Законы и бизнес в России

Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов ЧР от 03.06.2005 N 1643 “О городской целевой программе “Обеспечение населения г. Чебоксары качественной питьевой водой на 2005 - 2008 годы“

ЧЕБОКСАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ

от 3 июня 2005 г. N 1643

О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

“ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЧЕБОКСАРЫ

КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА 2005 - 2008 ГОДЫ“

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 29 декабря 2004 г. N 142 “О республиканской целевой программе “Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2005 - 2008 годы“, в целях улучшения качества жизни и здоровья населения г. Чебоксары, развития общественной инфраструктуры Чебоксарское городское Собрание депутатов решило:

1. Утвердить городскую целевую программу “Обеспечение населения г. Чебоксары качественной питьевой водой на 2005 - 2008 годы“ (прилагается).

2. Финансовому управлению Министерства финансов Чувашской Республики в городе Чебоксары (Чижанова Н.Р.) финансирование расходов
по реализации Программы ежегодно производить за счет средств, предусмотренных в бюджете города по отрасли “Жилищно-коммунальное хозяйство“.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, строительству, благоустройству, транспорту и связи (Шлепнев Ю.Ч.).

Глава самоуправления

города Чебоксары

Н.И.ЕМЕЛЬЯНОВ

Утверждена

Решением

Чебоксарского городского

Собрания депутатов

от 03.06.2005 N 1643

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЧЕБОКСАРЫ

КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА 2005 - 2008 ГОДЫ“

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование - “Городская целевая программа “Обеспечение

Программы населения г. Чебоксары качественной питьевой

водой на 2005 - 2008 годы“

Основание для - Указ Президента Чувашской Республики от

разработки 23 сентября 2004 г. N 109 “О дополнительных

мерах по обеспечению жителей Чувашской

Республики качественной питьевой водой“

Указ Президента Чувашской Республики от

29 декабря 2004 г. N 142 “О республиканской

целевой программе “Обеспечение населения

Чувашской Республики качественной питьевой

водой на 2005 - 2008 годы“

Программа социально-экономического развития

г. Чебоксары на 2004 - 2010 годы,

утвержденная решением Чебоксарского

городского Собрания депутатов от

18.02.2004 N 1158

Заказчик - Администрация г. Чебоксары

Программы

Разработчики - Отдел по эксплуатации жилищного фонда,

Программы благоустройству и коммунальному обслуживанию

администрации г. Чебоксары

Основные цели - Улучшение обеспечения населения г. Чебоксары

питьевой водой нормативного качества и в

достаточном количестве, улучшение на этой

основе состояния здоровья населения.

Восстановление, охрана и рациональное

использование источников питьевого

водоснабжения

Задачи Программы - Повышение эффективности и надежности

функционирования систем водообеспечения за

счет реализации водоохранных, технических и

санитарных мероприятий;

совершенствование технологии обработки воды

на водоочистных станциях;

развитие систем забора, транспортировки и

распределения воды;

развитие систем водоотведения

Система - Развитие систем водоснабжения;

программных развитие систем водоотведения;

мероприятий охрана и восстановление водных объектов -

источников питьевого водоснабжения

Сроки - 1 этап - 2005 - 2006 годы;

реализации 2 этап - 2007 - 2008 годы

Программы

Исполнители - Администрация г. Чебоксары, МУП “ГУКС“,

программных ГУП “РУКС“, ЧМУПП “Водоканал“, МУП “ЗТУ

мероприятий ЖКХ“, МУП “УЖКХ и Б“, МУП “Инженерная

защита“

Объемы и - Общий объем финансирования - 927 млн.

источники рублей, в том числе:

финансирования за счет средств федерального бюджета - 370,3

млн. рублей;

за счет средств республиканского бюджета -

200,1 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета - 93,1 млн.

рублей;

за счет внебюджетных источников - 262,2 млн.

рублей,

из них собственные средства предприятий -

206,8 млн. рублей, иностранные инвестиции

(заем МБРР) - 55,4 млн. рублей

Ожидаемые - Социальные: обеспечение населения города

конечные питьевой водой нормативного качества и в

результаты достаточном количестве; снижение

реализации заболеваемости населения.

Программы Экологические: снижение масштабов

загрязнения водных объектов; охрана и

восстановление водных объектов.

Экономические: сокращение потерь воды в

системах водоснабжения

Система - Контроль и координация выполнения

организации мероприятий осуществляется отделом по

контроля за эксплуатации жилищного фонда, управлением

исполнением экономики администрации г. Чебоксары.

Программы Исполнители программных мероприятий к

1 августа и 1 февраля ежегодно до 2009 года

представляют информацию о ходе реализации

мероприятий Программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Городская целевая программа “Обеспечение населения г. Чебоксары качественной питьевой водой на 2005 - 2008 годы“ разработана для обеспечения населения г. Чебоксары питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня
жизни населения.

Наибольшие проблемы в обеспечении водой питьевого качества испытывают жители улиц индивидуальной жилой застройки (75 улиц, включая улицы неплановой застройки), в которых нет централизованного водоснабжения. Они используют для хозяйственно-питьевых целей воду из децентрализованных источников. Вода из общественных колодцев, родников не имеет надежной защиты от загрязнения, и неудовлетворительное их санитарно-техническое состояние представляет угрозу возникновения и распространения заболевания людей кишечными инфекциями. В г. Чебоксары - 47,8% проб воды из данных источников не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (среднереспубликанский показатель - 31,2%). По микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам - 37,8% проб.

Существующее в г. Чебоксары Положение о порядке организации строительства и финансирования уличных сетей водопровода и канализации, утвержденное решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 19.06.2002 N 663, предполагает долевое участие населения в строительстве водопроводных и канализационных сетей в размере до 50% от стоимости работ. Однако до настоящего времени строительство водопроводных сетей согласно данному Положению не производилось, так как население не имеет возможности оплатить 50% затрат на строительство инженерных сетей. Развитие водопроводных сетей в индивидуальном жилом секторе возможно путем целевого финансирования с бюджетов разных уровней.

На сегодняшний день уровень износа инженерных коммуникаций города в среднем составляет 60 и более процентов, что вызывает высокую аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей. Протяженность водоводов и уличной водопроводной сети предприятий жилищно-коммунального хозяйства составляет 544,1 км, из них 325,4 км, или 59% нуждаются в замене. Износ канализационных сетей составляет более 70%. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении по качеству и количеству воды.

В результате техногенного загрязнения в поверхностных источниках питьевого водоснабжения содержатся органические соединения, соли тяжелых металлов, нефтепродукты и другие вредные вещества в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

По данным территориального управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике исследованы 50 проб воды по санитарно-химическим показателям, из них 84% проб не отвечают гигиеническим нормативам в районе водозабора г. Чебоксары.

В результате нарушений правил санитарной охраны водоисточников качество питьевой воды не удовлетворяет гигиеническим нормативам. Удельный вес проб не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям в г. Чебоксары составляет 79,2%, при среднереспубликанском показателе 20,3%.

По микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам 21,6% проб воды в источниках централизованного водоснабжения.

Для предотвращения загрязнения поверхностных водных объектов, являющихся источниками питьевого водоснабжения, необходимо проведение мероприятий по недопущению загрязнения их стоками с селитебных и промышленных территорий. Также необходимо обустройство водоохранных зон водных объектов с выносом объектов-загрязнителей.

Для защиты поверхностных источников водоснабжения от негативного воздействия ливневых и талых вод необходимы берегоукрепительные, противоэрозионные и противооползневые мероприятия. Значительные капитальные вложения требуются и на инженерную защиту Чебоксарского водохранилища, являющегося единственным источником водоснабжения г. Чебоксары.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения города питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Решение указанной проблемы осуществимо только программным методом.

2. Цель, основные задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является улучшение обеспечения населения г. Чебоксары питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Достижение целей Программы предусматривается в два этапа.

На первом этапе (2005 - 2006 годы) намечается осуществление следующих мероприятий: разработка проектно-сметной документации и начало строительства водопроводных сетей в индивидуальном жилом секторе, реконструкция канализационных коллекторов, начатое до 2005 года, проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны и водоохранных зон источников питьевого водоснабжения.

На втором этапе (2007 - 2008 годы) намечено расширить работы и завершить запланированные мероприятия по восстановлению, реконструкции и строительству систем водоснабжения, по строительству и реконструкции очистных сооружений ливневой канализации, а также по охране и улучшению состояния водных объектов - источников питьевого водоснабжения, которые позволят обеспечить коренное улучшение водоснабжения населения.

3. Система программных мероприятий

Раздел I. Развитие систем водоснабжения.

Раздел II. Развитие систем водоотведения.

Раздел III. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

Мероприятия по реализации городской целевой программы “Обеспечение населения г. Чебоксары качественной питьевой водой на 2005 - 2008 годы“ изложены в приложении к настоящей Программе по разделам.

Раздел I. Развитие систем водоснабжения

Мощность водоочистных сооружений г. Чебоксары составляет 340 тыс. куб. м в сутки и позволяет обеспечивать потребителей всех категорий города, кроме потребителей, расположенных в Заволжье.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения предусматривают:

- строительство 16 км уличной водопроводной сети с установкой водоразборных колонок в соответствии с требованиями СанПиН в районах индивидуальной жилой застройки;

- реконструкцию и восстановление водоводов с применением высокоэффективных материалов и технологий;

- реконструкция водозаборных сооружений пос. Сосновка;

- строительство водовода по ул. Сосновская;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Общая сумма затрат по разделу составляет 287,3 млн. рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 67,8 млн. рублей, местного бюджета - 27,2 млн. рублей, внебюджетные источники - 192,3, из них собственные средства предприятий - 136,9 млн. рублей, иностранные инвестиции - 55,4 млн. руб.

Раздел II. Реконструкция систем водоотведения

Мероприятия по реконструкции систем водоотведения включают:

- реконструкцию и восстановление существующих канализационных коллекторов, уличных сетей канализации;

- строительство канализационно-шахтного коллектора “Университетский“.

Общая сумма затрат по разделу составляет 240,4 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 85 млн. рублей, республиканского бюджета - 66,1 млн. рублей, местного бюджета - 27,1 млн. рублей, собственные средства предприятий - 62,2 млн. рублей.

Раздел III. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения

В целях охраны и восстановления водных объектов Программа предусматривает:

- строительство и реконструкцию очистных сооружений поверхностных вод;

- строительство очистных сооружений в пос. Октябрьский и пос. Северный;

- обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Необходимость строительства или реконструкции объектов и производительность очистных сооружений определены на основании проведенной в 2003 - 2004 годах инвентаризации очистных сооружений.

Приоритет строительства объектов определен исходя из фактического состояния очистных сооружений и степени негативного воздействия недостаточно очищенных сточных вод на водные объекты, а также наличия разработанной проектно-сметной документации.

Общая сумма затрат по разделу составляет 399,8 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 285,3 млн. рублей, республиканского бюджета - 66,2 млн. рублей, местного бюджета - 38,8 млн. рублей, собственные средства предприятий - 9,5 млн. рублей.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов, внебюджетных источников и иностранных инвестиций (табл. 1).

Таблица 1

(млн. рублей)

-------------------------T------T--------T----------T------------¬

¦ Источники ¦2005 -¦2005 год¦ 2006 год ¦2007 - 2008 ¦

¦ финансирования ¦2008 ¦ ¦ ¦ годы ¦

¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+------+--------+----------+------------+

¦Всего ¦ 927 ¦ 149 ¦ 282 ¦ 497 ¦

¦Из них за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+------+--------+----------+------------+

¦Федерального бюджета ¦ 370,3¦ 40,5 ¦ 119,5 ¦ 210,3 ¦

+------------------------+------+--------+----------+------------+

¦Республиканского бюджета¦ 200,1¦ 22,3 ¦ 65 ¦ 112,2 ¦

+------------------------+------+--------+----------+------------+

¦Местного бюджета ¦ 93,1¦ 3,0 ¦ 23,4 ¦ 66,7 ¦

+------------------------+------+--------+----------+------------+

¦Внебюджетных источников,¦ 262,2¦ 54 ¦ 91,8 ¦ 119,4 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +------+--------+----------+------------+

¦собственных средств¦ 206,8¦ 18 ¦ 81,8 ¦ 107 ¦

¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +------+--------+----------+------------+

¦иностранных инвестиций ¦ 55,4¦ 33 ¦ 10 ¦ 12,4 ¦

L------------------------+------+--------+----------+-------------

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы по разделам и видам затрат приведены в приложении к Программе.

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации и уточняется ежегодно.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

5. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация города Чебоксары. Для привлечения средств с федерального и республиканского бюджетов мероприятия Программы будут включаться в Республиканскую адресную инвестиционную программу.

Исполнители работ по отдельным мероприятиям определяются заказчиком на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом “О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд“, Законом Чувашской Республики “О поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд Чувашской Республики“.

6. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее выполнения

Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации республиканских и межрегиональных целевых программ, осуществляемых при участии Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 сентября 1995 г. N 243.

Контроль и координация выполнения мероприятий Программы осуществляется администрацией г. Чебоксары, МУ “Горкомприроды г. Чебоксары“.

Исполнители Программы представляют в установленном порядке необходимую информацию о ходе работ и эффективности использования финансовых средств в управление экономики к 1 февраля и 1 августа ежегодно до 2009 года.

7. Оценка эффективности, социально-экономических

и экологических последствий реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит коренным образом улучшить состояние водных объектов - источников питьевого водоснабжения, довести водопотребление до необходимого объема и качества.

Результатами выполнения программных мероприятий являются:

- удовлетворение объема водопотребления населения;

- соответствие качества воды санитарным нормам в источниках питьевого водоснабжения и потребляемой питьевой воды;

- ввод в действие мощностей систем водоснабжения и водоотведения;

- сброс в водные объекты нормативно-очищенных сточных вод.

Конечным результатом реализации Программы является обеспечение населения г. Чебоксары питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, а следовательно - улучшение условий жизни, состояния здоровья населения, оздоровление социально-экологической обстановки. При выполнении мероприятий Программы будут достигнуты показатели, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Индикаторы эффективности реализации

Программы

----T---------------------------------T-----T------T------T------¬

¦ N ¦ Название показателя ¦2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2007 -¦

¦п/п¦ ¦год ¦ год ¦ год ¦2008 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦

+---+---------------------------------+-----+------+------+------+

¦1. ¦Среднесуточное водопотребление на¦290,1¦300 ¦ 310 ¦350 ¦

¦ ¦1 человека (в литрах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----+------+------+------+

¦2. ¦Строительство и реконструкция во-¦ 5 ¦ 12 ¦ 18 ¦ 30 ¦

¦ ¦допроводных сетей (км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----+------+------+------+

¦3. ¦Строительство и реконструкция ка-¦ 1,2¦ 3,92¦ 5,6¦ 9,8 ¦

¦ ¦нализационных сетей (км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------------------------+-----+------+------+-------

Приложение

к Программе обеспечения

населения г. Чебоксары

качественной питьевой водой

на 2005 - 2008 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЧЕБОКСАРЫ

КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА 2005 - 2008 ГОДЫ“

------T-------------------------T---------T--------------T---------T-------------------T------T----------------------¬

¦ N ¦Наименование направлений,¦Мощность,¦Ответственные ¦ Сроки ¦ Источник ¦Всего ¦В том числе по годам ¦

¦ п/п ¦ работ и конкретных ¦ объем ¦ исполнители ¦начала и ¦ финансирования ¦ млн. +--------T------T------+

¦ ¦ (объектов) с указанием ¦ работ ¦ ¦окончания¦ ¦ руб. ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2007 -¦

¦ ¦ местоположения ¦ ¦ ¦ работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦I. Развитие систем водоснабжения ¦

+-----T-------------------------T---------T--------------T---------T-------------------T------T--------T------T------+

¦ 1. ¦Разработка ТЭО по исполь-¦ ¦Минприроды ¦ 2006 ¦Всего ¦ 5,0 ¦ - ¦ 5,0 ¦ - ¦

¦ ¦зованию Чебоксарского¦ ¦Чувашии ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦месторождения подземных¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ 5,0 ¦ - ¦ 5,0 ¦ - ¦

¦ ¦вод для хозяйственно-¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦питьевого водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦г. Чебоксары ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦ 2. ¦Строительство и рекон-¦57,5 км ¦Администрация ¦ 2005 - ¦Всего ¦225,1 ¦ 65,3 ¦ 40,6 ¦119,2 ¦

¦ ¦струкция водоводов и ули-¦ ¦города, ¦ 2008 ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦чных сетей ¦ ¦МУП “ГУКС“, ¦ ¦Республиканский ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ 30 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ЧМУПП ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 19,0 ¦ - ¦ 3,0 ¦ 16,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦179,1 ¦ 68,3 ¦ 37,6 ¦ 73,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ср-ва ЧМУПП¦120,7 ¦ 32,3 ¦ 27,6 ¦ 60,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранные ¦ 55,4 ¦ 33,0 ¦ 10,0 ¦ 12,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦2.1. ¦Строительство водопровода¦16 км ¦Администрация ¦ 2005 - ¦Всего ¦ 32,0 ¦ 2,5 ¦ 6,0 ¦ 23,5 ¦

¦ ¦в районах индивидуальной¦ ¦города, ¦ 2008 ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦застройки ¦ ¦администрации ¦ ¦Республиканский ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦районов, ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦МУП “ГУКС“, ¦ ¦Местный бюджет ¦ 19,0 ¦ - ¦ 3,0 ¦ 16,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ЧМУПП ¦ ¦ср-ва ЧМУПП ¦ 13,0 ¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 7,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦2.2. ¦Реконструкция и модерни-¦240 тыс. ¦ЧМУПП ¦ 2005 - ¦Всего ¦ 38,1 ¦ 0,7 ¦ 15,0 ¦ 22,4 ¦

¦ ¦зация блоков очистки N 1,¦м3/сут. ¦“Водоканал“ ¦ 2008 ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦2, 3 ОВС “Заовражная“ ¦ ¦ ¦ ¦республиканский ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 38,1 ¦ 0,7 ¦ 15,0 ¦ 22,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ср-ва ЧМУПП¦ 15,7 ¦ 0,7 ¦ 5,0 ¦ 10,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранные ¦ 22,4 ¦ - ¦ 10,0 ¦ 12,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦2.3. ¦Реконструкция водонапор-¦ ¦МУП “ЗТУ ЖКХ“ ¦ 2006 - ¦Всего ¦ 3,0 ¦ ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦

¦ ¦ной башни комплекса¦ ¦ ¦ 2007 ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“школа + больница“ пос.¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ 2,4 ¦ ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦

¦ ¦Сосновка ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0,6 ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦2.4. ¦Ремонт (санация) водопро-¦32 км ¦ЧМУПП ¦ 2005 - ¦Всего ¦ 80,2 ¦ 11,3 ¦ 15,6 ¦ 53,3 ¦

¦ ¦водных сетей методом на-¦ ¦“Водоканал“ ¦ 2008 ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦несения цементно-песчано-¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦го покрытия ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 20,0 ¦ - ¦ - ¦ 20,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-ва ЧМУПП ¦ 60,2 ¦ 11,3 ¦ 15,6 ¦ 33,3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦2.5. ¦Ремонт (санация) и прок-¦9,5 км ¦ЧМУПП ¦ 2005 - ¦Всего ¦ 27,0 ¦ 3,0 ¦ 4,0 ¦ 20 ¦

¦ ¦ладка водопроводных сетей¦ ¦“Водоканал“ ¦ 2008 ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦бестраншейными методами ¦ ¦ ¦ ¦республиканский ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 10,0 ¦ - ¦ - ¦ 10,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-ва ЧМУПП ¦ 17,0 ¦ 3,0 ¦ 4,0 ¦ 10,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦2.6. ¦Проектирование и проклад-¦1,5 км ¦МУП “ЗТУ ЖКХ“ ¦ 2006 - ¦Всего ¦ 3,0 ¦ ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦

¦ ¦ка водовода по ул. Сос-¦ ¦ ¦ 2007 ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦новская ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ 2,4 ¦ - ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 0,6 ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦2.7. ¦Реконструкция сетей по¦ ¦ЧМУПП ¦ 2005 ¦Всего ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦автодороге N 30 ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-ва ЧМУПП ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦2.8. ¦Проектирование и строи-¦ ¦ЧМУПП ¦ 2005 ¦Всего ¦ 42,0 ¦ 42,0 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦тельно-монтажные работы¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦по проекту МБРР (ОВС,¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦в/сеть, к/цех) ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 42,0 ¦ 42,0 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва ЧМУПП ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранные ¦ 33,0 ¦ 33,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦2.9. ¦Противооползневые меро-¦ ¦ЧМУПП ¦ 2005 ¦Всего ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦приятия по трассе водово-¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦да Д-1000 мм в районе¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦“Сантек“ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-ва ЧМУПП ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦ 3. ¦Строительство сооружений¦240 тыс. ¦ЧМУПП ¦ 2005 - ¦Всего ¦ 51,2 ¦ 1,2 ¦ 10,0 ¦ 40,0 ¦

¦ ¦повторного использования¦м3/сут. ¦“Водоканал“ ¦ 2008 ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦промывных вод и обработке¦100 тыс. ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ 25,0 ¦ - ¦ 5,0 ¦ 20,0 ¦

¦ ¦осадка ¦м3/сут. ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 10 ¦ - ¦ - ¦ 10,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-ва ЧМУПП ¦ 16,2 ¦ 1,2 ¦ 5,0 ¦ 10,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦Итого по разделу I ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦287,3 ¦ 66,5 ¦ 58,6 ¦162,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ 67,8 ¦ - ¦ 15,4 ¦ 52,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 27,2 ¦ - ¦ 3 ¦ 24,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦192,3 ¦ 66,5 ¦ 42,6 ¦ 83,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва ЧМУПП ¦136,9 ¦ 33,5 ¦ 32,6 ¦ 70,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранные ¦ 55,4 ¦ 33 ¦ 10 ¦ 12,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦II. Развитие систем водоотведения ¦

+-----T-------------------------T---------T--------------T---------T-------------------T------T--------T------T------+

¦ 4. ¦Реконструкция напорных¦5,2 км ¦Администрация ¦ 2006 - ¦Всего ¦ 30,0 ¦ 2,0 ¦ 10,0 ¦ 18,0 ¦

¦ ¦коллекторов с увеличением¦ ¦города, ¦ 2008 ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦диаметра КНС “Главная“ ¦ ¦ЧМУПП ¦ ¦республиканский ¦ 8,0 ¦ - ¦ 2,0 ¦ 6,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 11,0 ¦ - ¦ 5,0 ¦ 6,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Долевое участие ¦ 11,0 ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ 6,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦ 5. ¦Расширение и реконструк-¦3,92 км ¦Администрация ¦ 2005 - ¦Всего ¦ 56,3 ¦ 19,3 ¦ 37,0 ¦ - ¦

¦ ¦ция водопроводных сетей и¦ ¦города, ¦ 2006 ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦канализации г. Чебоксары¦ ¦ЧМУПП ¦ ¦Республиканский ¦ 22,3 ¦ 12,3 ¦ 10,0 ¦ - ¦

¦ ¦(аварийный участок и¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дюкер Загородного коллек-¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 13,0 ¦ 2,0 ¦ 11,0 ¦ - ¦

¦ ¦тора) ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 21,0 ¦ 5,0 ¦ 16,0 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства: в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-ва ЧМУПП ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦ 6. ¦Строительство канализаци-¦2,2 км ¦Администрация ¦ 2005 - ¦Всего ¦123,9 ¦ 10,5 ¦ 41,4 ¦ 72,0 ¦

¦ ¦онно-шахтного коллектора¦ ¦города, ¦ 2007 ¦Федеральный бюджет ¦ 85,0 ¦ - ¦ 30,0 ¦ 55,0 ¦

¦ ¦МКР “Университетский“ ¦ ¦МУП “ГУКС“ ¦ ¦республиканский ¦ 32,8 ¦ 10,0 ¦ 9,4 ¦ 13,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 6,1 ¦ 0,5 ¦ 2,0 ¦ 3,6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦ 7. ¦Строительство и реконст-¦ ¦Администрация ¦ ¦Всего ¦ 30,2 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 20,2 ¦

¦ ¦рукция коллекторов, на-¦ ¦города, ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦порных линий и уличных¦ ¦ЧМУПП ¦ ¦республиканский ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦сетей канализации ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-ва ЧМУПП ¦ 30,2 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 20,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦7.1. ¦Ремонт (санация) канали-¦5,3 км ¦Администрация ¦ 2007 - ¦Всего ¦ 15,2 ¦ 5,0 ¦ - ¦ 10,2 ¦

¦ ¦зационных сетей методом¦ ¦города, ¦ 2008 ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦нанесения цементно-песча-¦ ¦ЧМУПП ¦ ¦Республиканский ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ного покрытия ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-ва ЧМУПП ¦ 15,20¦ 5,0 ¦ - ¦ 10,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦7.2. ¦Ремонт (санация) и прок-¦3,0 км ¦Администрация ¦ 2005 - ¦Всего ¦ 15,0 ¦ - ¦ 5,0 ¦ 10,0 ¦

¦ ¦ладка канализационных се-¦ ¦города, ¦ 2006 ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦тей бестраншейными мето-¦ ¦ЧМУПП ¦ ¦республиканский ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦дами ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-ва ЧМУПП ¦ 15,0 ¦ - ¦ 5,0 ¦ 10,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦Итого по разделу II ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦240,4 ¦ 36,8 ¦ 93,4 ¦110,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 85,0 ¦ - ¦ 30 ¦ 55 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ 66,1 ¦ 22,3 ¦ 21,4 ¦ 22,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 27,1 ¦ 2,5 ¦ 6,6 ¦ 18,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 62,2 ¦ 12 ¦ 24 ¦ 26,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦III. Охрана и восстановление водных объектов - источников водоснабжения ¦

+-----T-------------------------T---------T--------------T---------T-------------------T------T--------T------T------+

¦ 8. ¦Берегоукрепительные и¦4,8 км ¦МУП “ГУКС“, ¦ 2005 - ¦Всего ¦245,3 ¦ 40,5 ¦ 69,5 ¦135,3 ¦

¦ ¦противооползневые работы¦ ¦МУП “УЖКХ и Б“¦ 2008 ¦Федеральный бюджет ¦245,3 ¦ 40,5 ¦ 69,5 ¦135,3 ¦

¦ ¦на правом берегу р. Волга¦ ¦ ¦ ¦республиканский ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦в районе д. Новоилларио-¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ново, Гремячево (новое¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦село) ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦ 9. ¦Проектирование и строи-¦100 м3/ ¦МУП “ГУКС“, ¦ 2006 - ¦Всего ¦ 16 ¦ - ¦ 5 ¦ 11 ¦

¦ ¦тельство очистных соору-¦сутки ¦МУП “ЗТУ ЖКХ“ ¦ 2008 ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦жений пос. Северный ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ 10 ¦ - ¦ 3 ¦ 7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 6 ¦ - ¦ 2 ¦ 4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦ 10. ¦Проектирование и строи-¦50 м3/ ¦МУП “ГУКС“, ¦ 2006 - ¦Всего ¦ 12 ¦ ¦ 4 ¦ 8 ¦

¦ ¦тельство очистных соору-¦сутки ¦МУП “ЗТУ ЖКХ“ ¦ 2008 ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦жений пос. Октябрьский ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 10 ¦ ¦ 3 ¦ 7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦ 11. ¦Строительство очистных¦ ¦МУП “ГУКС“, ¦ 2006 - ¦Всего ¦ 97,5 ¦ 1,0 ¦ 40 ¦ 57,5 ¦

¦ ¦сооружений ливневой кана-¦ ¦МУП “УЖКХ и Б“¦ 2008 ¦Федеральный бюджет ¦ 40 ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦

¦ ¦лизации в центральной¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ 35 ¦ ¦ 15 ¦ 20 ¦

¦ ¦части г. Чебоксары ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 15 ¦ 0,5 ¦ 5 ¦ 9,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 7,5 ¦ 0,5 ¦ ¦ 7,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦ 12. ¦Очистные сооружения по-¦ ¦МУП “ГУКС“, ¦ 2006 - ¦Всего ¦ 27,8 ¦ ¦ 12,8 ¦ 15,0 ¦

¦ ¦верхностных стоков в мкр.¦ ¦МУП “УЖКХ и Б“¦ 2008 ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦Волжский - 2 г. Чебоксары¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ 20,0 ¦ ¦ 9,0 ¦ 11,0 ¦

¦ ¦(арочная плотина) ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 7,8 ¦ ¦ 3,8 ¦ 4,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦ 13. ¦Строительство ливневой¦0,3 км ¦МУП “ГУКС“ ¦ 2006 ¦Всего ¦ 1,2 ¦ - ¦ 1,2 ¦ - ¦

¦ ¦канализации по ул. Гага-¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦рина (Стадион “Спартак“) ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ 1,2 ¦ - ¦ 1,2 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦Итого по разделу III ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦389,8 ¦ 41,5 ¦132,2 ¦226,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦285,3 ¦ 40,5 ¦ 89,5 ¦155,3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ 66,2 ¦ - ¦ 28,2 ¦ 38 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 38,8 ¦ 0,5 ¦ 13,8 ¦ 24,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 9,5 ¦ 0,5 ¦ 1 ¦ 8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+------+

¦Всего по Программе ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦927 ¦149 ¦282 ¦497 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦370,3 ¦ 40,5 ¦119,5 ¦210,3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦200,1 ¦ 22,3 ¦ 65 ¦112,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 93,1 ¦ 3,0 ¦ 23,4 ¦ 66,7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства, в т.ч.: ¦262,2 ¦ 54 ¦ 91,8 ¦119,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦206,8 ¦ 18 ¦ 81,8 ¦107 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранные ¦ 55,4 ¦ 33 ¦ 10 ¦ 12,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------+---------+--------------+---------+-------------------+------+--------+------+-------

Перечень сокращений:

КНС - канализационная насосная станция;

КПД - коэффициент полезного действия;

БОС - биологические очистные сооружения;

МБРР - Международный банк реконструкции и развития;

МУП “ГУКС“ - Муниципальное унитарное предприятие “Городское управление капитального строительства“;

ГУП “РУКС“ - Государственное унитарное предприятие “Республиканское управление капитального строительства“;

МУП “ЗТУ ЖКХ“ - Муниципальное унитарное предприятие “Заволжское территориальное управление ЖКХ“;

МУП “УЖКХ и Б“ - Муниципальное унитарное предприятие “Управление ЖКХ и благоустройства“;

ТЭО - технико-экономическое обоснование.