунального комплекса доступна для потребителей города Когалыма, т.к. тариф на услуги по утилизации (захоронению) ТБО на 2010 г. (47,11 руб./м3 без учета НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги по утилизации (захоронению) ТБО на 73%.

Электроснабжение

Оценка критерия доступности для потребителей услуг электроснабжения города Когалыма осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1. Закон ХМАО - Югры от 06.07.2005 N 57-оз “О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре“.

2. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.11.2008 N 246-п “О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг“.

3. Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 07.08.2007 N 6 “О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса ХМАО - Югры“.

4. Решение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО от 08.10.2008 N 311 “Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями потребителям Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО“.

5. Решение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО от 11.12.2009 N 350 “Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к категории население, на территории Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО“.

6. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 12.03.2007 N 61-п “Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения ХМАО - Югры при отсутствии у потребителей приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах и жилых домах“.

7. Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 N 209-ГД “О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса города Когалыма“.

Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на коммунальную услугу на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования.

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги электроснабжения для города Когалыма на 2010 г. базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения на 2010 г. - 45474,00 руб.;

- установленный тариф на услуги электроснабжения для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, на 2009 г. - 1,05 руб./кВт ч (с учетом НДС), на 2010 г. - 1,17 руб./кВт ч (с учетом НДС);

- норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения города Когалыма на 1 человека - 120 кВт ч в месяц <8>;

--------------------------------

<8> Норматив на 1 человека из 3-х проживающих в 2-комнатной квартире (жилом доме) с электроплитой.

- максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для города Когалыма - 15%;

- региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Когалыма составляет 1809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади - 18 м2.

Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:

РСРП

э/с

Д = -------,

э/с РСС

жку

где:

РСРП - размер платы за услуги электроснабжения, учтенный в Стандарте

э/с

стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования, руб.

РСС - размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий

жку

период регулирования, руб./чел.

При сложившемся на территории города Когалыма установленном тарифе на

услуги электроснабжения в 2009 г., нормативе потребления услуг по

электроснабжению на 1 человека, а также региональном стандарте стоимости

ЖКУ города Когалыма на 2009 г. в месяц на 1 человека доля платы за

коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ составила 7%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг для стандартного потребителя определяются по следующей

формуле:

МДРС = СД x МДД = 45474,00 x 15% = 6821,10 руб.,

жку 2010 р

где:

СД - среднедушевой доход населения в 2010 г., руб./чел.;

2010

МДД - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов

р

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе

семьи, %.

Максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для

стандартного потребителя определяется по следующей формуле:

МДРС = МДРС x Д = 6821,10 x 7% = 475,05 руб./чел.,

э/с жку э/с

где:

МДРС - максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и

жку

коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период

регулирования, руб.

Д - доля платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ

э/с

в текущем периоде регулирования, %.

Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для

стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования

определяется по следующей формуле:

МДРС

э/с 475,05

МРТ = ------- = ------ =

э/с Н 120

э/с

= 3,96 руб./кВт ч (без НДС - 3,35 руб./кВт ч.),

где:

МДРС - максимально допустимый размер платы за услуги

э/с

электроснабжения для стандартного потребителя на предстоящий период

регулирования, руб.

Н - норматив потребления услуг по электроснабжению в текущем периоде

э/с

регулирования, кВт ч/чел.

Услуга по электроснабжению доступна для потребителей города Когалыма, т.к. тариф на услуги электроснабжения на 2010 г. (0,99 руб./кВт ч без учета НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги электроснабжения на 70%.

Газоснабжение

Оценка критерия доступности для потребителей услуг газоснабжения города Когалыма осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1. Закон ХМАО - Югры от 06.07.2005 N 57-оз “О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре“.

2. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.11.2008 N 246-п “О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг“.

3. Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 07.08.2007 N 6 “О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса ХМАО - Югры“.

4. Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 21.01.2009 N 1-нп “Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)“.

5. Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 29.12.2009 N 143-нп “Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)“.

6. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 21.12.2006 N 296-п “Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа“.

7. Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 N 209-ГД “О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса города Когалыма“.

Оценка критерия доступности для потреби“елей основана на сопоставлении тарифа на коммунальную услугу на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования.

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги газоснабжения для города Когалыма на 2010 г. базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения на 2010 г. - 45474,00 руб.

- установленная розничная цена на газ, реализуемый населению, на 2009 г. (с 01.10.2009) - 2010 руб./1000 м3 (с учетом НДС), на 2010 г. (с 01.04.2010) - 2430 руб./1000 м3 (с учетом НДС).

- Норматив потребления природного газа населением города Когалыма на 1 человека - 34,6 м3 в месяц <9>.

--------------------------------

<9> Норматив на 1 человека в месяц на приготовление пищи и подогрев воды для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения.

- Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для города Когалыма - 15%.

- Региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Когалыма составляет 1809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади - 18 м2.

Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:

РСРП

г/с

Д = -------,

г/с РСС

жку

где:

РСРП - размер платы за услуги газоснабжения, учтенный в Стандарте

г/с

стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования, руб.

РСС - размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий

жку

период регулирования, руб./чел.

При сложившемся на территории города Когалыма установленном тарифе на

услуги газоснабжения в 2009 г., нормативе потребления природного газа на 1

человека, а также региональном стандарте стоимости ЖКУ города Когалыма на

2009 г. в месяц на 1 человека доля платы за коммунальную услугу в Стандарте

стоимости ЖКУ составила 4%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг для стандартного потребителя определяются по следующей

формуле:

МДРС = СД x МДД = 45474,00 x 15% = 6821,10 руб.,

жку 2010 р

где:

СД - среднедушевой доход населения в 2010 г., руб./чел.;

2010

МДД - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов

р

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе

семьи, %.

Максимально допустимый размер платы за услуги газоснабжения для

стандартного потребителя определяется по следующей формуле:

МДРС = МДРС x Д = 6821,10 x 4% = 262,21 руб./чел.,

г/с жку г/с

где:

МДРС - максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и

жку

коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период

регулирования, руб.

Д - доля платы за услуги газоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в

г/с

текущем периоде регулирования, %.

Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для

стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования

определяется по следующей формуле:

МДРС

г/с 262,21

МРТ = ------- = ------ = 7,58 руб./м3 (без НДС - 6,42 руб./м3),

г/с Н 34,6

г/с

где:

МДРС - максимально допустимый размер платы за услуги газоснабжения

г/с

для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Н - норматив потребления природного газа населением в текущем

г/с

периоде регулирования, руб./м3.

Услуга по газоснабжению доступна для потребителей города Когалыма, т.к. тариф на услуги газоснабжения на 2010 г. (6,42 руб./м3 без учета НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги газоснабжения на 68%.

3. Прогноз развития города Когалыма

3.1. Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения города Когалыма произведен в 2-х вариантах:

- минимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана города Когалыма;

- максимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2020 г. методом построения линейных трендов.

По минимальной оценке с учетом развития северных городов ресурсодобывающих регионов прогнозная численность населения города Когалыма в 2015 г. достигнет 60,0 тыс. чел. и до 2025 г. останется на достигнутом уровне. По отношению к 2008 г. численность населения увеличится на 1%.

По максимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как в период 2003 - 2008 гг. (п. 2.3), прогнозная численность населения города Когалыма в 2020 г. составит 66,8 тыс. чел. и увеличится на 13% по отношению к уровню численности на 2008 г. (табл. 16).

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на период до 2020 г. принята численность населения города Когалыма на 2020 г. по минимальной оценке - 60,0 тыс. чел. (в соответствии с Генеральным планом города Когалыма).

3.2. Анализ планов застройки города Когалыма

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2010 - 2020 гг., к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования:

- Генеральный план города Когалыма.

В соответствии с Генеральным планом города Когалыма планируется достижение показателей (по первому варианту развития), указанных в табл. 17.

В соответствии с Генеральным планом изменение общей площади земель городского округа до 2025 г. не планируется. Основные изменения коснутся структуры площадей в границах города Когалыма. К расчетному сроку на 12% (555 га) сократится площадь земель, не вовлеченных в градостроительную и иную деятельность. За счет этого увеличится на 73% площадь жилой зоны и на 15% - зоны транспортной и инженерной инфраструктуры (на 202 га и 210 га соответственно).

К 2025 г. планируется увеличение площади жилищного фонда на 53% до 1500 тыс. м2. Таким образом, обеспеченность населения жильем увеличится на 50%.

Таблица 16

Анализ прогнозной численности населения

города Когалыма на 2009 - 2020 гг.

----T-------------------T----T------------------------T-------------------¬

¦ N ¦ Показатели ¦Ед. ¦ Фактическое значение ¦Прогнозное значение¦

¦п/п¦ ¦изм.+----T----T----T----T----+----T----T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦2004¦2005¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦2011¦2012¦

¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+---+-------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦ 1 ¦Среднегодовая ¦тыс.¦56,9¦57,6¦58,3¦58,9¦59,2¦60,0¦60,6¦61,3¦61,9¦

¦ ¦численность ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦ 2 ¦Число родившихся ¦чел.¦808 ¦815 ¦779 ¦858 ¦916 ¦897 ¦917 ¦936 ¦955 ¦

+---+-------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦ 3 ¦Число умерших ¦чел.¦194 ¦211 ¦198 ¦207 ¦239 ¦234 ¦241 ¦249 ¦257 ¦

+---+-------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦ 4 ¦Естественный ¦чел.¦614 ¦604 ¦581 ¦651 ¦677 ¦664 ¦675 ¦687 ¦698 ¦

¦ ¦прирост, убыль (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦ 5 ¦Прибыло ¦чел.¦1712¦1955¦2137¦2110¦1984¦2229¦2316¦2404¦2491¦

+---+-------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦ 6 ¦Выбыло ¦чел.¦1803¦1834¦1997¦2361¦2465¦2577¦2733¦2888¦3043¦

+---+-------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦ 7 ¦Миграционный ¦чел.¦-91 ¦121 ¦140 ¦-251¦-481¦-348¦-416¦-484¦-552¦

¦ ¦прирост, убыль (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----

Продолжение таблицы 16

----T----------------T----T-----------------------------------------T-----¬

¦ N ¦ Показатели ¦Ед. ¦ Прогнозное значение ¦Темп ¦

¦п/п¦ ¦изм.+----T----T----T----T----T----T-----T-----+роста¦

¦ ¦ ¦ ¦2013¦2014¦2015¦2016¦2017¦2018¦2019 ¦2020 ¦2020/¦

¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦2008 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг., ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+

¦ 1 ¦Среднегодовая ¦тыс.¦62,5¦63,1¦63,7¦64,4¦65,0¦65,6¦66,2 ¦66,8 ¦ 113 ¦

¦ ¦численность ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+

¦ 2 ¦Число родившихся¦чел.¦974 ¦994 ¦1013¦1032¦1051¦1071¦1090 ¦1109 ¦ 121 ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+

¦ 3 ¦Число умерших ¦чел.¦265 ¦272 ¦280 ¦288 ¦296 ¦303 ¦ 311 ¦ 319 ¦ 133 ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+

¦ 4 ¦Естественный ¦чел.¦710 ¦721 ¦733 ¦744 ¦756 ¦767 ¦ 779 ¦ 790 ¦ 117 ¦

¦ ¦прирост, убыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(-) населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+

¦ 5 ¦Прибыло ¦чел.¦2578¦2665¦2752¦2839¦2927¦3014¦3101 ¦3188 ¦ 161 ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+

¦ 6 ¦Выбыло ¦чел.¦3198¦3353¦3509¦3664¦3819¦3974¦4129 ¦4285 ¦ 174 ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+

¦ 7 ¦Миграционный ¦чел.¦-620¦-688¦-756¦-824¦-892¦-960¦-1029¦-1097¦ 228 ¦

¦ ¦прирост, убыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+------

Таблица 17

Технико-экономические показатели реализации

Генерального плана города Когалыма до 2025 г.

----T-----------------------------------------T---------T-----T-----T-----¬

¦ N ¦ Функциональные зоны ¦Ед. изм. ¦Сов- ¦Пер- ¦Рас- ¦

¦п/п¦ ¦ ¦ ре- ¦ вая ¦чет- ¦

¦ ¦ ¦ ¦мен- ¦оче- ¦ ный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ное ¦редь ¦срок ¦

¦ ¦ ¦ ¦сос- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тоя- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ние ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+

¦ 1 ¦ Баланс территорий города Когалыма ¦

+---+-----------------------------------------T---------T-----T-----T-----+

¦1.1¦Площадь земель в границах города Когалыма¦ га ¦15350¦15350¦15350¦

¦ +-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦жилые зоны ¦ ¦ 275¦ 313¦ 476¦

¦ +-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦общественно-деловые зоны ¦ ¦ 98¦ 115¦ 132¦

¦ +-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦производственные и коммунальные зоны ¦ ¦ 590¦ 613¦ 633¦

¦ +-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦природно-рекреационная зона ¦ ¦ 7865¦ 7900¦ 7852¦

¦ +-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦зоны транспортной и инженерной ¦ ¦ 1400¦ 1515¦ 1610¦

¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦земли сельскохозяйственного использования¦ ¦ 401¦ 435¦ 475¦

¦ +-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦зоны специального назначения ¦ ¦ 24¦ 27¦ 30¦

¦ +-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦прочие территории (земли, не вовлеченные ¦ ¦ 4697¦ 4430¦ 4142¦

¦ ¦в градостроительную или иную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельность) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+

¦1.2¦Площадь земель в границах пос. Ортъягун ¦ га ¦ 5350¦ 5350¦ 5350¦

+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+

¦1.3¦Общая площадь земель в границах ¦ га ¦20700¦20700¦20700¦

¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+

¦ 2 ¦ Демографические показатели ¦

+---+-----------------------------------------T---------T-----T-----T-----+

¦2.1¦Численность населения ¦тыс. чел.¦ 58,7¦ 60,0¦ 60,0¦

+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+

¦2.2¦Коэффициенты ¦чел. на 1¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------------------------------+ тыс. +-----+-----+-----+

¦ ¦- рождаемость ¦населения¦ 13,6¦ 14,9¦ 11,7¦

¦ +-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦- смертность ¦ ¦ 3,4¦ 5,5¦ 6,0¦

¦ +-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦- естественный прирост ¦ ¦ 10,2¦ 9,4¦ 5,7¦

+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+

¦2.3¦Возрастная структура населения ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦- младше трудоспособного возраста ¦ ¦ 23,0¦ 22,2¦ 21,3¦

¦ +-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦- трудоспособного возраста ¦ ¦ 72,2¦ 68,7¦ 66,9¦

¦ +-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦- старше трудоспособного возраста ¦ ¦ 4,8¦ 9,1¦ 11,8¦

+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+

¦ 3 ¦ Потребность в новом жилищном строительстве ¦

+---+-----------------------------------------T---------T-----T-----T-----+

¦3.1¦Жилобеспеченность ¦ м2/чел. ¦ 16,7¦ 20,0¦ 25,0¦

+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+

¦3.2¦Жилфонд ¦ тыс. м2 ¦ 981¦ 1200¦ 1500¦

+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+

¦3.3¦Сносимый и реконструируемый жилфонд ¦ тыс. м2 ¦ ¦ 51¦ 91¦

+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+

¦ ¦- в т.ч. малоэтажный ¦ тыс. м2 ¦ ¦ 51¦ 91¦

+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+

¦3.4¦Сохраняемый жилфонд ¦ тыс. м2 ¦ ¦ 930¦ 890¦

+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+

¦3.5¦Новое строительство ¦ тыс. м2 ¦ ¦ 270¦ 610¦

+---+-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦- малоэтажная застройка взамен сносимого ¦ ¦ ¦ 50¦ 70¦

¦ ¦и реконструируемого жилфонда на тех же ¦ ¦ ¦ ¦ <10>¦

¦ ¦территориях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+ +-----+-----+-----+

¦ ¦- новое строительство на новых ¦ ¦ ¦ 220¦ 540¦

¦ ¦территориях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+

¦3.6¦Новое строительство в среднем за год <11>¦ тыс. м2 ¦ 27¦ 30¦ 33¦

L---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+------

--------------------------------

<10> Объем нового строительства меньше сносимого малоэтажного фонда, за счет того, что новую усадебную застройку намечается разместить на территории сносимого малоэтажного секционного фонда.

<11> По плану на 2007 - 2010 гг. - новое строительство 108 тыс. м2, или в год 27 тыс. м2.

Источник: Генеральный план города Когалыма. Пояснительная записка.

Проектом реализации Генерального плана города Когалыма также предусмотрены мероприятия по размещению объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов культурно-бытового обслуживания.

На основе проведенного анализа перечисленной выше документации были определены основные направления развития системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации ТБО, электроснабжения и газоснабжения города Когалыма, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы коммунальной инфраструктуры города.

3.3. Анализ производственных программ

коммунальных предприятий

Теплоснабжение

Услуги теплоснабжения на территории города Когалыма оказывает ООО “Городские Теплосети“.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 101 “Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса“ требования к производственным программам распространяются на организации коммунального комплекса, оказывающие услуги в сферах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ“ и в связи с отсутствием методических рекомендаций по разработке производственных программ энергоснабжающая организация не формирует производственную программу.

Предприятия коммунального комплекса, оказывающие услуги в сфере теплоснабжения, формируют тарифное дело на основании Приказа Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004 N 20-э/2 “Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке“, в соответствии с которым в тарифное дело не включается план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации.

Водоснабжение

Услуги водоснабжения на территории города Когалыма оказывает ООО “Горводоканал“.

Анализ производственных программ организаций коммунального комплекса проводился в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 101 “Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса“.

Представленная производственная программа содержит в себе следующие сведения:

- расчет тарифов на услуги водоснабжения на 2010 г.;

- обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“ производственная программа организации коммунального комплекса должна быть согласована с органом местного самоуправления и органом исполнительной власти субъекта РФ.

В производственной программе организации коммунального комплекса отсутствуют следующие данные:

- обоснование обеспечения прогнозируемого качества предоставляемых коммунальных услуг;

- показатели производственной необходимости;

- виды мероприятий и сроки проведения мероприятий по годам и кварталам регулируемого периода;

- стоимость мероприятий;

- предполагаемые источники финансирования мероприятий;

- оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных платежей;

- ожидаемые результаты выполнения производственной программы;

- расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы по водоснабжению на 2010 г.;

- расчет эффективности.

Производственная программа предприятия не предусматривает снижение объемов реализации услуг по сравнению с 2009 г.

Водоотведение

Услуги водоотведения и очистки сточных вод на территории города Когалыма оказывает ООО “Горводоканал“.

Анализ производственных программ организаций коммунального комплекса проводился в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 101 “Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса“.

Представленная производственная программа содержит следующие сведения:

- расчет тарифов на услуги водоотведения на 2010 г.;

- обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“ производственная программа организации коммунального комплекса должна быть согласована с органом местного самоуправления и органом исполнительной власти субъекта РФ.

В производственной программе организации коммунального комплекса отсутствуют следующие данные:

- обоснование обеспечения прогнозируемого качества предоставляемых коммунальных услуг;

- показатели производственной необходимости;

- виды мероприятий и сроки проведения мероприятий по годам и кварталам регулируемого периода;

- стоимость мероприятий;

- предполагаемые источники финансирования мероприятий;

- оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных платежей;

- ожидаемые результаты выполнения производственной программы;

- расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы по водоотведению на 2010 г.;

- расчет эффективности.

Производственная программа предприятия не предусматривает снижение объемов реализации услуг по сравнению с 2009 г.

Утилизация (захоронение) ТБО

Услуги утилизации (захоронения) ТБО на территории города Когалыма оказывает ООО “Утильсырье“.

Анализ производственных программ организаций коммунального комплекса проводился в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 101 “Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса“.

Представленная производственная программа содержит в себе следующие сведения:

- расчет тарифов на услуги по утилизации (захоронению) ТБО на 2009 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“ производственная программа организации коммунального комплекса должна быть согласована с органом местного самоуправления и органом исполнительной власти субъекта РФ.

В производственной программе организации коммунального комплекса отсутствуют следующие данные:

- расчет тарифов на услуги по утилизации (захоронению) ТБО на 2010 г.;

- обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг;

- обоснование обеспечения прогнозируемого качества предоставляемых коммунальных услуг;

- показатели производственной необходимости;

- виды мероприятий и сроки проведения мероприятий по годам и кварталам регулируемого периода;

- стоимость мероприятий;

- предполагаемые источники финансирования мероприятий;

- оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных платежей;

- ожидаемые результаты выполнения производственной программы;

- расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы по утилизации (захоронению) ТБО на 2010 г.;

- расчет эффективности.

Электроснабжение

Услуги электроснабжения на территории города Когалыма оказывает ОАО “ЮТЭК - Когалым“.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 101 “Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса“ требования к производственным программам распространяются на организации коммунального комплекса, оказывающие услуги в сферах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ“ и в связи с отсутствием методических рекомендаций по разработке производственных программ энергоснабжающая организация не формирует производственную программу.

Предприятия, оказывающие услуги в сфере электроснабжения, формируют тарифное дело на основании Приказа Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004 N 20-э/2 “Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке“, в соответствии с которым в тарифное дело не включается план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации.

Газоснабжение

Услуги газоснабжения на территории города Когалыма оказывает ОАО “Когалымгоргаз“.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 101 “Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса“ требования к производственным программам распространяются на организации коммунального комплекса, оказывающие услуги в сферах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 “О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории РФ“ и в связи с отсутствием методических рекомендаций по разработке производственных программ газоснабжающая организация не формирует производственную программу.

Предприятия, осуществляющие транспортировку газа и оказывающие услуги в сфере газоснабжения, формируют тарифное дело на основании Приказа Федеральной службы по тарифам РФ от 15.12.2009 N 411-э/7 “Об утверждении Методических указаний по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям“, в соответствии с которым в тарифное дело не включается план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации.

4. Комплексное развитие системы теплоснабжения

4.1. Инженерно-технический анализ существующей организации

систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

4.1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования

Основные технические данные

- Источники теплоснабжения - 9 котельных (табл. 18)

- Установленная мощность - 445,5 Гкал/час

- Присоединенная нагрузка - 239,668 Гкал/час

- Оборудование - 42 котла

- Основной вид топлива - попутный нефтяной газ (аварийное топливо - сырая нефть)

- Схема теплоснабжения - закрытая

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 125,1 км

- 100% котельных имеют аварийный источник электроснабжения - энергопоезда

- 19 ЦТП

Система теплоснабжения города Когалыма централизованная.

ООО “Городские Теплосети“ (далее - предприятие) обслуживает 2 изолированных тепловых района: Правобережный и Левобережный.

Правобережный тепловой район включает Центральный, Северный и Южный жилые районы, коммунальную зону, район малоэтажной застройки, очистные сооружения.

Левобережный тепловой район включает поселки Пионерный, Фестивальный.

В настоящее время теплоснабжение города обеспечивают 9 котельных (42 котла) установленной мощностью 445,5 Гкал/час (котельная ДЕ-16/14 находится на консервации).

Котельные коммунальной зоны (КВГМ-50, ДЕ-25/14 (1), ДЕ-25/14 (2)) обеспечивают теплоснабжением правобережный район города.

Котельные N 5, СУ-951, “Арочник“, ПМК-177, СУ-78, КСАТ обеспечивают теплом потребителей левобережного района города.

Котельные отпускают тепловую энергию в виде горячей воды на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласно утвержденным температурным графикам. На предприятии внедрен приборный учет.

Основное топливо котельных - попутный (нефтепромысловый) газ Южно-Ягунского месторождения. Аварийное топливо - нефть Южно-Ягунского месторождения.

Поставщиком топлива является ООО “ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“. Транспортировку топлива и обслуживание газового оборудования осуществляет ОАО “Когалымгоргаз“. Котельные оборудованы узлами учета газа.

Аварийный режим работы котельных обеспечивается запасом нефти в топливных резервуарах и оборудованием для ее подачи к котлам.

Поставщиком воды является ООО “Горводоканал“. На котельных имеются емкости аварийного запаса воды. Котельные оборудованы узлами учета воды.

Электроснабжение котельных Правобережного теплового района осуществляется от п/ст “Южная“, Левобережного теплового района - от п/ст N 30 и N 35.

Котельные относятся к потребителям 1 категории и обеспечиваются электроэнергией от 2-х фидеров. Котельные оборудованы узлами учета электроэнергии и имеют аварийные источники электроснабжения (энергопоезда).

Поставщиком электроэнергии является Когалымские электрические сети ОАО “Тюменьэнерго“, а на правах покупателя-перепродавца - ОАО “ЮТЭК-Когалым“.

Таблица 18

Технические показатели котельных ООО “Городские Теплосети“

------------------------------T-------------T-------T-----------T---------¬

¦ Наименование котельной ¦ Марка ¦Кол-во ¦ Произво- ¦Присоеди-¦

¦ ¦установленных¦котлов,¦дительность¦ ненная ¦

¦ ¦ котлов ¦ шт. ¦ котлов, ¦нагрузка,¦

¦ ¦ ¦ ¦ Гкал/час ¦Гкал/час ¦

+-----------------------------+-------------+-------+-----------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+-----------------------------+-------------+-------+-----------+---------+

¦ N 5 ¦ ВКГМ-4 ¦ 6 ¦ 24 ¦ 49,68 ¦

¦ +-------------+-------+-----------+ ¦

¦ ¦ ВКГМ-2,5 ¦ 1 ¦ 2,5 ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-------+-----------+ ¦“br>
¦ “Арочник“ ¦ ВКГМ-4 ¦ 7 ¦ 28 ¦ ¦

¦ +-------------+-------+-----------+ ¦

¦ ¦ ВКГМ-2,5 ¦ 1 ¦ 2,5 ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-------+-----------+ ¦

¦ СУ-951 ¦ КВГМ-4 ¦ 3 ¦ 12 ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-------+-----------+ ¦

¦ ПМК-177 ¦ ВКГМ-7,5 ¦ 5 ¦ 37,5 ¦ ¦

¦ +-------------+-------+-----------+ ¦

¦ ¦ КВГМ-4 ¦ 1 ¦ 4 ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-------+-----------+ ¦

¦ СУ-78 ¦ ВКГМ-2,5 ¦ 2 ¦ 5 ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-------+-----------+ ¦

¦ КСАТ ¦ КВСА-3М ¦ 4 ¦ 10 ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-------+-----------+---------+

¦ КВГМ-50 ¦ КВГМ-50 ¦ 4 ¦ 200 ¦ 189,988 ¦

+-----------------------------+-------------+-------+-----------+ ¦

¦ ДЕ-25/14 N 1 ¦ ДЕ-25/14 ГМ ¦ 4 ¦ 60 ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-------+-----------+ ¦

¦ ДЕ-25/14 N 2 ¦ ДЕ-25/14 ГМ ¦ 4 ¦ 60 ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-------+-----------+---------+

¦ Итого: ¦ ¦ 42 ¦ 445,5 ¦ 239,668 ¦

L-----------------------------+-------------+-------+-----------+----------

В настоящее время котлы и вспомогательное оборудование морально и физически устарели, выработали свой ресурс.

Состояние котельных левобережной части города не соответствует современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности:

- существующая схема теплоснабжения левобережной части города не позволяет произвести реконструкцию тепловых сетей и обеспечить качественную регулировку гидравлических режимов;

- низкий коэффициент полезного действия (КПД = 78%) котлов ведет к перерасходу основного топлива - газа, что влияет на себестоимость производимой тепловой энергии;

- высокий уровень износа оборудования (90%) (рис. 4 - не приводится).

Паровые котлы коммунальной зоны выработали ресурс - 12,5% от общего количества установленной мощности. Система автоматизации не соответствует современным требованиям качества ведения технологического режима и его безопасности.

Рисунок 4. Анализ срока эксплуатации котлов ООО “ГТС“

Рисунок не приводится.

Проблемы:

- состояние котельных левобережной части города Когалыма не соответствует современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности:

котлы эксплуатируются более 20 лет (60% от общего количества водогрейных котлов выработали свой ресурс);

система автоматизации не соответствует современным требованиям;

отсутствует система водоподготовки;

- высокий уровень износа оборудования и низкий коэффициент полезного действия котлов ведет к перерасходу основного топлива - газа, что влияет на себестоимость производимой тепловой энергии;

- 12,5% паровых котлов требуют замены в связи с выработкой ресурса;

- система автоматизации не соответствует современным требованиям;

- нет возможности подключения к системе теплоснабжения новых потребителей при уплотнении застройки и развитии городской инфраструктуры.

Требуемые мероприятия:

- строительство новой котельной мощностью 52,5 Гкал/час в поселке Пионерный;

- модернизация котельного оборудования;

- реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация;

- автоматизация системы химводоочистки на котельных КВГМ-50, ДЕ-25/14 ГМ;

- внедрение химводоочистки на котельных ПМК-177, СУ-78;

- внедрение автоматизации теплоснабжения на котельных (АСУ ТП);

- внедрение автоматизации газового хозяйства на котельных КВГМ-50, ДЕ-25/14 ГМ.

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

- повышение надежности, качества ведения технологического режима и его безопасности;

- увеличение КПД до 92%;

- снижение удельных расходов энергоресурсов:

электрической энергии - 27%;

водопотребления - 33%;

топлива - 15%;

- сокращение численности обслуживающего персонала на 20 чел.

4.1.2. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 250,2 км диаметром от 50 до 1000 мм (табл. 19):

- правобережный тепловой район - 123,9 км;

- левобережный тепловой район - 126,3 км.

Тепловые сети Правобережного района - кольцевые, с резервными перемычками, Левобережного - тупиковые, соединенные между собой резервными перемычками. Прокладка трубопроводов тепловых сетей Правобережного района бесканальная, изоляция реконструированных трубопроводов - пенополиуретан (ППУ изоляция), остальные - минеральная вата. Прокладка трубопроводов тепловых сетей Левобережного района, в основном, надземная. Изоляция - минеральная вата. Износ составляет - 65,4%.

Системы теплоснабжения - закрытые.

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельных - центральный качественный, по температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии: котельные Правобережного района - 130/70 °C, котельные Левобережного района - 95/70 °C.

Мощности источников тепла Правобережного района и диаметры магистральных тепловых сетей соответствуют присоединенным нагрузкам.

Планируется подключение потребителей, теплоснабжение которых в настоящее время осуществляется от котельной “Арочник“, к тепловым сетям от объединенной котельной.

Таблица 19

Протяженность тепловых сетей предприятия

---------------------------------T-------------------------------¬

¦Диаметр трубопровода (усл.), мм ¦ Длина трубопровода, м ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 1000 ¦ 220 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 500 ¦ 3313 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 400 ¦ 3251 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 350 ¦ 0 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 300 ¦ 3699 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 250 ¦ 6901 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 200 ¦ 8499 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 150 ¦ 16694 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 125 ¦ 0 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 100 ¦ 36419 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 80 ¦ 13855 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 70 ¦ 14761 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 50 ¦ 17044 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 40 ¦ 147 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 32 ¦ 197 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ 25 ¦ 100 ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦ Итого ¦ 125100 ¦

L--------------------------------+--------------------------------

Доля ежегодно заменяемых сетей за период 1997 - 2009 гг. составила 32,2% от общей протяженности, в 2009 году - 1,1% (рис. 5). Общая протяженность тепловых сетей после реконструкции составила 26,9 км.

Рисунок 5. Замена тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции

Правобережной части города Когалыма

(в однотрубном исполнении)

7T--------TTTT------------------------- ¦-TT¬ ¦¦¦¦ -TT¬

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

¦¦¦¦¦ ¦¦¦+--¬ ¦¦¦¦

6++¦¦+----+¦¦¦ +-----------------+¦¦+- ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦

¦¦¦¦+--¬ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦+--¬ -TT¬

5++¦¦¦ +-+¦¦¦ +---------TTTT----+¦¦¦ +---------+¦¦+------------TTTT-----------------------------------

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -TT¬

4++¦¦¦ +-+¦¦¦ +---------+¦¦+--T-+¦¦¦ +---------+¦¦+--T---------+¦¦+--T-------------------------+¦¦+---

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ -TT¬ ¦¦¦¦

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ -TT¬ ¦¦¦+--¬

3++¦¦¦ +-+¦¦¦ +---------+¦¦¦ +-+¦¦¦ +---------+¦¦¦ +---------+¦¦¦ +-+¦¦+--T-+¦¦+------------+¦¦¦ +

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ -TT¬ ¦¦¦¦ ¦

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦+--¬ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦

2++¦¦¦ +-+¦¦¦ +---------+¦¦¦ +-+¦¦¦ +---------+¦¦¦ +---------+¦¦¦ +-+¦¦¦ +-+¦¦¦ +-+¦¦+--T-+¦¦¦ ¦

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ -TT¬ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦+--¬ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦

1++¦¦¦ +-+¦¦¦ +---------+¦¦¦ +-+¦¦¦ +---------+¦¦¦ +-+¦¦¦ +-+¦¦¦ +-+¦¦¦ +-+¦¦¦ +-+¦¦¦ +-+¦¦¦ ¦

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ -TT¬ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ -TT¬ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦+--¬ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦+--¬ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦

0+++++--+T++++--+T++++--+T++++--+T++++--+T++++--+T++++--+T++++--+T++++--+T++++--+T++++--+T++++--+T++++--+¬

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

-TTT¬

¦¦¦¦¦ общая протяженность замененной теплотрассы, км

L+++-

----¬

¦ ¦замена, %

L----

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении города Когалыма в 2009 г. составила 125,1 км, при этом 30% сетей нуждается в замене. В течение 2003 - 2007 гг. наблюдается увеличение тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене (на 42%).

Технологические потери при передаче тепловой энергии на 2010 г. утверждены приказом Минпромэнерго России от 26.08.2009 N 383 в размере 93,955 тыс. Гкал.

Проблемы:

- коррозия подземных трубопроводов;

- технологические отказы при транспортировке в связи с порывами - количество порывов за 2009 год - 278 ед.;

- износ тепловых сетей - 65%.

Требуемые мероприятия:

- реконструкция внутриквартальных тепловых сетей;

- установка АИТП.

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

- регулирование температуры воздуха в помещениях в часы отсутствия людей - выходные дни, ночное время (для административных и производственных зданий) - 10 - 30% экономии;

- снятие вынужденных “перетопов“ в межсезонные периоды (для всех типов зданий) - 30 - 40% экономии в межсезонные периоды и до 2 - 6% в годовом теплопотреблении;

- исключение влияния на потери тепла инерции тепловой сети - 3 - 5% общего теплопотребления;

- учет при управлении температурой отопления бытовых тепловыделений - экономия до 7% общего теплопотребления;

- возможность нормированного снижения нагрузки на отопление в часы максимальной нагрузки на горячее водоснабжение - 1 - 3% экономии;

- сокращение технологических порывов в период реализации мероприятий (2009 - 2015 гг.) ежегодно на 15 - 25% (на 10 - 20 шт.);

- полная ликвидация технологических порывов по результатам реализации мероприятий Программы.

4.1.3. Потребители

Основные группы потребителей - население, промышленные и бюджетные предприятия города Когалыма.

В городе начат последовательный перевод систем теплопотребления на работу с оборудованием зданий индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП). На данный момент ИТП установлено в 149 домах.

Потребители подключены к системе теплоснабжения по закрытой схеме.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет Qтп = 239,668 Гкал/час, в том числе расчетная часовая тепловая отопительно-вентиляционная нагрузка Qот.р = 209,4 Гкал/час, средняя за неделю часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения Qг.ср = 30,268 Гкал/час (табл. 20).

Основным потребителем тепловой энергии ООО “Городские Теплосети“ является население - 64% полезного отпуска. Бюджетные потребители составляют 13% полезного отпуска, прочие потребители - 22% полезного отпуска (рис. 6 - не приводится).

Рисунок 6. Структура потребления тепловой энергии

население 64%

бюджет 13%

прочие 22%

собственное потребление 1%

Рисунок не приводится.

4.1.4. Структура потребления энергоресурсов

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:

- электроснабжения, предназначенного для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения (наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд котельных и ЦТП;

- газоснабжения для обеспечения работы котельных;

- водоснабжения, предназначенного для обеспечения водой технологического процесса и собственных нужд котельных, ЦТП и вспомогательных объектов.

Выработка тепловой энергии и расход энергоресурсов предприятия за период 2007 - 2009 гг. приведены в табл. 21.

Таблица 20

Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки

ООО “Городские Теплосети“

--------------T---------T-----------------------------------------------------------------------------------T-----------------------------¬

¦Наименование ¦ Тип ¦ Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/час ¦ Суммарные нагрузки (отоп. - ¦

¦ системы ¦ тепло- +--------------------T---------------------T-------------------T--------------------+ вент., ГВС (ср. нед.)), ¦

¦ тепло- ¦носителя,¦ Предшествующий ¦ Базовый период 2008 ¦Утвержденный период¦Период регулирования¦ Гкал/час ¦

¦ снабжения, ¦его пара-¦ базовому периоду ¦ г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ ¦

¦ населенного ¦ метры ¦ 2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ пункта ¦ +------T-----T-------+------T------T-------+-----T-----T-------+-----T------T-------+------T------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ на ¦ на ¦на ГВС ¦ на ¦на ГВС¦на ГВС ¦ на ¦ на ¦на ГВС ¦ на ¦на ГВС¦на ГВС ¦пред- ¦базо- ¦утверж-¦период ¦

¦ ¦ ¦отоп. ¦ ГВС ¦(макс.)¦отоп. ¦ (ср. ¦(макс.)¦отоп.¦ ГВС ¦(макс.)¦отоп.¦ (ср. ¦(макс.)¦ шес- ¦ вый ¦денный ¦регули-¦

¦ ¦ ¦ - ¦(ср. ¦ ¦ - ¦ нед.)¦ ¦ - ¦(ср. ¦ ¦ - ¦нед.) ¦ ¦твую- ¦период¦период ¦рования¦

¦ ¦ ¦вент. ¦нед.)¦ ¦вент. ¦ ¦ ¦вент.¦нед.)¦ ¦вент.¦ ¦ ¦ щий ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базо- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вому ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перио-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ду ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+---------+------+-----+-------+------+------+-------+-----+-----+-------+-----+------+-------+------+------+-------+-------+

¦Правобережная¦горячая ¦138,78¦21,85¦ 48,07 ¦134,19¦22,673¦ 49,88 ¦132,9¦22,7 ¦49,949 ¦163,7¦22,704¦49,949 ¦160,63¦156,86¦155,571¦189,988¦

¦часть ¦вода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦130/70 °C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+---------+------+-----+-------+------+------+-------+-----+-----+-------+-----+------+-------+------+------+-------+-------+

¦Левобережная ¦горячая ¦44,24 ¦7,21 ¦ 15,86 ¦ 43,6 ¦ 6,69 ¦ 14,71 ¦43,7 ¦5,98 ¦ 13,16 ¦43,7 ¦ 5,98 ¦ 13,16 ¦51,449¦50,29 ¦ 49,68 ¦ 49,68 ¦

¦часть ¦вода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦95/70 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+---------+------+-----+-------+------+------+-------+-----+-----+-------+-----+------+-------+------+------+-------+-------+

¦ Итого по предприятию ¦183,02¦29,06¦ 63,93 ¦177,79¦29,36 ¦ 64,59 ¦176,6¦28,68¦ 63,11 ¦207,4¦28,68 ¦ 63,11 ¦212,08¦207,15¦205,25 ¦239,668¦

L-----------------------+------+-----+-------+------+------+-------+-----+-----+-------+-----+------+-------+------+------+-------+--------

Таблица 21

Структура расхода энергоносителей за 2007 - 2009 гг.

-----T-------------------T-----------------T----------------T-------------¬

¦Год ¦Выработка тепловой ¦Топливо, тыс. м3 ¦Электроэнергия, ¦Вода, тыс. м3¦

¦ ¦ энергии, Гкал ¦ ¦ тыс. кВтч ¦ ¦

+----+-------------------+-----------------+----------------+-------------+

¦2007¦ 745732 ¦ 75815 ¦ 27317 ¦ 554,4 ¦

+----+-------------------+-----------------+----------------+-------------+

¦2008¦ 728415 ¦ 72982 ¦ 29842 ¦ 656,1 ¦

+----+-------------------+-----------------+----------------+-------------+

¦2009¦ 728635 ¦ 72886 ¦ 23381 ¦ 620,6 ¦

L----+-------------------+-----------------+----------------+--------------

Проведенный анализ фактического расхода ТЭР предприятием показал, что в стоимостной структуре энергоресурсов затраты на топливо составили 71%, на электроэнергию - 23%, на воду - 6% (рис. 7 - не приводится).

Рисунок 7. Структура потребления энергоресурсов, % от затрат

вода 6%

топливо 71%

электроэнергия 23%

Рисунок не приводится.

4.1.5. Система учета

В процессе деятельности предприятие потребляет энергоресурсы в виде электроэнергии, природного газа, горячей воды, водяного пара и холодной воды.

На всех котельных установлены приборы учета газа, воды, электро- и теплоэнергии (табл. 22). Система учета тепла (“Взлет“) позволяет вычислять количество переданного или потребленного тепла. Учет тепла производится при производстве тепла - для оценки общего объема произведенной тепловой энергии и массы теплоносителя, параметров для оценки технико-экономических показателей, а также при поставке тепла конкретным потребителям на границе балансовой принадлежности. Головной узел учета электроэнергии находится на ЦРП-3, тип - ЕА10RT - Pit-3 - 2 шт. Узлы учета газа ИМ-2300 установлены на каждой котельной.

Таблица 22

Приборы теплотехнического контроля ООО “Городские Теплосети“

---T----------------------------------------------T----------------T------¬

¦N ¦ Наименование прибора ¦ Наименование ¦Кол-во¦

¦ ¦ ¦ котельной ¦единиц¦

+--+----------------------------------------------+----------------+------+

¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+--+----------------------------------------------+----------------+------+

¦1 ¦Взлет ТСР, Взлет МР ¦КВГМ-50, ¦ 18 ¦

+--+----------------------------------------------+ДЕ-25(1), +------+

¦2 ¦Термометр сопротивления (КТПТР) ¦ДЕ-25(2), Кот. N¦ 18 ¦

+--+----------------------------------------------+5, Арочник, +------+

¦3 ¦Датчики давления (КРТ) ¦СУ-951, СУ-78, ¦ 18 ¦

+--+----------------------------------------------+ПМК-177 +------+

¦4 ¦Датчики расхода (ППРЭ) ¦ ¦ 18 ¦

+--+----------------------------------------------+ +------+

¦5 ¦Датчики расхода (Взлет ЭР) ¦ ¦ 9 ¦

+--+----------------------------------------------+ +------+

¦6 ¦Датчики расхода (Метран-300) ¦ ¦ 10 ¦

+--+----------------------------------------------+ +------+

¦7 ¦Датчики расхода (ВСХН) ¦ ¦ 3 ¦

+--+----------------------------------------------+ +------+

¦8 ¦Узел учета газа ¦ ¦ 8 ¦

+--+----------------------------------------------+ +------+

¦9 ¦Термометры сопротивления (КТПТР) ¦ ¦ 8 ¦

+--+----------------------------------------------+ +------+

¦10¦Датчики давления (Метран-100) ¦ ¦ 8 ¦

+--+----------------------------------------------+ +------+

¦11¦Датчики перепада давления (Метран-100) ¦ ¦ 8 ¦

+--+----------------------------------------------+ +------+

¦12¦Сужающее устройство (Диафрагма) ¦ ¦ 8 ¦

+--+----------------------------------------------+ +------+

¦13¦Манометры (МТП) ¦ ¦ 3200 ¦

+--+----------------------------------------------+ +------+

¦14¦Датчики давления (Сапфир) ¦ ¦ 15 ¦

+--+----------------------------------------------+ +------+

¦15¦Теплоэнергоконтролер (ИМ 2300) ¦ ¦ 9 ¦

+--+----------------------------------------------+ +------+

¦16¦Датчики расхода врезные (ПЭА) ¦ ¦ 18 ¦

+--+----------------------------------------------+----------------+------+

¦17¦Теплоэнергоконтролер (MULTICAL) ¦Проливочный ¦ 10 ¦

+--+----------------------------------------------+----------------+------+

¦18¦Счетчик воды (KAMSTRUM) ¦КВГМ-50, ¦ 10 ¦

+--+----------------------------------------------+ДЕ-25(1), +------+

¦19¦Датчики расхода (Прим) ¦ДЕ-25(2), Кот. N¦ 30 ¦

+--+----------------------------------------------+5, Арочник, +------+

¦20¦Датчики расхода (ВСХН) ¦СУ-951, СУ-78, ¦ 15 ¦

+--+----------------------------------------------+ПМК +------+

¦21¦Датчики температуры (КТПТР) ¦ ¦ 60 ¦

+--+----------------------------------------------+ +------+

¦22¦Датчики расхода (Взлет ЭР) ¦ ¦ 10 ¦

+--+----------------------------------------------+ +------+

¦23¦Счетчики воды (UNIMAG) ¦ ¦ 30 ¦

+--+----------------------------------------------+ +------+

¦24¦Счетчики воды (СХВ-15, ВМХ-150, ПРИМ-50, ¦ ¦ 15 ¦

¦ ¦СГВ-15, ВСТ - 40, ВМХ-80, СВМ - 25) ¦ ¦ ¦

+--+----------------------------------------------+----------------+------+

¦ ¦Итого ¦ ¦ 3555 ¦

L--+----------------------------------------------+----------------+-------

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов в пределах нормы и в соответствии с нормативными документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 26.06.2008 N 102-ФЗ “Об обеспечении единства измерений“;

- Правилами по метрологии, ПР 50.2.019 2006 года;

- Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Утверждены Главгосэнергонадзором Российской Федерации 07.05.1992;

- Правилами измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80;

- Методическими материалами по применению Правил РД 50-213-80;

- Методическими указаниями “Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств РД 5-411-83“;

- ПР 50.2.006-94 “ГСИ. Поверка средств измерений“;

- МИ 2273-93 “ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке“;

- МИ 2164-91 “ГСИ. Теплосчетчики. Требования к испытаниям, метрологической аттестации, поверке“;

- Постановлением Правительства РФ “Правила поставки газа“ N 162 от 05.02.98;

- Правилами учета газа. Приказ Минтопэнерго РФ от 14.10.96.

Метрологическое обеспечение коммерческого учета потребления природного газа удовлетворительное.

Метрологическое обеспечение учета электрической энергии удовлетворительное, т.к. все СИ, находящиеся в эксплуатации, имеют действующие сроки поверки. МО производства и отпуска теплоносителя и тепловой энергии удовлетворительное.

Метрологическое обеспечение безопасной эксплуатации котельного оборудования и рационального сжигания топлива удовлетворительное, т.к. все СИ, находящиеся в эксплуатации, имеют действующие сроки поверки.

Метрологическое обеспечение коммерческого учета поступающей холодной воды удовлетворительное.

4.1.6. Тепловой баланс системы

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды котельных, потерь в теплосетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2009 г. выработка тепловой энергии составила 728,635 тыс. Гкал (табл. 23).

Таблица 23

Фактические и плановые параметры

работы котельных предприятия

-------------------------------------T---------T--------------------------¬

¦ Показатели ¦Ед. изм. ¦ Период ¦

¦ ¦ +--------T--------T--------+

¦ ¦ ¦базовый,¦ утвер- ¦регули- ¦

¦ ¦ ¦2009 г. ¦жденный,¦рование,¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г. ¦2011 г. ¦

+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦Выработка тепловой энергии ¦тыс. Гкал¦728,635 ¦709,448 ¦700,177 ¦

+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦Собственные нужды ¦тыс. Гкал¦ 16,619 ¦ 16,619 ¦ 18,756 ¦

+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦То же ¦ % ¦ 2,35 ¦ 2,41 ¦ 2,68 ¦

+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦Отпуск тепловой энергии ¦тыс. Гкал¦712,016 ¦692,829 ¦681,421 ¦

+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦Потери в сетях ¦тыс. Гкал¦ 96,381 ¦ 96,381 ¦ 93,955 ¦

+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦То же ¦ % ¦ 13,54 ¦ 13,91 ¦ 13,79 ¦

+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦Полезный отпуск, в том числе: ¦тыс. Гкал¦615,635 ¦596,448 ¦587,466 ¦

+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦ - бюджетные¦тыс. Гкал¦ 82,834 ¦ 72,86 ¦ 82,827 ¦

+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦ - иные¦тыс. Гкал¦137,887 ¦139,295 ¦117,991 ¦

+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦ - собственное потребление¦тыс. Гкал¦ 3,24 ¦ 3,24 ¦ 4,258 ¦

+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦ - население¦тыс. Гкал¦391,674 ¦381,053 ¦382,390 ¦

+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦Групповая норма расхода условного ¦ кг ¦ 150,0 ¦ 158,8 ¦ 159,9 ¦

¦топлива ¦у.т./Гкал¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦Калорийный эквивалент, Э ¦ ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦

+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦Групповая норма расхода натурального¦м3/Гкал. ¦ 100,0 ¦ 106,6 ¦ 106,6 ¦

¦топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦Расход натурального топлива ¦ тыс. м3 ¦ 72886 ¦ 75105 ¦ 74624 ¦

L------------------------------------+---------+--------+--------+---------

Технологические потери при передаче тепловой энергии составили 96,381 тыс. Гкал (13,54%).

Удельные расходы энергоресурсов составили:

- удельный расход электроэнергии - 40,2 кВт ч/Гкал;

- удельный расход природного газа - 150,0 кг у.т./Гкал;

- удельный расход воды - 0,9 м3/Гкал.

4.2. Основные показатели эффективности

системы теплоснабжения

Основными показателями эффективности работы системы теплоснабжения за 2009 г. являются:

- установленная мощность - 445,5 Гкал/час;

- присоединенная нагрузка - 239,668 Гкал/час;

- резерв тепловой мощности - 47%“

- технологические потери в тепловых сетях - 13,54%;

- функциональные отказы - 1,1 количества повреждений на 1 км сетей в год.

4.2.1. Энергоэффективность

Экономическая эффективность работ по оптимизации режима системы теплоснабжения достигается за счет сокращения расходов топлива по ликвидации перегрева систем теплопотребления; сокращения расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя за счет снижения удельного расхода сетевой воды и возможного отключения излишних насосных агрегатов; сокращения капитальных затрат на развитие системы в случае присоединения новых потребителей, поскольку создается техническая возможность в присоединении без дополнительных капиталовложений в магистральные сети и источник теплоты; сокращения расхода тепловой энергии, связанной с уменьшением расхода подпиточной воды; сокращения расхода химически очищенной воды на подпитку.

Энергетическая эффективность наладочных мероприятий определяется:

- увеличением пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, что приводит к увеличению располагаемых напоров на вводах теплопотребителей;

- улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения;

- для энергоснабжающей организации выдерживанием параметров режима теплоснабжения на уровне, регламентируемом ПТЭ электростанций и сетей РФ, ПТЭ тепловых энергоустановок.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности системы теплоснабжения:

- модернизация котельных:

- система подготовки теплоносителя с встроенными функциями регулирования содержания железа;

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- установка аварийного источника питания;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- прокладка новых и реконструкция существующих тепловых магистралей с использованием труб с пенополиуретановой теплоизоляцией, обеспечивающей снижение тепловых потерь в 2 - 3 раза, а также труб из полимерных материалов.

Ресурсная эффективность:

- удельный расход электроэнергии: 2009 г. - 40,2 кВт ч/Гкал;

2020 г. - 25 кВт ч/Гкал;

- удельный расход топлива: 2009 г. - 150 - 158 кг у.т. /Гкал;

2020 г. - 156 кг у.т. /Гкал;

- удельный расход воды: 2009 г. - 0,9 м3/Гкал;

2020 г. - 0,6 м3/Гкал.

4.2.2. Надежность

(вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду таблица 24 данной Программы, а не таблица 7.

Количество функциональных отказов на трубопроводах тепловой сети выросло с 182 в год в 2006 году до 278 в год в 2009 г. (табл. 7). Рост количества отказов подтверждает ухудшение положения в области надежности системы транспорта теплоносителя. Большое количество отказов приводит к резкому возрастанию потерь теплоносителя и тепловой энергии.

Таблица 24

Количество функциональных отказов на тепловых сетях

----T-----------------------------------------T-------T-------------------¬

¦ N ¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Год ¦

¦ ¦ ¦ изм. +----T----T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦

+---+-----------------------------------------+-------+----+----+----+----+

¦ 1 ¦Параметры надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+-------+----+----+----+----+

¦1.1¦Количество функциональных отказов ¦ ед. ¦182 ¦318 ¦314 ¦278 ¦

+---+-----------------------------------------+-------+----+----+----+----+

¦1.2¦Повреждаемость тепловых сетей на 1 км ¦ед./км ¦0,7 ¦1,2 ¦1,2 ¦1,1 ¦

¦ ¦тепловой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+-------+----+----+----+----+

¦1.3¦Наличие резервных источников ¦да/нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦

¦ ¦электропитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+-------+----+----+----+----+

¦1.4¦Количество заявок в аварийных службах ¦заявок ¦ - ¦422 ¦474 ¦461 ¦

+---+-----------------------------------------+-------+----+----+----+----+

¦1.5¦Средняя продолжительность ликвидации ¦ часов ¦ - ¦15,1¦10,8¦5,66¦

¦ ¦одного инцидента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+-------+----+----+----+----+

¦1.6¦Число отказов в работе котлов и ¦отказов¦ - ¦115 ¦101 ¦145 ¦

¦ ¦оборудования котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------------------------------+-------+----+----+----+-----

Динамика количества функциональных отказов на тепловых сетях показывает рост в 2003 - 2009 гг.

Рисунок 8. Динамика функциональных отказов на тепловых сетях предприятия в период 2003 - 2009 гг.

¦ ---*--¬ ---*--¬ ¦

300+---------------------------------------+ +--+ +------------+1,2

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---*--¬ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

250+------------T--*--T--------------------+ +--+ +--+ +---+1,0

¦ ---*--¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---*--¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

200+---+ +--+ +--+ +-----------+ +--+ +--+ +---+0,8

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---*--¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

150+---+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +---+0,6

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

100+---+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +---+0,4

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

50+---+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +---+0,2

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

0+---+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+---+0,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

--¬

¦ ¦ Количество функциональных отказов * отказы/км

L--

Надежность обслуживания - количество повреждений на 1 км сетей в год:

- 2009 г. - 1,1 единицы;

- 2020 г. - 0,3 единицы.

4.2.3. Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Котельные предприятия работают на газе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее топливо).

На предприятии разработан проект нормативов предельно-допустимых выбросов, который утвержден на срок с 10.10.2007 по 31.12.2011.

Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу выдано Сургутским управлением охраны окружающей среды Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО - Югры. Фактические выбросы загрязняющих веществ не превышают разрешенные показатели (табл. 25).

Таблица 25

Показатели выбросов

загрязняющих веществ котельными ООО “ГТС“

----------------------T-----T---------------------------------------------¬

¦ Показатель ¦ Ед. ¦ Объем загрязняющих веществ ¦

¦ ¦изм. +-------------T---------------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦2010 г.¦2011 г.¦

¦ ¦ +-------T-----+-------T-------+-------+-------+

¦ ¦ ¦ норма ¦факт ¦ норма ¦ факт ¦ норма ¦ норма ¦

+---------------------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+

¦Выброс в атмосферу ¦т/год¦390,512¦171,8¦390,512¦187,184¦390,512¦390,512¦

¦загрязняющих веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+--------

Фактический уровень предельно допустимых выбросов в атмосферу ниже разрешенных в 2 раза.

4.2.4. Качество (параметры микроклимата)

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 “О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам“, разработаны требования к качеству коммунальных услуг (табл. 26).

Таблица 26

Показатели качества услуг теплоснабжения

-------------------T------------------------T-----------------------------¬

¦ Требования к ¦ Допустимая ¦ Порядок изменения размера ¦

¦ качеству ¦ продолжительность ¦платы за коммунальные услуги ¦

¦коммунальных услуг¦ перерывов или ¦ ненадлежащего качества ¦

¦ ¦ предоставления ¦ ¦

¦ ¦ коммунальных услуг ¦ ¦

¦ ¦ ненадлежащего качества ¦ ¦

+------------------+------------------------+-----------------------------+

¦ I. Горячее водоснабжение ¦

+------------------T------------------------T-----------------------------+

¦1. Бесперебойное ¦Допустимая ¦За каждый час, превышающий ¦

¦круглосуточное ¦продолжительность ¦(суммарно за расчетный ¦

¦горячее ¦перерыва подачи горячей ¦период) допустимый период ¦

¦водоснабжение в ¦воды: 8 ч (суммарно) в ¦перерыва подачи воды, размер ¦

¦течение года ¦течение одного месяца; 4¦ежемесячной платы снижается ¦

¦ ¦ч единовременно, а при ¦на 0,15% размера платы, ¦

¦ ¦аварии на тупиковой ¦определенной исходя из ¦

¦ ¦магистрали - 24 ч; для ¦показаний приборов учета или ¦

¦ ¦проведения 1 раза в год ¦исходя из нормативов ¦

¦ ¦профилактических работ в¦потребления коммунальных ¦

¦ ¦соответствии с пунктом ¦услуг, с учетом положений ¦

¦ ¦10 Правил предоставления¦пункта 61 Правил ¦

¦ ¦коммунальных услуг ¦предоставления коммунальных ¦

¦ ¦гражданам ¦услуг гражданам ¦

+------------------+------------------------+-----------------------------+

¦2. Обеспечение ¦Допустимое отклонение ¦За каждые 3 °C снижения ¦

¦температуры ¦температуры горячей воды¦температуры свыше допустимых ¦

¦горячей воды в ¦в точке разбора: в ¦отклонений размер платы ¦

¦точке разбора: не ¦ночное время (с 23.00 до¦снижается на 0,1% за каждый ¦

¦менее 60 °C - для ¦6.00 часов) не более чем¦час превышения (суммарно за ¦

¦открытых систем ¦на 5 °C; ¦расчетный период) допустимой ¦

¦централизованного ¦в дневное время (с 6.00 ¦продолжительности нарушения; ¦

¦теплоснабжения; не¦до 23.00 час.) не более ¦при снижении температуры ¦

¦менее 50 °C - для ¦чем на 3 °C ¦горячей воды ниже 40 °C ¦

¦закрытых систем ¦ ¦оплата потребленной воды ¦

¦централизованного ¦ ¦производится по тарифу за ¦

¦теплоснабжения; не¦ ¦холодную воду ¦

¦более 75 °C - для ¦ ¦ ¦

¦любых систем ¦ ¦ ¦

¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦

+------------------+------------------------+-----------------------------+

¦3. Постоянное ¦Отклонение состава и ¦При несоответствии состава и ¦

¦соответствие ¦свойств горячей воды от ¦свойств воды санитарным ¦

¦состава и свойств ¦санитарных норм и правил¦нормам и правилам плата не ¦

¦горячей воды ¦не допускается ¦вносится за каждый день ¦

¦санитарным нормам ¦ ¦предоставления коммунальной ¦

¦и правилам ¦ ¦услуги ненадлежащего качества¦

¦ ¦ ¦(независимо от учетных ¦

¦ ¦ ¦показаний) ¦

+------------------+------------------------+-----------------------------+

¦4. Давление в ¦Отклонение давления не ¦За каждый час (суммарно за ¦

¦системе горячего ¦допускается ¦расчетный период) подачи ¦

¦водоснабжения в ¦ ¦воды: при давлении, ¦

¦точке разбора от ¦ ¦отличающемся от ¦

¦0,03 МПа (0,3 кгс/¦ ¦установленного до 25%, размер¦

¦см2) до 0,45 МПа ¦ ¦ежемесячной платы снижается ¦

¦(4,5 кгс/см2) ¦ ¦на 0,1%; при давлении, ¦

¦ ¦ ¦отличающемся от ¦

¦ ¦ ¦установленного более чем на ¦

¦ ¦ ¦25%, плата не вносится за ¦

¦ ¦ ¦каждый день предоставления ¦

¦ ¦ ¦коммунальной услуги ¦

¦ ¦ ¦ненадлежащего качества ¦

¦ ¦ ¦(независимо от учетных ¦

¦ ¦ ¦показаний) ¦

+------------------+------------------------+-----------------------------+

¦ II. Отопление ¦

+------------------T------------------------T-----------------------------+

¦5. Бесперебойное ¦Допустимая ¦За каждый час, превышающий ¦

¦круглосуточное ¦продолжительность ¦(суммарно за расчетный ¦

¦отопление в ¦перерыва отопления: не ¦период) допустимую ¦

¦течение ¦более 24 час. ¦продолжительность перерыва ¦

¦отопительного ¦(суммарно) в течение ¦отопления, размер ежемесячной¦

¦периода ¦одного месяца; не более ¦платы снижается на 0,15% ¦

¦ ¦16 ч единовременно - ¦размера платы, определенной ¦

¦ ¦при температуре воздуха ¦исходя из показаний приборов ¦

¦ ¦в жилых помещениях от ¦учета или исходя из ¦

¦ ¦12 °C до нормативной; не¦нормативов потребления ¦

¦ ¦более 8 ч единовременно ¦коммунальных услуг, с учетом ¦

¦ ¦- при температуре ¦положений пункта 61 Правил ¦

¦ ¦воздуха в жилых ¦предоставления коммунальных ¦

¦ ¦помещениях от 10 °C до ¦услуг гражданам ¦

¦ ¦12 °C; не более 4 ч ¦ ¦

¦ ¦единовременно - при ¦ ¦

¦ ¦температуре воздуха в ¦ ¦

¦ ¦жилых помещениях от 8 °C¦ ¦

¦ ¦до 10 °C ¦ ¦

+------------------+------------------------+-----------------------------+

¦6. Обеспечение ¦Отклонение температуры ¦За каждый час отклонения ¦

¦температуры ¦воздуха в жилом ¦температуры воздуха в жилом ¦

¦воздуха в жилых ¦помещении не допускается¦помещении (суммарно за ¦

¦помещениях не ниже¦ ¦расчетный период) размер ¦

¦+18 °C (в угловых ¦ ¦ежемесячной платы снижается: ¦

¦комнатах +20 °C), ¦ ¦на 0,15% размера платы, ¦

¦в районах с ¦ ¦определенной исходя из ¦

¦температурой ¦ ¦показаний приборов учета за ¦

¦наиболее холодной ¦ ¦каждый градус отклонения ¦

¦пятидневки ¦ ¦температуры; на 0,15% размера¦

¦(обеспеченностью ¦ ¦платы, определенной исходя из¦

¦0,92 °C) - 31 °C и¦ ¦нормативов потребления ¦

¦ниже +20 (+22) °C;¦ ¦коммунальных услуг (при ¦

¦в других ¦ ¦отсутствии приборов учета), ¦

¦помещениях - в ¦ ¦за каждый градус отклонения ¦

¦соответствии с ¦ ¦температуры ¦

¦ГОСТ Р 51617 - ¦ ¦ ¦

¦2000. Допустимое ¦ ¦ ¦

¦снижение ¦ ¦ ¦

¦нормативной ¦ ¦ ¦

¦температуры в ¦ ¦ ¦

¦ночное время суток¦ ¦ ¦

¦(от 0.00 до 5.00 ¦ ¦ ¦

¦часов) не более 3 ¦ ¦ ¦

¦°C. Допустимое ¦ ¦ ¦

¦превышение ¦ ¦ ¦

¦нормативной ¦ ¦ ¦

¦температуры не ¦ ¦ ¦

¦более 4 °C ¦ ¦ ¦

+------------------+------------------------+-----------------------------+

¦7. Давление во ¦Отклонение давления ¦За каждый час (суммарно за ¦

¦внутридомовой ¦более установленных ¦расчетный период) периода ¦

¦системе отопления:¦значений не допускается ¦отклонения установленного ¦

¦с чугунными ¦ ¦давления во внутридомовой ¦

¦радиаторами не ¦ ¦системе отопления при ¦

¦более 0,6 МПа (6 ¦ ¦давлении, отличающемся от ¦

¦кгс/см2); с ¦ ¦установленного более чем на ¦

¦системами ¦ ¦25%, плата не вносится за ¦

¦конвекторного и ¦ ¦каждый день предоставления ¦

¦панельного ¦ ¦коммунальной услуги ¦

¦отопления, ¦ ¦ненадлежащего качества ¦

¦калориферами, а ¦ ¦(независимо от показаний ¦

¦также прочими ¦ ¦приборов учета) ¦

¦отопительными ¦ ¦ ¦

¦приборами - не ¦ ¦ ¦

¦более 1 МПа (10 ¦ ¦ ¦

¦кгс/см2); с любыми¦ ¦ ¦

¦отопительными ¦ ¦ ¦

¦приборами - не ¦ ¦ ¦

¦менее чем на 0,05 ¦ ¦ ¦

¦МПа (0,5 кгс/см2) ¦ ¦ ¦

¦превышающее ¦ ¦ ¦

¦статическое ¦ ¦ ¦

¦давление, ¦ ¦ ¦

¦требуемое для ¦ ¦ ¦

¦постоянного ¦ ¦ ¦

¦заполнения системы¦ ¦ ¦

¦отопления ¦ ¦ ¦

¦теплоносителем ¦ ¦ ¦

L------------------+------------------------+------------------------------

4.2.5. Себестоимость тепловой энергии

С 01.10.2009 тариф на тепловую энергию для центрального отопления и подогрева воды для потребителей составил 757,00 руб./Гкал (без учета НДС), согласно приказу Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 29.09.2009 N 85-э, темп роста с 2008 г. составил 106%. В 2010 г. приказом Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 12.11.2009 N 99-нп установлен тариф в размере 807 руб./Гкал (без учета НДС). Темп роста тарифа по сравнению с 2009 г. - 107%.

В ходе анализа использованы сметы расходов ООО “Городские Теплосети“ на 2008 - 2010 гг. <12>

--------------------------------

<12> 2008 г. - данные по КГ МУП “ГТС“.

Анализ структуры издержек и выявление основных статей затрат произведены по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ“, в соответствии с Методикой расчета регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями, за исключением электростанций, осуществляющих производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, потребителям ХМАО - Югры, утвержденной Решением Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 29.05.2006 N 14-Э.

Формирование затрат осуществляется по стадиям технологического процесса: производство и передача тепловой энергии. Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 27):

- сырье;

- материалы;

- топливо;

- электроэнергия;

- оплата труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация;

- прочие расходы.

За анализируемый период 2008 - 2010 гг. в структуре издержек произошли следующие изменения:

- увеличилась доля амортизации с 7% в 2008 г. до 9% в 2010 г.;

- сократилась доля прочих затрат с 10% в 2008 г. до 7,5% в 2010 г.

Основными статьями затрат в 2010 году (рис. 9) являются:

- расходы на топливо (33% от общего объема затрат);

- затраты на оплату труда (28%).

Рисунок 9. Структура затрат на теплоснабжение в 2008 - 2010 гг.

160000T------- ¦

¦ --¬

¦ ¦ ¦

140000+------------------------+ +----------------------------------------------

¦ ¦ ¦

тыс. ¦ ¦ ¦ --T-¬

руб. ¦ ¦ ¦ ¦+¦ ¦

120000+----------------------T-+ +-------------++¦ +----------------------------

¦ ¦+¦ ¦ ¦+¦ ¦

¦ ¦+¦ ¦ --++¦ ¦

¦ ¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦

100000+--------------------T-++¦ +-----------+*¦+¦ +----------------------------

¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦

¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦

¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦

80000+--------------------+*¦+¦ +-----------+*¦+¦ +----------------------------

¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦

¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦

¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦

60000+--------------------+*¦+¦ +-----------+*¦+¦ +----------------------------

¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦

¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦

¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦

40000+--------------------+*¦+¦ +--T-T-T-T--+*¦+¦ +-------------T-T-T----T-T---

¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦+¦ ¦ --+++-¬

¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ --T-¬ ¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦

¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ --++¦ ¦ --++¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦

20000+--------------------+*¦+¦ +--+*¦+¦ +--+*¦+¦ +--+*¦+¦ +--+*¦+¦ +--+*¦+¦ +-

¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦

¦ --T-T-¬ --T-T-¬ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦

¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦ ¦*¦+¦ ¦

0+--+-+-+-+T-+-+-+-+T-+-+-+-+T-+-+-+-+T-+-+-+-+T-+-+-+-+T-+-+-+-+T-+-+-+-+¬

сырье мате- топ- элек- оп- ЕСН амор- про-

риалы ливо тро- лата тиза- чие

(нефть, энер- труда ция рас-

газ) гия ходы

--¬ --¬ --¬

¦*¦ 2008 г. ¦+¦ 2009 г. ¦ ¦ 2010 г.

L-- L-- L--

За рассматриваемый период 2008 - 2010 гг. себестоимость продукции увеличится на 26%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- амортизация - увеличение на 70%;

- расходы на топливо - увеличение на 49%;

- расходы на оплату труда - увеличение на 15%;

- расходы на электроэнергию - увеличение на 14%.

Таблица 27

Анализ сметы затрат

на услуги теплоснабжения за 2008 - 2010 гг.

----T----------------T-----T------T------T------T-----T-----T-----T--------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦Тариф ¦Тариф ¦Тариф ¦Темп ¦Темп ¦Темп ¦ Доля в ¦

¦п/п¦ статей затрат ¦изм. ¦ на ¦ на ¦ на ¦роста¦роста¦роста¦ структуре ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2009/¦2010/¦2010/¦себестоимости,¦

¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦2008 ¦2009 ¦2008 ¦ % ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг., ¦гг., ¦гг., +----T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ % ¦ % ¦2008¦2009¦2010¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 1 ¦Сырье ¦тыс. ¦10103 ¦11536 ¦12273 ¦ 114 ¦ 106 ¦ 121 ¦2,8 ¦2,7 ¦2,7 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 2 ¦Материалы ¦тыс. ¦10598 ¦11319 ¦11319 ¦ 107 ¦ 100 ¦ 107 ¦2,9 ¦2,7 ¦2,5 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 3 ¦Топливо (нефть, ¦тыс. ¦100629¦118679¦149627¦ 118 ¦ 126 ¦ 149 ¦27,9¦27,9¦32,9¦

¦ ¦газ) ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 4 ¦Электроэнергия ¦тыс. ¦37572 ¦38290 ¦42891 ¦ 102 ¦ 112 ¦ 114 ¦10,4¦9,0 ¦9,4 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 5 ¦Оплата труда ¦тыс. ¦111993¦128824¦128624¦ 115 ¦ 100 ¦ 115 ¦31,1¦30,3¦28,3¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 6 ¦ЕСН ¦тыс. ¦28634 ¦33104 ¦33104 ¦ 116 ¦ 100 ¦ 116 ¦7,9 ¦7,8 ¦7,3 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 7 ¦Амортизация ¦тыс. ¦25043 ¦42536 ¦42536 ¦ 170 ¦ 100 ¦ 170 ¦6,9 ¦10,0¦9,4 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 8 ¦Прочие расходы ¦тыс. ¦35867 ¦40655 ¦34106 ¦ 113 ¦ 84 ¦ 95 ¦10,0¦9,6 ¦7,5 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 9 ¦Итого полная ¦тыс. ¦360439¦424943¦454480¦ 118 ¦ 107 ¦ 126 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

¦ ¦себестоимость ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦10 ¦Производственная¦Гкал ¦610208¦596450¦596448¦ 98 ¦ 100 ¦ 98 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦11 ¦Себестоимость 1 ¦руб./¦590,68¦712,45¦761,98¦ 121 ¦ 107 ¦ 129 ¦ ¦ ¦ “ ¦

¦ ¦Гкал ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦12 ¦Доходы ¦тыс. ¦433858¦451514¦481588¦ 104 ¦ 107 ¦ 111 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦13 ¦Сумма прибыли ¦тыс. ¦73419 ¦26571 ¦27108 ¦ 36 ¦ 102 ¦ 37 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦14 ¦Размер ¦ % ¦ 20,4 ¦ 6,3 ¦ 6,0 ¦ 31 ¦ 95 ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рентабельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦15 ¦Тариф (без НДС) ¦руб./¦711,00¦757,00¦807,00¦ 106 ¦ 107 ¦ 114 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+-----

В период с 2008 по 2010 гг. полная стоимость теплоснабжения увеличилась на 11%, полная себестоимость теплоснабжения возросла на 26%, произошло снижение прибыли на 63%, темп роста тарифа за данный период составил 114% (рис. 10 - не приводится).

Рисунок 10. Анализ затрат на теплоснабжение в 2008 - 2010 гг.

Рисунок не приводится.

4.3. Анализ возможности обеспечения существующей системой

теплоснабжения новых потребителей

Мощность котельного оборудования определяется исходя из присоединенной тепловой нагрузки при расчетной температуре с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд. Котельные имеют резерв тепловой мощности, составляющий 35% от общей располагаемой мощности. Плотность тепловой нагрузки в городе Когалыме в пределах граничной величины 1,5 - 2,0 Гкал/ч/км, выше которой система централизованного теплоснабжения является экономически предпочтительной в сравнении с децентрализованными источниками теплоснабжения (табл. 28).

Таблица 28

Структура распределения тепловых мощностей по котельным

(данные предприятия за 2010 г.)

-------------------T------T--------T--------T----------T--------T---------¬

¦ Наименование ¦ Ус- ¦Присое- ¦Нагрузка¦ Резерв ¦ Протя- ¦Плотность¦

¦ ¦танов-¦диненная¦с учетом¦(дефицит) ¦женность¦тепловой ¦

¦ ¦ленная¦ наг- ¦тепловых¦ тепловой ¦тепловой¦нагрузки,¦

¦ ¦ мощ- ¦ рузка, ¦потерь, ¦ мощности ¦сети, км¦ Гкал/(ч ¦

¦ ¦ность,¦Гкал/час¦Гкал/час+-----T----+ ¦ км) ¦

¦ ¦Гкал/ ¦ ¦ ¦Гкал/¦ % ¦ ¦ ¦

¦ ¦ час ¦ ¦ ¦ час ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+------+--------+--------+-----+----+--------+---------+

¦Правобережная ¦ 320 ¦189,988 ¦ 206,9 ¦113,1¦35,3¦ 125,1 ¦ 1,9 ¦

¦часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+------+--------+--------+-----+----+ ¦ ¦

¦Левобережная часть¦125,5 ¦ 49,68 ¦ 55,1 ¦70,36¦56,1¦ ¦ ¦

+------------------+------+--------+--------+-----+----+ ¦ ¦

¦Всего ¦445,5 ¦239,668 ¦ 262,1 ¦183,5¦41,2¦ ¦ ¦

L------------------+------+--------+--------+-----+----+--------+----------

Таким образом, целесообразным направлением реконструкции рассматриваемой системы является сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения с крупными районными котельными.

Планы застройки города Когалыма определены Генеральным планом города.

С учетом нового строительства были определены основные направления развития системы теплоснабжения города, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы теплоснабжения города.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2010 - 2020 гг., к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

- место расположения объекта;

- характеристика нагрузок по видам потребления и теплоносителя;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/час) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям.

На территории микрорайонов 5, 11, 12, 14 предусмотрено строительство культурно-развлекательного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса, торгово-развлекательных комплексов, а также многоэтажных жилых домов, в том числе жилых домов со встроенно-пристроенными объектами обслуживания, и объектов учебно-образовательного назначения (школ, детских садов, ПТУ).

В поселке Пионерном планируется строительство 1 - 3-этажных жилых домов. Ветхая деревянная застройка поселка Пионерного подлежит сносу.

С учетом ликвидации непригодного для проживания жилья (91 тыс. м2) и при условии ввода в эксплуатацию строящихся объектов в течение расчетного срока объем нового жилищного строительства должен составить не менее 1500 тыс. м2. Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений (табл. 29).

Таблица 29

Распределение тепловых нагрузок по строящимся объектам

----------------------T-------------------------T-------------------------¬

¦ Площадки ¦ Расчетный срок ¦ В т.ч. первая очередь ¦

¦ +--------T----------T-----+--------T----------T-----+

¦ ¦Гкал/час¦Население,¦Жил. ¦Гкал/час¦Население,¦Жил. ¦

¦ ¦ ¦тыс. чел. ¦фонд,¦ ¦тыс. чел. ¦фонд,¦

¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦тыс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ м2 ¦ ¦ ¦ м2 ¦

+---------------------+--------+----------+-----+--------+----------+-----+

¦1. Многоэтажная застройка ¦

+---------------------T--------T----------T-----T--------T----------T-----+

¦мкр. N 5 ¦ 5,491 ¦ 3,7 ¦ 93 ¦ 5,491 ¦ 4,7 ¦ 93 ¦

+---------------------+--------+----------+-----+--------+----------+-----+

¦мкр. N 14 ¦ 5,905 ¦ 4 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+--------+----------+-----+--------+----------+-----+

¦мкр. N 11 ¦ 6,672 ¦ 4,5 ¦ 113 ¦ 6,672 ¦ 5,7 ¦ 113 ¦

+---------------------+--------+----------+-----+--------+----------+-----+

¦мкр. N 12 ¦ 7,027 ¦ 4,8 ¦ 119 ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+--------+----------+-----+--------+----------+-----+

¦Итого ¦ 25,095 ¦ 17 ¦ 425 ¦ 12,164 ¦ 10,3 ¦ 206 ¦

+---------------------+--------+----------+-----+--------+----------+-----+

¦2. Малоэтажная секционная застройка ¦

+---------------------T--------T----------T-----T--------T----------T-----+

¦п. Пионерный ¦ 12,074 ¦ 4,6 ¦ 185 ¦ 4,177 ¦ 0,6 ¦ 64 ¦

+---------------------+--------+----------+-----+--------+----------+-----+

¦Всего по городу ¦ 37,168 ¦ 21,6 ¦ 610 ¦ 16,34 ¦ 10,9 ¦ 270 ¦

L---------------------+--------+----------+-----+--------+----------+------

Генеральным планом предусматривается сохранение централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения города Когалыма от существующих газовых котельных и новой котельной мощностью 52,5 Гкал/час в п. Пионерном. Новая котельная предназначается для отопления и горячего водоснабжения в левобережной части города Когалыма по закрытой системе теплоснабжения с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), центральными тепловыми пунктами (ЦТП). Планируется закрытие и консервация 4 котельных - N 5, СУ-951, “Арочник“, ДСУ-12 (табл. 30).

Таблица 30

Тепловые нагрузки города Когалыма на 2020 г.

----T----------------------------------T--------T-------T-------T---------¬

¦ N ¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Факт, ¦ I ¦Расчетный¦

¦п/п¦ ¦ изм. ¦2009 г.¦очередь¦ срок ¦

+---+----------------------------------+--------+-------+-------+---------+

¦ 1 ¦Потребность ¦Гкал/час¦239,668¦252,678¦ 270,898 ¦

+---+----------------------------------+--------+-------+-------+---------+

¦1.1¦с учетом потерь и с/н ¦Гкал/час¦ 262,1 ¦ 274 ¦ 294 ¦

+---+----------------------------------+--------+-------+-------+---------+

¦1.2¦новое строительство ¦Гкал/час¦ ¦ 16,34 ¦ 37,17 ¦

+---+----------------------------------+--------+-------+-------+---------+

¦1.3¦снос ветхого жилья ¦Гкал/час¦ ¦ 3,33 ¦ 5,94 ¦

+---+----------------------------------+--------+-------+-------+---------+

¦ 2 ¦Покрытие, в т.ч. ¦Гкал/час¦ 445,5 ¦ 429 ¦ 429 ¦

+---+----------------------------------+--------+-------+-------+---------+

¦2.1¦Правобережная часть ¦Гкал/час¦ 320 ¦ 320 ¦ 320 ¦

+---+----------------------------------+--------+-------+-------+---------+

¦2.2¦Левобережная часть ¦Гкал/час¦ 125,5 ¦ 109 ¦ 109 ¦

+---+----------------------------------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ - закрытие¦Гкал/час¦ ¦ 69 ¦ 69 ¦

+---+----------------------------------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ - строительство¦Гкал/час¦ ¦ 52,5 ¦ 52,5 ¦

L---+----------------------------------+--------+-------+-------+----------

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений (табл. 31).

Таблица 31

Распределение тепловых мощностей на 2020 г.

-------------T--------T---------T------------T---------T--------T---------¬

¦Наименование¦Установ-¦ Присое- ¦ Тепловая ¦ Резерв ¦ Протя- ¦Плотность¦

¦ котельной ¦ ленная ¦диненная ¦нагрузка при¦(дефицит)¦женность¦тепловой ¦

¦ ¦мощность¦тепловая ¦ расчетной ¦тепловой ¦тепловой¦нагрузки,¦

¦ ¦Гкал/час¦нагрузка,¦температуре,¦мощности ¦сети, км¦ Гкал/(ч ¦

¦ ¦ ¦Гкал/час ¦ Гкал/час +-----T---+ ¦ км) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал/¦ % ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ час ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+--------+---------+------------+-----+---+--------+---------+

¦Источники ¦ 429 ¦ 270,9 ¦ 294 ¦ 135 ¦32 ¦ 132 ¦ 2 ¦

L------------+--------+---------+------------+-----+---+--------+----------

Источники имеют резерв тепловой мощности, составляющий 32% от общей располагаемой мощности. Пропускная способность тепловых сетей достаточна для подключения новых объектов.

Таблица 32

Динамика теплопотребления города Когалыма на 2007 - 2020 гг.

----------------T--------T-------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Показатели ¦Ед. изм.¦ Год ¦

¦ ¦ +------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------+

¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦

¦ ¦ ¦ Факт ¦ Факт ¦ Факт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Выработка ¦Гкал ¦745732¦728415¦728543¦709448¦700177¦700918¦701696¦702511¦703362¦704249¦705170¦706125¦707114¦720408¦

+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Собственные ¦Гкал ¦19917 ¦19859 ¦16619 ¦16619 ¦18756 ¦18756 ¦18756 ¦18756 ¦18756 ¦18756 ¦18756 ¦18756 ¦18756 ¦18756 ¦

¦нужды d ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ С.Н. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Собственные ¦% ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,3 ¦ 2,4 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,6 ¦

¦нужды d ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ С.Н. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Отпуск тепловой¦Гкал ¦725815¦708556¦691924¦692829¦681421¦682162¦682940¦683755¦684606¦685493¦686414¦687369¦688358¦701652¦

¦ отп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергии Q ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Потери в сетях ¦Гкал ¦80553 ¦98348 ¦96381 ¦96381 ¦93955 ¦92076 ¦90234 ¦88429 ¦86660 ¦84927 ¦83228 ¦81563 ¦79932 ¦78333 ¦

¦ пот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Q ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Потери в сетях ¦% ¦ 11,1 ¦13,88 ¦13,54 ¦13,91 ¦13,79 ¦ 13,5 ¦13,21 ¦12,93 ¦12,66 ¦12,39 ¦12,13 ¦11,87 ¦11,61 ¦11,16 ¦

+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Полезный отпуск¦Гкал ¦645262¦610208¦615635¦596448¦587466¦590086¦592706¦595326¦597946¦600566¦603186¦605806¦608426¦623319¦

¦ полез ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Q , всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Групповая норма¦кг.у.т./¦156,3 ¦158,8 ¦150,0 ¦158,8 ¦159,9 ¦158,8 ¦157,8 ¦157,8 ¦157,8 ¦ 157 ¦ 157 ¦156,8 ¦156,8 ¦ 156 ¦

¦расхода ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦условного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Калорийный ¦Э ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦

¦эквивалент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Групповая норма¦ 3 ¦104,2 ¦105,9 ¦102,7 ¦106,6 ¦106,6 ¦105,9 ¦105,2 ¦105,2 ¦105,2 ¦104,7 ¦104,7 ¦104,5 ¦104,5 ¦104,0 ¦

¦расхода нат. ¦Нм / ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦топлива ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Расход топлива ¦тыс. м3 ¦75815 ¦72982 ¦72886 ¦75105 ¦74624 ¦74204 ¦73818 ¦73904 ¦73994 ¦73711 ¦73808 ¦73814 ¦73917 ¦74922 ¦

+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Расход ¦млн. кВт¦27,317¦29,842¦28,501¦23,806¦23,806¦23,130¦22,454¦22,480¦21,804¦21,127¦20,450¦19,065¦18,385¦18,010¦

¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Уд. расход ¦кВт ч/ ¦ 37 ¦ 41 ¦ 40 ¦ 34 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 31 ¦ 30 ¦ 29 ¦ 27 ¦ 26 ¦ 25 ¦

¦электроэнергии ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Расход исходной¦тыс. м3 ¦554391¦656084¦394919¦617028¦630159¦560734¦561357¦491758¦492353¦492974¦423102¦423675¦424268¦432245¦

¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Уд. расход ¦м3/Гкал ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦

¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------

При реализации разработанных мероприятий, в которые включены мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения, по внедрению энергосберегающих технологий будут снижены удельные расходы энергоресурсов (табл. 32).

4.4. Программа развития системы теплоснабжения

4.4.1. Основные направления

модернизации системы теплоснабжения

Основными направлениями модернизации системы теплоснабжения являются:

- реконструкция внутриквартальных тепловых сетей с установкой АИТП в 2, 3, 4, 7, 10, 13 микрорайонах;

- строительство новой котельной мощностью 52,5 Гкал/час в поселке Пионерный;

- строительство магистральных и подводящих сетей к объектам нового строительства;

- реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация;

- автоматизация системы химводоочистки на котельных коммунальной зоны;

- реконструкция дымовой трубы на котельной КВГМ-50;

- реконструкция аварийных источников электроснабжения ПЭ 6М, ДЭС 100, ПАЭС-2500;

- реконструкция нефтяного, водяного хозяйств на котельной ПМК-177, СУ-78;

- внедрение системы ХВО на котельных ПМК-177, СУ-78;

- модернизация котельного оборудования;

- модернизация нефтяного хозяйства РТС-2;

- внедрение автоматизации теплоснабжения на котельных (АСУ ТП).

4.4.2. Перечень мероприятий до 2020 года

Для проведения модернизации системы теплоснабжения города Когалыма необходимо выполнить следующие технические мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения (табл. 33).

Для проведения модернизации системы теплоснабжения города Когалыма необходимо выполнить технические мероприятия по подключению новых объектов строительства (табл. 34).

Таблица 33

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения

города Когалыма (реконструкция)

----T--------------T--------------------T-----T----------------------------------------------------T----------------¬

¦ N ¦ Населенный ¦ Технические ¦п. м ¦ Реализация программы ¦ Обоснование ¦

¦п/п¦пункт, улица, ¦ мероприятия +-----+------T--------------------------------------T------+ мероприятий ¦

¦ ¦ округ, район ¦ ¦МВт ¦ВСЕГО,¦ 1 этап ¦ рас- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. ¦ ¦четный¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ срок ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T------T-----T-----T-----+------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 -¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦1. Источники ¦ ¦292,37¦22,80 ¦29,25 ¦39,50 ¦11,82¦22,00¦22,00¦145,00¦ ¦

+---------------------------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦Котельные РТС-2 ¦ ¦292,37¦22,80 ¦29,25 ¦39,50 ¦11,82¦22,00¦22,00¦145,00¦ ¦

+---T--------------T--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦1 ¦ ¦Реконструкция ¦ 7 ¦13,65 ¦ ¦ 5,15 ¦ 1,50 ¦1,00 ¦6,00 ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦аварийных источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойности ¦

¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+ ¦

¦ ¦ ¦- ПЭ 6М ¦ 3 ¦ 5,15 ¦ ¦ 5,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+ ¦

¦ ¦ ¦- ДЭС 100 ¦ 2 ¦ 1,50 ¦ ¦ ¦ 1,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+ ¦

¦ ¦ ¦- ПАЭС 2500 ¦ 2 ¦ 7,00 ¦ ¦ ¦ ¦1,00 ¦6,00 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦2 ¦ ¦Внедрение ¦ 4 ¦ 6,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6,00 ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦автоматизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦ ¦газового хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦на котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦3 ¦ ¦Модернизация ¦ 24 ¦208,60¦ 7,70 ¦15,60 ¦18,30 ¦ ¦ ¦22,00¦145,00¦ ¦

¦ ¦ ¦котельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦4 ¦ ¦Реконструкция и ¦ 1,0 ¦ 8,10 ¦ 8,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уменьшение ¦

¦ ¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхода ¦

¦ ¦ ¦энергохозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии; ¦

¦ ¦ ¦городских котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦

¦ ¦ ¦с внедрением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦

¦ ¦ ¦частотного привода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения¦

¦ ¦ ¦на сетевые насосы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦диспетчеризация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦ ¦ ¦- монтаж ¦ ¦ 8,10 ¦ 8,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение затрат ¦

¦ ¦ ¦электрооборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на выполнение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтных работ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по содержанию ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦5 ¦ ¦Автоматизация ¦ 1 ¦11,20 ¦ ¦ ¦11,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Увеличение срока¦

¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы котлов; ¦

¦ ¦ ¦химводоочистки на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение ¦

¦ ¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦

¦ ¦ ¦коммунальной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживающего ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦6 ¦ ¦Реконструкция ¦ 1 ¦ 4,30 ¦ ¦ 4,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦дымовой трубы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦ ¦котельной КВГМ-50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦7 ¦ул. ¦Реконструкция ¦ 1 ¦ 6,00 ¦ 6,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦Прибалтийская,¦нефтяного, водяного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойности ¦

¦ ¦53/2 ¦хозяйств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в топливоподаче ¦

¦ ¦ ¦котельной ПМК-177 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦8 ¦ ¦Модернизация ¦ 1 ¦13,00 ¦ ¦ 2,00 ¦ 5,00 ¦6,00 ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦нефтяного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойности ¦

¦ ¦ ¦РТС-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в топливоподаче ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦9 ¦ ¦Внедрение системы ¦ 3 ¦ 8,32 ¦ ¦ ¦ 3,50 ¦4,82 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ХВО на котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ПМК-177, СУ-78 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦10 ¦ ¦Внедрение ¦ 3 ¦ 3,20 ¦ 1,00 ¦ 2,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦

¦ ¦ ¦частотно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦ ¦регулируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения; ¦

¦ ¦ ¦приводов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦ ¦котельных ПМК-177, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхода ¦

¦ ¦ ¦СУ-78 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦11 ¦ ¦Внедрение ¦ 1 ¦10,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,00¦ ¦ ¦Сокращение ¦

¦ ¦ ¦автоматизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦

¦ ¦ ¦теплоснабжения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживающего ¦

¦ ¦ ¦котельных (АСУ ТП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦2. Тепловые сети (РТС-1) ¦ ¦405,80¦98,90 ¦107,00¦82,80 ¦41,00¦40,00¦36,10¦ 0,00 ¦ ¦

+---------------------------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦Правобережная часть города ¦ ¦405,80¦98,90 ¦107,00¦82,80 ¦41,00¦40,00¦36,10¦ 0,00 ¦ ¦

+---T--------------T--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦12 ¦ ¦Реконструкция ¦28,40¦405,80¦98,90 ¦107,00¦82,80 ¦41,00¦40,00¦36,10¦ ¦Снижение ¦

¦ ¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловых потерь ¦

¦ ¦ ¦города с установкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(использование ¦

¦ ¦ ¦АИТП “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“погодного“ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулирования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит до 30% ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снизить ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребление ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепла зданием); ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулятор ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦температуры на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплообменники ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономит 15% ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепла, идущего ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на нужды ГВС; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежной работы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рециркуляции ГВС¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутри объекта, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦что позволит ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сэкономить до ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25% тепловой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрачиваемой на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нагрев воды ¦

+---+--------------+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦Итого: ¦ ¦698,17¦121,70¦136,25¦122,30¦52,82¦62,00¦58,10¦145,00¦ ¦

+---------------------------------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+----------------+

¦Итого по этапам реализации Программы: ¦ ¦698,17¦ 553,17 ¦145,00¦ ¦

L---------------------------------------+-----+------+--------------------------------------+------+-----------------

Таблица 34

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения

города Когалыма (строительство)

----T-------------------T-------------T-------T-------------------------------------------------------T---------------¬

¦ N ¦ Населенный пункт, ¦ Технические ¦Кол-во,¦ Реализация программы ¦ Обоснование ¦

¦п/п¦улица, округ, район¦ мероприятия ¦ п/км, +-------T----------------------------------------T------+ мероприятий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ед., ¦ВСЕГО, ¦ 1 этап ¦ рас- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦шт., м3¦ млн. ¦ ¦четный¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ срок ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------T------T------T------T------+------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦2016 -¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦1. Источник ¦ ¦ 65,80 ¦0,00 ¦30,00 ¦35,80 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦Пионерный ¦ ¦ 65,80 ¦0,00 ¦30,00 ¦35,80 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦1 ¦Строительство ¦ ¦ 1 ¦ 65,80 ¦ ¦30,00 ¦35,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия ¦

¦ ¦котельной мощностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической ¦

¦ ¦52,5 Гкал/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии 3946 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. кВт/год; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопотребления¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦130 тыс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м3/год; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия газа ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7232 тыс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м3/год ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦ ¦- строительство ¦ ¦ 1 ¦ 65,80 ¦ ¦30,00 ¦35,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение ¦

¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦

¦ ¦здания из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживающего ¦

¦ ¦легковозводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала на 20¦

¦ ¦металлоконструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦2. Тепловые сети ¦ 33,92 ¦1471,30¦46,30¦231,01¦284,97¦225,06¦222,00¦203,64¦258,32¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦2.1. Магистральный трубопровод ¦ 12,91 ¦792,74 ¦40,49¦85,39 ¦176,47¦176,47¦176,47¦137,45¦ 0,00 ¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦2 ¦Строительство ¦Строительство¦ 12,21 ¦771,04 ¦40,49¦63,69 ¦176,47¦176,47¦176,47¦137,45¦ ¦ ¦

¦ ¦магистрального ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трубопровода в п. ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пионерный ¦сетей к новым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦3 ¦Строительство ¦Строительство¦ 0,70 ¦ 21,70 ¦ ¦21,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦магистрального ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трубопровода в п. ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦СМП, D - 50 мм ¦сетей к новым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦2.2. Объекты социальной сферы ¦ 1,69 ¦ 54,56 ¦0,97 ¦30,02 ¦ 0,00 ¦ 7,10 ¦ 1,94 ¦14,53 ¦ 0,00 ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦1 мкр. ¦ 0,12 ¦ 3,87 ¦0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 3,87 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦4 ¦Культурно- ¦Строительство¦ 0,12 ¦ 3,87 ¦ ¦ ¦ ¦ 3,87 ¦ ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦развлекательный ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦комплекс ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦5 мкр. ¦ 0,20 ¦ 6,46 ¦0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 6,46 ¦ 0,00 ¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦5 ¦Торгово- ¦Строительство¦ 0,20 ¦ 6,46 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,46 ¦ ¦ ¦

¦ ¦развлекательные ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплексы ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦7 мкр. ¦ 0,95 ¦ 30,67 ¦0,00 ¦22,60 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 8,07 ¦ 0,00 ¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦6 ¦Детский сад на 320 ¦Строительство¦ 0,70 ¦ 22,60 ¦ ¦22,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦мест ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦7 ¦Общеобразовательная¦Строительство¦ 0,25 ¦ 8,07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8,07 ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦школа ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦ул. Нефтяников ¦ 0,23 ¦ 7,42 ¦0,00 ¦ 7,42 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦8 ¦Автовокзал ¦Строительство¦ 0,15 ¦ 4,84 ¦ ¦ 4,84 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦ ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦9 ¦Автосервисный ¦Строительство¦ 0,08 ¦ 2,58 ¦ ¦ 2,58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦комплекс ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦ул. Прибалтийская ¦ 0,10 ¦ 3,23 ¦0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 3,23 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦10 ¦ПТУ ¦Строительство¦ 0,10 ¦ 3,23 ¦ ¦ ¦ ¦ 3,23 ¦ ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦ ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦п. Пионерный ¦ 0,09 ¦ 2,91 ¦0,97 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 1,94 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦11 ¦Детский сад на 320 ¦Строительство¦ 0,03 ¦ 0,97 ¦0,97 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦мест ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦12 ¦Столовая ¦Строительство¦ 0,06 ¦ 1,94 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,94 ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦ ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦2.3. Жилые дома ¦ 19,33 ¦624,00 ¦4,84 ¦115,60¦108,50¦41,49 ¦43,59 ¦51,66 ¦258,32¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦5 мкр. ¦ 4,20 ¦135,62 ¦0,00 ¦74,27 ¦61,35 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦13 ¦Многоквартирные ¦Строительство¦ 4,20 ¦135,62 ¦ ¦74,27 ¦61,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦жилые дома, S общ. ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦= 82 тыс. кв. м ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦11 мкр. ¦ 4,23 ¦136,59 ¦0,00 ¦32,29 ¦38,75 ¦22,12 ¦21,31 ¦22,12 ¦ 0,00 ¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦14 ¦Крупнопанельный ¦Строительство¦ 0,06 ¦ 1,94 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,94 ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦жилой дом 4- ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦секционный, 9 эт. ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦15 ¦Крупнопанельный ¦Строительство¦ 0,11 ¦ 3,55 ¦ ¦ ¦ ¦ 3,55 ¦ ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦жилой дом 3- ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦секционный, 9 эт. ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦16 ¦Крупнопанельный ¦Строительство¦ 0,10 ¦ 3,23 ¦ ¦ ¦ ¦ 3,23 ¦ ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦жилой дом 2- ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦секционный, 5 эт. ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦17 ¦Крупнопанельный ¦Строительство¦ 0,33 ¦ 10,49 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,49 ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦жилой дом 2- ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦секционный, 5 эт. ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦18 ¦Крупнопанельный ¦Строительство¦ 0,46 ¦ 14,85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14,85 ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦жилой дом 3- ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦секционный, 5 эт. ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦19 ¦Крупнопанельный ¦Строительство¦ 0,25 ¦ 8,07 ¦ ¦ ¦ ¦ 8,07 ¦ ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦жилой дом с ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦цокольным этажом, ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦2-секционный 9 эт. ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦20 ¦Крупнопанельный ¦Строительство¦ 0,30 ¦ 9,69 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9,69 ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦жилой дом с ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦цокольным этажом 4-¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦секционный 9 эт. ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦21 ¦Крупнопанельный ¦Строительство¦ 1,20 ¦ 38,75 ¦ ¦ ¦38,75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦жилой дом 4- ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦секционный 9 эт. ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦22 ¦Крупнопанельный ¦Строительство¦ 0,20 ¦ 6,46 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,46 ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦жилой дом 8- ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦секционный 9 эт. ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦23 ¦Крупнопанельный ¦Строительство¦ 0,23 ¦ 7,27 ¦ ¦ ¦ ¦ 7,27 ¦ ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦жилой дом 6- ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦секционный 9 эт. ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦24 ¦Крупнопанельный ¦Строительство¦ 1,00 ¦ 32,29 ¦ ¦32,29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦жилой дом 10- ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦секционный 9 эт. ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦12 мкр. ¦ 4,00 ¦129,16 ¦0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦129,16¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦25 ¦Многоквартирные ¦Строительство¦ 4,00 ¦129,16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦129,16¦Инженерное ¦

¦ ¦жилые дома, S общ. ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦= 90 тыс. кв. м ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦14 мкр. ¦ 4,00 ¦129,16 ¦0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦129,16¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦26 ¦Многоквартирные ¦Строительство¦ 4,00 ¦129,16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦129,16¦Инженерное ¦

¦ ¦жилые дома, S общ. ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦= 90 тыс. кв. м ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦п. Пионерный ¦ 2,90 ¦ 93,47 ¦4,84 ¦ 9,04 ¦ 8,40 ¦19,37 ¦22,28 ¦29,54 ¦ 0,00 ¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦27 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦ 0,28 ¦ 9,04 ¦ ¦ 9,04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦28 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦ 0,60 ¦ 19,37 ¦ ¦ ¦ ¦19,37 ¦ ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦29 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦ 0,69 ¦ 22,28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22,28 ¦ ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦30 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦ 0,12 ¦ 3,71 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,71 ¦ ¦Инженерное ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦31 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦ 0,80 ¦ 25,83 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25,83 ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦32 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦ 0,26 ¦ 8,40 ¦ ¦ ¦ 8,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦33 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦ 0,04 ¦ 1,29 ¦1,29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦34 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦ 0,11 ¦ 3,55 ¦3,55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦Объекты общегородского значения ¦ ¦1537,10¦46,30¦261,01¦320,77¦225,06¦222,00¦203,64¦258,32¦ ¦

¦итого: “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+------+------+---------------+

¦Итого по этапам реализации Программы:¦ ¦1537,10¦ 1278,78 ¦258,32¦ ¦

L-------------------------------------+-------+-------+----------------------------------------+------+----------------

4.4.3. Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

установленная мощность

2020 г. - 429 Гкал/час;

присоединенная нагрузка

2020 г. - 267,3 Гкал/час;

производство тепловой энергии

2020 г. - 720,4 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии

2020 г. - 701,7 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии

2020 г. - 78,3 тыс. Гкал;

полезный отпуск

2020 г. - 623,3 тыс. Гкал.

4.4.4. Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 2235,27 млн. руб., в т.ч.:

в 2010 г. - 168,00 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 121,70 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 46,30 млн. руб.;

в 2011 г. - 397,26 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 136,25 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 261,01 млн. руб.;

в 2012 г. - 443,07 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 122,30 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 320,77 млн. руб.;

в 2013 г. - 277,88 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 52,82 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 225,06 млн. руб.;

в 2014 г. - 284,00 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 62,00 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 222,00 млн. руб.;

в 2015 г. - 261,74 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 58,10 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 203,64 млн. руб.;

в 2016 - 2020 гг. - 403,32 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 145,00 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 258,32 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом города Когалыма.

Мероприятия, включенные в данную Программу, также могут финансироваться в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

4.4.5. Определение эффекта от реализации мероприятий

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень функциональных отказов (с 1,1 до 0,3 повреждений на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность, в основном за счет снижения расхода электроэнергии с 33,9 до 25 кВт ч/Гкал. Уменьшение количества функциональных отказов до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что не менее важно, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания - количество функциональных отказов и повреждений на 1 км сетей в год:

2009 г. - 1,1 единицы;

2020 г. - 0,3 единицы.

Износ основных фондов:

2009 г. - 65%;

2020 г. - 50%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2009 г. - 1,1%;

2020 г. - 5%.

Уровень потерь:

2009 г. - 11,3%;

2020 г. - 9%.

Ресурсная эффективность:

- удельный расход электроэнергии: 2009 г. - 33,9 кВт ч/Гкал;

2020 г. - 25 кВт ч/Гкал.

- удельный расход топлива: 2009 г. - 158 - 182 кг у.т. /Гкал;

2020 г. - 156 кг у.т. /Гкал.

- удельный расход воды: 2009 г. - 0,9 м3/Гкал;

2020 г. - 0,6 м3/Гкал.

5. Комплексное развитие системы водоснабжения

5.1. Инженерно-технический анализ существующей организации

системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

В городе Когалыме существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:

1) подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения;

2) подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества“;

3) транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города.

Основные технологические показатели

артезианские скважины - 48 шт., в том числе:

- Городской водозабор - 46 шт.;

- “Аэропорт“ - 2 шт.;

насосная станция II подъема;

очистные сооружения:

- ВОС - Q = 60 тыс. м3/сут.;

- ВОС “Аэропорт“ - Q = 0,4 тыс. м3/сут.;

резервуары чистой воды:

- на ВОС - W = 8 тыс. м3 - 2 ед.;

- W = 0,46 тыс. м3 - 2 ед.;

- на ВОС “Аэропорт“ - W = 0,4 тыс. м3 - 1 ед.;

- W = 0,2 тыс. м3 - 2 ед.

протяженность водопроводных сетей - 124,31 км.

Износ основных фондов по водоподготовке составляет 7%, водозаборных сооружений - 44%.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества“.

Критерии анализа системы водоснабжения:

- фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность сетей водоснабжения.

Фактически задействованная производственная мощность подземного водозабора с учетом коэффициента часовой неравномерности 1,28 составляет 26,4 тыс. м3/сут., проектная мощность согласно лицензии ХМН 02397 ВЭ составила 27,4 тыс. м3/сут.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общей протяженности водоводов сети составляет 34%. Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 0,03 аварии на 1 км сети. Имеют место неучтенные расходы (19,8%) от поданной воды в сеть.

5.1.1. Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса

и техническое состояние оборудования

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды города Когалыма осуществляется за счет подземных вод Алтлым-Новомихайловского водоносного горизонта с утвержденными запасами воды категории АВС1, лицензия на недропользование с целью добычи пресных подземных вод для питьевого и производственного водоснабжения города Когалыма ХМН 02397 ВЭ от 21.07.2009, срок действия по 20.07.2024 с лимитом 10001,0 тыс. м3/год. и для автономного водозабора на территории аэропорта лицензия ХМН 02398 ВЭ от 21.07.2009, срок действия по 20.07.2024 с лимитом на 140,2 тыс. м3/год.

Эксплуатационные запасы пресных подземных вод по Когалымскому месторождению переоценены в 2000 г. и утверждены на срок 25 лет. Согласно Протоколу N 635 ГКЗ от 23.03.2001 по участку Когалымского городского водозабора эксплуатационные запасы по всем категориям составляют 60,8 тыс. м3/сут. Эксплуатационные запасы утверждены с перспективой развития городского водозабора с учетом разбуривания площадок N 2, 3. Площадка N 4 является резервной в перспективе развития города.

Подземная вода гидрокарбонатного класса с общей минерализацией 0,635 - 1,452 г/дм3.

Из установленных анализом металлов, нормируемых по органолептическому признаку вредности, железо в подземной воде находится в концентрации, в 13 раз превышающей предельно допустимую (<= 0,3 мг/л).

Перманганатная окисляемость, интегрально характеризующая уровень загрязнения воды Red-формами минерального и органического происхождения, сравнительно невелика - до 4 мгО2/л, что практически на уровне нормы СанПиН - <= 5,0 мгО2/л.

Органолептические показатели - цветность, ее значение до 60 градусов стандартной шкалы завышено, не коррелируется с величиной окисляемости - 7 мгО2/л и обуславливается определением в пробе воды с гидролизованным и частично окисленным железом.

Артезианские скважины ООО “Горводоканал“ - примерно одинаковой конструкции, глубина скважин до 200 м.

Скважины расположены в павильонах, полы и околоустьевые пространства зацементированы, обвязка устьев скважин герметична, оборудованы погружными насосами типа GRUNDFOS SP 30-16 и FLUGT F6 FX 42-12, приборами учета, манометрами, краниками для отбора проб воды, выкидными линиями, пьезометрическими трубками. Зоны санитарной охраны выдержаны. Все скважины оборудованы станциями управления с частотными преобразователями, что позволяет автоматически регулировать объем поднимаемой воды, и управляются с диспетчерского пульта. Постоянно в работе находится в зимний период 44 скважины, в летний период от 29 до 37 скважин, остальные - в резерве.

Суммарная производительность водозабора фиксируется водомерным счетчиком на водоводе.

Таблица 35

Фактические данные по водозабору

-------------------------------T----------------T----------------¬

¦ Показатель ¦ Ед. изм. ¦ Величина ¦

+------------------------------+----------------+----------------+

¦Среднесуточное водопотребление¦ тыс. м3 ¦ 20,5 ¦

+------------------------------+----------------+----------------+

¦Среднемесячное водопотребление¦ тыс. м3 ¦ 625,7 ¦

L------------------------------+----------------+-----------------

Показатели требуемого качества воды для хозяйственно-бытовых нужд должны определяться по СанПиН 2.1.4.1074-01. Обоснование, характеристика, норма расхода для водопотребляющего оборудования должны определяться в соответствии с технологическими регламентами, паспортами по эксплуатации.

Фактические данные по химическому составу питьевой воды на водоочистных сооружениях города по представленному предварительному анализу соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 к воде питьевого качества (табл. 36).

Таблица 36

Справка по химическому составу питьевой воды

----T--------------------------T---------T------------T-------------------¬

¦ N ¦ Показатели ¦ Единицы ¦ ПДК для ¦ Качественные ¦

¦п/п¦ ¦измерения¦ питьевой ¦ показатели ¦

¦ ¦ ¦ ¦ воды +-------T-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сырая ¦ Выход к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вода ¦потребителю¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦1 ¦Температура ¦ градусы ¦ ¦ 1 ¦ 1,8 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦2 ¦pH ¦ единицы ¦в пределах 6¦ 6,6 ¦ 6,63 ¦

¦ ¦ ¦ pH ¦ - 9 ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦3 ¦Запах ¦ баллы ¦ 2 ¦ 3/3 ¦ 1/1 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦4 ¦Привкус ¦ баллы ¦ 2 ¦ 22 ¦ 1 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦5 ¦Цветность ¦ градусы ¦20 (35) <1> ¦ ¦ 10 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦6 ¦Мутность (по каолину) ¦ мг/дм3 ¦ 2,6 (3,5) ¦< 0,58 ¦ < 0,58 ¦

¦ ¦ ¦ ¦<1> 1,5 (2) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦7 ¦Остаточный хлор ¦ мг/дм3 ¦ 0,3 - 0,5 ¦ - ¦ 0,20 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦8 ¦Аммиак по N ¦ мг/дм3 ¦ 2 ¦ 1,52 ¦ 0,94 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦9 ¦Нитраты по NO ¦ мг/дм3 ¦ 45 ¦ < 0,1 ¦ 0,421 ¦

¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦10 ¦Нитриты ¦ мг/дм3 ¦ 3 ¦< 0,002¦ 0,012 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦11 ¦Щелочность ¦мг-экв./л¦ 0,3 - 0,5 ¦ 1,89 ¦ 1,79 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦12 ¦Жесткость ¦мг-экв./л¦ 7 ¦ 1,03 ¦ 1,01 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦13 ¦Хлориды ¦ мг/дм3 ¦ 350 ¦ 2,47 ¦ 2,94 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦14 ¦Железо общее ¦ мг/дм3 ¦ 0,3 ¦ 3,66 ¦ 0,19 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦15 ¦Окисляемость ¦ мг/дм3 ¦ 5 ¦ 3,99 ¦ 3,33 ¦

¦ ¦перманганатная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦16 ¦Магний ¦ мг/дм3 ¦ 20 - 85 ¦ 6,38 ¦ 6,16 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦17 ¦Сульфаты ¦ мг/дм3 ¦ 500 ¦ < 1,0 ¦ < 1,0 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦18 ¦Марганец ¦ мг/дм3 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,09 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦19 ¦Медь ¦ мг/дм3 ¦ 1 ¦ 0,1 ¦ 0,08 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦20 ¦Сухой остаток ¦ мг/дм3 ¦ 1000 ¦ 139 ¦ 127 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦21 ¦Фосфаты ¦ мг/дм3 ¦ 3,5 ¦ 1,63 ¦ 0,07 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦22 ¦Углекислота свободная ¦ мг/дм3 ¦ - ¦ 43 ¦ 38 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦23 ¦Кислород ¦ мг/дм3 ¦ - ¦ - ¦ 8,08 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦24 ¦Фториды ¦ мг/дм3 ¦ 1,2 ¦ < 0,1 ¦ < 0,1 ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦25 ¦ОМЧ ¦ число ¦ < 100 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦бактерий ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 1 мл ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------+---------+------------+-------+-----------+

¦26 ¦Бактерии семейства ¦ число ¦ отс. ¦ отс. ¦ отс. ¦

¦ ¦Enterobakteriaceae ¦бактерий ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в 100 мл ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------------------+---------+------------+-------+------------

Лабораторный контроль подземного и поверхностного источника проводится в рамках производственного контроля ООО “Горводоканал“ (далее - предприятие).

На данный момент проблемы на водозаборе отсутствуют, имеющиеся мощности используются без перегрузки и обеспечивают бесперебойное, качественное водоснабжение города и промышленной зоны.

5.1.2. Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения города однозонная, низкого давления, трассируется по кольцевой системе, по степени обеспеченности подачи воды - вторая. Износ магистральных сетей составляет 51%, внутриквартальных - 33%. Средний износ сетей водоснабжения составляет 40%.

Вода подземного водозабора используется для целей питьевого водоснабжения с очисткой на современном “Комплексе по очистке питьевой воды города Когалыма“ производительностью до 60,0 тыс. м3/сут. с двухступенчатой фильтрацией и с использованием современных фильтрующих материалов.

Водоочистная станция ВОС

Водоочистные сооружения города Когалыма предназначены для подготовки и бесперебойного снабжения питьевой водой.

Вода со скважин под давлением насосов 1-го подъема поступает в аэрационно-дегазационные установки ГДТ для аэрации и удаления сопутствующих газов.

После ГДТ обогащенная кислородом воздуха вода поступает на фильтры первой ступени очистки в количестве 10 штук. В качестве загрузки фильтров применен кварцевый песок и гидроантрацит (Hydro-Antrazit N). Фильтры первой ступени выполняют функцию защитного префильтра, уменьшая содержание взвесей, фосфатов. Фильтроцикл фильтров 1-й ступени - 120 часов.

Далее вода поступает в контактные камеры кислорода для доокисления оставшегося двухвалентного железа и равномерно распределяется по фильтрам второй ступени очистки в количестве 10 штук.

В качестве загрузки фильтров второй ступени применен кварцевый песок и Еверзит специальный (Everzit S). Фильтроцикл фильтров 2-й ступени составляет 72 часа.

Управление работой фильтров осуществляется автоматизированно. Промывка фильтров производится согласно алгоритму технологических карт.

Качество очищенной воды по основным показателям, включая микробиологические, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Химико-аналитическая лаборатория аккредитована на техническую компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725 - 2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 - 2000, аттестат аккредитации N РОСС RU. 0001.512126 до 30.09.2011.

В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 - 2000 “Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий“, ГОСТ Р ИСО 5725 - 2002 “Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений“ и МИ 2335 - 2003 ГСИ “Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа“.

Обеззараживание очищенной воды производят комбинированным методом. Используется 0,8% гипохлорит натрия на двух установках (1 рабочая + 1 резервная) “OSEC LXplus“ и четыре установки (2 рабочие + 2 резервные) ультрафиолетового излучения LBX-750EWL производительностью до 770 мЗ/час каждая. Применение пониженных концентраций гипохлорита натрия вызвано необходимостью постоянной обработки сооружений водоподготовки для устранения биологических обрастаний емкостных сооружений, трубопроводов, оборудования и является дополнительным барьером в распределительных сетях.

Очищенная вода из резервуаров чистой воды насосной станцией II подъема подается в город на нужды потребителей. Основной задачей управления насосными агрегатами 2-го подъема является стабилизация давления в контрольной точке распределительной сети при обеспечении необходимого для потребителей расхода.

Работа насосной станции автоматизирована, установленное оборудование - насосные агрегаты типа OMEGA 250-600 А и OMEGA 250-600 В (производительность - 1000 м3/час и 1100 м3/час; напор - 120 и 100 метров) в количестве 6 штук, из них три насоса оснащены частотными преобразователями. Подача насосных агрегатов 2-го подъема в каждый момент времени равна водопотреблению из сети.

Из них один насос работает постоянно (24 часа/сутки), а остальные находятся в резерве. При необходимости, в часы максимального водопотребления, включается в работу второй насосный агрегат.

Количество работающих насосов может быть и другим, в зависимости от среднего давления в контрольных точках города.

На данный момент на водоочистных сооружениях водоснабжения требуется реконструкция энергетического хозяйства, имеющиеся мощности водопроводов используются без перегрузки и обеспечивают бесперебойное, качественное водоснабжение города и промышленной зоны.

Протяженность сетей с износом 73% составляет 43,15 км (табл. 37).

Таблица 37

Степень износа сетей водоснабжения

-------------------------T----------------T--------T-------------T--------¬

¦Диаметр трубопровода, мм¦ Длина ¦Материал¦Год прокладки¦% износа¦

¦ ¦трубопровода, м ¦ труб ¦ ¦ ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦ Магистральные сети водоснабжения ¦

+------------------------T----------------T--------T-------------T--------+

¦300 ¦ 430 ¦ сталь ¦ 1983 ¦ 83 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦300 ¦ 640 ¦ сталь ¦ 1984 ¦ 80 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦150 ¦ 4091,4 ¦ сталь ¦ 1986 ¦ 73 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦500 ¦ 4494,6 ¦ сталь ¦ 1987 ¦ 70 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦400 ¦ 8916,4 ¦ сталь ¦ 1987 ¦ 70 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦300 ¦ 3479,4 ¦ сталь ¦ 1987 ¦ 70 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦200 ¦ 5306,7 ¦ сталь ¦ 1987 ¦ 70 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦150 ¦ 416 ¦ сталь ¦ 1987 ¦ 70 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦500 ¦ 1527,3 ¦ сталь ¦ 1988 ¦ 67 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦Изношено, км ¦ 29,30 ¦ ¦ ¦ 72,6 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦ Внутриквартальные сети водоснабжения ¦

+------------------------T----------------T--------T-------------T--------+

¦150 - 200 ¦ 94 ¦ сталь ¦ 1982 ¦ 87 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦150 - 250 ¦ 640 ¦ сталь ¦ 1983 ¦ 83 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦150 ¦ 43 ¦ сталь ¦ 1984 ¦ 80 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦200 ¦ 6 ¦ сталь ¦ 1985 ¦ 77 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦50 - 200 ¦ 2100,6 ¦ сталь ¦ 1986 ¦ 73 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦50 - 200 ¦ 1530 ¦ сталь ¦ 1987 ¦ 70 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦50 - 200 ¦ 392 ¦ сталь ¦ 1988 ¦ 67 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦50 - 150 ¦ 8358,2 ¦ сталь ¦ 1989 ¦ 63 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦Изношено, км ¦ 13,85 ¦ ¦ ¦ 73,3 ¦

+------------------------+----------------+--------+-------------+--------+

¦Средний износ ¦ 43,15 ¦ ¦ ¦ 72,8 ¦

L------------------------+----------------+--------+-------------+---------

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений, нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети. Надежность системы водоснабжения города Когалыма характеризуется как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах - 0,03 ед./км при норме 0,1 - 0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей - 3,3% при норме 4 - 5%.

Проблемы

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

- высокий уровень потерь и неучтенных расходов 19,8%;

- увеличение протяженности сетей с нарастающим % износа - 43 км;

- отсутствие систем защиты стальных трубопроводов.

Требуемые мероприятия

- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов;

- применение систем электрохимической защиты стальных трубопроводов.

5.1.3. Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2009 г. являются:

- население - 59,40%;

- бюджетные организации, соцкультбыт - 4,26%;

- сторонние потребители - 12,35%;

- расход воды на собственные нужды - 5,19%.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 19,8% от поданной в сеть.

5.1.4. Структура потребления энергоресурсов

В процессе деятельности предприятие потребляет энергоресурсы в виде электроэнергии. На всех объектах установлены приборы учета электроэнергии. Учет производится на каждом технологическом цикле - для оценки технико-экономических показателей.

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:

- электроснабжения, предназначенной для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения (наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд;

- водоотведения - для обеспечения работы КНС и КОС;

- водоснабжения, предназначенной для подъема, очистки и транспортировки потребителю.

Расход энергоресурсов предприятия за период 2006 - 2009 гг. приведен в табл. 38.

Таблица 38

Структура расхода энергоносителей за 2006 - 2009 гг.

----T-----------------------T-------------T-------T-------T-------T-------¬

¦ N ¦Наименование продукции ¦ Ед. изм. ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+

¦ 1 ¦Итого по предприятию ¦тыс. кВт час ¦18403,6¦17484,4¦15887,1¦14899,6¦

+---+-----------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+

¦ 2 ¦Водоснабжение ¦тыс. кВт час ¦ 10200 ¦ 9051 ¦8162,2 ¦7352,4 ¦

¦ ¦ +-------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ ¦тыс. м3 ¦9242,5 ¦ 8629 ¦ 8404 ¦7553,8 ¦

¦ ¦ +-------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ ¦кВт час/м3 ¦ 1,10 ¦ 1,05 ¦ 0,97 ¦ 0,97 ¦

+---+-----------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+

¦ 3 ¦Водоотведение ¦тыс. кВт час ¦8203,6 ¦8433,4 ¦7724,9 ¦7547,2 ¦

¦ ¦ +-------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ ¦тыс. м3 ¦6754,9 ¦6743,1 ¦7150,9 ¦6198,8 ¦

¦ ¦ +-------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ ¦кВт час/м3 ¦ 1,21 ¦ 1,25 ¦ 1,08 ¦ 1,22 ¦

L---+-----------------------+-------------+-------+-------+-------+--------

Проведенный анализ фактического расхода электроэнергии предприятием показал, что в общей структуре энергоресурсов затраты составили на систему водоснабжения 49%, на систему водоотведения - 51% (рис. 11 - не приводятся).

Рисунок 11. Структура потребления энергоресурсов

Рисунок не приводится.

Таблица 39

Структура затрат электроэнергии по стадиям

технологического процесса за 2009 г., тыс. руб.

-------------------------------T------------------------------------------¬

¦ Статья затрат ¦ Вода ¦

¦ +-----------T------T-------T---------------+

¦ ¦Вода, всего¦Подъем¦Очистка¦Транспортировка¦

+------------------------------+-----------+------+-------+---------------+

¦Электроэнергия ¦ 11181,7 ¦4346,5¦2270,4 ¦ 4564,9 ¦

L------------------------------+-----------+------+-------+----------------

Проведенный анализ фактического расхода электроэнергии предприятием показал, что в общей структуре энергоресурсов затраты составили на транспортировку - 41%, на подъем - 39%, на очистку - 20% (рис. 12 - не приводится).

Рисунок 12. Доля затрат энергоресурсов

Рисунок не приводится.

5.1.5. Система учета

В процессе деятельности предприятие осуществляет подъем, очистку и транспортировку очищенной воды на нужды потребителей. Весь технологический цикл автоматизирован и оснащен приборами учета и контроля технологическим процессом. Водозабор оснащен устройствами передачи информации в диспетчерскую через единую систему управления “Даматик“. Ведется мониторинг по контролю давления воды в диктующих точках на разводящей водопроводной сети - 7 точек выведены на систему автоматики.

Все скважины оборудованы станциями управления с частотными преобразователями, что позволяет автоматически регулировать объем поднимаемой воды, и управляются с диспетчерского пульта. Также они оснащены следующими контроллерами автоматики:

- электромагнитным индукционным расходомером “ROSEMOUNT“;

- датчиком температуры помещения;

- датчиком напора в“ды в водоводе;

- измерителем уровня воды в артезианской скважине (погружным датчиком давления).

На очистных сооружениях управление работой фильтров осуществляется автоматизировано, промывка фильтров - согласно алгоритму технологических карт.

Работа насосной станции автоматизирована. Задачей управления насосными агрегатами 2-го подъема является стабилизация давления в контрольной точке распределительной сети для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, необходимого расхода и поддержания оптимального давления.

На точках технологического учета и скважинах установлены электромагнитные приборы учета воды фирмы “ROSEMAUNT“ (табл. 40).

Таблица 40

Приборы учета на объектах предприятия (на 01.01.2010)

----T--------------------------------------T------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Коммерческий учет ¦

¦п/п¦ +-----------------------T------+

¦ ¦ ¦ тип прибора или метод ¦кол-во¦

¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦

+---+--------------------------------------+-----------------------+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+---+--------------------------------------+-----------------------+------+

¦1 ¦Котельно-печное топливо ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------+-----------------------+------+

¦1.1¦Газообразное ¦ ИМ2300М ¦ 1 ¦

¦ ¦ +-----------------------+------+

¦ ¦ ¦ ИМ2300М ¦ 1 ¦

+---+--------------------------------------+-----------------------+------+

¦2 ¦Электроэнергия ¦ Дельта ДаN21ф2 ¦ 53 ¦

¦ ¦ +-----------------------+ ¦

¦ ¦ ¦ СА 4У-И672М ¦ ¦

¦ ¦ +-----------------------+ ¦

¦ ¦ ¦ KNUM - 2023 ¦ ¦

+---+--------------------------------------+-----------------------+------+

¦3 ¦Теплоэнергия ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------+-----------------------+------+

¦3.1¦сторонний источник ¦ Взлет ТСР ИМ2300 ¦ 2 ¦

+---+--------------------------------------+-----------------------+------+

¦3.2¦отпуск от собственной котельной на ¦ Взлет ТСР ИМ2300М ¦ 2 ¦

¦ ¦производство, нужды ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------+-----------------------+------+

¦4 ¦Вода, артезианские скважины ¦ROSEMOUNT модель 8732С ¦ 77 ¦

+---+--------------------------------------+-----------------------+------+

¦5 ¦Сточная вода на КОС ¦ “ВЗЛЕТ РС“ ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ (УРСВ-010М-001) ¦ ¦

+---+--------------------------------------+-----------------------+------+

¦ ИТОГО ¦ ¦ 137 ¦

L------------------------------------------+-----------------------+-------

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов находятся в пределах нормы и в соответствии с нормативными документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 26.06.2008 N 102-ФЗ “Об обеспечении единства измерений“;

- Правилами по метрологии ПР 50.2.019 - 2006 года;

- ПР 50.2.006-94 “ГСИ. Поверка средств измерений“;

- МИ 2273-93 “ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке“;

- МИ 2164-91 “ГСИ. Теплосчетчики. Требования к испытаниям, метрологической аттестации, поверке“.

Метрологическое обеспечение коммерческого учета поступающей холодной воды удовлетворительное.

5.1.6. Материальный баланс системы (фактический)

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения (табл. 41).

Утечки и неучтенный расход воды составил в 2009 г. Q = 1411,7 тыс. м3/год, что к поданной в сеть воде составило 19,8%.

Таблица 41

Основные показатели системы водоснабжения (подземная вода)

----T------------------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦ N ¦ Наименование показателей ¦ Ед. ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦ План ¦

¦п/п¦ ¦ изм. ¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦

+---+------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦ 1 ¦Поднято воды насосными ¦м3/год¦8546186¦8340441¦7509327¦7085806¦

¦ ¦станциями 1 подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦1.1¦ из подземного источника¦м3/год¦8376658¦8161391¦7479587¦7085806¦

+---+------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦1.2¦ из поверхностного источника¦м3/год¦169528 ¦179050 ¦ 29740 ¦ 0 ¦

+---+------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦ 2 ¦Пропущено через ОС ¦м3/год¦8376658¦8161391¦7479587¦7085806¦

+---+------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦ 3 ¦Расход воды на собственные ¦м3/год¦577971 ¦527517 ¦389521 ¦437741 ¦

¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦3.1¦ из городского водозабора¦м3/год¦408443 ¦348467 ¦359781 ¦437741 ¦

+---+------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦3.2¦ из поверхностного источника¦м3/год¦169528 ¦179050 ¦ 29740 ¦ 0 ¦

¦ ¦ технической воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦ 4 ¦Подано воды в сеть ¦м3/год¦7968215¦7812924¦7119806¦6648065¦

+---+------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦ 5 ¦Полезный отпуск ¦м3/год¦7182877¦7097688¦6097627¦6441641¦

+---+------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦ 6 ¦Реализация воды ¦м3/год¦6604906¦6570171¦5708106¦6003900¦

+---+------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦6.1¦ население¦м3/год¦5112688¦4904460¦4460594¦4644422¦

+---+------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦6.2¦ бюджетофинансируемые¦м3/год¦323876 ¦351092 ¦320220 ¦335063 ¦

+---+------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦6.3¦ сторонние¦м3/год¦1168342¦1314619¦927292 ¦1024415¦

+---+------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦ 7 ¦Утечки и неучтенный расход ¦м3/год¦1363309¦1242753¦1411700¦644165 ¦

¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------------------+------+-------+-------+-------+--------

Объем водопотребления населением имеет тенденцию к снижению за период 2007 - 2009 гг. В 2009 г. всем потребителям отпущено 4460,59 тыс. м3/год (темп снижения 2009/2008 гг. - 9%).

5.2. Основные показатели эффективности системы водоснабжения

Работа системы водоснабжения города Когалыма по итогам 2009 г. характеризуется следующими показателями:

- надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год - 0,03 ед./км;

- доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности - 3,3%;

- уровень потерь от поданной в сеть - 19,8%;

- ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии - 0,97 кВт ч/м3.

5.2.1. Энергоэффективность

Экономическая эффективность работ по оптимизации режима системы водоснабжения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды за счет снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов; сокращения капитальных затрат на развитие системы в случае присоединения новых потребителей, поскольку создается техническая возможность присоединения без дополнительных капиталовложений в магистральные сети и источник водоснабжения; сокращения расхода воды на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоснабжения при увеличении нагрузки при новом строительстве, что приводит к оптимизации свободных напоров в сети и снижению аварийности на сетях водоснабжения.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии:

2009 г. - 0,97 кВт ч/м3;

2020 г. - 0,8 кВт ч/м3.

5.2.2. Надежность (вероятность безотказной работы,

коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах - 0,03 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей - 3,3%.

5.2.3. Экологичность

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии города сформированы мероприятия, учитывающие экологические требования программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

- модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

- программой предусмотрена реконструкция и модернизация очистных сооружений;

- строительство узла обработки промывных вод (фильтрат не соответствует целевым показателям качества воды в водных объектах).

Необходимо внедрение энергоинформационных технологий водоподготовки для улучшения методов обработки воды, связанных с изменением ее структурных особенностей и биологической активности. Необходимо обеспечить проведение поэтапной замены физически и морально изношенных трубопроводов с применением передовых технологий. Высокие требования к качеству питьевой воды диктуют регулярность проведения мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического и технического состояния действующего водозабора, сооружений водоподготовки, резервуаров и водопроводных сетей.

5.2.4. Качество (параметры микроклимата)

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, соответствие стандартам и нормативам воды.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 100%.

Таблица 42

Параметры оценки

качества предоставляемых услуг водоснабжения

--------------------T-----------T---------------T-------------------------¬

¦ Нормативные ¦Допустимый ¦Учетный период ¦ Условия расчета ¦

¦параметры качества ¦ период и ¦ (величина) +----------T--------------+

¦ ¦показатели ¦снижения оплаты¦ При ¦При отсутствии¦

¦ ¦ нарушения ¦ за нарушение ¦ наличии ¦приборов учета¦

¦ ¦(снижения) ¦ параметров ¦ прибора ¦ ¦

¦ ¦параметров ¦ ¦ учета ¦ ¦

¦ ¦ качества ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-----------+---------------+----------+--------------+

¦Количество аварий и¦а) не более¦За каждый час, ¦По ¦С 1 человека ¦

¦повреждений на 1 км¦8 часов в ¦превышающий ¦показаниям¦по ¦

¦сети в год ¦течение ¦(суммарно) ¦приборов ¦установленному¦

¦ ¦одного ¦допустимый ¦учета ¦нормативу ¦

¦ ¦месяца ¦период ¦ ¦ ¦

¦ ¦б) при ¦нарушения (3) ¦ ¦ ¦

¦ ¦аварии - не¦за расчетный ¦ ¦ ¦

¦ ¦более 4 ¦период ¦ ¦ ¦

¦ ¦часов ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-----------+---------------+----------+--------------+

¦Бесперебойное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦круглосуточное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦водоснабжение в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-----------+---------------+----------+--------------+

¦Постоянное ¦Не ¦За каждый час ¦_ ¦С 1 человека ¦

¦соответствие ¦допускается¦(суммарно) ¦ ¦по ¦

¦состава и свойств ¦ ¦периода ¦ ¦установленному¦

¦воды стандартам и ¦ ¦снабжения ¦ ¦нормативу ¦

¦нормативам, ¦ ¦водой, не ¦ ¦ ¦

¦установленным ¦ ¦соответствующей¦ ¦ ¦

¦органами ¦ ¦установленному ¦ ¦ ¦

¦Госсанэпиднадзора ¦ ¦нормативу за ¦ ¦ ¦

¦России и органами ¦ ¦расчетный ¦ ¦ ¦

¦местного ¦ ¦период ¦ ¦ ¦

¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------+-----------+---------------+----------+---------------

5.2.5. Себестоимость услуг водоснабжения

Постановлением Главы города Когалыма от 27.11.2008 N 2621 “Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма“ в 2009 г. был установлен тариф на услуги водоснабжения в размере 18,59 руб./м3 (без учета НДС), темп роста 2009/2008 гг. - 125%. Согласно Постановлению Администрации города Когалыма от 24.11.2009 N 2464 “Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма“, тариф на услуги водоснабжения для потребителей города в 2010 г. составит 20,33 руб./м3 (без учета НДС). Темп роста тарифа в 2010 г. по сравнению с 2009 г. - 109%.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ООО “Горводоканал“ за 2008 - 2009 гг., сметы расходов на 2010 г. <13>

--------------------------------

<13> 2008 г. - данные по КГ МУП “Водоканал“; 2009 г. - данные по КГ МУП “Водоканал“ и ООО “Горводоканал“.

Анализ структуры издержек и выявление основных статей затрат произведены по статьям калькуляции на основании Методики по вопросам регулирования и формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в ХМАО - Югре“, утвержденной Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.05.2005 N 91-п.

Формирование затрат осуществляется по стадиям технологического процесса: подъем, очистка и транспортирование воды. Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 43):

Прямые расходы:

- материалы;

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- единый социальный налог;

- прочие расходы.

Прочие расходы:

- налоги, относимые на расходы.

За анализируемый период 2008 - 2010 гг. структура издержек не претерпела значительных изменений (рис. 13 - не приводится). Как и в предыдущие годы основными статьями затрат в 2010 г. являются:

оплата труда (35% от общего объема затрат);

амортизация (20%);

электроэнергия (14%).

Рисунок 13. Структура затрат на водоснабжение в 2008 - 2010 гг.

Рисунок не приводится.

За рассматриваемый период (2008 - 2010 гг.) себестоимость услуг увеличится на 25%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- расходы на оплату труда - увеличение на 21%;

- амортизация - увеличение на 37%;

- электроэнергия - увеличение на 49%.

Наибольшие темпы роста наблюдаются по статье “Материалы“ - в 3,4 раза.

Таблица 43

Анализ сметы

затрат на услуги водоснабжения за 2008 - 2010 гг.

----T--------------T-----T------T------T------T-----T-----T-----T--------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт ¦ Факт ¦ План ¦Темп ¦Темп ¦Темп ¦ Доля в ¦

¦п/п¦статей затрат ¦изм. ¦ по ¦ по ¦ на ¦роста¦роста¦роста¦ структуре ¦

¦ ¦ ¦ ¦данным¦данным¦период¦2009/¦2010/¦2010/¦себестоимости,¦

¦ ¦ ¦ ¦орга- ¦орга- ¦регу- ¦2008 ¦2009 ¦2008 ¦ % ¦

¦ ¦ ¦ ¦низа- ¦низа- ¦лиро- ¦гг., ¦гг., ¦гг., +----T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦ции за¦ции за¦вания ¦ % ¦ % ¦ % ¦2008¦2009¦2010¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 1 ¦Материалы ¦тыс. ¦ 201 ¦ 500 ¦ 674 ¦ 249 ¦ 135 ¦ 336 ¦0,2 ¦0,5 ¦0,6 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 2 ¦Электроэнергия¦тыс. ¦10972 ¦12645 ¦16349 ¦ 115 ¦ 129 ¦ 149 ¦11,8¦11,4¦14,1¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 3 ¦Амортизация ¦тыс. ¦17230 ¦20090 ¦23551 ¦ 117 ¦ 117 ¦ 137 ¦18,5¦18,2¦20,3¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 4 ¦Затраты на ¦тыс. ¦11041 ¦11368 ¦11528 ¦ 103 ¦ 101 ¦ 104 ¦11,9¦10,3¦9,9 ¦

¦ ¦ремонт и ТО ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 5 ¦Оплата труда ¦тыс. ¦33883 ¦41855 ¦40953 ¦ 124 ¦ 98 ¦ 121 ¦36,4¦37,8¦35,2¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 6 ¦ЕСН ¦тыс. ¦ 7713 ¦ 8894 ¦ 9423 ¦ 115 ¦ 106 ¦ 122 ¦8,3 ¦8,0 ¦8,1 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 7 ¦Прочие расходы¦тыс. ¦ 8421 ¦11263 ¦ 9502 ¦ 134 ¦ 84 ¦ 113 ¦9,1 ¦10,2¦8,2 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 8 ¦Налоги в ¦тыс. ¦ 3568 ¦ 3987 ¦ 4318 ¦ 112 ¦ 108 ¦ 121 ¦3,8 ¦3,6 ¦3,7 ¦

¦ ¦себестоимости ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦ 9 ¦Итого ¦тыс. ¦93028 ¦110602¦116298¦ 119 ¦ 105 ¦ 125 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

¦ ¦себестоимость ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦10 ¦Полезный ¦тыс. ¦6570,2¦5708,1¦6003,9¦ 87 ¦ 105 ¦ 91 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отпуск воды ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦11 ¦Себестоимость ¦руб./¦14,16 ¦19,38 ¦19,37 ¦ 137 ¦ 100 ¦ 137 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1 м3 ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦12 ¦Доходы ¦тыс. ¦98044 ¦106125¦122059¦ 108 ¦ 115 ¦ 124 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦13 ¦Сумма прибыли ¦тыс. ¦ 5016 ¦-4477 ¦ 5761 ¦ - ¦ - ¦ 115 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦14 ¦Размер ¦ % ¦ 5,39 ¦ - ¦ 4,95 ¦ - ¦ - ¦ 92 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рентабельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦15 ¦Тариф (без ¦руб./¦14,92 ¦18,59 ¦20,33 ¦ 125 ¦ 109 ¦ 136 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦НДС) ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+-----

В период с 2008 по 2010 гг. полная стоимость водоснабжения увеличилась на 24%, полная себестоимость водоснабжения возросла на 25%, прибыль увеличилась на 15%, темп роста тарифа за данный период составил 136% (рис. 14 - не приводится).

Рисунок 14. Анализ затрат на водоснабжение в 2008 - 2010 гг.

Рисунок не приводится.

5.3. Возможность обеспечения существующей системы

водоснабжения новых потребителей

Прогноз динамики численности населения составляет 60 тыс. чел. в 2015 г. В связи с этим ожидается увеличение потребления услуг водоснабжения населением на 576,4 м3/сут. (13%) (табл. 44).

Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления на одного человека принимается в размере 210 л/сут., с учетом степени благоустройства зданий, в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*. При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, количество воды на потери и неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4, СНиП 2.04.02-84.

При расчете общего водопотребления удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон принималось 50 л/сут. в расчете на одного жителя с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства города. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п. 2.2 СНиП 2.04.02-84. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max = 1,28.

Таблица 44

Прогнозное водопотребление города Когалыма

----T-------------------------------T------------T-------T----------------¬

¦ N ¦ Наименование потребителей ¦ Население, ¦ Норма ¦ Количество ¦

¦п/п¦ ¦ чел. ¦потреб-¦ потребляемой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ления, ¦ воды, тыс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦л/сут. ¦ м3/сут. ¦

¦ ¦ +-----T------+ чел. +-------T--------+

¦ ¦ ¦Сущ. ¦ Рас- ¦ ¦Qсут.ср¦ Qсут. ¦

¦ ¦ ¦ ¦четный¦ ¦ ¦ max ¦

¦ ¦ ¦ ¦ срок ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-----+------+-------+-------+--------+

¦1 ¦Жилые дома, оборудованные ¦58200¦60000 ¦ 210 ¦ 12600 ¦ 16128 ¦

¦ ¦внутренним водопроводом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализацией с централизованным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦горячим водоснабжением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-----+------+-------+-------+--------+

¦2 ¦Расход воды на полив территории¦ - ¦60000 ¦ 50 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦

+---+-------------------------------+-----+------+-------+-------+--------+

¦3 ¦Местное производство и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2441 ¦ 2441 ¦

¦ ¦неучтенные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-----+------+-------+-------+--------+

¦Итого по населенному пункту ¦ 18041 ¦ 21569 ¦

L--------------------------------------------------------+-------+---------

Водопотребление города на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок составит 18041 м3/сут. Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

С учетом данных планов застройки были определены основные направления развития системы водоснабжения города Когалым, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы водоснабжения города.

Планы застройки города Когалыма утверждены следующими нормативными правовыми актами:

- Генеральный план города Когалыма, утвержденный решением Думы города от 25.07.2008 N 275 ГД;

- Проект планировки территории 11-го микрорайона в городе Когалыме;

- Проект планировки поселка Пионерный в городе Когалыме.

Таблица 45

Прогнозная характеристика водопотребления

города Когалыма в 2007 - 2020 гг.

-------T--------------T-------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦N п/п ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦

¦ ¦ показателей ¦ изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 1. ¦Поднято воды ¦ тыс. ¦8546,2¦8340,4¦7509,3¦7085,8¦6381,0¦6507,5¦6641,3¦6772,3¦6909,6¦6909,6¦6909,6¦6909,6¦6909,6¦6909,6¦

¦ ¦насосными ¦м3/год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦станциями 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦1.1.1.¦из подземного ¦ тыс. ¦8376,7¦8161,4¦7479,6¦7085,8¦6381,0¦6507,5¦6641,3¦6772,3¦6909,6¦6909,6¦6909,6¦6909,6¦6909,6¦6909,6¦

¦ ¦источника ¦м3/год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦1.1.2.¦из ¦ тыс. ¦169,5 ¦179,1 ¦ 29,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

¦ ¦поверхностного¦м3/год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 2. ¦Пропущено ч/з ¦ тыс. ¦8376,7¦8161,4¦7479,6¦7085,8¦6381,0¦6507,5¦6641,3¦6772,3¦6909,6¦6909,6¦6909,6¦6909,6¦6909,6¦6909,6¦

¦ ¦ОС ¦м3/год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 3. ¦Расход воды на¦ тыс. ¦578,0 ¦527,5 ¦389,5 ¦437,7 ¦419,7 ¦420,3 ¦422,1 ¦423,1 ¦428,1 ¦428,1 ¦428,1 ¦428,1 ¦428,1 ¦428,1 ¦

¦ ¦собственные ¦м3/год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 3.1. ¦из городского ¦ тыс. ¦408,4 ¦348,5 ¦359,8 ¦437,7 ¦419,7 ¦420,3 ¦422,1 ¦423,1 ¦428,1 ¦428,1 ¦428,1 ¦428,1 ¦428,1 ¦428,1 ¦

¦ ¦водозабора ¦м3/год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 3.2. ¦из ¦ тыс. ¦169,5 ¦179,1 ¦ 29,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

¦ ¦поверхностного¦м3/год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 4. ¦Подано воды в ¦ тыс. ¦7968,2¦7812,9¦7119,8¦6648,1¦5961,3¦6087,2¦6219,2¦6349,2¦6481,5¦6481,5¦6481,5¦6481,5¦6481,5¦6481,5¦

¦ ¦сеть ¦м3/год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 5. ¦Реализация ¦ тыс. ¦6604,9¦6570,2¦5708,1¦6003,9¦5381,2¦5499,2¦5617,2¦5735,2¦5855,5¦5855,5¦5855,5¦5855,5¦5855,5¦5855,5¦

¦ ¦воды ¦м3/год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 5.1. ¦Население ¦ тыс. ¦5112,7¦4904,5¦4460,6¦4644,4¦4124,7¦4242,7¦4360,7¦4478,7¦4599,0¦4599,0¦4599,0¦4599,0¦4599,0¦4599,0¦

¦ ¦ ¦м3/год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------+-----“-+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 5.2. ¦Бюджет ¦ тыс. ¦323,9 ¦351,1 ¦320,2 ¦335,1 ¦298,5 ¦298,5 ¦298,5 ¦298,5 ¦298,5 ¦298,5 ¦298,5 ¦298,5 ¦298,5 ¦298,5 ¦

¦ ¦фи“ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦сети, d = 80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом с ¦мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦цокольным этажом, 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦секц., 9 эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+ ¦

¦19 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство¦0,30 ¦ 8,07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8,07 ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройка, ¦водопроводной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦сети, d = 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом с ¦мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦цокольным этажом, 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦секц., 9 эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+ ¦

¦20 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство¦1,20 ¦ 32,29 ¦ ¦ ¦32,29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройка, ¦водопроводной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦сети, d = 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом, 4 секц.,¦мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦9 эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+ ¦

¦21 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство¦0,20 ¦ 5,38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,38 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройка, ¦водопроводной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦сети, d = 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом, 8 секц.,¦мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦9 эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+ ¦

¦22 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство¦0,23 ¦ 6,05 ¦ ¦ ¦ ¦ 6,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройка, ¦водопроводной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦сети, d = 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом, 6 секц.,¦мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦9 эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+ ¦

¦23 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство¦1,00 ¦ 26,91 ¦ ¦26,91 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройка, ¦водопроводной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦сети, d = 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом, 10 ¦мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦секц., 9 эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+---------------+

¦мкр. 12 ¦4,00 ¦161,48 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦161,48¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+---------------+

¦24 ¦Многоквартирные ¦Строительство¦4,00 ¦161,48 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦161,48¦Обеспечение ¦

¦ ¦жилые дома, S общ. ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов нового¦

¦ ¦= 90 тыс. кв. м ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

¦ ¦ ¦водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 200 - 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+---------------+

¦мкр. 14 ¦4,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦161,48¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+---------------+

¦25 ¦Многоквартирные ¦Строительство¦4,00 ¦161,48 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦161,48¦Обеспечение ¦

¦ ¦жилые дома, S общ. ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов нового¦

¦ ¦= 90 тыс. кв. м ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

¦ ¦ ¦водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 200 - 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+---------------+

¦п. Пионерный ¦2,90 ¦ 74,77 ¦3,87 ¦ 7,23 ¦ 6,72 ¦15,50 ¦17,82 ¦23,63¦ ¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+---------------+

¦26 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦0,28 ¦ 7,23 ¦ ¦ 7,23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов нового¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

¦ ¦ ¦водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 60 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+ ¦

¦27 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦0,60 ¦ 15,50 ¦ ¦ ¦ ¦15,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 60 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+ ¦

¦28 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦0,69 ¦ 17,82 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17,82 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 60 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+ ¦

¦29 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦0,12 ¦ 2,97 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,97 ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 60 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+ ¦

¦30 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦0,80 ¦ 20,66 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20,66¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 60 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+ ¦

¦31 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦0,26 ¦ 6,72 ¦ ¦ ¦ 6,72 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 60 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+ ¦

¦32 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦0,04 ¦ 1,03 ¦1,03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 60 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+ ¦

¦33 ¦3-этажные жилые ¦Строительство¦0,11 ¦ 2,84 ¦2,84 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦подводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 60 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+---------------+

¦п. ИЖС ¦1,80 ¦ 7,75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,75 ¦ ¦ ¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+---------------+

¦34 ¦ ¦Строительство¦1,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,75 ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦разводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов нового¦

¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

¦ ¦ ¦водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦п. ИЖС, d = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦60 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+---------------+

¦4. ВОС ¦ ¦ 15,81 ¦3,00 ¦ 3,96 ¦ 4,26 ¦ 4,59 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---T-------------------T-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+---------------+

¦35 ¦ ¦Строительство¦1,30 ¦ 15,81 ¦3,00 ¦ 3,96 ¦ 4,26 ¦ 4,59 ¦ ¦ ¦ ¦Увеличение ¦

¦ ¦ ¦ограждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦степени ¦

¦ ¦ ¦санитарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности в ¦

¦ ¦ ¦зоны по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водообеспечении¦

¦ ¦ ¦периметру ВОС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

+---+-------------------+-------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+---------------+

¦Итого: ¦ ¦1207,90¦27,64¦221,15¦186,15¦110,32¦110,81¦99,69¦452,14¦ ¦

+-------------------------------------+-----+-------+-----+------+------+------+------+-----+------+---------------+

¦Итого по этапам реализации Программы:¦ ¦1207,90¦ 755,76 ¦452,14¦ ¦

L-------------------------------------+-----+-------+---------------------------------------+------+----------------

5.4.3. Основные показатели работы системы водоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий по развитию системы водоснабжения являются:

- доведение качества в распределительной сети до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества“;

- обеспечение пропускной способности существующих сетей водоснабжения, оптимизация работы сети, увеличение энергоэффективности;

- оказание услуг водоснабжения для вновь строящихся объектов капитального строительства.

Главной задачей является качественное улучшение показателей очищенной воды при подаче в сеть за счет применения современных технологий и оборудования.

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема

2020 г. - 6909,6 тыс. м3/год;

расход воды на собственные нужды

2020 г. - 428,1 тыс. м3/год;

отпуск (реализация) воды

2020 г. - 5855,5 тыс. м3/год;

утечки и неучтенный расход воды

2020 г. - 626 тыс. м3/год.

5.4.4. Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 1570,55 млн. руб., в т.ч.:

в 2010 г. - 49,80 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 22,16 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 27,64 млн. руб.;

в 2011 г. - 249,31 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 28,16 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 221,15 млн. руб.;

в 2012 г. - 223,51 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 37,36 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 186,15 млн. руб.;

в 2013 г. - 148,78 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 38,46 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 110,32 млн. руб.;

в 2014 г. - 142,17 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 31,36 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 110,81 млн. руб.;

в 2015 г. - 129,15 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 29,46 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 99,69 млн. руб.;

в 2016 - 2020 гг. - 627,83 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 175,69 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 452,14 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом города Когалыма.

Мероприятия, включенные в данную Программу, также могут финансироваться в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

5.4.5. Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием города Когалыма. При реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом:

- уменьшение количества аварий до рациональных значений позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг водоснабжения;

- сокращение объема потерь и утечек воды в результате систематического поиска и ремонта утечек на сетях;

- уменьшение удельного водопотребления населением за счет установки индивидуальных водомеров и устранения внутридомовых утечек в сантехническом оборудовании;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет: к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2009 г. - 3,3%;

2020 г. - 4%.

Уровень потерь:

2009 г. - 19,8%;

2020 г. - 9,7%.

Доля проб воды в водопроводах, не отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего количества отобранных проб по санитарно-химическим показателям:

2008 г. - 0%;

2020 г. - 0%.

Доля проб воды в водопроводах, не отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего количества отобранных проб по микробиологическим показателям:

2008 г. - 0%;

2020 г. - 0%.

6. Комплексное развитие

системы водоотведения и очистки сточных вод

6.1. Инженерно-технический анализ существующей организации

системы водоотведения и очистки сточных вод,

выявление проблем функционирования

В муниципальном образовании город Когалым существует полная раздельная система канализации. Водоотведение города Когалыма представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Критерии анализа системы водоотведения:

фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность канализационных сетей.

Основные технологические показатели

- Протяженность канализационных сетей - 103,27 км, в т.ч.:

главные канализационные коллекторы - 55,8 км;

уличная канализационная сеть - 32,4 км;

внутриквартальная и внутридворовая сеть - 15,07 км.

- Канализационные насосные станции - 30 шт.

- Установленная проектная SUM Q КНС = 273 тыс. м3/сут.

- Очистные сооружения проектная SUM Q = 15,4 тыс. м3/сут:

КОС - 400 Q = 0,4 тыс. м3/сут;

КОС - 19000 Q = 15 тыс. м3/сут.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- средний износ сетей составляет до 51%.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

- дефицит мощности очистных сооружений до 40%;

- низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений.

6.1.1. Самотечные и напорные коллекторы

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС и далее на очистные сооружения КОС.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе предприятия, составляет 103,27 км, в т.ч. уличная канализация 32,4 км.

Таблица 48

Характеристика сети водоотведения

муниципального образования город Когалым

----T-------------T---------T----------T-------T----T----T-----T-----T----¬

¦ N ¦ Район ¦ Участок ¦Тип трубо-¦Длина в¦Кол-¦Год ¦Мате-¦Срок ¦Сте-¦

¦п/п¦ ¦ ¦ провода ¦ две ¦ во ¦вво-¦риал ¦служ-¦пень¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦нитки, ¦труб¦ да ¦ ¦ бы ¦из- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦носа¦

+---+-------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+---+-------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+----+

¦ 1 ¦город маг. ¦ГКНС ¦ напорный ¦5505,2 ¦ 2 ¦1986¦сталь¦ 30 ¦ 77 ¦

¦ ¦кол. ¦ ¦ кол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+----+

¦ 2 ¦город маг. ¦КНС-1 ¦ напорный ¦ 1620 ¦ 2 ¦1982¦сталь¦ 30 ¦ 90 ¦

¦ ¦кол. ¦ ¦ кол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+----+

¦ 3 ¦город маг. ¦КНС-2 ¦ напорный ¦ 392,4 ¦ 2 ¦1982¦сталь¦ 30 ¦ 90 ¦

¦ ¦кол. ¦ ¦ кол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+----+

¦ 4 ¦город маг. ¦КНС-3 ¦ напорный ¦ 115,4 ¦ 2 ¦1986¦сталь¦ 30 ¦ 77 ¦

¦ ¦кол. ¦ ¦ кол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+----+

¦ 5 ¦город маг. ¦КНС-4 ¦ напорный ¦ 796 ¦ 2 ¦1988¦сталь¦ 30 ¦ 70 ¦

¦ ¦кол. ¦ ¦ кол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+----+

¦ 6 ¦город маг. ¦КНС-8 ¦ напорный ¦1790,2 ¦ 2 ¦1988¦сталь¦ 30 ¦ 70 ¦

¦ ¦кол. ¦ ¦ кол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+----+

¦ 7 ¦л.ч.г. маг. ¦КНС-1 ¦ напорный ¦ 1374 ¦ 2 ¦1988¦сталь¦ 30 ¦ 70 ¦

¦ ¦кол. ¦ ¦ кол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+----+

¦ 8 ¦л.ч.г. маг. ¦КНС-2 ¦ напорный ¦ 1968 ¦ 2 ¦1988¦сталь¦ 30 ¦ 70 ¦

¦ ¦кол. ¦ ¦ кол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+----+

¦ 9 ¦л.ч.г. маг. ¦КГ ¦самотечный¦ 123 ¦ 1 ¦1988¦сталь¦ 30 ¦ 70 ¦

¦ ¦кол. ¦(КНС-2) -¦ кол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КНС-7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+----+

¦10 ¦л.ч.г. маг. ¦КНС-3 ¦ напорный ¦ 850 ¦ 2 ¦1988¦сталь¦ 30 ¦ 70 ¦

¦ ¦кол. ¦ ¦ кол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+----+

¦11 ¦л.ч.г. маг. ¦КНС-4 ¦ напорный ¦ 1222 ¦ 2 ¦1988¦сталь¦ 30 ¦ 70 ¦

¦ ¦кол. ¦ ¦ кол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+----+

¦12 ¦город 3 ¦ККК ¦самотечный¦ 90,8 ¦ 1 ¦1988¦сталь¦ 30 ¦ 70 ¦

¦ ¦ ¦“Янтарь“ ¦ кол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+----+

¦13 ¦п. Пионерный ¦Пионерный¦самотечный¦2925,6 ¦ 1 ¦1984¦сталь¦ 30 ¦ 78 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ кол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+----+

¦Итого ¦ ¦ ¦18772,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 77 ¦

L-----------------+---------+----------+-------+----+----+-----+-----+-----

Протяженность сетей со средним износом 77% составила - 18,77 км (18% от общей протяженности).

Проектная характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в табл. 49.

Таблица 49

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

----T-----------T------------T---------T------T-----T------T-------T------¬

¦ N ¦ Объект ¦Наименование¦ Тип ¦Напор,¦ Q, ¦ Мощ- ¦ Время ¦Износ,¦

¦п/п¦ ¦ ¦ ¦кг/см2¦м3/ч ¦ность,¦работы,¦ % ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кВт ¦ час ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦1 ¦ГКНС ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 900 ¦ 105 ¦ 24 ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3231 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 450 ¦ 55 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Иртышь ¦ 20 ¦ 500 ¦ 75 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 3 ¦ПФ2.150/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦315 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 900 ¦ 105 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 4 ¦3231 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦2 ¦КНС N 1 ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 120 ¦ 9 ¦ 16 ¦ 16 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 120 ¦ 9 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦3 ¦КНС N 2 ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 13,5 ¦ 6 ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3152 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 13,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3152 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦4 ¦КНС N 3 ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 250 ¦ 22 ¦ 14 ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3170 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 250 ¦ 22 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3170 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦5 ¦КНС N 4 ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 250 ¦ 22 ¦ 20 ¦ 28 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3170 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 18,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3171 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦6 ¦КНС N 5 ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 250 ¦ 22 ¦ 6 ¦ 32 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3170 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 250 ¦ 22 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3170 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦7 ¦КНС N 6 ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 13,5 ¦ 24 ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3171 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 13,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3171 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Сарлин ¦ 20 ¦ 600 ¦ 58 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 3 ¦S255“AM ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦8 ¦КНС N 7 ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 13,5 ¦ 4 ¦ 32 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3152 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 13,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3152 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦9 ¦КНС N 8 ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 250 ¦ 18,5 ¦ 8 ¦ 28 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3171 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 250 ¦ 18,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3171 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦10 ¦КНС N 10 ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 250 ¦ 18,5 ¦ 7 ¦ 24 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3170 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 250 ¦ 18,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3170 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦11 ¦КНС ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 250 ¦ 18,5 ¦ 4 ¦ 24 ¦

¦ ¦Восточная ¦насос N 1 ¦3171 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦промзона +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 250 ¦ 18,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3171 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦12 ¦КНС УНИР ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 60 ¦ 4,7 ¦ 2 ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3127 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 60 ¦ 4,7 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3127 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦13 ¦КНС Дружба ¦Основной ¦СМ100-65 ¦ 40 ¦ 125 ¦ 37 ¦ 2 ¦ 64 ¦

¦ ¦Частный ¦насос N 1 ¦- 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сектор +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦СМ100-65 ¦ 40 ¦ 125 ¦ 45 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦- 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦14 ¦КНС N 1 ¦Основной ¦НФ1.65/ ¦ 20 ¦ 25 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 44 ¦

¦ ¦Северная ¦насос N 1 ¦160.132-3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦промзона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦15 ¦КНС N 2 ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 250 ¦ 18,5 ¦ 6 ¦ 20 ¦

¦ ¦Северная ¦насос N 1 ¦3171 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦промзона +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 250 ¦ 18,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3171 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦16 ¦КНС N 3 ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 100 ¦ 9 ¦ 4 ¦ 20 ¦

¦ ¦Северная ¦насос N 1 ¦3153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦промзона +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 100 ¦ 9 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦17 ¦КНС Ледовый¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 60 ¦ 4,7 ¦ 1 ¦ 36 ¦

¦ ¦дворец ¦насос N 1 ¦3127 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 60 ¦ 4,7 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3127 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦18 ¦КНС ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 9 ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ливневая ¦насос N 1 ¦3152 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализация+------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 9 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3152 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦19 ¦КНС Мечеть ¦Основной ¦НФ1.65/ ¦ 20 ¦ 25 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 48 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦160.132-3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦20 ¦КНС N 1п ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 9 ¦ 16 ¦ 20 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 9 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦21 ¦КНС N 2п ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 9 ¦ 16 ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 120 ¦ 4,7 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3127 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦22 ¦КНС N 3п ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 9 ¦ 16 ¦ 20 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 9 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦23 ¦КНС N 4п ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 120 ¦ 4,7 ¦ 10 ¦ 20 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3127 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 9 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦24 ¦КНС N 5п ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 120 ¦ 4,7 ¦ 3 ¦ 4 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3127 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 120 ¦ 4,7 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3127 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦25 ¦КНС N 6п ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 120 ¦ 4,7 ¦ 3 ¦ 8 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3127 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 120 ¦ 4,7 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3127 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦26 ¦КНС N 7п ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 500 ¦ 50 ¦ 22 ¦ 20 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 500 ¦ 50 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦27 ¦КНС N 8п ¦Основной ¦СМ100-65 ¦ 20 ¦ 60 ¦ 18,5 ¦ 2 ¦ 56 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦- 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦СМ100-65 ¦ 20 ¦ 60 ¦ 11 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦- 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦28 ¦КНС N 9п ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 9 ¦ 16 ¦ 16 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 9 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦29 ¦КНС N 10п ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 3,1 ¦ 1 ¦ 16 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 200 ¦ 3,1 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3103 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦30 ¦КНС N 11п ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 120 ¦ 18,5 ¦ 3 ¦ 16 ¦

¦ ¦ ¦насос N 1 ¦3127 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+---------+------+-----+------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Основной ¦Flygt ¦ 20 ¦ 120 ¦ 18,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насос N 2 ¦3127 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+------------+---------+------+-----+------+-------+------+

¦Всего: ¦ ¦ ¦10683¦ 1196 ¦ ¦ 27,4 ¦

L----------------------------+---------+------+-----+------+-------+-------

В 2009 г. проектная производительность КНС составила 273 тыс. м3/сут., фактическая - 16,62 тыс. м3/сут., запас резерва производительности составил 95%. Средний износ по КНС - 27%.

Повышение удельного расхода электроэнергии на перекачку сточных вод по КНС с 2008 по 2009 гг. составило 8,3%. Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод - 0,39 кВт ч/м3.

Проблемы

- Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до 77%, что составило 18,8 км.

аварийность на трубопроводах - 0,01 ед./км, при норме 0,1 - 0,2 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0,48%, при норме 4 - 5%.

Требуемые мероприятия

- Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей с использованием современных бестраншейных технологий:

- санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

- реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

- Проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков.

- Продолжение реконструкции существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.

6.1.2. Очистные сооружения

В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются предприятием, которое выполняет муниципальный заказ Администрации муниципального образования город Когалым по очистке сточных вод.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 “Охрана поверхностных вод от загрязнений“.

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в табл. 50 - 52.

Таблица 50

Эффективность работы очистных сооружений

----T------------------T------------------------T-----------------T-------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ КОС - 15000 ¦ КУ - 400 ¦Степень¦

¦п/п¦ +--------T--------T------+--------T--------+очистки¦

¦ ¦ ¦Входящая¦ После ¦ Сте- ¦Входящая¦ После ¦ % ¦

¦ ¦ ¦концент-¦очистки ¦ пень ¦концент-¦очистки ¦ ¦

¦ ¦ ¦ рация ¦концент-¦очист-¦ рация ¦концент-¦ ¦

¦ ¦ ¦ г/м3 ¦ рация ¦ки, % ¦ г/м3 ¦ рация ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ г/м3 ¦ ¦ ¦ г/м3 ¦ ¦

+---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+

¦ 1 ¦Взвешенные ¦ 110,8 ¦ 9,40 ¦ 92 ¦ 66,90 ¦ 8,80 ¦ 85 ¦

¦ ¦вещества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+

¦ 2 ¦БПК ¦ 111,7 ¦ 3,89 ¦ 97 ¦ 39,73 ¦ 4,52 ¦ 88 ¦

+---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+

¦ 3 ¦Сухой остаток ¦ 343 ¦ 304,12 ¦ 11 ¦ 240 ¦ 224 ¦ 5 ¦

+---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+

¦ 4 ¦Фосфаты (Р) ¦ 3,08 ¦ 2,53 ¦ 17 ¦ 1,00 ¦ 0,61 ¦ 30 ¦

+---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+

¦ 5 ¦Хлориды ¦ 41 ¦ 39,20 ¦ 0 ¦ 24,70 ¦ 33,40 ¦ 0 ¦

+---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+

¦ 6 ¦Нитрит-анион ¦ 0,41 ¦ 0,43 ¦ 0 ¦ 0,36 ¦ 0,80 ¦ 0 ¦

+---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+

¦ 7 ¦Нитрат-анион ¦ 0,64 ¦ 52,9 ¦ 0 ¦ 2,20 ¦ 23,00 ¦ 0 ¦

+---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+

¦ 8 ¦Аммоний-ион ¦ 29,4 ¦ 5,28 ¦ 81 ¦ 22,3 ¦ 12,90 ¦ 32 ¦

+---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+

¦ 9 ¦Нефтепродукты ¦ 0,72 ¦ 0,06 ¦ 89 ¦ 0,47 ¦ 0,10 ¦ 60 ¦

+---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+

¦10 ¦СПАВ ¦ 1,16 ¦ 0,28 ¦ 76 ¦ 0,33 ¦ 0,10 ¦ 55 ¦

+---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-------+

¦11 ¦Железо ¦ 2,32 ¦ 0,36 ¦ 84 ¦ 3,56 ¦ 1,20 ¦ 62 ¦

L---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+--------

Таблица 51

Эффективность очистных сооружений

----T-----------------------------------------T-------------T-------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ КОС - 19000 ¦ КУ - 400 ¦

¦п/п¦ +-------------+-------------+

¦ ¦ ¦ р. Кирилл- ¦р. Ингу-Ягун ¦

¦ ¦ ¦ Высь-Ягун ¦ ¦

¦ ¦ +-------T-----+-------T-----+

¦ ¦ ¦ После ¦ ПДК ¦ После ¦ ПДК ¦

¦ ¦ ¦очистки¦ ¦очистки¦ ¦

+---+-----------------------------------------+-------+-----+-------+-----+

¦1 ¦Взвешенные вещ. ¦ 9,4 ¦12,4 ¦ 8,8 ¦12,26¦

+---+-----------------------------------------+-------+-----+-------+-----+

¦2 ¦БПК ¦ 3,89 ¦5,41 ¦ 4,52 ¦4,46 ¦

+---+-----------------------------------------+-------+-----+-------+-----+

¦3 ¦Хлориды ¦ 39,2 ¦ 42 ¦ 33,4 ¦ 17 ¦

+---+-----------------------------------------+-------+-----+-------+-----+

¦4 ¦Железо ¦ 0,36 ¦0,57 ¦ 1,2 ¦1,96 ¦

+---+-----------------------------------------+-------+-----+-------+-----+

¦5 ¦Фосфаты (по Р) ¦ 2,53 ¦ 1,9 ¦ 0,61 ¦0,39 ¦

+---+-----------------------------------------+-------+-----+-------+-----+

¦6 ¦СПАВ ¦ 0,28 ¦ 1,5 ¦ 0,1 ¦0,12 ¦

+---+-----------------------------------------+-------+-----+-------+-----+

¦7 ¦Азот аммонийный ¦ 4,03 ¦ 3,6 ¦ 10 ¦1,09 ¦

+---+-----------------------------------------+-------+-----+-------+-----+

¦8 ¦Азот нитритный ¦ 0,13 ¦0,16 ¦ 0,24 ¦0,11 ¦

+---+-----------------------------------------+-------+-----+-------+-----+

¦9 ¦Азот нитратный ¦ 11,9 ¦ 9 ¦ 5,2 ¦1,29 ¦

+---+-----------------------------------------+-------+-----+-------+-----+

¦10 ¦Нефтепродукты ¦ 0,06 ¦0,07 ¦ 0,1 ¦0,05 ¦

+---+-----------------------------------------+-------+-----+-------+-----+

¦11 ¦Сухой остаток ¦ 304 ¦1000 ¦ 214 ¦1000 ¦

L---+-----------------------------------------+-------+-----+-------+------

Таблица 52

Превышение сброса

----T----------------------------------------------------T----------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Превышение ПДС в¦

¦п/п¦ ¦ водные объекты ¦

¦ ¦ +---------T------+

¦ ¦ ¦КОС-19000¦КУ-400¦

+---+----------------------------------------------------+---------+------+

¦1 ¦Взвешенные вещ. ¦0,76 ¦0,72 ¦

+---+----------------------------------------------------+---------+------+

¦2 ¦БПК полн. ¦0,72 ¦1,01 ¦

+---+----------------------------------------------------+---------+------+

¦3 ¦Хлориды ¦0,93 ¦1,96 ¦

+---+----------------------------------------------------+---------+------+

¦4 ¦Железо ¦0,63 ¦0,61 ¦

+---+----------------------------------------------------+---------+------+

¦5 ¦Фосфаты (по Р) ¦1,33 ¦1,56 ¦

+---+----------------------------------------------------+---------+------+

¦6 ¦СПАВ ¦0,19 ¦0,83 ¦

+---+----------------------------------------------------+---------+------+

¦7 ¦Азот аммонийный ¦1,12 ¦9,17 ¦

+---+----------------------------------------------------+---------+------+

¦8 ¦Азот нитритный ¦0,81 ¦2,18 ¦

+---+----------------------------------------------------+---------+------+

¦9 ¦Азот нитратный ¦1,32 ¦4,03 ¦

+---+----------------------------------------------------+---------+------+

¦10 ¦Нефтепродукты ¦0,86 ¦2,00 ¦

+---+----------------------------------------------------+---------+------+

¦11 ¦Сухой остаток ¦0,30 ¦0,21 ¦

L---+----------------------------------------------------+---------+-------

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс в р. Кирилл-Высь-Ягун КОС-19000:

- биогенные - превышение ПДС - в 1,33 раза;

(фосфаты)

- биогенные - превышение ПДС - в 1,12 раза;

(азот аммонийный)

- биогенные - превышение ПДС - в 1,32 раза.

(азот нитратный)

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый

сброс в р. Ингу-Ягун КОС-400:

- БПК - превышение ПДС - в 0,72 раза;

полн.

- биогенные - в среднем превышение ПДС - в 1,56 раза;

(фосфаты)

- биогенные - в среднем превышение ПДС - в 9,17 раза;

(азот аммонийный)

- биогенные - превышение ПДС - в 4,03 раза;

(азот нитратный)

- нефтепродукты - превышение ПДС - в 2,14 раза.

Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

- дефицит мощности существующих очистных;

- загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

- низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения города Когалыма в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства г. Когалыма - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений, сбрасываемых в р. Кирилл-Высь-Ягун, р. Ингу-Ягун, к нормативным показателям, путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей расширение КОС до 30 тыс. м3/сут. с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

6.1.3. Характеристика технологического процесса обработки

стоков, техническое состояние оборудования

Состав сооружений КОС-19000

Существующая технология очистки сточных вод включает:

- резервуар-усреднитель потока;

- задержание песка на тангенциальных песколовках;

- биологическую очистку в аэротенках;

- биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;

- доочистку на барабанных сетках;

- доочистку на открытых горизонтальных фильтрах;

- обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом натрия в контактных резервуарах.

Состав сооружений КОС-400

- аэрируемая песколовка;

- аэротенк с пневматической аэрацией;

- вторичный отстойник;

- фильтры очистки;

- контактный резервуар.

Схема очистки

Сточные воды перекачиваются главной насосной станцией города в резервуар-усреднитель (камера - гаситель напора), затем поступают в тангенциальные песколовки, в которых происходит отделение нерастворенных минеральных примесей. Далее стоки попадают в аэротенки с пневматической аэрацией, где происходит окисление активным илом загрязнений. Через переливные окна вода с содержащимся в ней илом попадает во вторичные горизонтальные отстойники, в которых происходит процесс осветления, отделения ила от очищенной сточной жидкости. Из вторичных отстойников через переливные лотки вода подается по трубопроводу на барабанные сетки для удаления взвеси. Пройдя барабанные сетки, вода поступает на фильтры доочистки для удаления более мелкой взвеси. После фильтров доочистки очищенная вода направляется в контактный резервуар для обеспечения нужного времени контакта воды с хлором. После контактных резервуаров обеззараженная очищенная сточная вода через выпуск поступает в реку Кирилл Высь-Ягун.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для внедрения систем механической очистки, расширения до требуемой производительности 30 тыс. м3/сут. и модернизации в целях снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК.

Проектная характеристика очистных сооружений канализации приведена в табл. 53.

Таблица 53

Характеристика оборудования очистных сооружений

----T----------------T----T-----------T---------------T------------T------T------T-------¬

¦ N ¦ Наим-е, тип ¦Кол-¦Локализация¦ Производ-сть ¦ Напор НС ¦Устан.¦Объем ¦Состо- ¦

¦п/п¦ оборудования и ¦ во ¦ ¦ оборудования ¦оборудования¦ мощ- ¦соору-¦ яние ¦

¦ ¦ характеристики ¦ ¦ +-------T-------+------T-----+ность,¦жений,¦ обо- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ед. ¦произ- ¦ ед. ¦напор¦ кВт ¦ м3 ¦ рудо- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ изм. ¦водит. ¦ изм. ¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦

+---+----------------+----+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦ 1 ¦Тангенциальные ¦ 5 ¦ КОС 19000 ¦м3/сут.¦ 3000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ не- ¦

¦ ¦песколовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочее¦

+---+----------------+----+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦ 2 ¦Аэротенки с ¦ 5 ¦ КОС 19000 ¦м3/сут.¦ 3000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2500 ¦ - ¦

¦ ¦пневматической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аэрацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦ 3 ¦Вторичные ¦ 5 ¦ КОС 19000 ¦м3/сут.¦ 3000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 440 ¦ - ¦

¦ ¦отстойники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦горизонтальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦ 4 ¦Барабанные сетки¦ 3 ¦ КОС 19000 ¦м3/час ¦ 840 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦

+---+----------------+----+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦ 5 ¦Фильтры ¦ 8 ¦ КОС 19000 ¦м3/час ¦ 90 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 54 ¦ - ¦

¦ ¦доочистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(открытые, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦песчаной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦загрузкой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦ 6 ¦Установка ¦ 2 ¦ КОС 19000 ¦ кг ¦ 24 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦электролизная ¦ ¦ ¦ а.х./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Osec-LC ¦ ¦ ¦ сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦ 7 ¦Насос дозатор N ¦ 2 ¦ КОС 19000 ¦ - ¦ 0,17 ¦кг/см2¦ - ¦ 0,18 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦1, 2 GA170H6Q2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦ 8 ¦Вентилятор N 1, ¦ 2 ¦ КОС 19000 ¦ - ¦ - ¦кг/см2¦ - ¦ 0,25 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦2 Leister ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦ 9 ¦Водонагреватель ¦ 1 ¦ КОС 19000 ¦ - ¦ - ¦кг/см2¦ - ¦ 5,5 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦Polaris ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦10 ¦Емкости ¦ 2 ¦ КОС 19000 ¦ м3 ¦ 5000 ¦ ¦ - ¦ - ¦ 5000 ¦ - ¦

¦ ¦накопители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦11 ¦Контактные ¦ 3 ¦ КОС 19000 ¦ м3 ¦ 70 ¦ ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦

¦ ¦резервуары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦12 ¦Основные насосы ¦ 4 ¦ Зал ¦ - ¦ 200 ¦кг/см2¦ 50 ¦ 45 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦N 1, 2, 3, 4 ¦ ¦ фильтров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦СМ150-125-315 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+ +-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦13 ¦Повысительный ¦ 1 ¦ ¦ - ¦ 100 ¦кг/см2¦ 80 ¦ 37 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦К100-65-250 N 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦14 ¦Компрессор N 1 ¦ 1 ¦ Зал ¦ - ¦ 290 ¦ - ¦ - ¦ 37 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ВК-50 ¦ ¦ воздухо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+----+ дувных +-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦ ¦Нагнетатель N 2 ¦ 1 ¦ агрегатов ¦ - ¦ 5687 ¦ - ¦ - ¦ 250 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦DT100/802 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+----+ +-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦ ¦Нагнетатель N 3 ¦ 1 ¦ ¦ - ¦ 4450 ¦ - ¦ - ¦ 200 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦DT100/550 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+

¦15 ¦Редуктор N 1, 2,¦ 3 ¦ Зал ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,2 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦3 РЦД-250 ¦ ¦барабанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ сеток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------+----+-----------+-------+-------+------+-----+------+------+--------

В 2009 г. проектная производительность КОС составила 15,0 тыс. м3/сут., среднефактическая - 16,9 тыс. м3/сут. с коэффициентом часовой неравномерности 1,28, фактическая производительность составила - 21,6 тыс. м3/сут. “ефицит мощности составил 44%.

Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод составил 0,83 кВт ч/м3.

Проблемы

- Дефицит мощности существующих очистных сооружений.

- Использование в технологии обеззараживания опасного вещества - хлора.

Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

- Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

- Отсутствие АСУ ТП на очистных сооружениях.

Требуемые мероприятия

- Реконструкция и модернизация очистных сооружений КОС-19000 с расширением до 30 тыс. м3/сут.

- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

- Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

- Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.

6.1.4. Потребители

Основными потребителями услуг водоотведения за 2009 г. являются:

- население - 71,43%;

- бюджетные организации, соцкультбыт - 5,06%;

- сторонние потребители - 11,58%;

- неучтенный объем стоков - 5,63%.

Объем стока воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

6.1.5. Структура потребления энергоресурсов

В процессе деятельности предприятие потребляет энергоресурсы в виде электроэнергии. На всех объектах установлены приборы учета электроэнергии. Учет производится на каждом технологическом цикле - для оценки технико-экономических показателей.

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:

- электроснабжения, предназначенной для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения (наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд;

- водоотведения для обеспечения работы КНС и КОС;

- водоснабжения, предназначенной для подъема, очистки и транспортировки потребителю.

Расход энергоресурсов предприятия за период 2006 - 2009 гг. приведен в табл. 54.

Таблица 54

Структура расхода энергоносителей за 2006 - 2009 гг.

----T------------------------T------------T-------T-------T-------T-------¬

¦ N ¦ Наименование продукции ¦ Ед. изм. ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+

¦ 1 ¦Итого по предприятию ¦тыс. кВт час¦18403,6¦17484,4¦15887,1¦14899,6¦

+---+------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+

¦ 2 ¦Водоснабжение ¦тыс. кВт час¦ 10200 ¦ 9051 ¦8162,2 ¦7352,4 ¦

¦ ¦ +------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ ¦ тыс. м3 ¦9242,5 ¦ 8629 ¦ 8404 ¦7553,8 ¦

¦ ¦ +------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ ¦ кВт час/м3 ¦ 1,10 ¦ 1,05 ¦ 0,97 ¦ 0,97 ¦

+---+------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+

¦ 3 ¦Водоотведение ¦тыс. кВт час¦8203,6 ¦8433,4 ¦7724,9 ¦7547,2 ¦

¦ ¦ +------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ ¦ тыс. м3 ¦6754,9 ¦6743,1 ¦7150,9 ¦6198,8 ¦

¦ ¦ +------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ ¦ кВт час/м3 ¦ 1,21 ¦ 1,25 ¦ 1,08 ¦ 1,22 ¦

L---+------------------------+------------+-------+-------+-------+--------

Проведенный анализ фактического расхода электроэнергии предприятием показал, что в общей структуре энергоресурсов затраты составили на систему водоснабжения 49%, на систему водоотведения - 51% (рис. 15 - не приводится).

Рисунок 15. Структура потребления энергоресурсов

Рисунок не приводится.

Таблица 55

Структура затрат электроэнергии по стадиям

технологического процесса за 2009 г., тыс. руб.

---------------------------T----------------------------------------------¬

¦ Статья затрат ¦ Стоки ¦

¦ +------------T---------T-------T---------------+

¦ ¦Стоки, всего¦Перекачка¦Очистка¦Транспортировка¦

+--------------------------+------------+---------+-------+---------------+

¦Электроэнергия ¦ 12517,2 ¦ 3980,6 ¦8317,5 ¦ 219,2 ¦

L--------------------------+------------+---------+-------+----------------

Проведенный анализ фактического расхода электроэнергии предприятием показал, что в общей структуре энергоресурсов затраты составили на транспортировку - 2%, на перекачку - 32%, на очистку - 66% (рис. 16 - не приводится).

Рисунок 16. Доля затрат энергоресурсов

Рисунок не приводится.

6.1.6. Система учета

В процессе деятельности предприятие осуществляет сбор, транспортировку, очистку и сброс очищенных сточных вод от жилой застройки. Канализационные насосные станции работают локально в автоматическом режиме без обслуживающего персонала и не зависят от диспетчерского пункта. Контроль за состоянием объектов осуществляется с помощью телеметрии “Омь“. В качестве канала связи используется радиоканал, КОС не обеспечена устройствами сбора и передачи информации.

Измеряемые и контролируемые параметры:

- доступ на объект;

- доступ к шкафу телеметрии;

- ток нагрузки;

- включение и выключение электродвигателей;

- переполнение резервуара;

- авария электродвигателей.

Таблица 56

Приборы учета на объектах ООО “Горводоканал“ на 01.01.2010

----T-----------------------------------T---------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Коммерческий учет ¦

¦п/п¦ +--------------------------T------+

¦ ¦ ¦ тип прибора или метод ¦кол-во¦

¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+------+

¦ 1 ¦Котельно-печное топливо ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+------+

¦1.1¦Газообразное ¦ИМ2300М ¦ 1 ¦

¦ ¦ +--------------------------+------+

¦ ¦ ¦ИМ2300М ¦ 1 ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+------+

¦ 2 ¦Электроэнергия ¦Дельта ДаN21ф2 ¦ 53 ¦

¦ ¦ +--------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦СА 4У-И672М ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦KNUM - 2023 ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+------+

¦ 3 ¦Теплоэнергия ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+------+

¦3.1¦сторонний источник ¦Взлет ТСР ИМ2300 ¦ 2 ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+------+

¦3.2¦отпуск от собственной котельной на ¦Взлет ТСР ИМ2300М ¦ 2 ¦

¦ ¦производственные нужды ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+------+

¦ 4 ¦Вода, артезианские скважины ¦ROSEMOUNT модель 8732С ¦ 77 ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+------+

¦ 5 ¦Сточная вода на КОС ¦“ВЗЛЕТ РС“ (УРСВ-010М-001)¦ 1 ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+------+

¦ИТОГО ¦ ¦ 137 ¦

L---------------------------------------+--------------------------+-------

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов в пределах нормы и в соответствии с нормативными документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 N 102-ФЗ “Об обеспечении единства измерений“;

- Правила по метрологии ПР 50.2.019 - 2006 года;

- ПР 50.2.006-94 “ГСИ. Поверка средств измерений“;

- МИ 2273-93 “ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке“;

- МИ 2164-91 “ГСИ. Теплосчетчики. Требования к испытаниям, метрологической аттестации, поверке“.

Метрологическое обеспечение коммерческого учета поступающей холодной воды удовлетворительное.

6.1.7. Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения (табл. 57).

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2009 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 16894,6 м3/сут.

2. Объем реализации составил Q = 14878,35 м3/сут.

3. Неучтенный объем стоков составил Q = 950,95 м3/сут.

Таблица 57

Основные показатели системы водоотведения

-------T---------------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦N п/п ¦ Наименование показателей ¦ Ед. ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

¦ ¦ ¦ изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦ 1. ¦Объем принятых стоков на ¦ тыс. ¦6679,43¦7099,56¦6166,53¦6066,34¦

¦ ¦КОС ¦м3/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦1.1.1.¦на КОС-19000 ¦ тыс. ¦6580,93¦7099,56¦6166,53¦6066,34¦

¦ ¦ ¦м3/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦1.1.2.¦на БИО-600 ¦ тыс. ¦ 98,50 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦м3/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦ 2. ¦Расход воды на собственные ¦ тыс. ¦500,51 ¦525,82 ¦388,83 ¦437,16 ¦

¦ ¦нужды ¦м3/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦ 3. ¦Реализация Стоки ¦ тыс. ¦6178,92¦5999,92¦5430,60¦5629,18¦

¦ ¦ ¦м3/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦ 3.1. ¦Население ¦ тыс. ¦5093,27¦4898,67¦4404,56¦4641,39¦

¦ ¦ ¦м3/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦3.1.1.¦ЖКХ ¦ тыс. ¦4771,54¦4577,55¦4087,31¦4312,41¦

¦ ¦ ¦м3/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦3.1.2.¦Прочие ¦ тыс. ¦321,73 ¦321,11 ¦317,25 ¦328,98 ¦

¦ ¦ ¦м3/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦ 3.2. ¦Бюджетофинансируемые ¦ тыс. ¦319,30 ¦340,68 ¦311,74 ¦324,32 ¦

¦ ¦ ¦м3/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦ 3.3. ¦Сторонние ¦ тыс. ¦766,35 ¦760,57 ¦714,30 ¦663,47 ¦

¦ ¦ ¦м3/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦3.3.1.¦ЖКХ ¦ тыс. ¦111,16 ¦ 81,44 ¦ 78,60 ¦ 74,17 ¦

¦ ¦ ¦м3/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦3.3.2.¦Прочие ¦ тыс. ¦655,19 ¦679,13 ¦635,70 ¦589,30 ¦

¦ ¦ ¦м3/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦ 4. ¦Неучтенный объем стоков ¦ тыс. ¦ 0,00 ¦573,83 ¦347,10 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦м3/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------+---------------------------+------+-------+-------+-------+--------

6.2. Основные показатели эффективности системы

водоотведения и очистки сточных вод

Работа системы водоотведения города Когалыма по итогам 2009 г. характеризуется следующими показателями:

- надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год - 0,01 ед./км;

- доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности - 0,48%;

- неучтенный объем стоков - 5%;

- ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии - 1,2 кВт ч/м3.

6.2.1. Энергоэффективность

Оптимизации режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

Ресурсная эффективность:

- удельный расход электроэнергии:

2009 г. - 1,2 кВт ч/м3;

2020 г. - 0,8 кВт ч/м3.

6.2.2. Надежность (вероятность безотказной работы,

коэффициент готовности)

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 77%;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах - 0,01 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей - 0,48 ед./км.

6.2.3. Экологичность

От предприятия в поверхностные водоемы поступает около 2,5 тыс. тонн загрязняющих веществ. Сброс осуществляется по трем выпускам.

1 выпуск - сточные воды с КОС-19000 м3/сут. в р. Кирилл-Высь-Ягун, 13 км от устья реки.

2 выпуск - сточные воды с КУ-400 м3/сут. в р. Ингу-Ягун, 89 км от устья реки.

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии города сформированы мероприятия, учитывающие экологические требования программы:

- модернизация и реконструкция очистных сооружений с расширением до 30 тыс. м3/сут.

Строительство и введение в эксплуатацию сооружений промывных вод позволит снизить массу сброса загрязняющих веществ в водный объект. Требуется создать систему повторного использования промывных вод и решить проблему сгущения и утилизации осадка. Необходимо обеспечить проведение поэтапной замены физически и морально изношенных трубопроводов с применением передовых технологий.

Таблица 58

Сброс загрязняющих веществ в водные объекты

----T---------------------------------T-------------------T---------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ КОС - 19000 ¦ КУ - 400 ¦

¦п/п¦ +-------------------+---------------+

¦ ¦ ¦р. Кирилл-Высь-Ягун¦ р. Ингу-Ягун ¦

+---+---------------------------------+----------T--------+-------T-------+

¦ 1 ¦Взвешенные вещ. ¦ 9,4 ¦ 12,4 ¦ 8,8 ¦ 12,26 ¦

+---+---------------------------------+----------+--------+-------+-------+

¦ 2 ¦БПК ¦ 3,89 ¦ 5,41 ¦ 4,52 ¦ 4,46 ¦

+---+---------------------------------+----------+--------+-------+-------+

¦ 3 ¦Хлориды ¦ 39,2 ¦ 42 ¦ 33,4 ¦ 17 ¦

+---+---------------------------------+----------+--------+-------+-------+

¦ 4 ¦Железо ¦ 0,36 ¦ 0,57 ¦ 1,2 ¦ 1,96 ¦

+---+---------------------------------+----------+--------+-------+-------+

¦ 5 ¦Фосфаты (по Р) ¦ 2,53 ¦ 1,9 ¦ 0,61 ¦ 0,39 ¦

+---+---------------------------------+----------+--------+-------+-------+

¦ 6 ¦СПАВ ¦ 0,28 ¦ 1,5 ¦ 0,1 ¦ 0,12 ¦

+---+---------------------------------+----------+--------+-------+-------+

¦ 7 ¦Азот аммонийный ¦ 4,03 ¦ 3,6 ¦ 10 ¦ 1,09 ¦

+---+---------------------------------+----------+--------+-------+-------+

¦ 8 ¦Азот нитритный ¦ 0,13 ¦ 0,16 ¦ 0,24 ¦ 0,11 ¦

+---+---------------------------------+----------+--------+-------+-------+

¦ 9 ¦Азот нитратный ¦ 11,9 ¦ 9 ¦ 5,2 ¦ 1,29 ¦

+---+---------------------------------+----------+--------+-------+-------+

¦10 ¦Нефтепродукты ¦ 0,06 ¦ 0,07 ¦ 0,1 ¦ 0,05 ¦

+---+---------------------------------+----------+--------+-------+-------+

¦11 ¦Сухой остаток ¦ 304 ¦ 1000 ¦ 214 ¦ 1000 ¦

L---+---------------------------------+----------+--------+-------+--------

Требуется создать систему автоматизации систем управления технологическим процессом с внедрением новейших технологий обеззараживания. При внедрении локальных очистных сооружений и оборотных систем водоснабжения на промышленных предприятиях можно прогнозировать к 2020 г. снижение объема сброса неочищенных сточных вод и снижение концентрации по основным показателям на 80%.

Основные показатели:

- соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС - 86%;

- доля стоков, подвергающихся очистке, - 100%.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- реконструкция очистных сооружений КОС-19000 с расширением до 30 тыс. м3/сут. Существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемые объем и степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

6.2.4. Качество (параметры микроклимата)

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Таблица 59

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоотведения

----------------------T---------------------------------------------------¬

¦Нормативные параметры¦Допустимый период и показатели нарушения (снижения)¦

¦ качества ¦ параметров качества ¦

+---------------------+---------------------------------------------------+

¦Бесперебойное ¦а) плановый - не более 8 часов в течение одного ¦

¦круглосуточное ¦месяца ¦

¦водоотведение в ¦б) при аварии - не более 8 часов в течение одного ¦

¦течение года ¦месяца ¦

+---------------------+---------------------------------------------------+

¦Экологическая ¦Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, ¦

¦безопасность сточных ¦превышение ПДК в природных водоемах ¦

¦вод ¦ ¦

L---------------------+----------------------------------------------------

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

6.2.5. Себестоимость услуг водоотведения

Постановлением Главы города Когалыма от 27.11.2008 N 2621 “Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма“ в 2009 г. был установлен тариф на услуги водоотведения в размере 23,51 руб./м3 (без учета НДС), темп роста 2009/2008 гг. - 108%. Согласно Постановлению Администрации города Когалыма от 24.11.2009 N 2464 “Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма“ тариф на услуги водоотведения для потребителей города в 2010 г. составит 23,88 руб./м3 (без учета НДС). Темп роста тарифа в 2010 г. по сравнению с 2009 г. - 102%.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ООО “Горводоканал“ за 2008 - 2009 гг., сметы расходов на 2010 г. <14>

--------------------------------

<14> 2008 г. - данные по КГ МУП “Водоканал“; 2009 г. - данные по КГ МУП “Водоканал“ и ООО “Горводоканал“.

Анализ структуры издержек и выявление основных статей затрат произведены по статьям калькуляции на основании Методики по вопросам регулирования и формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в ХМАО - Югре“, утвержденной Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.05.2005 N 91-п.

Формирование затрат осуществляется по стадиям технологического процесса: перекачка, очистка и транспортирование стоков. Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 60):

Прямые расходы:

- материалы;

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- единый социальный налог;

- прочие расходы.

Прочие расходы:

- налоги, относимые на расходы.

Основными статьями затрат в 2010 г. являются:

- оплата труда (48% от общего объема затрат);

- электроэнергия (12%).

За анализируемый период 2008 - 2010 гг. в структуре издержек произошли следующие изменения (рис. 17 - не приводится):

- сократилась доля затрат на ремонт и техническое обслуживание с 11% в 2008 г. до 6% в 2010 г.;

- увеличилась доля затрат на электроэнергию с 10% в 2008 г. до 12% в 2010 г.

Рисунок 17. Структура затрат на водоотведение в 2008 - 2010 гг.

Рисунок не приводится.

За рассматриваемый период 2008 - 2010 гг. себестоимость услуг увеличится на 6%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- расходы на оплату труда - увеличение на 8%;

- электроэнергия - увеличение на 35%;

- прочие расходы - увеличение на 23%.

В период 2008 - 2010 гг. затраты на ремонт и техническое обслуживание сократились в 2 раза.

В период с 2008 по 2010 гг. полная стоимость водоотведения увеличилась на 3%, полная себестоимость водоотведения возросла на 6%, прибыль сократилась на 37%, темп роста тарифа за данный период составил 109% (рис. 18 - не приводится).

Таблица 60

Анализ сметы

затрат на услуги водоотведения за 2008 - 2010 гг.

-----T--------------T-----T------T------T------T-----T-----T-----T--------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт ¦ Факт ¦ План ¦Темп ¦Темп ¦Темп ¦ Доля в ¦

¦п/п ¦статей затрат ¦изм. ¦ по ¦ по ¦ на ¦роста¦роста¦роста¦ структуре ¦

¦ ¦ ¦ ¦данным¦данным¦период¦2009/¦2010/¦2010/¦себестоимости,¦

¦ ¦ ¦ ¦орга- ¦орга- ¦регу- ¦2008 ¦2009 ¦2008 ¦ % ¦

¦ ¦ ¦ ¦низа- ¦низа- ¦лиро- ¦гг., ¦гг., ¦гг., +----T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦ции за¦ции за¦вания ¦ % ¦ % ¦ % ¦2008¦2009¦2010¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦1 ¦Материалы ¦тыс. ¦ 680 ¦ 356 ¦ 665 ¦ 52 ¦ 187 ¦ 98 ¦0,6 ¦0,3 ¦0,5 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦2 ¦Электроэнергия¦тыс. ¦11772 ¦14401 ¦15883 ¦ 122 ¦ 110 ¦ 135 ¦9,7 ¦11,1¦12,4¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦3 ¦Амортизация ¦тыс. ¦10954 ¦11111 ¦11562 ¦ 101 ¦ 104 ¦ 106 ¦9,1 ¦8,6 ¦9,0 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦4 ¦Затраты на ¦тыс. ¦13573 ¦ 8997 ¦ 7327 ¦ 66 ¦ 81 ¦ 54 ¦11,2¦6,9 ¦5,7 ¦

¦ ¦ремонт и ТО ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦5 ¦Оплата труда ¦тыс. ¦56583 ¦62555 ¦61162 ¦ 111 ¦ 98 ¦ 108 ¦46,8¦48,2¦47,8¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦6 ¦ЕСН ¦тыс. ¦12859 ¦13463 ¦14067 ¦ 105 ¦ 104 ¦ 109 ¦10,6¦10,4¦11,0¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦7 ¦Прочие расходы¦тыс. ¦10946 ¦14611 ¦13411 ¦ 133 ¦ 92 ¦ 123 ¦9,1 ¦11,3¦10,5¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦8 ¦Налоги в ¦тыс. ¦ 3552 ¦ 4181 ¦ 3993 ¦ 118 ¦ 95 ¦ 112 ¦2,9 ¦3,2 ¦3,1 ¦

¦ ¦себестоимости ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦9 ¦Итого ¦тыс. ¦120920¦129676¦128070¦ 107 ¦ 99 ¦ 106 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

¦ ¦себестоимость ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦10 ¦Объем ¦тыс. ¦5999,9¦5430,6¦5629,2¦ 91 ¦ 104 ¦ 94 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализуемых ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦11 ¦Себестоимость ¦руб./¦20,15 ¦23,88 ¦22,75 ¦ 118 ¦ 95 ¦ 113 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1 м3 ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦12 ¦Доходы ¦тыс. ¦130981¦127669¦134425¦ 97 ¦ 105 ¦ 103 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦13 ¦Сумма прибыли ¦тыс. ¦10061 ¦-2007 ¦ 6355 ¦ - ¦ - ¦ 63 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦14 ¦Размер ¦ % ¦ 8,32 ¦ - ¦ 4,96 ¦ - ¦ - ¦ 60 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рентабельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+

¦15 ¦Тариф (без ¦руб./¦21,83 ¦23,51 ¦23,88 ¦ 108 ¦ 102 ¦ 109 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦НДС) ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+--------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+-----

Рисунок 18. Анализ затрат на водоотведение в 2008 - 2010 гг.

Рисунок не приводится.

6.3. Оценка воздействия на окружающую среду

очистных сооружений канализации

Среднесуточный объем сброса в водные объекты сточных вод ООО “Горводоканал“ в 2009 г. составил 16894,6 м3/сут., с учетом коэффициента часовой неравномерности 1,28 максимальный суточный объем составил 21625,1 м3/сут.

Приемниками сточных вод являются реки, протекающие по территории городского округа.

Мощность существующих биологических сооружений ООО “Горводоканал“ составляет 15000 м3/сут., дефицит мощности составил 44%.

Сточные воды многих предприятий, сбрасывающих свои стоки в канализацию, не имеют эффективной локальной очистки, что осложняет работу городских очистных сооружений и делает ее неэффективной, приводящей к загрязнению водоемов.

Другим источником загрязнения водоемов является неорганизованный сток поверхностных талых и ливневых вод с территорий жилой и промышленной застройки.

Общий объем учтенных загрязняющих веществ по организованным выпускам в 2009 г. составляет 2,6 тыс. т./год, в том числе:

- БПК - 24,23 тонны;

- нефтепродукты - 0,375 тонны;

- взвешенные вещества - 58,44 тонны;

- хлориды - 243,55 тонны;

- фосфор - 15,63 тонны;

- азот аммонийный - 33,26 тонны;

- нитраты - 327,26 тонны;

- СПАВ - 1,73 тонны;

- железо - 2,28 тонны;

- нитриты - 2,69 тонны.

Антропогенную нагрузку на водоемы, кроме сбросов, создает хозяйственная деятельность на водосборных площадях без соблюдения водоохранных мероприятий, размещение несанкционированных свалок мусора на берегах рек и других объектов.

6.4. Возможность обеспечения

существующей системы новых потребителей

С учетом планов застройки были определены основные направления развития системы водоотведения города Когалыма, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы водоотведения города.

Планы застройки города Когалыма утверждены следующими нормативными правовыми актами:

- Генеральный план города Когалыма, утвержденный решением Думы города от 25.07.2008 N 275 ГД;

- Проект планировки территории 11 микрорайона в городе Когалыме;

- Проект планировки поселка “Пионерный“ в городе Когалыме.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п. 2.2 СНиП 2.04.02-84. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max = 1,28.

Таблица 61

Прогнозный объем

водоотведения от жилой застройки города Когалыма

----T---------------------------------T-----------T-----T-----------------¬

¦ N ¦ Наименование потребителей ¦Население, ¦Норма¦ Количество ¦

¦п/п¦ “ ¦ чел. ¦водо-¦ потребляемой ¦

¦ ¦ ¦ ¦пот- ¦ воды, тыс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦реб- ¦ м3/сут. ¦

¦ ¦ +-----T-----+ ле- +--------T--------+

¦ ¦ ¦Сущ. ¦Рас- ¦ния, ¦Q ¦Q ¦

¦ ¦ ¦ ¦чет- ¦ л/ ¦ сут.ср.¦ сут.max¦

¦ ¦ ¦ ¦ ный ¦сут. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦срок ¦чел. ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----+-----+-----+--------+--------+

¦ 1 ¦Жилые дома, оборудованные ¦58700¦60000¦ 210 ¦ 12600 ¦ 16128 ¦

¦ ¦внутренним водопроводом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализацией с централизованным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦горячим водоснабжением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----+-----+-----+--------+--------+

¦ 2 ¦Местное производство и неучтенные¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2441 ¦ 2441 ¦

¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----+-----+-----+--------+--------+

¦Итого по населенному пункту ¦ 15041 ¦ 18569 ¦

L-------------------------------------------------------+--------+---------

Объем сточных вод, отводимых с территории города Когалыма, на расчетный срок составит 15,04 тыс. м3/сут. Максимальный суточный расход составит 18,57 тыс. м3/сут. с 20% запасом мощности, общий объем составит 22,3 тыс. м3/сут. В связи с этим предусмотрена реконструкция канализационных очистных сооружений с увеличением производительности до 30 тыс. м3/сут. Качество очищенных сточных вод должно соответствовать ПДК. Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения“. Для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, среднесуточная норма водоотведения принята равной среднесуточной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Сброс очищенных сточных вод осуществляется по существующей схеме. Канализационные очистные сооружения необходимо оснастить резервными источниками энергоснабжения. Замена существующих сетей по мере их физического износа должна осуществляться своевременно.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к вводу в 2010 - 2020 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

- Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих отведение необходимого объема.

- Максимальный объем водоотведения (м3/час) объекта капитального строительства.

- Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

- Год ввода в эксплуатацию.

- Подключенная нагрузка (л/сек.).

- Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

С учетом объема водопотребления населением на расчетный суммарный среднесуточный объем водоотведения от жилой застройки составит 17093,9 м3/сут.

Основной объем стоков также будет поступать от населения.

При условии реализации мероприятий программы и достижения нормативных значений реконструируемых сетей 4 - 5% от общей протяженности планируется снижение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно чистой воды.

Таблица 62

Прогнозная характеристика водоотведения

города Когалыма в 2007 - 2020 гг.

-------T-----------T----T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦N п/п ¦ Наиме- ¦Ед. ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦

¦ ¦ нование ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показателей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ 1. ¦Объем ¦тыс.¦6580,93¦7099,56¦6166,53¦6066,34¦5726,8 ¦5842,0 ¦5956,9 ¦6069,8 ¦6197,4 ¦6196,9 ¦6196,4 ¦6195,9 ¦6195,4 ¦6194,9 ¦

¦ ¦принятых ¦м3/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стоков на ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦КОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ 2. ¦Расход воды¦тыс.¦500,51 ¦525,82 ¦388,83 ¦437,16 ¦419,20 ¦418,70 ¦418,20 ¦417,70 ¦417,20 ¦416,70 ¦416,20 ¦415,70 ¦415,20 ¦414,70 ¦

¦ ¦на ¦м3/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственные¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ 3. ¦Реализация ¦тыс.¦6178,92¦5999,92¦5430,60¦5629,18¦5034,90¦5143,30¦5252,70¦5362,10¦5482,16¦5482,16¦5482,16¦5482,16¦5482,16¦5482,16¦

¦ ¦Стоки ¦м3/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ 3.1. ¦Население ¦тыс.¦5093,27¦4898,67¦4404,56¦4641,39¦4123,7 ¦4242,1 ¦4360,5 ¦4478,9 ¦4599,0 ¦4599,0 ¦4599,0 ¦4599,0 ¦4599,0 ¦4599,0 ¦

¦ ¦ ¦м3/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3.1.1.¦ЖКХ ¦тыс.¦4771,54¦4577,55¦4087,31¦4312,41¦3956,3 ¦4065,3 ¦4174,3 ¦4283,3 ¦4394,0 ¦4394,0 ¦4394,0 ¦4394,0 ¦4394,0 ¦4394,0 ¦

¦ ¦ ¦м3/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3.1.2.¦Прочие ¦тыс.¦321,73 ¦321,11 ¦317,25 ¦328,98 ¦167,44 ¦176,84 ¦186,24 ¦195,64 ¦205,00 ¦205,00 ¦205,00 ¦205,00 ¦205,00 ¦205,00 ¦

¦ ¦ ¦м3/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ 3.2. ¦Бюджет ¦тыс.¦319,30 ¦340,68 ¦311,74 ¦324,32 ¦291,10 ¦281,10 ¦272,10 ¦263,10 ¦263,10 ¦263,10 ¦263,10 ¦263,10 ¦263,10 ¦263,10 ¦

¦ ¦ ¦м3/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ 3.3. ¦Сторонние ¦тыс.¦766,35 ¦760,57 ¦714,30 ¦663,47 ¦620,06 ¦620,06 ¦620,06 ¦620,06 ¦620,06 ¦620,06 ¦620,06 ¦620,06 ¦620,06 ¦620,06 ¦

¦ ¦ ¦м3/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3.3.1.¦ЖКХ ¦тыс.¦111,16 ¦ 81,44 ¦ 78,60 ¦ 74,17 ¦ 87,58 ¦ 87,58 ¦ 87,58 ¦ 87,58 ¦ 87,58 ¦ 87,58 ¦ 87,58 ¦ 87,58 ¦ 87,58 ¦ 87,58 ¦

¦ ¦ ¦м3/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3.3.2.¦Прочие ¦тыс.¦655,19 ¦679,13 ¦635,70 ¦589,30 ¦532,48 ¦532,48 ¦532,48 ¦532,48 ¦532,48 ¦532,48 ¦532,48 ¦532,48 ¦532,48 ¦532,48 ¦

¦ ¦ ¦м3/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ 4. ¦Неучтенный ¦тыс.¦ 0,00 ¦573,83 ¦347,10 ¦ 320 ¦ 273 ¦ 280 ¦ 286 ¦ 290 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦

¦ ¦объем ¦м3/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стоков ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------+-----------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что на данный момент существует дефицит мощности очистных сооружений порядка 44% и дополнительно требуется увеличение производительности очистных сооружений до 30 тыс. м3/сут. для обеспечения прогнозного объема водоотведения города и требуемого запаса мощности для сглаживания пиковых нагрузок.

Реконструкция и модернизация системы водоотведения предусмотрена по каждой из трех технологических стадий:

- сбор сточных вод;

- транспортировка сточных вод;

- очистка сточных вод.

6.5. Программа развития системы водоотведения

6.5.1. Основные направления модернизации и строительства

новых объектов системы водоотведения и очистки сточных вод

Основные направления программы предусматривают следующие мероприятия:

1. На первую очередь предусмотрено:

- реконструкция канализационных очистных сооружений с пропускной способностью очистных сооружений до 30000 м3/сут. с доведением качества очищенных сточных вод до ПДК;

- строительство ливневой системы канализации протяженностью 8 км с учетом развития города;

- строительство локальных очистных сооружений дождевых вод 3 ед.;

- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов общей протяженностью 25,61 км с учетом развития города;

- строительство напорных и безнапорных канализационных сетей (с учетом строительства напорных сетей из стальных труб с внешним и внутренним антикоррозийным покрытием) общей протяженностью 17,62 км.

2. На расчетный срок предусмотрено:

- реконструкция и модернизация объектов КНС с учетом развития города;

- строительство напорных и безнапорных канализационных сетей общей протяженностью 4,0 км;

- строительство ливневой системы канализации протяженностью 5,2 км с учетом развития города;

- строительство локальных очистных сооружений дождевых вод, 2 ед.;

- замена существующих сетей, в зависимости от степени изношенности и аварийности, для повышения надежности системы водоотведения.

Для обеспечения надежности работы комплекса очистных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса очистных сооружений и канализационных насосных станций. Предусматриваемый уровень автоматизации позволит обеспечить надежное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь:

- обеспечение нормативной степени очистки:

- это достигается за счет реконструкции с расширением очистных сооружений канализации до 30 тыс. м3/сут.;

- реконструкция КНС с заменой насосного оборудования;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

- поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа с использованием современных бестраншейных технологий.

При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

6.5.2. Перечень мероприятий до 2020 года

Для создания надежной системы водоотведения в сроки, определенные Генеральным планом, проектом планировки города Когалыма, с учетом утвержденных дополнений и корректировок, необходимо следующее:

- для проведения модернизации системы водоотведения города Когалыма реализовать технические мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения (табл. 63);

- для проведения модернизации системы водоотведения города Когалыма реализовать технические мероприятия по строительству объектов водоснабжения (табл. 64).

Таблица 63

Перечень мероприятий по реконструкции

системы водоотведения МО город Когалым

----T----------T-------------T-----T-----------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦Населенный¦ Технические ¦Кол- ¦ Реализация программы ¦ Обоснование ¦

¦п/п¦ пункт, ¦ мероприятия ¦ во, +-------T--------------------------------------T------+ мероприятий ¦

¦ ¦ улица, ¦ ¦п/км,¦ВСЕГО, ¦ 1 этап ¦ рас- ¦ ¦

¦ ¦ округ, ¦ ¦ед., ¦ млн. ¦ ¦четный¦ ¦

¦ ¦ район ¦ ¦ шт. ¦ руб. ¦ ¦ срок ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----T------T------T------+------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦2016 -¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ ¦

+---+----------+-------------+-----+-------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------------+

¦1. Магистральные коллектора ¦1,15 ¦174,64 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦174,64¦ ¦

+----------------------------+-----+-------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------------+

¦Самотечные коллектора ¦1,15 ¦174,64 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦174,64¦ ¦

+---T----------T-------------+-----+-------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------------+

¦1 ¦ул. Мира ¦Реконструкция¦0,40 ¦ 61,94 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61,94 ¦Увеличение ¦

¦ ¦ ¦бестраншейным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦степени ¦

¦ ¦ ¦способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности в ¦

¦ ¦ ¦самотечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоотведении¦

¦ ¦ ¦коллектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦ ¦ ¦d = 600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+-------------+-----+-------+-----+-----+-----+------+------+------+------+ ¦

¦2 ¦ул. Мира ¦Реконструкция¦0,25 ¦ 55,92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦55,92 ¦ ¦

¦ ¦ ¦бестраншейным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦самотечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦коллектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+-------------+-----+-------+-----+-----+-----+------+------+------+------+ ¦

¦3 ¦ул. ¦Реконструкция¦0,50 ¦ 56,78 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦56,78 ¦ ¦

¦ ¦Молодежная¦бестраншейным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(между 1 и¦способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2 мкр-нами¦самотечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на КНС-3) ¦коллектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+-------------+-----+-------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------------+

¦2. ¦ ¦1109,00¦27,00¦26,10¦96,00¦161,38¦172,58¦183,82¦442,12¦ ¦

¦Производственно-коммунальная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦зона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---T----------T-------------+-----+-------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------------+

¦4 ¦ ¦Реконструкция¦ ¦587,28 ¦ ¦ ¦77,40¦141,78¦151,98¦164,22¦51,90 ¦ ¦

¦ ¦ ¦с расширением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КОС - 19000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦до 30 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦м3/сут. с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦внедрением на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦I очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦механической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦очистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+-------------+-----+-------+-----+-----+-----+------+------+------+------+ ¦

¦5 ¦ ¦Реконструкция¦ ¦283,50 ¦27,00¦26,10¦18,60¦19,60 ¦20,60 ¦19,60 ¦152,00¦ ¦

¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦объектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обновление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦объектов КОС,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КНС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+-------------+-----+-------+-----+-----+-----+------+------+------+------+ ¦

¦6 ¦ ¦Ежегодный ¦20,00¦238,22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦238,22¦ ¦

¦ ¦ ¦ремонт и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦перекладка с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поэтапным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦достижением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦нормативных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦перекладки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦4 - 5%, 4 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦5 км сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоотведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+-------------+-----+-------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------------+

¦Итого: ¦ ¦1283,64¦27,00¦26,10¦96,00¦161,38¦172,58¦183,82¦616,76¦ ¦

+----------------------------+-----+-------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------------+

¦Итого по этапам реализации ¦ ¦1283,64¦ 666,88 ¦616,76¦ ¦

¦Программы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------+-----+-------+--------------------------------------+------+--------------

Таблица 64

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоотведения МО город Когалым

----T-------------------T---------------T-----T---------------------------------------------------T--------------¬

¦ N ¦ Населенный пункт, ¦ Технические ¦Кол- ¦ Реализация программы ¦ Обоснование ¦

¦п/п¦улица, округ, район¦ мероприятия ¦ во, +-------T------------------------------------T------+ мероприятий ¦

¦ ¦ ¦ ¦п/км,¦ВСЕГО, ¦ 1 этап ¦ рас- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ед., ¦ млн. ¦ ¦четный¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ шт. ¦ руб. ¦ ¦ срок ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T------T-----T-----T-----T------+------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦2016 -¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦1. Магистральные трубопроводы ¦3,20 ¦186,53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦166,53¦ 20,0 ¦ ¦

+---T-------------------T---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦1 ¦ ¦Строительство ¦3,20 ¦166,53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦166,53¦ ¦Увеличение ¦

¦ ¦ ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦степени ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности в ¦

¦ ¦ ¦п. Пионерный, d¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоотведении ¦

¦ ¦ ¦= 300 - 200 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦2 ¦ ¦Строительство ¦ 1 ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦канализационной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦установки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Аэропорт КУ-400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ориентировочно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(ПСД, монтаж, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пуско-наладка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦2. Объекты социальной сферы ¦1,69 ¦ 69,44 ¦1,23¦38,21 ¦ ¦9,04 ¦2,47 ¦18,49 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦мкр. 1 ¦0,12 ¦ 4,93 ¦ ¦ ¦ ¦4,93 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---T-------------------T---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦3 ¦Культурно- ¦Строительство ¦0,12 ¦ 4,93 ¦ ¦ ¦ ¦4,93 ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦развлекательный ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦комплекс ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦мкр. 5 ¦0,20 ¦ 8,22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8,22 ¦ ¦ ¦

+---T-------------------T---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦4 ¦Торгово- ¦Строительство ¦0,20 ¦ 8,22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8,22 ¦ ¦ ¦

¦ ¦развлекательные ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплексы ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦мкр. 7 ¦0,95 ¦ 39,03 ¦ ¦28,76 ¦ ¦ ¦ ¦10,27 ¦ ¦ ¦

+---T-------------------T---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦5 ¦Детский сад на 320 ¦Строительство ¦0,70 ¦ 28,76 ¦ ¦28,76 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦мест ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦6 ¦Общеобразовательная¦Строительство ¦0,25 ¦ 10,27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,27 ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦школа ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦ул. Нефтяников ¦0,23 ¦ 9,45 ¦ ¦ 9,45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---T-------------------T---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦7 ¦Автовокзал ¦Строительство ¦0,15 ¦ 6,16 ¦ ¦ 6,16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦8 ¦Автосервисный ¦Строительство ¦0,08 ¦ 3,29 ¦ ¦ 3,29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплекс ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦ул. Прибалтийская ¦0,10 ¦ 4,11 ¦ ¦ ¦ ¦4,11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---T-------------------T---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦9 ¦ПТУ ¦Строительство ¦0,10 ¦ 4,11 ¦ ¦ ¦ ¦4,11 ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦п. Пионерный ¦0,09 ¦ 3,70 ¦1,23¦ ¦ ¦ ¦2,47 ¦ ¦ ¦ ¦

+---T-------------------T---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦10 ¦Детский сад на 320 ¦Строительство ¦0,03 ¦ 1,23 ¦1,23¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦мест ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦11 ¦Столовая ¦Строительство ¦0,06 ¦ 2,47 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,47 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦3. Жилые дома ¦16,63¦649,03 ¦6,16¦145,45¦59,99¦52,80¦55,47¦65,75 ¦263,41¦ ¦

+---------------------------------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦мкр. 5 ¦2,30 ¦ 92,85 ¦ ¦92,85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---T-------------------T---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦12 ¦Многоквартирные ¦Строительство ¦2,30 ¦ 92,85 ¦ ¦92,85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦жилые дома, S общ. ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦= 82 тыс. кв. м ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового ¦

¦ ¦ ¦микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

¦ ¦ ¦d = 300 - 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦мкр. 11 ¦4,23 ¦173,82 ¦ ¦41,09 ¦49,31¦28,15¦27,12¦28,15 ¦ ¦ ¦

+---T-------------------T---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦13 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство ¦0,06 ¦ 2,47 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,47 ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦застройка, ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового ¦

¦ ¦жилой дом 4 секц. 9¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

¦ ¦эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦14 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство ¦0,11 ¦ 4,52 ¦ ¦ ¦ ¦4,52 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройка, ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом 3 секц. 9¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦15 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство ¦0,10 ¦ 4,11 ¦ ¦ ¦ ¦4,11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройка, ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом 2 секц. 5¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦16 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство ¦0,33 ¦ 13,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13,35 ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройка, ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом 2 секц. 5¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦17 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство ¦0,46 ¦ 18,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18,90¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройка, ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом 3 секц. 5¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦18 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство ¦0,25 ¦ 10,27 ¦ ¦ ¦ ¦10,27¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройка, ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом с ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦цокольным этажом 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦секц. 9 эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦19 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство ¦0,30 ¦ 12,33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12,33 ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройка, ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом с ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦цокольным этажом 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦секц. 9 эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦20 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство ¦1,20 ¦ 49,31 ¦ ¦ ¦49,31¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройка, ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом 4 секц. 9¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦21 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство ¦0,20 ¦ 8,22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8,22 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройка, ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом 8 секц. 9¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦22 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство ¦0,23 ¦ 9,25 ¦ ¦ ¦ ¦9,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройка, ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом 6 секц. 9¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦23 ¦Многоэтажная жилая ¦Строительство ¦1,00 ¦ 41,09 ¦ ¦41,09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройка, ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крупнопанельный ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом 10 секц. ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦9 эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦мкр. 12 ¦2,20 ¦114,49 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦114,49¦ ¦

+---T-------------------T---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦24 ¦Многоквартирные ¦Строительство ¦2,20 ¦114,49 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦114,49¦Обеспечение ¦

¦ ¦жилые дома, S общ. ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦= 90 тыс. кв. м ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового ¦

¦ ¦ ¦мкр., d = 200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

¦ ¦ ¦300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦мкр. 14 ¦1,80 ¦ 93,67 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦93,67 ¦ ¦

+---T-------------------T---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦25 ¦Многоквартирные ¦Строительство ¦1,80 ¦ 93,67 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦93,67 ¦Обеспечение ¦

¦ ¦жилые дома, S общ. ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦= 90 тыс. кв. м ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового ¦

¦ ¦ ¦мкр., d = 200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

¦ ¦ ¦300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦п. Пионерный ¦4,90 ¦149,00 ¦6,16¦11,51 ¦10,68¦24,65¦28,35¦37,60 ¦30,05 ¦ ¦

+---T-------------------T---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦26 ¦3-этажные жилые ¦Строительство ¦0,28 ¦ 11,51 ¦ ¦11,51 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦дома ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦27 ¦3-этажные жилые ¦Строительство ¦0,60 ¦ 24,65 ¦ ¦ ¦ ¦24,65¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦28 ¦3-этажные жилые ¦Строительство ¦0,69 ¦ 28,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦28,35¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦29 ¦3-этажные жилые ¦Строительство ¦0,12 ¦ 4,73 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4,73 ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦30 ¦3-этажные жилые ¦Строительство ¦0,80 ¦ 32,87 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦32,87 ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦31 ¦3-этажные жилые ¦Строительство ¦0,26 ¦ 10,68 ¦ ¦ ¦10,68¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦32 ¦3-этажные жилые ¦Строительство ¦0,04 ¦ 1,64 ¦1,64¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦33 ¦3-этажные жилые ¦Строительство ¦0,11 ¦ 4,52 ¦4,52¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦34 ¦ДСУ 12 ¦Строительство ¦2,00 ¦ 30,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30,05 ¦ ¦

¦ ¦ ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦d = 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦п. ИЖС ¦1,20 ¦ 25,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25,20 ¦ ¦

+---T-------------------T---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦35 ¦ ¦Строительство ¦1,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25,20 ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦отводящих сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового ¦

¦ ¦ ¦п. ИЖС, d = 200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦4. Ливневая канализация ¦ ¦131,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦131,20¦ ¦

+---T-------------------T---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦36 ¦ ¦Строительство ¦3,00 ¦ 86,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦86,40 ¦Увеличение ¦

¦ ¦ ¦ливневой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦степени ¦

¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности в ¦

¦ ¦ ¦канализации с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоотведении ¦

¦ ¦ ¦закрытыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦ ¦ ¦водостоками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+ ¦

¦37 ¦ ¦Строительство ¦2,00 ¦ 44,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦44,80 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЛОС в местах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ливневых стоков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦Итого: ¦ ¦1036,20¦7,39¦183,66¦59,99¦61,84¦57,94¦250,77¦414,61¦ ¦

+---------------------------------------+-----+-------+----+------+-----+-----+-----+------+------+--------------+

¦Итого по этапам реализации Программы: ¦ ¦1036,20¦ 621,59 ¦414,61¦ ¦

L---------------------------------------+-----+-------+------------------------------------+------+---------------

6.5.3. Основные показатели работы системы водоотведения

и очистки сточных вод с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

пропущено сточных вод

2020 г. - 6194,9 тыс. м3/год;

население

2020 г. - 4599 тыс. м3/год;

объем реализации

2020 г. - 5482,16 тыс. м3/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

- экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на КОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации;

- сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения;

- регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ-инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки;

- сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию;

- применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей;

- реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки;

- целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хозяйстве.

6.5.4. Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части водоотведения 2319,84 млн. руб., в т.ч.:

- в 2010 г. - 34,39 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 27,00 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 7,39 млн. руб.;

- в 2011 г. - 209,76 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 26,10 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 183,66 млн. руб.;

- в 2012 г. - 155,99 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 96,00 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 59,99 млн. руб.;

- в 2013 г. - 223,22 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 161,38 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 61,84 млн. руб.;

- в 2014 г. - 230,52 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 172,58 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 57,94 млн. руб.;

- в 2015 г. - 434,59 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 183,82 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 250,77 млн. руб.;

- в 2016 - 2020 гг. - 1031,37 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 616,76 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 414,61 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом города Когалыма.

Мероприятия, включенные в данную Программу, также могут финансироваться в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

6.5.5. Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием муниципального образования город Когалым.

При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2009 г. - 0,01 ед./км;

2020 г. - 0,01 ед./км.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2009 г. - 0,48%;

2020 г. - 4%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2009 г. - 1,2 кВт ч/м3;

2020 г. - 0,8 кВт ч/м3.

7. Комплексное развитие объектов, используемых

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

выявление проблем функционирования

7.1. Инженерно-технический анализ существующей организации

объекта, используемого для утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы муниципального образования город Когалым вывозятся для захоронения на санкционированную свалку, расположенную на отметке 99/100 км железной дороги Сургут - Новый Уренгой между рекой Тлунг-Ягун и автомобильной дорогой Когалым - КС-2 (пос. Ортъягун) Ортъягунской ЛПУ МГ, севернее подстанции “Апрельская“, на территории отработанного карьера. Место расположения земельного участка под строительство полигона согласовано Распоряжением Администрации города Когалыма от 18.04.1997 N 328-р, отвод земли под строительство осуществлен в соответствии с заключением Когалымского комитета по охране природы от 14.08.1992 N 14. В связи с ужесточением требований природоохранного законодательства, с 2007 г. объект является несанкционированной свалкой. Рабочий проект объекта, используемого для утилизации (захоронения) ТБО, отсутствует.

Свалка предназначена для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов IV и V классов опасности. На свалку принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов. Также на полигон принимаются трупы павших животных и медицинские отходы, которые уничтожаются при помощи установки “Эчуто-150.03“.

Эксплуатацию свалки осуществляет ООО “Утильсырье“. На предприятии отсутствуют внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок эксплуатации свалки:

- инструкция по приему на полигон ТБО;

- технология эксплуатации полигона;

- инструкция по обращению с опасными отходами;

- режимная карта работы установки “Эчуто-150.03“;

- график эксплуатации полигона.

7.1.1. Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО.

Характеристика технологического процесса

и техническое состояние оборудования

Санкционированная свалка ТБО эксплуатируется с 1993 г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

- прием отходов;

- складирование отходов;

- изоляция отходов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с “Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов“, утвержденной Минстроем России 02.11.96.

В соответствии с Инструкцией укладка следующего слоя ТБО на изолирующий слой из снега недопустима.

Для изоляции отходов используется грунт, полученный в результате строительства площадки складирования и захоронения ТБО.

На свалку ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов.

Свалка состоит из взаимосвязанных территориальных частей:

- территория, занятая под складирование ТБО;

- территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов;

- территория для размещения установки ЭЧУТО-150.03;

- санитарно-защитная зона;

- подъездная дорога.

Водоснабжение свалки предусмотрено привозной водой, которая используется для:

- хозяйственно-питьевых целей;

- увлажнения ТБО в засушливые летние периоды (расход на полив 10 л на 1 м3 ТБО);

- наружного пожаротушения.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 0,25 м.

На полигоне используется следующая техника: бульдозер Б-170М - 2 ед.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений“ санитарно-защитная зона полигонов ТБО должна составлять 500 м.

Организация работ на полигоне должна определяться технологической схемой эксплуатации, которая представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта. Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год. Планируется помесячно: количество принимаемых ТБО с указанием номеров карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

7.1.2. Оценка существующего дефицита и резерва мощности

по оказанию услуг утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов

По состоянию на 31.12.2009 проектная вместимость полигона заполнена на 80%. В течение 2007 - 2009 гг. среднегодовое накопление отходов составило 244 тыс. м3. При сохранении существующей тенденции накопления твердых бытовых отходов в городе Когалыме проектная мощность полигона будет исчерпана через 2 года (к концу 2011 г.). Таким образом, в городе Когалыме возникает проблема с размещением объектов, используе“ых для утилизации (захоронения) ТБО. Необходима разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации объекта утилизации (захоронения) отходов.

Таблица 65

Характеристика объекта, используемого

для утилизации (захоронения) ТБО

----------------------------T-----T-------T-----T--------T-------T--------¬

¦Место расположения объекта ¦ Год ¦Проект-¦Пло- ¦ Высота ¦ Факт. ¦Коэффи- ¦

¦ ¦ввода¦ ная ¦щадь ¦склади- ¦накоп- ¦ циент ¦

¦ ¦ в ¦ мощ- ¦поли-¦рования ¦лено за¦исполь- ¦

¦ ¦экс- ¦ность, ¦гона,¦отходов,¦ весь ¦зования ¦

¦ ¦плуа-¦тыс. м3¦ Га ¦ м ¦период,¦мощности¦

¦ ¦тацию¦ ¦ ¦ ¦тыс. м3¦ ¦

+---------------------------+-----+-------+-----+--------+-------+--------+

¦Территория бывшего карьера ¦1993 ¦ 2095 ¦18,2 ¦ 5,5 ¦ 1669 ¦ 79,7% ¦

¦в районе отметки 99/100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦железной дороги Сургут - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Н.Уренгой между рекой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Тлунг-Ягун и автомобильной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дорогой Когалым - КС-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Ортьягунская“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------+-----+-------+-----+--------+-------+---------

7.1.3. Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов в 2009 г. являются предприятия (61%) и население (39%), организации различных форм собственности.

Планируется изменение структуры потребителей услуги по утилизации (захоронению) ТБО на ближайшую перспективу (2010 г.) - по сравнению с 2007 г. доля населения снизится с 41% до 39,5%.

Объем твердых бытовых отходов, принятых на городской полигон в 2009 г., снизился по сравнению с предыдущим периодом на 14% (212,05 тыс. м3), что связано с увеличением объема принятых отходов от бюджетных и прочих потребителей.

Таблица 66

Производственная программа по утилизации (захоронению) ТБО

----T--------------T----T-------------T-------------T-------------T------T------¬

¦ N ¦ Показатели ¦Ед. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 ¦ Темп ¦

¦п/п¦ ¦изм.+------T------+------T------+------T------+ г., ¦роста,¦

¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ план ¦ факт ¦ план ¦ факт ¦ план ¦2010/ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦

+---+--------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 1 ¦Площадь мест ¦га ¦ 18,2 ¦ 18,2 ¦ 18,2 ¦ 18,2 ¦ 100 ¦

¦ ¦обезвреживания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+------T------+------T------+------T------+------+------+

¦ 2 ¦Объем ¦тыс.¦184621¦271107¦184621¦247811¦208350¦212050¦208817¦77,02 ¦

¦ ¦обезвреженных ¦м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отходов, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+ +------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦население ¦ ¦75711 ¦80150 ¦80790 ¦80790 ¦82084 ¦82551 ¦82551 ¦103,00¦

¦ +--------------+ +------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦организации ¦ ¦85777 ¦166698¦80698 ¦134223¦92614 ¦97429 ¦92614 ¦55,56 ¦

¦ +--------------+ +------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦сторонние ¦ ¦23133 ¦24259 ¦23133 ¦32798 ¦33652 ¦32070 ¦33652 ¦138,72¦

¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦через КГ МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“КСАТ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 3 ¦Структура ¦% ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦100,00¦

¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦утилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(захоронению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТБО, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+ +------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦население ¦ ¦ 41,0 ¦ 29,6 ¦ 43,8 ¦ 32,6 ¦ 39,4 ¦ 38,9 ¦ 39,5 ¦133,72¦

¦ +--------------+ +------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦организации ¦ ¦ 46,5 ¦ 61,5 ¦ 43,7 ¦ 54,2 ¦ 44,5 ¦ 45,9 ¦ 44,4 ¦72,13 ¦

¦ +--------------+ +------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦сторонние ¦ ¦ 12,5 ¦ 8,9 ¦ 12,5 ¦ 13,2 ¦ 16,2 ¦ 15,1 ¦ 16,1 ¦180,10¦

¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦через КГ МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“КСАТ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------+----+------+------+------+------+------+------+------+-------

7.1.4. Система учета

Учет принимаемых на свалку отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО проставляется в “Журнале приема ТБО“.

Режим работы свалки - 6 дней в неделю. Прием отходов осуществляется с 08-00 до 18-00 час.

7.1.5. Оценка существующих норм накопления ТБО населением,

предприятиями и организациями всех форм собственности

с учетом тенденции роста

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

Нормы накопления твердых бытовых отходов, установленные для населения Ямало-Ненецкого автономного округа, являются одними из наиболее низких в России (табл. 67).

Таблица 67

Нормы накопления ТБО, установленные

в различных городах и регионах РФ

--------------------------------------T-----------------------------------¬

¦ Наименование муниципального ¦Норматив накопления, м3 с человека ¦

¦ образования ¦ в год ¦

¦ +----------T----------T-------------+

¦ ¦ благо- ¦ неблаго- ¦ введен в ¦

¦ ¦устроенное¦устроенное¦ действие ¦

¦ ¦ жилье ¦ жилье ¦ ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ¦

+-------------------------------------T----------T----------T-------------+

¦г. Ханты-Мансийск ¦ 1,76 ¦ 2,05 ¦ 01.01.2007 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Белоярский ¦ 1,20 ¦ ¦ 01.03.2001 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Когалым ¦ 1,50 ¦ ¦ 01.01.2008 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Мегион ¦ 1,24 ¦ ¦ 01.02.2007 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Нефтеюганск ¦ 1,83 ¦ ¦ 01.01.2008 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Нижневартовск ¦ 1,50 ¦ ¦ 01.01.2007 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Покачи ¦ 2,10 ¦ ¦ 01.11.2006 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Пыть-Ях ¦ 1,24 ¦ ¦ 01.01.2003 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Радужный ¦ 1,38 ¦ ¦ 01.01.2008 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Сургут ¦ 1,44 ¦ ¦ 07.03.2004 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Урай ¦ 2,00 ¦ ¦ 01.01.2001 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Югорск ¦ 1,46 ¦ ¦ 01.01.2005 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Кондинский район ¦ 1,42 ¦ ¦ 01.01.2002 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Нефтеюганский район ¦ 1,39 ¦ ¦ 19.11.2007 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Октябрьский район ¦ 1,68 ¦ ¦ 01.01.2003 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Советский район ¦ 1,20 ¦ ¦ 01.01.2004 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Сургутский район ¦ 2,11 ¦ 2,69 ¦ 17.01.2008 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ Ямало-Ненецкий автономный округ ¦

+-------------------------------------T----------T----------T-------------+

¦Города с численностью населения до 50¦ 1 ¦ 1,1 ¦Постановление¦

¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ Губернатора ¦

+-------------------------------------+----------+----------+ ЯНАО от ¦

¦Города с численностью населения от 51¦ 1,01 ¦ 1,11 ¦17.12.2004 N ¦

¦до 100 тыс. чел. ¦ ¦ ¦443 “О нормах¦

+-------------------------------------+----------+----------+ потребления ¦

¦Города с численностью населения от ¦ 1,02 ¦ 1,13 ¦ жилищных и ¦

¦101 до 250 тыс. чел. ¦ ¦ ¦коммунальных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦

¦ ¦ ¦ ¦ населением ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ЯНАО“ ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ Уральский федеральный округ ¦

+-------------------------------------T----------T----------T-------------+

¦г. Екатеринбург ¦ 1,4 ¦ 2 ¦ 13.06.2006 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Тюмень ¦ 2,64 ¦ 15.12.2006 ¦

+-------------------------------------+----------T----------+-------------+

¦г. Тобольск ¦ 1,45 ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦п. Рефтинский ¦ 1 ¦ ¦ 01.08.2000 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Каменск-Уральский ¦ 1,34 ¦ 1,84 ¦ 01.03.1995 ¦

¦ ¦ +----------+ ¦

¦ ¦ ¦ частный ¦ ¦

¦ ¦ ¦ сектор ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2,47 ¦ ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Челябинск ¦ 1,46 ¦ ¦ 01.01.2002 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ Центральный федеральный округ ¦

+-------------------------------------T----------T----------T-------------+

¦г. Москва ¦ 1,45 ¦ ¦ 01.01.2005 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Саратов ¦ 2 ¦ 3 ¦ 19.01.1994 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Великий Новгород ¦ 2,2 ¦ 2004 ¦

+-------------------------------------+----------T----------+-------------+

¦г. Ярославль ¦ 1,17 ¦ 1,05 ¦ 2000 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Дубна ¦ 1,71 ¦ 1,84 ¦ 01.01.2006 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ Сибирский федеральный округ ¦

+-------------------------------------T----------T----------T-------------+

¦г. Иркутск ¦ 1,1 ¦ ¦ 1996 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Красноярск ¦ 1,746 ¦ ¦ 01.01.2007 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Томск ¦ 1,76 ¦ ¦ 1998 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ Приволжский федеральный округ ¦

+-------------------------------------T----------T----------T-------------+

¦г. Ижевск ¦ 1,53 ¦ ¦ 21.11.2006 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦г. Нижний Новгород ¦ 1,3 ¦ ¦ 14.12.2005 ¦

L-------------------------------------+----------+----------+--------------

Анализ утвержденных норм накопления твердых бытовых отходов показывает, что наибольшая норма накопления твердых бытовых отходов установлена в г. Тюмени (2,64 м3/чел. в год). Из муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры наибольшая норма накопления установлена в Сургутском районе (2,11 м3/чел. в год), г. Покачи (2,1 м3/чел. в год), г. Урай (2,0 м3/чел. в год) (рис. 19).

В муниципальном образовании город Когалым необходимо провести анализ морфологического состава твердых бытовых отходов, а также регулярно (не реже 1 раза в 5 лет) проводить пересмотр норм накопления ТБО <15>.

--------------------------------

<15> “Рекомендации по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР“, утв. 09.03.1982 Зам. Министра ЖКХ РСФСР.

Примерный морфологический состав ТБО в северных регионах Российской Федерации приведен в табл. 68.

Органические, в т.ч. пищевые отходы составляют наиболее значительную часть ТБО (до 40%).

Рисунок 19. Нормативы накопления ТБО по ХМАО - Югре

¦

¦ -------¬ --------¬

2,00+---------------------------------------------------------+ +----------------------------T------T-----------------------------------------------+ +-

¦ --------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦--------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦¦ ----+-----------------------------+-------+----------+------+----------------------------+------+----------------------------T------T-----------+---- ¦

1,50++ +----------T-------T----------+ +-T------T-+ +----------------------------+ +-T------T-------------------+ +-----------+ +-

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------¬ -------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ -------¬ -------¬ ¦ ¦ ¦ ¦

¦¦ ¦ -------¬ ¦ ¦ -------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------¬ ¦ ¦

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

1,00++ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

0,50++ 1,76 +-+ 1,20 +-+ 1,50 +-+ 1,24 +-+ 1,83 +-+ 1,50 +-+ 2,10 +-+ 1,24 +-+ 1,38 +-+ 1,44 +-+ 2,00 +-+ 1,46 +-+ 1,42 +-+ 1,39 +-+ 1,68 +-+ 1,20 +-+ 2,11 +-

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

0,00++-------+T+------+T+-------+T+------+T+-------+T+------+T+------+T+------+T+------+T+------+T+------+T+------+T+------+T+------+T+------+T+-------+T+-------+T

г. г. Бе- г. г. Ме- г. г. г. г. г. г. г. г. Кон- Нефте- Октяб- Совет- Сур-

Ханты- лоярс- Кога- гион Нефте- Нижне- Покачи Пыть- Радуж- Сур- Урай Югорск динс- юганс- рьский ский гутс-

Ман- кий лым юганск вар- Ях ный гут кий кий район район кий

сийск товск район район район

----¬

¦ ¦ Норматив накопления, м3 с человека в год _________ Средний норматив по ХМАО - Югре

L----

Вторая по величине категория твердых бытовых отходов в России - бумага и картон (до 35%). Количество муниципальных отходов в России увеличивается, а их морфологический состав, особенно в крупных городах, приближается к составу ТБО в западных странах с относительно большой долей бумажных отходов и пластика.

Таблица 68

Примерный морфологический состав

твердых бытовых отходов в Российской Федерации

-------------------------------------T--------T---------------------------¬

¦ Компонент ¦Ед. изм.¦Северная климатическая зона¦

+------------------------------------+--------+---------------------------+

¦Пищевые отходы ¦ ¦ 32...39 ¦

+------------------------------------+ +---------------------------+

¦Бумага, картон ¦ ¦ 26...35 ¦

+------------------------------------+ +---------------------------+

¦Дерево ¦ ¦ 2...5 ¦

+------------------------------------+ +---------------------------+

¦Черный металлолом ¦ ¦ 3...4 ¦

+------------------------------------+ % +---------------------------+

¦Цветной металлолом ¦ ¦ 0,5...1,5 ¦

+------------------------------------+ +---------------------------+

¦Текстиль ¦ ¦ 4...6 ¦

+------------------------------------+ +---------------------------+

¦Кости ¦ ¦ 1...2 ¦

+------------------------------------+ +---------------------------+

¦Стекло ¦ ¦ 4...6 ¦

+------------------------------------+ +---------------------------+

¦Кожа, резина ¦ % ¦ 2...3 ¦

+------------------------------------+ +---------------------------+

¦Камни, штукатурка ¦ ¦ 1...3 ¦

+------------------------------------+ +---------------------------+

¦Пластмасса ¦ ¦ 3...4 ¦

+------------------------------------+ +---------------------------+

¦Прочее ¦ ¦ 1...2 ¦

+------------------------------------+ +---------------------------+

¦Отсев (менее 15 мм) ¦ ¦ 4...6 ¦

L------------------------------------+--------+----------------------------

7.2. Основные показатели работы в сфере утилизации

(захоронения) твердых бытовых отходов

По данным, предоставленным предприятием на 2008 - 2009 гг., в табл. 69 представлены фактические (за 2007 - 2008 гг.) и планируемые (на 2009 г.) показатели производственной деятельности.

Таблица 69

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

--------------------------------------T---------T--------T--------T-------¬

¦ Показатели ¦Ед. изм. ¦2008 г.,¦2009 г.,¦ 2010 ¦

¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ г., ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦

+-------------------------------------+---------+--------+--------+-------+

¦Объем ТБО, в т.ч. ¦ м3 ¦ 247811 ¦ 212050 ¦208817 ¦

+-------------------------------------+---------+--------+--------+-------+

¦ от населения¦ м3 ¦ 80790 ¦ 82551 ¦ 82551 ¦

+-------------------------------------+---------+--------+--------+-------+

¦ от предприятий¦ м3 ¦ 167021 ¦ 129499 ¦126266 ¦

+-------------------------------------+---------+--------+--------+-------+

¦Нормативная численность ¦ чел. ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦

¦промышленно-производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+---------+--------+--------+-------+

¦Фактическая численность промышленно- ¦ чел. ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦

¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+---------+--------+--------+-------+

¦Затраты на захоронение ТБО ¦тыс. руб.¦8343,59 ¦8612,97 ¦8281,05¦

+-------------------------------------+---------+--------+--------+-------+

¦Прибыль ¦тыс. руб.¦3750,48 ¦2995,68 ¦1556,33¦

+-------------------------------------+---------+--------+--------+-------+

¦Всего расходов по полной стоимости ¦тыс. руб.¦12094,07¦11608,65¦9837,38¦

L-------------------------------------+---------+--------+--------+--------

7.2.1. Надежность (вероятность безотказной работы,

коэффициент готовности)

Надежность предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТБО характеризуется следующими показателями:

- количество часов предоставления услуг за период - в связи с тем, что прием отходов осуществляется в течение 6 дней в неделю, при односменном режиме работы, значение данного показателя составит 3129 час.;

- суммарная продолжительность пожаров на полигоне - данные отсутствуют;

- суммарная площадь объектов, подверженных пожарам, - данные отсутствуют;

- количество замененного оборудования - 0 ед.;

- накопленный объем захороненных ТБО - 1669 тыс. м3.

7.2.2. Экологичность

В соответствии с санитарно-экологическими требованиями на полигонах ТБО должна быть внедрена система мониторинга окружающей среды, включающая в себя:

- мониторинг грунтовых вод (наблюдательные скважины);

- мониторинг поверхностных вод;

- мониторинг почвенного покрова.

Данные о фактическом проведении мониторинга отсутствуют.

7.2.3. Себестоимость услуг утилизации (захоронения) ТБО

В основе расчета тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО лежит потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного кубического метра ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию ТБО включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) ТБО приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне города Когалыма.

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

- учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

- направление мусоровозов на разгрузку;

- разгрузка мусоровозов у рабочей карты;

- установка переносного ограждения;

- мойка контейнеров в летний период;

- укладка ТБО слоями на карте;

- послойное уплотнение;

- увлажнение ТБО в пожароопасный период;

- укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

- разработка на месте грунта для изоляции ТБО;

- транспортировка грунта к карте складирования ТБО;

- доставка материала для изоляции ТБО;

- контроль и анализы грунтовых вод;

- засыпка растительным грунтом, озеленение (при закрытии участка).

С 01.01.2009 для населения города Когалыма был введен тариф на услуги по утилизации (захоронению) ТБО, утвержденный Постановлением Главы города Когалыма от 27.11.2008 N 2621 “Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма“, в размере 47,11 руб./м3 (без учета НДС). Темп роста 2009/2008 гг. - 111% (тариф в 2008 г. - 42,58 руб. м3 без учета НДС). В 2010 г. рост тарифа по сравнению с 2009 г. не планируется.

В ходе анализа использованы плановые сметы расходов на 2009 - 2010 гг., данные о фактических затратах ООО “Утильсырье“ за 2009 г.

Комплексная статья затрат на утилизацию (захоронение) ТБО включает затраты на (табл. 70):

1) оплату труда;

2) отчисления на социальные нужды;

3) транспортные расходы;

4) цеховые расходы;

5) общеэксплуатационные расходы.

Основными статьями затрат в 2009 г. (рис. 20) являются:

- общеэксплуатационные расходы (43%);

- цеховые расходы (22%);

- транспортные расходы (18%).

За анализируемый период структура издержек не претерпела значительных изменений. В 2010 г. планируется снижение доли транспортных расходов до 18%, рост доли цеховых и общеэксплуатационных расходов на 3% и 4% соответственно.

Рисунок 20. Структура затрат на утилизацию (захоронение) ТБО в 2009 - 2010 гг.

4000T-- ¦

¦

¦ ---¬

3500+-----------------------------------------------------------T--+--+--

тыс. ¦ ¦ +--+

руб. ¦ -TT+ +--+

¦ ¦¦¦¦ +--+

3000+--------------------------------------------------------+¦¦¦ +--+--

¦ ¦¦¦¦ +--+

¦ ¦¦¦¦ +--+

¦ ¦¦¦¦ +--+

2500+--------------------------------------------------------+¦¦¦ +--+--

¦ ¦¦¦¦ +--+

¦ -TT¬ ¦¦¦¦ +--+

¦ ¦¦¦+--¬ ¦¦¦¦ +--+

2000+----------------------------+¦¦¦ +---------------------+¦¦¦ +--+--

¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ +--+

¦ ¦¦¦¦ ¦ ---¬ ¦¦¦¦ +--+

¦ ¦¦¦¦ ¦ -TTT--+--+ ¦¦¦¦ +--+

1500+----------------------------+¦¦¦ +--T----+¦¦¦ +--+----+¦¦¦ +--+--

¦ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+

¦ ---¬ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+

¦-TTT--+--+ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+

1000++¦¦¦ +--+------------------+¦¦¦ +--+----+¦¦¦ +--+----+¦¦¦ +--+--

¦¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+

¦¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+

¦¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+

500++¦¦¦ +--+------------------+¦¦¦ +--+----+¦¦¦ +--+----+¦¦¦ +--+--

¦¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+

¦¦¦¦¦ +--+ ---¬ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+

¦¦¦¦¦ +--+ -TTT--+--+ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+ ¦¦¦¦ +--+

0+++++--+--+----++++--+--+----++++--+--+----++++--+--+----++++--+--+--

ФОТ Отчис- Транс- Цеховые “бщеэк-

рабочих ления от портные расходы сплуата-

Полигона ФОТ расходы ционные

расходы

-TTT¬ ----¬ ----¬

¦¦¦¦¦ 2009 г. план ¦ ¦ 2009 г. факт +---+ 2010 г. план

L+++- L---- L----

Таблица 70

Анализ затрат на утилизацию (захоронение)

ТБО на полигоне города Когалыма

----T--------------------T-----T-------T--------T-------T-----T-----T-----T-----------------¬

¦ N ¦Наименование статей ¦ Ед. ¦План на¦Факт по ¦План на¦Темп ¦Темп ¦Темп ¦Доля в структуре ¦

¦п/п¦ затрат ¦изм. ¦период ¦ данным ¦период ¦роста¦роста¦роста¦себестоимости, % ¦

¦ ¦ ¦ ¦ регу- ¦ орга- ¦ регу- ¦факт ¦план ¦план +-----T-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦ лиро- ¦низации ¦ лиро- ¦2009/¦2010/¦2010/¦план ¦факт ¦план ¦

¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦за 2009 ¦ вания ¦план ¦факт ¦план ¦2009 ¦2009 ¦2010 ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ г. ¦2010 г.¦2009 ¦2009 ¦2009 ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг., ¦гг., ¦гг., ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ % ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 1 ¦ФОТ рабочих Полигона¦тыс. ¦1164,48¦1165,84 ¦1222,70¦ 100 ¦ 105 ¦ 105 ¦13,9 ¦13,5 ¦14,8 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 2 ¦Отчисления от ФОТ ¦тыс. ¦166,52 ¦ 166,72 ¦174,85 ¦ 100 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 2,0 ¦ 1,9 ¦ 2,1 ¦

¦ ¦14,3% ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 3 ¦Транспортные расходы¦тыс. ¦2212,80¦2098,69 ¦1515,92¦ 95 ¦ 72 ¦ 69 ¦26,4 ¦24,4 ¦18,3 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 4 ¦Цеховые расходы ¦тыс. ¦1603,67¦1636,74 ¦1785,00¦ 102 ¦ 109 ¦ 111 ¦19,1 ¦19,0 ¦21,6 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦Всего прямых затрат ¦тыс. ¦5147,47¦5068,00 ¦4698,47¦ 98 ¦ 93 ¦ 91 ¦61,4 ¦58,8 ¦56,7 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 5 ¦Общеэксплуатационные¦тыс. ¦3233,86¦3544,98 ¦3582,58¦ 110 ¦ 101 ¦ 111 ¦38,6 ¦41,2 ¦43,3 ¦

¦ ¦расходы ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 6 ¦Себестоимость ¦тыс. ¦8381,33¦8612,97 ¦8281,05¦ 103 ¦ 96 ¦ 99 ¦100,0¦100,0¦100,0¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 7 ¦Прибыль ¦тыс. ¦1434,00¦2995,68 ¦1556,33¦ 209 ¦ 52 ¦ 109 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 8 ¦Предполагаемый доход¦тыс. ¦9815,33¦11608,65¦9837,38¦ 118 ¦ 85 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦в т.ч. от населения ¦тыс. ¦3866,77¦3888,98 ¦3888,98¦ 101 ¦ 100 ¦ 101 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 9 ¦Объем принимаемых ¦тыс. ¦208,35 ¦ 212,05 ¦208,82 ¦ 102 ¦ 98 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отходов ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦в т.ч. от населения ¦тыс. ¦ 82,08 ¦ 82,55 ¦ 82,55 ¦ 101 ¦ 100 ¦ 101 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦10 ¦Тариф 1 м3 ¦руб./¦ 47,11 ¦ 54,74 ¦ 47,11 ¦ 116 ¦ 86 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦11 ¦Тариф 1 м3 для ¦руб./¦ 47,11 ¦ 47,11 ¦ 47,11 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------------+-----+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------

За рассматриваемый период (2009 - 2010 гг.) планируется уменьшение себестоимости продукции на 4%. Основными статьями сокращения затрат являются транспортные расходы - уменьшение на 31%.

Динамика полной стоимости утилизации (захоронения) ТБО представлена на рис. 21. По итогам в 2009 г. произошел рост полной стоимости услуги (темп роста факт 2009/план 2009 гг. - 118%), обусловленный увеличением прибыли в 2 раза за счет промышленных потребителей.

Рисунок 21. Анализ затрат на утилизацию (захоронение) ТБО в 2009 - 2010 гг.

14000T-------------------------------------------------------T60

¦ ¦

¦ * ¦

¦ ¦

12000+-------------------------------------------------------+

тыс. ¦ ----¬ +50

руб. ¦ ¦ ¦ * ¦ руб./

¦ * ¦ ¦ ¦ м3

10000+---------------------+ +-------------T---T-----------+

¦ ----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ +40

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---¬ ¦ +---¬ ¦ ¦ ¦

8000+---+ +---+---------+ +---+---------+ +-----------+

¦ ¦ +---+ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---+ ¦ +---+ ¦ ¦ +30

¦ ¦ +---+ ¦ +---+ ¦ +---¬ ¦

6000+---+ +---+---------+ +---+---------+ +---+-------+

¦ ¦ +---+ ¦ +---+ ¦ +---+ ¦

¦ ¦ +---+ ¦ +---+ ¦ +---+ ¦

¦ ¦ +---+ ¦ +---+ ¦ +---+ +20

4000+---+ +---+---------+ +---+---------+ +---+-------+

¦ ¦ +---+ ¦ +---+ ¦ +---+ ¦

¦ ¦ +---+ ¦ +---+TTT¬ ¦ +---+ ¦

¦ ¦ +---+ ¦ +---+¦¦¦¦ ¦ +---+ +10

2000+---+ +---+---------+ +---+¦¦¦+-----+ +---+-------+

¦ ¦ +---+ ¦ +---+¦¦¦¦ ¦ +---+TTT¬ ¦

¦ ¦ +---+TTT¬ ¦ +---+¦¦¦¦ ¦ +---+¦¦¦¦ ¦

¦ ¦ +---+¦¦¦¦ ¦ +---+¦¦¦¦ ¦ +---+¦¦¦¦ ¦

¦ ¦ +---+¦¦¦¦ ¦ +---+¦¦¦¦ ¦ +---+¦¦¦¦ ¦

0+---+---+---+++++-T---+---+---+++++--T--+---+---+++++T--+0

2009 г. 2009 г. 2010 г.

план факт план

----¬

¦ ¦ Полная стоимость утилизации (захоронения) ТБО

L----

----¬

+---+ Полная себестоимость утилизации (захоронения) ТБО

L----

-TTT¬

¦¦¦¦¦ Финансовый результат реализации

L+++-

* Тариф на услуги утилизации (захоронения) ТБО, руб./м3

7.3. Программа развития объектов, используемых

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

- по конечной цели:

ликвидационные;

утилизационные;

- по технологическому принципу:

биологические;

термические;

химические;

механические;

смешанные.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

- складирование на полигоне;

- сжигание;

- аэробное биотермическое компостирование;

- компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

- изготовление гранулированного топлива или компоста;

- извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.

По состоянию на январь 2010 г. в городе Когалыме в области обращения с отходами действуют целевые городские программы:

- Городская целевая программа “Строительство полигона ТБО с биотермической ямой“, утв. Решением Думы города Когалыма от 11.09.2007 N 144-ГД. Срок реализации данной программы - 2008 - 2010 гг., объем финансирования 148,2 млн. руб. (в т.ч. из бюджета ХМАО - Югры - 36,0 млн. руб.);

- Городская целевая программа “Рекультивация существующей санкционированной свалки ТБО на 2009 - 2011 гг.“, утв. Решением Думы города Когалыма от 24.03.2008 N 223-ГД. Срок реализации данной программы - 2009 - 2011 гг., объем финансирования 60,0 млн. руб.

Программа “Строительство полигона ТБО с биотермической ямой“ предусматривает строительство полигона твердых бытовых отходов с биотермической ямой в районе 9 км автодороги Когалым - Сургут.

Общая площадь полигона составит 19,6 га и будет включать в себя следующие здания и сооружения:

- хозяйственные постройки;

- электрокотельная;

- противопожарная насосная станция и пожарный резервуар емкостью 100 м3;

- наземное хранилище топлива емкостью 10 м3;

- трансформаторная подстанция;

- водонапорная башня и дренажная насосная станция.

Для переработки бытовых отходов предусматривается установка инсинератора - комплекса для термической утилизации отходов различного происхождения: твердых бытовых, жидких и твердых нефтесодержащих, биоорганических и медицинских. Отходы в инсинераторах сжигаются при температуре 850-900 градусов, а отходящие газы дожигаются не менее 2 секунд при температуре 1100 - 1200 градусов, что обеспечивает полное разложение сложных органических соединений до простейших компонентов.

Ввиду сложной эпизоотологической обстановки для предотвращения реальной угрозы возникновения и распространения опасных заболеваний как человека, так и животных, в целях усиления государственного ветеринарного надзора за утилизацией биологических отходов и охраны окружающей среды, возникла острая необходимость строительства биотермической ямы для уничтожения биологических отходов.

Биотермическая яма предназначается для централизованного сбора и захоронения биологических отходов. Яма представляет собой заглубленное сооружение в виде цилиндрического резервуара объемом 90 м3 (выложенного кирпичом или металлическая емкость), диаметром 3 м, глубиной 10 м.

В настоящее время действие Программы приостановлено.

В целях снижения техногенной нагрузки на окружающую природную среду и надежного захоронения всего объема складированных отходов программой “Рекультивация существующей санкционированной свалки ТБО на 2009 - 2011 гг.“ предусматривается рекультивация существующей санкционированной свалки ТБО.

Рекультивацию существующей свалки предусмотрено проводить в 2 этапа: технический и биологический.

1. Технический этап.

Работы по рекультивации выполняются по окончании эксплуатации санкционированной свалки ТБО и заключаются в следующем:

- уплотнение верхнего слоя ТБО;

- создание откосов с нормативным углом наклона;

- погрузка и транспортировка материалов для устройства многофункционального покрытия;

- планировка поверхности;

- укладка и планировка плодородного слоя.

Верхний слой отходов до их укрытия многофункциональным покрытием должен быть выровнен и спланирован с приданием уклона 3 - 5% в сторону понижения рельефа, затем тщательно уплотнен до плотности не менее 750 кг/м3.

На уплотненный слой ТБО укладывается слой песка толщиной 0,25 м (элемент системы отведения биогаза).

На слой песка толщиной 0,25 м укладывается геомембрана гидроизоляционная полимерная рулонная в один слой (противофильтрационный экран) и укрывается слоем песчаного грунта толщиной 0,60 м.

Верхний рекультивационный слой состоит из насыпного слоя торфяного питательного грунта толщиной 0,15 м.

2. Биологический этап.

Для предотвращения смыва почвы, улучшения вида формируемого ландшафта и уменьшения просачивания воды выполняется биологический этап рекультивации.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории свалки для ее дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Биологический этап рекультивации включает следующие работы: подготовку почвы, подбор ассортимента многолетних трав, посев и уход за посевами.

Необходима пролонгация данной Программы на 2 года, поскольку в соответствии с “Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО“, утв. Министерством строительства РФ 02.11.1996, продолжительность биологического этапа рекультивации составляет 4 года.

7.3.1. Основные направления модернизации

системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остается основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будет являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе дополнительным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО может являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направления на переработку.

- Проведение агитационной кампании среди населения и прочих потребителей

Данное мероприятие является организационным и направлено на проведение работы с населением по пропаганде раздельного сбора отходов.

- Использование передвижных приемных пунктов

При этом предлагается доставлять извлеченные вторичные ресурсы потребителям, а неутильную фракцию отходов захоранивать на существующем полигоне. Тем самым, в связи с уменьшением объема поступающих отходов, достигается увеличение срока эксплуатации полигона.

- Приобретение установки по утилизации ртутных ламп

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ на территории Российской Федерации с 01.01.2011 запрещаются к обороту лампы накаливания. Таким образом, планируется массовая эксплуатация натриевых и ртутных ламп, ненадлежащее использование которых может повлечь за собой причинение вреда здоровью граждан и окружающей среде.

- Использование моноблочных компакторов

Компакторы используются для раздельного сбора легких фракций вторичного сырья (бумага, картон, пластмасса), а также накопления ТБО с целью сокращения издержек при транспортировке. Компакторы делятся на машины, работающие со вторичными ресурсами и чистым мусором, и компакторы для смешанных отходов. Коэффициент уплотнения мусора в прессе компактора составляет от 2,5 до 6 раз, в зависимости от типа отходов.

- Использование измельчителей отходов (древесных, полимерных и т.д.)

Дробилки-измельчители, устанавливаемые на полигоне ТБО, предназначены для измельчения отходов (древесных, полимерных и т.д.). В случае предварительной сортировки подлежащих измельчению отходов существует возможность их вторичного использования.

- Использование сортировочного и прессовального оборудования

Применение процесса сортировки и прессования твердых бытовых отходов позволяет получить следующие результаты:

увеличение срока эксплуатации полигона в 3 - 4 раза;

исключение возможности самовозгорания отходов;

устранение разброса ветром легких отходов;

уменьшение образования биогаза в единицу времени и загрязнения почвенных вод;

упрощение процесса эксплуатации полигона;

уменьшение на 70 - 75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации полигона;

сокращение транспортных расходов;

возможность дальнейшего использования вторичного сырья;

сокращение потребности в специальной технике;

отсутствие благоприятной среды для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

7.3.2. Перечень мероприятий до 2020 года

В целях реализации Генерального плана города Когалыма в части утилизации (захоронения) ТБО, модернизация объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

- разработка проекта полигона твердых бытовых отходов;

- строительство полигона твердых бытовых отходов;

- строительство биотермической ямы;

- приобретение инсинераторов;

- рекультивация существующей санкционированной свалки;

- приобретение оборудования, позволяющего утилизировать опасные отходы;

- приобретение передвижных приемных пунктов вторичного сырья;

- приобретение установки по утилизации ртутных ламп.

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере утилизации (захоронения) ТБО включает в себя мероприятия по приобретению и монтажу оборудования полигона (табл. 71).

7.3.3. Основные показатели работы системы утилизации

(захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

- сокращение принимаемых на полигон отходов, за счет внедрения селективного сбора отходов (50% от общего объема отходов);

- увеличение вместимости полигона за счет сжигания отходов (в 6 раз).

2. Социально-экономических результатов:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций города Когалыма.

Таблица 71

Мероприятия по совершенствованию объектов системы

утилизации (захоронения) ТБО города Когалыма

на период до 2020 г.

----T--------------T------T----------------------------------------T--------------¬

¦ N ¦ Технические ¦ВСЕГО,¦ Реализация программы по годам ¦ Обоснование ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ млн. +----------------------------------T-----+ мероприятий ¦

¦ ¦ ¦ руб. ¦ 1 этап ¦рас- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦чет- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ный ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦срок ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +----T-----T-----T-----T-----T-----+-----+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2020 ¦ ¦

+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------+

¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------+

¦1 ¦Разработка ¦ 0,00 ¦0,00¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦ ¦

¦ ¦инвестиционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------+

¦2 ¦Проведение ¦ 0,00 ¦0,00¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦Организация ¦

¦ ¦агитационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раздельного ¦

¦ ¦кампании среди¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбора отходов,¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦извлечение ¦

+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+вторичного ¦

¦3 ¦Проведение ¦ 0,70 ¦ ¦0,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сырья ¦

¦ ¦изысканий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦определение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приемных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вторичного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦

¦4 ¦Приобретение ¦25,60 ¦ ¦5,12 ¦5,12 ¦5,12 ¦5,12 ¦5,12 ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сортировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦временного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вторичного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------+

¦5 ¦Окончание ¦99,01 ¦ ¦57,57¦41,44¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической ¦

¦ ¦полигона ТБО с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦биотермической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ямой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------+

¦ ¦Реконструкция,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------+

¦6 ¦Рекультивация ¦108,00¦ ¦ ¦1,50 ¦10,50¦48,00¦24,00¦24,00¦Восстановление¦

¦ ¦заполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦

¦ ¦карт полигона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------+

¦7 ¦Приобретение ¦ 3,20 ¦ ¦ ¦3,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Увеличение ¦

¦ ¦установки по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности ¦

¦ ¦утилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полигона, ¦

¦ ¦ртутных ламп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+экологической ¦

¦8 ¦Приобретение ¦15,50 ¦ ¦ ¦ ¦1,50 ¦1,50 ¦1,50 ¦11,00¦безопасности ¦

¦ ¦измельчителей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сортировочного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦

¦9 ¦Приобретение ¦ 4,80 ¦ ¦ ¦ ¦4,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инсинератора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------+

¦ ¦ИТОГО: ¦256,80¦0,00¦63,38¦51,26¦21,92¦54,62¦30,62¦35,00¦ ¦

+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------+

¦ ¦строительство ¦125,30¦0,00¦63,38¦46,56¦5,12 ¦5,12 ¦5,12 ¦0,00 ¦ ¦

¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------+

¦ ¦реконструкция,¦131,50¦0,00¦0,00 ¦4,70 ¦16,80¦49,50¦25,50¦35,00¦ ¦

¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------

7.3.4. Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части утилизации (захоронения) ТБО 256,8 млн. руб., в т.ч.:

в 2011 г. - 63,38 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по новому строительству объектов - 63,38 млн. руб.;

в 2012 г. - 51,26 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 4,70 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 46,56 млн. руб.;

в 2013 г. - 21,92 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 16,80 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 5,12 млн. руб.;

в 2014 г. - 54,62 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 49,5 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 5,12 млн. руб.;

в 2015 г. - 30,62 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 25,50 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов - 5,12 млн. руб.;

в 2016 - 2020 гг. - 35,00 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 35,00 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации (захоронения) ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом города Когалыма.

Мероприятия, включенные в данную Программу, также могут финансироваться в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

7.3.5. Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический эффект

В результате реализации мероприятий Программы планируется экономический эффект за счет следующих основных мероприятий:

- приобретение оборудования, позволяющего утилизировать опасные отходы (автомобильные шины, масла и т.д.).

При этом все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО города Когалыма направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Социальный эффект

Оценка социального эффекта реализации мероприятий Программы произведена по основным направлениям реализации программы.

Приобретение инсинераторов и сортировочного оборудования обеспечит увеличение вместимости полигона (благодаря тому, что на полигон будут поступать отходы более мелкой фракции, увеличится коэффициент уплотнения отходов).

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается:

- в улучшении экологической обстановки на территории города;

- в обеспечении необходимого объема и качества услуг по утилизации (захоронению) ТБО;

- в улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территории города Когалыма.

8. Комплексное развитие системы электроснабжения

8.1. Инженерно-технический анализ существующей организации

системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

8.1.1. Источники электроснабжения

Источниками электроснабжения города Когалыма являются ПС 110/35/10 кВ “Южная“ и ПС 110/35/10 кВ “Инга“, подключенные к магистральным сетям ОАО “Тюменьэнерго“. Обслуживание ПС “Южная“ и ПС “Инга“ осуществляет филиал “Когалымские электрические сети“ ОАО “Тюменьэнерго“.

Источником электроснабжения городского водозабора является “ПС-21“, подключенная к линиям 35 кВ “В. Ягун-1“ и “В Ягун-2“. Обслуживание ПС-35/10 N 21 “Водозабор“ осуществляет ОАО “ЮТЭК-Когалым“.

8.1.2. Электрические сети

Передачу и распределение электроэнергии в городе Когалым осуществляют:

- ОАО “ЮТЭК-Когалым“ на классах напряжения СН1 - 35 кВ, СН2 - 10(6) кВ и НН - 0,4 кВ;

- ООО “Лукойл-Энергосети“ на классе напряжения СН1 - 35 кВ.

Основными потребителями являются промышленные предприятия, жилые здания, объекты соцкультбыта.

8.1.3. Характеристика технологического процесса

и техническое состояние оборудования

Основные технологические показатели:

- количество обслуживаемых ПС 35/10 кВ - 2 ед.;

- количество обслуживаемых ПС 35/6 кВ - 2 ед.;

- количество обслуживаемых ЦРП, ТП, КТП - 131 ед.;

- количество трансформаторов, установленных в ПС, ЦРП, ТП, КТП, - 218 шт.;

- суммарная установленная мощность ПС 3“/10(6) кВ - 45,6 МВА;

- суммарная установленная мощность силовых трансформаторов, установленных в ЦРП, ТП, КТП, - 118,629 МВА.

Техническое состояние оборудования на 01.01.2010:

- количество РП, ТП, КТП, имеющих срок эксплуатации более 25 лет, эксплуатируемых ОАО “ЮТЭК-Когалым“, - 28 шт. (21%);

- количество ПС, РП, ТП, КТП, имеющих срок эксплуатации от 6 до 24 лет, эксплуатируемых ОАО “ЮТЭК-Когалым“, - 101 шт. (74%);

- количество РП, ТП, КТП, имеющих срок эксплуатации менее 5 лет, эксплуатируемых ОАО “ЮТЭК-Когалым“, - 6 шт. (5%).

Техническое состояние источников электроэнергии города Когалыма удовлетворительное (рис. 22 - не приводится).

Рисунок 22. Срок эксплуатации силовых трансформаторов города Когалыма

Рисунок не приводится.

Основной проблемой эксплуатации источников электроснабжения города является высокая степень износа основного оборудования ПС, РП, ТП, КТП (21% от общего количества), вследствие превышения срока эксплуатации и суровых климатических условий.

Для обеспечения существующих и новых районов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- замена изношенных и отработавших нормативный срок РП, ТП, КТП;

- реконструкция существующих ТП и ЦРП;

- строительство новых РП и ТП для питания объектов нового строительства.

Техническое состояние электрических сетей:

Общая протяженность воздушных линий 35 кВ, 10(6) кВ и 0,4 кВ составляет 107,85 км (табл. 72).

Таблица 72

Протяженность воздушных линий

электропередачи по классам напряжения

--------------------------------------------T-----------------------------¬

¦ Наименование ¦ Класс напряжения воздушной ¦

¦ ¦ линии электропередачи ¦

¦ +----T-----T-----T-----T------+

¦ ¦ 35 ¦10 кВ¦6 кВ ¦ 0,4 ¦Всего ¦

¦ ¦ кВ ¦ ¦ ¦ кВ ¦ ¦

+-------------------------------------------+----+-----+-----+-----+------+

¦Протяженность линии, км ¦33,2¦37,81¦14,29¦22,55¦107,85¦

+-------------------------------------------+----+-----+-----+-----+------+

¦Протяженность от общего количества, % ¦ 31 ¦ 35 ¦ 13 ¦ 21 ¦ 100 ¦

L-------------------------------------------+----+-----+-----+-----+-------

Общая протяженность кабельных линий 10(6) кВ, 0,4 кВ составляет 259,2 км (табл. 73).

Таблица 73

Протяженность кабельных линий

электропередачи по классам напряжения

------------------------------------------------T-------------------------¬

¦ Наименование ¦ Класс напряжения ¦

¦ ¦ кабельной линии ¦

¦ ¦ электропередачи ¦

¦ +------T-----T------T-----+

¦ ¦10 кВ ¦6 кВ ¦0,4 кВ¦Всего¦

+-----------------------------------------------+------+-----+------+-----+

¦Протяженность линии, км ¦103,17¦22,63¦133,4 ¦259,2¦

+-----------------------------------------------+------+-----+------+-----+

¦Протяженность от общего количества, % ¦ 40 ¦ 9 ¦ 51 ¦ 100 ¦

L-----------------------------------------------+------+-----+------+------

Электрические сети муниципального образования город Когалым характеризуются преобладанием протяженности кабельных линий над протяженностью воздушных линий (в 2,4 раза).

Доля сетей 35 кВ, 10(6) кВ, 0,4 кВ, нуждающихся в замене (по состоянию на начало 2010 года) составляет 176,33 км (48,04%).

Линии ВЛ-35 кВ выполнены на стальных двухцепных опорах. Линии ВЛ-10(6) кВ и ВЛ-0,4 кВ выполнены на железобетонных опорах.

Кабельные линии 10(6) кВ, 0,4 кВ проложены в земле в траншеях, в наземных железобетонных лотках, по эстакадам.

Основной проблемой эксплуатации электрических сетей города Когалыма является значительная степень износа сетей (48% от общей протяженности) вследствие превышения срока эксплуатации и суровых климатических условий.

Для обеспечения существующих и строящихся районов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- замена ВЛ-0,4 кВ с проводом АС на ВЛИ-0,4 кВ с проводом СИП;

- замена ВЛ-6 кВ на ВЛИ-6 кВ;

- реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-35 кВ (замена фарфоровых изоляторов на полимерные);

- строительство новых КЛ-0,4 кВ к объектам нового строительства.

8.1.4. Потребители

Потребителями электрической энергии города Когалыма являются (рис. 23 - не приводится):

- население (40%),

- промышленные предприятия (37%),

- бюджетные организации (12%),

- прочие потребители (10%).

Рисунок 23. Распределение электрической энергии по потребителям

Рисунок не приводится.

Электроснабжение потребителей осуществляется на напряжении 10(6) кВ и 0,4 кВ. Суммарное потребление города Когалыма в 2009 году составило:

- электрической мощности 27,71 МВт;

- электрической энергии 176,96 млн кВт ч.

8.1.5. Структура производства,

передачи и потребления электроэнергии

Система электроснабжения города Когалыма на 2009 - 2011 гг. структурирована в порядке, отраженном на рис. 24, 25, 26.

Рисунок 24. Структурная схема поставки электроэнергии в 2009 году

-----------------¬ ------------------------¬

¦ ОАО ¦ ¦ОАО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ“¦

¦ “Тюменьэнерго“ ¦ ¦ ¦

L------------T---- LT-----------------------

-------------------------------¬ ¦ ¦ --------------------------------

¦ВН 186,72 млн. кВт ч 29,05 МВт¦ ¦ ¦ ¦ВН 0 млн. кВт ч 0 МВт

¦ ------ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ------ -----

¦СН1 0 млн. кВт ч 0 МВт ¦ ¦ ¦ ¦СН1 6,62 млн. кВт ч 1,07 МВт

¦ ------ ----- +---+- -+---+ ------ -----

¦СН2 0 млн. кВт ч 0 МВт ¦ ¦ ¦ ¦СН2 3,27 млн. кВт ч 0,53 МВт

¦ ------ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ------ -----

¦НН 0 млн. кВт ч 0 МВт ¦ ¦ ¦ ¦НН 0 млн. кВт ч 0 МВт

¦ ------ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ------ ------

L------------------------------- / / L-------------------------------

-------------T--------------

/

---------------------------------¬

¦ ОАО “ЮТЭК-Когалым“ ¦

¦--------------------------------¦

¦потери электроэнергии в сети: ¦

¦19,05 млн. кВт ч 2,81 МВт¦

¦------ ------ ¦

¦расход электроэнергии на произв.¦

¦ и хоз. нужды: ¦

¦ 0,60 млн. кВт ч 0,13 МВт¦

¦------ ------ ¦

¦ полезный отпуск в сеть: ¦

¦176,96 млн. кВт ч 108,01 МВт¦

¦------ ------ ¦

L-----------T---------------------

¦

¦ -------------------------------¬

¦ ¦ВН 0 млн. кВт ч 0 МВт¦

¦ ¦ ------ ----- ¦

¦ ¦СН1 0 млн. кВт ч 0 МВт¦

¦ ¦ ------ ----- ¦

--+----+СН2 55,40 млн. кВт ч 7,57 МВт¦

¦ ¦ ----- ----- ¦

¦ ¦НН 121,56 млн. кВт ч 20,14 МВт¦

¦ ¦ ------ ----- ¦

¦ L-------------------------------

/

-----------------------------------

Потребители ОАО “ЮТЭК-Когалым“

Рисунок 25. Структурная схема поставки электроэнергии в 2010 году

-----------------¬ ------------------------¬

¦ ОАО ¦ ¦ОАО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ“¦

¦ “Тюменьэнерго“ ¦ ¦ ¦

L------------T---- LT-----------------------

-------------------------------¬ ¦ ¦ --------------------------------

¦ВН 188,99 млн. кВт ч 29,38 МВт¦ ¦ ¦ ¦ВН 0 млн. кВт ч 0 МВт

¦ ------ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ------ -----

¦СН1 0 млн. кВт ч 0 МВт ¦ ¦ ¦ ¦СН1 7,01 млн. кВт ч 1,14 МВт

¦ ------ ----- +---+- -+---+ ------ -----

¦СН2 0 млн. кВт ч 0 МВт ¦ ¦ ¦ ¦СН2 млн. кВт ч МВт

¦ ------ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ------ -----

¦НН 0 млн. кВт ч 0 МВт ¦ ¦ ¦ ¦НН 0 млн. кВт ч 0 МВт

¦ ------ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ------ ------

L------------------------------- / / L-------------------------------

-------------T--------------

/

---------------------------------¬

¦ ОАО “ЮТЭК-Когалым“ ¦

¦--------------------------------¦

¦потери электроэнергии в сети: ¦

¦19,37 млн. кВт ч 2,24 МВт¦

¦------ ------ ¦

¦расход электроэнергии на произв.¦

¦ и хоз. нужды: ¦

¦ 0,60 млн. кВт ч 0,15 МВт¦

¦------ ------ ¦

¦ полезный отпуск в сеть: ¦

¦179,76 млн. кВт ч 28,73 МВт¦

¦------ ------ ¦

L-----------T---------------------

¦

¦ -------------------------------¬

¦ ¦ВН 0 млн. кВт ч 0 МВт¦

¦ ¦ ------ ----- ¦

¦ ¦СН1 196,0 млн. кВт ч 30,52 МВт¦

¦ ¦ ------ ----- ¦

--+----+СН2 196,4 млн. кВт ч 30,73 МВт¦

¦ ¦ ----- ----- ¦

¦ ¦НН 133,75 млн. кВт ч 21,84 МВт¦

¦ ¦ ------ ----- ¦

¦ L-------------------------------

/

-----------------------------------

Потребители ОАО “ЮТЭК-Когалым“

Рисунок 26. Структурная схема поставки электроэнергии в 2011 году

-----------------¬ ------------------------¬

¦ ОАО ¦ ¦ОАО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ“¦

¦ “Тюменьэнерго“ ¦ ¦ ¦

L------------T---- LT-----------------------

-------------------------------¬ ¦ ¦ -------------------------------¬

¦ВН 188,99 млн. кВт ч 28,07 МВт¦ ¦ ¦ ¦ВН 0 млн. кВт ч 0 МВт¦

¦ ------ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ------ ----- ¦

¦СН1 0 млн. кВт ч 0 МВт ¦ ¦ ¦ ¦СН1 7,28 млн. кВт ч 1,12 МВт¦

¦ ------ ----- +---+- -+---+ ------ ----- ¦

¦СН2 0 млн. кВт ч 0 МВт ¦ ¦ ¦ ¦СН2 млн. кВт ч МВт¦

¦ ------ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ------ ----- ¦

¦НН 0 млн. кВт ч 0 МВт ¦ ¦ ¦ ¦НН 0 млн. кВт ч 0 МВт¦

¦ ------ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ------ ------ ¦

L------------------------------- / / L-------------------------------

-------------T--------------

/

---------------------------------¬

¦ ОАО “ЮТЭК-Когалым“ ¦

¦--------------------------------¦

¦потери электроэнергии в сети: ¦

¦19,40 млн. кВт ч 2,43 МВт¦

¦------ ------ ¦

¦расход электроэнергии на произв.¦

¦ и хоз. нужды: ¦

¦ 0,60 млн. кВт ч 0,12 МВт¦

¦------ ------ ¦

¦ полезный отпуск в сеть: ¦

¦180,00 млн. кВт ч 27,21 МВт¦

¦------ ------ ¦

L-----------T---------------------

¦

¦ --------------------------------¬

¦ ¦ВН 0 млн. кВт ч 0 МВт¦

¦ ¦ ------ ----- ¦

¦ ¦СН1 196,27 млн. кВт ч 29,19 МВт¦

¦ ¦ ------ ----- ¦

--+----+СН2 196,64 млн. кВт ч 29,34 МВт¦

¦ ¦ ----- ----- ¦

¦ ¦НН 133,75 млн. кВт ч 20,28 МВт¦

¦ ¦ ------ ----- ¦

¦ L--------------------------------

/

-----------------------------------

Потребители ОАО “ЮТЭК-Когалым“

Электроснабжение городской системы осуществляется:

- по стороне высокого напряжения ВН - 110 кВ - до опорных центров питания ПС 110/35/10 кВ “Южная“ и ПС 110/35/10 кВ “Инга“, обслуживаемых филиалом “Когалымские электрические сети“ ОАО “Тюменьэнерго“, подключенных к магистральным электрическим сетям ОАО “Тюменьэнерго“;

- по стороне среднего напряжения СН1 - 35 кВ - от ПС 35/6 кВ “N 30“, “N 35“, “N 36“, обслуживаемых ОАО “ЮТЭК-Когалым“, подключенных по воздушным линиям электропередач к фидерам “Аэропорт-1“ и “Аэропорт-2“;

- по стороне среднего напряжения СН1 - 35 кВ к “ПС-21“ по воздушным линиям электропередач, обслуживаемых ООО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ“ от фидеров “Ягун-1“ и “Ягун-2“;

- по стороне среднего напряжения СН2 - 10(6) кВ - от ЦРП, ТП, КТП по воздушным и кабельным линиям электропередач, обслуживаемых ОАО “ЮТЭК-Когалым“;

- по стороне низкого напряжения НН - 0,4 кВ - от ЦРП и ТП по воздушным и кабельным линиям электропередач, обслуживаемых ОАО “ЮТЭК-Когалым“, к потребителям города;

Электроснабжение городского водозабора осуществляется по фидерам 10 кВ от “ПС-21“. Распределение и передачу электроэнергии потребителям города осуществляет ОАО “ЮТЭК-Когалым“ по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжениях 10(6) кВ, 0,4 кВ.

8.1.6. Материальный баланс системы (фактический)

Балансы электрической энергии и электрической мощности на 2009 - 2011 гг. представлены в табл. 74, 75.

В 2009 г. фактический отпуск электроэнергии в систему электроснабжения города Когалыма составил 196,61 млн. кВт ч (мощности - 30,65 тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск электроэнергии потребителям города при этом составил 176,96 млн. кВт ч (мощности - 27,71 тыс. кВт). Потребление электроэнергии на собственные нужды составило 0,60 млн. кВт ч (мощности - 0,13 тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2009 г. составили 19,05 млн. кВт ч (мощности - 2,81 тыс. кВт).

В 2010 г. утвержденный отпуск электроэнергии в систему электроснабжения города Когалыма составит 199,73 млн. кВт ч (мощности - 29,38 тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск электроэнергии потребителям города при этом составит 179,67 млн. кВт ч (мощности - 28,73 тыс. кВт). Потребление электроэнергии на собственные нужды составит 0,60 млн. кВт ч (мощности - 0,15 тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2010 г. составят 19,37 млн. кВт ч (мощности - 2,24 тыс. кВт).

В 2011 г. планируемый отпуск электроэнергии в систему электроснабжения города Когалыма составит 200,00 млн. кВт ч (мощности - 29,76 тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск электроэнергии потребителям города при этом составит 180,00 млн. кВт ч (мощности - 27,21 тыс. кВт). Потребление электроэнергии на собственные нужды составит 0,60 млн. кВт ч (мощности - 0,12 тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2011 г. составят 19,40 млн. кВт ч (мощности - 2,43 тыс. кВт).

Таблица 74

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН

----T--------------T------T----------------------------------T----------------------------------T----------------------------------¬

¦ N ¦ Показатели ¦ Ед. ¦ 2009 г. факт ¦ 2010 г. утверждено ¦ 2011 г. план ¦

¦п/п¦ ¦измер.+------T------T------T------T------+------T------T------T------T------+------T------T------T------T------+

¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ ВН ¦ СН1 ¦ СН2 ¦ НН ¦Всего ¦ ВН ¦ СН1 ¦ СН2 ¦ НН ¦Всего ¦ ВН ¦ СН1 ¦ СН2 ¦ НН ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 1 ¦Поступление ¦МкВтч ¦196,61¦186,72¦193,34¦193,30¦131,27¦199,73¦188,99¦196,0 ¦196,40¦133,75¦200,00¦188,99¦196,27¦196,64¦133,75¦

¦ ¦эл. энергии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сеть ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦1.1¦из смежной ¦МкВтч ¦ ¦ 0,00 ¦186,72¦190,03¦131,27¦ ¦ 0,00 ¦188,99¦192,67¦133,75¦ ¦ 0,00 ¦188,99¦192,91¦133,75¦

¦ ¦сети, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦в том числе из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦МСК ¦МкВтч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦ВН ¦МкВтч ¦ ¦ ¦186,72¦ ¦ ¦ ¦ ¦188,99¦ ¦ ¦ ¦ ¦188,99¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦СН1 ¦МкВтч ¦ ¦ ¦ ¦190,03¦ ¦ ¦ ¦ ¦192,67¦ ¦ ¦ ¦ ¦192,91¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦СН2 ¦МкВтч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦131,27¦ ¦ ¦ ¦ ¦133,75¦ ¦ ¦ ¦ ¦133,75¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦1.2¦от ¦МкВтч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦электростанций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ПЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦1.3¦от других ¦МкВтч ¦186,72¦186,72¦ ¦ ¦ ¦188,99¦188,99¦ ¦ ¦ ¦ ¦188,99¦188,99¦ ¦ ¦

¦ ¦поставщиков (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦т.ч. с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оптового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рынка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦1.4¦поступление ¦МкВтч ¦ 9,89 ¦ ¦ 6,62 ¦ 3,27 ¦ ¦10,74 ¦ ¦ 7,01 ¦ 3,73 ¦ ¦11,01 ¦ ¦ 7,28 ¦ 3,73 ¦ ¦

¦ ¦эл. энергии от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 2 ¦Потери ¦МкВтч ¦19,05 ¦ ¦ 3,31 ¦ 6,63 ¦ 9,22 ¦19,37 ¦ ¦ 3,33 ¦ 6,84 ¦ 9,20 ¦19,40 ¦ ¦ 3,36 ¦ 6,84 ¦ 9,20 ¦

¦ ¦электроэнергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦то же в % (п. ¦ ¦ 9,69 ¦ 0,00 ¦ 1,71 ¦ 3,43 ¦ 6,94 ¦ 9,70 ¦ 0,00 ¦ 1,70 ¦ 3,48 ¦ 6,88 ¦ 9,70 ¦ 0,00 ¦ 1,71 ¦ 3,48 ¦ 6,88 ¦

¦ ¦1.1/п. 1.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 3 ¦Расход ¦МкВтч ¦ 0,60 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,60 ¦ 0,60 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,60 ¦ 0,60 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,60 ¦

¦ ¦электроэнергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на произв. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хознужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ 4 ¦Полезный ¦МкВтч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отпуск из сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦4.1¦в т.ч. ¦МкВтч ¦176,96¦ ¦ ¦ 55,4 ¦121,56¦179,76¦ ¦ ¦55,81 ¦123,95¦180,00¦ ¦ ¦56,05 ¦123,95¦

¦ ¦собственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦Из них: ¦МкВтч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦потребителям, ¦МкВтч ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦присоединенным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к центру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦генераторном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦напряжении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦потребителям, ¦МкВтч ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦присоединенным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к сетям МСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(последняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦миля) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦4.2¦потребителям ¦МкВтч ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оптового рынка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦4.3¦сальдо переток¦МкВтч ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦4.4¦сальдо переток¦МкВтч ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в сопредельные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регионы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица 75

Электрическая мощность по диапазонам напряжения

----T--------------T----T------------------------------T------------------------------T------------------------------¬

¦ N ¦ Показатели ¦Ед. ¦ 2009 г. факт ¦ 2010 г. утверждено ¦ 2011 г. план ¦

¦п/п¦ ¦из- +------T-----T-----T-----T-----+------T-----T-----T-----T-----+------T-----T-----T-----T-----+

¦ ¦ ¦мер.¦Всего ¦ ВН ¦ СН1 ¦ СН2 ¦ НН ¦Всего ¦ ВН ¦ СН1 ¦ СН2 ¦ НН ¦Всего ¦ ВН ¦ СН1 ¦ СН2 ¦ НН ¦

+---+--------------+----+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦

+---+--------------+----+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+

¦1 ¦Поступление ¦МВт ¦30,65 ¦29,05¦30,12¦30,16¦21,62¦31,12 ¦29,38¦30,52¦30,73¦21,84¦29,76 ¦28,07¦29,19¦29,34¦20,28¦

¦ ¦эл. энергии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сеть ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+

¦1.1¦из смежной ¦МВт ¦ ¦0,00 ¦29,05¦29,63¦21,62¦ ¦0,00 ¦29,38¦30,13¦21,84¦ ¦0,00 ¦28,07¦28,77¦20,28¦

¦ ¦сети, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦в том числе из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+------+--“--+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦МСК ¦МВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+------+-----+“ возросла на 63%, прибыль сократилась на 57% (рис. 28).

В общей структуре выручки ОАО “ЮТЭК - Когалым“ в период с 2008 по 2009 гг. основной удельный вес приходится на услуги по передаче и распределению электроэнергии - 86%. По сравнению с 2008 г. доля увеличилась на 22% (64% в 2008 г.), объем выручки от услуги по передаче и распределению электроэнергии - в 2 раза. Изменения в структуре выручки связаны со значительным ростом расходов на покупку нормативных потерь.

Рисунок 28. Анализ основных технико-экономических показателей ОАО “ЮТЭК-Когалым“ за 2008 - 2009 гг.

300000T-----------------------------------------------------------------

¦

¦

¦

250000+тыс. ¦ -TTTTT¬ -TTTTT¬

руб. ¦ ¦¦¦¦¦¦+-----¬ ¦¦¦¦¦¦+-----¬

¦ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+

200000+-----------------------+¦¦¦¦¦+-----+--------+¦¦¦¦¦+-----+---------

¦ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+

¦ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+

¦ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+

150000+--TTTTTTT--------------+¦¦¦¦¦+-----+--------+¦¦¦¦¦+-----+---------

¦ ¦¦¦¦¦¦+-----¬ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+

¦ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+

¦ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+

100000+--+¦¦¦¦¦+-----+--------+¦¦¦¦¦+-----+--------+¦¦¦¦¦+-----+---------

¦ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+

¦ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+

¦ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+

50000+--+¦¦¦¦¦+-----+--------+¦¦¦¦¦+-----+--------+¦¦¦¦¦+-----+---------

¦ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+

¦ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+ ¦¦¦¦¦¦+-----+

¦ ¦¦¦¦¦¦+-----+-----¬ ¦¦¦¦¦¦+-----+-----¬ ¦¦¦¦¦¦+-----+-----¬

0+--+++++++-----+-----+-T+++++++-----+-----+-T+++++++-----+-----+--¬

2008 г. факт 2009 г. план 2009 г. факт

-TT¬ ---¬ ---¬

¦¦¦¦ Полная стоимость +--+ Полная себестоимость ¦ ¦ Финансовый результат

L++- услуг L--- услуг L--- от реализации

8.3. Возможность обеспечения

существующей системы новых потребителей

Анализ возможности обеспечения существующей системы электроснабжения новых потребителей, планируемых к строительству в период до 2015 г. (1 этап), с 2016 по 2020 гг. (расчетный срок), был проведен в соответствии с документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства, Генеральным планом городского округа город Когалым.

Сложившаяся система электроснабжения города Когалым, по обоим вариантам развития, обеспечивает питание городских и промышленных потребителей на 1-м этапе и на расчетный срок без сооружения дополнительных центров питания и прокладки сетей. Генеральным планом предусмотрено строительство распределительных сетей СН-2 10(6) кВ и строительство необходимого количества ТП 10 (6)/0,4 кВ в соответствии с объемами, предусмотренные проектами застройки микрорайонов нового строительства.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству до 2020 года, к системе электроснабжения города оценивалась по следующим критериям:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения города в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов системы электроснабжения оценивалась по критериям:

- год ввода оборудования в эксплуатацию;

- пропускная способность распределительных сетей;

- мощность подключаемых нагрузок (кВт);

- целесообразность модернизации и строительства новых объектов распределительных сетей.

Инженерно-технический анализ существующей системы электроснабжения города Когалыма показал, что основными проблемами являются:

- масштабное старение (физическое и моральное) элементов системы на всех уровнях напряжения и эксплуатации.

Для решения обозначенных проблем необходимо дополнительное строительство энергосистемы городского округа и замена старого оборудования на новое.

Прогноз динамики потребления электроэнергии приведен в таблицах 79 и 80 по вариантам развития города Когалыма.

Таблица 79

Динамика изменения потребления электроэнергии

на 2010 - 2020 гг. (1 вариант)

-------------------------T-----T-----------------------------------T------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ 1 этап ¦ Рас- ¦

¦ ¦изм. ¦ ¦четный¦

¦ ¦ ¦ ¦ срок ¦

¦ ¦ +-----T-----T-----T-----T-----T-----+------+

¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 -¦

¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ 2020 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦

+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

¦Численность населения ¦тыс. ¦58,70¦58,96¦59,22¦59,42¦59,68¦60,00¦60,00 ¦

¦ ¦чел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

¦Потребление ¦млн. ¦179,7¦180,0¦183,2¦185,6¦188,0¦189,1¦200,0 ¦

¦электроэнергии ¦кВт ч¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

¦Потребление ¦МВт ¦72,14¦72,58¦73,56¦74,54¦75,51¦75,94¦80,04 ¦

¦электрической мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------

Таблица 80

Динамика изменения потребления электроэнергии в период

на 2010 - 2020 г. (2 вариант)

-------------------------T-----T-----------------------------------T------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ 1 этап ¦ Рас- ¦

¦ ¦изм. ¦ ¦четный¦

¦ ¦ ¦ ¦ срок ¦

¦ ¦ +-----T-----T-----T-----T-----T-----+------+

¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 -¦

¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ 2020 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦

+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

¦Численность населения ¦тыс. ¦58,70¦58,96¦59,22¦59,42¦59,68¦60,00¦60,00 ¦

¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

¦Потребление ¦млн. ¦179,7¦180,0¦183,9¦186,1¦188,3¦190,5¦210,7 ¦

¦электроэнергии ¦кВт ч¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

¦Потребление ¦МВт ¦72,14¦73,01¦73,88¦74,75¦75,62¦76,5 ¦84,64 ¦

¦электрической мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------

8.4. Программа развития электроснабжения

8.4.1. Основные направления модернизации

и строительства системы электроснабжения

Согласно Генеральному плану города Когалыма численность населения к 2020 г. составит 60 тыс. чел. Средняя удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка останется без изменений. Максимальная электрическая нагрузка по жилищно-коммунальному сектору в 2010 г. составит 72,14 МВт.

Годовое электропотребление по первому варианту развития составит:

- 1 этап (2010 - 2015 гг.) - 75,94 МВт;

- расчетный срок (2020 г.) - 80,04 МВт.

Годовое электропотребление по второму варианту развития составит:

- 1 этап (2010 - 2015 гг.) - 76,50 МВт;

- расчетный срок (2020 г.) - 84,64 МВт.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

- реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающая в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям;

- строительство новых элементов системы энергоснабжения, целесообразность применения которых вызвана необходимостью устранить недостатки функционирования электросетей города Когалыма и обеспечить надежность работы всей энергосистемы.

Анализ существующей системы электроснабжения города Когалыма показал, что действующая система находится в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, значительная часть которого устарела физически и морально, наряду с перспективой развития городских территорий, указывает на необходимость модернизации энергосистемы города.

Для развития системы электроснабжения города необходимо строительство новых объектов энергосистемы, а также поэтапная замена оборудования и линий электропередач, отработавших нормативный срок службы.

8.4.2. Перечень мероприятий до 2020 года

Для создания надежной и устойчивой энергосистемы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом города Когалым, с учетом утвержденных дополнений и корректировок, выполнить следующие мероприятия:

По реконструкции и модернизации:

- заменить изношенные силовые трансформаторы в ТП, КТП, ЦРП;

- заменить силовые трансформаторы, отработавшие нормативный срок службы в ТП, КТП;

- реконструировать оборудование ПС;

- провести перекладку кабельных линий электропередачи, имеющих большую степень износа, а также превышение нормативного срока службы;

- реконструировать воздушные линии электропередачи, имеющие большую степень износа, а также превышение нормативного срока службы;

По строительству:

- построить новые РП, ТП, КТП;

- проложить новые кабельные линии электропередачи;

- построить новые воздушные линии электропередачи.

Для проведения модернизации системы электроснабжения города необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции (табл. 81) и новому строительству (табл. 82).

Таблица 81

Перечень мероприятий по реконструкции системы

электроснабжения МО город Когалым

----T----------------T-------------------T-----T---------------------------------------------------T-----¬

¦ N ¦ Населенный ¦ Технические ¦Кол- ¦ Реализация программы ¦Обос-¦

¦п/п¦ пункт, улица, ¦ мероприятия ¦ во, +------T-------------------------------------T------+ но- ¦

¦ ¦ округ, район ¦ ¦п/км,¦ВСЕГО,¦ 1 этап ¦ рас- ¦вание¦

¦ ¦ ¦ ¦ед., ¦ млн. ¦ ¦четный¦ ме- ¦

¦ ¦ ¦ ¦шт., ¦ руб. ¦ ¦ срок ¦роп- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ м3 ¦ +-----T-----T------T------T-----T-----+------+рия- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 -¦ тий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦ 1 ¦ТП и РП города ¦Тепловизионное ¦ 135 ¦ 0,90 ¦ ¦0,13 ¦ 0,13 ¦ 0,13 ¦0,13 ¦0,13 ¦ 0,25 ¦ ¦

¦ ¦Когалыма ¦обследование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦электрооборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ТП и РП города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦ 2 ¦Жилой сектор ¦Внедрение системы ¦ 98 ¦ 0,51 ¦0,51 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦малоэтажной ¦АИИСКУЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦ 3 ¦Коммунальная ¦Внедрение системы ¦ 66 ¦ 1,10 ¦1,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зона ¦АИИСКУЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦ 4 ¦Жилищный фонд ¦Внедрение системы ¦19109¦60,00 ¦ ¦1,00 ¦ 1,01 ¦ 7,25 ¦7,25 ¦7,25 ¦36,24 ¦ ¦

¦ ¦города Когалыма ¦АИИСКУЭ 3-го уровня¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦ 5 ¦Административное¦Внедрение системы ¦ 7 ¦ 0,09 ¦ ¦0,09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здание по ул. ¦АИИСКУЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Дружбы Народов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦ 6 ¦Жилищный фонд ¦Установка ¦ 664 ¦ 0,48 ¦0,16 ¦0,16 ¦ 0,16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города Когалыма ¦квартирных приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦ 7 ¦Электросетевой ¦Энергоаудит и ¦ 1 ¦ 1,90 ¦ ¦ ¦ 1,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплекс города ¦составление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Когалыма ¦энергопаспортов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦ 8 ¦ЦРП - 2, 8, 11 ¦Замена ¦ 91 ¦ 8,45 ¦ ¦ ¦ 1,21 ¦ 1,39 ¦1,39 ¦1,49 ¦ 2,97 ¦ ¦

¦ ¦ ¦электромагнитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦реле на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦микропроцессорные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦блоки РЗА на ЦРП-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦ 9 ¦ЦРП - 2, 8, 12 ¦Замена ячеек КСО с ¦ 76 ¦30,40 ¦ ¦ ¦ 5,20 ¦ 4,00 ¦6,40 ¦6,00 ¦ 8,80 ¦ ¦

¦ ¦ ¦МВ-10 кВ на ячейки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦с ВВ-10 кВ ЦРП-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦10 ¦ТП - 3, 7, 8, ¦Замена ветхих ¦ 8 ¦90,00 ¦40,00¦10,00¦10,00 ¦10,00 ¦10,00¦10,00¦ ¦ ¦

¦ ¦61, 57, 52, 124,¦КТПН-10 (6)/0,4 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦139 ¦на БКТП-10 (6)/0,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦11 ¦п. Кирилловский ¦Замена ВЛ-0,4 кВ с ¦3,85 ¦15,70 ¦15,70¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦проводом АС на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ВЛИ-0,4 кВ с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦проводом СИП-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦12 ¦город Когалым ¦Замена фарфоровых ¦2576 ¦ 1,29 ¦ ¦ ¦ 0,21 ¦ 0,18 ¦0,18 ¦0,18 ¦ 0,54 ¦ ¦

¦ ¦ ¦изоляторов 10 кВ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦35 кВ на полимерные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦13 ¦город Когалым ¦Замена ламповых ¦2011 ¦30,43 ¦ ¦10,14¦10,15 ¦10,14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦светильников ЖКУ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦РКУ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергосберегающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦светодиодные типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦СД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦14 ¦ЦРП - 7 ¦Установка ¦ 2 ¦ 3,00 ¦3,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦компенсаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦реактивной мощности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в ЦРП-7 РУ-10 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦15 ¦город Когалым ¦Замена ВЛ-6 кВ на ¦19,70¦12,96 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,62 ¦1,62 ¦1,62 ¦ 8,10 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ВЛИ-6 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦16 ¦город Когалым ¦Монтаж устройств ¦ 422 ¦ 1,92 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,24 ¦0,24 ¦0,24 ¦ 1,20 ¦ ¦

¦ ¦ ¦защиты от грозовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦перенапряжений УЗПН¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦для ВЛ-6 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦17 ¦город Когалым ¦Устройство ¦ 1 ¦ 0,08 ¦ ¦0,08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦конференц- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦видеосвязи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦электросетевом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦комплексе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦18 ¦город Когалым ¦Телеавтоматика для ¦ 1 ¦112,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18,75¦93,75 ¦ ¦

¦ ¦ ¦контроля и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управления в ТП и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЦРП города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦19 ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ 0,93 ¦0,93 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЛЭП-10 кВ КЛ-10 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЦРП-14-ТП-59 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦20 ¦ ¦Реконструкция ЛЭП- ¦ ¦ 0,99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,99 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦10 кВ КЛ-10 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ТП-37-ТП-38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦21 ¦ ¦Реконструкция ЛЭП- ¦ ¦ 1,43 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,43 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦10 кВ КЛ-10 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ТП-15-ТП-17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦22 ¦ ¦Реконструкция ЛЭП- ¦ ¦ 2,58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,58 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦10 кВ КЛ-10 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ТП-11-ТП-31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦23 ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ 5,40 ¦ ¦ ¦ 5,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЛЭП-0,4 кВ КЛ-0,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦кВ ул. Мостовая, 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- 59 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦24 ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ 0,92 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЛЭП-0,4 кВ ТП-22 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ж.д. Бакинская, 13,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Бакинская, 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦25 ¦ ¦Центральный ¦ ¦ 5,72 ¦ ¦5,72 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦распределительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пункт N 2, 2-й ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦микрорайон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- Замена МВ - на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ВВ-10 в РУ-10 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЦРП-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- Монтаж блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦микропроцессорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦релейных защит типа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Сириус“ в РУ-10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦26 ¦ ¦Центральный ¦ ¦ 6,40 ¦ ¦ ¦ 6,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦распределительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пункт N 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- Замена МВ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ВВ-10 в РУ-10 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЦРП-8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- Монтаж блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦микропроцессорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦релейных защит типа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Сириус“ в РУ-10 кВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЦРП-8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦27 ¦ ¦Центральный ¦ ¦ 7,16 ¦ ¦ ¦ ¦ 7,16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦распределительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пункт N 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- Замена МВ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ВВ-10 в РУ-10 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЦРП-11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- Монтаж блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦микропроцессорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦релейных защит типа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Сириус“ в РУ-10 кВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЦРП-11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦28 ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦11,20 ¦ ¦ ¦11,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦строительной части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦зданий ТП и ЦРП: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦NN 1, 2, 3, 6, 10, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦11, 12, 13, 14, 15,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЦРП-11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦29 ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ 8,15 ¦ ¦ ¦ ¦ 8,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦строительной части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦зданий ТП и ЦРП: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦NN 16, 17, 18, 20, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦21, 22, 23, 24, 25,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦26, 27, 83, 84, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦107, ЦРП-7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦30 ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦10,04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,04¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦строительной части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦зданий ТП и ЦРП: NN¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦30, 31, 32, 33, 34,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦35, 36, 37, 38, 39,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦80, 81, 82, ЦРП-10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦31 ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦11,92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11,92¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦строительной части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦зданий ТП и ЦРП: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦NN 40, 42, 43, 44, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦46, 47, 48, 49, 50,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦53, 54, 56, 67, 72 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------------+-----+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-----+

¦32 ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ 2,69 ¦ ¦ ¦ ¦ 2,69 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЛЭП-10 кВ: КЛ-10 кВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦