Законы и бизнес в России

Решение Думы города Сургута от 05.12.2009 N 654-IV ДГ “О ходе выполнения решения Думы города от 29.11.2007 N 298-IV ДГ “О программе по реализации приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы“ за период с 2008 по 2009 год“ (принято на заседании Думы 27.11.2009)

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ

от 5 декабря 2009 г. N 654-IV ДГ

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА

ОТ 29.11.2007 N 298-IV ДГ “О ПРОГРАММЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

“ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ“ В ГОРОДЕ

СУРГУТЕ НА 2008 - 2010 ГОДЫ“ ЗА ПЕРИОД С 2008 ПО 2009 ГОД

Принято на заседании Думы 27 ноября 2009 года

Рассмотрев представленный Администрацией города отчет о ходе выполнения решения Думы города от 29.11.2007 N 298-IV ДГ “О программе по реализации приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы“ за период с 2008 по 2009 год (в редакции от 26.12.2008 N
500-IV ДГ), Дума города решила:

Утвердить отчет о ходе выполнения решения Думы города от 29.11.2007 N 298-IV ДГ “О программе по реализации приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы“ за период с 2008 по 2009 год согласно приложению.

Глава города

А.Л.СИДОРОВ

5 декабря 2009 г.

Приложение

к решению Думы города

от 05.12.2009 N 654-IV ДГ

ОТЧЕТ

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА

ОТ 29.11.2007 N 298-IV ДГ “О ПРОГРАММЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

“ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ“

В ГОРОДЕ СУРГУТЕ НА 2008 - 2010 ГОДЫ“

ЗА ПЕРИОД С 2008 ПО 2009 ГОД

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

“ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ“

В ГОРОДЕ СУРГУТЕ НА 2008 - 2010 ГОДЫ ЗА ПЕРИОД

С 2008 ПО 2009 ГОД

Целью программы по реализации приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы (далее - Программа) является создание условий для жилищного строительства на территории города Сургута и улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем:

создания системы для поддержки молодых семей города в решении жилищной проблемы;

повышения доступности жилья;

увеличения объемов жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры.

В Программе поставлены следующие задачи:

решение жилищных проблем граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре;

решение жилищных проблем граждан, выезжающих из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

решение жилищных проблем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания;

поддержка молодых семей в целях осуществления ими права на жилище;

сохранение функции обеспечения жильем на условиях социального найма для тех граждан, чьи доходы не позволяют приобрести жилье самостоятельно;

удешевление строительства жилых помещений для льготных категорий граждан, увеличение темпов строительства жилых помещений путем опережающей инженерной подготовки новых строительных площадок и реконструкции инженерных сетей на площадках, где ведется снос и строительство новых жилых домов;

приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания, повышение надежности работы коммунальных систем.

Органы местного самоуправления в лице Администрации города участвуют в реализации программы по реализации национального проекта путем осуществления на территории города соответствующих мероприятий, изложенных в следующих подпрограммах:

“Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания“ на 2008 - 2010 годы;

“Доступное жилье - молодым“ на 2008 - 2010 годы;

“Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда на территории города“ на 2008 - 2010 годы;

“Проектирование и строительство инженерных сетей“ на 2008 - 2010 годы;

“Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города“ на 2008 - 2010 годы;

“Жилищные субсидии на строительство и (или) приобретение жилых помещений гражданам, выезжающим
из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в субъекты Российской Федерации, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям“ на 2008 - 2010 годы;

“Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре“ на 2008 - 2010 годы.

Для обеспечения реализации на территории муниципального образования городской округ город Сургут приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в 2008 - 2009 годах выполнены следующие условия:

1) с внесением изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации корректируются существующие правовые акты и приняты новые нормативные правовые акты:

застройка микрорайонов города осуществляется согласно утвержденному Генеральному плану города и Правилам землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденным решением городской Думы от 28.06.2005 N 475-III ГД;

ведется работа по разработке информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности создается как программный продукт для ввода, систематизации, анализа данных, необходимых для ведения градостроительного кадастра в электронном виде, получения информации в заданном формате при принятии управленческих решений по размещению объектов градостроительства, формированию земельных участков и пр.;

2) в 2008 году завершены работы по разработке проекта планировки восточного жилого района. В 2009 году завершены работы по разработке проекта планировки западного жилого района, ведется работа по
проекту планировки юго-восточной части восточного жилого района, срок завершения работ - декабрь 2009 года;

3) в целях обеспечения потребности в жилье на территории города:

проводятся аукционы для целей жилищного строительства (в том числе индивидуального жилья);

проведены конкурсы по определению исполнителей по строительству нового жилья в различных микрорайонах города в рамках жилищных подпрограмм со стоимостью квадратного метра жилой площади не более цены, установленной Региональной службой по ценообразованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

ведется работа по обеспечению новых микрорайонов города объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Показатели, характеризующие ход реализации приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ на территории городского округа город Сургут в 2008 и 2009 годах, представлены в приложении к настоящему отчету.

Всего в 2008 году на реализацию приоритетного национального проекта было направлено 5,135 млрд. рублей за счет средств окружного, местного бюджетов и внебюджетных источников, из них фактически израсходовано 4,063 млрд. рублей.

В 2009 году предусмотрено бюджетом 3,762 млрд. рублей, фактически израсходовано на 01.10.2009 2,032 млрд. рублей.

Основные проблемы реализации Программы:

1) отсутствие достаточного объема финансирования;

2) отсутствие на рынке жилья в городе предложений для приобретения жилых помещений со стоимостью одного квадратного метра жилых помещений, ежеквартально утверждаемых Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Фактическая стоимость на первичном рынке жилья в городе на 30% выше стоимости,
установленной Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

3) в Жилищном кодексе Российской Федерации и в Законе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 N 103-оз “Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры“ на 2005 - 2015 годы“ отсутствует механизм отселения из бесхозяйных жилых помещений, приспособленных для временного проживания, и поэтому не решается проблема семей, проживающих в балках, вагонах города. Законодатель не позволяет снос балков, расположенных на земельных участках, востребованных под строительство социальных объектов, значимых для города.

Раздел II. ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

“ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ“

В ГОРОДЕ СУРГУТЕ НА 2008 - 2010 ГОДЫ ЗА ПЕРИОД

С 2008 ПО 2009 ГОД

Подраздел I. ПОДПРОГРАММА “ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ“

НА 2008 - 2010 ГОДЫ

На территории муниципального образования городской округ город Сургут данная подпрограмма реализовывалась путем строительства жилых помещений, предоставления субсидий на приобретение жилых помещений, выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение.

В период с 2008 по 2009 год в рамках данной подпрограммы ведется строительство следующих объектов:

жилой дом N 33 в микрорайоне 34 - 6524,6 кв. м (104 квартиры) введен постановлением Главы города от 17.06.2009 N 2306;

жилой дом N 35 в микрорайоне 34 - 3545,6 кв. м (76 квартир) (ввод в
2010 году);

жилой дом N 2 блок А в микрорайоне 31 - 7784,4 кв. м (109 квартир) (ввод в 4 квартале 2009 года);

жилой дом N 2 блок Б в микрорайоне 31 - 2131,9 кв. м (36 квартир) (ввод в 2010 году).

Объем средств, направленных на финансирование подпрограммы в 2008 году, составляет 186024 тыс. рублей, при плане финансирования 239393 тыс. рублей. Основной причиной неисполнения подпрограммы на территории города на 22% является признание аукционов на приобретение жилых помещений несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе в 2006 году (около 60 млн. рублей) и 2008 году (около 45 млн. рублей).

В 2009 году финансирование данной подпрограммы составило 53207 тыс. рублей.

В IV квартале 2009 года дополнительно выделены из окружного бюджета 18923 тыс. рублей, которые будут направлены на приобретение жилья.

Подраздел II. ПОДПРОГРАММА “СТРОИТЕЛЬСТВО

И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ФОРМИРОВАНИЕ

МАНЕВРЕННОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА“ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

На территории муниципального образования городской округ город Сургут данная подпрограмма реализовывалась путем строительства жилых помещений.

В 2008 году в рамках данной подпрограммы велось строительство следующих объектов:

жилой дом N 33 в микрорайоне 34 - 129,9 кв. м (1 квартира) введен постановлением Главы города от 17.06.2009 N 2306;

жилой дом N 35 в микрорайоне 34 - 5434,9 кв.
м (74 квартиры) (ввод в 2010 году);

жилой дом N 2 блок А в микрорайоне 31 - 2586,2 кв. м (35 квартир) (ввод в IV квартале 2009 года);

жилой дом N 2 блок Б в микрорайоне 31 - 1855,4 кв. м (22 квартиры) (ввод в 2010 году).

Объем средств, направленных на финансирование программы в 2008 году, составляет 52402 тыс. рублей, при плане - 89796 тыс. рублей.

В 2009 году финансирование данной подпрограммы в объеме 88468 тыс. рублей.

В IV квартале 2009 года дополнительно выделены из окружного бюджета 64229 тыс. рублей, которые будут направлены на приобретение жилья.

Подраздел III. ПОДПРОГРАММА “ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ“

НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Указанная подпрограмма реализуется в соответствии с:

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 N 103-оз “О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры “Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры“ на 2005 - 2015 годы“;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.05.2006 N 95-п “О порядке предоставления субсидий на строительство и (или) приобретение жилых помещений участникам подпрограммы “Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре“ (в редакции от 13.05.2008);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 N 255 “О Едином перечне коренных малочисленных народов
Российской Федерации“.

Координатор подпрограммы - Департамент по вопросам малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент).

Управление учета и распределения жилья Администрации города является уполномоченным органом, отвечающим за реализацию подпрограммы в городе.

Полномочия на принятие решения о предоставлении субсидии возложены на комиссию по вопросам предоставления субсидий на строительство и (или) приобретение жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера.

Администрация города является распорядительным органом по перечислению субсидии.

В 2008 году в рамках данной подпрограммы было выделено финансирование за счет средств окружного бюджета в объеме 11429 тыс. рублей, из них израсходовано 11423 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2008 в списках очередности на получение субсидии состояли 70 семей.

Фактический объем финансирования за счет средств окружного бюджета в 2008 году составил 11,42 млн. рублей.

В течение 2008 года предоставлено 10 субсидий на общую сумму 11,42 млн. рублей для приобретения жилых помещений в собственность.

Освоение финансовых средств, поступивших из окружного бюджета, составило 100%.

Объем внебюджетных средств (заемные и личные средства граждан) составил 18,31 млн. рублей.

Общий объем затрат на приобретение жилых помещений (средства окружного бюджета и внебюджетные средства) составил 29,73 млн. рублей.

В 2008 году и в I полугодии 2009 года управление учета и распределения жилья Администрации города осуществляло консультацию, прием заявлений и постановку на учет граждан из числа лиц малочисленных коренных
народов, желающих получить субсидию на приобретение жилья.

На 01.01.2009 на учете состояло 74 семьи участников подпрограммы.

В связи с изменениями, внесенными в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 N 103-оз, органы местного самоуправления более не уполномочены предоставлять субсидии гражданам из числа малочисленных коренных народов автономного округа, и в 2009 году в Администрацию города финансовые средства на предоставление субсидий из окружного бюджета не поступали.

Уполномоченным органом по предоставлению субсидий в настоящее время является АНО “Ипотечное агентство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры“, и список участников подпрограммы и учетные дела участников подпрограммы в установленном порядке переданы в уполномоченный орган.

Подраздел IV. ПОДПРОГРАММА “ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ

ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В СУБЪЕКТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЙОНАМ

КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫМ К НИМ МЕСТНОСТЯМ“

НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Указанная подпрограмма реализуется в соответствии с:

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 N 103-оз “О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры “Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры“ на 2005 - 2015 годы“;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.06.2005 N 99-п “Об утверждении Положения о порядке предоставления жилищных субсидий гражданам, выезжающим из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры“ (в редакции от 02.03.2007).

Целью подпрограммы является оказание финансовой помощи в форме субсидии гражданам, желающим выехать на постоянное место жительства в другие регионы Российской Федерации.

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета автономного округа.

Планирование финансирования по муниципальным образованиям не осуществляется.

Субсидии предоставляются уполномоченным органом - Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по сводному списку участников подпрограммы, состоящих на учете по месту жительства в органах местного самоуправления.

В полномочия Администрации города входит осуществление действий, связанных с учетом граждан, желающих стать участниками подпрограммы, формированию и представлению в уполномоченный орган списков участников подпрограммы и других функций.

На 01.01.2008 на учете при Администрации города состояли 530 семей, желающих выехать из города Сургута, из них:

инвалидов - 32 семьи;

пенсионеров - 498 семей.

В 2008 году 18 человек, состоящих на учете по городу, имели возможность получить субсидию на приобретение жилья в других регионах. В связи с отказом граждан от получения субсидии финансирование в 2008 году не осуществлялось.

На 01.01.2009 на учете состояли 507 семей, на 01.10.2009 - 509 семей, желающих выехать из города в рамках подпрограммы.

В целях сокращения неэффективных затрат в 2009 году в бюджете автономного округа запланированы финансовые средства только на реализацию неисполненных обязательств 2008 года (в отношении участников подпрограммы, состоящих на учете по городу, неисполненные обязательства отсутствуют).

Основные проблемы реализации подпрограммы:

1) обязательное условие подпрограммы - освобождение занимаемых жилых помещений в городе или безвозмездная передача в муниципальную собственность жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности. При этом рыночная стоимость жилья в городе, принадлежащего гражданам на праве собственности, выше размера субсидии на приобретение жилья в другом регионе, предоставляемой в рамках подпрограммы;

2) размер субсидии рассчитывается с учетом среднерыночной стоимости 1 квадратного метра жилья в регионе переселения, которая ниже действительной рыночной стоимости жилья (норматив ежеквартально утверждается Министерством регионального развития Российской Федерации);

3) при переселении за пределы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры граждане утрачивают ряд льгот и выплат, которыми они пользовались в городе (пособия, материальные выплаты, доплаты).

Подраздел V. ПОДПРОГРАММА

“ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ - МОЛОДЫМ“ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Департамент культуры, молодежной политики и спорта является уполномоченным органом Администрации города по реализации данной подпрограммы.

Указанная подпрограмма реализуется в соответствии с:

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 N 103-оз “О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры “Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры“ на 2005 - 2015 годы“;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 N 285 “Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей“ федеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 годы“;

решением Думы города от 29.11.2007 N 298-IV ДГ “О программе по реализации приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы“.

Объем средств, направленных на реализацию данной подпрограммы в 2008 году, составляет 333447 тыс. рублей, из них фактически израсходовано 319661 тыс. рублей.

С 01.01.2009 по 01.07.2009 прием документов от граждан для участия в подпрограмме осуществлялся только в резервный список, который составили 698 молодых семей и 8 молодых специалистов. Для выплаты субсидий этим семьям необходимы дополнительные денежные средства в размере 506 млн. рублей.

Кроме того, необходимо отметить, что полномочия Администрации города по реализации подпрограммы “Доступное жилье - молодым“ программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры “Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры“ на 2005 - 2015 годы прекращены с 01.07.2009, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.11.2008 N 141-оз данные полномочия по реализации вышеупомянутой подпрограммы переданы АНО “Ипотечное агентство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры“ по городу Сургуту и Сургутскому району.

Основные проблемы реализации подпрограммы:

1) недостаток средств, необходимых для оплаты выданных свидетельств;

2) отсутствие базы данных, необходимой для учета граждан, получивших бюджетные субсидии различного уровня на улучшение жилищных условий по жилищным программам;

3) противоречия подпрограмм в рамках одной программы, например: по определению нуждаемости по подпрограммам “Доступное жилье - молодым“ и “Льготное ипотечное кредитование“;

4) длительная и сложная процедура приобретения жилья с использованием средств подпрограмм “Льготное ипотечное кредитование“ и “Доступное жилье - молодым“, так как много посредников, которые заинтересованы только в получении экономической выгоды, а не в решении социальной задачи.

В рамках подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей“ федеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 годы в 2008 году фактическое исполнение составило 5,118 млн. рублей.

В 2009 году на реализацию подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей“ федеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 годы из федерального бюджета выделено 7,276 млн. рублей, на сегодняшний день соглашение о реализации подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей“ федеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 годы за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в 2009 году, находится на согласовании.

Основная проблема реализации подпрограммы:

молодые семьи неохотно вступают в программу. Основная причина, по которой молодые семьи не желают вступать в подпрограмму “Обеспечение жильем молодых семей“ федеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010, это длительная и сложная процедура приобретения жилья с использованием федеральной субсидии, учитывая, что размер ее в среднем составляет 70 - 120 тыс. рублей.

Подраздел VI. ПОДПРОГРАММА “ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ“ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Порядок финансирования и механизм реализации подпрограммы утвержден постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.03.2006 N 50-п.

Основной целью реализации данной подпрограммы является опережающая инженерная подготовка строительных площадок и реконструкция существующих инженерных сетей для сохранения и увеличения темпов жилищного строительства.

Для обеспечения достижения указанной цели Администрацией города ведется активная работа по застройке инженерными сетями и сооружениями северо-восточного жилого района и части западного жилого района.

Объем средств, направленных на реализацию указанной подпрограммы в 2008 году, составляет 664867 тыс. рублей, из них фактически израсходовано 655220 тыс. рублей. В 2009 году предусмотрено финансирование в сумме 26123 тыс. рублей.

Выделенные в IV квартале дополнительные финансовые средства из окружного бюджета в сумме 117273,5 будут направлены на завершение проектно-изыскательских работ застройки мкр. 31 Б, инженерных сетей по ул. 1 “З“, магистрального водовода в восточном жилом районе от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова, продолжения строительно-монтажных работ в мкр. 31 и 32, ул. 23 “В“.

Приоритетными направлениями в рамках реализации данной подпрограммы в 2008 - 2009 годах были:

вопросы продолжения разработки проектов застройки микрорайонов города;

вопросы разработки проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений;

застройка объектами инженерной и транспортной инфраструктуры в первую очередь таких микрорайонов, как 30, 30 А, 31, 31 Б, 32;

строительство ул. Университетской, И.Каролинского, 23 “В“, позволяющих обеспечить микрорайоны магистральными инженерными сетями.

Одновременно с развитием северо-восточного жилого района выполнялись работы по развитию западного жилого района.

За 2008 год было построено около 9 тыс. погонных метров сетей инженерного обеспечения. В 2009 году планируется ввод 2 единиц инженерных сооружений, а также завершение работ по строительству 2,1 км. автомобильных дорог и улиц (по факту выделенного финансирования на 01.10.2009).

Подраздел VII. ПОДПРОГРАММА “РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА“ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры города:

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения;

развитие системы сбора, вывоза и утилизации твердо-бытовых отходов;

капитальный ремонт, реконструкция и модернизация жилищного фонда.

Общий объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2008 - 2009 годы - 9724647 тыс. рублей. План, обеспеченный финансированием, - 7357997 тыс. рублей. Выполнение мероприятий по итогам реализации программы за 2008 год и 9 месяцев 2009 года составляет 4831291 тыс. рублей или 50% от плановой величины, подтвержденной финансированием.

Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры сформированы на основании программ развития энергоснабжающих предприятий города.

Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения

На выполнение мероприятий в 2008 - 2009 годах запланировано 4386552 тыс. рублей. Из них обеспечено финансированием (уточненный план) 2817415 тыс. рублей. Уточненный план принят с учетом невыполненных в 2008 году работ фирмы “Фортум“ (ОАО “Территориальная генерирующая компания N 10“). Финансирование мероприятий раздела планировалось за счет собственных средств предприятий, кредита Европейского банка реконструкции и развития, средств окружного бюджета, местного бюджета. По факту освоено и профинансировано 1861087 тыс. рублей, или 66% от плана. Это:

1063586 тыс. рублей - СГМУП “Городские тепловые сети“. За счет тарифа предприятия на выработку и передачу тепловой энергии выполнены работы по реконструкции участков сетей. За счет тарифа на подключение к системе теплоснабжения (с учетом кредитных средств) выполнена реконструкция тепловых сетей: по пр. Мира, резервирующая перемычка между магистральными теплосетями по пр. Ленина и ул. Губкина; по пр. Пролетарскому до центрально-теплового пункта-64; по ул. Геологической. Завершена реконструкция и запущена в эксплуатацию котельная N 1 в мкр. Нефтяников. Работы выполнялись за счет тарифа на подключение и за счет тарифа на выработку и передачу тепловой энергии;

44556 рублей - СГМУП “Тепловик“. Выплата собственных средств предприятия по кредиту на завершенное строительство сетей теплоснабжения от котельной N 1 в пос. Юность до пос. МК-32 с ликвидацией котельной, работающей на нефти;

66341 тыс. рублей - МУ “Дирекция капитального ремонта и содержания объектов инженерной инфраструктуры“ оплата работ по завершенной реконструкции котельной в пос. Лунном, начатой в 2008 году. Объект сдан в эксплуатацию. Финансирование реконструкции котельной осуществлялось за счет средств местного бюджета;

76958 тыс. рублей - ОАО “Югра-консалтинг“ - профинансированы работы по 15 центрально-тепловым пунктам, реконструкцию которых завершает ЗАО “ПСК Мармитекс“. Финансируются работы за счет средств местного бюджета и кредита Европейского банка реконструкции и развития;

164969 тыс. рублей - ГРЭС-1. Выполнены в полном объеме работы по реконструкции теплофикационного комплекса ГРЭС-1;

388389 тыс. рублей - ГРЭС-2. Завершены работы по реконструкции теплофикационного комплекса ГРЭС-2;

66488 тыс. рублей - СГМУП “Сургутские тепловые сети“ фирмы “Фортум“ (ОАО “Территориальная генерирующая компания N 10“). Завершено проектирование строительства перекачивающей насосной станции в восточном районе, проект отправлен на государственную экспертизу. Ввиду отсутствия финансовых средств (платы за подключение) строительство перекачивающей насосной станции не ведется.

Срок ввода в эксплуатацию перекачивающей насосной станции на сетях СГМУП “Сургутские тепловые сети“ фирмы “Фортум“ (ОАО “Территориальная генерирующая компания N 10“) был определен до конца 2008 года. Без ввода данной перекачивающей насосной станции невозможно подключать новые объекты.

Заключены договоры с подрядчиком и ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции “ГРЭС-1 - пиковой котельной тепловых сетей“: замена существующих перекачивающих насосов на более высоконапорные.

Кроме того, за счет собственных средств (амортизационные отчисления) заменено 714 погонных метров трубопроводов подающей тепломагистрали “ГРЭС-1 - пиковой котельной тепловых сетей“.

Развитие системы электросетевого хозяйства города

Электроснабжение города осуществляется от подстанций ОАО “Тюменьэнерго“ 110/10 кВ посредством электрических сетей и подстанций 10/0,4 кВ ООО “Сургутские городские электрические сети“.

На выполнение мероприятий в 2008 - 2009 годах подпрограммой запланировано 1924659 тыс. рублей. Обеспечено финансированием (уточненный план) 2094089 тыс. рублей. Это собственные средства предприятий, средства тарифа на подключение. Выполнено и профинансировано работ на сумму 1527744 тыс. рублей, или 73%. Это:

1464840 тыс. рублей - ОАО “Тюменьэнерго“. Ведется строительство подстанций “Западная“ и “Геолог“, реконструкция подстанции “Черный мыс“. Объем финансирования выполнен на 101%;

62904 тыс. рублей - ООО “СГЭС“.

Приобретен распределительный пункт - 10 кВ, проложена кабельная линия - 10 кВ длиной 7,71 км, 0,4 кВ - 0,54 км. Выполнена реконструкция распределительного пункта Хозяйственной зоны, реконструкция 5-ти тепловых пунктов, смонтированы блочные комплектные трансформаторные подстанции в количестве 2 штук в 30 мкр.

Развитие системы водоснабжения города

Мероприятия по водоснабжению включают строительство и реконструкцию водоводов, реконструкцию оборудования водозаборных сооружений. Мероприятия составлены на основе городской целевой программы “Обеспечение населения города качественной питьевой водой“ на 2006 - 2010 годы.

На выполнение мероприятий в 2008 - 2009 годах запланировано 519085 тыс. рублей. Обеспечено финансированием (уточненный план) 881538 тыс. рублей. Уточненный план принят с учетом мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения города на 2008 - 2010 годы в сумме 53460 тыс. рублей и уточнений средств кредита Европейского банка реконструкции и развития. Выполнено и профинансировано работ на 280184 тыс. рублей, что составляет 32% от плана финансирования, в том числе:

90392 тыс. рублей - СГМУП “Горводоканал“. Выполнена реконструкция объектов водоснабжения за счет амортизационных отчислений и за счет средств от тарифа на подключение в 2009 году, выполнена реконструкция водовода от водозабора “Кедровый лог“ до жилого дома по пр. Набережному, N 80;

188599 тыс. рублей - ОАО “Югра-консалтинг“. Завершена реконструкция и сдан в эксплуатацию водозабор в пос. Аэропорт со строительством водоводов в пос. Дорожном и пос. Таежном. Жители вышеперечисленных поселков получают чистую питьевую воду. Запущен в эксплуатацию объект: расширение водозабора 9 промышленного узла. Объекты финансировались за счет средств местного бюджета и кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Водоотведение

В мероприятия раздела включены мероприятия по реконструкции объектов водоотведения, выполняемые за счет собственных средств СГМУП “Горводоканал“ (амортизационные отчисления), и мероприятия инвестиционной программы по развитию системы водоотведения города на 2008 - 2010 годы.

На выполнение мероприятий в 2008 - 2009 годах подпрограммой запланировано 599998 тыс. рублей. Из них обеспечено финансированием 312185 тыс. рублей, в том числе по инвестиционной программе (уточненный план) - 33200 тыс. рублей. Профинансировано работ на 178474 тыс. рублей, что составляет 57% от плана финансирования.

Из-за отсутствия бюджетных средств и средств от тарифа на подключение мероприятия инвестиционной программы не выполнялись.

За счет амортизационных отчислений выполнена и профинансирована реконструкция объектов водоотведения и завершена реновация канализационного коллектора по ул. Маяковского.

Газоснабжение

На выполнение мероприятий в 2008 - 2009 годах запланировано 150425 тыс. рубл“й. Планируемые средства ОАО “Сургутгаз“ не обеспечены финансированием.

В программу включены мероприятия по модернизации и строительству объектов газоснабжения ОАО “Сургутгаз“ согласно схеме газоснабжения города на общую сумму 116715 тыс. рублей. Данные мероприятия должны быть включены в окружную программу газификации, и необходимо определить источник финансирования.

В программу также включены объекты нового строительства для обеспечения газоснабжения западного района города на сумму 30500 тыс. рублей, а также замена существующих объектов газоснабжения жилых домов города, на сумму 3200 тыс. рублей.

Развитие и модернизация системы сбора, вывоза и утилизации твердо-бытовых отходов

Мероприятия включают расширение полигона твердо-бытовых отходов, приобретение специальной техники и оборудования. Реализация программы предусматривает затраты в 2008 - 2009 годах - 237800 тыс. рублей. Средств на реализацию мероприятий из местного и окружного бюджетов в 2009 году не поступало, в 2008 году финансирование полигона - 12537 тыс. рублей, средства окружного бюджета - 22000 тыс. рублей. Строительство первого пускового комплекса второй очереди полигона твердо-бытовых отходов завершено.

Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация жилищного фонда

Финансирование капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с решением Думы города от 07.02.2008 N 345-IV ДГ “О Порядке предоставления субсидий из местного бюджета управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам“.

На выполнение мероприятий в 2008 - 2009 годах подпрограммой предусматривалось 1906148 тыс. рублей. План, обеспеченный финансированием, составляет 1218204 тыс. рублей. Финансировались мероприятия из разных источников:

федеральный бюджет (2008 год) - 2347 тыс. рублей;

бюджет автономного округа - 270580 тыс. рублей;

местный бюджет - 148837 тыс. рублей;

внебюджетные источники (Европейский банк реконструкции и развития) - 32215 тыс. рублей;

средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (185-ФЗ) - 460533 тыс. рублей;

средства собственников помещений многоквартирных домов - 34754 тыс. рублей.

Всего профинансировано мероприятий на сумму 949266 тыс. рублей, что от плана финансирования составляет 77%.

Приложение

к отчету о ходе выполнения решения Думы города

от 29.11.2007 N 298-IV ДГ “О программе по реализации

приоритетного национального проекта

“Доступное и комфортное жилье - гражданам России“

в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы“ за период

с 2008 по 2009 год

ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

“ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ“

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД СУРГУТ НА 2008 - 2010 ГОДЫ ЗА ПЕРИОД

С 2008 ПО 2009 ГОД

-----T-----------------T--------T---------------------------------T---------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Единица ¦ В том числе по годам ¦ В том числе по годам ¦

¦ ¦ подпрограммы ¦ изме- +---------------------------------+---------------------------------+

¦ ¦ ¦ рения ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T----T----+-------T-------T-------T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Преду- ¦ Факт ¦ % ¦ % ¦ План ¦Преду- ¦ Факт ¦ % ¦ % ¦

¦ ¦ ¦ ¦ сог- ¦ смот- ¦ ¦ис- ¦ис- ¦ сог- ¦ смот- ¦ (на ¦ис- ¦ис- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ласно ¦рено в ¦ ¦пол-¦пол-¦ ласно ¦рено в ¦01.10. ¦пол-¦пол-¦

¦ ¦ ¦ ¦ прог- ¦бюджете¦ ¦не- ¦не- ¦ прог- ¦бюджете¦ 2009) ¦не- ¦не- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ рамме ¦на 2008¦ ¦ния ¦ния ¦ рамме ¦на 2009¦ ¦ния ¦ния ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦(гр.¦(гр.¦ ¦ год ¦ ¦(гр.¦(гр.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6 / ¦6 / ¦ ¦ ¦ ¦11 /¦11 /¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гр. ¦гр. ¦ ¦ ¦ ¦гр. ¦гр. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4) ¦ 5) ¦ ¦ ¦ ¦ 9) ¦10) ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦8828166¦5135338¦4063740¦46% ¦79% ¦6753795¦3762165¦2032986¦30% ¦54% ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦федеральный ¦ тыс. ¦102700 ¦ 9625 ¦ 7465 ¦ 7% ¦78% ¦104753 ¦ 7276 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦окружной бюджет ¦ тыс. ¦1860505¦643965 ¦622298 ¦33% ¦97% ¦1762001¦136286 ¦ 48240 ¦ 3% ¦35% ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦местный бюджет ¦ тыс. ¦1404863¦1198921¦1065077¦76% ¦89% ¦1532064¦305051 ¦121100 ¦ 8% ¦40% ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦другие источники ¦ тыс. ¦5460098¦3282827¦2368900¦43% ¦72% ¦3397670¦3313552¦1863646¦55% ¦56% ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦1. ¦Доступное жилье -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молодым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦1.1.¦Объем ¦ ¦410800 ¦340268 ¦319661 ¦78% ¦94% ¦419011 ¦ 25953 ¦ 18677 ¦ 4% ¦72% ¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦федеральный ¦ тыс. ¦102700 ¦ 7048 ¦ 5118 ¦ 5% ¦73% ¦104753 ¦ 7276 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦окружной бюджет ¦ тыс. ¦205400 ¦333220 ¦314543 ¦153%¦94% ¦209505 ¦ 18677 ¦ 18677 ¦ 9% ¦100%¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦местный бюджет ¦ тыс. ¦102700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦104753 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦1.2.¦Количество ¦ ¦ 600 ¦ ¦ 1214 ¦202%¦ ¦ 610 ¦ ¦ 36 ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦1.3.¦Количество ¦ ¦ 580 ¦ ¦ 637 ¦110%¦ ¦ 591 ¦ ¦ 36 ¦ ¦ ¦

¦ ¦полученных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦количество ¦ чел. ¦ 540 ¦ ¦ 610 ¦113%¦ ¦ 550 ¦ ¦ 36 ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограммы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦компенсацию для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦погашения части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦долга по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ипотечным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредитам (займам)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦количество ¦ чел. ¦ 69 ¦ ¦ 27 ¦39% ¦ ¦ 72 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограммы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦первоначальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦взнос ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦1.4.¦Количество ¦ кв. м ¦ 33088 ¦ ¦ 22463 ¦68% ¦ ¦ 33663 ¦ ¦ 2113 ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилых помещений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦2. ¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помещениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проживающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилых помещениях,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦непригодных для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦2.1.¦Объем ¦ ¦1794845¦239393 ¦186024 ¦10% ¦78% ¦1794845¦ 53207 ¦ 4269 ¦ 3% ¦ 8% ¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦федеральный ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦окружной бюджет ¦ тыс. ¦1144193¦ ¦ ¦ ¦ ¦1144193¦ 31538 ¦ ¦ 3% ¦ ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦местный бюджет ¦ тыс. ¦650652 ¦239393 ¦186024 ¦29% ¦78% ¦650652 ¦ 21669 ¦ 4269 ¦ 3% ¦20% ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦другие источники ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦2.2.¦Количество ¦ чел. ¦ 14795 ¦ ¦ 14795 ¦100%¦ ¦ 13856 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦2.3.¦Количество ¦ семей ¦ 4801 ¦ ¦ 4801 ¦100%¦ ¦ 4458 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦2.4.¦Количество ¦ ед. ¦ 1636 ¦ ¦ 1636 ¦100%¦ ¦ 1567 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦непригодных для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦2.5.¦Потребность ¦ кв. м ¦208440 ¦ ¦208440 ¦100%¦ ¦201832 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦2.6.¦Количество ¦ кв. м ¦ 9732 ¦ ¦ 6710 ¦69% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦построенных жилых+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦помещений ¦ ед. ¦ 184 ¦ ¦ 108 ¦59% ¦ ¦ 223 ¦ 223 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦2.7.¦Количество ¦ кв. м ¦ 9732 ¦ ¦ 3803 ¦39% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распределенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦2.8.¦Количество ¦ чел. ¦ 570 ¦ ¦ 275 ¦48% ¦ ¦ 248 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улучшивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищные условия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦2.9.¦Количество ¦ семей ¦ 184 ¦ ¦ 83 ¦45% ¦ ¦ 92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улучшивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищные условия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦3. ¦Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(или) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦найма, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦маневренного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦3.1.¦Объем ¦ ¦ 62857 ¦ 89796 ¦ 52402 ¦83% ¦58% ¦ 62857 ¦ 88469 ¦ 45 ¦ 0% ¦ 0% ¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦федеральный ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦окружной бюджет ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 53525 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦местный бюджет ¦ тыс. ¦ 62857 ¦ 89796 ¦ 52402 ¦83% ¦58% ¦ 62857 ¦ 34944 ¦ 45 ¦ 0% ¦ 0% ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦другие источники ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦3.2.¦Количество ¦ чел. ¦ 19274 ¦ ¦ 19274 ¦100%¦ ¦ 18305 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦3.3.¦Количество ¦ семей ¦ 6023 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5503 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦3.4.¦Потребность ¦ кв. м ¦348492 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦3.5.¦Количество ¦ кв. м ¦ 5639 ¦ ¦ 2178 ¦39% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распределенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦3.6.¦Количество ¦ чел. ¦ 242 ¦ ¦ 125 ¦52% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улучшивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищные условия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦3.7.¦Количество ¦ семей ¦ 112 ¦ ¦ 31 ¦28% ¦ ¦ 336 ¦ 125 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улучшивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищные условия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦4. ¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помещениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан из числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦малочисленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦народов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ханты-Мансийском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автономном округе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- Югре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦4.1.¦Объем ¦ ¦ 34155 ¦ 11429 ¦ 11423 ¦33% ¦100%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦федеральный ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦окружной бюджет ¦ тыс. ¦ 34155 ¦ 11429 ¦ 11423 ¦33% ¦100%¦ 42693 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦местный бюджет ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦другие источники ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦4.2.¦Количество ¦ чел. ¦ 54 ¦ ¦ 70 ¦130%¦ ¦ 75 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦4.3.¦Количество ¦ ед. ¦ 20 ¦ ¦ 10 ¦50% ¦ ¦ 25 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦5. ¦Жилищные субсидии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и (или) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выезжающим из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ханты-Мансийского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦округа - Югры в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субъекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦относящиеся к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦районам Крайнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Севера и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приравненным к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ним местностям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦5.1.¦Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦федеральный ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦окружной бюджет ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦местный бюджет ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦другие источники ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦5.2.¦Количество ¦ чел. ¦ ¦ ¦ 685 ¦ ¦ ¦ 612 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦5.3.¦Количество ¦ семей ¦ ¦ ¦ 530 ¦ ¦ ¦ 507 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦5.4.¦Количество ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦6. ¦Проектирование и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦6.1.¦Объем ¦ ¦654511 ¦664868 ¦655220 ¦100%¦99% ¦623433 ¦ 26123 ¦ 17714 ¦ 3% ¦68% ¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦федеральный ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦окружной бюджет ¦ тыс. ¦ ¦ 35704 ¦ 32720 ¦ ¦92% ¦ ¦ 3578 ¦ 595 ¦ ¦17% ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦местный бюджет ¦ тыс. ¦250511 ¦629164 ¦622500 ¦248%¦99% ¦219433 ¦ 22545 ¦ 17119 ¦ 8% ¦ ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦другие источники ¦ тыс. ¦404000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦404000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦6.2.¦Количество ¦погонных¦ 8305 ¦ 8305 ¦ 8960 ¦108%¦108%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦построенных ¦ метра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦6.3.¦Количество ¦ ед. ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦построенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инженерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦7. ¦Развитие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплекса Ханты- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Мансийского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦округа - Югры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦7.1.¦Объем ¦ ¦5870998¦3789584¦2839010¦48% ¦75% ¦3853649¦3568413¦1992281¦52% ¦56% ¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦федеральный ¦ тыс. ¦ ¦ 2577 ¦ 2347 ¦ ¦91% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦окружной бюджет ¦ тыс. ¦476757 ¦263612 ¦263612 ¦55% ¦100%¦365610 ¦ 28968 ¦ 28968 ¦ 8% ¦100%¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦местный бюджет ¦ тыс. ¦338143 ¦240568 ¦204151 ¦60% ¦85% ¦494369 ¦225893 ¦ 99667 ¦20% ¦44% ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦другие источники,¦ тыс. ¦5056098¦3282827¦2368900¦47% ¦72% ¦2993670¦3313552¦1863646¦62% ¦56% ¦

¦ ¦в том числе: ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+----+

¦ ¦кредит ¦ тыс. ¦611232 ¦397726 ¦113661 ¦19% ¦29% ¦188914 ¦391689 ¦108333 ¦57% ¦28% ¦

¦ ¦Европейского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реконструкции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+-----------------+--------+-------+-------+-------+----+----+-------+-------+-------+----+-----