Законы и бизнес в России

Решение Красноармейского районного Собрания депутатов ЧР от 22.02.2007 N С-12/2 “О Программе социально-экономического развития Красноармейского района на 2007 - 2010 годы“

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ

от 22 февраля 2007 г. N С-12/2

О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2007 - 2010 ГОДЫ

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела экономического развития администрации Красноармейского района Михайловой А.В. “О Программе социально-экономического развития Красноармейского района на 2007 - 2010 годы“, Собрание депутатов Красноармейского района решило:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития Красноармейского района на 2007 - 2010 годы (прилагается).

2. Администрации Красноармейского района, главам сельских поселений (по согласованию), руководителям предприятий и организаций (по согласованию) всю организаторскую и воспитательную работу в трудовых коллективах направить на безусловное выполнение Программы социально-экономического развития Красноармейского района на 2007 - 2010 годы. В этих целях продолжить целенаправленную
работу по планомерному развитию всех видов экономической деятельности, в том числе сельского хозяйства, обрабатывающего производства, производства и распределения энергии, газа и воды, строительства, торговли и общественного питания, транспорта и связи.

3. Отделу сельского хозяйства администрации Красноармейского района (Григорьев Я.М.):

- обеспечить ежегодное выполнение намеченных темпов роста сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств, в том числе как в общественном, так и в частном секторе. В этих целях провести комплекс работ по повышению урожайности сельскохозяйственных культур путем применения элитных сортов и гибридов с высокой урожайностью, экологической устойчивостью и высоким содержанием биологически ценных веществ, совершенствованию технологии производства на базе более полного использования генетического потенциала сельскохозяйственных животных, внедрения передовых ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающих существенное снижение применения химической защиты растений, с максимальным использованием при этом биологической защиты растений.

4. Сектору строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноармейского района (Иванов Б.М.) обеспечить ускоренное развитие инженерной и социальной инфраструктуры в соответствии с настоящей Программой и республиканской целевой программой “Социальное развитие села в Чувашской Республике на период до 2010 года“;

- совместно с сектором имущества и земельных отношений администрации Красноармейского района (Николаев В.В.) и главами сельских поселений (по согласованию) обеспечить в течение 2007 - 2008 годов полную инвентаризацию объектов социальной инфраструктуры района и поселений и постановки их на учет в соответствие с действующим законодательством;

- обратить особое внимание на обеспечение своевременного и качественного ввода в эксплуатацию намеченных объемов капитального строительства;

- обеспечить повсеместное внедрение системы учета и регулирования потребления энергоресурсов.

5. Отделу образования администрации Красноармейского района (Антонов Н.И.) обеспечить реализацию всех принятых программ по линии образования, обратив особое внимание на дальнейшей реструктуризации сети образования;

-
обеспечить надлежащее содержание и ремонт учреждений образования, подготовку учреждений к новым учебным и отопительным сезонам.

6. Сектору социального развития администрации Красноармейского района (Лукин В.Н.):

- обеспечить выполнение Указа Президента Чувашской Республики от 7 апреля 2003 г. N 34 “О создании сельских модельных библиотек в Чувашской Республике“, в 2007 году завершить модернизацию библиотечного дела, создание модельных библиотек;

- обеспечить надлежащее содержание и ремонт учреждений культуры, своевременную подготовку учреждений к новым отопительным сезонам.

7. Муниципальному учреждению здравоохранения “Красноармейская центральная районная больница“ (Окликов В.Г.), органам здравоохранения на местах:

- в течение текущего года обеспечить все сельские врачебные амбулатории кадрами врача общей практики;

- осуществлять оптимизацию объемов медицинской помощи с учетом повышения роли амбулаторно-поликлинического звена;

- разработать по согласованию с Министерством здравоохранения Чувашской Республики и реализовать план реструктуризации системы медицинского обслуживания на территории района;

- обеспечить включение на 2008 год в республиканскую инвестиционную программу завершение строительства пищеблока центральной районной больницы.

8. Рекомендовать отделу внутренних дел по Красноармейскому району (Рожков В.М.) усилить работу по профилактике правонарушений и преступности в районе, добиться снижения преступности в районе и увеличения коэффициента раскрываемости преступлений.

9. Сектору имущественных и земельных отношений администрации Красноармейского района (Николаев В.В.):

- в срок до 1 марта 2007 года завершить проведение работ по инвентаризации земель и объектов недвижимости;

- в срок до 1 июля 2007 года обеспечить постановку земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и государственный технический учет;

- обеспечить эффективное использование всей муниципальной собственности, добиться ежегодного полного обеспечения поступления в бюджет района средств от использования муниципальной собственности.

10. Финансовому отделу администрации Красноармейского района (Николаева Р.А.) совместно с МУ “Централизованная бухгалтерия администрации Красноармейского района“ (Димитриева Н.П.):

-
добиться эффективного использования бюджета муниципального Красноармейского района и бюджетов сельских поселений Красноармейского района.

11. Отделу экономического развития администрации Красноармейского района (Михайлова А.В.) ежегодно на очередном заседании Собрания депутатов Красноармейского района, через средства массовой информации, ознакамливать депутатов и население района с ходом выполнения настоящей Программы.

12. Контроль за исполнением данного решения возложить на Ревизионную комиссию Красноармейского района (Егоров В.А.) и на начальника отдела экономического развития администрации Красноармейского района Михайлову А.В.

Глава Красноармейского района

С.А.НИКОЛАЕВ

Утверждена

решением

Собрания депутатов

Красноармейского района

от 22.02.2007 N С-12/2

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2007 - 2010 ГОДЫ

ПАСПОРТ

Программы социально-экономического развития

Красноармейского района на 2007- 2010 годы

Наименование - Программа социально-экономического развития

Программы Красноармейского района на 2007 - 2010 годы

Основание - Указ Президента Чувашской Республики N 61 от

для разработки 25.06.2003 “О Комплексной программе

Программы экономического и социального развития Чувашской

Республики на 2003 - 2010 годы“

Заказчик -
Администрация Красноармейского района

Программы

Основной - Администрация Красноармейского района

разработчик

Программы

Основные цели - Создание основ финансовой устойчивости реального

Программы сектора экономики и агропромышленного комплекса

района;

повышение качества жизни населения, приближение

уровня социально-экономического развития

Красноармейского района к муниципальным

образованиям с высоким уровнем развития

Основные - Повышение эффективности использования финансовых

задачи и материальных ресурсов района;

Программы укрепление собственной финансовой базы района и

поселений;

обеспечение трудовых и социальных гарантий

граждан;

создание эффективной системы развития инженерной

и социальной инфраструктуры;

повышение качества предоставляемых услуг в сфере

жилищно-коммунального хозяйства;

реформирование ЖКХ;

привлечение инвестиций в экономику района;

развитие малого предпринимательства

Сроки - Срок реализации Программы - 2007 - 2010 годы

реализации

Программы

Перечень - Основные мероприятия Программы сгруппированы по

разделов следующим разделам:

Программы развитие реального сектора экономики района на

основе эффективного и полного использования всех

имеющихся в районе ресурсов;

последовательное повышение уровня жизни

населения, обеспечение всеобщей доступности

социальных благ, качественного образования,

медицинского и социального обслуживания;

развитие инфраструктуры на основе рационального

использования территории, муниципальной

собственности и природных ресурсов,

строительства коммуникаций,

жилищно-коммунального хозяйства

Исполнители - Администрация
Красноармейского района

основных Предприятия и организации Красноармейского района

мероприятий (по согласованию)

Объемы и - Суммарный объем финансирования Программы в 2007 -

источники 2010 гг. (в среднегодовых ценах 2006 г.)

финансирования составляет 1806,375 млн. рублей, из них:

Программы средства районного бюджета

107,610 млн. рублей 6,0%

средства республиканского бюджета Чувашской

Республики

601,501 млн. рублей 33,3%

средства федерального бюджета

71,837 млн. рублей 4,0%

кредиты коммерческих банков

204,600 млн. рублей 11,3%

средства других внебюджетных источников

820,827 млн. рублей 45,4%

объем финансирования подлежит уточнению при

утверждении бюджетов соответствующих уровней на

очередной год

Система - Общее руководство и контроль за ходом реализации

организации Программы осуществляет отдел экономического

контроля за развития администрации Красноармейского района.

исполнением Исполнители мероприятий Программы ежеквартально к

Программы 10 числу месяца, следующего за отчетным

кварталом, представляют в отдел экономического

развития администрации Красноармейского района

отчет о выполнении программных мероприятий

Ожидаемые - Бюджетная обеспеченность на душу населения

конечные возрастет, увеличится уровень среднемесячной

результаты заработной платы работающих в отраслях экономики,

реализации создание дополнительно 200 рабочих мест обеспечит

Программы эффективную занятость населения, расширится сеть

объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Территориальная дифференциация по основным

показателям социально-экономического развития (по

отношению к муниципальным образованиям Чувашской

Республики с высоким уровнем развития) сократится

не менее чем в 1,5 раза.

Введение

Решение местных социально-экономических проблем во все возрастающей степени зависит от самих муниципальных образований, от того, насколько районы в состоянии отказаться от ожидания установок сверху, развивать собственную инициативу и предпринимательство и эффективно использовать те возможности и резервы, которыми при всех существующих ограничениях они сегодня располагают.

Администрацией Красноармейского района предусматривается придерживаться этого принципа, проводя социально-экономическую политику в 2007 - 2010 годах.

Учитывая необходимость формирования условий для экономического роста, повышения комфортности проживания администрацией Красноармейского района разработана новая как по структуре, так и по содержанию программа социально-экономического развития на среднесрочную перспективу.

Принятие Программы социально-экономического развития района предусматривает выполнение органами местного самоуправления в сотрудничестве с другими представителями района, а также органами государственной власти Чувашской Республики комплекса мер, направленных на стабилизацию и развитие экономики района, его налоговой базы, повышение уровня занятости населения, решение социальных вопросов.

Программой определены стратегические задачи на период до 2010 г., разрешение которых начинается с 2007 г.

Раздел I. Социально-экономическое положение и основные

направления развития Красноармейского района

Красноармейский район входит в центральную зону Чувашской Республики. Центр района - с. Красноармейское расположен в 58 км от г. Чебоксары. В районе 89 населенных пунктов, 9 сельских поселений.

Район сельскохозяйственный. Территория района составляет 45633 га, в том числе сельскохозяйственные угодья 36971 га, из них пашни 30322 га, леса и кустарники 4206 га входит в состав прохладного умеренно-влажного подрайона Приволжских дубрав центрального умеренно-теплого агроклиматического района Чувашской Республики.

По данным почвенных исследований на территории района расположены дерново-подзолистые (20,3%), серые лесные (57%), дерновые почвы (7,5%). Механический состав почвы тяжелосуглинистые и глинистые.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.03.2005 N 60 утратило силу с 1 января 2007 года в связи с изданием Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.11.2006 N 299.

Кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 марта 2005 г. N 60 “Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Чувашской Республики“, составляет 14300 руб./га, в среднем по республике - 13947 руб./га.

Полезные ископаемые: глина на производство кирпичей.

Численность проживающих в районе по состоянию на 01.01.2006 составила 17012 человек, плотность населения района составляет - 37,3 чел. на 1 кв. км, по Чувашии - 70,44 чел. на 1 кв. км.

Через территорию района проходит железная дорога сообщением Москва - Чебоксары, имеющая важнейшее значение для осуществления пассажирских и грузовых перевозок, автодорожная магистраль общероссийского значения “Волга“.

Таблица 1.1

--------------------------------T----------T----------T----------¬

¦ Показатели ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Индекс производства отгруженной¦ 86,0 ¦ 152,1 ¦ 179,2 ¦

¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Индекс физического объема¦ 100,9 ¦ 101,8 ¦ 99,9 ¦

¦сельскохозяйственной продукции ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Производство мяса, тонн (в с/х¦ 1040 ¦ 947 ¦ 731 ¦

¦предприятия) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Производство молока, тонн ¦ 6787 ¦ 5385 ¦ 4165 ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Поголовье крупного рогатого¦ 13872 ¦ 12585 ¦ 10664 ¦

¦скота, голов ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Поголовье свиней, голов ¦ 6127 ¦ 4869 ¦ 3082 ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Валовой сбор зерна и зернобобо-¦ 137,7 ¦ 104,2 ¦ 133,8 ¦

¦вых культур, тыс. цн ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Валовой сбор картофеля, тыс. цн¦ 152 ¦ 206,5 ¦ 228,8 ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Доля собственных доходов в¦ 20 ¦ 28,3 ¦ 22,9 ¦

¦общем объеме доходов местного¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджета (%) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Темп роста задолженности по¦ ¦ 141 ¦ 107,8 ¦

¦налоговым платежам (в % к соот-¦ ¦ ¦ ¦

¦ветствующему периоду предыдуще-¦ ¦ ¦ ¦

¦го года) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Доля убыточных предприятий в¦ 29,6 ¦ 34,6 ¦ 35,3 ¦

¦общем количестве предприятий¦ ¦ ¦ ¦

¦(%) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Задолженность по выплате зара-¦ 240 ¦ 76,5 ¦ 53,8 ¦

¦ботной платы в организациях¦ ¦ ¦ ¦

¦всех форм собственности (в¦ ¦ ¦ ¦

¦процентах к фонду заработной¦ ¦ ¦ ¦

¦платы организаций, имеющих¦ ¦ ¦ ¦

¦задолженность) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Численность работающих на круп-¦ 6,0 ¦ 5,4 ¦ 4,6 ¦

¦ных и средних предприятиях,¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Темп роста ввода в эксплуатацию¦ 105,8 ¦ 115 ¦ 115 ¦

¦жилья за счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦

¦финансирования (в % к соответ-¦ ¦ ¦ ¦

¦ствующему периоду предыдущего¦ ¦ ¦ ¦

¦года) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Введено социального жилья (в %¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦к годовому плану) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Темп роста инвестиций в основ-¦ 105,2 ¦ 26,9 ¦ 124,2 ¦

¦ной капитал (в % к соответст-¦ ¦ ¦ ¦

¦вующему периоду предыдущего¦ ¦ ¦ ¦

¦года) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Ввод в действие общеобразова-¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦тельных учреждений, ученических¦ ¦ ¦ ¦

¦мест ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Ввод в действие объектов здра-¦ - ¦ - ¦ 3 ¦

¦воохранения, ед. ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Введено распределительных газо-¦ 72,7 ¦ 93,6 ¦ 9,9 ¦

¦вых сетей, км ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Газифицировано домов/квартир ¦ 4014 ¦ 5020 ¦ 5423 ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Темп роста объема розничного¦ ¦ ¦ ¦

¦товарооборота в сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦

¦ценах (в % к соответствующему¦ ¦ ¦ ¦

¦периоду предыдущего года) ¦ 109,9 ¦ 112,3 ¦ 131,0 ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Темп роста объема платных услуг¦ 101,6 ¦ 129,2 ¦ 101,6 ¦

¦населению в сопоставимых ценах¦ ¦ ¦ ¦

¦(в % к соответствующему периоду¦ ¦ ¦ ¦

¦предыдущего года) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Уровень зарегистрированной¦ 1,42¦ 1,18¦ 1,39¦

¦безработицы (%) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Темп роста (снижения) задолжен-¦ 100 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ности за топливно-энергетичес-¦ ¦ ¦ ¦

¦кие ресурсы организаций, финан-¦ ¦ ¦ ¦

¦сируемых из местных бюджетов (в¦ ¦ ¦ ¦

¦% к соответствующему периоду¦ ¦ ¦ ¦

¦предыдущего года) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+----------+

¦Коэффициент производственного¦ 0,92¦ 0,7 ¦ 1,1 ¦

¦травматизма (число несчастных¦ ¦ ¦ ¦

¦случаев на 1000 работающих) ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------+----------+----------+-----------

--------------------------------

<*> сельскохозяйственные предприятия.

Таблица 1.2

Основные показатели

социально-экономического положения

Красноармейского района и Чувашской Республики

в 2005 году

---------------------T-------------------------------T-------------------------------------------------------¬

¦ Показатель ¦ Абсолютный ¦ Среднедушевой (удельный) ¦

¦ +------------T---------T--------+------T-----------------------T-------T-------T--------+

¦ ¦ единица ¦ ЧР ¦Красно- ¦ доля ¦ единица измерения ¦ ЧР ¦Красно-¦соот- ¦

¦ ¦ измерения ¦ ¦армей- ¦района¦ ¦ ¦армей- ¦ношение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ский ¦в ЧР, ¦ ¦ ¦ский ¦района в¦

¦ ¦ ¦ ¦район ¦ % ¦ ¦ ¦район ¦ЧР, % ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Территория ¦ тыс. км2 ¦ 18,3 ¦ 0,456¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Наличное население¦тыс. человек¦ 1299,3 ¦ 17,3 ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(на конец года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Объем отгруженной¦ млн. рублей¦ 485,5 ¦ 53,4 ¦ 0,2 ¦на душу населения, ¦ 38,7 ¦ 3,11¦ 8,0¦

¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Продукция сельского¦ млн. рублей¦15035 ¦ 427,0 ¦ 2,9 ¦на душу населения, ¦ 11,4 ¦ 24,7 ¦ 216,6¦

¦хозяйства во всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦

¦категориях хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Инвестиции в¦ млн. рублей¦18956,8 ¦ 109,2 ¦ 0,6 ¦на душу населения, ¦ 14,6 ¦ 6,3 ¦ 43,2¦

¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Ввод в действие¦ тыс. м2 ¦ 732,9 ¦ 11,9 ¦ 1,6 ¦на 1 тыс. населения, ¦ 566 ¦ 700 ¦1,2 раза¦

¦жилых домов (общая¦ ¦ ¦ ¦ ¦м2 ¦ ¦ ¦ ¦

¦площадь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Оборот розничной¦ млн. рублей¦29806,2 ¦ 129,7 ¦ 0,9 ¦на душу населения, ¦ 23,0 ¦ 8,6 ¦ 37,4¦

¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Количество крупных и¦ шт. ¦ ¦ ¦ ¦% от общего числа ¦ 31,8 ¦ 35,3 ¦ 111,0¦

¦средних убыточных¦ ¦ ¦ ¦ ¦крупных и средних ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Численность зарегис-¦тыс. человек¦ 12,948¦ 0,132¦ 1,0 ¦уровень ¦ 1,59¦ 1,39¦ 87,4¦

¦трированных безра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ботных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработицы, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% от экономически ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Численность пенсио-¦тыс. человек¦ 334,4 ¦ 5,3 ¦ 1,58¦на 1 тыс. населения, ¦ 258,8 ¦ 311 ¦ 120,2¦

¦неров, состоящих на¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦

¦учете в органах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социальной защиты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения (на начало¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Среднемесячная номи-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦на душу населения, ¦5073 ¦4541 ¦ 89,5¦

¦нальная начисленная¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦

¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Средний размер¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦на душу населения, ¦2266,9 ¦2109,3 ¦ 93,0¦

¦назначенных месячных¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦

¦пенсий за 2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Естественный прирост¦ человек ¦-6549 ¦-213 ¦ 3,25¦коэффициент ¦ -5,1 ¦ -12,4 ¦ 243,1¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦естественного прироста ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек на 1 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Число зарегистриро-¦ ед. ¦33807 ¦ 236 ¦ 0,7 ¦на 100 тыс. населения ¦2620,7 ¦1515,5 ¦ 57,8¦

¦ванных преступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Численность врачей¦ человек ¦ 6083 ¦ 36 ¦ 0,59¦обеспеченность ¦ 47,1 ¦ 20,0 ¦ 42,4¦

¦(на 01.01.2006) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения врачами, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Численность среднего¦ человек ¦15159 ¦ 153 ¦ 1,0 ¦обеспеченность ¦ 117,3 ¦ 89,9 ¦ 76,6¦

¦медицинского персо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения средним ¦ ¦ ¦ ¦

¦нала (на 01.01.2006)¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинским персоналом,¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+--------+

¦Количество врачебных¦ тыс. шт. ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченность ¦ 111,0 ¦ 82,9 ¦ 74,7¦

¦больничных коек (на¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения больничными ¦ ¦ ¦ ¦

¦конец года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койками, шт. на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------+------------+---------+--------+------+-----------------------+-------+-------+---------

Показатели социальной сферы суммируют все успехи и провалы других сфер жизнедеятельности района, характеризуют дееспособность муниципальной власти, призванной создавать условия для протекания достойной и безопасной жизни каждого члена общества.

Образование

В 2006 - 2007 учебном году в районе 14 общеобразовательных школ (12 средних, 1 основная и “ начальная), 11 дошкольных образовательных и 3 внешкольных учреждений (Дом детского и юношеского творчества, детско-юношеская спортивная школа и школа искусств). Из 14 школ 11 (79%) малокомплектные. Проектная мощность общеобразовательных школ составляет 3684 ученических мест, обучаются 2397 учащихся, 139 классов-комплектов (в прошлом году - 153), на 1 учителя приходится 9,2 ученика (в прошлом году - 9,2). Средняя наполняемость классов 17,2 чел. (в прошлом году - 17,2 чел.). Количество мест в расчете на 1000 учащихся составляет 1530. Все учащиеся занимаются в первую смену. Наполняемость школ учащимися составляет 65%.

Всего детей дошкольного возраста 965 (в прошлом году - 1092), охват дошкольным образованием составляет 60% (в прошлом году - 59%). В ДОУ посещают 508 детей, в т.ч. 61 ребенок с круглосуточным пребыванием. Кроме того, в 4 школах открыты 4 группы кратковременного пребывания детей с охватом 69 детей (Алманчинская СОШ, Пикшикская СОШ, Чадукасинская СОШ, Янчеллинская СОШ). Обеспеченность местами в ДОУ на 1000 детей дошкольного возраста составляет 1390.

В 2005 - 2006 учебном году все школы перешли на новый базисный учебный план, организовано профильное обучение в 9 - 11 классах по 6 направлениям. За последние 3 года повысилась успеваемость учащихся с 99,2 до 99,5%, качество обучения выпускников 11-х классов с 46 до 49%. Мониторинг итогов олимпиад за последние 5 лет показывает, что по качеству выступления на олимпиадах лидирующие позиции занимают учащиеся Траковской гимназии, Красноармейской СОШ N 2, Исаковской, Пикшикской, Янчеллинской, Большешатьминской средних школ. По итогам республиканских олимпиад за последние 2 года 4 призовые места: биология - Траковская гимназия (учитель Ашмарина М.К.), КСОШ N 2 (Кускова И.В.), интеллектуальная игра младших школьников - КСОШ N 2 (Голубева Л.А.), конкурс “Чувашская ласточка-языкознание для всех“ - Шивбосинская ООШ (Владимирова Л.А.). В 2006 году 18 (30%) участников республиканских олимпиад попали в первую десятку. За последние 3 года 14 выпускников награждены золотой и 48 - серебряной медалями, а в 2006 году 18 учащихся награждены серебряной медалью, 4 - золотой. До 88% выпускников поступают учиться в различные учебные заведения, в т.ч. в вузы - 43%, а в 2006 году в вузы поступило 45% выпускников, из них 46% - на бюджетной основе.

По итогам 2005 года 4 молодых человека из системы образования удостоены специальной стипендии Президента Чувашской Республики за инновационную активность и особую творческую устремленность: Матвеев Владимир (КСОШ N 2), Филиппова Наталия (Траковская гимназия), директор Большешатьминской СОШ А.И.Васильев (учитель истории) и преподаватель школы искусств Г.А.Яковлев. На 2006 - 2007 учебный год учащаяся 8-а класса Траковской чувашско-немецкой гимназии Ильина Анастасия является именным стипендиатом Президента Чувашской Республики. Постановлением главы Красноармейского района от 2 февраля 2006 г. N 21 в районе учреждены ежегодные премии 5 лучшим педагогическим работникам (по 3 тыс. руб.) и 3 образовательным учреждениям (по 10 тыс. руб.).

В целях поддержки и развития инновационного, творческого и духовного потенциала педагогических работников и образовательных учреждений в соответствии с основными задачами приоритетного национального проекта “Образование“ в 2005 - 2006 учебном году в районе была проведена общественная экспертиза общеобразовательных учреждений. Материалы 4 школ были представлены на соискание Премий Президента Российской Федерации и Гранта Президента Чувашской Республики.

Чадукасинская и Караевская СОШ вышли в финал конкурсного отбора и стали лауреатами. Траковская гимназия и Убеевская СОШ получили Премию Президента Российской Федерации по 1 млн. рублей. Данные средства будут использованы этими школами для приобретения лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, модернизацию материально-технической учебной базы, повышение квалификации и переподготовку кадров.

В конкурсе на получение денежного поощрения лучших учителей победителями стали Михайлова З.П. (КСОШ N 2), Федорова М.П. (Именевская СОШ), Антонова И.Н., Ашмарина М.К. - получили денежное вознаграждение по 100 тыс. руб., Спасова В.П. (Траковская гимназия) - получила денежное вознаграждение 10 тыс. руб.

В рамках реализации подпроекта “Дополнительное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных учреждений“ учителя школ, выполняющие функции классного руководителя, стали получать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1 тыс. руб. из федерального бюджета. На эти цели 153 педагогам района выплачено около 1,5 млн. рублей. Никифорова Г.В. (КСОШ N 2) стала обладателем диплома республиканского конкурса в номинации “Самый классный классный“. Во всех школах ведется раннее обучение учащихся иностранному языку (со 2 класса). В школах 56% учащихся изучают английский язык, 44% - немецкий, 36% учащихся Траковской чувашско-немецкой гимназии изучают второй иностранный язык (английский). Дополнительным образованием охвачено 72% учащихся (68 кружков и секций). В ДДЮТ всего 19 учебных объединений с охватом 470 учащихся, в т.ч. технического творчества - 2 объединения с охватом учащихся 33 чел., эколого-биологического - 3 (66 чел.), спортивного 2 (45 чел.), художественного творчества 7 (210 чел.), культурологического 2 (42 чел.), “умелые руки“ - 3 (74 чел.). В 4 отделениях ДЮСШ по 9 видам спорта свое спортивное мастерство совершенствуют 452 учащихся. В школах в спортивные кружки и секции вовлечены 55% учащихся. В детской школе искусств 192 учащихся в 10 отделениях получают первую ступень профессионального образования. Участвуя на республиканских и всероссийских соревнованиях и конкурсах, учащиеся района заняли: спортсмены - 32, воспитанники учебных объединений - 20 призовых мест. В районе хорошо развиты легкая атлетика, зимний полиатлон, вольная борьба и футбол. 3 года подряд на республиканской спартакиаде школьников команда района занимает 1 место среди сельских районов и 3 место среди городов и районов республики.

Исполнение бюджета (за 11 месяцев 2006 года) составило 41551,0 тысяч рублей, в т.ч. по ДОУ 6068,2 тысяч рублей, внешкольные учреждения 2128,2 тысяч рублей, общеобразовательные учреждения 31530,8, прочие учреждения 1823,8 тысяч рублей. Доход от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности за 2006 год составил 1413,2 тысяч рублей, в том числе от подсобного хозяйства около 500 тысяч рублей. На питание детей в ДОУ предусмотрено 939,7 тыс. руб. По итогам 11 месяцев освоено 844,5 тыс. руб. На питание 1 ребенка в день направлено 18 рублей.

Таблица 1.3

Анализ

исполнения сметы расходов учреждений образования

----T--------------------------T---------T------------T----------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ План на ¦ Исполнение ¦ % ¦

¦п/п¦ ¦2006 год ¦ бюджета за ¦исполнения¦

¦ ¦ ¦(бюджет) ¦ 11 месяцев ¦ ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ тыс. руб. ¦ ¦

+---+--------------------------+---------+------------+----------+

¦ ¦Всего ¦ 47655,9 ¦ 41551,0 ¦ 87,2% ¦

+---+--------------------------+---------+------------+----------+

¦ ¦В т.ч. общеобразовательные¦ 36171,1 ¦ 31530,8 ¦ 87,2% ¦

¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------------------+---------+------------+----------+

¦ ¦ДОУ ¦ 6758,0 ¦ 6068,2 ¦ 89,8% ¦

¦ +--------------------------+---------+------------+----------+

¦ ¦Внешкольные учреждения ¦ 2586,4 ¦ 2128,2 ¦ 82,3% ¦

¦ +--------------------------+---------+------------+----------+

¦ ¦Прочие расходы ¦ 2140,4 ¦ 1823,8 ¦ 85,2% ¦

+---+--------------------------+---------+------------+----------+

¦Доход от предпринимательской¦ 1730,7 ¦ 1413,2 ¦ 81,6% ¦

¦и иной приносящей доход¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------+---------+------------+-----------

В 5 - 11 классах работает 201 учитель (в прошлом году было 211), из них 97% с высшим образованием, а в начальных классах - 56 учителей, из них с высшим педагогическим образованием - 91%. В общеобразовательных школах работают 203 учителя-женщины (79%), учителей пенсионного возраста - 15 (6%), 56% учителей имеют стаж педагогической работы более 20 лет, а 10% - до 10 лет. В 2005 году в отделе образования открыт ресурсный центр дистанционного обучения. Им апробировано более 5 дистанционных курсов повышения квалификации педагогических работников. 80% педагогических работников имеют квалификационные категории. В 2006 году 3 педагогам присвоена высшая, 26 - первая, 28 - вторая квалификационная категория, курсы повышения квалификации прошли 102 человека.

Отдел образования и 10 (70%) школ района подключены к Всемирной сети Интернет, 12 школ (85%) имеют свои сайты. За последние 5 лет в школы района поступили 165 компьютеров, 1 компьютер приходится на 16 учащихся (по республике - 26 учащихся, в т.ч. в селе - 22). 85% учителей владеют новыми информационными технологиями в управлении и образовательном процессе. Из 332 работающих педагогов и воспитателей 9 присвоено почетное звание “Заслуженный учитель ЧР“, 44 награждены значком “Отличник народного просвещения“ и “Почетный работник общего образования РФ“.

Таблица 1.4

Основные показатели

деятельности учреждений образования

----------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2000 - ¦2001 - ¦2002 - ¦2003 - ¦2004 - ¦2005 - ¦

¦ ¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦

¦ ¦учебный¦учебный¦учебный¦учебный¦учебный¦учебный¦

¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦

+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Количество учащихся ¦ 3405 ¦ 3224 ¦ 3129 ¦ 2992 ¦ 2798 ¦ 2629 ¦

+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Успеваемость (%) ¦ 98,6¦ 99,2¦ 99,4¦ 99,6¦ 99,7¦ 99,7¦

+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Трудоустройство выпускников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦9 классов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- обучение в учреждениях,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дающих среднее образование¦ 96 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 97 ¦ 97,3¦ 97 ¦

¦(%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- в т.ч. в 10 классах (%) ¦ 89 ¦ 94 ¦ 86 ¦ 82 ¦ 82 ¦ 78 ¦

+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Профессиональная подготовка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учащихся 10 - 11 кл. (%) ¦ 64 ¦ 62 ¦ 62 ¦ 58 ¦ 52 ¦ 52 ¦

¦Квалификационные экзамены¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выпускников по профильной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подготовке (%) ¦ 52 ¦ 52 ¦ 52 ¦ 48 ¦ 38 ¦ 38 ¦

+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Дотация на питание учащихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. руб.) ¦ 805 ¦ 1273 ¦ 1331 ¦ 1025 ¦ - ¦ - ¦

¦Охват горячим питанием (%) ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 98 ¦ 88 ¦ 88 ¦

+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Участие в республиканских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦олимпиадах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- количество участников ¦ 41 ¦ 43 ¦ 44 ¦ 47 ¦ 49 ¦ 66 ¦

¦- количество призеров ¦ 5 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 2 ¦

+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Участие на республиканских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦научно-практических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦конференциях (Excelsior): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- количество участников ¦ 10 ¦ 8 ¦ 21 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 15 ¦

¦- количество призеров ¦ 5 ¦ 4 ¦ 10 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 5 ¦

+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Итоги ЕГЭ по математике: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- на “4“ и “5“ (%) ¦ 38,6¦ 51,2¦ 54,4¦ 57,1¦ 47,6¦ 50 ¦

¦- на “2“ (%) ¦ 10,7¦ 4,3¦ 5,9¦ 10,8¦ 13,4¦ 7,7¦

+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Награждены медалями: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- Золотой ¦ 7 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 7 ¦ 3 ¦ 4 ¦

¦- Серебряной ¦ 16 ¦ 14 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 12 ¦ 18 ¦

+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Поступление в различные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учебные заведения (%), ¦ 82 ¦ 86 ¦ 85 ¦ 86 ¦ 88 ¦ 89 ¦

¦в т.ч. в ВУЗы (%) ¦ 42 ¦ 45 ¦ 37,2¦ 49 ¦ 40 ¦ 45 ¦

¦из них на бюджетной основе ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 45,7¦ 46 ¦

L---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

В соответствии с Программой по реструктуризации сети школ за последние 4 года в районе реорганизованы 6 школ. С 1 сентября 2006 года Яманакская ООШ реорганизована в начальную. 12 школ (86%) перешли на самостоятельное финансирование. Организовано сетевое взаимодействие учащихся 10 - 11 классов по профильному обучению в 3 ресурсных центрах (Траковская гимназия, Большешатьминская и Янчеллинская средние общеобразовательные школы). “Точками роста“ в системе образования района стали 3 ресурсных центра, оснащенные самым современным учебным оборудованием (за последние 2 года на их развитие направлено около 5 млн. руб. из МБРР). Идет активный процесс реструктуризации сети школ, реализуются программы “Школьный автобус“, “Дорога к школе“. Организован подвоз детей в школы из 23 населенных пунктов на 9 автобусах. Высвобожденные в ходе реструктуризации средства в сумме 237 тыс. руб. направлены на содержание школьных автобусов.

В 2006 году в районе функционировало 10 оздоровительных лагерей на средства социального страхования, 4 лагеря - на средства центра социального обслуживания населения, 16 лагерей труда и отдыха и экологических бригад. Питание детей в пришкольных оздоровительных лагерях было бесплатно, без родительских взносов, а в лагерях труда и отдыха - до 25 - 30 рублей в день на 1 чел. По итогам районного смотра-конкурса трудовых объединений школьников призовые места заняли: Красноармейская СОШ N 2 (лучший оздоровительный лагерь), Траковская гимназия (лучшая трудовая подростковая бригада), Янчеллинская СОШ (лучшая подростковая экологическая бригада). В республиканском конкурсе подростковых трудовых бригад Янчеллинская СОШ заняла 3 место в номинации “Лучший бригадир“ (Николаева Елена, ученица 8 класса).

Статистические сведения об организации

летнего труда и отдыха детей и подростков

--------------------------------------T------------T-------------¬

¦ Сеть оздоровительных учреждений ¦ Количество ¦ Охват детей ¦

¦ ¦ лагерей ¦ ¦

+-------------------------------------+------------+-------------+

¦1. Пришкольные оздоровительные лагеря¦ 14 ¦ 405 ¦

+-------------------------------------+------------+-------------+

¦2. Профильные лагеря ¦ 2 ¦ 60 ¦

+-------------------------------------+------------+-------------+

¦3. Лагеря труда и отдыха ¦ 16 ¦ 629 ¦

+-------------------------------------+------------+-------------+

¦4. Экологические бригады ¦ ¦ 502 ¦

+-------------------------------------+------------+-------------+

¦ Итого: ¦ 32 ¦ 1596 ¦

L-------------------------------------+------------+--------------

В том числе из группы риска - 142 ребенка, из неблагополучных семей - 686, инвалидов - 16, сирот и оставшихся без попечения родителей - 45. Кроме этого индивидуальным трудоустройством охвачены 164 подростка. Охват летним отдыхом составляет 60% от общего количества детей.

Для организации горячего питания школьные столовые используют продукты, полученные с пришкольных участков и подсобных хозяйств. В 2006 году на учебно-опытных участках и подсобных хозяйствах выращено 118 т картофеля, 38 т овощей, 64 т зерновых, реализовано мяса около 8 т В подсобных хозяйствах школ содержатся: коров - 5, бычков и телят - 14, свиней и поросят - 68. Доход от подсобного хозяйства составляет более 1 млн. руб., из них 40% направлено на удешевление питания учащихся, 60% - на ремонт и другие цели.

78% образовательных учреждений переведены на газовое отопление. За 11 месяцев 2006 года проведен капитальный ремонт крыши здания Алманчинской, Пикшикской СОШ, здания ДОУ “Шусам“ (д. Яманаки), “Звездочка“, “Чебурашка“, системы водоснабжения и канализации ДОУ “Салкус“ (с. Исаково), продолжается ремонт в ДДЮТ и ДОУ “Малыш“ (с. Караево), ведутся работы по переводу на газовое отопление в Янчеллинской СОШ.

Проблемы, существующие в системе образования района:

- недостаточный охват детей дошкольным образованием и укрепление кадрового потенциала дошкольных образовательных учреждений;

- слабая материально-техническая база учреждений образования, особенно дошкольных образовательных учреждений;

- недофинансирование на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях для выполнения санитарно-гигиенических требований, охраны труда и техники безопасности, обеспечения пожарной безопасности, основ безопасности жизнедеятельности воспитанников, обучающихся и работников образовательных учреждений района;

- недостаточный охват школьников горячим питанием;

- перевод котельных с твердого топлива на газовое.

Предстоит решить задачи:

развитие инновационной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей преемственность всех уровней образования и успешную социальную интеграцию выпускников школы в общество;

формирование современных механизмов ресурсного обеспечения развития системы образования;

совершенствование методов анализа и прогнозирования развития системы образования на основе внедрения инновационных технологий, мониторинга и качества образования;

развитие новых форм государственно-общественного управления образованием, обеспечивающих взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления, образовательных учреждений, бизнеса и общественных организаций.

Индикаторы эффективности реализации Программы

----------------T---T---------------------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Приоритетные ¦ N ¦ Наименование ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦

¦ направления ¦п/п¦ индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Организация ¦ 1.¦Удельный вес детей,¦ 62 ¦ 63 ¦ 65 ¦ 70 ¦

¦системы ¦ ¦охваченных дошкольным¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дошкольного, ¦ ¦образованием, в общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦школьного и ¦ ¦численности детей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дополнительного¦ ¦возрасте от 1 до 6,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования ¦ ¦лет, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ 2.¦Удельный вес ДОУ,¦ 20 ¦ 20 ¦ 27 ¦ 27 ¦

¦ ¦ ¦оказывающих услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сверх стандарта¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦образования, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ 3.¦Доля ОУ, работающих¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦в сетевом¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦взаимодействии по¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦профильному обучению,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ 4.¦Число ОУ, участвующих¦ 7 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 21 ¦

¦ ¦ ¦в программах¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦дистанционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦интерактивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обучения, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ 5.¦Удельный вес детей, ¦ 75 ¦ 75 ¦ 80 ¦ 85 ¦

¦ ¦ ¦охваченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦дополнительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦образованием, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обучающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ 6.¦Удельный вес¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦учащихся, изучающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦иностранный язык со¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2 класса, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ 7.¦Удельный вес¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦учащихся, изучающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦информатику с 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦класса, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Внедрение ¦ 1.¦Общее число школьных¦ 9 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦

¦эффективных ¦ ¦автобусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦механизмов +---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ресурсного ¦ 2.¦Численность учащихся¦ 16 ¦ 14 ¦ 12 ¦ 10 ¦

¦обеспечения ¦ ¦в расчете на один¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦развития ¦ ¦компьютер в ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦системы +---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦образования ¦ 3.¦Удельный вес¦ 65 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90 ¦

¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦работников, владеющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦коммуникационными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦технологиями, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ 4.¦Удельный вес¦ 25 ¦ 28 ¦ 22 ¦ 25 ¦

¦ ¦ ¦учителей, проходящих¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦образования, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ 5.¦Обеспеченность ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦учебниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦федерального и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦комплекта, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Мониторинг и ¦ 1.¦Удельный вес школ,¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦система ¦ ¦имеющих лицензию, в %¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦качества +---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ 2.¦Удельный вес ДОУ,¦ 10 ¦ 60 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦имеющих лицензию, в %¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ 3.¦Количество школ,¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦

¦ ¦ ¦участвующих в¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ 4.¦Количество учителей,¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦участвующих в ПНПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---+---------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦ 5.¦Удельный вес¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦выпускников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦участвующих в ЕГЭ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------+---+---------------------+-------+-------+-------+--------

Здравоохранение

Демографические показатели Красноармейского района

I. Ситуация района

Таблица 1.6

(на 1 тыс. населения)

----------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2000 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦ ЧР за ¦2006 г.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦ ¦

+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Население тыс. чел. ¦ 18,5 ¦ 17,7 ¦ 17,6 ¦ 17,3 ¦ 1292,5¦ 17,000¦

+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Рождаемость, промилле¦ 9,0 ¦ 9,8 ¦ 11,5 ¦ 10,2 ¦ 10,2¦ 8,4 ¦

+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Общая смертность,¦ 19,0 ¦ 21,9 ¦ 21,5 ¦ 23,1 ¦ 15,2¦ 18,1 ¦

¦промилле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Естественная убыль¦ 10,0 ¦ -12,1 ¦ -10,0 ¦ -12,9 ¦ -5,0¦ -9,7 ¦

¦населения, промилле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Рождаемость по сравнению с 2000 г. снизилась в 1,04 раза, что без сомнения отразилась на динамике возрастных структур населения.

Таблица 1.7

-------------------------------------T-------------T-------------¬

¦ ¦ 2000 г. ¦ 2006 г. ¦

+------------------------------------+-------------+-------------+

¦Общее количество населения, человек ¦ 18487 ¦ 17012 ¦

+------------------------------------+-------------+-------------+

¦в т.ч. дети ¦ 3976 ¦ 3096 ¦

+------------------------------------+-------------+-------------+

¦- подростки ¦ 993 ¦ 1084 ¦

¦- взрослого населения ¦ 13518 ¦ 12820 ¦

+------------------------------------+-------------+-------------+

¦в т.ч. работающих ¦ 7786 ¦ 5255 ¦

L------------------------------------+-------------+--------------

Наблюдается тенденция относительности роста доли лиц пожилого возраста, в связи с уменьшением удельного веса детей в возрастной структуре населения.

В структуре общей смертности - младенческая смертность составляет на 1 тыс. родившихся живыми:

Таблица 1.8

------------T------------T------------T------------T-------------¬

¦ 2000 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ЧР за 2005 г.¦

+-----------+------------+------------+------------+-------------+

¦ 11,9 ¦ 16,1 ¦ 10,7 ¦ ¦ 7,7 ¦

L-----------+------------+------------+------------+--------------

Материнской смертности и мертворождаемости за последние 3 года в районе не отмечалось.

Важное значение имеет своевременная регистрация женщин по беременности и постоянное динамическое наблюдение в течение всей беременности и в послеродовом периоде. Дальнейшее улучшение показателей в области охраны материнства и детства возможно при улучшении материально-технической базы, а именно приобретение современной ультразвуковой аппаратуры с высокоразрешающейся возможностью и внедрение новых биохимических, гистоцитологических методов исследования.

II. Заболеваемость

Таблица 1.9

-----------------T---------T----T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦ ¦ Ед.¦2000 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦ ЧР за ¦

¦ ¦ ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦

+----------------+---------+----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Общая ¦ ¦ сл.¦ 920,5¦ 1363,8¦ 1334,5¦ 1409,9¦ 1789,9¦

¦заболеваемость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+---------+----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Первичная ¦ ¦ сл.¦ 61,2¦ 665,8¦ 649,3¦ 701,2¦ 849,1¦

¦заболеваемость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+---------+----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Заболеваемость ¦ общая ¦ сл.¦ ¦ 1195,4¦ 1138,7¦ 1130,1¦ 1134,4¦

¦злокачественными+---------+ +-------+-------+-------+-------+-------+

¦расстройствами ¦первичная¦ ¦ 89,9¦ 239,1¦ 190,8¦ 179,2¦ 216,7¦

¦(на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+---------+----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Заболеваемость ¦ общая ¦ сл.¦ ¦ 3882,1¦ 3976,8¦ 3970,5¦ 3773,4¦

¦психическими +---------+ +-------+-------+-------+-------+-------+

¦расстройствами ¦первичная¦ ¦ 332,1¦ 216,3¦ 144,5¦ 188,2¦ 6119 ¦

¦(на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+---------+----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Заболеваемость ¦ ¦ сл.¦ 35,9¦ 113,2¦ 91,0¦ 35,3¦ 61,5¦

¦сифилисом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+---------+----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Заболеваемость ¦ ¦ сл.¦ 57,6¦ 96,2¦ 142,3¦ 111,8¦ 114,1¦

¦гонореей (на 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+---------+----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Заболеваемость ¦ общая ¦ сл.¦ 227,2¦ 318,8¦ 229,4¦ 252,9¦ 165,5¦

¦туберкулезом (на+---------+ +-------+-------+-------+-------+-------+

¦100 тыс. ¦первичная¦ ¦ ¦ 102,2¦ 75,8¦ 135,3¦ 69,4¦

¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+---------+----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Заболеваемость ¦ общая ¦ сл.¦ 2217,4¦ 2431,8¦ 2566,5¦ 2800,0¦ 1843,5¦

¦алкоголизмом +---------+ +-------+-------+-------+-------+-------+

¦(на 100 тыс. ¦первичная¦ ¦ ¦ 176,1¦ 173,4¦ 311,7¦ 160,2¦

¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------+---------+----+-------+-------+-------+-------+--------

Отмечается рост социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, онкологические заболевания, психические расстройства, алкоголизм.

С 2000 г. по 2006 г. число постоянных жителей Красноармейского района уменьшилось на 1500 человек. Ежегодно смертность превышает рождаемость.

Показатели хуже, чем в среднем по ЧР. В 2006 году количество число умерших на 1000 населения в Красноармейском районе (18,1 чел.) ниже, чем в 2000 г. (19,0 чел.), но больше чем по Чувашии (15,2 чел.). Аналогично ситуация и по рождаемости. Рождаемость в районе уменьшается.

Одновременно в Красноармейском районе наблюдается увеличение населения трудоспособного возраста.

Таблица 1.10

Основные демографические показатели

Красноармейского района

-------------------------------------T---------------------------¬

¦ Показатели ¦ Годы ¦

¦ +--------T---------T--------+

¦ ¦ 2004 г.¦ 2005 г. ¦ 2006 г.¦

+------------------------------------+--------+---------+--------+

¦Численность постоянного населения на¦ 17,6 ¦ 17,3 ¦ 17,0 ¦

¦начало года, тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+--------+---------+--------+

¦Естественный прирост населения, чел.¦ -176 ¦ -223 ¦ -164 ¦

+------------------------------------+--------+---------+--------+

¦Миграционный прирост населения, чел.¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------------+--------+---------+---------

На пять отделений врача общей практики всего 4 обученных врача, укомплектованность составляет 80%. Уровень госпитализации в районе за 2006 год составил 184,95% к уровню госпитализации по Чувашской Республике.

Средняя занятость койки 266,5, также ниже среднего республиканского показателя - 90,4%.

За 2006 год число вызовов скорой медицинской помощи составил 3782, на 10000 населения 222,4. По Чувашской Республике этот показатель в истекшем году равнялся 249,0.

В течение 2006 года число посещений в амбулаторно-поликлинические учреждения составило 152998, на 1000 населения 8999. По Чувашской Республике число посещений на 1000 населения составило 9122,7.

Основная цель в социальной сфере определяется как всестороннее развитие личности на основе развития образования, культуры, здравоохранения, здорового образа жизни населения, заботы об уровне жизни, условиях труда и семьях.

Лечебно-профилактическая помощь населению осуществляется МУЗ “Красноармейская ЦРБ“. В состав МУЗ “Красноармейская ЦРБ“ входят:

1. Красноармейская центральная районная больница;

2. Большешатьминская участковая больница. Открыта в 1893 году;

3. Алманчинская СВА;

4. Караевская СВА;

5. Чадукасинская СВА;

6. 23 фельдшерско-акушерских пункта.

При Большешатьминской участковой больнице и Чадукасинской СВА в 2002 году, Караевской СВА в 2003 году открыты офисы врача общей практики.

Количество обслуживаемого населения всего - 17012, в том числе:

Дети - 3096

Подростки - 1084

Взрослые - 12832

Радиус обслуживания населения - 15 км.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений района - 500 посещений в смену, в том числе:

ЦРБ - 300

СВА - по 50

Прием ведется по 18 специальностям.

Коечный фонд - 141 коек, в том числе 14 коек дневного пребывания, 127 круглосуточных коек

ЦРБ - 127

Профили коек:

- терапевтические - 30

- неврологические - 5

- наркологические - 2

- хирургические - 23

- травматологические - 10

- отоларингологические - нет

- стоматологические - нет

- офтальмологические - нет

- гинекологические - 15

- педиатрические - 13

- для беременных и рожениц - 10

- инфекционные для взрослых - 7, для детей - 3

- дерматовенерологические - 3

- реанимационные - 3.

Кадры: общая численность работающих - 337, в том числе врачи - 34, средние медработники - 131.

Стационарозамещающая технология:

Дневной стационар при больничном учреждении на 14 коек.

Профили коек: терапевтические - 2

неврологические - 1

педиатрические - 3

гинекологические - 5

хирургические - 3.

Стационар на дому - на 11 мест, в том числе:

Большешатьминская СВА - на 3 места

Красноармейская ЦРБ - на 3 места

Караевская СВА - на 3 места

Дневной стационар при амбулаторно-поликлиническом учреждении - 13 мест, в том числе:

Большешатьминская СВА - 10

Караевская СВА - 3.

На территории Красноармейского района реализуются программы:

- “Предупреждение распространения туберкулеза среди населения Чувашской Республики“;

- “Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера“;

- “Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в ЧР“;

- “Программа по ограничению курения табака в ЧР“;

- “Профилактика и лечение артериальной гипертонии“;

- “Совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи и развитие семейной медицины на 2006 - 2010 гг.“;

- “Совершенствование специализированных видов медицинской помощи“;

- “Здоровое питание“, “Совершенствование специализированных видов медицинской помощи“;

- “Дети Чувашии“;

- “Старшее поколение“;

- “Здоровье работающего населения Чувашской Республики“.

Проблемы в отрасли здравоохранения

В настоящее время отмечается улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения способствует улучшению качества оказания медицинской помощи и является приоритетной задачей для лечебно-профилактических учреждений района.

Сохраняется напряженная ситуация по заболеваниям: туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, ВИЧ-инфекция, злокачественные образования.

Основными направлениями совершенствования оказания медицинской помощи населению являются:

- дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи на основе совершенствования деятельности общеврачебной (семейной) практики и формирования преимущественно профилактического направления работы;

- реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения;

- внедрение новых технологий в работу по профилактике и лечению детской заболеваемости;

- диспансеризация работающего и детского населения;

- увеличение объема мероприятий по профилактике нарушений репродуктивного здоровья населения;

- внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий;

- повышение эффективности использования стационарных коек на основе дифференциации коечного фонда и четкого разделения лечебно-диагностического процесса по степени интенсивности;

- внедрение системы стандартизации в здравоохранение, систем управления качеством в медицинских учреждениях района;

- подготовка и повышение квалификации медицинских работников, в том числе подготовка врачей общей практики и медицинских сестер общей врачебной практики;

- обеспечение отделений общей врачебной практики санитарным автотранспортом, стандартным медицинским оборудованием и мебелью.

Культура, спорт, туризм

В сеть учреждений культуры района входят 25 центров и домов досуга, одна дирекция культурных программ, 15 библиотек и 3 музея.

В клубных учреждениях района действуют 128 клубных формирований с охватом 1169 человек, из них для детей 64 с охватом 693 учащихся. Из всех коллективов художественной самодеятельности удостоены звания “народный“ четыре коллектива:

- хор районного Дома народного творчества;

- театр районного Дома народного творчества;

- фольклорный ансамбль “Трак ен“ РДНТ;

- ансамбль песни и танца Пикшикского центра досуга.

В клубных учреждениях работают 44,5 творческих работников, из них с высшим образованием - 6 человек, со средним специальным - 25 человек.

В библиотеках района на 1 января 2007 года работают 31 человек, из них:

- с высшим специальным образованием - 7;

- с высшим образованием - 11;

- со средним специальным - 13.

Книжный фонд составляет 155,7 тысяч экземпляров, книговыдача 243105 экземпляров, число пользователей - 13056 человек. Библиотеки района оснащены 16 компьютерами, 14 телевизорами, 1 музыкальным центром, 13 видеомагнитофонами, 10 электронной почтой, в девяти библиотеках установлены телефоны, 6 библиотек имеют доступ к системе Интернет. Из 15 библиотек 13 преобразованы в модельные библиотеки. Из этого количества 7 открыты в 2006 году.

Приоритетными направлениями администрации Красноармейского района являются:

- поддержка и развитие профессионального и художественного творчества, обеспечение сохранности и положение музейных и библиотечных фондов;

- повышение профессионального уровня специалистов учреждений, отбор и направление в учебные заведения культуры лучших участников художественной самодеятельности из числа выпускников средних школ;

- качественная подготовка и проведение районных смотров-конкурсов, фестивалей по разным жанрам народного творчества, активное привлечение населения к участию в проводимых мероприятиях, создание условий для самовыражения каждой личности;

- на базе модельных библиотек создание условий для сбора и обработки литературного, краеведческого, исторического культурного наследия, их перевода на современные электронные носители и постоянное их экспонирование;

- дальнейшая целенаправленная работа по сбору и сохранению в фондах музеев материального, духовного наследия коллективных хозяйств, производственных коллективов, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и культуры истекшего двадцатого века;

- укрепление дружественных, шефских отношений с профессиональными коллективами республики, планомерная организация их гастрольных выступлений в учреждениях культуры, трудовых коллективах района;

- планомерное ведение капитального и текущего ремонта зданий учреждений культуры их газификация, укрепление их базы новым современным оборудованием и сценическими костюмами для коллективов художественной самодеятельности.

С большим эмоциональным подъемом проходит фестиваль композиторского, песенно-поэтического, певческого творчества “Мелодии Шатьмы и Цивиля“. Фестиваль проходит в целях стимулирования создания новых произведений песенного жанра, выявления талантливых авторов и пропаганды их произведений среди населения, укрепления сотрудничества композиторов и поэтов-песенников.

В сфере молодежной политики приоритетными направлениями являются продолжение поиска эффективных форм профилактики наркомании, СПИДа, правонарушений среди детей и подростков, творческого развития молодежи.

Органом управления по физической культуре и спорта является сектор по физической культуре и молодежной политики. Им уделяется большое внимание развитию массовой физической культуры, ежегодно проводятся:

- спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений, работников образовательных учреждений, работников филиала ООО “Волготрансгаз“ - “Заволжское ЛПУМГ“;

- первенства района по видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, волейбол (мужчины, женщины), футбол, мини-футбол, баскетбол, вольная борьба, настольный теннис, шашки, шахматы, гири и др.

Команды района ежегодно принимают участие на чемпионатах и первенствах республики по основным зимним и летним видам спорта, Спартакиаде школьников на кубок Президента ЧР, отраслевых спартакиадах.

Ежегодно в Красноармейском районе проводятся свыше 60 спортивно-массовых мероприятий среди различных групп населения.

В целях активного развития физической культуры и спорта на территории Красноармейского района проводятся и республиканские спортивно-массовые мероприятия:

- чемпионаты и первенства по весеннему легкоатлетическому кроссу;

- Кубок республики по армспорту;

- спартакиада допризывной молодежи;

- соревнования Спартакиады школьников Министерства образования и молодежной политики;

- Спартакиады команд работников органов местного самоуправления и государственной власти Чувашской Республики;

- отраслевые спартакиады работников медучреждений, газовой отрасли и др.

Налажена система подготовки спортивного резерва и участия спортсменов Красноармейского района в республиканских и во всероссийских спортивных соревнованиях. В 2003 году футбольная команда юношей района завоевала Кубок Чувашской Республики. Футбольная команда “Факел“ два года подряд - 2005 и 2006 гг. - стала бронзовым призером первенства республики. С 2003 по 2006 годы сборная команда школьников занимала 1 место среди сельских районов на Спартакиаде Министерства образования и молодежной политики, на чемпионатах и первенствах республики сборные команды занимали: по полиатлону 1 место, по легкой атлетике - 3 (2004 г.), 2 (2005 г.) и 4 (2006 г.). В 2006 году 156 спортсменов района участвовали на республиканских и всероссийских соревнованиях. На соревнованиях республиканского уровня спортсмены Красноармейского района завоевали 16 медалей: 8 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых.

По подготовке спортивного резерва в Красноармейском районе работают 1 детско-юношеская спортивная школа, 3 филиала республиканских специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) (с. Б.Шатьма - СДЮШОР N 1, с. Исаково и с. Караево - СДЮШОР по спортивной ходьбе), спортивный клуб “Вольник“ и отделение Федерации каратэ Чувашской Республики. Общий охват занимающихся в спортивной школе составляет 450 человек.

В настоящее время в Красноармейском районе проводятся спортивные соревнования разного уровня по 13 видам спорта, но существующая материально-техническая база (площадки, спортивные залы) недостаточна для организации массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением.

По состоянию на начало 2006 года к услугам населения предоставлены 119 единиц спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 2738 человек (на начало 2003 года - 117 единиц спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 2694 человека). За 2003 - 2005 годы единовременная пропускная способность спортивных сооружений увеличилась почти на 46 человек. Обеспеченность населения Красноармейского района спортивными залами составляет 81,7 процента. За 2003 - 2006 годы обеспеченность населения спортивными залами увеличилась на 19 процентов.

Одной из основных проблем в массовом охвате детей и подростков занятиями физической культурой и спортом является отсутствие кадров для ведения физкультурно-спортивной работы по месту жительства населения, в клубах физкультурно-спортивной направленности. Особенно ощущается нехватка тренеров-преподавателей по техническим видам спорта. Для целенаправленной подготовки недостающих физкультурных кадров должен быть гарантированный государственный заказ на контрактной основе.

В Красноармейском районе налажена система физического воспитания учащихся, реализуется Концепция эксперимента по совершенствованию структуры и содержания предмета физической культуры в общеобразовательных учреждениях.

Роль физической культуры и спорта становится все более заметным социальным и политическим фактором, определяющим состояние здоровья населения и поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В процессе организованных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом решаются также важные проблемы социальной адаптации, нравственного оздоровления, проблемы эстетического воспитания, приобщения к системе национальных ценностей и культур.

В целях профилактики правонарушений в молодежной среде ведется постоянная работа по привлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах по делам несовершеннолетних, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

С учетом современных тенденций в стратегии социально-экономического развития Красноармейского района в сфере физической культуры и спорта имеется ряд проблем, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта;

- нехватка тренерских кадров, инструкторов-методистов на предприятиях, в организациях, организаторов физической культуры по месту жительства;

- недостаточная пропаганда занятий физической культурой и спортом.

Приоритетными направлениями деятельности для дальнейшего развития физической культуры и спорта являются:

- развитие и совершенствование системы детско-юношеского и молодежного спорта;

- развитие системы массового спорта в сельских поселениях для вовлечения населения в активные занятия физической культурой и спортом;

- развитие стимулирующих условий формирования здорового, активного образа жизни как социально безопасной и экономически выгодной среды жизнедеятельности населения Красноармейского района;

- повышение эффективности работы физкультурно-спортивных организаций за счет развития системы методического обеспечения, внедрения новых, более совершенных технологий;

- повышение эффективности эксплуатации и развития физкультурно-спортивных сооружений, баз, центров и т.д.

Мероприятия по реализации Программы направлены на достижение стратегических государственных приоритетов в сфере физической культуры и спорта и сгруппированы в блоки:

- совершенствование нормативных правовых актов в сфере развития физической культуры и спорта;

- развитие физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;

- развитие массового спорта, спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва;

- сохранение и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

- кадровое и медико-биологическое обеспечение физической культуры и спорта;

- организация пропаганды развития физической культуры и спорта.

Занятость населения и безработица

По состоянию на 1 января 2006 г. численность зарегистрированных безработных составила 132 человека. Уровень безработицы составил 1,41%, что на 36 % меньше по сравнению с началом года. В профессиональном составе безработные имеют высшее образование 12,1%, среднее специальное - 22,0%, начальное профессиональное образование - 26,5%. Средняя продолжительность безработицы составляет 3,58 месяца, при этом в возрасте до 30 лет 2,83 месяца, у женщин - 2,61, а у инвалидов - 3,0 месяца. В истекшем 2006 году в поисках работы обратилось 849 человек. Ожидается, что в 2007 году с вопросом трудоустройства обратятся 900 человек, что связано с закрытием отдельных государственных учреждений в районе, ликвидацией отдельных предприятий на прилегающей району территории. В связи с этим уровень безработицы в 2007 году может составить 130 человек.

В целях оказания материальной поддержки гражданам проводится работа по организации общественных работ. В 2006 году численность граждан, участвовавших в общественных работах, составила 150 человек (в соответствующем периоде 2005 г. 140 чел.).

Таблица 1.11

Занятость и безработица

в Красноармейском районе

-----------------------------------------T-------T-------T-------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Численность трудоспособного населения,¦9705 ¦9350 ¦9471 ¦

¦человек ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦занято в экономике, тыс. чел. ¦ 6,0 ¦ 5,4 ¦ 4,6 ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Безработные ¦ 138 ¦ 110 ¦ 132 ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Уровень зарегистрированной безработицы¦ 1,42¦ 1,18¦ 1,39¦

¦по Красноармейскому району, процентов ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Уровень зарегистрированной безработицы¦ 1,63¦ 1,71¦ 1,59¦

¦по Чувашской Республике, процентов ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------------------+-------+-------+--------

Таблица 1.12

Структура занятости населения

в Красноармейском районе, человек

-----------------------------------T------T------T------T---------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2006 <**>¦

+----------------------------------+------+------+------+---------+

¦Занято в экономике, всего <*> ¦ 5271¦ 4617¦ 3896¦ 3995 ¦

+----------------------------------+------+------+------+---------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+---------+

¦обрабатывающее производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦производство, распределение¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦электроэнергии, газа и воды ¦ 168¦ 125¦ 188¦ 205 ¦

+----------------------------------+------+------+------+---------+

¦сельское хозяйство ¦ 2509¦ 1862¦ 1262¦ 1030 ¦

+----------------------------------+------+------+------+---------+

¦транспорт и связь ¦ 748¦ 754¦ 649¦ 616 ¦

+----------------------------------+------+------+------+---------+

¦торговля и общественное питание,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материально-техническое снабжение,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сбыт и заготовки ¦ 261¦ 334¦ 229¦ 285 ¦

+----------------------------------+------+------+------+---------+

¦здравоохранение, физическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦культура, социальное обеспечение ¦ 383¦ 375¦ 422¦ 433 ¦

+----------------------------------+------+------+------+---------+

¦образование, культура и искусство ¦ 958¦ 957¦ 862¦ 833 ¦

+----------------------------------+------+------+------+---------+

¦прочие отрасли ¦ 244¦ 210¦ 284¦ 596 ¦

L----------------------------------+------+------+------+----------

--------------------------------

<*> - численность занятых в экономике указана без учета занятых в сфере малого предпринимательства;

<**> - по итогам девяти месяцев 2006 года.

Таблица 1.13

Структура занятости населения,

% к общей численности занятых в экономике

--------------------------------------------T------T------T------¬

¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦Занято в экономике, всего ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦обрабатывающее производство, производство,¦ 3,2¦ 2,7¦ 4,8¦

¦распределение электроэнергии, газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦сельское хозяйство ¦ 47,6¦ 40,3¦ 32,4¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦транспорт и связь ¦ 14,2¦ 16,3¦ 16,7¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦торговля и общественное питание ¦ 4,9¦ 7,2¦ 5,9¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦здравоохранение и физическая культура ¦ 7,3¦ 8,1¦ 10,8¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦образование, культура и искусство ¦ 18,2¦ 20,7¦ 22,1¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦прочие отрасли ¦ 4,6¦ 4,7¦ 7,3¦

L-------------------------------------------+------+------+-------

Проблема направления - обеспечение максимально эффективной занятости населения в районе.

Преступность

Постановлением Кабинета Министров ЧР N 183 от 24.07.2006 была принята “Республиканская программа по усилению борьбы с преступностью в Чувашской Республике на 2004 - 2006 годы“. На основании данного документа администрацией Красноармейского района была разработана районная программа от 30.10.2003.

Во исполнение данной программы начальником отдела внутренних дел Красноармейского района утвержден план ее реализации. Штабом РОВД ведется работа по сбору информации о ходе выполнения плана.

На совещаниях при главе администрации района и начальнике РОВД рассматривались вопросы по усилению борьбы с преступностью.

Организационно-служебные приоритеты в отчетном периоде были направлены на предупреждение террористической угрозы, противодействие незаконному обороту оружия и наркотиков, обеспечение охраны личной и имущественной безопасности граждан, организацию профилактической работы.

Обеспечен правопорядок и общественная безопасность на всех проводимых на территории района общественно-политических, культурно-зрелищных и спортивных мероприятиях района.

За январь - ноябрь 2006 года в районе зарегистрировано 236 преступлений, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (245). Из числа зарегистрированных преступлений основную долю преступности составляют преступления небольшой тяжести (80 против 60). В результате принятых предупредительно-профилактических мероприятий добились снижения особо тяжких преступлений на 28,6% (5 против 7) и тяжких преступлений на 44,3% (34 против 61), в 2 раза уменьшилось число зарегистрированных убийств (2 против 4), на 75% снизилось количество изнасилований (1 против 4), в 2 раза снижено число разбоев (1 против 2), грабежей (4 против 8), на 25% уменьшилось количество мошенничеств (3 против 4), не зарегистрировано неправомерных завладений АМТС, хулиганств, вымогательств, поджогов.

Проведение целенаправленной работы по борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков позволило выявить и поставить на учет 6 преступлений (за аналогичный период прошлого года 4).

Всего окончено расследованием 189 преступлений против 184, приостановлено 52 уголовных дела против 46, в результате общая раскрываемость преступлений составила 78,4% против 80,0%.

Улучшилась работа по раскрываемости краж на 100% раскрываемость краж из квартир против 80,0% за аналогичный период прошлого года.

В отчетном периоде раскрыты все убийства, побои (ст. 115, 116 ч. 1 УК РФ), грабежи, разбои, вымогательства.

Однако, анализ обстановки свидетельствует об ослаблении службой милиции общественной безопасности профилактической работы с населением, склонными к совершению преступлений. Реализация дополнительных мер по предотвращению совершения преступлений в целом не позволила снизить количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составляет 35,9% (53 против 39%). Произошло также увеличение на 55,6% (с 9 до 14) количества преступлений, совершенных в группе и на 113,6% (с 22 до 47) ранее судимыми лицами.

В целях профилактики и раскрытия хищений чужого имущества на основе анализа определяются наиболее криминогенные места, где проводятся оперативно-профилактические, поисковые, засадно-заслонные мероприятия, патрулирование с использованием сил и средств ОВД. Патрульно-постовые наряды приближены к местам наиболее вероятного совершения краж. Полностью обеспечивается постановка на оперативно-розыскной и профилактический учет лиц, склонных к совершению преступлений, особенно лиц ранее судимых за совершение грабежей и разбоев. Осуществляется за ними гласный и негласный контроль, изучение их личности и сбор информации. Устраняются факторы, способствующие совершению преступлений. По каждому уголовному делу вносятся представления. Постоянно во время инструктажа ориентируются и нацеливаются наряды, народные дружины, заступающие на охрану правопорядка в системе единой дислокации, группы “Поиск“ (ГНР) на предупреждение грабежей и других имущественных преступлений, обеспечивается немедленное доведение до них необходимой информации.

Особого внимания и контроля в течение отчетного периода требовала работа по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Однако принятыми мерами по итогам отчетного периода выявлено и поставлено на учет лишь 1 преступление против 2 за аналогичный период прошлого года, снижение на 50,0%.

Для дальнейшего повышения эффективности работы по выявлению и пресечению преступлений данной категории и их профилактике, определены следующие мероприятия:

- усиление работы среди подучетных лиц для укрепления оперативных позиций в криминальной среде;

- проверка по видам условий хранения оружия сейфов у владельцев оружия на предмет наличия постороннего оружия и боеприпасов;

- по всем уголовным делам, возбужденным по преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия, по которым имеются подозреваемые лица, проводить мероприятия по установлению каналов сбыта, изготовления оружия и боеприпасов.

В целях профилактики алкоголизма и пьянства на территории района организовано взаимодействие подразделений и служб ОВД Красноармейского района с заинтересованными ведомствами по выполнению Указа Президента Чувашской Республики от 4 декабря 2002 г. N 137 “О дополнительных мерах по усилению контроля за потреблением алкоголя, профилактике алкоголизма и пьянства“. За 10 месяцев 2006 года проведено 12 проверок организаций, торгующих алкогольной продукцией. За изготовление, приобретение и хранение в целях сбыта спиртных напитков кустарного изготовления привлечено к административной ответственности по ст. 16 Закона Чувашской Республики об административных правонарушениях 45 граждан против 41 за аналогичный период прошлого года. К административным правонарушителям наложен штраф на сумму 93000 рублей, взыскано 90500 рублей.

В целях предупреждения и пресечений преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых отноше“ий, участковыми уполномоченными милиции ОВД Красноармейского района на профилактический учет поставлено 90 семейных дебошира против 79. С данной категорией лиц по месту их проживания и работы проводится индивидуально-профилактическая, воспитательная работа. К этой работе подключены Советы общественности органов местного самоуправления, сведения о проводимых с ними работ ежемесячно представляются в отдел внутренних дел Красноармейского района.

В то же время группой по делам несовершеннолетних необходимый комплекс мероприятий по предотвращению совершения правонарушений со стороны несовершеннолетних применяется не на достаточном уровне. Об этом свидетельствует рост преступлений, совершенных несовершеннолетними на 240% (с 5 до 17).

Основными причинами преступлений, совершенных несовершеннолетними, являются:

- бесконтрольность со стороны сельских поселений;

- ненадлежащее выполнение педагогическими коллективами Исаковской СОШ, Янчеллинской, Красноармейского ЦО, Красноармейской СОШ N 2, Пикшикской СОШ и родителями обязанностей по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- несвоевременное выявление лиц, склонных к совершению преступлений и правонарушений УУМ и инспекторами ПДН.

В целях предупреждения и пресечения преступлений среди несовершеннолетних утвержден план работы РОВД, также планы на каждого подучетного. Красноармейским РОВД проводятся ряд профилактических мероприятий, в частности, проводятся встречи и профилактические беседы в общеобразовательных школах (проведено 59 выступлений в общеобразовательных школах района), посещение на дому трудных семей и несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений (посещено 11 трудных семей, состоящих на профилактическом учете КДН и 3 семьи, состоящих в ПДН). Совместно с педагогическими коллективами и родительским патрулем проводятся целенаправленные рейды по сельским клубам и районным домам культуры, (рейды проводятся еженедельно по пятницам и субботам). В течение учебного процесса совместно с членами КДН, РОО в дневное время проводятся рейды по выявлению лиц, уклоняющихся от учебного процесса.

Ежедневно, с учетом криминогенной обстановки, увеличивается плотность нарядов, задействованных по обеспечению правопорядка на улицах и других общественных местах. Патрулирование проводится совместно с народной дружиной. Перед вступлением в наряд сотрудниками проводятся инструктажи, доводятся ориентировки. Ставится задача по предотвращению и раскрытию преступлений, особенно грабежей и разбойных нападений, совершаемых на улицах. Результаты заслушиваются на рабочем совещании. Несмотря на предпринимаемые меры, оздоровить обстановку в общественных местах не удалось, увеличение преступности в общественных местах составило 15,4% (с 13 до 15), на улицах преступность увеличилась на 2 факта.

Для обеспечения оптимального реагирования на угрозы общественной безопасности ежедневно выставляются группы немедленного реагирования, с личным составом проводятся тактико-специальные занятия и учения.

В ходе изучения общественного мнения о деятельности РОВД выявлено, что 62,6% опрошенных дали положительную оценку (61,1 % за аналогичный период прошлого года).

Основные усилия отдела внутренних дел Красноармейского района направлены на повышение уровня готовности личного состава и выполнение приоритетных задач по укреплению правопорядка и общественной безопасности в соответствии с требованиями Президента и Правительства Российской Федерации, Президента и Кабинета Министров Чувашской Республики.

Таблица 1.14

Динамика преступности и раскрываемости

на территории Красноармейского района в 2003 - 2006 гг.

------------------------------T--------T--------T--------T-------¬

¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦

+-----------------------------+--------+--------+--------+-------+

¦Количество зарегистрированных¦ 182 ¦ 202 ¦ 245 ¦ 236 ¦

¦преступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+--------+--------+--------+-------+

¦Раскрываемость, % ¦ 77,7 ¦ 88,6 ¦ 80,0 ¦ 78,4 ¦

L-----------------------------+--------+--------+--------+--------

Таблица 1.15

Правонарушения, на 10000 чел.

--------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Число зарегистрированных преступлений¦ 182 ¦ 202 ¦ 245 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Уровень детской преступности, % ¦ 6 ¦ 16 ¦ 5 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Уровень рецидивной преступности, % ¦ 15 ¦ 32 ¦ 22 ¦

L-------------------------------------+--------+--------+---------

Уровень жизни населения,

социальной поддержки населения

На территории Красноармейского района по состоянию на 1 декабря 2006 года проживают 5192 получателя пенсии, в том числе 4151 человек получает пенсию по возрасту. Взяты на учет 2894 ветерана труда, 1030 инвалидов, 92 участника ВОВ, 441 вдова погибших и 358 одиноких престарелых граждан и другие категории. Для более лучшего обслуживания вышеуказанных категорий граждан с 1995 года функционирует Центр социального обслуживания со структурными подразделениями: два отделения социального обслуживания на дому, отделение срочного социального обслуживания, 2 отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 55 мест.

Начиная с 1999 года выплата пенсий, с июня 2001 года - выплата ежемесячных пособий на ребенка производятся своевременно.

Из года в год увеличивается заработная плата работающих в отраслях экономики района.

Существующие проблемы: очень большой разрыв размера среднемесячной заработной платы работников по отраслям экономики. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства более 10 раз меньше среднемесячной заработной платы работников трубопроводного транспорта.

Таблица 1.16

Доходы населения

------------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Среднедушевые денежные доходы в месяц,¦ 1299 ¦ 1609,7 ¦ 1847,4 ¦

¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Реальные денежные доходы, % к предыдущему¦ 105,6 ¦ 108,8 ¦ 103,2 ¦

¦году ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Среднемесячная номинальная начисленная¦ 2452,3 ¦ 3316,9 ¦ 4540,6 ¦

¦заработная плата, рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦в том числе по отраслям экономики: ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦промышленность ¦ 1879,5 ¦ 1622,4 ¦ 3197 ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦сельское хозяйство ¦ 777,9 ¦ 1079,1 ¦ 1260,7 ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦транспорт и связь ¦ 7216,2 ¦10311,6 ¦11743,2 ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦торговля и общественное питание ¦ 1578,8 ¦ 2426,2 ¦ 2824 ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ЖКХ ¦ 2497 ¦ 2908 ¦ 3197 ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦здравоохранение и физическая культура ¦ 1844 ¦ 2354,9 ¦ 3022,5 ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦образование, культура и искусство ¦ 1620,3 ¦ 1926,9 ¦ 2389,8 ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Реальная начисленная заработная плата, %¦ 1,23¦ 1,25¦ 1,24¦

¦к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Средний размер назначенных месячных¦ 1541,29¦ 1612,0 ¦ 2232,6 ¦

¦пенсий, рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Реальный размер начисленной пенсии, % к¦ 100,5 ¦ 93,6 ¦ 125,4 ¦

¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------------+--------+--------+---------

В Красноармейском районе функционирует служба предоставления субсидий.

Таблица 1.17

--------------------T------------T------------T------------T------------¬

¦ Показатели ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦

¦ +-----T------+-----T------+-----T------+-----T------+

¦ ¦семей¦% от ¦семей¦% от ¦семей¦% от ¦семей¦% от ¦

¦ ¦ ¦общего¦ ¦общего¦ ¦общего¦ ¦общего¦

¦ ¦ ¦коли- ¦ ¦коли- ¦ ¦коли- ¦ ¦коли- ¦

¦ ¦ ¦чества¦ ¦чества¦ ¦чества¦ ¦чества¦

+-------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+

¦Количество семей,¦ 1754¦ 24,5¦ 1403¦ 19,5¦ 1119¦ 17,0¦ 675¦ 10,2¦

¦получающих субсидии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на оплату ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+

¦Сумма начисленных¦ 3044 ¦ 3292,2 ¦ 2630,5 ¦ 1888,6 ¦

¦субсидий на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЖКУ, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------+------------+------------+------------+-------------

Бюджетная политика

Система бюджетных правоотношений в Красноармейском районе регулируется Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним федеральными и республиканскими законами о бюджете на соответствующие годы и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

В целях реализации Программы реформирования системы управления общественными финансами в Чувашской Республике в Красноармейском районе принято 17 нормативных правовых актов, среди которых Собранием депутатов утверждены Положение о регулировании бюджетных правоотношений в Красноармейском районе, Положение о вопросах налогового регулирования в Красноармейском районе, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления, Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Красноармейского района.

Согласно постановлению главы администрации Красноармейского района N 219 от 23 ноября 2001 года осуществлен переход на казначейскую систему исполнения расходов бюджета Красноармейского района.

Высокой остается доля финансовой помощи за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в общем объеме бюджета Красноармейского района, за 2005 год она составила 72,5 млн. рублей, или 71,8% от общей суммы доходов.

В районе имеются значительные резервы экономии бюджетных средств. Имеющийся потенциал энергосбережения в бюджетных организациях оценивается в сумме 400 тыс. рублей ежегодно.

Экономию в расходах районного бюджета можно достичь путем оптимизации бюджетной сети, приблизив такие показатели развертывания бюджетной сети, как функционирование одной койки, наполняемость классов, нагрузка на одного педагога и библиотекаря и других до нормативных. Этому будет способствовать качественное и полное выполнение на территории района ряда целевых республиканских программ.

Район принял Программу реформирования муниципальных финансов. Намеченные в этой программе мероприятия по совершенствованию бюджетных процедур будут исполняться в рамках реализации Программы социально-экономического развития Красноармейского района на 2007 - 2010 годы.

Таблица 1.18

Объем доходов и расходов бюджета

Красноармейского района, тыс. руб.

-------------------------------------T--------T--------T---------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Доходы бюджета района ¦101019 ¦118951 ¦ 114991,1¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Собственные доходы бюджета района ¦ 28459 ¦ 27217 ¦ 27575,4¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Средства, полученные в рамках¦ 72560 ¦ 91734 ¦ 87415,6¦

¦межбюджетных отношений ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Доля собственных средств в общем¦ 28,2¦ 22,9¦ 24,0¦

¦объеме доходов районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Расходы бюджета района ¦101447 ¦119418 ¦ 113900,6¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Дефицит (профицит) ¦ -428 ¦ -467 ¦ 1090,5¦

+------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Бюджетная обеспеченность на душу¦ ¦ 6875 ¦ 6759,4¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------------+--------+--------+----------

Таблица 1.19

Структура доходов и расходов

Красноармейского района, в % к итогу

-------------------------------------------T------T------T-------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Доходы ¦100 ¦100 ¦ 100 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Налоговые, из них: ¦ 22,4 ¦ 13,4 ¦ 15,6 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Налог на прибыль ¦ 17,58¦ 9,3 ¦ 11,0 ¦

¦Подоходный налог ¦ 13,39¦ 9,2 ¦ 11,0 ¦

¦Акцизы ¦ - ¦ ¦ ¦

¦Платежи за пользование природными¦ ¦ ¦ ¦

¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦

¦Налоги на имущество ¦ 1,84¦ 1,27¦ 1,0 ¦

¦Прочие налоги, платежи и сборы ¦ 0,19¦ 2,83¦ 3,65¦

¦Неналоговые, из них: ¦ 2,85¦ 6,51¦ 2,4 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Доходы от имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦

¦государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности, или от деятельности ¦ 1,96¦ 1,0 ¦ 1,17¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦арендная плата за земли ¦ 0,83¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦доходы от продажи имущества, находящегося¦ ¦ ¦ ¦

¦в государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности ¦ 0,2 ¦ 0 ¦ 0,2 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦доходы от продажи земли и нематериальных¦ ¦ ¦ ¦

¦активов ¦ ¦ ¦ ¦

¦Административные платежи и сборы ¦ ¦ ¦ 0,8 ¦

¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦

¦Прочие неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ 0,6 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Доходы целевых бюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦

¦Средства, полученные в рамках межбюджетных¦ ¦ ¦ ¦

¦отношений (дотации, субвенции, трансферты)¦ 71,83¦ 77,1 ¦ 78,6 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Доходы от предпринимательской деятельности¦ 2,88¦ 2,99¦ 3,4 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Расходы ¦100 ¦100 ¦ 100 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦Управление ¦ 10,4 ¦ 12,0 ¦ 14,5 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Промышленность, энергетика и строительство¦ 5,3 ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 5,87¦ 6,5 ¦ 1,3 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Транспорт и связь ¦ ¦ 11,7 ¦ 6,3 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦ЖКХ ¦ 5,62¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Социально-культурные мероприятия, ¦ ¦ ¦ ¦

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦

¦здравоохранение и физическая культура ¦ 12,7 ¦ 11,4 ¦ 13,7 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦образование ¦ 36,83¦ 33,1 ¦ 41,0 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦культура ¦ 5,84¦ 5,8 ¦ 5,9 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦социальная политика ¦ 10,07¦ 14,9 ¦ 4,8 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Национальная оборона и безопасность ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,8 ¦

+------------------------------------------+------+------+-------+

¦Охрана окружающей среды ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦

¦Межбюджетные трансферты ¦ ¦ ¦ 9,1 ¦

L------------------------------------------+------+------+--------

Проблемы бюджетной политики:

повышение доходности от использования муниципального имущества и собственности;

оптимизация структуры бюджета и повышение эффективности использования финансовых ресурсов района.

Управление муниципальным имуществом

В настоящее время в собственности Красноармейского района находится два муниципальных предприятия, доли участия в 6 хозяйственных субъектах, 42 учреждения, 352 объекта недвижимости.

Балансовая стоимость муниципального имущества на:

01.01.2005 - 399264,35 тыс. руб.

01.01.2006 - 665020,85 тыс. руб.

Отдельным аспектом проблемы является отсутствие рыночной оценки объектов и прав пользования недвижимостью, что приводит к постоянному занижению стоимости муниципального имущества, к недополучению арендных платежей от него.

Доходы от использования муниципальной собственности с учетом арендной платы за землю за 2006 год составят 800,0 тысяч рублей.

В настоящее время в муниципальной собственности находятся объекты нежилого фонда общей площадью 313,5 тыс. кв. метров. Из них сдаваемых в аренду 1,5 тыс. кв. метров. От сдаваемых в аренду объектов нежилого фонда в бюджет района поступило в 2005 году 387,7 тыс. рублей, ожидаемое поступление в 2006 году составит 310,0 тыс. рублей. Доля доходов от недвижимости в бюджет района незначителен.

Реестр муниципальной собственности по недвижимости ведется по балансодержателям. При этом учет имущества ведется по балансовой и остаточной стоимости. Единый реестр недвижимости сформирован по состоянию на 01.01.2006.

Другое направление управления муниципальным имуществом направлено на создание системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости, обеспечивающей реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами и иной недвижимостью в интересах укрепления экономики района, повышения благосостояния граждан, обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, формирования полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости, а также на совершенствование муниципальных услуг, оказываемых гражданам и организациям органам исполнительной власти Чувашской Республики и сельским поселениям Красноармейского района Чувашской Республики.

В настоящее время системы учета земли и иной недвижимости разделены, что существенно увеличивает временные затраты правообладателей при учете недвижимости и регистрации прав на нее, а также при получении информации из систем учета, поскольку для постановки на государственный кадастровый учет земельного участка и прочно связанного с ним объекта недвижимости и получения информации об объектах недвижимости необходимо обратиться в каждую из систем. Срок постановки земельного участка на государственный кадастровый учет, а также предоставления сведений из государственного земельного кадастра составляет 1 месяц (30 дней). Сведения об объектах недвижимости содержатся в базах данных систем государственного земельного кадастра, технического учета объектов градостроительной деятельности, а также водного, лесного и других природно-ресурсных кадастров.

В системах учета имеют место дублирование функций и наличие погрешностей в сведениях об объектах недвижимости вследствие многократного ручного введения, различий в идентификации объектов и субъектов права, а также сложности проверки взаимного расположения объектов и непротиворечивости информации, содержащейся в разрозненных информационных системах.

Отсутствие современной цифровой (картографической) основы при проведении государственного кадастрового учета земельных участков создает проблемы с определением и согласованием границ земельных участков, что является негативным фактором при регистрации права собственности и иных вещных прав на землю.

Существующие недостатки сказываются на инвестиционной политике и объемах многоквартирного и индивидуального жилищного строительства, а вследствие чего и ипотечного кредитования, поскольку не позволяют инвестору быть уверенным в надлежащем обеспечении исполнения обязательств, а также использовать недвижимое имущество как полноценный ликвидный актив при залоговом обеспечении.

Другой важнейшей проблемой в сфере земельно-имущественных отношений является неурегулированность вопросов, связанных с реформированием системы имущественных налогов. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации с 2006 года введен порядок исчисления земельного налога на основе кадастровой стоимости земельного участка. Однако при отсутствии механизма актуализации кадастровой стоимости земель экономический эффект от введения налога будет существенно снижен.

Решение приведенных в этом разделе проблем предусмотрено путем создания и ведения государственного кадастра недвижимости на федеральном уровне. Это связано с необходимостью обеспечения более полного контроля за деятельностью органов кадастрового учета, упрощения процедуры межведомственного информационного обмена и обработки экстерриториальных запросов на предоставление сведений об объектах кадастрового учета независимо от места их нахождения, снижения совокупных общегосударственных затрат на дорогостоящие топографо-геодезические, аэросъемочные и картографические работы, исключения их неоправданного дублирования, а также формирования базы пространственных данных государственного кадастра недвижимости с возможностью удаленного доступа к ней и многоцелевого использования сведений в интересах потребителей.

Интеграция на федеральном уровне актуальной и полной информации государственного кадастра недвижимости, возможность оперативной передачи ее в Федеральную налоговую службу повышают эффективность выполнения отчетных, аналитических и контрольных функций и налоговых органов. При этом у администрации Красноармейского района Чувашской Республики и сельских поселений района, а также у организаций и граждан появляются дополнительные возможности для проведения комплексного анализа и прогнозирования с целью принятия решений.

Однако следует отметить, что реализация поставленных задач предъявляет более высокие требования к технической инфраструктуре, но применение созданной системы кадастра объектов недвижимости будет компенсироваться положительным эффектом.

Основными задачами являются:

- создание единой системы государственного кадастрового учета недвижимости на территории Красноармейского района Чувашской Республики, обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости, расположенных на ее территории;

- информационное наполнение государственного кадастра недвижимости в Красноармейском районе Чувашской Республики;

- проведение кадастровой оценки объектов недвижимости;

- сокращение временных издержек при государственном кадастровом учете объектов недвижимости и предоставлении сведений из государственного кадастра недвижимости;

- создание механизма доступа к информационным ресурсам государственного кадастра недвижимости, развитие сервисных услуг на основе портальных Интернет/Интернет-технологий.

Обрабатывающие производства

В районе переработкой собственной продукции занимаются:

------------------------------------T---------------T------T--------T------¬

¦ Наименование предприятий ¦ Вид ¦Чис- ¦Объем ¦Индекс¦

¦ ¦ деятельности ¦лен- ¦отгру- ¦физи- ¦

¦ ¦ ¦ность ¦женной ¦чес- ¦

¦ ¦ ¦работ-¦продук- ¦кого ¦

¦ ¦ ¦ников ¦ции в ¦объема¦

¦ ¦ ¦ ¦2006 г. ¦ ¦

+-----------------------------------+---------------+------+--------+------+

¦ООО “Молочный Союз“ ¦Переработка ¦ 71¦ 35389,5¦ 95,7¦

¦ ¦молока ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+---------------+------+--------+------+

¦ООО “Красноармейский хлебокомбинат“¦Хлебопечение ¦ 70¦ 9776 ¦ 105,4¦

+-----------------------------------+---------------+------+--------+------+

¦ООО “Общепит“ ¦Общественное ¦ 48¦ 7194 ¦ 120,5¦

¦ ¦питание ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+---------------+------+--------+------+

¦ООО “Витязь“ ¦Общественное ¦ 6¦ 1050 ¦ 128,0¦

¦ ¦питание ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+---------------+------+--------+------+

¦ООО “Чесла“ ¦Изготовление ¦ 84¦ 9252 ¦ 145,9¦

¦ ¦обуви ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+---------------+------+--------+------+

¦ООО “Чесла-АСТ“ ¦Изготовление ¦ 50¦ 5819 ¦ ¦

¦ ¦обуви ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+---------------+------+--------+------+

¦ООО “Воддорстрой-Красноармейское“ ¦Производство ¦ 16¦ 22605 ¦ 309,1¦

¦ ¦строительных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+---------------+------+--------+------+

¦ООО “Продстройхозмаркет“ ¦ ¦ 7¦ 2991 ¦ 69,1¦

+-----------------------------------+---------------+------+--------+------+

¦МУП ЖКХ Красноармейского района ¦Выработка и ¦ 85¦ 14453,3¦ 153,7¦

¦ ¦транспортировка¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тепла, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортировка¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+---------------+------+--------+------+

¦Сельхозпредприятия ¦Переработка ¦ 14¦ 339 ¦ 37,3¦

¦ ¦зерна, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦древесины, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортировка¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+---------------+------+--------+------+

¦Редакция газеты “Ял пурнасе“ ¦Изготовление ¦ 10¦ 854 ¦ 87,2¦

¦ ¦печатной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------+---------------+------+--------+-------

ООО “Молочный Союз“ производит цельномолочную продукцию - пакетированное пастеризованное молоко, творожную массу, творог обезжиренный, масло сливочное.

ООО “Красноармейский хлебокомбинат“ вырабатывает:

- бараночные изделия - 10 наименований;

- булочные изделия - 34 наименования;

- кондитерские изделия - 38 наименований;

- макаронные изделия - 3 наименования;

- сухаристые изделия - 4 наименования;

- кисель - 2 наименования;

- хлеб - 10 наименований.

ООО “Чесла“ и ООО “Чесла-АСТ“ производят:

- сапоги войлочные;

- сапоги резиновые утепленные детские;

- тапки комнатные;

- сапоги резиновые литые;

- бабуши теплые войлочные. Рынок сбыта продукции общества - по всей России.

МУП ЖКХ Красноармейского района на своем балансе содержит 10 промышленных котельных, работающих на газе; производит и снабжает теплом с. Красноармейское как население, так и все бюджетные учреждения, (кроме МУЗ “Красноармейская ЦРБ“), в том числе и общеобразовательные учреждения; население с. Красноармейское обеспечивает горячим водоснабжением, занимается транспортировкой электроэнергии, водоснабжением Красноармейского сельского поселения, водоотведением в с. Красноармейское. Кроме того, в функции МУП ЖКХ входят вывоз и захоронение твердых бытовых отходов, содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, содержание коммунальной бани, благоустройство села Красноармейское.

ООО “Воддорстрой-Красноармейское“. Предприятие специализировано на производстве строительных материалов, а именно асфальта. Асфальтобетонный завод расположен на территории Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района и полностью обеспечивает своей продукцией объемы дорожно-строительных работ ООО “Воддорстрой“.

ООО “Продстройхозмаркет“ выпускает керамзитобетонные стеновые блоки.

В последние годы улучшились показатели развития промышленности. Производство промышленной продукции в сопоставимых ценах из года в год увеличивается. Полностью выполнены как объемные, так и темпы роста отгрузки собственной продукции.

Таблица 1.20

Производство
“br>важнейших видов промышленной продукции

в Красноармейском районе (с учетом малых предприятий)

----------------------------T---------T------T------T------T------¬

¦Виды промышленной продукции¦ Единица ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦

¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+------+------+------+------+

¦Объем отгруженной продукции¦тыс. руб.¦ 19,1¦ 33,8¦ 69,0¦ 118,9¦

¦собственного производства,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦производство и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перераспределение тепла,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+------+------+------+------+

¦Индекс физического объема ¦ % ¦ 86,0¦ 152,1¦ 179,2¦ 138,3¦

L---------------------------+---------+------+------+------+-------

Таблица 1.21

Объем

производства промышленной продукции

(с учетом малых предприятий)

--------------------------------------------T-----T-----T-----T-----¬

¦ ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦Объем отгруженной продукции - всего ¦ 19,1¦ 33,8¦ 69,0¦118,9¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦Распределение тепловой энергии, газа и воды¦ ¦ ¦ ¦ 23,6¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бумажная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦промышленно-строительных материалов ¦ 1,4¦ 3,8¦ 9,9¦ 25,6¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦легкая ¦ 4,2¦ ¦ 2,8¦ 15,1¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦пищевая ¦ 13,2¦ 29,5¦ 55,6¦ 53,4¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦полиграфическая ¦ 0,3¦ 0,6¦ 0,7¦ 0,8¦

L-------------------------------------------+-----+-----+-----+------

Таблица 1.22

Отраслевая структура

промышленного производства % к общему объему производства

--------------------------------------------T-----T-----T-----T-----¬

¦ ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦Продукция промышленности - всего ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦Объем отгруженной продукции - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦Распределение тепловой энергии, газа и воды¦ ¦ ¦ ¦ 19,8¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бумажная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦промышленно-строительных материалов ¦ 7,3¦ 11,2¦ 14,4¦ 21,5¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦легкая ¦ 22,0¦ ¦ 4,1¦ 12,7¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦пищевая ¦ 69,1¦ 87,3¦ 80,6¦ 44,9¦

+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+

¦полиграфическая ¦ 1,6¦ 1,5¦ 0,9¦ 0,7¦

L-------------------------------------------+-----+-----+-----+------

В целях увеличения выпуска конкурентоспособной промышленной продукции намечается сосредоточить усилия на решении следующих основных задач:

- реконструкция и техническое переоснащение предприятий - перерабатывающих молочную продукцию;

- техническое переоснащение сети деревообработки ООО “Алан“, ООО ПКП “Лебен“, ООО “Стандарт“;

- загрузка неиспользуемых производственных площадей;

- внедрение и сертификация систем менеджмента качества организаций;

- привлечение и подготовка высококвалифицированных кадровых ресурсов (особенно рабочих специальностей);

- активизация маркетинговой деятельности.

Малое предпринимательство

В социально-экономической политике района особое внимание уделяется развитию малого предпринимательства, как одному из главных факторов достижения экономической независимости людей в рыночных условиях.

В 2002 году утверждена Республиканская целевая программа государственной поддержки малого предпринимательства Чувашской Республики на 2002 - 2004 годы, в рамках которой предусматривается проведение на территории Красноармейского района результативного механизма поддержки развития малого бизнеса.

По состоянию на 1 декабря 2006 года количество малых предприятий в районе достигло до 82. По видам деятельности малое предпринимательство охватывает все отрасли экономики, основная доля малых предприятий приходится на сельское хозяйство и розничную торговлю и общественное питание.

Доля занятых на малых предприятиях в общей численности работающих составляет 23,8% (по Чувашской Республике - 26,1%).

Таблица 1.23

Развитие малого предпринимательства

--------------------------------------------T------T------T------¬

¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦Количество малых предприятий, всего ¦ 52 ¦ 64 ¦ 80 ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦из них промышленность ¦ 3 ¦ 6 ¦ 8 ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦сельское хозяйство ¦ 48 ¦ 47 ¦ 33 ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦строительство ¦ 1 ¦ 3 ¦ 7 ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦торговля и общественное питание ¦ - ¦ 4 ¦ 23 ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦Объем отгруженной продукции малых¦ 25,8¦ 67,3¦ 94,1¦

¦предприятий, всего ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦Численность занятых на малых предприятиях ¦ 645 ¦ 942 ¦1171 ¦

+-------------------------------------------+------+------+------+

¦Доля занятых на малых предприятиях, в % от¦ 10,7¦ 17,4¦ 23,8¦

¦общей численности занятых ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------------+------+------+-------

Численность индивидуальных предпринимателей на 1 января 2007 г. 237 человека. Из общего числа предприниматели занимаются:

- торгово-закупочной деятельностью 177 человек (80,2%);

- крестьянско-фермерским хозяйством 37 человек (15,6%);

- другими видами деятельности 23 человек (9,7%).

Проблемы.

- Не создан в районе залоговый фонд. Не решаются вопросы государственной поддержки малого предпринимательства в рамках действующего законодательства. В районе функционируют всего 2 банка - дополнительный офис Сбербанка России и отделение Россельхозбанка. Вновь зарегистрированные малые предприятия не смогут получить кредиты на развитие предприятия, не имея залога.

В связи с этим за последний год, имея разработанные на перспективу бизнес-проекты, малые предприятия района (ООО “Алан“, ООО “Дормашсервис“) не смогли принять участие в конкурсе на субсидирование процентных ставок по полученным кредитам.

Агропромышленный комплекс

В районе стабилизация объемов производства сельскохозяйственной продукции без резких тенденций спада и подъема, сокращение удельного веса убыточных хозяйств, стали возможными благодаря активной бюджетной политике, рационализации кредитной системы с субсидированием части процентных ставок за счет бюджетных средств. Более эффективно стали действовать отдельные инструменты государственного регулирования агропромышленного производства и агропродовольственного рынка, такие как льготный налоговый режим, страхование, лизинг.

В районе проводится работа и по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций. Соглашения о реструктуризации задолженности по основному долгу заключили 12 организаций на общую сумму более 8 млн. рублей (в среднем на одно хозяйство - 0,7 млн. рублей), подписано 12 соглашений о списании пеней и штрафов на общую сумму более 11 млн. рублей.

Однако этих мер оказалось недостаточно, что не позволило обеспечить устойчивое и динамичное развитие агропромышленного комплекса (далее - АПК), отвечающее поставленной задаче ускорения темпов роста сельскохозяйственного производства.

Расширенное воспроизводство является экономической закономерностью для любого высокоэффективного и конкурентоспособного сельского хозяйства. Роль государства в экономическом регулировании процесса воспроизводства на данный момент недостаточна. В настоящее время финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей не позволяет на должном уровне оплачивать сельскохозяйственный труд, своевременно осуществлять обязательные платежи в бюджетную систему.

Остается низкой производительность сельскохозяйственного труда, которая составляет около 80 тыс. рублей на одного работника в год.

Большую роль в финансировании сельскохозяйственного производства играет кредитование. С 2000 года до настоящего времени осуществляется кредитование организаций АПК с использованием механизма субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым на конкретные цели.

Основной проблемой дальнейшего расширения кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей является неудовлетворительное финансовое состояние большинства из них и, как следствие, недостаток залогового обеспечения для получения кредитов.

Одним из основных и актуальных способов защиты имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей на современном этапе развития аграрного сектора экономики является страхование и, прежде всего, страхование урожая сельскохозяйственных культур.

Спрос на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие имеет слабую эластичность, так как по сравнению с другими потребительскими товарами не связан напрямую с уровнем цен и доходов населения. Поэтому с помощью только рыночных механизмов нельзя сохранить равновесие спроса и предложения на отдельные продукты, поддерживать стабильность продовольственного обеспечения населения, а тем более создавать благоприятные условия товаропроизводителям.

Складывающиеся рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию с учетом спроса и предложения далеко не всегда покрывают расходы на его производство и не обеспечивают получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства.

Сложившаяся в Чувашской Республике неблагоприятная ситуация в животноводстве характерна и для Красноармейского района. В районе не удалось приостановить спад поголовья скота. По состоянию на 1 января 2006 года в хозяйствах всех категорий численность крупного рогатого скота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 4,8 процента и составила 10,4 тыс. голов. Тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота усилилась не только в сельскохозяйственных организациях, но и в личных хозяйствах граждан. Так, в сельскохозяйственных организациях поголовье КРС уменьшилось на 19 процентов, в личных хозяйствах граждан - на 5,5 процента. Также продолжало снижаться поголовье свиней в личных хозяйствах граждан (17%).

Сокращение поголовья скота отразилось на производстве основных видов продукции животноводства. Так, по итогам 2005 года производство скота на убой в хозяйствах составило 820 тонн, что по сравнению с 2004 годом ниже на 21 процент, молока - ниже на 19 процентов.

Анализ структуры производства животноводческой продукции показывает, что на долю личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств в последние годы приходится более 60 процентов от общего объема производства.

Исходя из сложившейся ситуации в животноводстве, основной задачей Программы является приостановление спада и стабилизация ситуации в отрасли животноводства и дальнейшее ее развитие, а также стимулирование производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования с учетом мероприятий приоритетного национального проекта “Развитие АПК“.

Воспроизводственные процессы в последние годы в сельском хозяйстве далеки от оптимальных, в том числе и из-за диспаритета цен. Например, если для приобретения одного трактора в 2000 году надо было реализовать 124 тонны зерна, то в 2005 году - 195 тонн, или в 1,6 раза больше по сравнению с 2000 годом, а картофеля - в 2 раза больше.

Практически прекратились связи сельского хозяйства со сферой производственных услуг, сократились доля и физический объем приобретения машин и оборудования, стройматериалов, другой продукции. Нестабильность объемов производства сельскохозяйственной продукции тесно связана с падением технической оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Парк тракторов в районе постоянно сокращается - с 502 единиц в 1990 году до 278 единиц в 2004 году, зерноуборочных комбайнов - с 130 до 73. Резко снижены объемы закупок техники для ферм и заготовки кормов, доильных установок. Положение усугубляется тем, что более 80 процентов машинно-тракторного парка и оборудования для ферм выработало свой срок службы и требует повышенных затрат на поддержание его в работоспособном состоянии. В связи с этим снижается площадь пашни в обороте. Из-за нарушений технологии возделывания сельскохозяйственных культур и обслуживания животных, как следствие, уменьшается валовое производство сельскохозяйственной продукции. Снизилось энергопотребление в сельскохозяйственном производстве. Большинство сельскохозяйственных организаций из-за низкой покупательской способности не могут самостоятельно поддерживать техническую базу.

В 2006 году машинно-тракторный парк сельхозтоваропроизводителей района пополнился 11 наименованиями современной ресурсо- и энергосберегающей техникой.

За счет республиканского лизингового фонда хозяйствами района закуплены 4 зерноуборочных комбайна “ДОН-1500Б“, колесный трактор “Беларусь-1025“, дискатор БДН-3х4, комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат “Обь-4-ЗТ, на сумму 13 млн. 665 тыс. рублей.

За счет льготных кредитов приобретены два колесных трактора “Беларусь-892“, два рулонных пресс-подборщика ПРФ-145 на общую сумму 1 млн. 550 тыс. рублей. Закуплены и установлены доильная установка - молокопровод на 100 коров фирмы SAC; доильный зал “Елочка“ на 20 голов фирмы SAC; дельта-скрепер “ТСГ-250“ - установка для навозоудаления; холодильная установка Шведского производства фирмы Wedholms емкостью 3 и 5 тонн, общая стоимость которых составляет 8 млн. 900 тыс. рублей. За счет собственных средств закуплена энергосберегающая техника на 1 млн. 545 тыс. рублей. Всего в 2006 году приобретено новой ресурсо- и энергосберегающей техники на сумму 25 млн. 600 тыс. рублей. За счет привлечения средств инвесторов освоены более 18 млн. рублей на новое строительство и реконструкцию.

Из-за невыгодных условий товарообмена межотраслевые связи в АПК недостаточно развиты. Тип воспроизводства, который выражается в опережающем выбытии основных фондов по сравнению с их вводом, падении плодородия сельскохозяйственных угодий, низкой производительности труда и его низкой оплате, сокращении финансовых возможностей для обеспечения развития производства, может затруднить решение задачи роста внутреннего валового продукта, обеспечивающего повышение жизненного уровня населения. Актуальность целей и задач, предусмотренных в приоритетном национальном проекте “Развитие АПК“, достижения целевых плановых показателей проекта, увеличения социальной и бюджетной эффективности отрасли вызвали необходимость пересмотра действующей районной целевой программы и принятия ее в свете новых требований.

Таблица 1.24

Производство

важнейших видов продукции сельского хозяйства

(в хозяйствах всех категорий), в натуральном выражении

---------------------T---------T--------T--------T-------T-------¬

¦ ¦ единица ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦

¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Мясо <*> ¦ тонн ¦ 1038 ¦ 1045,6¦ 722 ¦ 821 ¦

+--------------------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Молоко <*> ¦ тонн ¦ 6773 ¦ 5619 ¦ 4182 ¦ 5046 ¦

+--------------------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Зерно ¦ тыс. ц ¦ 137,7¦ 104,2¦ 133,8¦ 153,6¦

+--------------------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Картофель ¦ тыс. ц ¦ 152 ¦ 206,5¦ 228,8¦ 237,6¦

L--------------------+---------+--------+--------+-------+--------

--------------------------------

<*> сельскохозяйственными организациями.

Таблица 1.25

Индексы

физического объема производства продукции

сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий),

% к предыдущему году

--------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Продукция сельского хозяйства - всего¦ 100,7¦ 100,9¦ 101,8¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦растениеводство ¦ 105,8¦ 119,5¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦животноводство ¦ 97,6¦ 88,6¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Продукция сельского хозяйства на душу¦ 18539 ¦ 20869 ¦ 24682 ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+--------+--------+---------

Целью Программы является реализация приоритетного национального проекта “Развитие АПК“ на территории района; формирование эффективного высокотехнологичного и конкурентоспособного агропромышленного производства с учетом вступления России во Всемирную торговую организацию, улучшение продовольственного обеспечения населения с активным продвижением товаров и сельскохозяйственного сырья, произведенных в республике, на российский и межрегиональный рынки; производство экологически чистых продуктов питания и создание экологически безопасных условий как для населения, так и для животного и растительного мира.

Приоритетными направлениями развития АПК Чувашской Республики являются: ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, рост производства основных видов растениеводческой продукции (зерно, картофель, овощи, сахарная свекла), углубленная переработка сырья на основе инновационных технологий, а также обеспечение занятости сельского населения.

В соответствии с приоритетными направлениями необходимо решить следующие задачи:

достижение плановых целевых показателей реализации приоритетного национального проекта “Развитие АПК“ в Красноармейском районе;

повышение эффективности ведения сельскохозяйственного производства;

проведение последовательной политики в рациональном использовании земель сельскохозяйственного назначения;

внедрение инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий;

внедрение информационных технологий в отраслях АПК;

совершенствование финансово-кредитной политики в АПК;

формирование системы земельно-ипотечного кредитования под залог земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

ориентация бюджетной политики АПК на достижение конечных результатов;

формирование благоприятного инвестиционного климата;

укрупнение сельскохозяйственных организаций, позволяющее осуществлять эффективное сельскохозяйственное производство, развитие интеграции, обеспечивающей минимизацию посредников;

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

развитие информационно-консультационной службы, информационного обеспечения АПК;

повышение мотивации в закреплении квалифицированных кадров в сельской местности;

повышение уровня обеспеченности объектами социально-инженерной инфраструктуры села и престижности проживания в сельской местности.

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства будет способствовать не только успешному решению большинства проблем, накопленных производственных, финансовых, социальных вопросов, но и системному росту внутреннего валового продукта, повышению доходности, обеспечивая тем самым реализацию комплекса целей социально-экономического развития района в среднесрочной перспективе.

Сроки реализации Программы (2007 - 2010 гг.) учитывают ресурсные возможности бюджетов всех уровней по выполнению программных мероприятий. Этот период позволит решить первоочередные задачи по увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции и создать предпосылки для его стабильного наращивания с целью обеспечения населения продуктами питания и сокращения сельской безработицы.

Предусматривается, что Программа обеспечит интенсивное развитие традиционных отраслей аграрной специализации района, освоение производства новых видов продуктов питания, насыщение рынка продукцией собственного производства, расширение рынков сбыта.

Таблица 1.26

Основные показатели развития

сельского хозяйства на 2007 - 2010 гг.

-------------------------------T---------T------T------T------T------T------¬

¦ ¦ Единица ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

¦ ¦измерения¦факт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦Зерно (в весе после доработки)¦ тонн ¦ 15363¦ 18200¦ 19900¦ 22100¦ 24600¦

¦во всех категориях хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦В т.ч. в сельхозпредприятиях ¦ тонн ¦ 15146¦ 18100¦ 19800¦ 22000¦ 24500¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦Картофель - во всех категориях¦ тонн ¦ 23760¦ 23800¦ 24920¦ 26430¦ 28400¦

¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦В т.ч. в сельхозпредприятиях ¦ тонн ¦ 11598¦ 11635¦ 12520¦ 13930¦ 15800¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦Овощи во всех категориях¦ тонн ¦ 5459¦ 5485¦ 5500¦ 5530¦ 5550¦

¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦В т.ч. в сельхозпредприятиях ¦ тонн ¦ 248¦ 365¦ 290¦ 315¦ 340¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦Хмель во всех категориях¦ тонн ¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦

¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦В т.ч. в сельхозпредприятиях ¦ тонн ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦Мясо в живом весе во всех¦ тонн ¦ 2897¦ 2920¦ 2960¦ 3000¦ 3050¦

¦категориях хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦В т.ч. в сельхозпредприятиях ¦ тонн ¦ 821¦ 840¦ 860¦ 880¦ 900¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦Молоко во всех категориях¦ тонн ¦ 17617¦ 17900¦ 18710¦ 22330¦ 22360¦

¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦В т.ч. в сельхозпредприятиях ¦ тонн ¦ 5046¦ 5300¦ 5555¦ 8410¦ 8500¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦Шерсть во всех категориях¦ ц ¦ 367¦ 370¦ 370¦ 370¦ 370¦

¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦В т.ч. в сельхозпредприятиях ¦ ц ¦ 7¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦Производство яиц во всех¦тыс. шт. ¦ 2460¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦

¦категориях хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦В т.ч. в сельхозпредприятиях ¦тыс. шт. ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦Поголовье КРС во всех¦ гол. ¦ 10506¦ 10540¦ 10575¦ 10640¦ 10690¦

¦категориях хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦В т.ч. в сельхозпредприятиях ¦ гол. ¦ 3925¦ 3960¦ 3990¦ 4050¦ 4100¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦Поголовье коров во всех¦ гол. ¦ 4897¦ 4930¦ 5200¦ 6000¦ 6000¦

¦категориях хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦В т.ч. в сельхозпредприятиях ¦ гол. ¦ 1465¦ 1480¦ 1600¦ 1700¦ 1800¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦Поголовье свиней во всех¦ гол. ¦ 8616¦ 8800¦ 9000¦ 9300¦ 9600¦

¦категориях хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+---------+------+------+------+------+------+

¦В т.ч. в сельхозпредприятиях ¦ гол. ¦ 7042¦ 7200¦ 7400¦ 7600¦ 8000¦

L------------------------------+---------+------+------+------+------+-------

В связи с этим основной целью в области животноводства на период до 2010 года является оптимизация численности и структуры стада, сохранение генофонда племенных животных, создание благоприятных условий инвестиционной политики в отрасли, повышение экономической эффективности хозяйственной деятельности племенных организаций и предприятий, дальнейшее внедрение автоматизированных рабочих мест с программой “Селекс“, компьютерных программ для составления сбалансированных рационов кормления животных.

В целях повышения генетического потенциала животных и улучшения условий их содержания в рамках приоритетного национального проекта “Развитие АПК“ предусматривается осуществление закупок племенного скота и современного технологического оборудования по лизингу, а также путем привлечения инвестиционных кредитов на льготных условиях.

Молочное скотоводство

Внедрение современных ресурсосберегающих технологий в молочном скотоводстве будет направлено на сохранение и рост поголовья дойного стада с одновременным увеличением продуктивности коров к 2010 году до 4000 кг. Сложившиеся тенденции в отрасли позволяют сохранить объемы производства молока за счет повышения продуктивности в 2006 году, а к 2007 году будет стабилизировано поголовье коров с последующим ростом их численности и продуктивности. При этом рост поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств будет осуществлен за счет выполнения мероприятий Программы.

В технологической цепочке получения молока будут оптимизированы все звенья, включая кормопроизводство и кормление, условия содержания, технологию производства молока и племенную работу.

Основное производство молока будет сосредоточено в сравнительно крупных модернизированных животноводческих комплексах. Хозяйствами специализации производства молока в районе будут СХПК “Караево“, “Нива“, “Янмурзино“, “Гигант“, “Красное Сормово“, “Мичуринец“, “Прогресс“, СХА “Досаево“, КФХ Васильевой В.А.

В целях достижения запланированных в Программе объемов производства молока предусматривается внедрять энерго- и ресурсосберегающие технологии при круглогодичном беспривязном содержании коров с однотипным кормлением и использованием доильных залов с установками типа “Елочка“, “Тандем“, “Параллель“.

Предусматривается продолжить работу по формированию высокопродуктивного стада путем выделения в отдельные группы ремонтных телок, полученных от высокопродуктивных коров со специальными схемами выпаивания молока. Преимущественной технологией организации производства молока будет поточно-цеховая, содержания поголовья - беспривязное.

Вместе с увеличением надоев важнейшим фактором повышения рентабельности отрасли является улучшение качества молока. С введением нового ГОСТа на молоко актуальность этого фактора станет еще большей. Особое внимание будет уделено повышению доли производства молока высшего сорта. Поэтому предусматривается оснащение ферм отечественным и импортным оборудованием, обеспечивающим высокое качество молока (очистители-охладители молока, лабораторное оборудование, доильное оборудование, комплекс оборудования для кормоприготовления и кормораздачи).

Мясное скотоводство

Преимущественное развитие мясного скотоводства получит свое развитие в таких хозяйствах, как: “Караево“, “Нива“, “Янмурзино, “Досаево“, “Гигант“, “Восток“, “Красное Сормово“, КФХ Васильевой В. и в некоторых других хозяйствах.

На технологию мясного скотоводства будет переведена часть неэффективного выбракованного поголовья молочного стада коров, что позволит сохранить их поголовье и увеличить производство высококачественного мяса крупного рогатого скота.

Намечен переход на полноценный откорм бычков молочного направления с использованием комбикормов, потенциала пастбищ и “зеленого“ конвейера.

Свиноводство

Свиноводство, как одну из скороспелых и быстроокупаемых отраслей животноводства, предусматривается развивать для наращивания объемов производства мяса на базе специализирующихся свиноводческих хозяйств: ООО “АФ “Таябинка“, КФХ Васильевой В.А., ООО “Стандарт“.

Предусматривается дальнейшее внедрение и распространение энергосберегающих технологий содержания свиней в реконструированных помещениях и быстровозводимых легких ангарах на глубокой подстилке с внедрением сухого типа кормления и использованием белково-витаминных концентратов.

Основные мероприятия по развитию свиноводства в районе предусмотрены в подпрограмме “Развитие свиноводства в Красноармейском районе (2005 - 2010 годы)“.

Овцеводство

Получит свое развитие овцеводство - одна из отраслей животноводства. Планируется завоз овец романовской породы, главным образом в ООО “Бахча“, ООО “Колос“. К концу 2009 год“ прогнозируется доведение поголовья овец до 5000 голов.

В связи с перераспределением земель, выделением земельных участков собственникам личных подсобных хозяйств изменилась структура сельскохозяйственных производителей в сторону расширения индивидуального сектора в экономике сельского хозяйства.

В настоящее время сектор малых форм хозяйствования (включая индивидуальных предпринимателей) составляет более 60 процентов в общем объеме производства продукции сельского хозяйства. Развитие этого сектора способствовало решению многих социальных задач, в частности, организации новых рабочих мест и снижению уровня безработицы в сельской местности. Увеличение доли производства в этом секторе происходило как за счет сокращения производства в сельскохозяйственных организациях, так и в результате аграрных реформ (увеличения земельных наделов для ведения личных подсобных хозяйств до 1 га, поиска вариантов альтернативных источников доходов сельского населения из-за невыплаты заработной платы в неплатежеспособных сельскохозяйственных организациях).

В районе сохранена система потребительского союза, которая закупает имеющиеся в личных подсобных хозяйствах излишки сельскохозяйственной продукции и предполагает развивать свою деятельность более масштабно.

Для повышения роли малого предпринимательства в обеспечении динамичного экономического роста, занятости сельского населения и качественного улучшения уровня жизни населения, создания активной предпринимательской среды предусматривается дальнейшее развитие малых форм предпринимательства в отрасли сельского хозяйства, в частности, в сфере организации производства и переработки сельскохозяйственной продукции, включая и базу РАЙПО.

В связи с этим в рамках реализации приоритетного национального проекта “Развитие АПК“ предусматривается расширение доступности кредитных ресурсов. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, уже в 2006 году выделено 49 млн. рублей кредитов на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, молодняка скота и птицы, кормов; на покупку малогабаритной сельскохозяйственной техники, скота, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, реконструкции, модернизации и строительства животноводческих комплексов (ферм) - на пять лет.

Другой составляющей мелкотоварного сектора являются крестьянские (фермерские) хозяйства, создающие условия для ведения предпринимательской деятельности наиболее активной части сельского населения.

Основным направлением в области растениеводства является повышение плодородия почв путем обеспечения сохранения и прироста гумуса в почве, защиты ее от эрозии, улучшения мелиоративного состояния земель, а на этой основе - повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий.

Для решения вышеизложенных проблем намечены мероприятия по сохранению и повышению плодородия почв как основного ресурса сельскохозяйственного производства путем окультуривания, снижения кислотности, защиты от эрозии.

Одним из факторов обеспечения воспроизводства плодородия почв является проведение культурно-технических и противоэрозионных работ в сочетании с агрохимическими, агролесомелиоративными и другими мероприятиями.

Результатом работ по повышению плодородия почв станет сохранение и увеличение содержания питательных веществ в почве, восстановление деградированных и эродированных земель, повышение урожайности сельскохозяйственных культур.

В целях защиты почв от эрозии в 2006 - 2010 годах предусматривается проведение агролесомелиоративных работ на площади не менее 100 га.

Для использования биоклиматического потенциала республики в сельскохозяйственном производстве осуществляется агроклиматическое районирование территории по показателям тепло- и влагообеспеченности растений, условий перезимовки озимых культур. С учетом этого предусматривается сохранение и улучшение плодородия почвы путем расширения доли посевов многолетних бобовых трав и введения их в севообороты, внедрения сидеральных паров и посевов промежуточных культур (биологизация земледелия).

Производство зерна

Необходимым стратегическим направлением развития растениеводства на период до 2010 года остается развитие зернового производства на основе интенсивных ресурсосберегающих технологий.

Целью является увеличение доли производства продовольственного зерна и улучшение его качественных характеристик. К 2010 году в районе будут производиться пшеница и рожь продовольственной кондиции в объемах, достаточных для полного удовлетворения потребностей предприятий хлебопекарной промышленности, с доведением производства продовольственного зерна до 5 тыс. тонн.

Применение новых ресурсосберегающих машин, отвечающих требованиям современной технологии, в частности комбинированных агрегатов, позволяющих за один проход делать весь комплекс предпосевной обработки почвы и посев, новых высокоэффективных средств защиты растений и видов удобрений и ряд других мероприятий позволят снизить себестоимость производства продукции, увеличить урожайность, качество зерна. Поскольку на обработку почвы приходится 30 - 50 процентов общих издержек, особая роль будет отводиться ресурсосберегающим технологиям (минимальная или нулевая обработка почвы), обеспечивающим сокращение числа почвообрабатывающих операций. Будут скомплектованы почвообрабатывающие и посевные агрегаты, обеспечивающие энерго и ресурсосбережение, сокращение сроков проведения работ, снижение затрат труда и материальных ресурсов. Предусматривается также переход к прямому севу (нулевая обработка почвы).

Необходимость внедрения в растениеводство энерго- и ресурсосберегающих технологий определяется экономической целесообразностью. Стратегия внедрения энерго-, ресурсо-, влаго- и почвосберегающих технологий производства сельскохозяйственных культур предполагает два основных этапа.

Учитывая, что район находится в зоне рискованного земледелия, предусматривается возделывание тритикале, обладающей повышенной зимостойкостью и позволяющей получать урожайность более 25 ц с 1 га.

Организация семеноводства и внедрение в производство новых высокоурожайных сортов высеваемых культур значительно повысит эффективность производства зерна. Новые высокоурожайные сорта озимых культур займут до 75 процентов от всех ее посевов.

Производство картофеля

Красноармейский район всегда был одним из картофелепроизводящих районов в республике.

Развитие картофелеводства предполагается, учитывая возможности реализации излишков производимой продукции за пределами республики. Сельскохозяйственные организации района активно участвуют в конкурсах по поставке сельскохозяйственной продукции в г. Москву и другие регионы России.

Предусматривается развитие производства картофеля в традиционно выращивающих эту культуру хозяйствах: ООО Агрофирма “Таябинка“, СХА “Досаево“, СХПК “Караево“, “Гигант“, “Янмурзино“, “Нива“, “Мичуринец“, ООО “Стив“ и других хозяйствах, в которых производится значительная часть от общего объема по району. Кроме того планируется создание семеноводческого хозяйства по размножению семян картофеля - ООО “АФ “Таябинка“.

Картофель является одним из основных продуктов питания и сырьем для пищевой промышленности республики. В целях организации интенсивного производства картофеля, снижения затрат на 1 га посевов, повышения урожайности и, в конечном счете, роста доходов сельхозтоваропроизводителей в Программе предусматривается проведение следующих мероприятий:

применение высококачественного семенного материала;

комплексная механизация технологических процессов при возделывании картофеля, его уборке и хранении;

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, в том числе гребневой технологии возделывания картофеля.

Производство овощей

Одной из рентабельных отраслей в сельском хозяйстве является овощеводство. Основной целью Программы является увеличение производства овощей, обеспечение населения экологически чистой продукцией.

Основными показателями развития агропромышленного производства станут не только повышение объемов производства, но и устойчивое увеличение доходов агропромышленного комплекса и его работников, за счет чего увеличится поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Все эти мероприятия предусмотрены в районной целевой программе “Развитие агропромышленного комплекса Красноармейского района на 2006 - 2010 годы“.

В рамках реализации приоритетного национального проекта “Развитие АПК“, разработана муниципальная программа “Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Красноармейском районе на 2006 - 2010 годы“.

За годы реализации приоритетного национального проекта предусмотрено создание в районе 10 СПоК, в том числе перерабатывающих, заготовительных, снабженческо-сбытовых, обслуживающих кооперативов - 9, кредитных - 1.

В 2006 году созданы и зарегистрированы 3 сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооператива (“Кожарский“, “Зорька“, “Надежда“) и один СПоК - “КрасноармейскСогласие“.

Развитие СПоК позволит обеспечить:

реализацию произведенной населением сельхозпродукции;

поставку малым формам хозяйствования необходимых материальных ресурсов, потребительских товаров и оказание им услуг.

Основной задачей на период создания СПоК является государственная поддержка в их становлении и развитии, обеспечении необходимой оргтехникой, оборудованием, сельскохозяйственной техникой, а также предоставление гарантий для залогового обеспечения привлекаемых ими кредитов и займов.

Для решения этих задач Программой предусмотрено с 2007 года создание муниципального залогового фонда гарантии и поддержки для создания и функционирования кредитных, снабженческих, сбытовых, перерабатывающих, обслуживающих кооперативов на территории Красноармейского района для привлечения СПоК кредитных ресурсов в сумме 6 млн. рублей.

Индикаторы

ожидаемой эффективности реализации Программы развития СПоК

---------------------------------T---------T----------T----------¬

¦ Показатели ¦ Базовый ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦

¦ ¦ период ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2005 год¦ ¦ ¦

+--------------------------------+---------+----------+----------+

¦Количество СПоК, ед. ¦ - ¦ 4 ¦ 10 ¦

+--------------------------------+---------+----------+----------+

¦Темпы роста к предыдущему году %¦ - ¦ - ¦ 250% ¦

+--------------------------------+---------+----------+----------+

¦Количество вновь созданных СПоК,¦ - ¦ 4 ¦ 6 ¦

¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+---------+----------+----------+

¦Численность членов СПоК ¦ - ¦ 55 ¦ 114 ¦

L--------------------------------+---------+----------+-----------

Транспорт

По состоянию на 01.01.2006 в Красноармейском районе зарегистрировано 2016 единиц автотранспортной техники, в том числе:

- легковые автомобили - 1468 шт.; в том числе физ. лиц - 1257

- грузовые автомобили - 391 шт.; .................... - 215

- автобусы - 61 шт.; .................... - 21

Пассажирские перевозки по 8 маршрутам на территории района производит РГУП “Чувашавтотранс“, обслуживает пассажиров автостанция ОАО “АвтоВас“.

Грузооборот грузовых автомобилей крупных и средних предприятий за 2005 год составил 3877,4 тысяч тонно-километров, 82,1% к уровню предыдущего года.

В районе своего автотранспортного предприятия нет.

Все грузы, завозимые в район автомобильным транспортом, поступают по автомагистрали “Волга“.

Связь

На территории Красноармейского района расположены 14 телефонных станций координатного типа, из которых 1 находится в селе Красноармейское и 13 в населенных пунктах: д. Албахтино, с. Алманчино, с. Б.Шатьма, с. Исаково, с. Именево, с. Караево, д. Пикшики, д. Шивбоси, с. Убеево, д. Чадукасы, д. Яманаки, д. Янчеллы, д. Янгасы. Общее количество установленных телефонов в районе составляет 2235, в том числе квартирных - 1641. Протяженность воздушных линий связи 11,6 км, кабельных 498,3 км. Имеющиеся мощности позволяют дополнительно установить номера в с. Красноармейское 284, в деревнях 174.

В структуре Красноармейского районного почтового узла связи 11 отделений связи. Для обслуживания населения в узле связи в с. Красноармейское открыт интернет-салон.

Также предусмотрено внедрение единой сети приема почтовых переводов по Российской Федерации, открытие сети интернет-салонов в наиболее крупных сельских населенных пунктах.

Инженерная инфраструктура

Стройиндустрия. В последние годы активизировалось строительство как социального жилья, так и индивидуального жилья, других объектов социальной сферы.

Таблица 1.27

Основные показатели инвестиционной деятельности

---------------------------------------T------T-----T------T-----¬

¦ ¦ 2003 ¦2004 ¦ 2005 ¦2006 ¦

+--------------------------------------+------+-----+------+-----+

¦Инвестиции в основной капитал, в млн.¦242,5 ¦76,7 ¦109,2 ¦253,3¦

¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+------+-----+------+-----+

¦Инвестиции в основной капитал на душу¦ 13,6 ¦4,35 ¦ 6,31¦ 14,9¦

¦населения, рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+------+-----+------+-----+

¦Темп роста инвестиций в основной¦105,2 ¦26,9 ¦124,2 ¦208,0¦

¦капитал, в сопоставимых ценах, % к¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+------+-----+------+-----+

¦Ввод в действие общей площади жилых¦ 8,99¦10,35¦ 11,9 ¦ 14,2¦

¦домов, тыс. м <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------------------+------+-----+------+------

Строительство жилья

Муниципальная комплексная программа строительства жилья в Красноармейском районе Чувашской Республики на 2006 - 2010 годы (далее - Программа) разработана во исполнение Указа Президента Чувашской Республики от 30 января 2004 г. N 10 “О дополнительных мерах по стимулированию жилищного строительства в Чувашской Республике“ и национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в Чувашской Республике. Программа составлена на основе федеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 годы и Комплексной программы экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы. Программа разработана с целью обеспечения координации всех действующих программ и подпрограмм строительства жилья в Красноармейском районе, привлечения инвестиций в отрасль, формирования рынка доступного жилья, удовлетворения спроса населения на жилье различной степени комфортности. Реализация Программы направлена на увеличение к 2010 году объемов вводимого жилья до 23,939 тыс. кв. метров в год, сокращение до 156 числа семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, рост обеспеченности жильем на 1 человека до 27,7 кв. метров.

Принципиальные положения государственной жилищной политики были определены в Программе жилищного строительства в Чувашской Республике на 1998 - 2001 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 1998 г. N 93. В ходе практической ее реализации наметился устойчивый рост объемов жилищного строительства. Ввод жилья в 1998 году за счет всех источников финансирования составил 6,774 тыс. кв. метров, в 1999 году - 8,008 тыс. кв. метров, в 2000 году - 8,401 тыс. кв. метров, в 2001 году - 8,410 тыс. кв. метров, в 2002 году - 8,505 тыс. кв. метров, в 2003 году - 8,546 тыс. кв. метров.

Численность семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, увеличилось с 1998 года (188 семей) в полтора раза и составила на начало 2006 года 298 семей (таблица 1).

В том числе, одной из самых острых социальных проблем на сегодняшний день в районе является проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде. Количество граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципальной и ведомственной форм собственности, представлено в следующей таблице:

Таблица 1.28

-----------------------T------T-------T--------T--------T-------T------¬

¦ ¦Коли- ¦Коли- ¦ Общая ¦ Жилая ¦Коли- ¦Коли- ¦

¦ ¦чество¦чество ¦площадь,¦площадь,¦чество ¦чество¦

¦ ¦домов ¦квартир¦ кв. м ¦ кв. м ¦прожи- ¦семей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вающих ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек¦ ¦

+----------------------+------+-------+--------+--------+-------+------+

¦Всего ¦ 7 ¦ 26 ¦ 838 ¦ 641 ¦ 63 ¦ 26 ¦

+----------------------+------+-------+--------+--------+-------+------+

¦В т.ч. - муниципальный¦ 7 ¦ 26 ¦ 838 ¦ 641 ¦ 63 ¦ 26 ¦

¦жилой фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------+------+-------+--------+--------+-------+-------

Требуемый объем жилищного фонда для предоставления переселения гражданами составляет 1343 кв. м общей площади. Программа строительства жилья разработана с учетом активизации сноса ветхого и аварийного жилищного фонда и поэтапного переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Объемы финансирования переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда предусмотрены и учтены в общих объемах финансирования строительства жилья. Конкретные объемы переселения граждан из ветхого и аварийного фонда предусмотрены в программе “Переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Красноармейского района на 2005 - 2010 гг.“. Программа предусматривает полное переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда за период до 2010 года.

Таблица 1.29

Число семей состоящих в очереди на улучшение

жилищных условий по поселениям на начало 2006 г.

----------------T--------T---------------------------------------------¬

¦ Сельское ¦Всего ¦ в том числе: ¦

¦ поселение ¦семей, +---------T------T----T-----T-------T---------+

¦ ¦состоя- ¦ветеранах¦участ-¦мно-¦моло-¦прожи- ¦инвалиды ¦

¦ ¦щих на ¦в рамках ¦ники ¦го- ¦дых ¦вающих ¦в рамках ¦

¦ ¦учете по¦ФЗ “О ве-¦ЛПРАК ¦дет-¦семей¦в вет- ¦ФЗ “О со-¦

¦ ¦улучше- ¦теранах“ ¦Черно-¦ные ¦ ¦хих и ¦циальной ¦

¦ ¦нию жи- ¦ ¦былец ¦се- ¦ ¦аварий-¦защите ¦

¦ ¦лищных ¦ ¦ ¦мьи ¦ ¦ных ¦инвалидов¦

¦ ¦условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦в РФ“ ¦

+---------------+--------+---------+------+----+-----+-------+---------+

¦Всего: ¦ 298 ¦ 14 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 32 ¦ 29 ¦ 10 ¦

+---------------+--------+---------+------+----+-----+-------+---------+

¦Алманчинское ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+---------+------+----+-----+-------+---------+

¦Б.Шатьминское ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+---------+------+----+-----+-------+---------+

¦Исаковское ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦

+---------------+--------+---------+------+----+-----+-------+---------+

¦Караевское ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+---------+------+----+-----+-------+---------+

¦Чадукасинское ¦ 4 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+---------+------+----+-----+-------+---------+

¦Красноармейское¦ 245 ¦ 14 ¦ 1 ¦ 18 ¦ 25 ¦ 29 ¦ 9 ¦

+---------------+--------+---------+------+----+-----+-------+---------+

¦Убеевское ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+---------+------+----+-----+-------+---------+

¦Пикшикское ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+---------+------+----+-----+-------+---------+

¦Янчеллинское ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦

L---------------+--------+---------+------+----+-----+-------+----------

Основной целью Программы является комплексное решение проблемы обеспечения доступности жилья для населения Красноармейского района, устойчивое развитие и функционирование жилищной сферы.

Для достижения этой цели в рамках Программы должны быть решены следующие задачи:

в области обеспечения доступности жилья - развитие эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, в первую очередь - долгосрочного ипотечного кредитования с использованием различных форм, обеспечивающих доступность приобретения жилья для граждан с достаточной платежеспособностью, а также поддержка нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов в пределах установленных социальных стандартов;

в области жилищного строительства - обеспечение роста объемов жилищного строительства и реконструкции жилья, приведение его структуры и технических характеристик в соответствие с потребностями населения, повышение качества и эффективности жилищного строительства; формирование качественной жилищной сферы, обладающей динамическим потенциалом, способным обеспечивать достаточный уровень благосостояния населения, его культуры и комфортности проживания.

Комплексность решаемой жилищной проблемы, концентрация в жилищную сферу ресурсов из всех источников позволит увеличить объемы вводимого жилья в два раза.

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

рост объемов вводимого жилья не менее чем на 10 процентов в год;

решение жилищной проблемы тех очередников, которые состояли в очереди на 1 января 2004 года;

повышение обеспеченности жильем на одного человека до 27,7 кв. метра в 2010 году.

Таблица 1.30

Показатели

эффективности реализации Программы

-------------------------T-------------------------------------------¬

¦ ¦ Годы ¦

¦ +--------T------T------T------T------T------+

¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+------------------------+--------+------+------+------+------+------+

¦Число семей, состоящих в¦ 298 ¦ 262 ¦230 ¦202 ¦178 ¦156 ¦

¦очереди на улучшение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищных условий на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦конец года (тыс. семей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+--------+------+------+------+------+------+

¦Ввод жилья на 1 человека¦ 0,694¦ 0,8¦ 0,92¦ 1,06¦ 1,22¦ 1,40¦

¦(кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+--------+------+------+------+------+------+

¦Обеспеченность жильем на¦ 25,4 ¦ 25,3¦ 25,8 ¦ 26,3 ¦ 27,0 ¦ 27,7 ¦

¦1 человека (кв. м) на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+--------+------+------+------+------+-------

Прогнозируемые объемы ввода в эксплуатацию общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования по сельским поселениям Красноармейского района.

Таблица 1.31

Программа

ввода жилья по сельским поселениям

----------------T------T-------T-----------------------------------------¬

¦ Сельские ¦Чис- ¦ Ввод ¦ Программа ввода жилья по годам: ¦

¦ поселения ¦лен- ¦ жилья +------T------T------T------T------T------+

¦ ¦ность ¦ за ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦За ¦

¦ ¦насе- ¦2005 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 -¦

¦ ¦ления ¦(кв. м)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦

¦ ¦(чело-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦век) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+------+-------+------+------+------+------+------+------+

¦Алманчинское ¦ 1960¦ 1200¦ 1551¦ 1783¦ 2050¦ 2358¦ 2713¦ 10455¦

+---------------+------+-------+------+------+------+------+------+------+

¦Б.Шатьминское ¦ 1496¦ 700¦ 1191¦ 1361¦ 1565¦ 1805¦ 2071¦ 7993¦

+---------------+------+-------+------+------+------+------+------+------+

¦Исаковское ¦ 1666¦ 1100¦ 1319¦ 1516¦ 1742¦ 2004¦ 2305¦ 8886¦

+---------------+------+-------+------+------+------+------+------+------+

¦Караевское ¦ 1043¦ 700¦ 827¦ 949¦ 1092¦ 1255¦ 1443¦ 5566¦

+---------------+------+-------+------+------+------+------+------+------+

¦Чадукасинское ¦ 941¦ 500¦ 746¦ 856¦ 985¦ 1132¦ 1302¦ 5021¦

+---------------+------+-------+------+------+------+------+------+------+

¦Красноармейское¦ 5969¦ 5604¦ 4719¦ 5431¦ 6245¦ 7181¦ 8257¦ 31833¦

+---------------+------+-------+------+------+------+------+------+------+

¦Убеевское ¦ 1697¦ 600¦ 1344¦ 1544¦ 1776¦ 2041¦ 2348¦ 9053¦

+---------------+------+-------+------+------+------+------+------+------+

¦Пикшикское ¦ 1016¦ 500¦ 806¦ 925¦ 1064¦ 1222¦ 1407¦ 5424¦

+---------------+------+-------+------+------+------+------+------+------+

¦Янчеллинское ¦ 1512¦ 1000¦ 1185¦ 1376¦ 1583¦ 1819¦ 2093¦ 8056¦

+---------------+------+-------+------+------+------+------+------+------+

¦Всего: ¦ 17300¦ 11904¦ 13688¦ 15741¦ 18102¦ 20817¦ 23939¦ 92287¦

L---------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------

Модернизация объектов коммунальной структуры

В 2006 году за счет местного бюджета реконструирована теплотрасса по ул. Ленина протяженностью 280 метров на сумму 323 тыс. 800 рублей и по ул. Г.Степанова на сумму 180 тыс. рублей. По муниципальной программе “Обеспечение населения Красноармейского района качественной питьевой водой на 2005 - 2008 годы“ в 2005 году освоены средства по водоснабжению д. Васнары на 1200 тыс. рублей из республиканского бюджета и из местного бюджета - 300 тыс. рублей. По д. Яншихово-Челлы из федерального бюджета 700 тыс. рублей. В 2006 году продолжились работы по данным объектам. В д. Яншихово-Челлы освоены средства, выделенные из федерального бюджета 1300 тыс. рублей, а из республиканского бюджета 6400 тыс. рублей. По д. Васнары освоены средства, выделенные из республиканского бюджета 1700 тыс. рублей.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса района характеризуется невысоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, несовершенные основы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 60 процентов. В целом по Красноармейскому району (по состоянию на 1 января 2006 г.) износ котельных составляет 52 процента, сетей водопровода - 74 процента, сетей канализации - 68 процентов, тепловых сетей - 86 процентов, электрических сетей - 63 процента, водопроводных насосных станций - 63 процента, канализационных насосных станций - 54 процента, очистных сооружений водопровода - 54 процента, очистных сооружений канализации - 64 процента, трансформаторных подстанций - 67 процентов.

Потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых и электрических сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Протяженность уличной водопроводной сети по району составляет 140 км, из них более 100 км имеет физический износ до 80 процентов и нуждается в срочной замене. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полную потребность в хозяйственном водоснабжении.

В целях повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

На полное восстановление и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры необходимо направить 14,777 млн. рублей. Такой объем средств не может быть обеспечен только за счет бюджетных инвестиций. Необходимо создание условий для привлечения средств внебюджетных источников.

Автомобильные дороги

Действующая сеть автомобильных дорог общего пользования на 01.01.2006 по Красноармейскому району составляет 169,28 км. дорог, в том числе республиканская сеть дорог - 110,56 км, местная сеть - 58,73 км. Из них 99% с твердым покрытием. На данной сети эксплуатируется 5 мостов общей протяженностью 338,45 погонных метров.

На 01.01.2006 41 населенный пункт района не имеет подъездных дорог с твердым покрытием общей протяженностью 45 км.

Таблица 1.32

----T---------------------T-------T-------------------T------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Число ¦Протяженность дорог¦ Ввод ¦

¦п/п¦сельского населенного¦прожи- ¦ необходимых для ¦ сельских ¦

¦ ¦ пункта, к которому ¦вающих ¦соединения сельских¦дорог в сеть¦

¦ ¦планируется построить¦жителей¦населенных пунктов ¦дорог общего¦

¦ ¦ автодорогу ¦(чел.) ¦ с сетью дорог ¦пользования ¦

¦ ¦ ¦ ¦общего пользования ¦ по годам ¦

¦ ¦ ¦ ¦ (км) ¦ (км) ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦ 1.¦д. Кожары ¦ 138 ¦ 0,5 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦ 2.¦д. Оба-Сирма ¦ 58 ¦ 0,4 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦ 3.¦д. Четрики ¦ 93 ¦ 1,7 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦ 4.¦д. Голов ¦ 101 ¦ 2,2 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦ 5.¦д. Дворики ¦ 76 ¦ 0,8 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦ 6.¦д. Байсубино ¦ 230 ¦ 0,8 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦ 7.¦д. Верхняя Типсирма ¦ 24 ¦ 0,7 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦ 8.¦д. Нижняя Типсирма ¦ 106 ¦ 1,5 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦ 9.¦д. Тватпюрть ¦ 52 ¦ 1,9 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦10.¦д. Серткасы ¦ 34 ¦ 1,0 ¦ 200“ ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦11.¦д. Чумаши ¦ 39 ¦ 2,0 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦12.¦д. Шорги ¦ 73 ¦ 1,6 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦13.¦д. Ванюшкасы ¦ 82 ¦ 3,0 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦14.¦д. Сирмапоси ¦ 245 ¦ 0,6 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦15.¦д. Сормхири ¦ 247 ¦ 2,18 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦16.¦д. Вотланы ¦ 144 ¦ 0,5 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦17.¦д. Хозакасы ¦ 170 ¦ 1,45 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦18.¦д. Юськасы ¦ 113 ¦ 3,5 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦19.¦д. Передние Карыки ¦ 96 ¦ 1,0 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦20.¦д. Задние Карыки ¦ 114 ¦ 1,2 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦21.¦д. Чиганары ¦ 72 ¦ 0,6 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦22.¦д. Хлеси ¦ 121 ¦ 0,6 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦23.¦д. Кюльсирма ¦ 96 ¦ 1,8 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦24.¦д. Ойрисюрт ¦ 49 ¦ 0,6 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦25.¦д. Сесмеры ¦ 97 ¦ 1,5 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦26.¦д. Ыхракасы ¦ 91 ¦ 1,0 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦27.¦д. Ямайкасы ¦ 83 ¦ 0,3 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦28.¦д. Шипырлавар ¦ 44 ¦ 1,0 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦29.¦д. Кивьялы ¦ 11 ¦ 1,0 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦30.¦д. Тоганаши ¦ 20 ¦ 0,5 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦31.¦д. Енешкасы ¦ 111 ¦ 0,76 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦32.¦д. Сявалсирма ¦ 60 ¦ 0,2 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦33.¦д. Шинарпоси ¦ 78 ¦ 0,8 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦34.¦д. Полайкасы ¦ 146 ¦ 3,2 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦35.¦д. Типвары ¦ 19 ¦ 0,5 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦36.¦д. Арзюнакасы ¦ 53 ¦ 0,8 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦37.¦д. Вурманкасы ¦ 63 ¦ 2,79 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦38.¦д. Санькасы ¦ 129 ¦ 2,2 ¦ 2006 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦39.¦д. Первые Синьялы ¦ 54 ¦ 0,5 ¦ 2006 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦40.¦д. Малые Челлы ¦ 53 ¦ 1,37 ¦ 2007 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦41.¦д. Малые Собары ¦ 80 ¦ 1,5 ¦ 2008 ¦

+---+---------------------+-------+-------------------+------------+

¦ ¦Итого ¦ ¦ 45,85 ¦ ¦

L---+---------------------+-------+-------------------+-------------

Объем финансирования, ввод мощностей и наименование дорог подлежат уточнению в соответствии с законом о республиканском бюджете на соответствующий год и результатов весеннего и осеннего обследования автомобильных дорог.

Газификация

В районе не газифицированными остались всего две деревни (Кивьялы и ст. Траки), одно учреждение образования (Именевская СОШ) и учреждения культуры.

Газификация деревень предусматривается на 2007 год, учреждений культуры и образования расписаны в плане основных мероприятий.

Водоснабжение

Обеспечение питьевой водой Красноармейского района осуществляется за счет подземных вод, т.е. источниками водоснабжения являются артезианские скважины, колодцы, родники.

Из 89 населенных пунктов Красноармейского района в 75 имеется водопровод, общая протяженность которого составляет 116,6 км. Из них ЖКХ обслуживает 5,6 км. Средний расход воды по району, согласно данных комитета природных ресурсов, составляет 1,511 тыс. куб. м/сутки, что при пересчете на одного жителя района получается 85 л/сутки.

Среднесуточные нормы водопотребления на одного человека в сельских населенных пунктах в соответствии со СНиП 2.04.02.89 с учетом нужд домашнего скота принимаются:

- для райцентра и опорных пунктов - 200 литров;

- с населением более 100 человек - 160 литров;

- с населением менее 100 человек - 120 литров.

Таким образом, норма расхода воды на хозяйственно питьевые нужды населения по району составляет 2,8 тыс. куб. м/сутки. С учетом расхода воды для нужд животноводства, на производственные нужды и прочие расходы, нормативный расход воды по району составит 4,3 тыс. куб. м/сутки.

Водоснабжение населения Красноармейского района осуществляется из 84 источников питьевого водоснабжения, из них 12 коммунальных, 72 ведомственных. Удельный вес источников, не отвечающих санитарным нормам и правилам, составляет 29,19%, в основном из-за отсутствия зоны санитарной охраны водоисточников в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения“.

Источники централизованного водоснабжения все подземные, водоочистке не подвергаются.

Удельный вес населения, пользующегося питьевой водой из источников централизованного водоснабжения составляет 91,5%.

Всего децентрализованных источников - 131. Удельный вес населения Красноармейского района, пользующегося питьевой водой из колодцев и родников составляет 8,5%.

Из года в год продолжает ухудшаться санитарно-техническое состояние источников как централизованного, так и децентрализованного водоснабжения.

Водопроводные сети и сооружения имеют различные степени износа: разводящие сети, водонапорные башни от 30 до 90%. Имеются населенные пункты, где при имеющейся системе централизованного водоснабжения (д. Яншихово-Челлы, Малые Собары и др.) население пользуется водой из колодцев из-за неудовлетворительного санитарно-технического обслуживания и износа водозаборных колонок. В июле 2004 года были неоднократные жалобы населения района по поводу отсутствия подачи воды на территориях Чадукасинского и Красноармейского сельских администраций.

Показатели качества питьевой воды из коммунального водопровода за 2004 год по сравнению с 2003 годом ухудшились. Удельный вес неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям составил 2,0%, против 1,94% и 0,49% в 2002 году.

Таблица 1.33

Удельный вес проб воды, не соответствующих

гигиеническим нормативам по микробиологическим

показателям (в %) (по данным территориального управления

Роспотребнадзора по ЧР)

------------------------------T-----------T----------T-----------¬

¦ Наименование ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦

¦ +------T----+-----T----+------T----+

¦ ¦район ¦ ЧР ¦район¦ ЧР ¦район ¦ ЧР ¦

+-----------------------------+------+----+-----+----+------+----+

¦коммунальный водопровод ¦ 0,49¦ 2,6¦ 1,94¦ 2,6¦ 2,0¦ 2,7¦

+-----------------------------+------+----+-----+----+------+----+

¦ведомственный водопровод ¦ 4,31¦ 5,0¦ 2,57¦ 6,5¦ 15,26¦ 5,7¦

+-----------------------------+------+----+-----+----+------+----+

¦источники децентрализованного¦ 3,7 ¦19,3¦30,76¦21,1¦ 32,69¦16,1¦

¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------+------+----+-----+----+------+-----

Учитывая негативное влияние на здоровье населения района потребления недоброкачественной воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и достаточном количестве. Решение данной проблемы осуществимо только программным методом.

Удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды из источников децентрализованного водоснабжения составил 28,12%, против 25,0% в 2003 г. Качество питьевой воды из ведомственного водопровода немного улучшилось. Процент неудовлетворительных проб составил 1,51% в 2004 г. против 5,6% в 2003 году. Из коммунального водопровода неудовлетворительных проб не было. Не соответствующие СанПиН пробы питьевой воды по санитарно-химическим показателям были по содержанию нитратов, жесткости и мутности.

На сегодняшний день уровень износа инженерных коммуникаций района составляет 60 и более процентов, что вызывает высокую аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей. Около четверти основных фондов жилищно-коммунального хозяйства отслужили свой срок полностью.

Из существующих 116,6 км водопроводных сетей более 70% изношены и требуют срочной замены. В ряде населенных пунктов существующие водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении по качеству и количеству, а в некоторых не эксплуатируются вообще.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения района потребления недоброкачественной воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. Решение данной проблемы осуществимо только программным методом.

Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Водоснабжение населения районного центра Красноармейского района - с. Красноармейское, а также предприятий и учреждений осуществляется из 17 артезианских скважин, находящихся непосредственно на территории села или в непосредственной близости. Обследование водозаборных скважин было проведено в 2000 году по заданию Министерства природных ресурсов Чувашской Республики для оценки эксплуатационных запасов подземных вод. Все основные скважины райцентра закольцованы в единую централизованную систему водоснабжения.

По разделу развития системы водоснабжения с. Красноармейское предусматривают следующие мероприятия:

реконструкция и строительство источников водоснабжения и уличной водопроводной сети;

обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений.

Общая сумма затрат по разделу составляет 1,0 млн. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,5 млн. рублей, местного бюджета - 0,5 млн. рублей.

В Красноармейском районе централизованное питьевое водоснабжение в сельской местности осуществляется недостаточно. Общий объем воды, используемый в населенных пунктах района для хозяйственно-питьевых нужд составляет 1,5 тыс. куб. м/сутки. Среднесуточный отпуск воды из систем централизованного водоснабжения в среднем на одного человека по району составляет 96 л в сутки, когда укрупненная среднесуточная норма водопотребления на одного жителя в сельских населенных пунктах составляет 180 л в сутки.

Таблица 1.34

Перечень мероприятий и затрат

по строительству реконструкции водопроводных

сетей и сооружений по Красноармейскому району

в разрезе населенных пунктов

(в ценах 2005 года)

----------------------T-------T-------T---------T-----------------------¬

¦ Наименование ¦Строи- ¦Строи- ¦Стоимость¦ Источники ¦

¦ населенных пунктов ¦тель- ¦тель- ¦меро- ¦ финансирования ¦

¦ ¦ство и ¦ство и ¦приятий, +-------T-------T-------+

¦ ¦рекон- ¦рекон- ¦тыс. руб.¦Феде- ¦Респуб-¦Местный¦

¦ ¦струк- ¦струк- ¦ ¦ральный¦ликан- ¦бюджет ¦

¦ ¦ция ¦ция во-¦ ¦бюджет ¦ский ¦ ¦

¦ ¦скважин¦допро- ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦

¦ ¦и водо-¦водов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦напор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦башен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2007 - ¦2007 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2008 ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦Алманчинское СП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦с. Алманчино ¦ 1¦ 4,0¦ 4200,0¦ - ¦ 3500,0¦ 700,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦Большешатьминское СП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦с. Большая Шатьма ¦ 1¦ 3,5¦ 3800,0¦ - ¦ 3200,0¦ 500,0¦

¦д. Дворики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦д. Оба-Сирма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦д. Бурундуки ¦ 1¦ 2,2¦ 2400,0¦ - ¦ 2000,0¦ 400,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦Яншихово-Челлинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦СП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦с. Именево ¦ 2¦ 4,7¦ 4500,0¦ 4200,0¦ - ¦ 300,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦д. Яншихово-Челлы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(1 оч.) ¦ ¦ ¦ 3700,0¦ 3700,0¦ - ¦ - ¦

¦д. Яншихово-Челлы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(2 оч.) ¦ 1¦ 2,0¦ 2100,0¦ 1400,0¦ 400,0¦ 300,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦д. Санькасы ¦ ¦ 2,1¦ 2300,0¦ ¦ 2100,0¦ 200,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦Исаковское СП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦с. Исаково ¦ ¦ 0,2¦ 200,0¦ - ¦ - ¦ 200,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦Караевское СП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦с. Караево ¦ 1¦ 2,2¦ 2400,0¦ 1400,0¦ 700,0¦ 300,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦д. Сирмапоси ¦ 1¦ 2,4¦ 2500,0¦ - ¦ 2200,0¦ 300,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦Красноармейское СП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦с. Красноармейское ¦ 2¦ 2,2¦ 3500,0¦ - ¦ 2200,0¦ 1300,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦д. Васнары ¦ ¦ ¦ 1300,0¦ - ¦ 1000,0¦ 300,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦д. Юськасы ¦ 1¦ 0,9¦ 1100,0¦ - ¦ 800,0¦ 350,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦д. Старые Игити ¦ 1¦ 3,8¦ 3100,0¦ - ¦ 2750,0¦ 350,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦д. Хлеси ¦ 1¦ 2,7¦ 2900,0¦ - ¦ 2550,0¦ 350,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦Пикшикское СП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦д. Сесмеры ¦ 1¦ 1,0¦ 1300,0¦ - ¦ 1000,0¦ 300,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦Убеевское СП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦д. Байсубино ¦ ¦ 2,0¦ 2100,0¦ - ¦ 1750,0¦ 350,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦с. Убеево ¦ 1¦ 2,5¦ 2500,0¦ - ¦ 2250,0¦ 250,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦Чадукасинское СП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦д. Чадукасы ¦ 1¦ 3,0¦ 2700,0¦ 2300,0¦ - ¦ 400,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦д. Енешкасы ¦ 1¦ 1,5¦ 1700,0¦ - ¦ 1400,0¦ 300,0¦

+---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+

¦Всего по району ¦ 16¦ 43,4¦ 50300,0¦13000,0¦29750,0¦ 7550,0¦

L---------------------+-------+-------+---------+-------+-------+--------

Конечным результатом реализации программы является обеспечение населения Красноармейского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, а следовательно, улучшение условий жизни, состояния здоровья населения, оздоровление социально-экологической обстановки в республике. При выполнении мероприятий программы будут достигнуты показатели, указанные в таблице.

Таблица 1.35

Индикаторы

эффективности реализации программы

---------------------------------------------T------T------T------¬

¦ Наименование мероприятий ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2007 -¦

¦ ¦ год ¦ год ¦2008 ¦

¦ ¦ ¦ ¦годы ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+

¦Среднесуточное водопотребление на 1 чел. (л)¦ ¦ ¦ ¦

¦в районном центре ¦ 140 ¦ 180 ¦ 200 ¦

¦в сельских населенных пунктах ¦ 85 ¦ 100 ¦ 160 ¦

¦Строительство и реконструкция водопроводных¦ 6,6¦ 13,6¦ 29,8¦

¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦

¦Объем очистки загрязненных сточных вод до¦ 230,0¦ 295,0¦ 330,0¦

¦нормативно-очищенных (тыс. куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------------------------+------+------+-------

Электрификация села

В Красноармейском районе эксплуатируются электрические сети ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 350,71 км, ВЛ-10 кВ - 347,86 км и 186 ед. ТП-100,4 кВ для повышения устойчивого электроснабжения потребителей района в сельских населенных пунктах Красноармейского района необходимо построить новых электрических сетей ВЛ-0,4 кВ протяженностью 17,44 км, ВЛ-10 кВ - 0,60 км и 4 ед. ТП-10/0,4 кВ и провести реконструкцию ветхих электрических сетей ВЛ-0,4 кВ протяженностью 165,16 км, ВЛ-10 кВ - 256,30 км и 122 ед. ТП-10/0,4 кВ. также необходимо провести перенос электрической сети ВЛ-35 кВ “Красноармейское-Туруново“ из зоны застройки нового микрорайона в с. Красноармейское протяженностью 0,65 км.

Потребительский рынок

Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания.

Поставленные задачи Программой развития потребительского рынка Красноармейского района на 2003 - 2006 годы, предусмотренные в программе социально-экономического развития района выполнены. Обеспечен ежегодный прирост объемов розничного товарооборота в среднем на 21% в сопоставимых ценах, также за последние годы выросли объемы оказанных населению платных услуг, прогнозированные торговые площади открыты. В то же время основными задачами были и остаются: стабилизация, дальнейшее развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного питания и платных услуг; наиболее полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителя на потребительском рынке.

В районе насчитывается 90 предприятий розничной торговли, 17 предприятий общественного питания, 17 предприятий бытового обслуживания. Только в 2006 году введено 6 новых торговых точек в районе, в том числе вновь построены два объекта.

В потребительском рынке основную долю занимают предприятия потребительского союза. Районное потребительское общество призвано обеспечить сельское население товарами первой необходимости. Цель потребительского общества: занимаясь традиционными видами деятельности, то есть развивая торговлю, общественное питание, производство и заготовки, обеспечить сельское население всеми другими видами услуг, в которых нуждаются люди.

Красноармейское районное потребительское общество имеет 52 магазина, 18 из которых находятся в отдаленных деревнях района.

В целом по большинству показателей за 2006 год достигнут рост объемов по сравнению с 2005 годом. Оборот розничной торговли возрос на 26% в сумме 22315 тыс. руб. В т.ч. оборот розничной торговли на 27% или на 20658 тыс. руб., оборот общественного питания на 15% или на 1657 тыс. руб., в т.ч. продажа собственной продукции на 5,5% или на 371 тыс. руб.

Увеличилась продажа лекарственных препаратов на 3,5% или на 17 тыс. руб. В большей степени увеличилась продажа и ветеринарных препаратов. За 2006 год было продано на 14% больше по сравнению с прошлым годом или на 100 тыс. руб.

Бытовых услуг за текущий год оказано на сумму 206 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом увеличилась продажа товаров на 1 человека на 25,6% или на 1069 тыс. руб.

Товарные запасы на 1 декабря 2006 года составили 10385 тыс. руб. Товарооборачиваемость за 11 месяцев составляет 31 день. По сравнению с прошлым годом произошло ускорение на 5 дней.

Увеличено производство хлебобулочных изделий на 1%, булок на 3,9%, сухарных на 19,7%, макаронных на 11,1%, кондитерских на 13%.

В сутки выпечено 1665 кг хлеба, что на 13 кг больше по сравнению с прошлым годом.

В 2006 году приобретено и установлено 2 ротационные печи “Ротор-Агро“ с управлением.

Заготовительный оборот за текущий год составил 15057 тыс. руб., что по сравнению с прошлым годом возрос на 13% или в сумме 1846 тыс. руб.

Таблица 1.36

Основные показатели развития

Красноармейского райпо за 2004 - 2006 годы

------------------------------T---------T--------T---------T---------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦

¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+---------+--------+---------+---------+

¦Весь розничный товарооборот ¦тыс. руб.¦ 75676 ¦ 87500 ¦ 109815 ¦

+-----------------------------+---------+--------+---------+---------+

¦Оборот торговой сети ¦тыс. руб.¦ 66125 ¦ 76742 ¦ 97400 ¦

+-----------------------------+---------+--------+---------+---------+

¦Темп роста оборота розничной¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦торговли в сопоставимых ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в % к соответствующему перио-¦ % ¦ 104,4¦ 107,19¦ 120,6¦

¦ду прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+---------+--------+---------+---------+

¦Оборот общественного питания ¦тыс. руб.¦ 9713 ¦ 10758 ¦ 12415 ¦

+-----------------------------+---------+--------+---------+---------+

¦Темп роста оборота обществен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ного питания в сопоставимых¦ ¦ 116,9¦ 94,4 ¦ 105,6¦

¦ценах в % к соответствующему¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦периоду прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+---------+--------+---------+---------+

¦Собственная продукция общест-¦тыс. руб.¦ 6182 ¦ 6794 ¦ 7165 ¦

¦венного питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+---------+--------+---------+---------+

¦Объем произведенной продукции¦тыс. руб.¦ 10266 ¦ 9910 ¦ 9795 ¦

+-----------------------------+---------+--------+---------+---------+

¦Темп роста объема произведен-¦ ¦ 89,5¦ 94,7 ¦ 98,9¦

¦ной продукции в сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ценах в % к соответствующему¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦периоду прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+---------+--------+---------+---------+

¦Платные услуги - всего ¦тыс. руб.¦ 229 ¦ 336 ¦ 206 ¦

+-----------------------------+---------+--------+---------+---------+

¦в т.ч. бытовые ¦тыс. руб.¦ 238 ¦ 282 ¦ 71 ¦

+-----------------------------+---------+--------+---------+---------+

¦Оборот медицинской аптеки ¦тыс. руб.¦ 516 ¦ 539 ¦ 556 ¦

+-----------------------------+---------+--------+---------+---------+

¦Оборот ветеринарной аптеки ¦тыс. руб.¦ 574 ¦ 715 ¦ 815 ¦

+-----------------------------+---------+--------+---------+---------+

¦Заготовительный оборот ¦тыс. руб.¦ 9693 ¦ 13211 ¦ 15057 ¦

L-----------------------------+---------+--------+---------+----------

Таблица 1.37

Развитие потребительского рынка

в Красноармейском районе за 2003 - 2005 гг.

на крупных и средних предприятиях

-----------------------------------------T------T------T---------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦

+----------------------------------------+------+------+---------+

¦Оборот розничной торговли, млн. руб. ¦ 77,1¦ 94,5¦ 89,2 ¦

+----------------------------------------+------+------+---------+

¦Темп роста оборота розничной торговли в¦ 109,9¦ 112,3¦131,0 ¦

¦сопоставимых ценах в % к соответствующе-¦ ¦ ¦ ¦

¦му периоду прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+------+------+---------+

¦Оборот общественного питания, млн. руб. ¦ 8,4¦ 8,5¦ 1,9 <*>¦

+----------------------------------------+------+------+---------+

¦Темп роста оборота общественного питания¦ 121,6¦ 101,6¦ 85,4 <*>¦

¦в сопоставимых ценах в % к соответствую-¦ ¦ ¦ ¦

¦щему периоду прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+------+------+---------+

¦Объем платных услуг, млн. рублей ¦ 21,1¦ 32,1¦ 38,8 ¦

+----------------------------------------+------+------+---------+

¦Темп роста объема платных услуг в сопос-¦ 101,6¦ 129,2¦101,6 ¦

¦тавимых ценах в % к соответствующему¦ ¦ ¦ ¦

¦периоду прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------------------+------+------+----------

--------------------------------

<*> без учета ООО “Общепит“ ( в составе малых предприятий).

Проблемы. Нехватка собственных оборотных средств. Недостаточный уровень развития торговли и платных услуг в сельской местности.

Охрана окружающей среды

Самая острая проблема для района в области охраны окружающей среды -захоронение твердых бытовых отходов в населенных пунктах. Захоронение производится в оврагах, что является грубым нарушением санитарных норм.

В районе действуют два биологически очистных сооружения - пропускной способностью 1400 куб. м и 100 куб. м в сутки каждое. Используемая мощность составляет 83%. Эти сооружения на балансе МУП ЖКХ Красноармейского района, требуют больших затрат на ремонтные работы.

Вторая острая проблема в области охраны окружающей среды - противоэрозионная работа. Территория района имеет развитую овражную сеть, что ведет за собой смывание почвы с полей в реки и водоемы. Из-за отсутствия финансовых средств в последнее время сельскохозяйственные предприятия мало уделяют на это внимания.

В сельскохозяйственных предприятиях района планируется создание лесных противоэрозионных насаждений с ежегодной площадью посадок до 20 гектаров - за счет средств, выделяемых из федерального, республиканского бюджетов, и части собственных средств Аликовского сельского лесхоза - филиала ФГУ “Чувашсельлес“.

Острый проблемный вопрос - укрепление берега реки Б.Шатьма по ул. Первомайская с. Красноармейское, направив реку по другому руслу. Разрабатывается проектно-сметная документация.

Таблица 1.38

Анализ слабых и сильных сторон

развития Красноармейского района

------------------------------------T----------------------------¬

¦ Сильные стороны ¦ Слабые стороны ¦

+-----------------------------------+----------------------------+

¦ Географическое положение ¦

+-----------------------------------T----------------------------+

¦Удобное географическое положение,¦Отдаленность от торговых и¦

¦близость к столице Чувашской¦промышленных центров России.¦

¦Республики - г. Чебоксары,¦Длительный отопительный¦

¦важнейшим железнодорожным, водным и¦сезон ¦

¦автомобильным магистралям ¦ ¦“br>
+-----------------------------------+----------------------------+

¦ Население (квалификация, занятость) ¦

+-----------------------------------T----------------------------+

¦Высокий образовательный уровень. ¦Высокая концентрация¦

¦Дешевая рабочая сила. ¦населения. ¦

¦Оживление самозанятости и¦Высокая скрытая безработица.¦

¦экономической активности населения.¦Структура профессиональной¦

¦Низкая социальная конфликтность¦подготовки ориентирована на¦

¦населения ¦предприятия республики. ¦

¦ ¦Отсутствие стимулирования¦

¦ ¦занятости, в том числе¦

¦ ¦молодежной. ¦

¦ ¦Межотраслевой размах средней¦

¦ ¦зарплаты более 4 раз ¦

+-----------------------------------+----------------------------+

¦ Экономический потенциал ¦

+-----------------------------------T----------------------------+

¦Наличие производственных площадей,¦Большая часть комплектующих¦

¦возможных для развития экономики¦для производства завозится в¦

¦района. ¦район извне. ¦

¦Наличие природных ресурсов, которые¦Высокая стоимость¦

¦могут служить сырьевой базой (глины¦энергоресурсов, транспортных¦

¦для производства кирпича) ¦затрат. ¦

¦ ¦Слабый менеджмент¦

¦ ¦большинства предприятий ¦

+-----------------------------------+----------------------------+

¦ Пространственная организация ¦

+-----------------------------------T----------------------------+

¦Наличие пригодных для застройки¦Отсутствие центров¦

¦участков земли ¦промышленного развития ¦

+-----------------------------------+----------------------------+

¦ Жилищная сфера ¦

+-----------------------------------T----------------------------+

¦Более 90% жилых домов оснащены¦ ¦

¦различными видами благоустройства ¦ ¦

+-----------------------------------+----------------------------+

¦ Инженерная инфраструктура ¦

+-----------------------------------T----------------------------+

¦Общая продолжительность¦Плохое состояние дорожного¦

¦автомобильных дорог с твердым¦покрытия. ¦

¦покрытием 163,9 км ¦Неразвитость современных¦

¦ ¦услуг связи. ¦

¦ ¦Высокий износ инженерных¦

¦ ¦коммуникаций (теплотрасс,¦

¦ ¦водоснабжения и¦

¦ ¦электрических сетей) ¦

+-----------------------------------+----------------------------+

¦ Образование. Культура. Здравоохранение ¦

+-----------------------------------T----------------------------+

¦Взаимодействие по вертикали:¦Система подготовки и¦

¦дошкольное учреждение-школа-ВУЗ. ¦переподготовки кадров слабо¦

¦Достаточная сеть культурных¦связана с потребностями¦

¦учреждений ¦экономики района. ¦

¦ ¦Отсутствие координационного¦

¦ ¦центра по вопросам¦

¦ ¦дополнительного образования¦

¦ ¦и досуга. ¦

¦ ¦Недостаточное ¦

¦ ¦финансирование отраслей¦

¦ ¦образования, культуры и¦

¦ ¦здравоохранения ¦

+-----------------------------------+----------------------------+

¦ Сельское хозяйство ¦

+-----------------------------------T----------------------------+

¦ ¦Сворачивание производства в¦

¦ ¦связи с износом основных¦

¦ ¦фондов. ¦

¦ ¦Недостаточная материально-¦

¦ ¦техническая и сырьевая базы¦

¦ ¦агропромышленного комплекса;¦

¦ ¦Отсутствие производств по¦

¦ ¦переработке продукции¦

¦ ¦сельского хозяйства (мяса,¦

¦ ¦овощей). ¦

¦ ¦Снижение плодородия почв. ¦

¦ ¦Дефицит квалифицированных¦

¦ ¦кадров специалистов¦

¦ ¦сельского хозяйства. ¦

¦ ¦Падение спроса на продукцию¦

¦ ¦растениеводства ¦

+-----------------------------------+----------------------------+

¦ Общеэкономическое и политическое положение ¦

+-----------------------------------T----------------------------+

¦Улучшение финансирования¦Повышение уровня¦

¦федеральных, региональных программ ¦преступности ¦

¦ ¦ ¦

L-----------------------------------+-----------------------------

Раздел II. Основные цели и задачи,

сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются:

создание основ финансовой устойчивости реального сектора экономики и агропромышленного комплекса района;

повышение качества жизни населения;

приближение уровня социально-экономического развития Красноармейского района к муниципальным образованиям с высоким уровнем развития.

Реализация Программы направлена на эффективное использование всех возможностей и ресурсов, которыми сегодня располагают муниципальное образование, последовательное формирование динамично развивающейся экономики.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

создание необходимых условий для предотвращения дальнейшего развития социально-экономического кризиса, преодоление его последствий;

содействие реструктуризации предприятий, осуществление выбора приоритетов, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей;

повышение эффективности использования финансовых и материальных ресурсов района;

укрепление собственной финансовой базы района;

обеспечение трудовых и социальных гарантий граждан;

создание эффективной системы развития инженерной и социальной инфраструктуры и управления жилищным фондом;

повышение качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

соблюдение республиканских стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг при одновременном осуществлении мер социальной защиты малообеспеченных категорий граждан путем предоставления им адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг;

повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, снижение финансовой нагрузки на бюджеты всех уровней;

привлечение инвестиций в экономику района;

дальнейшее развитие малого предпринимательства.

Названные задачи будут решаться в 2007 - 2010 годах.

В ходе реализации Программы намечается осуществлять меры по решению наиболее актуальных проблем в экономике и социальной сфере, реализации группы высокоэффективных и социально значимых инвестиционных проектов, максимизации доходов районного бюджета, эффективному использованию муниципального имущества, отработке новых финансовых механизмов поддержки малого предпринимательства, проведению структурных преобразований, создающих основу для устойчивого экономического роста.

Раздел. III. Система основных программных мероприятий

В рамках реализации Программы планируется выполнение мероприятий по следующим основным направлениям.

1. Формирование финансовых ресурсов района на основе эффективного и полного использования всех имеющихся в районе ресурсов.

Главным направлением действий в этой области являются максимизация доходов, рост чистой прибыли предприятий, эффективное использование муниципального имущества, рост инвестиций, развитие малого предпринимательства, инвентаризация, реструктуризация и ликвидация просроченной дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Предполагается реализация высокоэффективных и быстро окупаемых проектов малыми предприятиями и частными предпринимателями;

приватизация муниципального имущества.

2. Последовательное повышение уровня жизни населения, обеспечение всеобщей доступности социальных благ, качественного образования, медицинского и социального обслуживания.

Предусматривается ведение социального паспорта Красноармейского района, мониторинг уровня обеспеченности социальными благами, ежегодное участие Красноармейского района в республиканском конкурсе на звание “Самый благоустроенный населенный пункт Чувашской Республики“, сохранение культурного наследия, развитие интегрированных форм культурно-досуговых учреждений, завершение создания сельских модельных библиотек, комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодические издания.

Основные мероприятия в этой сфере будут направлены на повышение уровня среднемесячной заработной платы работающих, в том числе путем предоставления возможностей для самозанятости.

В системе здравоохранения предусмотрено расширение оказания медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях путем замены дорогостоящего стационарного лечения на лечение в условиях дневного стационара и амбулаторно-поликлинических подразделениях (стационарозамещающие технологии, офисы врача общей практики).

На укрепление материально-технической базы планируется направить усилия в сферах образования, культуры и социальной защиты.

Реализация Программы в области поддержки малого предпринимательства и развития потребительского рынка предусматривает:

- поддержку формирования рынка информационных, консультационных и обучающих услуг для субъектов малого предпринимательства;

- распространение профессиональных знаний и опыта в сфере малого бизнеса на примере конкретных предприятий и организаций;

- организацию стажировок специалистов сферы обслуживания в ведущих салонах красоты;

- привлечение предприятий к участию в республиканских смотрах-конкурсах;

- участие предприятий и организаций района в ярмарках сельскохозяйственной и иной продукции чувашских товаропроизводителей;

- внедрение системы выездного обслуживания населения в сельской местности;

- расширение платных услуг предоставляемых физкультурными и спортивно-оздоровительными объектами, организация групп физического оздоровления для занятий с населением;

- организация услуг проката спортивного инвентаря и оборудования.

В сфере молодежной политики предусматривается:

- ежегодное проведение конкурса “Учитель года“;

- организация научно-практической конференции “Здоровый образ жизни - высшая ценность общества“;

- проведение фестиваля детей и молодежи “Звонкая капель“;

- чествование стипендиатов “Юные дарования“;

- участие в инновационных программах по линии государственного комитета по делам молодежи.

На развитие народных художественных промыслов направлены следующие мероприятия:

создание на базе Большешатьминского СДК любительской студии “Чудо дерево“ (резьба по дереву);

на базе Дома детского и юношеского творчества организовать лозоплетение;

на базе Янчеллинской СОШ, Караевской СОШ организовать работы кружка резьбы по дереву;

на базе Убеевского ЦСДК организовать любительское объединение “Рукодельница“ (вышивка), в детской школе искусств “Хохломская роспись“.

На базе РДД организовать клуб любителей чувашской национальной вышивки.

В области охраны правопорядка и борьбы с преступностью предусматривается:

организация работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних (лектории, месячники и декады по пропаганде правовых знаний и др.);

укрепление материально-технической базы органов внутренних дел, укомплектование кадрового состава высококвалифицированными специалистами.

3. Развитие инфраструктуры на основе рационального использования территории, муниципальной собственности и природных ресурсов, строительства, коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства, а также электрификация новых улиц и жилых застроек в сельских населенных пунктах и реконструкции ветхих электрических сетей, расположенных на территории района.

Мероприятия данного направления являются основополагающими для повышения благосостояния населения Красноармейского района.

Активное жилищное строительство, в том числе с использованием механизма ипотечного кредитования, дорожное строительство, участие в реформирование жилищно-коммунального хозяйства с одновременной реализацией механизма предоставления субсидий, проведение экологических мероприятий, совершенствование договорных отношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Перечень программных мероприятий с описанием их содержания, источников финансирования, сроков реализации приводится в приложении 1, показатели эффективности мероприятий - в таблицах 6.5, 6.6 данной Программы.

Раздел IV. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению намеченных результатов.

Намечается задействовать такие рычаги экономической политики как размещение заказов на поставку продукции для муниципальных нужд на конкурсной основе, взаимодействие с предпринимательскими структурами в рамках Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, привлечение средств инвесторов, лизинг и др.

Основными исполнителями Программы являются отделы управления администрации района, сельские поселения, Координационный совет по поддержке и развитию малого предпринимательства, предприятия и организации Красноармейского района.

Порядок финансирования программных мероприятий определяется соответствующими нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Чувашской Республики и органов местного самоуправления Красноармейского района.

В ходе рассмотрения вопроса финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году предполагается учитывать результаты мониторинга и оценки эффективности выполнения исполнителями мероприятий Программы в отчетном году.

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

Суммарный объем финансирования Программы в 2007 - 2010 гг. (в среднегодовых ценах 2006 г.) составляет 1806,375 млн. рублей, из них:

средства районного бюджета 107,610 млн. рублей

средства республиканского бюджета

Чувашской Республики 601,501 млн. рублей

средства федерального бюджета 71,837 млн. рублей

кредиты коммерческих банков 204,600 млн. рублей

средства других внебюджетных

источников 820,836 млн. рублей

Объемы финансирования Программы будут ежегодно уточняться в установленном порядке при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических и

экологических последствий от реализации Программы

Основными результатами реализации Программы станут:

- приведение предприятий в состояние экономического равновесия, предполагающего сбалансированность объемов потребления энергоресурсов, численности персонала и размеров производственных площадей, объемов производства и сбыта продукции;

- создание новых рабочих мест;

- внедрение системы договорных отношений “Заказчик-Подрядчик“, проведения исключительно конкурсного отбора участников выполнения работ по содержанию, ремонту жилья и благоустройству территории, включая поставки материалов;

- повышение эффективности, качества, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания;

- последовательное повышения уровня жизни населения. Безусловная приоритетность инвестиций в человека, и прежде всего в образование, которое является непременным условием конкурентоспособности района, а также в здравоохранение;

- важным станет не число коек на душу населения, а продолжительность пребывания больного на больничной койке;

- повышение эффективности социального обслуживания населения, обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых семей, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем;

- внедрение новых методов обучения, существенно расширив долю тех из них, которые формируют навыки анализа информации, самообучения, углубленное изучение иностранных языков, воспитание толерантного сознания учащихся, пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения;

- сохранение и развитие национальных и культурных традиций, совершенствование содержательной деятельности учреждений культуры, формирование качественно новой системы информационного и библиотечного обслуживания населения;

- расширение возможностей населения заниматься физической культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния.

Основными показателями, характеризующими изменения социально-экономического положения района в результате реализации программы являются:

динамика объемов промышленного и сельскохозяйственного производства;

поступления налогов и других обязательных платежей, собираемых на территории Красноармейского района;

рост уровня бюджетной обеспеченности.

Ожидаемые социально-экономические результаты

В результате реализации мероприятий Программы к 2010 году:

1. Уровень среднемесячной заработной платы работающих в отраслях экономики увеличится в 2,2 раза по отношению к 2006 году.

Различия Красноармейского района по основным показателям социально-экономического развития от муниципальных образований Чувашии со средним уровнем развития сократится не менее чем в 1,5 раза.

2. Повысится уровень информационно-технического обеспечения образовательных учреждений, поселений и качество образовательного процесса.

3. Улучшится здоровье населения. Снизится уровень заболеваемости хроническими заболеваниями, туберкулезом, стабилизируется процесс распространения ВИЧ-инфекций и заболеваний, передаваемых половым путем. Будут введены в действие офисы врача общей практики в Яншихово-Челлы, Пикшики, Убеево.

Повысится качество оказания медицинской помощи сельскому населению.

4. Будут созданы оптимальные условия для удовлетворения культурных и информационных потребностей населения, повышения его культурного уровня, активизации культурно-досуговой деятельности.

5. В рамках Программы промышленными предприятиями будут созданы новые, расширены действующие производства:

- будет налажена обработка древесины и изготовление деревянных конструкций: (ООО “Алан“, ООО “Стандарт“, ООО ПТП “Лебен“);

- будут реконструированы и вновь построены объекты общественного питания: (ООО “Витязь“, ООО “Жасмин“, ООО “Гривен“).

Субъектами малого предпринимательства предполагается: строительство и эксплуатация объектов придорожного сервиса (ООО “Гривен“), диагностика и сервисное обслуживание автотранспортных средств (ООО “ПродИнком“).

Реализация Программы окажет влияние на динамику развития промышленного и сельскохозяйственного производства (таблица 6.1). Объем производства промышленной продукции к концу реализации Программы составит 172 млн. рублей, сельскохозяйственной продукции - 695,4 млн. рублей, будут обеспечены стабильные темпы роста производства.

Таблица 6.1

Динамика увеличения объемов

промышленного и сельскохозяйственного производства

-------------------------------------T------T------T------T------¬

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+------------------------------------+------+------+------+------+

¦Объем производства промышленной про-¦ 118,9¦ 135 ¦ 151 ¦ 172 ¦

¦дукции, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+------+------+------+------+

¦Темп роста, % к предыдущему году в¦ 105 ¦ 102 ¦ 102,5¦ 106 ¦

¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+------+------+------+------+

¦Объем сельскохозяйственного произ-¦ 528,4¦ 579,8¦ 636,4¦ 695,4¦

¦водства, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+------+------+------+------+

¦Темп роста, % к предыдущему году в¦ 101,2¦ 101,6¦ 102,1¦ 106 ¦

¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------------+------+------+------+-------

Реализация Программы в части развития малого предпринимательства позволит создать дополнительно до 200 новых рабочих мест, численность работающих в малом предпринимательстве составит не менее 30% от численности занятых в экономике района.

6. Программой предусматривается ускоренное развитие общественной инфраструктуры. Более высокими темпами будет продолжено строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, газификация населенных пунктов, строительство дорог и объектов социально-культурной сферы.

За период реализации Программы будет построено более 92,3 тыс. кв. м жилой площади, 45,0 км автодорог с твердым покрытием.

В ходе реализации Программы будет создано дополнительно во всех отраслях экономики района 200 новых рабочих мест и получен социальный эффект в размере 12,7 млн. рублей.

7. Реализация мероприятий Программы позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районе, сократить экологический ущерб.

При оценке социально-экономических последствий реализации Программы используются показатели текущего эффекта, рассчитанного для определенного момента времени, и интегрального эффекта, который определяется как сумма текущих эффектов за определенный период реализации Программы.

Для характеристики эффектов использованы показатели бюджетного и социального эффектов, которые определялись следующим образом:

бюджетный эффект выражается в увеличении бюджетных доходов и (или) снижении бюджетных расходов в результате реализации проекта;

социальный эффект определяется в зависимости от количества вновь созданных рабочих мест и рассчитывается как сумма фонда заработной платы вновь принятых работников организаций.

Таблица 6.2

Социальный эффект по Программе

---------------------------------T-------------------T-----------¬

¦ ¦Число рабочих мест,¦Социальный ¦

¦ ¦ человек ¦ эффект, ¦

¦ +-------T-----------+тыс. рублей¦

¦ ¦ всего ¦в том числе¦ ¦

¦ ¦ ¦ новых ¦ ¦

+--------------------------------+-------+-----------+-----------+

¦Обрабатывающее производство,¦ 653 ¦ 105 ¦ 3780 ¦

¦производство и распределение¦ ¦ ¦ ¦

¦электроэнергии, газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-------+-----------+-----------+

¦Агропромышленный комплекс ¦ 1291 ¦ 60 ¦ 5220 ¦

+--------------------------------+-------+-----------+-----------+

¦Строительство ¦ 185 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-------+-----------+-----------+

¦Транспорт и связь ¦ 625 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-------+-----------+-----------+

¦Поддержка малого предпринима-¦ 533 ¦ 30 ¦ 3240 ¦

¦тельства, развитие торговли,¦ ¦ ¦ ¦

¦общественного питания ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-------+-----------+-----------+

¦Здравоохранение, социальное¦ 433 ¦ ¦ ¦

¦обеспечение, физкультура и спорт¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-------+-----------+-----------+

¦Образование, культура ¦ 800 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-------+-----------+-----------+

¦Прочие отрасли ¦ 520 ¦ 5 ¦ 450 ¦

+--------------------------------+-------+-----------+-----------+

¦Итого по Программе ¦ 5040 ¦ 200 ¦ 12690 ¦

L--------------------------------+-------+-----------+------------

Уровень налоговых платежей в бюджеты всех уровней возрастет в 1,6 раза и составит в 2010 году 97,5 млн. рублей, в том числе в местный бюджет - более чем 41,0 млн. рублей.

Таблица 6.3

Поступления налогов по Красноармейскому району

в рамках Программы, млн. рублей

---------------------------------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Всего поступлений ¦ 9,1¦ 7,3¦ 8,0¦ 8,9¦

+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦в федеральный и республиканский¦ 4,6¦ 4,2¦ 4,7¦ 5,2¦

¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦в бюджет Красноармейского района¦ 4,5¦ 3,1¦ 3,4¦ 3,7¦

L--------------------------------+-------+-------+-------+--------

Бюджетная обеспеченность на душу населения возрастет в 1,3 раза и составит в 2010 году около 8936 рублей на человека (таблица 6.4). Реализация Программы позволит создать основу для постепенного снижения дотационности бюджета в последующие годы.

Таблица 6.4

Уровень бюджетной обеспеченности

Красноармейского района, млн. рублей

--------------------------------T---------T---------T--------T---------¬

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+-------------------------------+---------+---------+--------+---------+

¦Доходы бюджета Красноармейского¦ 260,746¦ 401,913¦ 84,489¦ 84,89 ¦

¦района с учетом реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+---------+---------+--------+---------+

¦Собственные средства бюджета¦ 30,8 ¦ 33,9 ¦ 37,3 ¦ 41,0 ¦

¦Красноармейского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+---------+---------+--------+---------+

¦Безвозмездные перечисления из¦ 225,446¦ 364,913¦ 43,789¦ 40,190¦

¦федерального и республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+---------+---------+--------+---------+

¦Налоговые поступления в бюджет¦ 4,5 ¦ 3,1 ¦ 3,4 ¦ 3,7 ¦

¦Красноармейского района с¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учетом реализации Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+---------+---------+--------+---------+

¦Дотационность бюджета с учетом¦ 86,5 ¦ 90,8 ¦ 51,8 ¦ 47,3 ¦

¦реализации Программы, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+---------+---------+--------+---------+

¦Душевые бюджетные доходы,¦15300 ¦23642 ¦4970 ¦ 4990 ¦

¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦(8936) ¦

L-------------------------------+---------+---------+--------+----------

Таблица 6.5

Бюджетный эффект для бюджета Красноармейского района,

млн. рублей

--------------------------------T-------T-------T-------T--------¬

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Расходы по Программе, связанные¦ 25,883¦ 30,687¦ 26,875¦ 24,165 ¦

¦с выделением безвозвратных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств из бюджета района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Налоги, остающиеся на¦ 4,5 ¦ 3,1 ¦ 3,4 ¦ 3,7 ¦

¦территории района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Текущий бюджетный эффект ¦-21,383¦-27,587¦-23,475¦ -20,465¦

+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Интегральный бюджетный эффект ¦-21,383¦-48,970¦-72,445¦ -92,910¦

L-------------------------------+-------+-------+-------+---------

Таблица 6.6

Бюджетный эффект для республиканского

и федерального бюджетов, млн. рублей

--------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Средства федерального и¦ 225,446¦ 364,913¦ 43,789¦ 40,190¦

¦республиканского бюджетов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Налоговые поступления от¦ 4,6 ¦ 4,2 ¦ 4,7 ¦ 5,2 ¦

¦реализации Программы в¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦федеральный и республиканский¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Текущий бюджетный эффект ¦-220,846¦-360,713¦ -39,089¦ -34,990¦

+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Интегральный бюджетный эффект ¦-220,846¦-581,559¦-620,648¦-655,638¦

+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Уменьшение трансферта ¦ 0 ¦-139,467¦-321,124¦ -3,599¦

+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Интегральный федеральный¦-220,846¦-721,026¦-299,524¦-652,039¦

¦бюджетный эффект с учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦уменьшения трансферта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------+--------+--------+--------+---“-----

Раздел VII. Организация управления

Программой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел экономического развития администрации Красноармейского района.

“ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ “Красноармейская¦ 2007 - ¦

¦оборудования (котла) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦ 2010 ¦

¦ 2007 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Капитальный ремонт¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ “Красноармейская¦ 2007 - ¦

¦здания Крендейкасин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦ 2010 ¦

¦ского, Байсубинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ФАПов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Капитальный ремонт:¦ 1,38 ¦ ¦ ¦ 1,38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ “Красноармейская¦ 2007 - ¦

¦- замена кровли тера-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦ 2010 ¦

¦певтического корпуса;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- здания инфекционного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦отделения; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- здания лаборатории; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- гаража на 6 боксов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,35 ¦ ¦ ¦ 0,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,63 ¦ ¦ ¦ 0,63 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 0,40 ¦ ¦ ¦ 0,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Перевод на газовое¦ 2,1 ¦ ¦ ¦ 2,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ “Красноармейская¦ 2007 - ¦

¦отопление: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦ 2010 ¦

¦- Крендейкасинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ФАП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- Нимичкасинского ФАП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- Албахтинского ФАП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- Байсубинского ФАП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- Кошкинского ФАП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Реконструкция зданий¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ “Красноармейская¦ 2007 - ¦

¦под открытие офиса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦ 2010 ¦

¦врача общей практики: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- Убеевского ФАП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- Янчеллинского ФАП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- Пикшикского ФАП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,25 ¦ ¦ ¦ 0,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,25 ¦ ¦ ¦ 0,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Строительство гаража в¦ 0,04 ¦ ¦ 0,03 ¦ ¦ ¦ 0,01 ¦ ¦ ¦РГУ “Красноармейский¦ 2008 ¦

¦Чадукасинском доме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр социального ¦ ¦

¦ветеранов, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения“ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,04 ¦ ¦ 0,03 ¦ ¦ ¦ 0,01 ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Строительство двух¦ 0,06 ¦ ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ 0,01 ¦ ¦ ¦РГУ “Красноармейский¦ 2009 ¦

¦летних веранд в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр социального ¦ ¦

¦Чадукасинском доме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦

¦ветеранов, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения“ ¦ ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,06 ¦ ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ 0,01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Строительство овоще-¦ 0,8 ¦ ¦ 0,07 ¦ ¦ ¦ 0,01 ¦ ¦ ¦РГУ “Красноармейский¦ 2008 ¦

¦хранилища в Караевском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр социального ¦ ¦

¦доме ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,08 ¦ ¦ 0,07 ¦ ¦ ¦ 0,01 ¦ ¦ ¦населения“ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Строительство хозпо-¦ 0,295 ¦ ¦ 0,28 ¦ ¦ ¦ 0,015¦ ¦ ¦РГУ “Красноармейский¦ 2009 ¦

¦строек в караевском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр социального ¦ ¦

¦доме ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,295 ¦ ¦ 0,28 ¦ ¦ ¦ 0,015¦ ¦ ¦населения“ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Реконструкция канали-¦ 0,03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,03 ¦ ¦ ¦РГУ “Красноармейский¦ 2007 ¦

¦зационной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр социального ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,03 ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения“ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Установка пожарной¦ 0,06 ¦ ¦ 0,06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РГУ “Красноармейский¦ 2007 ¦

¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр социального ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,06 ¦ ¦ 0,06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения“ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Образование, всего: ¦17733,4 ¦ 7,800¦ 1,340¦ 7,3384¦ 1,255¦ ¦ ¦ ¦Отдел образования ¦ ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации района¦ ¦

¦ 2007 ¦ 5,414 ¦ 2,050¦ 0,340¦ 2,639 ¦ 0,385¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 4,1166¦ 1,950¦ 0,340¦ 1,5266¦ 0,300¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 4,2428¦ 1,900¦ 0,330¦ 1,7228¦ 0,290¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 3,960 ¦ 1,900¦ 0,330¦ 1,450 ¦ 0,280¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Газоснабжение ¦ 2,0266¦ ¦ ¦ 2,0266¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел образования ¦ 2007 - ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации района¦ 2008 ¦

¦ 2007 ¦ 0,550 ¦ ¦ ¦ 0,550 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 1,4766¦ ¦ ¦ 1,4766¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Монтаж систем¦ 1,9726¦ ¦ ¦ 1,9726¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел образования ¦ 2007 ¦

¦автоматической пожар-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации района¦ ¦

¦ной сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 1,9726¦ ¦ ¦ 1,9726¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Огнезащитная обработка¦ 0,0664¦ ¦ ¦ 0,0664¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел образования ¦ 2007 ¦

¦деревянных конструкций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации района¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,0664¦ ¦ ¦ 0,0664¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Ремонт мягкой кровли¦ 0,6628¦ ¦ ¦ 0,6628¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел образования ¦ 2009 ¦

¦МОУ “Пикшикская СОШ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации района¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,6628¦ ¦ ¦ 0,662 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Установка счетчиков¦ 1,810 ¦ ¦ ¦ 1,810 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел образования ¦ 2009 - ¦

¦учета тепловой энергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации района¦ 2010 ¦

¦ 2009 ¦ 1,010 ¦ ¦ ¦ 1,010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 0,800 ¦ ¦ ¦ 0,800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Капитальный ремонт¦ 0,600 ¦ ¦ ¦ 0,600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел образования ¦ 2010 ¦

¦теплотрасс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации района¦ ¦

¦ 2010 ¦ 0,600 ¦ ¦ ¦ 0,600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Приобретение компью-¦ 0,400 ¦ ¦ ¦ 0,200 ¦ 0,200¦ ¦ ¦ ¦Отдел образования ¦ 2007 - ¦

¦терной техники для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации района¦ 2010 ¦

¦школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,100 ¦ ¦ ¦ 0,050 ¦ 0,050¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,100 ¦ ¦ ¦ 0,050 ¦ 0,050¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,100 ¦ ¦ ¦ 0,050 ¦ 0,050¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 0,100 ¦ ¦ ¦ 0,050 ¦ 0,050¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Государственная под-¦ 0,160 ¦ ¦ 0,120¦ ¦ 0,040¦ ¦ ¦ ¦Отдел образования ¦ 2007 - ¦

¦держка одаренных детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации района¦ 2010 ¦

¦(стипендии, конкурсы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,040 ¦ ¦ 0,030¦ ¦ 0,010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,040 ¦ ¦ 0,030¦ ¦ 0,010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,040 ¦ ¦ 0,030¦ ¦ 0,010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 0,040 ¦ ¦ 0,030¦ ¦ 0,010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Обеспечение всех¦ 1,0 ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ ¦Отдел образования ¦ 2007 - ¦

¦учащихся республиканс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации района¦ 2010 ¦

¦кими и федеральными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комплектами учебников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,25 ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦ 0,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,25 ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦ 0,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,25 ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦ 0,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 0,25 ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦ 0,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Поддержка классных¦ 8,620 ¦ 7,800¦ 0,820¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел образования ¦ 2007 - ¦

¦руководителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации района¦ 2010 ¦

¦ 2007 ¦ 2,260 ¦ 2,050¦ 0,210¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 2,160 ¦ 1,950¦ 0,210¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 2,100 ¦ 1,900¦ 0,210¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 2,100 ¦ 1,900¦ 0,210¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Подключение школ к¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦Отдел образования ¦ 2007 ¦

¦высокоскоростной сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации района¦ ¦

¦Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Текущий ремонт¦ 0,340 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,340¦ ¦ ¦ ¦Отдел образования ¦ 2007 - ¦

¦зданий и сооружений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации района¦ 2010 ¦

¦ОУ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,10 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,09 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,08 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 0,07 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Культура, спорт ¦ 10,2661¦ ¦ 0,1 ¦ 10,0861¦ 0,08 ¦ ¦ ¦ ¦Сектор социального ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 3,2965¦ ¦ 0,1 ¦ 3,1665¦ 0,03 ¦ ¦ ¦ ¦развития, ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 2,578 ¦ ¦ ¦ 2,528 ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦сектор по физической¦ ¦

¦ 2009 ¦ 2,2303¦ ¦ ¦ 2,2303¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре и спорту, ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 2,1613¦ ¦ ¦ 2,1613¦ ¦ ¦ ¦ ¦по делам молодежи ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Открытие модельных¦ 0,15 ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейское и ¦ ¦

¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Исаковское сельские ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,15 ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Открытие музея¦ 0,65 ¦ ¦ ¦ 0,65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Исаковское сельское ¦ ¦

¦Э.М.Юрьева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселение ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,65 ¦ ¦ ¦ 0,65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Газификация учреждений¦ 0,525 ¦ ¦ ¦ 0,525 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сельские поселения ¦ 2007 - ¦

¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ 2009 ¦

¦ 2007 ¦ 0,200 ¦ ¦ ¦ 0,200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,275 ¦ ¦ ¦ 0,275 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,050 ¦ ¦ ¦ 0,050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Капитальный ремонт¦ 3,110 ¦ ¦ ¦ 3,030 ¦ 0,08 ¦ ¦ ¦ ¦Сельские поселения ¦ 2007 - ¦

¦учреждений культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ 2010 ¦

¦ 2007 ¦ 1,060 ¦ ¦ ¦ 1,030 ¦ 0,03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,900 ¦ ¦ ¦ 0,850 ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,650 ¦ ¦ ¦ 0,650 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 0,500 ¦ ¦ ¦ 0,500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Обеспечение Программы¦ 5,8311¦ ¦ ¦ 5,8311¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сектор по физической¦ 2007 - ¦

¦развития физкультуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре и спорту, ¦ 2010 ¦

¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по делам молодежи, ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 1,2365¦ ¦ ¦ 1,2365¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельские поселения ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 1,4030¦ ¦ ¦ 1,4030¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию), ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 1,5303¦ ¦ ¦ 1,5303¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдел образования ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 1,6613¦ ¦ ¦ 1,6613¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦ 3. Развитие инфраструктуры на основе рационального использования территории, ¦

¦ муниципальной собственности и природных ресурсов, строительства, коммуникаций, ¦

¦ жилищно-коммунального хозяйства ¦

+----------------------T----------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T-------T--------------------T--------+

¦Строительство и ЖКХ,¦ 1354,430 ¦ 30,544¦574,280¦ 71,092 ¦ 1,56 ¦ 74,747¦565,067¦ 37,2 ¦ ¦ ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 371,801 ¦ 2,711¦205,076¦ 14,299 ¦ ¦ 44,997¦ 98,618¦ 6,4 ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 547,201 ¦ 16,415¦329,193¦ 21,297 ¦ 1,56 ¦ 25,390¦138,946¦ 14,1 ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 192,971 ¦ 6,598¦ 19,826¦ 17,925 ¦ ¦ 2,66 ¦137,962¦ 8,0 ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 242,457 ¦ 4,820¦ 20,185¦ 17,571 ¦ ¦ 1,70 ¦189,481¦ 8,7 ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Развитие конкуренции¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦Сектор строительства¦Ежегодно¦

¦на рынке жилищно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации ¦ ¦

¦коммунальных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦путем проведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦

¦конкурса на выбор¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП ЖКХ ¦ ¦

¦подрядных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Доведение уровня¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦Сектор строительства¦Ежегодно¦

¦платежей граждан за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации ¦ ¦

¦содержание, ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦жилья и коммунальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦

¦услуги до уровня,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП ЖКХ ¦ ¦

¦утвержденного респуб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ликанским стандартом,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦при одновременной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦реализации механизма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социальной защиты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦семей путем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидий, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Завершить до 2008¦ 1,432 ¦ ¦ 1,432¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сектор строительства¦ 2007 ¦

¦года разработку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации ¦ ¦

¦генеральных планов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 1,432 ¦ ¦ 1,432¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Завершить до 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сектор строительства¦ 2007 - ¦

¦года разработку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации ¦ 2009 ¦

¦правил землепользова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦ния и застройки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

¦поселений района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Обеспечить разработку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сектор строительства¦ 2008 ¦

¦и принятие нормативно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации ¦ ¦

¦правовых актов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦в соответствии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

¦с Градостроительным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кодексом РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сектор строительства¦Ежегодно¦

¦направлений работы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации ¦ ¦

¦снижению задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦населения за жилищно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦

¦коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП ЖКХ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Жилищное строитель-¦ 681,307 ¦ 11,7 ¦ 13,7 ¦ 6,7 ¦ “ ¦ 54,0 ¦565,007¦ 30,2 ¦Сектор строительства¦ 2007 - ¦

¦ство, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации¦ 2010 ¦

¦реализация программ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦“Социальное жилье“,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 142,018 ¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 1,5 ¦ ¦ 30 ¦ 98,618¦ 6,4 ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 177,446 ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 1,5 ¦ ¦ 24 ¦138,946¦ 7,1 ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 154,362 ¦ 3,4 ¦ 3,5 ¦ 1,8 ¦ ¦ ¦137,962¦ 8,0 ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 207,481 ¦ 3,4 ¦ 4,0 ¦ 1,9 ¦ ¦ ¦189,481¦ 8,7 ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Проведение капитально-¦ 14,347 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14,347¦ ¦ ¦Сектор строительства¦ 2007 ¦

¦го ремонта муниципаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации ¦ ¦

¦ного жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 14,347 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14,347¦ ¦ ¦МУП ЖКХ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Газоснабжение новых¦ 1,1 ¦ 0,27 ¦ 0,27 ¦ 0,25 ¦ ¦ 0,31 ¦ ¦ ¦Сектор строительства¦ 2010 ¦

¦улиц с. Красноармей-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации ¦ ¦

¦ское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 1,1 ¦ 0,27 ¦ 0,27 ¦ 0,25 ¦ ¦ 0,31 ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП ЖКХ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Реконструкция ветхих¦ 28,35 ¦ 9,3 ¦ 16,9 ¦ 2,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сектор строительства¦2003 - ¦

¦и строительство новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации ¦2006 гг.¦

¦сетей водоснабжения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП ЖКХ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 28,35 ¦ 9,3 ¦ 16,9 ¦ 2,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Строительство системы¦ 14,71 ¦ ¦ 9,75 ¦ 3,85 ¦ 1,11 ¦ ¦ ¦ ¦Сектор строительства¦ 2008 ¦

¦водоотведения в с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администраций ¦ ¦

¦Красноармейское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 14,71 ¦ ¦ 9,75 ¦ 3,85 ¦ 1,11 ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП ЖКХ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Охрана и восстановле-¦ 2,05 ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ 0,45 ¦ ¦ ¦ ¦Сектор строительства¦ 2008 ¦

¦ние водных объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации ¦ ¦

¦берегоукрепительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦работы по р. Шатьма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 2,05 ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ 0,45 ¦ ¦ ¦ ¦ МУП ЖКХ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Развитие систем водо-¦ 1,05 ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ 0,55 ¦ ¦ ¦Сельские поселения ¦ 2007 ¦

¦снабжения населенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦

¦пунктов района ПСД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 1,05 ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ 0,55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Реконструкция водопро-¦ 10,64 ¦ 3,19 ¦ 2,66 ¦ 2,13 ¦ ¦ 2,66 ¦ ¦ ¦Сектор строительства¦ 2009 ¦

¦вода через пруд по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации ¦ ¦

¦ул. К.Маркса в с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦Красноармейское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 10,64 ¦ 3,19 ¦ 2,66 ¦ 2,13 ¦ ¦ 2,66 ¦ ¦ ¦МУП ЖКХ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Водоснабжение новых¦ 4,6 ¦ 1,15 ¦ 1,06 ¦ 1,0 ¦ ¦ 1,39 ¦ ¦ ¦Сектор строительства¦ 2010 ¦

¦улиц жилого поселка с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации ¦ ¦

¦Красноармейское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 4,6 ¦ 1,15 ¦ 1,06 ¦ 1,0 ¦ ¦ 1,39 ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП ЖКХ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Завершение строитель-¦ 13,210 ¦ ¦ 13,210¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сектор строительства¦ 2008 ¦

¦ства пищеблока МУЗ¦ 13,210 ¦ ¦ 13,210¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ, ¦ ¦

¦“Красноармейская ЦРБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ “Красноармейская¦ ¦

¦в т.ч. 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Реконструкция сетей¦ 7,64 ¦ 2,8 ¦ 2,3 ¦ 1,15 ¦ ¦ 1,39 ¦ ¦ ¦Сектор строительства¦ 2008 ¦

¦теплоснабжения с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации ¦ ¦

¦Красноармейское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 7,64 ¦ 2,8 ¦ 2,3 ¦ 1,15 ¦ ¦ 1,39 ¦ ¦ ¦МУП ЖКХ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Дорожное строитель-¦ 457,482 ¦ ¦457,482¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сектор строительства¦ 2007 - ¦

¦ство, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации ¦ 2008 ¦

¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 187,291 ¦ ¦187,291¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦

¦ В т.ч. по пост. 68¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП ЖКХ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 270,191 ¦ ¦270,191¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Содержание и ремонт¦ 103,783 ¦ ¦ 52,659¦ 51,124 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сектор строительства¦ 2007 - ¦

¦автомобильных дорог,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ администрации ¦ 2010 ¦

¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 22,795 ¦ ¦ 11,566¦ 11,229 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 24,778 ¦ ¦ 12,572¦ 12,206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельские поселения ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 26,934 ¦ ¦ 13,666¦ 13,268 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 29,276 ¦ ¦ 14,855¦ 14,421 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Создание системы¦ 5,629 ¦ 0,534¦ 2,857¦ 2,238 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сектор имущества и ¦ 2007 - ¦

¦кадастра недвижимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных отношений ¦ 2011 ¦

¦в Красноармейском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдела ¦ ¦

¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 2,768 ¦ 0,211¦ 1,787¦ 0,770 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития, ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 1,826 ¦ 0,015¦ 1,070¦ 0,741 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП БТИ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 1,035 ¦ 0,308¦ ¦ 0,727 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейского ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Разработка ПСД¦ 0,100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,100¦ ¦ ¦ООО “Гривен“ ¦ 2007 ¦

¦придорожного сервиса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,100¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Строительство объекта¦ 7,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,000¦ООО “Гривен“ ¦ 2008 ¦

¦придорожного сервиса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦

¦“Моtеl“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 7,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,000¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Охрана окружающей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сельские поселения ¦ 2007 - ¦

¦среды, всего: ¦ 3,009 ¦ ¦ 0,370¦ 2,352 ¦ 0,140¦ 0,147¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ 2010 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,684 ¦ ¦ 0,055¦ 0,594 ¦ 0,035¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,927 ¦ ¦ 0,175¦ 0,570 ¦ 0,035¦ 0,147¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,725 ¦ ¦ 0,085¦ 0,605 ¦ 0,035¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 0,673 ¦ ¦ 0,055¦ 0,583 ¦ 0,035¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Мероприятия по обес-¦ 0,500 ¦ ¦ ¦ 0,500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сельские поселения ¦ 2007 - ¦

¦печению экологических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ 2010 ¦

¦и гигиенических тре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бований к содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,125 ¦ ¦ ¦ 0,125 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,125 ¦ ¦ ¦ 0,125 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,125 ¦ ¦ ¦ 0,125 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 0,125 ¦ ¦ ¦ 0,125 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Ликвидация несанкцио-¦ 0,542 ¦ ¦ ¦ 0,402 ¦ 0,140¦ ¦ ¦ ¦Сельские поселения ¦ 2007 - ¦

¦нированных свалок в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ 2010 ¦

¦населенных пунктах.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Организация системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сбора и вывоза ТБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,179 ¦ ¦ ¦ 0,144 ¦ 0,035¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,135 ¦ ¦ ¦ 0,100 ¦ 0,035¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,120 ¦ ¦ ¦ 0,085 ¦ 0,035¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 0,108 ¦ ¦ ¦ 0,073 ¦ 0,035¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Мероприятия по сбору,¦ 0,500 ¦ ¦ 0,250¦ 0,250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сельские поселения ¦ 2007 - ¦

¦утилизации и уничто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ 2010 ¦

¦жению биологических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,110 ¦ ¦ 0,055¦ 0,055 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,110 ¦ ¦ 0,055¦ 0,055 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,170 ¦ ¦ 0,085¦ 0,085 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 0,110 ¦ ¦ 0,055¦ 0,055 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Мероприятия по обез-¦ 0,267 ¦ ¦ 0,120¦ ¦ ¦ 0,147¦ ¦ ¦Сельские поселения, ¦ 2007 - ¦

¦вреживанию отходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятия ¦ 2010 ¦

¦пестицидов и агрохи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦

¦микатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,267 ¦ ¦ 0,120¦ ¦ ¦ 0,147¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Развитие зеленого¦ 1,200 ¦ ¦ ¦ 1,200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сельские поселения, ¦ ¦

¦фонда сельских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятия ¦ ¦

¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 0,270 ¦ ¦ ¦ 0,270 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 0,290 ¦ ¦ ¦ 0,290 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 0,310 ¦ ¦ ¦ 0,310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 0,330 ¦ ¦ ¦ 0,330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Информационное обеспе-¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сектор ¦ 2007 - ¦

¦чение функций органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информатизации, ¦ 2010 ¦

¦местного самоуправле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельские поселения ¦ ¦

¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+--------+

¦Всего по программе ¦ 1806,375 ¦ 71,837¦601,501¦107,610 ¦ 6,331¦170,089¦644,407¦204,600¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 537,044 ¦ 13,104¦211,342¦ 25,883 ¦ 2,14 ¦ 66,957¦113,818¦103,8 ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 654,063 ¦ 28,965¦335,948¦ 30,687 ¦ 2,47 ¦ 48,547¦160,346¦ 47,1 ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 282,261 ¦ 16,848¦ 26,941¦ 26,875 ¦ 0,85 ¦ 27,385¦159,362¦ 24,0 ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 333,007 ¦ 12,92 ¦ 27,27 ¦ 24,165 ¦ 0,871¦ 27,2 ¦210,881¦ 29,7 ¦ ¦ ¦

L----------------------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------------------+---------

--------------------------------

<*> объем финансирования подлежит уточнению при утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной год.

Приложение N 2

к Программе

социально-экономического развития

Красноармейского района

на 2007 - 2010 годы

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

----T------------------------------T--------------T-------------------------T-------T------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦Число рабочих ¦ Платежи в бюджет ¦Прибыль¦Соци- ¦

¦п/п¦ ¦мест (человек)¦ (млн. рублей в год) ¦ (млн. ¦альный¦

¦ ¦ +-------T------+-----T------T-----T------+ рублей¦эффект¦

¦ ¦ ¦ всего ¦в том ¦феде-¦регио-¦мест-¦ всего¦ в год)¦(млн. ¦

¦ ¦ ¦ ¦числе ¦раль-¦наль- ¦ный ¦ ¦ ¦рублей¦

¦ ¦ ¦ ¦новых ¦ный ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦в год)¦

+---+------------------------------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+---+------------------------------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+------+

¦ 1.¦Обрабатывающее производство,¦ 653 ¦ 105 ¦ 0,7 ¦ 1,0 ¦ 0,8 ¦ 2,5 ¦ 1,0 ¦ 3,78 ¦

¦ ¦производство и распределение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тепла, газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+------+

¦ 2.¦Агропромышленный комплекс ¦ 1291 ¦ 60 ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,4 ¦ 0,9 ¦ 4,0 ¦ 5,22 ¦

+---+------------------------------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+------+

¦ 4.¦Строительство ¦ 185 ¦ ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ ¦

+---+------------------------------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+------+

¦ 5.¦Транспорт и связь ¦ 625 ¦ ¦ ¦ 2,3 ¦ 1,8 ¦ 4,1 ¦ 0 ¦ ¦

+---+------------------------------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+------+

¦ 6.¦Торговля, общественное питание¦ 533 ¦ 30 ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,5 ¦ 3,24 ¦

+---+------------------------------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+------+

¦ 7.¦Здравоохранение ¦ 433 ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,4 ¦ 0 ¦ ¦

+---+------------------------------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+------+

¦ 8.¦Образование ¦ 800 ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,4 ¦ 0 ¦ ¦

+---+------------------------------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+------+

¦ 9.¦Прочие отрасли ¦ 520 ¦ 5 ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0 ¦ 0,45 ¦

+---+------------------------------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+------+

¦Итого по Программе ¦ 5040 ¦ 200 ¦ 0,7 ¦ 4,5 ¦ 3,7 ¦ 8,9 ¦ 5,6 ¦12,69 ¦

L----------------------------------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------

Приложение N 3

к Программе

социально-экономического развития

Красноармейского района

на 2007 - 2010 годы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОВ,

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОДДЕРЖКУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

(млн. рублей)

---------------------------------------T--------T-------------------------------------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Всего ¦ Источники финансирования ¦

¦ ¦ +-------T-------T-------T-------T-------T--------T------+

¦ ¦ ¦Феде- ¦Респуб-¦Местный¦Внебюд-¦Собст- ¦Средства¦Кредит¦

¦ ¦ ¦ральный¦ликан- ¦бюджет ¦жетные ¦венные ¦населе- ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ский ¦ ¦источ- ¦сред- ¦ния ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ники ¦ства ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦пред- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

¦Развитие личного подсобного хозяйства¦ 171,08 ¦ 28,2 ¦ 1,48 ¦ ¦ ¦ ¦ 79,4 ¦ 62,0¦

¦ 2007 ¦ 84,67 ¦ 7,1 ¦ 0,37 ¦ ¦ ¦ ¦ 15,2 ¦ 62,0¦

¦ 2008 ¦ 31,19 ¦ 9,3 ¦ 0,49 ¦ ¦ ¦ ¦ 21,4 ¦ - ¦

¦ 2009 ¦ 28,77 ¦ 7,0 ¦ 0,37 ¦ ¦ ¦ ¦ 21,4 ¦ - ¦

¦ 2010 ¦ 26,45 ¦ 4,8 ¦ 0,25 ¦ ¦ ¦ ¦ 21,4 ¦ - ¦

+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

¦Компенсация затрат по страхованию¦ 6,874¦ 5,293¦ 1,581¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦урожая сельскохозяйственных культур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 1,624¦ 1,243¦ 0,381¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 1,700¦ 1,300¦ 0,400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 1,750¦ 1,350¦ 0,400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 1,800¦ 1,400¦ 0,400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

¦Поддержка классных руководителей ¦ 8,620¦ 7,800¦ 0,820¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 2,260¦ 2,050¦ 0,210¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 2,160¦ 1,950¦ 0,210¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 2,100¦ 1,900¦ 0,210¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 2,100¦ 1,900¦ 0,210¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

¦Жилищное строительство, в том числе¦ 681,307¦ 11,7 ¦ 13,7 ¦ 6,7 ¦ ¦ 54,0 ¦ 565,007¦ 30,2¦

¦реализация программ “Социальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилье“, всего: том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 142,018¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 1,5 ¦ ¦ 30 ¦ 98,618¦ 6,4¦

¦ 2008 ¦ 177,446¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 1,5 ¦ ¦ 24 ¦ 138,946¦ 7,1¦

¦ 2009 ¦ 154,362¦ 3,1 ¦ 3,5 ¦ 1,8 ¦ ¦ ¦ 137,962¦ 8,0¦

¦ 2010 ¦ 207,481¦ 3,4 ¦ 4,0 ¦ 1,9 ¦ ¦ ¦ 189,481¦ 8,7¦

+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

¦Газоснабжение новых улиц с.¦ 1,1 ¦ 0,27 ¦ 0,27 ¦ 0,25 ¦ ¦ 0,31¦ ¦ ¦

¦Красноармейское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 1,1 ¦ 0,27 ¦ 0,27 ¦ 0,25 ¦ ¦ 0,31¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

¦Реконструкция ветхих и строительство¦ 28,35 ¦ 9,3 ¦ 16,9 ¦ 2,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦новых сетей водоснабжения, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2007 ¦ 1,3 ¦ ¦ 1,0 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 27,05 ¦ 9,3 ¦ 15,9 ¦ 1,85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

¦Охрана и восстановление водных¦ 2,05 ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ 0,45¦ ¦ ¦ ¦

¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2008 ¦ 2,05 ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ 0,45¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

¦Реконструкция водопровода через пруд¦ 10,64 ¦ 3,19 ¦ 2,66 ¦ 2,13 ¦ ¦ 2,66¦ ¦ ¦

¦по ул. К.Маркса в с. Красноармейское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2009 ¦ 10,64 ¦ 3,19 ¦ 2,66 ¦ 2,13 ¦ ¦ 2,66¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

¦Водоснабжение новых улиц жилого¦ 4,6 ¦ 1,15 ¦ 1,06 ¦ 1,0 ¦ ¦ 1,39¦ ¦ ¦

¦поселка с. Красноармейское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2010 ¦ 4,6 ¦ 1,15 ¦ 1,06 ¦ 1,0 ¦ ¦ 1,39¦ ¦ ¦

+------“-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

¦Реконструкция сетей теплоснабжения с.¦ 7,64 ¦ 2,8 ¦ 2,3 ¦ 1,15 ¦ ¦ 1,39¦ ¦ ¦

¦Красноармейское “ности му- ¦безрабо- ¦нальная ¦говли во¦на душу¦ческих ¦ности ¦ти на- ¦ченнос-¦ти об- ¦ти уч- ¦ти ¦оцен-¦

¦тин-¦ ¦выполненных ¦хозяйства¦душу насе-¦предпри-¦ниципаль- ¦тицы, % от¦начис- ¦все ка- ¦насе- ¦и неком-¦авто- ¦селения¦ти дош-¦щеобра- ¦режде- ¦врачами¦ка ¦

¦ге ¦ ¦работ и услуг ¦на 1 тыс.¦ления, ¦нима- ¦ного обра-¦числен- ¦ленная ¦налах ¦ления, ¦мерчес- ¦мобиль-¦жильем,¦коль- ¦зова- ¦ниями ¦и сред-¦ ¦

¦2005¦ ¦собственными ¦жителей, ¦рублей ¦тельства¦зования на¦ности тру-¦заработ-¦реализа-¦рублей ¦ких ¦ных ¦кв. м ¦ными ¦тельными¦здраво- ¦ним ¦ ¦

¦года¦ ¦силами по ¦тыс. руб-¦ ¦в общей ¦душу ¦доспособ- ¦ная пла-¦ции на ¦ ¦органи- ¦дорог ¦на чел.¦образо-¦учреж- ¦охране- ¦меди- ¦ ¦

¦ ¦ ¦видам деятель-¦лей с ¦ ¦числен- ¦населения,¦ного ¦та рабо-¦душу на-¦ ¦заций ¦ ¦ ¦ватель-¦дениями,¦ния, ¦цинским¦ ¦

¦ ¦ ¦ности “добыча ¦учетом ¦ ¦ности ¦тыс. руб. ¦населения ¦тающих в¦селения,¦ ¦(по ос- ¦ ¦ ¦ными - ¦мест на ¦число ¦персо- ¦ ¦

¦ ¦ ¦полезных иско-¦кадаст- ¦ ¦работаю-¦ ¦ ¦эконо- ¦руб. ¦ ¦таточной¦ ¦ ¦учреж- ¦1 тыс. ¦больнич-¦налом, ¦ ¦

¦ ¦ ¦паемых“, “об- ¦ровой ¦ ¦щих в ¦ ¦ ¦мике, ¦ ¦ ¦стои- ¦ ¦ ¦дения- ¦детей ¦ных коек¦чел. на¦ ¦

¦ ¦ ¦рабатывающие ¦оценки ¦ ¦эконо- ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦мости на¦ ¦ ¦ми, ¦школь- ¦на 10 ¦10 тыс.¦ ¦

¦ ¦ ¦производства“,¦земли ¦ ¦мике, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец ¦ ¦ ¦мест на¦ного ¦тыс. ¦насе- ¦ ¦

¦ ¦ ¦“производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года) на¦ ¦ ¦1 тыс. ¦возраста¦человек ¦ления ¦ ¦

¦ ¦ ¦и распреде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦душу ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ление электро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населе- ¦ ¦ ¦школь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергии, газа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦и воды“ на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦воз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тыс. жителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+--------------+---------+----------+--------+----------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦

L----+---------------+--------------+---------+----------+--------+----------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+------

Среднее 38713,20 11438,30 8372,40 24,11 2,31 1,59 5073,10 22832,7 9721,5 742689 0,03 20,6 733 1117,00 111,00 164,40 0,00

республиканское

значение

Муниципальное образование со средним уровнем развития

8 Красноармейский 3111,50 22399,51 1817,10 20,43 1,58 1,39 4540,60 8611,2 2060,2 31034 0,06 24,5 745 1226,00 82,90 109,90 -3,92

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПО ОТНОШЕНИЮ К СРЕДНЕРЕСПУБЛИКАНСКОМУ УРОВНЮ В 2005 ГОДУ

-----------------T------------------T------------------T------------------T------------------¬

¦ ¦ обеспеченность ¦ обеспеченность ¦ обеспеченность ¦ обеспеченность ¦

¦ ¦ электроэнергией ¦ водой ¦ теплом ¦ сетевым газом ¦

¦ +---------T--------+---------T--------+---------T--------+---------T--------+

¦ ¦в расчете¦откло- ¦в расчете¦откло- ¦в расчете¦откло- ¦в расчете¦откло- ¦

¦ ¦на одного¦нение от¦на одного¦нение от¦на одного¦нение от¦на одного¦нение от¦

¦ ¦человека,¦средне- ¦человека,¦средне- ¦человека,¦средне- ¦человека,¦средне- ¦

¦ ¦ кВт/час ¦респуб- ¦ м3 ¦респуб- ¦ Гкал ¦респуб- ¦ м3 ¦респуб- ¦

¦ ¦ ¦ликан- ¦ ¦ликан- ¦ ¦ликан- ¦ ¦ликан- ¦

¦ ¦ ¦канского¦ ¦канского¦ ¦канского¦ ¦канского¦

¦ ¦ ¦уровня ¦ ¦уровня ¦ ¦уровня ¦ ¦уровня ¦

+----------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+

¦Красноармейский ¦ 807,7 ¦ -19,6 ¦ 28,8 ¦ -51 ¦ 2,3 ¦ -1,4¦ 818,8 ¦ -664,2 ¦

+----------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+

¦Итого по Чувашии¦ 827,3 ¦ - ¦ 79,8 ¦ - ¦ 3,7 ¦ - ¦ 1483 ¦ - ¦

L----------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------

--------------------------------

+ выше среднереспубликанского уровня

- ниже среднереспубликанского уровня.