Постановление Администрации города Покачи от 17.07.2009 N 520 “Об утверждении долгосрочной целевой программы “Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на территории города Покачи“ на 2008 - 2011 годы“ (вместе с “Перечнем мероприятий целевой подпрограммы “Сахарный диабет“, “Перечнем мероприятий целевой подпрограммы “Профилактика и лечение артериальной гипертонии“, “Перечнем мероприятий целевой подпрограммы “Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Покачи“, “Перечнем мероприятий целевой подпрограммы “О мерах по развитию онкологической помощи в городе Покачи“, “Перечнем мероприятий целевой подпрограммы “О мерах по предупреждению распространения заболеваний, передаваемых половым путем“, “Перечнем мероприятий целевой подпрограммы “Неотложные меры по предупреждению распространения в городе Покачи заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД)“, “Перечнем мероприятий целевой подпрограммы “Неотложные меры по совершенствованию психиатрической и наркологической помощи населению города Покачи“, “Перечнем мероприятий целевой подпрограммы “Совершенствование службы медицины катастроф в городе Покачи“, “Перечнем мероприятий целевой подпрограммы “Вакцинопрофилактика“, “Перечнем мероприятий целевой подпрограммы “Развитие донорства крови и ее компонентов, производства препаратов крови в городе Покачи“, “Перечнем мероприятий целевой подпрограммы “Здоровье коренных малочисленных народов Севера“, “Перечнем мероприятий целевой подпрограммы “Профилактика заболеваний социального характера“, “Перечнем мероприятий целевой подпрограммы “Вирусный гепатит“)
Вступил в силу с 17 июля 2009 года (пункт 2 данного документа).АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2009 г. N 520
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПОКАЧИ“
НА 2008 - 2011 ГОДЫ
На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.12.2006 N 144-оз “О Программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры “Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера“ на 2007 - 2011 годы“, решения Думы города от 27.02.2009 N 3 “О внесении изменений и дополнений в решение Думы города от 18.12.2008 N 134 “О бюджете города Покачи на 2009 год“, постановления администрации города от 17.03.2009 N 143 “Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ“:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу “Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на территории города Покачи“ на 2008 - 2011 годы (приложение).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Признать утратившим силу постановление главы города от 10.06.2008 N 408 “О программе “Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера“ на территории города Покачи на 2008 - 2011 годы“.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам Гвоздь Г.Д.
Исполняющий обязанности главы города,
Первый заместитель главы города
В.Г.КАЗАНЦЕВА
Приложение
к постановлению администрации города
от 17.07.2009 N 520
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПОКАЧИ“
НА 2008 - 2011 ГОДЫ
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА“
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПОКАЧИ“ НА 2008 - 2011 ГОДЫ
---------------T----------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Долгосрочная целевая программа “Предупреждение и борьба с ¦
¦программы ¦заболеваниями социального характера на территории города ¦
¦ ¦Покачи“ на 2008 - 2011 годы ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Правовое ¦Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от ¦
¦основание для ¦28.12.2006 N 144-оз “О Программе Ханты-Мансийского ¦
¦разработки ¦автономного округа - Югры “Предупреждение и борьба с ¦
¦программы ¦заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 годы“ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Заказчик ¦Администрация города Покачи ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Разработчик ¦Муниципальное учреждение здравоохранения “Центральная ¦
¦программы ¦городская больница“ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Исполнитель ¦Муниципальное учреждение здравоохранения “Центральная ¦
¦программы ¦городская больница“ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Координатор ¦Заместитель главы города по социальным вопросам ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Цели программы¦- снижение заболеваемости, инвалидности и смертности ¦
¦ ¦населения города Покачи; ¦
¦ ¦- стабилизация эпидемиологической ситуации в городе, ¦
¦ ¦обусловленной заболеваниями социального характера; ¦
¦ ¦- улучшение качества жизни больных, страдающих ¦
¦ ¦заболеваниями социального характера. ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦- проведение и совершенствование мероприятий по ¦
¦программы ¦предупреждению заболеваний социального характера, создание¦
¦ ¦устойчиво действующей системы информирования населения о ¦
¦ ¦мерах личной и общественной профилактики заболеваний ¦
¦ ¦социального характера; ¦
¦ ¦- укрепление и восстановление материально-технической базы¦
¦ ¦фтизиатрической, онкологической, кожно-венерологической, ¦
¦ ¦терапевтической, психонаркологической служб, службы ¦
¦ ¦медицины катастроф и службы крови; ¦
¦ ¦- обеспечение раннего выявления заболеваний социального ¦
¦ ¦характера, современного уровня диагностики и лечения ¦
¦ ¦больных, посредством внедрения новейших медицинских ¦
¦ ¦технологий; ¦
¦ ¦- уменьшение влияния неблагоприятных последствий ¦
¦ ¦заболеваний социального характера на состояние здоровья ¦
¦ ¦населения, в том числе репродуктивного; ¦
¦ ¦- предупреждение и ликвидация медико-санитарных ¦
¦ ¦последствий чрезвычайных ситуаций и дальнейшее ¦
¦ ¦совершенствование деятельности службы медицины катастроф ¦
¦ ¦по своевременному и эффективному оказанию медицинской ¦
¦ ¦помощи пострадавшим и санитарно-противоэпидемическому ¦
¦ ¦обеспечению населения при различных чрезвычайных ¦
¦ ¦ситуациях; ¦
¦ ¦- повышение доступности квалифицированной медицинской ¦
¦ ¦помощи для коренных малочисленных народов Севера; ¦
¦ ¦- повышение профессиональных знаний медицинских работников¦
¦ ¦по профилактике, раннему выявлению, диагностике и лечению ¦
¦ ¦заболеваний социального характера. ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Сроки ¦2008 - 2011 годы. ¦
¦реализации ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Этапы ¦Реализация Программы осуществляется в 4 этапа: ¦
¦реализации ¦I этап - 2008 год; ¦
¦программы ¦II этап - 2009 год; ¦
¦ ¦III этап - 2010 год; ¦
¦ ¦IV этап - 2011 год. ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Объемы и ¦1. Общий объем финансирования Программы за счет средств МО¦
¦источники ¦на 2008 - 2011 годы составляет 5182,1 тыс. руб., в том ¦
¦финансирования¦числе: ¦
¦программы ¦2008 год - 42,6 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 год - 2184,2 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 год - 1667,5 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2011 год - 1287,8 тыс. руб. ¦
¦ ¦2. Ежегодные объемы финансирования Программы за счет ¦
¦ ¦средств бюджета города Покачи уточняются при составлении и¦
¦ ¦утверждении бюджета города на соответствующий финансовый ¦
¦ ¦год. ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦1. В результате реализации подпрограммы “Сахарный диабет“ ¦
¦результаты ¦в городе Покачи ожидаются: ¦
¦реализации ¦1.1. 100-процентное обеспечение больных сахарным диабетом ¦
¦программы ¦средствами самоконтроля в соответствии с показаниями и ¦
¦ ¦стадией заболевания. ¦
¦ ¦1.2. улучшение качества жизни больных сахарным диабетом ¦
¦ ¦путем достижения компенсации углеводородного обмена у 40 ¦
¦ ¦процентов больных. ¦
¦ ¦2. В результате реализации подпрограммы “Профилактика и ¦
¦ ¦лечение артериальной гипертонии“ в городе Покачи ¦
¦ ¦ожидаются: ¦
¦ ¦2.1. 90-процентный охват диспансерным наблюдением больных ¦
¦ ¦артериальной гипертонией на ранних стадиях болезни. ¦
¦ ¦2.2. Увеличение количества больных, осведомленных о ¦
¦ ¦наличии у них артериальной гипертонии, с 50 до 80 ¦
¦ ¦процентов. ¦
¦ ¦2.3. Увеличение числа больных артериальной гипертонией, ¦
¦ ¦состоящих под динамическим наблюдением, до 34,5 на 1000 ¦
¦ ¦населения. ¦
¦ ¦3. В результате реализации подпрограммы “Неотложные меры ¦
¦ ¦борьбы с туберкулезом“ в городе Покачи ожидаются: ¦
¦ ¦3.1. Снижение показателя пораженности (болезненности) ¦
¦ ¦туберкулезом с 101,5 до 89,5 на 100 тыс. населения. ¦
¦ ¦3.2. Снижение показателя первичной заболеваемости ¦
¦ ¦туберкулезом с 53,7 до 35,8 на 100 тыс. населения. ¦
¦ ¦3.3. Снижение показателя смертности от туберкулеза с 11,9 ¦
¦ ¦до 5,9 на 100 тыс. населения. ¦
¦ ¦4. В результате реализации подпрограммы “О мерах по ¦
¦ ¦развитию онкологической помощи населению“ в городе Покачи ¦
¦ ¦ожидаются: ¦
¦ ¦4.1. Снижение показателя смертности от злокачественных ¦
¦ ¦новообразований с 47,8 до 35,8 на 100 тыс. населения. ¦
¦ ¦4.2. Снижение показателя одногодичной летальности от ¦
¦ ¦злокачественных новообразований с 19,4% до 18,6%. ¦
¦ ¦5. В результате реализации подпрограммы “О мерах по ¦
¦ ¦предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, ¦
¦ ¦передаваемых половым путем“ в городе Покачи ожидаются: ¦
¦ ¦5.1. Сохранение показателя заболеваемости сифилисом на ¦
¦ ¦уровне 6,0 на 100 тыс. населения. ¦
¦ ¦5.2. Снижение показателя заболеваемости гонореей с 17,9 до¦
¦ ¦12,0 на 100 тыс. населения. ¦
¦ ¦5.3. Снижение показателя заболеваемости трихомонозом с ¦
¦ ¦41,8 до 29,8 на 100 тыс. населения. ¦
¦ ¦5.4. Снижение показателя заболеваемости хламидиозом с 47,8¦
¦ ¦до 35,8 на 100 тыс. населения. ¦
¦ ¦6. В результате реализации подпрограммы “Неотложные меры ¦
¦ ¦по предупреждению распространения заболевания, вызываемого¦
¦ ¦вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД)“ в городе ¦
¦ ¦Покачи ожидаются: ¦
¦ ¦6.1. Увеличение охвата диспансерным наблюдением вновь ¦
¦ ¦выявленных больных с ВИЧ-инфекцией с 90 до 95 процентов. ¦
¦ ¦6.2. Увеличение охвата диспансерным наблюдением вновь ¦
¦ ¦выявленных больных детей с ВИЧ-инфекцией с 98 до 100 ¦
¦ ¦процентов. ¦
¦ ¦6.3. Снижение числа вновь выявленных в течение года ¦
¦ ¦случаев ВИЧ-инфекции с 5 до 2 случаев. ¦
¦ ¦7. В результате реализации подпрограммы “Неотложные меры ¦
¦ ¦по совершенствованию психиатрической и наркологической ¦
¦ ¦помощи населению“ в городе Покачи ожидаются: ¦
¦ ¦7.1. Снижение показателя заболеваемости психическими ¦
¦ ¦расстройствами и расстройствами поведения с 680,5 до 567,0¦
¦ ¦на 100 тыс. населения. ¦
¦ ¦7.2. Снижение контингентов больных с психическими ¦
¦ ¦расстройствами и расстройствами поведения с 4799,4 до ¦
¦ ¦4536,7 на 100 тыс. населения. ¦
¦ ¦8. В результате реализации подпрограммы “Совершенствование¦
¦ ¦службы медицины катастроф“ в городе Покачи ожидаются: ¦
¦ ¦8.1. Сохранение количества смертельных исходов среди ¦
¦ ¦пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях на ¦
¦ ¦уровне 4,0 на 100 пострадавших. ¦
¦ ¦9. В результате реализации подпрограммы ¦
¦ ¦“Вакцинопрофилактика“ в городе Покачи ожидаются: ¦
¦ ¦9.1. Обеспечение 100-процентной вакцинации против ¦
¦ ¦клещевого энцефалита населения, относящегося к группе ¦
¦ ¦риска. ¦
¦ ¦9.2. 100-процентное обеспечение иммунобиологическими ¦
¦ ¦препаратами для экстренной профилактики при укусе клеща. ¦
¦ ¦9.3. Приобретение акарицидных препаратов за счет местного ¦
¦ ¦бюджета для борьбы с распространением клещей на территории¦
¦ ¦города и прилегающих районов. ¦
¦ ¦9.4. Обеспечение 100-процентной вакцинации против ¦
¦ ¦туляремии населения, относящегося к группе риска. ¦
¦ ¦9.5. Сохранение охвата профилактическими прививками детей ¦
¦ ¦на уровне 98%. ¦
¦ ¦9.6. Исключение случаев заболеваний полиомиелитом, ¦
¦ ¦дифтерией, корью. ¦
¦ ¦10. В результате реализации подпрограммы “Развитие ¦
¦ ¦донорства крови и ее компонентов, производства препаратов ¦
¦ ¦крови“ в городе Покачи ожидаются: ¦
¦ ¦10.1. Увеличение доли плазмы крови, заготовленной методом ¦
¦ ¦донорского плазмафереза, с 27 до 60 процентов от общего ¦
¦ ¦объема заготовленной плазмы. ¦
¦ ¦10.2. Увеличение доли выдачи карантинизированной плазмы ¦
¦ ¦крови с 90 до 95 процентов от заготовленных объемов. ¦
¦ ¦11. В результате реализации подпрограммы “Здоровье ¦
¦ ¦коренных малочисленных народов Севера“ в городе Покачи ¦
¦ ¦ожидаются: ¦
¦ ¦11.1. Показатель общей смертности в популяции ¦
¦ ¦национального населения не выше 5,5 на 1 тыс. населения. ¦
¦ ¦11.2. Увеличение охвата профилактическими медицинскими ¦
¦ ¦осмотрами коренного населения с 90 до 95 процентов. ¦
¦ ¦12. В результате реализации подпрограммы “Профилактика ¦
¦ ¦заболеваний социального характера“ в городе Покачи ¦
¦ ¦ожидаются: ¦
¦ ¦12.1. Повышение показателя массовости мероприятий по ¦
¦ ¦профилактике заболеваний социального характера с 3 до 3,5 ¦
¦ ¦на 1 жителя города. ¦
¦ ¦12.2. Повышение показателя информированности населения с ¦
¦ ¦0,9 до 1 на 1 жителя города. ¦
¦ ¦12.3. Повышение показателя обучаемости в “школах здоровья“¦
¦ ¦с 90 до 100 на 1 тыс. населения. ¦
¦ ¦13. В результате реализации подпрограммы “Вирусный ¦
¦ ¦гепатит“ в городе Покачи исключить заболеваемость вирусным¦
¦ ¦гепатитом B. ¦
L--------------+-----------------------------------------------------------
Описание имеющейся проблемы, оценка существующей ситуации
На территории города Покачи эпидемиологическая ситуация по заболеваниям социального характера продолжает оставаться напряженной. Сохраняется рост обращаемости населения по поводу социально значимых заболеваний, о чем также свидетельствует увеличение количества диспансерных больных по данным заболеваниям (туберкулез, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, вирусные гепатиты, сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология) в 2007 году по сравнению с 2006 годом в целом на 151 человек.
Количество диспансерных больных на конец года:
----------------------------------------------------------------T----T----¬
¦ ¦2006¦2007¦
+---------------------------------------------------------------+----+----+
¦Болезни системы кровообращения, всего: ¦552 ¦655 ¦
+---------------------------------------------------------------+----+----+
¦в том числе заболевания, характеризующиеся повышенным кровяным ¦380 ¦504 ¦
¦давлением ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+----+----+
¦Сахарный диабет, всего: ¦236 ¦255 ¦
+---------------------------------------------------------------+----+----+
¦в том числе инсулинозависимый ¦ 38 ¦ 20 ¦
+---------------------------------------------------------------+----+----+
¦Заболевания, передающиеся половым путем: ¦ 13 ¦ 6 ¦
+---------------------------------------------------------------+----+----+
¦ВИЧ/СПИД: ¦126 ¦128 ¦
+---------------------------------------------------------------+----+----+
¦Хронический вирусный гепатит, всего: ¦ 22 ¦ 28 ¦
+---------------------------------------------------------------+----+----+
¦в том числе вирусный гепатит B ¦ 1 ¦ 2 ¦
+---------------------------------------------------------------+----+----+
¦в том числе вирусный гепатит C ¦ 21 ¦ 26 ¦
+---------------------------------------------------------------+----+----+
¦Активный туберкулез ¦ 15 ¦ 17 ¦
+---------------------------------------------------------------+----+----+
¦Злокачественные новообразования ¦ 82 ¦101 ¦
+---------------------------------------------------------------+----+----+
¦Психические расстройства и расстройства поведения ¦423 ¦392 ¦
L---------------------------------------------------------------+----+-----
В городе на высоком уровне остается заболеваемость сахарным диабетом. В 2007 году зарегистрировано 575 больных сахарным диабетом, в том числе 68 человек страдают сахарным диабетом 1 типа. Заболеваемость сахарным диабетом в 2007 году выросла на 24% (с 3,2 в 2006 году до 4,2 в 2007 году на 1000 населения), в том числе в 2 раза инсулинозависимым типом (в 2006 году - 4 человека, в 2007 году - 8 человек). Среди страдающих сахарным диабетом остается высокой частота развития сосудистых осложнений, которые приводят больных к ранней инвалидизации и увеличивают риск смертности от болезней сердца и инсультов в 5 - 6 раз.
В 2007 году в городе зарегистрировано 1723 больных артериальной гипертонией. В течение года выявлено 702 новых случая артериальной гипертонии, что на 322 случая больше, чем в 2006 году. Уровень заболеваемости при болезнях системы кровообращения составляет 61,1 на 1000 населения, среди которых артериальная гипертония занимает ведущее место и составляет 41,9 случаев на 1000 населения. На долю болезней системы кровообращения приходится 16,7% от всех случаев первичной инвалидности в 2007 году. Артериальная гипертония является одним из основных факторов риска развития инфаркта миокарда, инсульта и других тяжелых осложнений, приводящих к высокому уровню смертности. Смертность от болезней системы кровообращения традиционно занимает лидирующее место, в 2007 году на ее долю среди всех причин смертности приходилось 44,2%. Заболевания, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, и ишемическая болезнь сердца среди причин смертности от болезней системы кровообращения занимают основную часть.
Темпы, которыми в течение последних лет прирастает количество больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, наряду с увеличением лиц молодого возраста, придают проблеме роста числа заболеваний системы кровообращения высокую социальную значимость. Ранняя диагностика, использование в лечении артериальной гипертензии современных высокоэффективных лекарственных препаратов, обучение больных методам самоконтроля за своим состоянием, приемам оказания самопомощи при его ухудшении позволит избежать или замедлить развитие осложнений, сохранить трудоспособность больных.
В 2007 году в Покачах зарегистрировано 9 впервые выявленных больных активным туберкулезом (53,7 на 100 тыс. населения), что не превышает показатель заболеваемости туберкулезом в 2006 году. Под наблюдением в лечебном учреждении находятся всего 17 больных различными формами туберкулеза, из них 2 подростка. Удельный вес больных туберкулезом, выявленных при профосмотрах, из впервые диагностированных в течение последних двух лет составляет 77,8%. Случаев первичного выхода на инвалидность вследствие туберкулеза за последние два года не регистрировалось. Смертность от туберкулеза в 2007 году по сравнению с 2006 годом выросла в 2 раза и составила 11,9 на 100 тыс. населения (1 случай в 2006 году, 2 случая в 2007 году).
За последний год число зарегистрированных больных злокачественными опухолями возросло на 29%. В 2007 году впервые выявлено 31 случай злокачественных новообразований, из них 48,4% - в запущенной III - IV стадии заболевания. Наиболее часто выявляются опухоли молочной железы, бронхов и легких, злокачественные заболевания матки. Заболеваемость населения онкопатологией составляет в 2007 году 185,1 на 100 тысяч населения.
Высока доля больных, умерших в течение первого года установления диагноза злокачественного новообразования, и составляет в 2007 году 19,4. На долю злокачественных новообразований в 2007 году приходится 15,4% от всех причин смерти населения. Остаются крайне высокими показатели первичного выхода на инвалидность вследствие злокачественных новообразований, впервые в течение 2007 года инвалидами признано 3,6 случаев на 10 тысяч населения.
В течение последних двух лет отмечается общая тенденция к снижению заболеваемости болезнями, передаваемыми половым путем. Несмотря на это, в структуре заболеваемости регистрируются на высоком уровне трихомоноз и урогенитальный хламидиоз, которые являются одной из ведущих причин развития воспалительных поражений органов малого таза у женщин и мочеполовой системы у мужчин. Характерно наличие смешанных инфекций у одного пациента, что требует комплексного обследования. Общее число зарегистрированных больных инфекциями, передаваемыми половым путем, в 2007 году составило 19 человек (113,4 случая на 100 тыс. населения).
Также стабилизация заболеваемости отмечается среди ВИЧ-инфицированных лиц. В 2007 году было выявлено 5 новых случаев ВИЧ-инфекции (29,8 на 100 тыс. населения). Общее число ВИЧ-инфицированных достигло 131 человека (782 случая на 100 тыс. населения). Среди ВИЧ-инфицированных доля женщин детородного возраста составляет 19%, что увеличивает риск распространения инфекции от матери к ребенку во время беременности и родов (риск перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции).
Продолжается рост заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения на 29% в 2007 году (с 484,3 в 2006 году до 680,5 в 2007 году на 100 тыс. населения). Общее число больных психическими расстройствами и расстройствами поведения на конец 2007 года составляет 804 человека. Сохраняется высокая доля первичного выхода на инвалидность в 2007 году вследствие психических расстройств, в том числе среди детей, и составляет 3,6 случаев на 10 тысяч населения, или 25% среди всех причин инвалидности.
Успехи в иммунопрофилактике, наблюдаемые в течение последних лет, привели к снижению заболеваемости инфекционными болезнями, управляемыми средствами иммунопрофилактики. В течение двух лет не регистрировались случаи дифтерии, кори, краснухи, полиомиелита и эпидемического паротита.
Отмечается также снижение числа случаев острых вирусных гепатитов за счет проводимых профилактических мероприятий. В 2007 году зарегистрирован единичный случай гепатита A, заболеваемость вирусными гепатитами B и C не регистрировалась. Также отмечается тенденция к снижению количества больных с хроническими вирусными гепатитами и носительством вирусов. В 2007 году число больных хроническим вирусным гепатитом B составило 5,9 на 100 тыс. населения, хроническим вирусным гепатитом C - 23,9 на 100 тыс. населения. Число носителей вирусов гепатита B и C в 2007 году снизилось, но сохраняется на высоком уровне и составляет 41,8 и 226,8 случаев на 100 тыс. населения соответственно. Наиболее тревожащим является тот факт, что около 80% инфицированных составляют лица молодого возраста от 15 до 29 лет. Носительство вируса, как правило, с течением времени трансформируется в хронический вирусный гепатит, который приводит к таким осложнениям, как гепатоцеллюлярная карцинома и цирроз печени с печеночной недостаточностью.
Проблема снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения от заболеваний социального характера и их осложнений является медико-социальной и требует согласованных действий органов государственной власти различных уровней. Такой комплексный целенаправленный подход к решению задач требует программного подхода.
В качестве положительных демографических результатов итогов 2006 - 2007 годов следует отметить:
- выявление заболеваний на ранних стадиях, проведение профилактической работы снизило заболеваемость с временной утратой нетрудоспособности на 22% (в 2006 году выдано 6202 листов нетрудоспособности, а в 2007 - 4835);
- в целом уровень заболеваемости населения города уменьшился на 13,6% с 1370,4 в 2006 году до 1185,4 в 2007 году на 1 тыс. населения;
- показатель общей смертности населения города снизился на 6% (с 3,3 в 2006 году до 3,1 в 2007 году). Общий коэффициент смертности от всех причин в городе в 2,5 раза ниже среднероссийского показателя, причем среди мужчин этот показатель ниже в 2 раза, а среди женщин в 3 раза;
- впервые реализованная возможность лечения наиболее тяжелых терапевтических заболеваний специфическими препаратами, что, в том числе, способствовало снижению уровня первичного выхода на инвалидность на 52 процента (в 2006 году - 50 человек, в 2007 году - 24 человека);
- возросла доля больных с онкопатологией, выявленной на ранних стадиях заболевания, на 29% снизился удельный вес пациентов с запущенными формами (с 68,2 в 2006 году до 48,4 в 2007 году), на 29% снизился показатель смертности от злокачественных образований;
- широкая иммунизация населения позволила в 2 раза снизить заболеваемость вирусным гепатитом B и ликвидировать заболеваемость инфекционными болезнями (дифтерия, корь, краснуха, полиомиелит и эпидемический паротит), управляемыми средствами иммунопрофилактики.
Достигнутые результаты требуют в последующие годы дальнейшего упрочения и продолжения.
I. Цели и задачи долгосрочной целевой программы
“Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера“ на территории города Покачи
на 2008 - 2011 годы (далее - Программа)
1. Цели Программы:
- снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения города Покачи;
- стабилизация эпидемиологической ситуации в городе, обусловленной заболеваниями социального характера;
- улучшение качества жизни больных, страдающих заболеваниями социального характера.
2. Задачи Программы:
- проведение и совершенствование мероприятий по предупреждению заболеваний социального характера, создание устойчиво действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики заболеваний социального характера;
- укрепление и восстановление материально-технической базы фтизиатрической, онкологической, кожно-венерологической, терапевтической, психонаркологической служб, службы медицины катастроф и службы крови;
- обеспечение раннего выявления заболеваний социального характера, современного уровня диагностики и лечения больных, посредством внедрения новейших медицинских технологий;
- уменьшение влияния неблагоприятных последствий заболеваний социального характера на состояние здоровья населения, в том числе репродуктивного;
- предупреждение и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и дальнейшее совершенствование деятельности службы медицины катастроф по своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи пострадавшим и санитарно-противоэпидемическому обеспечению населения при различных чрезвычайных ситуациях;
- повышение доступности квалифицированной медицинской помощи для коренных малочисленных народов Севера;
- повышение профессиональных знаний медицинских работников по профилактике, раннему выявлению, диагностике и лечению заболеваний социального характера.
II. Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации Программы - 2008 - 2011 годы.
Реализация Программы осуществляется в 4 этапа:
I этап - 2008 год;
II этап - 2009 год;
III этап - 2010 год;
IV этап - 2011 год.
III. Перечень основных мероприятий программы
1. Основными мероприятиями программы являются:
1) подпрограмма “Сахарный диабет“ в городе Покачи;
2) подпрограмма “Профилактика и лечение артериальной гипертонии“ в городе Покачи;
3) подпрограмма “Неотложные меры борьбы с туберкулезом“ в городе Покачи;
4) подпрограмма “О мерах по развитию онкологической помощи населению“ в городе Покачи;
5) подпрограмма “О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем“ в городе Покачи;
6) подпрограмма “Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)“ в гор“де Покачи;
7) подпрограмма “Неотложные меры по совершенствованию психиатрической и наркологической помощи населению“ в городе Покачи;
8) подпрограмма “Совершенствование службы медицины катастроф“ в городе Покачи;
9) подпрограмма “Вакцинопрофилактика“ в городе Покачи;
10) подпрограмма “Развитие донорства крови и ее компонентов, производства препаратов крови“ в городе Покачи;
11) подпрограмма “Здоровье коренных малочисленных народов Севера“ в городе Покачи;
12) подпрограмма “Профилактика заболеваний социального характера“ в городе Покачи;
13) подпрограмма “Вирусный гепатит“ в городе Покачи.
2. Основные направления реализации программы:
I. Подпрограмма “Сахарный диабет“ в городе Покачи (приложение N 1):
1) совершенствование организационных основ диабетологической службы в МУЗ “ЦГБ“;
2) профилактика сахарного диабета и его осложнений;
3) лечение и диагностика сахарного диабета;
4) медицинская реабилитация больных сахарным диабетом;
5) подготовка и усовершенствование медицинских кадров.
II. Подпрограмма “Профилактика и лечение артериальной гипертонии“ в городе Покачи (приложение N 2):
1) совершенствование системы кардиологической службы в МУЗ “ЦГБ“;
2) реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
3) совершенствование диагностики и внедрение передовых методов лечения сердечно-сосудистой патологии;
4) кадровое обеспечение кардиологической службы;
5) обеспечение оказания высокотехнологичных видов лечения больным сердечно-сосудистой патологией;
6) обеспечение проведения реабилитации больных сердечно-сосудистой патологией;
7) научные исследования проблем сердечно-сосудистой патологии в городе Покачи.
III. Подпрограмма “Неотложные меры борьбы с туберкулезом“ в городе Покачи (приложение N 3):
1) организация мероприятий по улучшению качества профилактики, диагностики и лечения туберкулеза;
2) укрепление материально-технической базы учреждений противотуберкулезной службы;
3) подготовка и повышение квалификации медицинских кадров для фтизиатрической службы;
4) научные исследования вопросов эпидемиологии и особенностей клинического течения туберкулеза в городе Покачи.
IV. Подпрограмма “О мерах по развитию онкологической помощи населению“ в городе Покачи (приложение N 4):
1) раннее выявление онкологических заболеваний;
2) улучшение качества диагностики и медицинской помощи при онкологических заболеваниях;
3) улучшение организационно-методического раздела онкологической службы;
4) повышение квалификации врачей онкологического профиля.
V. Подпрограмма “О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем“ в городе Покачи (приложение N 5):
1) профилактика, диагностика и лечение заболеваний, передаваемых половым путем;
2) укрепление материально-технической базы дерматовенерологической службы.
VI. Подпрограмма “Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)“ в городе Покачи (приложение N 6):
1) развитие системы информирования населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции;
2) профилактика, диагностика и лечение заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека;
3) укрепление материально-технической базы службы “Анти-СПИД“;
4) усовершенствование и подготовка медицинских кадров по вопросам диагностики, клиники, лечения и эпидемиологии СПИДа;
5) совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции, обеспечение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий;
6) научные исследования по проблеме ВИЧ-инфекции в городе Покачи.
VII. Подпрограмма “Неотложные меры по совершенствованию психиатрической и наркологической помощи населению“ в городе Покачи (приложение N 7):
1) развитие материально-технической базы психонаркологической службы;
2) подготовка и усовершенствование кадров психонаркологической службы;
3) организация профилактических мероприятий, направленных на снижение психонаркологической патологии в городе Покачи;
4) обеспечение лечебно-диагностической деятельности при оказании пациентам психонаркологической помощи;
5) организация реабилитации психонаркологических пациентов;
6) улучшение организационно-методического обеспечения психонаркологической помощи;
7) научные исследования по проблеме психонаркологической заболеваемости в городе Покачи.
VIII. Подпрограмма “Совершенствование службы медицины катастроф“ в городе Покачи (приложение N 8):
1) повышение уровня готовности системы здравоохранения к ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
2) укрепление материально-технической базы службы медицины катастроф;
3) повышение квалификации кадров службы медицины катастроф.
IX. Целевая подпрограмма “Вакцинопрофилактика“ в городе Покачи (приложение N 9):
1) осуществление организационно-методических мероприятий по улучшению качества иммунопрофилактики инфекционных заболеваний в городе Покачи;
2) достижение высокого уровня охвата профилактическими прививками;
3) совершенствование эпидемического надзора за инфекциями, контролируемыми средствами вакцинопрофилактики;
4) развитие системы информирования населения о мерах специфической профилактики инфекционных заболеваний;
5) подготовка и усовершенствование медицинских кадров по вопросам вакцинологии.
X. Подпрограмма “Развитие донорства крови и ее компонентов, производства препаратов крови“ в городе Покачи (приложение N 10):
1) развитие донорства в городе Покачи;
2) обеспечение лечебно-профилактических учреждений компонентами и препаратами крови;
3) совершенствование материально-технической базы службы крови;
4) профилактика посттрансфузионных осложнений, обеспечение инфекционной безопасности трансфузий;
5) подготовка и усовершенствование медицинских кадров для кабинета переливания крови.
XI. Подпрограмма “Здоровье коренных малочисленных народов Севера“ в городе Покачи (приложение N 11):
1) внедрение организационно-правовой и методической базы медицинского обеспечения коренных малочисленных народов Севера;
2) укрепление кадрового потенциала и материально-технической базы МУЗ “ЦГБ“;
3) повышение доступности и качества лечебно-диагностической помощи коренным малочисленным народам Севера;
4) охрана материнства и детства в среде коренных малочисленных народов Севера;
5) совершенствование системы лекарственного обеспечения коренных малочисленных народов Севера;
6) внедрение и сопровождение научно обоснованных форм эффективного медицинского обслуживания коренных малочисленных народов Севера.
XII. Подпрограмма “Профилактика заболеваний социального характера“ в городе Покачи (приложение N 12):
1) профилактика основных видов социально значимых заболеваний в средствах массовой информации;
2) издание печатной продукции профилактического назначения;
3) материально-техническое обеспечение мероприятий массовой медицинской профилактики.
XIII. Подпрограмма “Вирусный гепатит“ в городе Покачи (приложение N 13):
1) организация единой стратегии снижения заболеваемости вирусными гепатитами, в том числе создание материально-технической базы;
2) внедрение современных методов ранней диагностики заболеваний печени и контроля эффективности проводимой терапии;
3) обеспечение больных с патологией печени противовирусными и антигельминтными лекарственными средствами;
4) осуществление мероприятий по профилактике вирусных гепатитов;
5) профессиональная подготовка медицинских кадров.
IV. Планируемые объемы и источники финансирования программы
1. Общий объем финансирования Программы за счет средств МО на 2008 - 2011 годы составляет 5182,1 тыс. руб., в том числе на:
2008 год - 42,6 тыс. руб.;
2009 год - 2184,2 тыс. руб.;
2010 год - 1667,5 тыс. руб.;
2011 год - 1287,8 тыс. руб.
2. Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Покачи уточняются при составлении и утверждении бюджета города на соответствующий финансовый год.
V. Механизм реализации и исполнитель программы
Реализация Программы осуществляется на основе четко скоординированного взаимодействия органов местного самоуправления с МУЗ “Центральная городская больница“ путем заключения в установленном порядке МУЗ “Центральная городская больница“, администрацией города Покачи государственных контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Реализация Программы осуществляется в 4 этапа:
I этап - 2008 год;
II этап - 2009 год;
III этап - 2010 год;
IV этап - 2011 год.
МУЗ “ЦГБ“ разрабатывает и является ответственным исполнителем программы.
VI. Ожидаемые результаты реализации программы
1. В результате реализации подпрограммы “Сахарный диабет“ в городе Покачи ожидаются:
1.1. 100-процентное обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля в соответствии с показаниями и стадией заболевания.
1.2. улучшение качества жизни больных сахарным диабетом путем достижения компенсации углеводородного обмена у 40 процентов больных.
2. В результате реализации подпрограммы “Профилактика и лечение артериальной гипертонии“ в городе Покачи ожидаются:
2.1. 90-процентный охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией на ранних стадиях болезни.
2.2. Увеличение количества больных, осведомленных о наличии у них артериальной гипертонии, с 50 до 80 процентов.
2.3. Увеличение числа больных артериальной гипертонией, состоящих под динамическим наблюдением, до 34,5 на 1000 населения.
3. В результате реализации подпрограммы “Неотложные меры борьбы с туберкулезом“ в городе Покачи ожидаются:
3.1. Снижение показателя пораженности (болезненности) туберкулезом с 101,5 до 89,5 на 100 тыс. населения.
3.2. Снижение показателя первичной заболеваемости туберкулезом с 53,7 до 35,8 на 100 тыс. населения.
3.3. Снижение показателя смертности от туберкулеза с 11,9 до 5,9 на 100 тыс. населения.
4. В результате реализации подпрограммы “О мерах по развитию онкологической помощи населению“ в городе Покачи ожидаются:
4.1. Снижение показателя смертности от злокачественных новообразований с 47,8 до 35,8 на 100 тыс. населения.
4.2. Снижение показателя одногодичной летальности от злокачественных новообразований с 19,4% до 18,6%.
5. В результате реализации подпрограммы “О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем“ в городе Покачи ожидаются:
5.1. Сохранение показателя заболеваемости сифилисом на уровне 6,0 на 100 тыс. населения.
5.2. Снижение показателя заболеваемости гонореей с 17,9 до 12,0 на 100 тыс. населения.
5.3. Снижение показателя заболеваемости трихомонозом с 41,8 до 29,8 на 100 тыс. населения.
5.4. Снижение показателя заболеваемости хламидиозом с 47,8 до 35,8 на 100 тыс. населения.
6. В результате реализации подпрограммы “Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД)“ в городе Покачи ожидаются:
6.1. Увеличение охвата диспансерным наблюдением вновь выявленных больных с ВИЧ-инфекцией с 90 до 95 процентов.
6.2. Увеличение охвата диспансерным наблюдением вновь выявленных больных детей с ВИЧ-инфекцией с 98 до 100 процентов.
6.3. Снижение числа вновь выявленных в течение года случаев ВИЧ-инфекции с 5 до 2 случаев.
7. В результате реализации подпрограммы “Неотложные меры по совершенствованию психиатрической и наркологической помощи населению“ в городе Покачи ожидаются:
7.1. Снижение показателя заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения с 680,5 до 567,0 на 100 тыс. населения.
7.2. Снижение контингентов больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения с 4799,4 до 4536,7 на 100 тыс. населения.
8. В результате реализации подпрограммы “Совершенствование службы медицины катастроф“ в городе Покачи ожидаются:
8.1. Сохранение количества смертельных исходов среди пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях на уровне 4,0 на 100 пострадавших.
9. В результате реализации подпрограммы “Вакцинопрофилактика“ в городе Покачи ожидаются:
9.1. Обеспечение 100-процентной вакцинации против клещевого энцефалита населения, относящегося к группе риска.
9.2. 100-процентное обеспечение иммунобиологическими препаратами для экстренной профилактики при укусе клеща.
9.3. Приобретение акарицидных препаратов за счет местного бюджета для борьбы с распространением клещей на территории города и прилегающих районов.
9.4. Обеспечение 100-процентной вакцинации против туляремии населения, относящегося к группе риска.
9.5. Сохранение охвата профилактическими прививками детей на уровне 98%.
9.6. Исключение случаев заболеваний полиомиелитом, дифтерией, корью.
10. В результате реализации подпрограммы “Развитие донорства крови и ее компонентов, производства препаратов крови“ в городе Покачи ожидаются:
10.1. Увеличение доли плазмы крови, заготовленной методом донорского плазмафереза, с 27 до 60 процентов от общего объема заготовленной плазмы.
10.2. Увеличение доли выдачи карантинизированной плазмы крови с 90 до 95 процентов от заготовленных объемов.
11. В результате реализации подпрограммы “Здоровье коренных малочисленных народов Севера“ в городе Покачи ожидаются:
11.1. Показатель общей смертности в популяции национального населения не выше 5,5 на 1 тыс. населения.
11.2. Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами коренного населения с 90 до 95 процентов.
12. В результате реализации подпрограммы “Профилактика заболеваний социального характера“ в городе Покачи ожидаются:
12.1. Повышение показателя массовости мероприятий по профилактике заболеваний социального характера с 3 до 3,5 на 1 жителя города.
12.2. Повышение показателя информированности населения с 0,9 до 1 на 1 жителя города.
12.3. Повышение показателя обучаемости в “школах здоровья“ с 90 до 100 на 1 тыс. населения.
13. В результате реализации подпрограммы “Вирусный гепатит“ в городе Покачи исключить заболеваемость вирусным гепатитом B.
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен улучшением качества и увеличением продолжительности жизни, сохранением трудового потенциала, формированием здорового образа жизни, снижением социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения заболеваний социального характера.
Динамика основных целевых показателей, отражающих эффективность реализации Программы:
--------------------------------T------T------T---------------------------¬
¦ Наименование показателей ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ Динамика целевых ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ показателей по годам ¦
¦ ¦ ¦ +------T------T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Число больных артериальной ¦ 22,7 ¦ 30,0 ¦ 31,2 ¦ 32,3 ¦ 33,4 ¦ 34,5 ¦
¦гипертонией, состоящих на “Д“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учете (на 1 тыс. населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Первичная заболеваемость ¦ 53,7 ¦ 53,7 ¦ 41,8 ¦ 41,8 ¦ 35,8 ¦ 35,8 ¦
¦туберкулезом на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Удельный вес больных ¦ 77,8 ¦ 77,8 ¦ 78,0 ¦ 79,0 ¦ 80,0 ¦ 80,5 ¦
¦туберкулезом, выявленных при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профосмотрах из впервые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диагностированных (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Пораженность (болезненность) ¦ 89,7 ¦101,5 ¦ 95,5 ¦ 93,5 ¦ 91,5 ¦ 89,5 ¦
¦туберкулезом на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Смертность от туберкулеза на ¦ 5,9 ¦ 11,9 ¦ 5,9 ¦ 5,9 ¦ 5,9 ¦ 5,9 ¦
¦100 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Уровень запущенности онкологии ¦ 68,2 ¦ 48,4 ¦ 38,9 ¦ 28,8 ¦ 22,7 ¦ 20,0 ¦
¦(3 и 4 стадии) в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Смертность от злокачественных ¦ 83,7 ¦ 47,8 ¦ 44,4 ¦ 41,8 ¦ 48,4 ¦ 35,8 ¦
¦новообразований на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Одногодичная летальность ¦ 27,3 ¦ 19,4 ¦ 19,2 ¦ 19,0 ¦ 18,8 ¦ 18,6 ¦
¦онкобольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Заболеваемость сифилисом на 100¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦
¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Заболеваемость гонореей на 100 ¦ 53,8 ¦ 17,9 ¦ 15,5 ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦
¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Заболеваемость трихомонозом на ¦ 77,7 ¦ 41,8 ¦ 38,2 ¦ 35,8 ¦ 32,0 ¦ 29,8 ¦
¦100 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Заболеваемость урогенитальным ¦ 59,8 ¦ 47,8 ¦ 45,3 ¦ 41,8 ¦ 38,4 ¦ 35,8 ¦
¦хламидиозом на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Число вновь зарегистрированных ¦ 10 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦в течение года случаев ВИЧ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Заболеваемость психическими ¦484,3 ¦680,5 ¦656,5 ¦626,8 ¦597,0 ¦567,0 ¦
¦расстройствами и расстройствами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поведения на 100 тыс. населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Контингенты больных ¦4699,8¦4799,4¦4775,5¦4715,8¦4656,0¦4536,7¦
¦психическими расстройствами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расстройствами поведения на 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Количество смертельных исходов ¦ 13,6 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦
¦среди пострадавших в ДТП (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦100 пострадавших) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Заболеваемость дифтерией на 100¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Заболеваемость полиомиелитом на¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦100 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Заболеваемость корью на 100 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Охват профилактическими ¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦
¦прививками детей (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Заболеваемость острым вирусным ¦ 5,9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦гепатитом B на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦Заболеваемость острым вирусным ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦гепатитом C на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+------+------+------+------+------+-------
VII. Механизм контроля за исполнением программы
Администрация города Покачи в лице заместителя главы города по социальным вопросам осуществляет контроль за реализацией программы путем согласования государственных контрактов (договоров) и строгой отчетности исполнения государственных контрактов (договоров) по объемам и суммам.
Сводная форма
ЦЕЛЕВАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА“ НА 2008 - 2011 ГОДЫ
ПО МУЗ “ЦГБ“ ГОРОД ПОКАЧИ
---T-----------------------T------T--------------------------------T------¬
¦N ¦ Наименование ¦Испол-¦ Объем финансирования ¦Источ-¦
¦ ¦ подпрограммы ¦нитель+------T----T------T------T------+ ник ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦2008¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦финан-¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦сиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦1 ¦“САХАРНЫЙ ДИАБЕТ“ ¦МУЗ ¦26,7 ¦0,0 ¦15,7 ¦5,5 ¦5,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦2 ¦“ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ¦МУЗ ¦376,0 ¦0,0 ¦228,0 ¦109,0 ¦39,0 ¦ ¦
¦ ¦АРТЕРИАЛЬНОЙ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГИПЕРТОНИИ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦3 ¦“НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ¦МУЗ ¦351,2 ¦1,9 ¦44,7 ¦2,2 ¦302,4 ¦ ¦
¦ ¦С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ГОРОДЕ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОКАЧИ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦4 ¦“О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ¦МУЗ ¦617,3 ¦0,0 ¦345,3 ¦136,0 ¦136,0 ¦ ¦
¦ ¦ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОРОДЕ ПОКАЧИ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦5 ¦“О МЕРАХ ПО ¦МУЗ ¦36,7 ¦0,0 ¦20,5 ¦8,1 ¦8,1 ¦ ¦
¦ ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РАСПРОСТРАНЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЗАБОЛЕВАНИЙ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПУТЕМ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦6 ¦“НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ ПО ¦МУЗ ¦441,8 ¦14,7¦215,9 ¦105,6 ¦105,6 ¦ ¦
¦ ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОРОДЕ ПОКАЧИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЗАБОЛЕВАНИЯ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(АНТИ-ВИЧ/СПИД)“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦7 ¦“НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ ПО ¦МУЗ ¦1529,5¦0,0 ¦410,1 ¦906,6 ¦212,8 ¦ ¦
¦ ¦СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОКАЧИ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦8 ¦“СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ¦МУЗ ¦43,9 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦43,9 ¦ ¦
¦ ¦СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КАТАСТРОФ В ГОРОДЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОКАЧИ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦9 ¦“ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА“ ¦МУЗ ¦909,2 ¦16,0¦467,6 ¦212,8 ¦212,8 ¦ ¦
¦ ¦ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦10¦“РАЗВИТИЕ ДОНОРСТВА ¦МУЗ ¦368,2 ¦0,0 ¦200,6 ¦83,8 ¦83,8 ¦ ¦
¦ ¦КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ,¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПАРАТОВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КРОВИ В ГОРОДЕ ПОКАЧИ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦11¦“ЗДОРОВЬЕ КОРЕННЫХ ¦МУЗ ¦20,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦ ¦
¦ ¦МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СЕВЕРА“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦12¦“ПРОФИЛАКТИКА ¦МУЗ ¦337,6 ¦0,0 ¦183,8 ¦56,9 ¦96,9 ¦ ¦
¦ ¦ЗАБОЛЕВАНИЙ СОЦИАЛЬНОГО¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ХАРАКТЕРА“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦13¦“ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ“ ¦МУЗ ¦124,0 ¦5,0 ¦47,0 ¦36,0 ¦36,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦ ¦Всего по 13 ¦ ¦5182,1¦42,6¦2184,2¦1667,5¦1287,8¦ ¦
¦ ¦подпрограммам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+-----------------------+------+------+----+------+------+------+-------
------------------------T------T------T-------------------------T------¬
¦ ¦ ¦Всего,¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+------+----T------T------T------+------+
¦в том числе, по ¦ ¦5182,1¦42,6¦2184,1¦1667,5¦1287,8¦ ¦
¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования, бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦1715,4¦4,7 ¦600,7 ¦735,0 ¦375,0 ¦ ¦
+-----------------------+------+------+----+------+------+------+------+
¦- текущие вложения ¦ ¦3466,7¦37,9¦1583,5¦932,5 ¦912,8 ¦ ¦
L-----------------------+------+------+----+------+------+------+-------
Приложение N 1
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ “САХАРНЫЙ ДИАБЕТ“
-----T------------------------T------T---------------------------T--------¬
¦ N ¦Наименование мероприятия¦Испол-¦ Объем финансирования ¦Источник¦
¦ ¦ ¦нитель+---------------------------+финанси-¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦2008¦2009¦2010¦2011¦рования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+-------+----+----+----+----+--------+
¦ 1. ¦Профилактика осложнений ¦МУЗ ¦ 22,0 ¦0,0 ¦11,0¦5,5 ¦5,5 ¦ ¦
¦ ¦сахарного диабета ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+-------+----+----+----+----+--------+
¦1.1.¦Приобрести для ¦МУЗ ¦ 22,0 ¦ ¦11,0¦5,5 ¦5,5 ¦ ¦
¦ ¦проведения занятий в ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Школе “Сахарный диабет“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наглядные материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(брошюра по 50 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+-------+----+----+----+----+--------+
¦ 2. ¦Оборудование для ¦МУЗ ¦ 4,7 ¦0,0 ¦4,7 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦
¦ ¦диагностики и лечения ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сахарного диабета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+-------+----+----+----+----+--------+
¦2.1.¦Принтер лазерный ¦МУЗ ¦ 4,7 ¦ ¦4,7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+-------+----+----+----+----+--------+
¦ ¦Всего по подпрограмме ¦ ¦ 26,7 ¦0,0 ¦15,7¦5,5 ¦5,5 ¦ ¦
L----+------------------------+------+-------+----+----+----+----+---------
-------------------------T------T-------T-------------------T--------¬
¦ ¦ ¦Всего, ¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+----T----T----T----+--------+
¦в том числе, по ¦ ¦ 26,7 ¦0,0 ¦15,7¦5,5 ¦5,5 ¦ ¦
¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования, бюджет “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+----+----+----+----+--------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦ 4,7 ¦0,0 ¦4,7 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦
+------------------------+------+-------+----+----+----+----+--------+
¦- текущие вложения ¦ ¦ 22,0 ¦0,0 ¦11,0¦5,5 ¦5,5 ¦ ¦
L------------------------+------+-------+----+----+----+----+---------
Приложение N 2
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ
“ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ“
-----T------------------------T------T---------------------------T--------¬
¦ N ¦Наименование мероприятия¦Испол-¦ Объем финансирования ¦Источник¦
¦ ¦ ¦нитель+-----T----T-----T-----T----+финанси-¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего¦2008¦2009 ¦2010 ¦2011¦рования ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс.¦год ¦ год ¦ год ¦год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------+
¦ 1. ¦Совершенствование ¦ МУЗ ¦156,0¦0,0 ¦78,0 ¦39,0 ¦39,0¦ ¦
¦ ¦постоянно действующей ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пропагандистской системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦артериальной гипертонии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------+
¦1.1.¦Издание для пациентов ¦ МУЗ ¦156,0¦ ¦78,0 ¦39,0 ¦39,0¦ ¦
¦ ¦методической литературы ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по артериальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гипертонии для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведения школ (брошюры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 150, листовки - 500, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плакаты - 30 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------+
¦ 2. ¦Приобретение средств ¦ МУЗ ¦70,0 ¦0,0 ¦ 0,0 ¦70,0 ¦0,0 ¦ ¦
¦ ¦контроля артериального ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давления для больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦артериальной гипертонией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------+
¦2.1.¦Тонометры медицинские ¦ МУЗ ¦70,0 ¦ ¦ ¦70,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦для пациентов ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспансерной группы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------+
¦ 3. ¦Укрепление материально- ¦ ¦150,0¦0,0 ¦150,0¦ 0,0 ¦0,0 ¦ ¦
¦ ¦технической базы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------+
¦3.1.¦Дефибриллятор Primedic ¦ ¦150,0¦ ¦150,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦DEFI B - 1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------+
¦3.2.¦Аппарат ЭКГ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------+
¦ 4. ¦Введение в штатное ¦ МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расписание поликлиники 1¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ставку врача-кардиолога,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 ставку врача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функциональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------+
¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ ¦376,0¦0,0 ¦228,0¦109,0¦39,0¦ ¦
L----+------------------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------+
¦в том числе, по ¦ ¦376,0¦0,0 ¦228,0¦109,0¦39,0¦ ¦
¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования, бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦150,0¦0,0 ¦150,0¦ 0,0 ¦0,0 ¦ ¦
+------------------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------+
¦- текущие вложения ¦ ¦226,0¦0,0 ¦78,0 ¦109,0¦39,0¦ ¦
L------------------------+------+-----+----+-----+-----+----+---------
Приложение N 3
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ “НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ГОРОДЕ ПОКАЧИ“
-----T--------------------------T------T---------------------------T------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦Испол-¦ Объем финансирования ¦ Ис- ¦
¦ ¦ ¦нитель+------T----T----T----T-----+точник¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦2008¦2009¦2010¦2011 ¦финан-¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦сиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+----+----+-----+------+
¦ 1. ¦Профилактика туберкулеза ¦ МУЗ ¦ 0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+----+----+-----+------+
¦1.1.¦Для проведения ¦ МУЗ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий в группах с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышенным риском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заражения туберкулезом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среди лиц, инфицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возбудителем туберкулеза, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в стационаре поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобрести ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздухоочиститель, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ионизатор с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ультрафиолетовой лампой - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+----+----+-----+------+
¦ 2. ¦Совершенствование лечебно-¦ МУЗ ¦ 8,5 ¦1,9 ¦2,0 ¦2,2 ¦ 2,4 ¦ ¦
¦ ¦реабилитационных ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий среди больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулезом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+----+----+-----+------+
¦2.1.¦Совершенствование системы ¦ МУЗ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контролируемого лечения в ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулаторных условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путем создания у больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулезом положительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мотивации на излечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+----+----+-----+------+
¦2.2.¦Обеспечение ¦ МУЗ ¦ 8,5 ¦1,9 ¦2,0 ¦2,2 ¦ 2,4 ¦ ¦
¦ ¦высокоэффективными ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дезинфицирующими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами (клорсепт - 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в табл. 200 шт.) - по 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+----+----+-----+------+
¦ 3. ¦Укрепление материально- ¦ МУЗ ¦342,7 ¦0,0 ¦42,7¦0,0 ¦300,0¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+----+----+-----+------+
¦3.1.¦Оснащение кабинета ¦ МУЗ ¦ 4,7 ¦ ¦4,7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фтизиатра принтером ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+----+----+-----+------+
¦3.2.¦Посудомоечная машина для ¦ МУЗ ¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦300,0¦ ¦
¦ ¦обработки лабораторной ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посуды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+----+----+-----+------+
¦3.3.¦Оснастить кабинет врача в ¦ МУЗ ¦ 38,0 ¦ ¦38,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бак. лаборатории ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компьютером - 1 шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принтером - 1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+----+----+-----+------+
¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ ¦351,2 ¦1,9 ¦44,7¦2,2 ¦302,4¦ ¦
L----+--------------------------+------+------+----+----+----+-----+-------
---------------------------T------T------T--------------------T------¬
¦ ¦ ¦Всего,¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+----T----T----T-----+------+
¦в том числе, по источникам¦ ¦351,2 ¦1,9 ¦44,7¦2,2 ¦302,4¦ ¦
¦финансирования, бюджет МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+----+----+----+-----+------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦342,7 ¦0,0 ¦42,7¦0,0 ¦300,0¦ ¦
+--------------------------+------+------+----+----+----+-----+------+
¦- текущие вложения ¦ ¦ 8,5 ¦1,9 ¦2,0 ¦2,2 ¦ 2,4 ¦ ¦
L--------------------------+------+------+----+----+----+-----+-------
Приложение N 4
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ “О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ ПОКАЧИ“
-----T------------------------T------T-----------------------------T------¬
¦ N ¦Наименование мероприятия¦Испол-¦ Объем финансирования ¦Источ-¦
¦ ¦ ¦нитель+------T----T-----T-----T-----+ ник ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦2008¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦финан-¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦сиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ 1. ¦Раннее выявление ¦ МУЗ ¦544,0 ¦0,0 ¦272,0¦136,0¦136,0¦ ¦
¦ ¦онкологических ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦1.1.¦Приобретение ¦ МУЗ ¦544,0 ¦0,0 ¦272,0¦136,0¦136,0¦ ¦
¦ ¦онкомаркеров ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦раковый антиген “СА 125 ¦ ¦272,0 ¦ ¦136,0¦68,0 ¦68,0 ¦ ¦
¦ ¦ТМ“ - 4 кор. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦раковый антиген “SCC“ - ¦ ¦272,0 ¦ ¦136,0¦68,0 ¦68,0 ¦ ¦
¦ ¦4 кор. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ 2. ¦Повышение качества ¦ МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностики и ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ 3. ¦Улучшение ¦ МУЗ ¦ 73,3 ¦0,0 ¦73,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦
¦ ¦организационно- ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методической работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦онкологического кабинета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦3.1.¦Приобретение: ¦ МУЗ ¦ 35,3 ¦ ¦35,3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в кабинет УЗИ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ректальный датчик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦3.2.¦В кабинет врача - ¦ МУЗ ¦ 38,0 ¦ ¦38,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компьюте𠦓ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ ¦617,3 ¦0,0 ¦345,3¦136,0¦136,0¦ ¦
L----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+-------
-------------------------T------T------T----------------------T------¬
¦ ¦ ¦Всего,¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+------+----T-----T-----T-----+------+
¦в том числе, по ¦ ¦617,3 ¦0,0 ¦345,3¦136,0¦136,0¦ ¦
¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования, бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦ 73,3 ¦0,0 ¦73,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦
+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦- текущие вложения ¦ ¦544,0 ¦0,0 ¦272,0¦136,0¦136,0¦ ¦
L------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+-------
Приложение N 5
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ “О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ“
-----T--------------------------T------T---------------------------T------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦Испол-¦ Объем финансирования ¦Источ-¦
¦ ¦ ¦нитель+-------T----T----T----T----+ ник ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦2008¦2009¦2010¦2011¦финан-¦
¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦год ¦год ¦год ¦год ¦сиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦
+----+--------------------------+------+-------+----+----+----+----+------+
¦ 1. ¦Для проведения ¦МУЗ ¦ 28,0 ¦0,0 ¦13,0¦7,5 ¦7,5 ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пациентов и лиц с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышенной степенью риска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заражения инфекциями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦передаваемыми половым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+-------+----+----+----+----+------+
¦1.1.¦выпустить брошюры - 50 шт.¦ ¦ 22,0 ¦ ¦11,0¦5,5 ¦5,5 ¦ ¦
+----+--------------------------+------+-------+----+----+----+----+------+
¦1.2.¦Приобретение презервативов¦МУЗ ¦ 6,0 ¦ ¦2,0 ¦2,0 ¦2,0 ¦ ¦
¦ ¦для “групп риска“ - 100 ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+-------+----+----+----+----+------+
¦ 2. ¦Укрепление материально- ¦МУЗ ¦ 6,3 ¦0,0 ¦6,3 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+-------+----+----+----+----+------+
¦2.1.¦Сейф ШАМ-12/680 ¦МУЗ ¦ 1,6 ¦ ¦1,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+-------+----+----+----+----+------+
¦2.2.¦Принтер ¦МУЗ ¦ 4,7 ¦ ¦4,7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+-------+----+----+----+----+------+
¦ 3. ¦Выписывать ежегодный ¦МУЗ ¦ 2,4 ¦ ¦1,2 ¦0,6 ¦0,6 ¦ ¦
¦ ¦журнал “Вестник ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дерматологии и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венерологии“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+-------+----+----+----+----+------+
¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ ¦ 36,7 ¦0,0 ¦20,5¦8,1 ¦8,1 ¦ ¦
L----+--------------------------+------+-------+----+----+----+----+-------
---------------------------T------T-------T-------------------T------¬
¦ ¦ ¦Всего, ¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+-------+----T----T----T----+------+
¦в том числе, по источникам¦ ¦ 36,7 ¦0,0 ¦20,5¦8,1 ¦8,1 ¦ ¦
¦финансирования, бюджет МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+-------+----+----+----+----+------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦ 6,3 ¦0,0 ¦6,3 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦
+--------------------------+------+-------+----+----+----+----+------+
¦- текущие вложения ¦ ¦ 30,4 ¦0,0 ¦14,2¦8,1 ¦8,1 ¦ ¦
L--------------------------+------+-------+----+----+----+----+-------
Приложение N 6
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ “НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ГОРОДЕ ПОКАЧИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
(АНТИ-ВИЧ/СПИД)“
-----T------------------------T------T-----------------------------T------¬
¦ N ¦Наименование мероприятия¦Испол-¦ Объем финансирования ¦Источ-¦
¦ ¦ ¦нитель+------T----T-----T-----T-----+ ник ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦2008¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦финан-¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦сиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦1. ¦Развитие системы ¦ МУЗ ¦ 22,0 ¦0,0 ¦11,0 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ ¦
¦ ¦информирования населения¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦о доступных мерах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболевания, вызываемого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вирусом иммунодефицита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦1.2.¦Приобретение обучающих ¦ МУЗ ¦ 22,0 ¦ ¦11,0 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ ¦
¦ ¦программ и наглядной ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦агитации (брошюра - 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦2. ¦Профилактика, ¦ МУЗ ¦400,4 ¦0,0 ¦200,2¦100,1¦100,1¦ ¦
¦ ¦диагностика и лечение ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболевания, вызываемого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вирусом иммунодефицита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦2.1.¦Приобретение Комби Бест ¦ ¦400,4 ¦ ¦200,2¦100,1¦100,1¦ ¦
¦ ¦- ВИЧ-1, 2 АГ/АТ - 45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кор. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦3. ¦Укрепление материально- ¦ МУЗ ¦ 19,4 ¦14,7¦ 4,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦3.1.¦телефонизация кабинета ¦ МУЗ ¦ 10,0 ¦10,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городским, междугородни즓ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телефоном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦3.2.¦приобретение в кабинет ¦ МУЗ ¦ 4,7 ¦4,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принтера ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦3.3.¦приобретение в кабинет ¦ МУЗ ¦ 4,7 ¦ ¦ 4,7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦факса ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ ¦441,8 ¦14,7¦215,9¦105,6¦105,6¦ ¦
L----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+-------
-------------------------T------T------T----------------------T------¬
¦ ¦ ¦Всего,¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+------+----T-----T-----T-----+------+
¦в том числе, по ¦ ¦441,8 ¦14,7¦215,9¦105,6¦105,6¦ ¦
¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования, бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦ 9,4 ¦4,7 ¦ 4,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦
+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦- текущие вложения ¦ ¦432,4 ¦10,0¦211,2¦105,6¦105,6¦ ¦
L------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+-------
Приложение N 7
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ “НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
И НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ПОКАЧИ“
-----T------------------------T------T-----------------------------T------¬
¦ N ¦Наименование мероприятия¦Испол-¦ Объем финансирования ¦Источ-¦
¦ ¦ ¦нитель+------T----T-----T-----T-----+ ник ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦2008¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦финан-¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦сиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ 1. ¦Развитие материально- ¦ МУЗ ¦528,5 ¦0,0 ¦219,0¦147,4¦162,1¦ ¦
¦ ¦технической базы. ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦1.1.¦Кнопка экстренного ¦ МУЗ ¦493,5 ¦ ¦184,0¦147,4¦162,1¦ ¦
¦ ¦вызова наряда милиции ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦1.2.¦Установить наружные ¦ МУЗ ¦ 35,0 ¦ ¦35,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦усиленные двери и двери ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физиотерапевтическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделением и кабинетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приема врача психиатра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарколога с замками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вагонного типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ 2. ¦Организация ¦ МУЗ ¦ 44,0 ¦0,0 ¦22,0 ¦11,0 ¦11,0 ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленных на снижение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психонаркологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦патологии в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦2.1.¦Выпустить буклеты - 100 ¦ МУЗ ¦ 44,0 ¦ ¦22,0 ¦11,0 ¦11,0 ¦ ¦
¦ ¦шт. ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ 3. ¦Обеспечение лечебно- ¦ МУЗ ¦124,8 ¦0,0 ¦72,7 ¦30,3 ¦21,8 ¦ ¦
¦ ¦диагностической ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности по оказанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пациентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психонаркологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦3.1.¦Оснащение ¦ МУЗ ¦ 37,6 ¦0,0 ¦29,1 ¦ 8,5 ¦ 0,0 ¦ ¦
¦ ¦логопедического ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабинета, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ +------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦Аудиокомплекс с ¦ ¦ 8,5 ¦ ¦ 8,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наушниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ +------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦Диктофон - 1; ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ +------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦Секундомер - 1; ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ +------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦Метроном - 1; ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ +------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦Песочные часы (10 мин.) ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 1; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ +------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦Зеркало ручное (с ¦ ¦ 5,6 ¦ ¦ 5,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подсветкой) - 10 шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ +------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦Зеркало настенное 50:100¦ ¦ 0,8 ¦ ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 1 шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ +------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦Наборы настольных игр - ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦10 шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ +------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦Игрушки (резиновые, ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦пластмассовые) - 20 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦3.2.¦Приобретение: ¦ ¦ 87,2 ¦0,0 ¦43,6 ¦21,8 ¦21,8 ¦ ¦
¦ +------------------------+ +------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦- тест-систем: ¦ ¦ 6,0 ¦0,0 ¦ 3,0 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ ¦
¦ +------------------------+ +------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦для определения ¦ ¦ 6,0 ¦ ¦ 3,0 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ ¦
¦ ¦амфитоминов и опиатов - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ +------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦тест-полосок: ¦ ¦ 81,2 ¦0,0 ¦40,6 ¦20,“ ¦20,3 ¦ ¦
¦ +------------------------+ +------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦1. “ИммуноХром - 3 ¦ ¦ 5,6 ¦ ¦ 2,8 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ ¦
¦ ¦Мульти-Экспресс“ - 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ +------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦2. “ИммуноХром - 5 ¦ ¦ 56,0 ¦ ¦28,0 ¦14,0 ¦14,0 ¦ ¦
¦ ¦Мульти - 200 уп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ +------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦3. ИмммуноХромоморфин - ¦ ¦ 19,6 ¦ ¦ 9,8 ¦ 4,9 ¦ 4,9 ¦ ¦
¦ ¦70 уп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ 4. ¦Организации реабилитации¦ МУЗ ¦110,2 ¦0,0 ¦85,4 ¦12,4 ¦12,4 ¦ ¦
¦ ¦пациентов, страдающих ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваниями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зависимостью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦4.1.¦Оборудовать кабинет ¦ МУЗ ¦ 60,6 ¦ ¦60,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психотерапии: ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦комнатой с мягким ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ковровым покрытием, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦звукоизоляцией, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музыкальным центром, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦двумя креслами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канцелярским набором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(краски, карандаши, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумага) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦4.2.¦Приобретение для ¦ МУЗ ¦ 49,6 ¦ ¦ 2,8 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ ¦
¦ ¦пациентов литературы, ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аудио - и видеозаписей -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦брошюры - 100 шт. ¦ ¦ ¦ ¦22,0 ¦11,0 ¦11,0 ¦ ¦
¦ ¦способствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ 5. ¦Улучшение ¦ МУЗ ¦722,0 ¦0,0 ¦11,0 ¦705,5¦ 5,5 ¦ ¦
¦ ¦организационно- ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психонаркологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦5.1.¦Приобретение ¦ МУЗ ¦100,0 ¦ ¦ ¦100,0¦ ¦ ¦
¦ ¦проекционного ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведения обучающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семинаров, конференций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦5.2.¦Санитарное просвещение ¦ МУЗ ¦ 22,0 ¦ ¦11,0 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ ¦
¦ ¦родителей: издание ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пособий, методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекомендаций для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучения родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦знаниями тех форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поведения ребенка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которые требуют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обращения к специалисту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 50 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦5.3.¦Приобретение для ¦ МУЗ ¦600,0 ¦ ¦ ¦600,0¦ ¦ ¦
¦ ¦системной ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оксигипертермии “Oxy ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Term“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ ¦1529,5¦0,0 ¦410,1¦906,6¦212,8¦ ¦
L----+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+-------
-------------------------T------T------T----------------------T------¬
¦ ¦ ¦Всего,¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+------+----T-----T-----T-----+------+
¦в том числе, по ¦ ¦1529,5¦0,0 ¦410,1¦906,6¦212,8¦ ¦
¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования, бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦809,1 ¦0,0 ¦109,1¦700,0¦ 0,0 ¦ ¦
+------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+------+
¦- текущие вложения ¦ ¦720,4 ¦0,0 ¦301,0¦206,6¦212,8¦ ¦
L------------------------+------+------+----+-----+-----+-----+-------
Приложение N 8
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ “СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЛУЖБЫ
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ В ГОРОДЕ ПОКАЧИ“
-----T---------------------------T------T--------------------------T------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦Испол-¦ Объем финансирования ¦ Ис- ¦
¦ ¦ ¦нитель+------T----T----T----T----+точник¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦2008¦2009¦2010¦2011¦финан-¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦год ¦год ¦год ¦год ¦сиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦ 1. ¦Повышение уровня готовности¦ МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы медицины катастроф ꦓЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидации медико- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санитарных последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦ 2. ¦Укрепление материально- ¦ МУЗ ¦ 43,9 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦43,9¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦2.1.¦Медицинское имущество и ¦ МУЗ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спецодежда, согласно ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приложению N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦2.2.¦Медикаменты и перевязочные ¦ МУЗ ¦ 43,9 ¦ ¦ ¦ ¦43,9¦ ¦
¦ ¦средства, согласно ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приложению N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ ¦ 43,9 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦43,9¦ ¦
L----+---------------------------+------+------+----+----+----+----+-------
----------------------------T------T------T-------------------T------¬
¦ ¦ ¦Всего,¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+------+----T----T----T----+------+
¦в том числе, по источникам ¦ ¦ 43,9 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦43,9¦ ¦
¦финансирования, бюджет МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦ 0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦
+---------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦- текущие вложения ¦ ¦ 43,9 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦43,9¦ ¦
L---------------------------+------+------+----+----+----+----+-------
Приложение N 9
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ “ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА“
------T------------------------T-----T-----------------------------T------¬
¦ N ¦Наименование мероприятия¦ Ис- ¦ Объем финансирования ¦ Ис- ¦
¦ ¦ ¦пол- +------T----T-----T-----T-----+точник¦
¦ ¦ ¦ ни- ¦Всего ¦2008¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦финан-¦
¦ ¦ ¦тель ¦(тыс. ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦сиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ 1. ¦Проведение ¦ МУЗ ¦ 10,0 ¦0,0 ¦10,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦
¦ ¦организационно- ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методических мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по улучшению качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иммунопрофилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекционных заболеваний¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦1.1. ¦Для хранения вакцин ¦ МУЗ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобрести: ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Холодильники медицинские¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦1.2. ¦Телефонизировать ¦ МУЗ ¦ 10,0 ¦ ¦10,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прививочный кабинет ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиники городским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телефоном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ 2. ¦Достижение высокого ¦ МУЗ ¦787,2 ¦0,0 ¦393,6¦196,8¦196,8¦ ¦
¦ ¦уровня охвата ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прививками, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иммунобиологическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратами по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эпидемическим показаниям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦2.1. ¦Противозмеиная сыворотка¦ МУЗ ¦ 6,4 ¦ ¦ 3,2 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ ¦
¦ ¦- 2 уп. ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦2.2. ¦Противодифтерийная ¦ МУЗ ¦ 7,2 ¦ ¦ 3,6 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ ¦
¦ ¦сыворотка - 4 уп. ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦2.3. ¦Противостолбнячная ¦ МУЗ ¦ 3,6 ¦ ¦ 1,8 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ ¦
¦ ¦сыворотка - 2 уп. ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦2.4. ¦Противоботулинистическая¦ МУЗ ¦ 6,0 ¦ ¦ 0,8 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ ¦
¦ ¦сыворотка “А“ - 1 уп. ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ ¦ +----+-----+-----+-----+ ¦
¦ ¦“В“ - 1 уп. ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ ¦
¦ +------------------------+ ¦ +----+-----+-----+-----+ ¦
¦ ¦“Е“ - 1 уп. ¦ ¦ ¦ ¦ 1,2 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦2.5. ¦Противоклещевой ¦ МУЗ ¦ 84,4 ¦ ¦42,2 ¦21,1 ¦21,1 ¦ ¦
¦ ¦иммуноглобулин - 80 доз ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦2.6. ¦Антирабический ¦ МУЗ ¦ 22,8 ¦ ¦11,4 ¦ 5,7 ¦ 5,7 ¦ ¦
¦ ¦иммуноглобулин - 2 уп. ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(10 амп.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦2.7. ¦Антирабическая вакцина -¦ МУЗ ¦ 26,8 ¦ ¦13,4 ¦ 6,7 ¦ 6,7 ¦ ¦
¦ ¦60 доз ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦2.8. ¦Туберкулин - 550 доз ¦ ¦408,0 ¦ ¦204,0¦102,0¦102,0¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦2.9. ¦Для иммунизации детей ¦ МУЗ ¦192,0 ¦ ¦96,0 ¦48,0 ¦48,0 ¦ ¦
¦ ¦“групп риска“ “Хип“ ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вакциной - 300 доз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦2.10.¦Тулярин - 50 доз ¦ МУЗ ¦ 30,0 ¦ ¦15,0 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ 3. ¦Совершенствование ¦ МУЗ ¦ 48,0 ¦0,0 ¦48,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦
¦ ¦эпидемического надзора ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за инфекциями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контролируемыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вакцинопрофилактики, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иммунологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля качества и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективности вакцинации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦3.1. ¦Приобретение двух ¦ МУЗ ¦ 10,0 ¦ ¦10,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принтеров ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦3.2. ¦Приобретение компьютера ¦ МУЗ ¦ 38,0 ¦ ¦38,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ 4. ¦Буклеты, брошюры, ¦ МУЗ ¦ 64,0 ¦16,0¦16,0 ¦16,0 ¦16,0 ¦ ¦
¦ ¦листовки о профилактике ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ ¦ +----+-----+-----+-----+ ¦
¦ ¦100 буклетов, ¦ ¦ ¦11,0¦11,0 ¦11,0 ¦11,0 ¦ ¦
¦ +------------------------+ ¦ +----+-----+-----+-----+ ¦
¦ ¦100 памяток по ¦ ¦ ¦5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ ¦
¦ ¦профилактике управляемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ 5. ¦Введение 1 ставки ¦ МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской сестры ¦“ЦГБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ ¦909,2 ¦16,0¦467,6¦212,8¦212,8¦ ¦
L-----+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+-------
-------------------------T-----T------T----------------------T------¬
¦ ¦ ¦Всего,¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+------+----T-----T-----T-----+------+
¦в том числе, по ¦ ¦909,2 ¦16,0¦467,6¦212,8¦212,8¦ ¦
¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования, бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦ 48,0 ¦0,0 ¦48,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦
+------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+------+
¦- текущие вложения ¦ ¦861,2 ¦16,0¦419,6¦212,8¦212,8¦ ¦
L------------------------+-----+------+----+-----+-----+-----+-------
Приложение N 10
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ ДОНОРСТВА
КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПАРАТОВ
КРОВИ В ГОРОДЕ ПОКАЧИ“
-----T--------------------------T------T---------------------------T------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦Испол-¦ Объем финансирования ¦Источ-¦
¦ ¦ ¦нитель+------T----T-----T----T----+ ник ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦2008¦2009 ¦2010¦2011¦финан-¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦год ¦ год ¦год ¦год ¦сиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+-----+----+----+------+
¦ 1. ¦Развитие донорства в г. ¦ МУЗ ¦ 33,0 ¦0,0 ¦33,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦
¦ ¦Покачи ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+-----+----+----+------+
¦1.1.¦Подготовка и выпуск ¦ МУЗ ¦ 11,0 ¦ ¦11,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦буклетов, посвященных ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пропаганде донорства - 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+-----+----+----+------+
¦1.2.¦весы-миксеры с цифровым ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦20,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦монитором Hemo-mixer-2; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+-----+----+----+------+
¦1.3.¦сейф - 1; ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+-----+----+----+------+
¦ 2. ¦Обеспечение инфекционной ¦ МУЗ ¦335,2 ¦0,0 ¦167,6¦83,8¦83,8¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гемотрансфузионной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терапии. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Приобретение расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лейкоцитарной фильтрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компонентов крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+-----+----+----+------+
¦2.1.¦Лейкофильтры для ¦ ¦120,0 ¦ ¦60,0 ¦30,0¦30,0¦ ¦
¦ ¦эритроцитов - 100 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+-----+----+----+------+
¦2.2.¦Лейкофильтры для ¦ ¦ 24,0 ¦ ¦12,0 ¦6,0 ¦6,0 ¦ ¦
¦ ¦тромбоцитов - 20 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+-----+----+----+------+
¦2.3.¦Приобретение современных ¦ МУЗ ¦191,2 ¦ ¦95,6 ¦47,8¦47,8¦ ¦
¦ ¦плазмозаменителей ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Пефторан) 10 фл. по 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мл ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+------+------+----+-----+----+----+------+
¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ ¦368,2 ¦0,0 ¦200,6¦83,8¦83,8¦ ¦
L----+--------------------------+------+------+----+-----+----+----+-------
---------------------------T------T------T--------------------T------¬
¦ ¦ ¦Всего,¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+----T-----T----T----+------+
¦в том числе, по источникам¦ ¦368,2 ¦0,0 ¦200,6¦83,8¦83,8¦ ¦
¦финансирования, бюджет МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+----+-----+----+----+------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦ 22,0 ¦0,0 ¦22,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦
+--------------------------+------+------+----+-----+----+----+------+
¦- текущие вложения ¦ ¦346,2 ¦0,0 ¦178,6¦83,8¦83,8¦ ¦
L--------------------------+------+------+----+-----+----+----+-------
Приложение N 11
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ
“ЗДОРОВЬЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА“
--T------------------------------T------T--------------------------T------¬
¦N¦ Наименование мероприятия ¦Испол-¦ Объем финансирования ¦Источ-¦
¦ ¦ ¦нитель+------T----T----T----T----+ ник ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦2008¦2009¦2010¦2011¦финан-¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦год ¦год ¦год ¦год ¦сиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦1¦Укрепление кадрового ¦ МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потенциала, обеспечивающего ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскую помощь коренным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малочисленным народам Севера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦2¦Укрепление материально- ¦ МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦3¦Буклеты, брошюры, листовки о ¦ МУЗ ¦ 20,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦ ¦
¦ ¦профилактике заболеваний ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ ¦ 20,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦ ¦
L-+------------------------------+------+------+----+----+----+----+-------
-------------------------------T------T------T-------------------T------¬
¦ ¦ ¦Всего,¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+----T----T----T----+------+
¦в том числе, по источникам ¦ ¦ 20,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦ ¦
¦финансирования, бюджет МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦ 0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦
+------------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦- текущие вложения ¦ ¦ 20,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦ ¦
L------------------------------+------+------+----+----+----+----+-------
Приложение N 12
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ “ПРОФИЛАКТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА“
-----T-------------------------T------T----------------------------T------¬
¦ N ¦Наименование мероприятия ¦Испол-¦ Объем финансирования ¦Источ-¦
¦ ¦ ¦нитель+------T----T-----T-----T----+ ник ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦2008¦2009 ¦2010 ¦2011¦финан-¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦год ¦ год ¦ год ¦год ¦сиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+------+
¦ 1. ¦Профилактика основных ¦ МУЗ ¦ 16.0 ¦0.0 ¦ 8.0 ¦ 4.0 ¦4.0 ¦ ¦
¦ ¦видов заболеваний ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального характера в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствах массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+------+
¦1.1.¦Переиздание печатной ¦ ¦ 16.0 ¦ ¦ 8.0 ¦ 4.0 ¦4.0 ¦ ¦
¦ ¦продукции с первообразцов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 100 экземпляров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+------+
¦ 2. ¦Издание печатной ¦ МУЗ ¦255.6 ¦0.0 ¦147.8¦33.9 ¦73.9¦ ¦
¦ ¦продукции по профилактик妓ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+------+
¦2.1.¦Издание листовок - 100 ¦ МУЗ ¦ 12.0 ¦ ¦ 6.0 ¦ 3.0 ¦3.0 ¦ ¦
¦ ¦шт. ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+------+
¦2.2.¦Издание буклетов - 50 шт.¦ МУЗ ¦ 22.0 ¦ ¦11.0 ¦ 5.5 ¦5.5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+------+
¦2.3.¦Издание стендов - 2 шт. ¦ МУЗ ¦100.0 ¦ ¦50.0 ¦25.0 ¦25.0¦ ¦
¦ ¦ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+------+
¦2.4.¦Разработка и установка ¦ МУЗ ¦120.0 ¦ ¦80.0 ¦ ¦40.0¦ ¦
¦ ¦средств наружной ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекламы (баннеры или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационные растяжки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+------+
¦2.5.¦Приобретение учебного ¦ МУЗ ¦ 1.6 ¦ ¦ 0.8 ¦ 0.4 ¦0.4 ¦ ¦
¦ ¦материала (видеофильмы ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 4 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+------+
¦ 3. ¦Материально-техническое ¦ МУЗ ¦ 66.0 ¦0.0 ¦28.0 ¦19.0 ¦19.0¦ ¦
¦ ¦обеспечение мероприятий ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦массовой медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+------+
¦3.1.¦Приобретение теле- и ¦ МУЗ ¦ 30.0 ¦ ¦10.0 ¦10.0 ¦10.0¦ ¦
¦ ¦видеоаппаратуры для ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведения занятий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“школах здоровья“ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
<“r>¦ ¦характера, проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видеоконференций: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦DVD-рекодер - 3 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+------+
¦3.2.¦Приобретение бумаги для ¦ МУЗ ¦ 36.0 ¦ ¦18.0 ¦ 9.0 ¦9.0 ¦ ¦
¦ ¦печатания продукции по ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера - 50 уп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+------+
¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ ¦337.6 ¦0.0 ¦183.8¦56.9 ¦96.9¦ ¦
L----+-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+-------
--------------------------T------T------T---------------------T------¬
¦ ¦ ¦Всего,¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+------+----T-----T-----T----+------+
¦в том числе, по ¦ ¦337.6 ¦0.0 ¦183.8¦56.9 ¦96.9¦ ¦
¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования, бюджет МО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦250.0 ¦0.0 ¦140.0¦35.0 ¦75.0¦ ¦
+-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+------+
¦- текущие вложения ¦ ¦ 87.6 ¦0.0 ¦43.8 ¦21.9 ¦21.9¦ ¦
L-------------------------+------+------+----+-----+-----+----+-------
Приложение N 13
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ “ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ“
-----T---------------------------T------T--------------------------T------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦Испол-¦ Объем финансирования ¦Источ-¦
¦ ¦ ¦нитель+------T----T----T----T----+ ник ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦2008¦2009¦2010¦2011¦финан-¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦год ¦год ¦год ¦год ¦сиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦ 1. ¦Обеспечение больных с ¦ МУЗ ¦ 60,0 ¦0,0 ¦20,0¦20,0¦20,0¦ ¦
¦ ¦патологией печени ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противовирусными и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦антигельминтными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лекарственными средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦1.1.¦Приобретение ¦ МУЗ ¦ 60,0 ¦ ¦20,0¦20,0¦20,0¦ ¦
¦ ¦антигельминтных препаратов ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- (Празиквантель) - 100 уп.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦ 2. ¦Осуществление мероприятий ¦ МУЗ ¦ 64,0 ¦5,0 ¦27,0¦16,0¦16,0¦ ¦
¦ ¦по профилактике вирусных ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гепатитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦2.1.¦Организация школы “Скажи ¦ МУЗ ¦ 20,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦ ¦
¦ ¦гепатиту - нет“ на базе ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабинета медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦2.2.¦Для санитарно- ¦ МУЗ ¦ 44,0 ¦ ¦22,0¦11,0¦11,0¦ ¦
¦ ¦просветительной работы с ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населением по профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вирусных гепатитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выпустить буклеты по 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ ¦124,0 ¦5,0 ¦47,0¦36,0¦36,0¦ ¦
L----+---------------------------+------+------+----+----+----+----+-------
----------------------------T------T------T-------------------T------¬
¦ ¦ ¦Всего,¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+------+----T----T----T----+------+
¦в том числе, по источникам ¦ ¦124,0 ¦5,0 ¦47,0¦36,0¦36,0¦ ¦
¦финансирования, бюджет МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦ 0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦
+---------------------------+------+------+----+----+----+----+------+
¦- текущие вложения ¦ ¦124,0 ¦5,0 ¦47,0¦36,0¦36,0¦ ¦
L---------------------------+------+------+----+----+----+----+-------