Законы и бизнес в России

Постановление Администрации города Губкинский от 10.06.2008 N 85 (ред. от 23.06.2008) “Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский и проекта бюджета муниципального образования город Губкинский на очередной финансовый год и плановый период“ (вместе с “Порядком согласования предельной штатной численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период“ и “Перечнем предприятий производственного комплекса“)

Постановлением Администрации города Губкинский от 05.06.2009 N 143 утверждено Положение о разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский и проекта бюджета муниципального образования город Губкинский на очередной финансовый год и плановый период.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2008 г. N 85

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГНОЗА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГУБКИНСКИЙ И ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

(в ред. постановления Администрации города Губкинский

от 23.06.2008 N 89)

В соответствии со статьей 83 Устава муниципального образования город Губкинский, пунктом 2 статьи 10 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Губкинский, утвержденного решением Городской
Думы от 20 декабря 2007 года N 233, и в целях обеспечения своевременного и качественного проведения работы по разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский и составлению проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, Администрация муниципального образования город Губкинский постановляет:

1. Утвердить Положение о разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский и проекта бюджета муниципального образования город Губкинский на очередной финансовый год и плановый период (далее - Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Поручить Департаменту финансов и налоговой политики Администрации города и отделу экономического анализа и прогнозирования Администрации города Губкинский:

2.1. Ежегодную организацию органами исполнительной власти муниципального образования город Губкинский работы по разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский и составлению проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Положением, а также оперативное решение вопросов, возникающих по порядку его применения.

2.2. Внесение предложений по уточнению Положения с учетом практики его применения в целях дальнейшей оптимизации и совершенствования процесса разработки и утверждения прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский и проекта городского бюджета.

3. Руководителям органов исполнительной власти муниципального образования город Губкинский обеспечить исполнение порядка и сроков проведения ежегодной работы по разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский и проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных Положением, утвержденным настоящим постановлением.

4. Органам исполнительной власти муниципального образования город Губкинский, ответственным за реализацию муниципальных целевых программ, обеспечить приведение муниципальных правовых актов, утверждающих соответствующие целевые программы, в соответствие с доведенными объемами финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

Нумерация пунктов дана в соответствии
с официальным текстом документа.

4. Признать утратившим силу:

- постановление Администрации города Губкинский от 10 мая 2007 года N 50 “Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский и проекта бюджета муниципального образования город Губкинский на очередной финансовый год и плановый период“;

- постановление Администрации города Губкинский от 14 мая 2007 года N 52 “Об утверждении Положения о порядке формирования бюджетов действующих и принимаемых обязательств и методике расчета ассигнований, необходимых для их исполнения в очередном году и плановом периоде“.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города

В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ

Приложение

к постановлению

Администрации города Губкинского

от 10 июня 2008 г. N 85

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗРАБОТКЕ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ

И ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГУБКИНСКИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

(в ред. постановления Администрации города Губкинский

от 23.06.2008 N 89)

I. Основные положения

1.1. Проект городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект городского бюджета) разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетной политикой, определенной в ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетном послании Президента Российской Федерации, программой социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, утвержденной Правительством Российской Федерации, решением Городской Думы от 20 декабря 2007 года N 232 “Об утверждении бюджета муниципального образования город Губкинский на 2008 год и плановый период 2009 - 2010 годы“, исходя из прогноза социально-экономического развития городского округа на очередной год и плановый период.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

“текущий год“ - год, в котором осуществляется исполнение городского бюджета, составление и рассмотрение проекта городского бюджета;

“очередной финансовый год“ - финансовый год, следующий за текущим годом;

“отчетный
год“ - год, предшествующий текущему году;

“плановый период“ - два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом;

“доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования“ - документ, разрабатываемый в соответствии с Постановлением Администрации города Губкинского от 11 октября 2006 года N 134 “Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей и получателей бюджетных средств в соответствии с выполнением стратегических целей социально-экономического развития города Губкинского на 2007 - 2009 годы“;

“бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств“ - ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, не предполагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов;

“бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств“ - ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов;

“субъекты бюджетного планирования“ - главные распорядители и получатели средств городского бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов городского бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета;

“бюджет субъекта бюджетного планирования“ - используемый для целей бюджетного планирования
общий объем расходов субъекта бюджетного планирования (включая оценки расходов, финансируемых за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), включая расходы подведомственных ему получателей средств городского бюджета;

“бюджетная целевая программа“ - реализуемая (планируемая к реализации) субъектом бюджетного планирования окружная целевая программа или муниципальная целевая программа;

“окружная целевая программа“ - согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных, научно-исследовательских, научно-технических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития автономного округа;

“муниципальная целевая программа“ - комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед субъектом бюджетного планирования, утверждаемый муниципальным правовым актом;

“адресная инвестиционная программа Ямало-Ненецкого автономного округа“ - составная часть окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, включающая в себя распределение объемов бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с перечнем строек и объектов, предусматривающим размеры капитальных вложений по каждому объекту;

“расходы инвестиционного характера“ - группировка расходов, направляемых на инвестиционные цели и имеющих особый порядок планирования, их состав формируют: окружные целевые программы, непрограммная часть адресной инвестиционной программы, муниципальные целевые программы, расходы капитального характера отраслей производственной сферы, высокоэффективные инвестиционные проекты, расходы на развитие инновационных инфраструктур;

производственная сфера - все отрасли промышленности, сельское, лесное, дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт, связь, торговля, прочие виды деятельности отраслей материального производства.

II. Общие вопросы разработки проекта городского бюджета

При формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период:

2.1. Администрация города
рассматривает и одобряет:

а) прогноз социально-экономического развития городского округа;

б) перечень программ, предлагаемых к финансированию за счет средств городского бюджета;

в) план развития муниципального сектора экономики городского округа;

г) предложения о включении объектов в проект адресной инвестиционной программы;

д) проект программы приватизации (продажи) муниципального имущества городского округа и приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа;

е) проект городского бюджета;

ж) основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики.

2.2. При формировании проекта городского бюджета Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского (далее - Департамент финансов):

а) организует разработку проекта городского бюджета;

б) разрабатывает основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики;

в) разрабатывает проект городского бюджета;

г) разрабатывает основные характеристики проекта городского бюджета, распределяет расходы в соответствии с классификацией расходов городского бюджета;

д) определяет (в части, касающейся расходов на поддержку производственной сферы) совместно с отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации города (далее - отдел экономического анализа) порядок планирования бюджетных ассигнований;

е) определяет порядок применения при разработке проекта городского бюджета реестра расходных обязательств муниципального образования;

ж) согласовывает с главными администраторами (администраторами) доходов городского бюджета объемы доходов городского бюджета, а также поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

з) устанавливает перечень и сроки представления в Департамент финансов субъектами бюджетного планирования, иными юридическими лицами отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для разработки и рассмотрения проекта городского бюджета и материалов к нему.

2.3. При формировании прогноза социально-экономического развития муниципального образования и проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период отдел экономического анализа:

а) разрабатывает основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования, прогноз социально-экономического развития муниципального образования;

б) разрабатывает план развития муниципального сектора экономики муниципального образования;

в) устанавливает перечень и сроки представления
в отдел экономического анализа органами исполнительной власти муниципального образования, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования (перечень предприятий согласовывается с Департаментом финансов), отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год, параметров прогноза социально-экономического развития на плановый период и материалов к проекту городского бюджета;

г) формирует перечень муниципальных целевых программ, обеспечивает методологическое руководство разработкой муниципальных целевых программ, согласовывает объемы их финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде с разбивкой по годам;

д) совместно с Департаментом финансов обеспечивает методологическое руководство в процессе разработки и оценку докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

4. При формировании прогноза социально-экономического развития муниципального образования и проекта городского бюджета управление муниципального заказа Администрации города (далее - управление муниципального заказа) разрабатывает сводный план муниципального заказа городского округа.

2.5. При формировании прогноза социально-экономического развития городского округа и проекта городского бюджета Департамент по управлению муниципальным имуществом разрабатывает предложения по основным направлениям в сфере приватизации муниципального имущества городского округа.

2.6. При формировании проекта городского бюджета субъекты бюджетного планирования:

а) разрабатывают доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;

б) обеспечивают в пределах своих бюджетов планирование ассигнований, направляемых на исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств;

в) готовят и в пределах своей компетенции реализуют предложения по оптимизации состава закрепленных за соответствующими получателями средств городского бюджета расходных обязательств и объема ассигнований, необходимых для их исполнения (в пределах бюджета субъекта бюджетного планирования);

г) распределяют предельные объемы своих бюджетов по соответствующим
получателям средств городского бюджета, расходам инвестиционного характера, кодам бюджетной классификаций расходов городского бюджета;

д) разрабатывают и представляют предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств между получателями средств городского бюджета в связи с принятыми (планируемыми к принятию) решениями;

е) разрабатывают и представляют в установленном порядке предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств между муниципальными целевыми программами;

ж) представляют в Департамент по управлению муниципальным имуществом предложения о приватизации находящегося в ведении соответствующих субъектов бюджетного планирования имущества, а также излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, находящегося в оперативном управлении;

з) в установленном порядке разрабатывают муниципальные целевые программы в установленной сфере деятельности и вносят изменения в утвержденные муниципальные целевые программы;

и) представляют в установленном порядке данные и материалы, необходимые для формирования муниципальных целевых программ и внесения изменений в них.

III. Разработка прогноза социально-экономического развития

муниципального образования

3.1. Отдел экономического анализа осуществляет разработку прогноза социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Исходной базой для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования являются:

а) ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

б) итоги социально-экономического развития муниципального образования за предыдущий период и характеристика текущего состояния экономики муниципального образования;

в) комплексный анализ социально-экономической ситуации муниципального образования и перспектив изменения факторов социально-экономического развития;

г) стратегические цели социально-экономического развития муниципального образования.

3.3. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается в целом по муниципальному образованию.

Отдельно выделяется план развития муниципального сектора экономики муниципального образования.

3.4. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период корректируется ежегодно.

IV. Разработка проекта городского бюджета

на очередной финансовый год и плановый период

4.1. Проект городского бюджета разрабатывается исходя из необходимости создания условий
для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа, макроэкономической стабильности, предсказуемости и преемственности налоговой, бюджетной политики, исполнения действующих и принимаемых обязательств муниципального образования.

4.2. Исходной базой для разработки проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период являются:

а) Бюджетное послание Президента Российской Федерации;

б) утвержденный бюджет муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период;

Литерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

б) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период;

в) план развития муниципального сектора экономики муниципального образования;

г) отчет об исполнении городского бюджета в отчетном году и основные показатели ожидаемого исполнения городского бюджета в текущем году;

д) проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты о налогах и сборах;

е) реестр расходных обязательств муниципального образования и предполагаемые изменения в связи с принятием проектов нормативных правовых актов (нормативными правовыми актами, договорами, соглашениями), определяющими расходные обязательства муниципального образования;

ж) доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

4.3. Проект городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период должен содержать характеристики и показатели, определенные статьей 10 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Губкинский, утвержденного решением Городской Думы от 20 декабря 2007 года N 233.

4.4. К проекту городского бюджета при его внесении на рассмотрение Городской Думой прилагаются документы и материалы в соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Губкинский, утвержденного решением Городской Думы от 20 декабря 2007 года N 233.

4.5. Проект бюджета муниципального образования уточняет показатели планового периода утвержденного городского бюджета и утверждает показатели второго
года планового периода составляемого бюджета.

Уточнение параметров планового периода утвержденного бюджета предусматривает:

утверждение уточненных показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомственной структуры расходов городского бюджета либо включение в нее бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета города.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

4.5. Основные направления налоговой политики муниципального образования содержат анализ законодательства Российской Федерации, автономного округа и муниципальных нормативных актов о налогах и сборах, обоснование предложений по их совершенствованию, основные положения проектов соответствующих муниципальных правовых актов, расчеты влияния изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа о налогах и сборах на доходы городского бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде.

4.6. Формирование бюджетной политики муниципального образования основывается на основных направлениях, определенных в ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетном послании Президента Российской Федерации, и нацелено на формирование эффективной бюджетной системы, стимулирующей экономический рост в рамках четко определенных ориентиров, разграничение бюджетных расходных полномочий между уровнями бюджетной системы.

4.7. Проект городского бюджета разрабатывается в 3 этапа.

4.8. Исходя из утвержденного бюджета на текущий финансовый год и плановый период, Департамент финансов определяет предельные объемы бюджетов субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период. Определение бюджетов субъектов бюджетного планирования производится раздельно по ассигнованиям на исполнение действующих обязательств и по ассигнованиям на исполнение принимаемых обязательств.

На первом этапе Департамент финансов доводит до субъектов бюджетного планирования одобренные Администрацией города предельные объемы бюджетов субъектов бюджетного планирования по действующим расходным обязательствам на очередной год и плановый период без учета расходов инвестиционного характера.

Одновременно Департамент финансов направляет субъектам бюджетного планирования порядок планирования бюджетных ассигнований.

4.8. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств субъектов бюджетного планирования определяется на основе реестра расходных обязательств муниципального округа.

Сокращение общего объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств субъекта бюджетного планирования по сравнению с ранее утвержденным в составе утвержденного бюджета на очередной финансовый год и плановый период объемом допускается только в случае изменения значений параметров, используемых при расчете ассигнований, необходимых для исполнения действующих обязательств, либо в соответствии с решениями (предложениями) Администрации города по сокращению (отмене, прекращению действия) в плановом периоде конкретных видов действующих обязательств.

4.9. На втором этапе разработки проекта городского бюджета разрабатываются и утверждаются основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования, а также основные направления долговой политики.

В ходе разработки и рассмотрения проекта городского бюджета Администрация города вправе принимать решения по уточнению сценарных условий.

4.10. Основные направления долговой политики содержат анализ и прогноз объема и структуры муниципального долга городского округа, обоснование предложений по объемам заимствований на внутреннем рынке, оценку стоимости обслуживания и объемов погашения муниципального долга городского округа в очередном финансовом году и плановом периоде.

4.11. Субъекты бюджетного планирования в установленные сроки представляют в Департамент финансов предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств с приложением проектов нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, обоснования и расчеты для последующего рассмотрения Администрацией города.

4.12. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств, рассмотренный Администрацией города, распределяется между субъектами бюджетного планирования по результатам предложений Департамента финансов по реализации принятых или планируемых к принятию обязательств муниципального образования.

4.13. При рассмотрении Администрацией города предложений, указанных в пункте 4.12 настоящего Положения, определяются обязательства и объем ассигнований на их реализацию, которые могут быть дополнительно включены либо исключены из объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств.

4.14. Сумма бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств субъектов бюджетного планирования на соответствующие годы планового периода не может превышать общего объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств на соответствующие годы, определенного в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города на очередной финансовый год и плановый период.

4.15. В случае уточнения основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период и (или) изменения законодательства Российской Федерации, автономного округа и муниципальных правовых актов при разработке проекта городского бюджета Департаментом финансов могут быть подготовлены предложения о внесении изменений в основные параметры городского бюджета. Указанные предложения рассматриваются Администрацией города.

4.16. Субъекты бюджетного планирования в соответствии с порядком и методикой формирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период распределяют предельные объемы своих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период по получателям средств городского бюджета, кодам бюджетной классификации расходов городского бюджета, муниципальным целевым программам, прочим мероприятиям и представляют указанное распределение, а также иные документы и материалы, необходимые для составления проекта городского бюджета, в Департамент финансов.

4.17. Несогласованные вопросы по предельным объемам бюджетного финансирования по действующим и принимаемым обязательствам на очередной финансовый год и плановый период рассматривает Администрация города.

4.18. На третьем этапе Департамент финансов на основе представленных субъектами бюджетного планирования расчетов, документов и материалов формирует проект городского бюджета и прилагаемые к нему материалы и после рассмотрения Администрацией города вносит их на рассмотрение Департамента финансов автономного округа.

4.19. Отдел экономического анализа уточняет основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа на плановый период и разрабатывает прогноз социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Вносимые на рассмотрение Администрации города, уточненные основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования на плановый период и прогноз социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год должны соответствовать представленным в Департамент финансов основным параметрам прогноза социально-экономического развития муниципального образования на плановый период и прогнозу социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год, которые были учтены при разработке проекта городского бюджета.

4.20. Администрация города не позднее 10 ноября текущего года одобряет для внесения в установленном порядке в Городскую Думу муниципального образования город Губкинский проект городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период с приложением соответствующих документов и материалов.

V. Организация разработки прогноза

социально-экономического развития муниципального образования

и проекта городского бюджета на очередной финансовый год

и плановый период

5.1. Разработка социально-экономического развития муниципального образования и проекта городского бюджета осуществляется в соответствии с графиком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования и проекта решения Городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению к настоящему Положению.

5.2. В отдельных случаях Департамент финансов вправе уточнять сроки подготовки и представления информации, установленные приложением к настоящему Положению.

Приложение

к Положению о разработке

прогноза социально-экономического

развития муниципального образования

город Губкинский и проекта бюджета

муниципального образования город

Губкинский на очередной финансовый

год и плановый период

ГРАФИК

РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ И ПРОЕКТА

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

(в ред. постановления Администрации города Губкинский

от 23.06.2008 N 89)

----T---------------------------T----------------T--------T---------------¬

¦п/п¦ Материалы и документы ¦ Ответственный ¦ Срок ¦ Куда ¦

¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ пред- ¦представляется ¦

¦ ¦ ¦ ¦ став- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ления ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦1. ¦Инвестиционные предложения ¦ МУ “Управление ¦ До 11 ¦ Отдел ¦

¦ ¦и мероприятия о включении ¦ организации ¦ июня ¦экономического ¦

¦ ¦объектов строительства в ¦ строительства“ ¦ ¦ анализа и ¦

¦ ¦перечень адресной ¦ ¦ ¦прогнозирования¦

¦ ¦инвестиционной программы с ¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦приложением документов, ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦определенных постановлением¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Губернатора автономного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦округа от 02.04.2008 N ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦25-ПГ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦2. ¦Данные для расчета субсидий¦ Учреждение ¦ До 15 ¦ Департамент ¦

¦ ¦бюджетам муниципальных ¦ “Управление ¦ июня ¦ энергетики и ¦

¦ ¦образований в автономном ¦ жилищно- ¦ ¦ жилищно- ¦

¦ ¦округе на компенсацию ¦ коммунального ¦ ¦ коммунального ¦

¦ ¦выпадающих доходов ¦ комплекса“ ¦ ¦ комплекса ¦

¦ ¦организациям коммунального ¦ ¦ ¦ автономного ¦

¦ ¦комплекса, не покрываемых ¦ ¦ ¦ округа ¦

¦ ¦тарифами для населения, на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведение капитального ¦ МУ “Управление ¦ ¦ Служба по ¦

¦ ¦ремонта жилищного фонда, ¦ организации ¦ ¦ тарифам ¦

¦ ¦подготовку объектов ¦ строительства“ ¦ ¦ автономного ¦

¦ ¦энергообеспечения к работе ¦ ¦ ¦округа (в части¦

¦ ¦в осенне-зимний период, ¦ ¦ ¦ исполнения ¦

¦ ¦содержание объектов ¦ ¦ ¦подпунктов а), ¦

¦ ¦благоустройства, ¦ ¦ ¦ и), н)) ¦“br>
¦ ¦находящихся в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственности и организацию¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения по формам, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разработанным департаментом¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетики и жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунального комплекса ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автономного округа: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦а) о наличии и движении ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного фонда, а также ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности населения, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проживающего в нем, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящегося на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживании предприятий ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(организаций) жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунального комплекса; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦б) о планируемом вводе ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья в очередном году и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плановом периоде ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(строящиеся объекты ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного фонда); ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в) утвержденную ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальную адресную ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программу по проведению ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного фонда на текущий ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦год (или трехлетний период)¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с приложением адресного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перечня домов по ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установленной форме; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г) проекты муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦адресных программ по ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведению капитального ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонта жилищного фонда на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередной год с приложением¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦адресного перечня домов; ¦ ¦ ¦ ¦

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:

постановление Росстата N 66 издано 25.09.2007, а не 25.09.2006.

¦ ¦д) статистическую форму N ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1-КР “Сведения о ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦капитальном ремонте ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного фонда“, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦утвержденную постановлением¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеральной службы ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственной статистики ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от 25 сентября 2006 года N ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦66 за отчетный год; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦е) информацию о ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятиях, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦запланированных на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подготовку объектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетики к работе в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осенне-зимний период; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ё) информацию об объектах ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦благоустройства, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящихся в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственности; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ж) выписки из решения ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Городской Думы о бюджете ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за отчетный год, отражающие¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фактические расходы за счет¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- на компенсацию выпадающих¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходов организациям ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунального комплекса, не¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦покрываемых тарифами для ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- проведение капитального ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонта жилищного фонда; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- подготовку объектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергообеспечения к работе ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в осенне-зимний период; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- содержание объектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦благоустройства, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящихся в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственности; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- содержание бань; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- захоронение ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦невостребованных трупов; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦з) выписки из решения ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Городской Думы о бюджете ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на текущий год и плановый, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отражающие плановые расходы¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за счет средств городского ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета на: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- на компенсацию выпадающих¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходов организациям ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунального комплекса, не¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦покрываемых тарифами для ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- финансирование ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной адресной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы по проведению ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного фонда; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- подготовку объектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергообеспечения к работе ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в осенне-зимний период; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- содержание объектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦благоустройства, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящихся в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственности; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- содержание бань; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- захоронение ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦невостребованных трупов; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и) заверенные копии решений¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общих собраний членов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦товариществ собственников ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья, членов жилищных, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно-строительных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кооперативов или иных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специализированных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребительских ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кооперативов либо ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственников помещений в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦многоквартирном доме об ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участии в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦адресной программе по ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведению капитального ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонта многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домов на очередной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год и плановый ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦период (для многоквартирных¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домов, включенных в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦адресный перечень ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦многоквартирных домов, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подлежащих финансированию в¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рамках муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦адресной программы на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередной финансовый год и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плановый период, помещения ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в которых принадлежат двум ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦или более собственникам); ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к) об организации ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ритуальных услуг и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦содержании мест ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦захоронения; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦л) о количестве помывок, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стоимости помывки в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с данными ф. N¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6 “Отчетная калькуляция ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦себестоимости затрат“ за ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отчетный год; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦м) о годовых объемах ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребления коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг и услуг по содержанию¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имущества организаций, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансируемых из местных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетов в натуральном и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стоимостном выражении; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦н) иные документы по ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦формам, установленным ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уполномоченными органами ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исполнительной власти ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦3. ¦Порядок планирования ¦ Департамент ¦ До 11 ¦ Субъекты ¦

¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ финансов и ¦ июня ¦ бюджетного ¦

¦ ¦местного бюджета на ¦ налоговой ¦ ¦ планирования ¦

¦ ¦очередной финансовый год и ¦ политики ¦ ¦ ¦

¦ ¦плановый период ¦ Администрации ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦4. ¦Проект предельной штатной ¦ Управление ¦ До 20 ¦Исполнительные ¦

¦ ¦численности муниципальных ¦делопроизводства¦ июня ¦ органы ¦

¦ ¦служащих и работников ¦ и кадров ¦ ¦государственной¦

¦ ¦муниципальных учреждений ¦ администрации ¦ ¦ власти ¦

¦ ¦муниципальных образований в¦ города ¦ ¦ ¦

¦ ¦автономном округе на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередной финансовый год и ¦ Субъекты ¦ ¦ ¦

¦ ¦плановый период для ¦ бюджетного ¦ ¦ ¦

¦ ¦согласования в порядке, ¦ планирования ¦ ¦ ¦

¦ ¦установленном Приложением 1¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к настоящему графику ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦5. ¦Сметные расчеты потребности¦ Субъекты ¦ До 27 ¦МУ “Управление ¦

¦ ¦средств городского бюджета,¦ бюджетного ¦ июня ¦ организации ¦

¦ ¦необходимых для исполнения ¦ планирования ¦ ¦строительства“ ¦

¦ ¦принимаемых расходных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязательств в очередном ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовом году и плановом ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦периоде на текущий ремонт ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зданий и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦6. ¦Сметные расчеты потребности¦ Субъекты ¦ До 10 ¦МУ “Управление ¦

¦ ¦средств городского бюджета,¦ бюджетного ¦ июня ¦ организации ¦

¦ ¦необходимых для исполнения ¦ планирования ¦ ¦строительства“ ¦

¦ ¦принимаемых расходных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязательств в очередном ¦ МУ “Управление ¦ До 22 ¦ Департамент ¦

¦ ¦финансовом году и плановом ¦ организации ¦ июня ¦ строительства ¦

¦ ¦периоде на капитальный ¦ строительства“ ¦ ¦ автономного ¦

¦ ¦ремонт зданий и сооружений.¦ ¦ ¦ округа ¦

¦ ¦К расчетам прилагаются ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технические паспорта и акты¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осмотра зданий ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦7. ¦Исходные данные для ¦ Субъекты ¦ До 20 ¦Исполнительные ¦

¦ ¦согласования и проведения ¦ бюджетного ¦ июня ¦ органы ¦

¦ ¦расчетов по распределению ¦ планирования ¦ ¦государственной¦

¦ ¦межбюджетных трансфертов в ¦ ¦ ¦ власти ¦

¦ ¦очередном финансовом году и¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плановом периоде, в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с запросами ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственной власти: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- потребность в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специализированном ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудовании ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦8. ¦Доклады о результатах и ¦ Субъекты ¦ До 1 ¦ Отдел ¦

¦ ¦основных направлениях ¦ бюджетного ¦ июня ¦экономического ¦

¦ ¦деятельности субъектов ¦ планирования ¦ ¦ анализа и ¦

¦ ¦бюджетного планирования ¦ ¦ ¦прогнозирования¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Департамент ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансов и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налоговой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ политики ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ администрации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦9. ¦Перечень утвержденных ¦ Субъекты ¦ До 20 ¦ Отдел ¦

¦ ¦муниципальных целевых ¦ бюджетного ¦ июня ¦экономического ¦

¦ ¦программ, предлагаемых к ¦ планирования ¦ ¦ анализа и ¦

¦ ¦финансированию в очередном ¦ ¦ ¦прогнозирования¦

¦ ¦финансовом году и плановом ¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦периоде ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Отдел ¦ До 25 ¦ Департамент ¦

¦ ¦ ¦ экономического ¦ июня ¦ финансов и ¦

¦ ¦ ¦ анализа и ¦ ¦ налоговой ¦

¦ ¦ ¦прогнозирования ¦ ¦ политики ¦

¦ ¦ ¦ Администрации ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ города ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦10.¦Численность неработающих ¦ МУ “Управление ¦ До 20 ¦Департамент по ¦

¦ ¦пенсионеров и инвалидов, ¦ по труду и ¦ июня ¦ труду ¦

¦ ¦проживающих на территории ¦ социальной ¦ ¦ и социальной ¦

¦ ¦муниципального образования ¦ защите ¦ ¦ защите ¦

¦ ¦город Губкинский округа на ¦ населения“ ¦ ¦ населения ¦

¦ ¦очередной финансовый год и ¦ ¦ ¦ автономного ¦

¦ ¦плановый период. ¦ ¦ ¦ округа ¦

¦ ¦Численность неработающих ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пенсионеров и инвалидов, ¦ ¦ ¦ Отдел ¦

¦ ¦выехавших на постоянное ¦ ¦ ¦экономического ¦

¦ ¦место жительства за пределы¦ ¦ ¦ анализа и ¦

¦ ¦Ямало-Ненецкого автономного¦ ¦ ¦прогнозирования¦

¦ ¦округа и имеющих право на ¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦получение компенсационных ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦выплат на очередной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год и плановый ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦11.¦Численность коренных ¦Управление общей¦ До 15 ¦Департамент по ¦

¦ ¦малочисленных народов ¦ политики ¦ июня ¦делам коренных ¦

¦ ¦Севера и иных лиц, ¦ Администрации ¦ ¦ малочисленных ¦

¦ ¦занимающихся традиционной ¦ города ¦ ¦народов Севера ¦

¦ ¦хозяйственной деятельностью¦ ¦ ¦ автономного ¦

¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ округа ¦

¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на очередной финансовый год¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и плановый период ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦12.¦Предложения о приватизации ¦ Субъекты ¦ До 20 ¦Департамент по ¦

¦ ¦находящегося в ведении ¦ бюджетного ¦ июня ¦ управлению ¦

¦ ¦соответствующих субъектов ¦ планирования ¦ ¦ муниципальным ¦

¦ ¦бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ имуществом ¦

¦ ¦излишнего, неиспользуемого ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦либо используемого не по ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦назначению имущества, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящегося в оперативном ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управлении, на очередной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год и плановый ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦13.¦Основные показатели для ¦ Субъекты ¦ До 4 ¦ Отдел ¦

¦ ¦разработки прогноза (плана)¦ бюджетного ¦ июля ¦экономического ¦

¦ ¦развития муниципального ¦ планирования ¦ ¦ анализа и ¦

¦ ¦сектора экономики ¦ ¦ ¦прогнозирования¦

¦ ¦муниципального образования.¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦Сведения о штатной ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦численности муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦служащих городского округа.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Показатели для формирования¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плана предоставления ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальными учреждениями¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского округа. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Показатели для формирования¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сводного плана финансово- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйственной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных унитарных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий муниципального ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦14.¦Бюджетные заявки для ¦ Отдел ¦ До 1 ¦ Субъекты ¦

¦ ¦осуществления конкурсного ¦ экономического ¦ июля ¦ бюджетного ¦

¦ ¦распределения средств ¦ анализа и ¦ ¦планирования - ¦

¦ ¦окружного бюджета, ¦прогнозирования ¦ ¦государственные¦

¦ ¦передаваемых в бюджеты ¦ Администрации ¦ ¦ заказчики ¦

¦ ¦муниципальных образований в¦ города ¦ ¦ окружных ¦

¦ ¦форме межбюджетных субсидий¦ ¦ ¦ целевых ¦

¦ ¦на реализацию окружных ¦ ¦ ¦ программ ¦

¦ ¦целевых программ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦15.¦Отчет за отчетный год, ¦ Руководители ¦ До 4 ¦ Отдел ¦

¦ ¦оценка текущего года и ¦ предприятий ¦ июля ¦экономического ¦

¦ ¦прогноз на очередной ¦(приложение 3 к ¦ ¦ анализа и ¦

¦ ¦финансовый год и плановый ¦ настоящему ¦ ¦прогнозирования¦

¦ ¦период показателей ¦ графику) ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦(приложение 4 к настоящему ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦графику) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦16.¦Сведения о согласованных ¦ Учреждение ¦ До 25 ¦ Субъекты ¦

¦ ¦годовых объемах потребления¦ “Управление ¦ июня ¦ бюджетного ¦

¦ ¦коммунальных услуг и услуг ¦ жилищно- ¦ ¦ планирования ¦

¦ ¦по содержанию имущества ¦ коммунального ¦ ¦ ¦

¦ ¦(содержание в чистоте ¦ комплекса“ ¦ До 1 ¦ Департамент ¦

¦ ¦зданий, помещений и дворов,¦ ¦ июля ¦ финансов и ¦

¦ ¦текущий ремонт зданий, ¦ ¦ ¦ налоговой ¦

¦ ¦помещений) организаций, ¦ ¦ ¦ политики ¦

¦ ¦финансируемых из местных ¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦бюджетов, в натуральном и ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦стоимостном выражении на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередной финансовый год и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плановый период. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Расчет потребности ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных средств на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦содержание резервных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источников снабжения ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦электрической энергией ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объектов первой категории ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦надежности на очередной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год и плановый ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦17.¦Распределение предельных ¦ Субъекты ¦ До 1 ¦ Департамент ¦

¦ ¦объемов финансирования ¦ бюджетного ¦ июля ¦ финансов и ¦

¦ ¦бюджета действующих ¦ планирования ¦ ¦ налоговой ¦

¦ ¦обязательств за исключением¦ ¦ ¦ политики ¦

¦ ¦расходов инвестиционного ¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦характера по бюджетной ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦классификации расходов на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередной финансовый год и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плановый период. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Проекты муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правовых актов, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регулирующих принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходные обязательства ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с приложением ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обосновывающих расчетов ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦18.¦Перечень переходящих строек¦ МУ “Управление ¦ До 1 ¦ Отдел ¦

¦ ¦и объектов с указанием ¦ организации ¦ июля ¦экономического ¦

¦ ¦сметной стоимости и суммы ¦ строительства“ ¦ ¦ анализа и ¦

¦ ¦незавершенного ¦ ¦ ¦прогнозирования¦

¦ ¦строительства на конец ¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦текущего года (ожидаемые ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦показатели). ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Предполагаемые остатки ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сметной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительства по всем ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объектам, строящимся за ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦счет средств окружного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета, на конец текущего ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦года. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ожидаемый ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мощностей до конца текущего¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦года (информация должна ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦содержать следующие ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показатели: наименование ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мощностей, единицу ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦измерения, утвержденный ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦план ввода мощностей на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦текущий год и др.) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦19.¦Отчетные данные, оценка ¦ Субъекты ¦ До 1 ¦ Департамент ¦

¦ ¦текущего года и планируемые¦ бюджетного ¦ июля ¦ финансов и ¦

¦ ¦данные на очередной ¦ планирования ¦ ¦ налоговой ¦

¦ ¦финансовый год и плановый ¦ ¦ ¦ политики ¦

¦ ¦период по доходам от ¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности без учета ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязательных налоговых ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦платежей, в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦получателей бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- по рыночной продаже ¦ ¦ “ ¦

¦ ¦товаров и услуг с ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обоснованными расчетами; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- по безвозмездным ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поступлениям от ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦20.¦Предоставление необходимой ¦ Рекомендовать ¦ До 1 ¦ Отдел ¦

¦ ¦статистической и налоговой ¦ Инспекции ¦ июля ¦экономического ¦

¦ ¦отчетности для разработки ¦ федеральной ¦ ¦ анализа и ¦

¦ ¦материалов для разработки ¦налоговой службы¦ ¦прогнозирования¦

¦ ¦прогноза социально- ¦ по г. ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦экономического развития ¦ Губкинскому и ¦ ¦ города ¦

¦ ¦муниципального образования ¦ отделу сбора, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ обработки и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ выпуска ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ статистической ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ информации ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Ямалстата в г. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Губкинском ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦21.¦Сводный план поступлений ¦ Департамент по ¦ До 1 ¦ Отдел ¦

¦ ¦в бюджет муниципального ¦ управлению ¦ июля ¦экономического ¦

¦ ¦образования доходов от ¦ муниципальным ¦ ¦ анализа и ¦

¦ ¦использования ¦ имуществом ¦ ¦прогнозирования¦

¦ ¦муниципального имущества в ¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦разрезе видов доходов на ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦очередной финансовый год и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плановый период согласно ¦ Субъекты ¦ ¦ Департамент ¦

¦ ¦приложению 5 к настоящему ¦ бюджетного ¦ ¦ финансов и ¦

¦ ¦графику. ¦ планирования ¦ ¦ налоговой ¦

¦ ¦Сводный план финансово- ¦ ¦ ¦ политики ¦

¦ ¦хозяйственной деятельности ¦ ¦ ¦ администрации ¦

¦ ¦муниципальных унитарных ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦предприятий на очередной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год и плановый ¦ Отдел ¦ До 5 ¦ Департамент ¦

¦ ¦период (приложение 6 к ¦ экономического ¦августа ¦ экономики ¦

¦ ¦настоящему графику). ¦ анализа и ¦ ¦ автономного ¦

¦ ¦Реестры муниципальных ¦прогнозирования ¦ ¦ округа ¦

¦ ¦унитарных предприятий, ¦ Администрации ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных учреждений, ¦ города ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйственных обществ с ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦указанием доли ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной собственности¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в уставном капитале по ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦состоянию на 1 июля ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦текущего года. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Прогноз расходов городского¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имущества в собственность ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского округа, включая ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦взносы в уставные капиталы ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на очередной год и плановый¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦период. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Структура имущества ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского округа по ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приложению 2 к настоящему ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦графику по первоначальной и¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦остаточной стоимости. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Оценка текущего года и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦данные на очередной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год и плановый ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦период по поступлениям в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городской бюджет доходов от¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦использования имущества, в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разрезе видов доходов. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Сведения о штатной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦служащих. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Проект программы ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приватизации муниципального¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имущества на очередной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год и плановый ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. постановления Администрации города Губкинский от 23.06.2008 N 89)¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦22.¦Прогноз объемов ¦ Субъекты ¦ До 10 ¦ Управление ¦

¦ ¦продукции, закупаемой для ¦ бюджетного ¦ июля ¦муниципального ¦

¦ ¦муниципальных нужд, на ¦ планирования ¦ ¦ заказа ¦

¦ ¦очередной год за счет ¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦средств городского бюджета ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦в установленной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦номенклатуре в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и стоимостном выражении ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦23.¦Согласованные предложения ¦ МУ “Управление ¦ До 10 ¦ Департамент ¦

¦ ¦по объемам средств ¦ организации ¦ июля ¦ финансов и ¦

¦ ¦городского бюджета, ¦ строительства“ ¦ ¦ налоговой ¦

¦ ¦необходимых для исполнения ¦ ¦ ¦ политики ¦

¦ ¦принимаемых расходных ¦ ¦ ¦ администрации ¦

¦ ¦обязательств в очередном ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦финансовом году и плановом ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦периоде на капитальный ¦ Департамент ¦ До 15 ¦ Департамент ¦

¦ ¦ремонт зданий и сооружений,¦ финансов и ¦ июля ¦ финансов ¦

¦ ¦текущему ремонту зданий и ¦ налоговой ¦ ¦ автономного ¦

¦ ¦сооружений ¦ политики ¦ ¦ округа ¦

¦ ¦ ¦ администрации ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦24.¦Исходные данные для ¦ Департамент ¦ До 15 ¦ Департамент ¦

¦ ¦расчетов финансовой помощи ¦ финансов и ¦ июля ¦ финансов ¦

¦ ¦из фондов финансовой ¦ налоговой ¦ ¦ автономного ¦

¦ ¦поддержки по форме, ¦ политики ¦ ¦ округа ¦

¦ ¦устанавливаемой ¦ Администрации ¦ ¦ ¦

¦ ¦департаментом финансов ¦ города ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦25.¦Численность работающих ¦ МУ “Управление ¦ До 15 ¦ Департамент ¦

¦ ¦граждан, состоящих на учете¦ по труду и ¦ июля ¦ финансов и ¦

¦ ¦в МУ “Управление по труду и¦ социальной ¦ ¦ налоговой ¦

¦ ¦социальной защите ¦ защите ¦ ¦ политики ¦

¦ ¦населения“ и имеющих право ¦ населения“ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦на получение стандартного ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦налогового вычета в размере¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦3000 рублей за каждый месяц¦ ¦ ¦ Отдел ¦

¦ ¦в соответствии с подпунктом¦ ¦ ¦экономического ¦

¦ ¦1 пункта 1 статьи 218 ¦ ¦ ¦ анализа и ¦

¦ ¦Налогового кодекса ¦ ¦ ¦прогнозирования¦

¦ ¦Российской Федерации; ¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦Численность работающих ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦граждан, состоящих на учете¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в МУ “УТСЗН“ и имеющих ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦право на получение ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стандартного налогового ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вычета в размере 500 рублей¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за каждый месяц в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с подпунктом 2¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пункта 1 статьи 218 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Налогового кодекса ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской Федерации; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Численность вдов (вдовцов),¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦одиноких родителей, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦опекунов и попечителей, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имеющих детей в возрасте до¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦18 лет ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦26.¦Численность выпускников ¦ МУ “Управление ¦ До 15 ¦ Отдел ¦

¦ ¦общеобразовательных школ, ¦ образования“ ¦ июля ¦экономического ¦

¦ ¦средних и начальных ¦ ¦ ¦ анализа и ¦

¦ ¦специальных учебных ¦ ¦ ¦прогнозирования¦

¦ ¦заведений текущего года и ¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦численность поступивших на ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦дневное обучение в высшие, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средние специальные учебные¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заведения и учебные ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заведения профессионального¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦27.¦Прогноз объемов продукции, ¦ Управление ¦ До 1 ¦ Департамент ¦

¦ ¦закупаемой для ¦ муниципального ¦августа ¦ экономики ¦

¦ ¦муниципальных нужд на ¦ заказа ¦ ¦ автономного ¦

¦ ¦очередной год за счет ¦ Администрации ¦ ¦ округа ¦

¦ ¦средств городского бюджета ¦ города ¦ ¦ ¦

¦ ¦в установленной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦номенклатуре в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и стоимостном выражении ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦28.¦Основные показатели ¦ Отдел ¦ До 10 ¦ Департамент ¦

¦ ¦прогноза на очередной ¦ экономического ¦августа ¦ экономики ¦

¦ ¦финансовый год и плановый ¦ анализа и ¦ ¦ автономного ¦

¦ ¦период (приложение 4 к ¦прогнозирования ¦ ¦ округа ¦

¦ ¦настоящему графику) в ¦ Администрации ¦ ¦ ¦

¦ ¦разрезе предприятий ¦ города ¦ ¦ ¦

¦ ¦(приложение 3 к настоящему ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦графику). ¦ ¦До 15 ¦ Департамент ¦

¦ ¦Оценка текущего года и ¦ ¦августа ¦ финансов и ¦

¦ ¦прогноз на очередной ¦ ¦ ¦ налоговой ¦

¦ ¦финансовый год и плановый ¦ ¦ ¦ политики ¦

¦ ¦период выпадающих доходов ¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦городского бюджета в ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦разрезе налогов в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с Налоговым ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кодексом Российской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации и действующим ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автономного округа в части ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления налоговых ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦льгот в сфере инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦29.¦Оценка за текущий год и ¦ Департамент ¦ До 15 ¦ Департамент ¦

¦ ¦прогноз на очередной ¦ финансов и ¦августа ¦ финансов ¦

¦ ¦финансовый год и плановый ¦ налоговой ¦ ¦ автономного ¦

¦ ¦период выпадающих доходов ¦ политики ¦ ¦ округа ¦

¦ ¦городского бюджета в связи ¦ Администрации ¦ ¦ ¦

¦ ¦с предоставлением налоговых¦ города ¦ ¦ ¦

¦ ¦льгот в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автономного округа в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разрезе плательщиков ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(приложение 3 к настоящему ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦графику) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦30.¦Прогноз доходной части ¦ Департамент ¦ До 25 ¦ Департамент ¦

¦ ¦местного бюджета на ¦ финансов и ¦августа ¦ финансов ¦

¦ ¦очередной год и плановый ¦ налоговой ¦ ¦ автономного ¦

¦ ¦период с учетом изменений ¦ политики ¦ ¦ округа ¦

¦ ¦бюджетного и налогового ¦ Администрации ¦ ¦ ¦

¦ ¦законодательства, ¦ города ¦ ¦ ¦

¦ ¦вступающего в силу с 1 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦января очередного года, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦планового периода, в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦классификацией доходов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетов Российской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации и в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий топливно- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетического комплекса ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(приложение 3 к настоящему ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦графику). ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Оценка доходной части ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета муниципального ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования за текущий год.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Сведения, необходимые для ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦составления проекта ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦окружного бюджета и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦консолидированного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автономного округа в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с перечнем, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦устанавливаемым ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦департаментом финансов. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Муниципальные правовые акты¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и проекты муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правовых актов органов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местного самоуправления об ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установленных и планируемых¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местных налогах (сборах) и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦их ставки, вступающие с 1 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦января очередного года. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦По категориям земель, видам¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦функционального ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦использования, по зонам ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦градостроительной ценности:¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- предполагаемые ставки ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦арендной платы; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- площади земельных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участков, облагаемых ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦земельным налогом; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- площади земельных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участков, сданных в аренду.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Иные показатели, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦определенные Бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кодексом Российской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации и законами ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автономного округа ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦31.¦Перечень муниципальных ¦ Отдел ¦ До 1 ¦ Администрации ¦

¦ ¦целевых программ ¦ экономического ¦сентября¦ города ¦

¦ ¦ ¦ анализа и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦прогнозирования ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Администрации ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦32.¦Прогноз социально- ¦ Отдел ¦ До 15 ¦ Департамент ¦

¦ ¦экономического развития на ¦ экономического ¦сентября¦ экономики ¦

¦ ¦очередной финансовый год и ¦ анализа и ¦ ¦ автономного ¦

¦ ¦параметры указанного ¦прогнозирования ¦ ¦ округа ¦

¦ ¦прогноза на плановый ¦ Администрации ¦ ¦ ¦

¦ ¦период; ¦ города ¦ ¦ ¦

¦ ¦Уточненные показатели к ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плану развития ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального сектора ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦33.¦Распределение финансовой ¦ Департамент ¦ До 15 ¦ Департамент ¦

¦ ¦помощи из фондов финансовой¦ финансов ¦сентября¦ финансов и ¦

¦ ¦поддержки муниципальных ¦ автономного ¦ ¦ налоговой ¦

¦ ¦образований и фонда ¦ округа ¦ ¦ политики ¦

¦ ¦софинансирования социальных¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦расходов по результатам ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦рассмотрения исходных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦данных для их расчета ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦34.¦Предложения по формированию¦ Департамент ¦ До 15 ¦ Администрация ¦

¦ ¦основных направлений ¦ финансов и ¦октября ¦ города ¦

¦ ¦долговой политики ¦ налоговой ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского округа на ¦ политики ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередной финансовый год и ¦ Администрации ¦ ¦ ¦

¦ ¦плановый период ¦ города ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦35.¦Распределение средств ¦ Субъекты ¦ До 20 ¦ Департамент ¦

¦ ¦бюджета субъектов ¦ бюджетного ¦октября ¦ финансов и ¦

¦ ¦бюджетного планирования по ¦ планирования ¦ ¦ налоговой ¦

¦ ¦получателям, разделам, ¦ ¦ ¦ политики ¦

¦ ¦подразделам, целевым ¦ ¦ ¦ Администрации ¦

¦ ¦статьям и видам расходов ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦функциональной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦классификации расходов с ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обоснованными расчетами. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Распределение средств ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета субъектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетного планирования на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет действующих и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦принимаемых обязательств. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Иные показатели, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦определенные Бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кодексом Российской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автономного округа и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальными нормативными¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦актами ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦36.¦Основные параметры ¦ Отдел ¦ До 1 ¦ Администрация ¦

¦ ¦прогноза социально- ¦ экономического ¦ ноября ¦ города ¦

¦ ¦экономического развития ¦ анализа и ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского округа на ¦прогнозирования ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередной финансовый год и ¦ Администрации ¦ ¦ ¦

¦ ¦плановый период. ¦ города ¦ ¦ ¦

¦ ¦План развития ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального сектора ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономики городского округа¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на очередной финансовый год¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и плановый период. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Перечень муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целевых программ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------------+--------+---------------+

¦37.¦Проект основных направлений¦ Департамент ¦ До 10 ¦ Администрация ¦

¦ ¦долговой политики на ¦ финансов и ¦ ноября ¦ города ¦

¦ ¦очередной финансовый год и ¦ налоговой ¦ ¦ ¦

¦ ¦плановый период. ¦ политики ¦ ¦ ¦

¦ ¦Проект городского бюджета ¦ Администрации ¦ ¦ ¦

¦ ¦на очередной финансовый год¦ города; ¦ ¦ ¦

¦ ¦и плановый период. ¦ отдел ¦ ¦ ¦

¦ ¦План развития ¦ экономического ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального сектора ¦ анализа и ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономики городского округа¦прогнозирования ¦ ¦ ¦

¦ ¦на очередной финансовый год¦ Администрации ¦ ¦ ¦

¦ ¦и плановый период. ¦ города; ¦ ¦ ¦

¦ ¦Перечень окружных целевых ¦ управление ¦ ¦ ¦

¦ ¦программ. ¦ муниципального ¦ ¦ ¦

¦ ¦Перечень муниципальных ¦ заказа ¦ ¦ ¦

¦ ¦целевых программ. ¦ Администрации ¦ ¦ ¦

¦ ¦Прогноз социально- ¦ города; ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономического развития ¦ Департамент по ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского округа. ¦ управлению ¦ ¦ ¦

¦ ¦Проект программы ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦

¦ ¦приватизации (продажи) ¦ имуществом ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского округа и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретения имущества в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальную собственность¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского округа. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Проект сводного плана ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального заказа ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского округа на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередной финансовый год и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плановый период ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------------------+----------------+--------+----------------

Приложение 1

к Графику разработки прогноза

социально-экономического развития

муниципального образования город

Губкинский и проекта бюджета

муниципального образования город

Губкинский на очередной год

и плановый период

ПОРЯДОК

СОГЛАСОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

1. Настоящий Порядок согласования предельной штатной численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципальных образований (далее - штатная численность) определяет механизм взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) и органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе по согласованию штатной численности муниципального образования для целей предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в очередном году и плановом периоде.

2. Согласование штатной численности осуществляется муниципальным образованиям в автономном округе, являющимся получателем финансовой помощи из окружного бюджета в текущем году, и основывается на принципах эффективности, необходимости и достаточности.

3. Согласованная штатная численность является обязательным показателем, применяемым при формировании общих объемов окружных (региональных) фондов финансовой поддержки поселений и муниципальных районов (городских округов) на очередной год и плановый период.

4. При согласовании штатной численности на очередной год и плановый период за основу принимается:

- по муниципальным служащим - штатная численность, согласованная с департаментом финансов автономного округа на текущий год;

- по работникам муниципальных учреждений - штатная численность, утвержденная в установленном порядке на текущий год, расходные обязательства по содержанию которой обеспечены финансированием в соответствии с решением о местном бюджете.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в срок до 20 июня текущего года представляют в исполнительные органы государственной власти автономного округа, уполномоченные в соответствующих отраслях, штатную численность на очередной финансовый год и плановый период в двух экземплярах, подписанный главой муниципального образования.

Штатная численность на очередной год, плановый период должна содержать следующие сведения:

- о численности муниципальных служащих в разрезе органов местного самоуправления муниципального образования и их структурных подразделений;

- о численности работников муниципальных учреждений в разрезе учреждений.

6. В случае увеличения штатной численности по сравнению с показателями, утвержденными на текущий год, обоснование должно содержать:

а) по штатной численности муниципальных служащих:

- ссылки на изменения в перечне вопросов местного значения или в полномочиях органов местного самоуправления по их решению;

- статистические данные, характеризующие соответствующие отрасли муниципального хозяйства в динамике (например, объем жилого фонда, количество учащихся, заболеваемость, количество муниципальных предприятий и т.д.);

- положения о структурных подразделениях органов местного самоуправления, а также уставы муниципальных учреждений;

б) по штатной численности муниципальных учреждений:

- ссылки на изменения в перечне вопросов местного значения или в полном“чиях органов местного самоуправления по их решению;

- статистические данные, характеризующие соответствующие отрасли муниципального хозяйства в динамике (например, объем жилого фонда, количество учащихся, заболеваемость, количество муниципальных предприятий и т.д.);

- создание новых, реорганизация (ликвидация) муниципальных учреждений;

- принятие в эксплуатацию зданий и сооружений действующий сети муниципальных учреждений.

7. Штатная численность муниципальных служащих представляется на согласование в государственно-правовой департамент автономного округа в следующем виде:

----------------T---------T---------T---------------T-------------T-------¬

¦ Наименование ¦ Муници- ¦ Муници- ¦ Должности, не ¦ Младший ¦ Всего ¦

¦ органа ¦ пальные ¦ пальные ¦ являющиеся ¦обслуживающий¦(гр. 1 ¦

¦ местного ¦должности¦должности¦ должностями ¦ персонал, ¦+ гр. 2¦

¦самоуправления ¦ муници- ¦ муници- ¦ муниципальной ¦ человек ¦+ гр. 3¦

¦(муниципального¦ пальной ¦ пальной ¦ службы и ¦ ¦ + гр. ¦

¦ органа) ¦ службы ¦ службы ¦ исполняющие ¦ ¦ 4) ¦

¦ структурного ¦категории¦категорий¦обязанности по ¦ ¦ ¦

¦ подразделения ¦ “А“, ¦ “Б“ и ¦ техническому ¦ ¦ ¦

¦ ¦ человек ¦ “В“, ¦ обеспечению ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ человек ¦ деятельности ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ органов ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ местного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦самоуправления,¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+---------+---------------+-------------+-------+

¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+---------------+---------+---------+---------------+-------------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+---------+---------------+-------------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+---------+---------------+-------------+-------+

¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------+---------+---------+---------------+-------------+--------

В качестве структурных подразделений указываются подразделения со статусом юридического лица, а также отделы, управления, департаменты, непосредственно входящие в состав администрации муниципального образования. Число работников органов местного самоуправления поселений указывается по соответствующим графам одной строкой. Дополнительно указывается количество муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия Российской Федерации и автономного округа. К таблице прикладывается пояснительная записка.

8. Штатная численность работников муниципальных учреждений представляется на согласование в исполнительный орган государственной власти автономного округа, уполномоченный в соответствующей сфере деятельности, в следующем виде:

--------------T--------T---------T--------T--------T----------T-----------¬

¦Наименование ¦Штатная ¦ Штатная ¦Штатная ¦Штатная ¦ Откло- ¦Обоснование¦

¦муниципальных¦числен- ¦ числен- ¦числен- ¦числен- ¦ нение, ¦отклонений ¦

¦ учреждений ¦ ность, ¦ность на ¦ ность ¦ ность ¦графа 2 - ¦ ¦

¦ ¦утверж- ¦очередной¦ на 1-й ¦ на 2-й ¦ графа 1 ¦ ¦

¦ ¦ денная ¦ год, ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦

¦ ¦ на 1 ¦ человек ¦плановый¦плановый¦ ¦ ¦

¦ ¦ января ¦ ¦период, ¦период, ¦ ¦ ¦

¦ ¦текущего¦ ¦человек ¦человек ¦ ¦ ¦

¦ ¦ года, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+--------+---------+--------+--------+----------+-----------+

¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+-------------+--------+---------+--------+--------+----------+-----------+

¦Раздел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+--------+---------+--------+--------+----------+-----------+

¦Подраздел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+--------+---------+--------+--------+----------+-----------+

¦Учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+--------+---------+--------+--------+----------+-----------+

¦Учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+--------+---------+--------+--------+----------+-----------+

¦.... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+--------+---------+--------+--------+----------+-----------+

¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+--------+---------+--------+--------+----------+------------

9. Самостоятельное увеличение органами местного самоуправления штатной численности по сравнению с согласованной не является основанием для увеличения объема финансовой помощи муниципальному образованию из окружного бюджета в текущем году и не будет учитываться при распределении дотаций из окружных (региональных) фондов финансовой поддержки муниципальных образований в автономном округе на очередной год и плановый период.

Приложение 2

к Графику разработки прогноза

социально-экономического развития

муниципального образования город

Губкинский и проекта бюджета

муниципального образования город

Губкинский на очередной финансовый

год и плановый период

Структура

имущества муниципального образования город Губкинский

-------T--------------------------T---------------------------------------¬

¦N п/п ¦ Показатели ¦ По состоянию на: ¦

¦ ¦ +------------T-------------T------------+

¦ ¦ ¦ 01.01.2007 ¦ 01.01.2008 ¦ 01.01.2009 ¦

¦ ¦ +-----T------+------T------+-----T------+

¦ ¦ ¦Всего¦в т.ч.¦Всего ¦в т.ч.¦Всего¦в т.ч.¦

¦ ¦ ¦ ¦недви-¦ ¦недви-¦ ¦недви-¦

¦ ¦ ¦ ¦жимое ¦ ¦жимое ¦ ¦жимое ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦ Имущество всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------T--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦1. ¦Имущество, находящееся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оперативном управлении * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦2. ¦Имущество, находящееся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйственном ведении ** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦3. ¦Имущество казны, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦3.1. ¦сумма вкладов в уставные ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦

¦ ¦капиталы акционерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦3.2. ¦в аренде ***, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦3.2.1.¦у субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦3.2.2.¦у организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономики города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦3.3. ¦в безвозмездном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пользовании, в т.ч. у: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦3.3.1.¦МУПов города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦3.3.2.¦ОАО с участием города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦3.3.3.¦в иных коммерческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦3.3.4.¦у муниципальных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦3.3.5.¦у федеральных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦3.3.6.¦неиспользуемое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦3.4. ¦в залоге **** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+------+

¦3.5. ¦в доверительном управлении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦***** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------+--------------------------+-----+------+------+------+-----+-------

* - с указанием в отдельном приложении в разрезе учреждений и предприятий

** - с указанием в отдельном приложении в разрезе предприятий

*** - с указанием в отдельном приложении в разрезе арендаторов

**** - с указанием в отдельном приложении в разрезе залогодержателей

***** - с указанием в отдельном приложении в разрезе доверительных управляющих

Приложение 3

к Графику разработки прогноза

социально-экономического развития

муниципального образования город

Губкинский и проекта бюджета

муниципального образования город

Губкинский на очередной финансовый

год и плановый период

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

------T----------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование организации ¦

¦ п/п ¦ ¦

+-----+----------------------------------------------------------+

¦1. ¦ООО “Ноябрьскгаздобыча“ ¦

+-----+----------------------------------------------------------+

¦2. ¦ООО “Роснефть-Пурнефтегаз“ ¦

+-----+----------------------------------------------------------+

¦3. ¦ЗАО “Пургаз“ ¦

+-----+----------------------------------------------------------+

¦4. ¦ООО “Пурнефтегаз - Бурение“ ¦

+-----+----------------------------------------------------------+

¦5. ¦ОАО “Сибирское управление по строительству скважин“ ¦

+-----+----------------------------------------------------------+

¦6. ¦ОАО “Пурпетрубопроводстрой“ ¦

+-----+----------------------------------------------------------+

¦7. ¦ООО “Пурнефтегазмонтаж“ ¦

+-----+----------------------------------------------------------+

¦8. ¦ОАО “Губкинский газоперерабатывающий комплекс“ ¦

+-----+----------------------------------------------------------+

¦9. ¦ООО “Пурсатком“ ¦

+-----+----------------------------------------------------------+

¦10. ¦ЗАО “ПМК-98“ ¦

+-----+----------------------------------------------------------+

¦11. ¦ЗАО ГРК “Северная экспедиция“ ¦

+-----+----------------------------------------------------------+

¦12. ¦Филиал Корпорации Шлюмберже Лоджелко ИНК ¦

+-----+----------------------------------------------------------+

¦13. ¦ОАО “Пурнефтеотдача“ ¦

L-----+-----------------------------------------------------------

Приложение 4

к Графику разработки прогноза

социально-экономического развития

муниципального образования город

Губкинский и проекта бюджета

муниципального образования город

Губкинский на очередной финансовый

год и плановый период

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

------T-------------------------------------------------------------------¬

¦N п/п¦ Наименование показателей ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦1. ¦Среднегодовая численность работников, в том числе вахтовым методом ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦2. ¦Фонд оплаты труда ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦3. ¦Выплаты социального характера, в том числе не облагаемые налогом на¦

¦ ¦доходы физических лиц ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦4. ¦Численность детей в возрасте до 18 лет ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦5. ¦Среднегодовая остаточная стоимость имущества бюджетных учреждений, ¦

¦ ¦признаваемого объемом налогообложения ¦

L-----+--Приложение 5

к Графику разработки прогноза

социально-экономического развития

муниципального образования город

Губкинский и проекта бюджета

муниципального образования город

Губкинский на очередной финансовый

год и плановый период

ДОХОДЫ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ,

АДМИНИСТРИРУЕМЫЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

----T---------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование доходов ¦

¦п/п¦ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦1. ¦Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной ¦

¦ ¦собственности городского округа ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦2. ¦Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского ¦

¦ ¦округа ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦3. ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном ¦

¦ ¦управлении органов муниципальной власти городского округа и созданных¦

¦ ¦ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных ¦

¦ ¦предприятий городского округа, в разрезе арендаторов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦4. ¦Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, ¦

¦ ¦находящихся в собственности Губкинского городского округа ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦5. ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном ¦

¦ ¦управлении органов государственной власти автономного округа и ¦

¦ ¦созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных ¦

¦ ¦унитарных предприятий Губкинского городского округа, в разрезе ¦

¦ ¦арендаторов ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦6. ¦Объем прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных ¦

¦ ¦платежей муниципальных унитарных предприятий Губкинского городского ¦

¦ ¦округа, в разрезе предприятий ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦7. ¦Прочие поступления доходов от использования имущества, находящегося в¦

¦ ¦собственности Губкинского городского округа ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦8. ¦Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности ¦

¦ ¦Губкинского городского округа (в части реализации основных средств по¦

¦ ¦указанному имуществу) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦9. ¦Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности ¦

¦ ¦Губкинского городского округа (в части реализации материальных ¦

¦ ¦запасов по указанному имуществу) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦10.¦Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий ¦

¦ ¦Губкинского городского округа (в части реализации основных средств по¦

¦ ¦указанному имуществу) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦11.¦Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий ¦

¦ ¦Губкинского городского округа (в части реализации материальных ¦

¦ ¦запасов по указанному имуществу) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦12.¦Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении¦

¦ ¦учреждений, находящихся в ведении органов муниципальной власти ¦

¦ ¦Губкинского городского округа (в части реализации основных средств по¦

¦ ¦указанному имуществу) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦13.¦Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении¦

¦ ¦учреждений, находящихся в ведении органов муниципальной власти ¦

¦ ¦Губкинского городского округа (в части реализации материальных ¦

¦ ¦запасов по указанному имуществу) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦14.¦Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности ¦

¦ ¦автономного округа (в части реализации основных средств по указанному¦

¦ ¦имуществу) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦15.¦Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности ¦

¦ ¦Губкинского городского округа (в части реализации материальных ¦

¦ ¦запасов по указанному имуществу) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦16.¦Доходы городского бюджета от продажи нематериальных активов ¦

L---+----Приложение 6

к Графику разработки прогноза

социально-экономического развития

муниципального образования город

Губкинский и проекта бюджета

муниципального образования город

Губкинский на очередной финансовый

год и плановый период

План

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального унитарного

предприятия ______________________________________________

(наименование предприятия)

муниципального

образования _________________________________________

------------------------------T-----------T----------T------T-----T-------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦Год, пред-¦Отчет-¦Теку-¦Очеред-¦

¦ ¦ измерения ¦шествующий¦ ный ¦ щий ¦ной год¦

¦ ¦ ¦отчетному ¦ год ¦ год ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Объем отгруженных товаров ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственного производства, ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выполненных работ и услуг ¦ соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственными силами ¦ ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организациями муниципальной ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦формы собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Индекс физического объема ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Объем производства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦натуральном выражении по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основным видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Индекс физического объема ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Объем платных услуг населению¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организаций муниципальной ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦формы собственности ¦ соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Индекс физического объема ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Объем инвестиций (в ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основной капитал) за счет ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всех источников ¦ соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансирования - всего ¦ ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Индекс физического объема ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Среднесписочная численность ¦ тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работников предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Фонд заработной платы ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦ ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Себестоимость реализованной ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции (работ, услуг) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основным видам деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦ ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Выручка от реализованной ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции (работ, услуг) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основным видам деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦ ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Финансовый результат - всего ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦прибыль ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦убыток ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Чистая прибыль ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Рентабельность ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Кредиторская задолженность * ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Дебиторская задолженность * ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Государственная (окружная) ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поддержка - дотации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субвенции, прочие целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Среднемесячная заработная ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Стоимость чистых активов ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Полная среднегодовая ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦стоимость имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦ ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Коэффициент износа основных ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+----------+------+-----+-------+

¦Налоговые платежи в бюджеты ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всех уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------+-----------+----------+------+-----+--------

* Кредиторская и дебиторская задолженность указывается на конец периода