Законы и бизнес в России

Распоряжение Администрации города Челябинска от 30.12.2010 N 9569 “О внесении изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 13.05.2010 г. N 3670 “Об утверждении городской целевой Программы по реализации национального проекта “Образование“ в городе Челябинске на 2009 - 2010 годы“ (вместе с “Ресурсным обеспечением Программы“, “Подпрограммой “Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2009 по 2010 годы“, “Подпрограммой “Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска“)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 декабря 2010 г. N 9569

О внесении изменений в распоряжение

Администрации города Челябинска от 13.05.2010 г. N 3670

“Об утверждении городской целевой Программы по реализации

национального проекта “Образование“ в городе Челябинске

на 2009 - 2010 годы“

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п “О Порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске“, в связи с уточнением объема финансирования:

1. Внести в распоряжение Администрации города Челябинска от 13.05.2010 N 3670 “Об утверждении городской целевой Программы по реализации
национального проекта “Образование“ в городе Челябинске на 2009 - 2010 годы“ следующие изменения:

1) в разделе “Объемы и источники финансирования“ Паспорта Программы:

- цифры 109382,6 заменить цифрами 115075,6;

- цифры 72320,4 заменить цифрами 78013,4;

- цифры 215483,9 заменить цифрами 221176,9;

2) в разделе “Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах“:

- цифры 215483,9 заменить цифрами 221176,9;

- цифры 109382,6 заменить цифрами 115075,6;

- цифры 72320,4 заменить цифрами 78013,4;

3) таблицу “Ресурсное обеспечение Программы“ Паспорта Программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

4) приложение 3 “Подпрограмма “Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2009 по 2010 годы“ к городской целевой Программе по реализации национального проекта “Образование“ в городе Челябинске на 2009 - 2010 годы изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

5) приложение 7 “Подпрограмма “Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска“ к городской целевой Программе по реализации национального проекта “Образование“ в городе Челябинске на 2009 - 2010 годы изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям со средствами массовой информации (Малышкина Н.Н.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Котову Н.П.

Глава Администрации

города Челябинска

С.В.ДАВЫДОВ

Приложение N 1

к распоряжению

Администрации

города Челябинска

от 30 декабря 2010 г. N 9569

Ресурсное обеспечение Программы

-------------------------------T----------------T----------------T--------¬

¦ Наименование подпрограмм ¦ Источник ¦ Финансирование ¦ Всего ¦

¦ ¦ финансирования
¦ по годам ¦ (тыс. ¦

¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦рублей) ¦

¦ ¦ +--------T-------+ ¦

¦ ¦ ¦2009 г. ¦2010 г.¦ ¦

+------------------------------+----------------+--------+-------+--------+

¦1. Подпрограмма организации ¦ бюджет города ¦14353,9 ¦2000,0 ¦16353,9 ¦

¦опытно-экспериментальной +----------------+--------+-------+--------+

¦деятельности в муниципальной ¦областной бюджет¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦образовательной системе города+----------------+--------+-------+--------+

¦Челябинска на период с 2009 по¦ федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦2010
годы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+--------+-------+--------+

¦ ¦ внебюджетные ¦ 443,3 ¦ - ¦ 443,3 ¦

¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+--------+-------+--------+

¦ ¦ всего ¦14797,2 ¦2000,0 ¦16797,2 ¦

+------------------------------+----------------+--------+-------+--------+

¦2. Информатизация ¦ бюджет города ¦ - ¦5414,4 ¦ 5414,4 ¦

¦муниципальной образовательной +----------------+--------+-------+--------+

¦системы на 2009 - 2010 годы ¦областной бюджет¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ +----------------+--------+-------+--------+

¦ ¦ всего ¦ - ¦5414,4 ¦ 5414,4 ¦

+------------------------------+----------------+--------+-------+--------+

¦3. Подпрограмма “Развитие ¦ бюджет города ¦ 7306,5 ¦45819,2¦53125,7 ¦

¦дошкольного образования в +----------------+--------+-------+--------+

¦городе Челябинске на период с ¦областной бюджет¦11061,57¦ - ¦11061,5 ¦

¦2009 по 2010 годы“ +----------------+--------+-------+--------+

¦ ¦ всего ¦18368,0 ¦45819,2¦64187,2 ¦

+------------------------------+----------------+--------+-------+--------+

¦4. Подпрограмма поддержки
¦ бюджет города ¦ 1580,0 ¦1315,0 ¦ 2895,0 ¦

¦одаренных детей и талантливой +----------------+--------+-------+--------+

¦молодежи города Челябинска в ¦областной бюджет¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦2009 - 2010 годах +----------------+--------+-------+--------+

¦ ¦ всего ¦ 1580,0 ¦1315,0 ¦ 2895,0 ¦

+------------------------------+----------------+--------+-------+--------+

¦5. Подпрограмма поддержки ¦ бюджет города ¦ 1747,0 ¦1265,0 ¦ 3012,0 ¦

¦лучших педагогов +----------------+--------+-------+--------+

¦образовательных учреждений ¦областной бюджет¦13810,6 ¦16893,5¦30704,1 ¦

¦города Челябинска в 2009 - +----------------+--------+-------+--------+

¦2010 годах ¦ федеральный ¦63892,4 ¦ - ¦63892,4 ¦

¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦
+----------------+--------+-------+--------+

¦ ¦ всего ¦79450,0 ¦18158,5¦97608,5 ¦

+------------------------------+----------------+--------+-------+--------+

¦6. Подпрограмма “Формирование ¦ бюджет города ¦ - ¦ 9200 ¦ 9200 ¦

¦здоровьесберегающих и +----------------+--------+-------+--------+

¦безопасных условий в ¦областной бюджет¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦муниципальной образовательной +----------------+--------+-------+--------+

¦системе на период с 2009 по ¦ федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦2010 годы“ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+--------+-------+--------+

¦ ¦ всего ¦ ¦ 9200 ¦ 9200 ¦

+------------------------------+----------------+--------+-------+--------+

¦7. Подпрограмма “Развитие сети¦ бюджет города ¦12074,8 ¦12999,8¦25074,6 ¦

¦муниципальных образовательных +----------------+--------+-------+--------+

¦учреждений города Челябинска“ ¦областной бюджет¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ +----------------+--------+-------+--------+

¦ ¦ всего ¦12074,8 ¦12999,8¦25074,6 ¦

+------------------------------+----------------+--------+-------+--------+

¦Всего затрат ¦126270,0¦94906,9¦221176,9¦

+-----------------------------------------------+--------+-------+--------+

¦Бюджет города ¦37062,2 ¦78013,4¦115075,6¦

+-----------------------------------------------+--------+-------+--------+

¦Областной бюджет ¦24872,1 ¦16893,5¦41765,6 ¦

+-----------------------------------------------+--------+-------+--------+

¦Федеральный бюджет ¦63892,4 ¦ - ¦63892,4 ¦

+-----------------------------------------------+--------+-------+--------+

¦Внебюджетные средства ¦ 443,3 ¦ - ¦ 443,3 ¦

L-----------------------------------------------+--------+-------+---------

Начальник Управления

по делам образования

Администрации

города Челябинска

С.В.ПОРТЬЕ

Приложение N 2

к распоряжению

Администрации

города Челябинска

от 30 декабря 2010 г. N 9569

ПОДПРОГРАММА

“Развитие дошкольного образования в городе Челябинске

на период с 2009 по 2010 годы“

Паспорт

Подпрограммы “Развитие дошкольного образования

в городе Челябинске на период с 2009 по 2010 годы“

-----------------------------T--------------------------------------------¬

¦Наименование Подпрограммы ¦Подпрограмма “Развитие дошкольного¦

¦ ¦образования в городе Челябинске на период с¦

¦ ¦2009 по 2010 годы“ (далее - Подпрограмма) ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Субъект бюджетного ¦Первый заместитель Главы Администрации¦

¦планирования ¦города Челябинска Котова Н.П. ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Главный распорядитель ¦Управление по делам образования города¦

¦бюджетных средств ¦Челябинска, Управление капитального¦

¦ ¦строительства Администрации города¦

¦ ¦Челябинска ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Цели и задачи Подпрограммы ¦Цель: создание условий, обеспечивающих¦

¦ ¦доступность качественного дошкольного¦

¦ ¦образования для детей города Челябинска. ¦

¦ ¦Задачи Подпрограммы: ¦

¦ ¦1) удовлетворение потребности населения¦

¦ ¦города Челябинска в услугах учреждений¦

¦ ¦дошкольного образования; ¦

¦ ¦2) повышение качества дошкольного¦

¦ ¦образования; ¦

¦ ¦3) улучшение условий содержания детей в¦

¦ ¦дошкольных образовательных учреждениях; ¦

¦ ¦4) повышение социально-экономической¦

¦ ¦эффективности функционирования системы¦

¦ ¦дошкольного образования ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Основные индикативные ¦1) количество детей, дополнительно¦

¦показатели Подпрограммы ¦привлеченных в дошкольную систему¦

¦ ¦образования города; ¦

¦ ¦2) охват детей дошкольным образованием (из¦

¦ ¦них детей 6-летнего возраста, охваченных¦

¦ ¦дошкольным образованием) (%); ¦

¦ ¦3) количество детей, получающих дошкольное¦

¦ ¦образование по программам нового поколения¦

¦ ¦(%) ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Сроки реализации ¦Сроки реализации Подпрограммы: ¦

¦Подпрограммы ¦январь 2009 года - декабрь 2010 года ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Объемы (тыс. рублей) и ¦Бюджет города, в том числе: ¦

¦источники финансирования ¦2009 г. - 7306,5 тыс. рублей; ¦

¦Подпрограммы ¦2010 г. - 45819,2 тыс. рублей. ¦

¦ ¦Итого: 53125,7 тыс. рублей. ¦

¦ ¦Бюджет области (потребность в финансировании¦

¦ ¦за счет межбюджетных трансфертов в случае их¦

¦ ¦поступления в установленном порядке): ¦

¦ ¦2009 г. - 11061,5 тыс. рублей. ¦

¦ ¦Итого: 11061,5 тыс. рублей. ¦

¦ ¦Из всех источников финансирования: 64187,2¦

¦ ¦тыс. рублей ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Ожидаемые конечные ¦В результате реализации Подпрограммы будут¦

¦результаты Подпрограммы и ¦созданы условия, обеспечивающие доступность¦

¦показатели ¦качественного дошкольного образования для¦

¦социально-экономической ¦всех категорий населения города Челябинска. ¦

¦эффективности ¦К концу 2010 года увеличится: ¦

¦ ¦1) количество детей, дополнительно¦

¦ ¦привлеченных в дошкольную систему¦

¦ ¦образования города (2009 г. - 1120 чел.,¦

¦ ¦2010 г. - 950 чел.); ¦

¦ ¦2) охват детей дошкольным образованием - до¦

¦ ¦82 % (из них детей 6-летнего возраста,¦

¦ ¦охваченных дошкольным образованием, - до 99¦

¦ ¦%); ¦

¦ ¦3) количество детей, получающих дошкольное¦

¦ ¦образование по программам нового поколения,¦

¦ ¦- до 96 % ¦

L----------------------------+---------------------------------------------

План

мероприятий Подпрограммы “Развитие дошкольного образования

в городе Челябинске на период с 2009 по 2010 годы“

----T-------------------T-----------T----------------------------------------------------------T-------------T-----------T----------------T----------¬

¦ N ¦ Объекты, ¦Срок сдачи ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) ¦Код главного ¦ Код ¦ Код ¦Примечание¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ объекта, +-------T-----------T---------T---------------T------------+распорядителя¦ раздела, ¦ классификации ¦ ¦

¦ ¦ ¦проведения ¦ всего ¦федеральный¦областной¦ бюджет города ¦внебюджетные¦ бюджетных ¦подраздела,¦ операций ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятия¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ средства ¦ средств ¦ целевой ¦ сектора ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи и ¦государственного¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вида ¦ управления, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ относящихся к ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходам ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦1. ¦Развитие ¦2009 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 473 ¦ 07 01 795 ¦ ¦ ¦

¦ ¦разнообразных ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 03 04 022 ¦ ¦ ¦

¦ ¦организационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦форм дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦2. ¦Укомплектование до ¦2009 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 473 ¦ 07 01 795 ¦ ¦ ¦

¦ ¦норматива ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 03 04 022 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детских садов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦договорной основе с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учредителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦3. ¦Строительство ¦2009 г. ¦6224,8 ¦ - ¦ - ¦ 6224,8 ¦ - ¦ 472 ¦ 07 01 795 ¦ 226, 310 ¦ ¦

¦ ¦дошкольных ¦2010 г. ¦10360,7¦ - ¦ - ¦ 10360,7 ¦ ¦ ¦ 03 04 003 ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦4. ¦Реконструкция ДОУ ¦2009 г. ¦2777,0 ¦ - ¦ 1960,3 ¦ 816,7 ¦ ¦ 472 ¦ 07 01 795 ¦ 226, 310 ¦ ¦

¦ ¦(надстрой, ¦2010 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 03 04 003 ¦ ¦ ¦

¦ ¦пристрой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦5. ¦Предоставление ¦2009 г. ¦9101,2 ¦ ¦ 9101,2 ¦Расходы в ¦ ¦ 473 ¦ 07 01 795 ¦ 340 ¦ ¦

¦ ¦компенсации по ¦2010 г. ¦ - ¦ ¦ - ¦рамках ¦ ¦ ¦ 03 04 022 ¦ ¦ ¦

¦ ¦родительской плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отраслевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за детей из групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитанников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и обучающихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинска на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦6. ¦Проведение ремонта ¦2009 г. ¦265,0 ¦ - ¦ - ¦ 265,0 ¦ - ¦ 473 ¦ 07 01 795 ¦ 220, 300 ¦ ¦

¦ ¦в образовательных ¦2010 г. ¦35458,5¦ ¦ ¦ 35458,5 ¦ ¦ ¦ 03 04 022 ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦открытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дошкольных мест, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонтно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦восстановительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бывших детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦садов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦7. ¦Выплата ежемесячной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Текущие ¦ ¦ 473 ¦ 07 01 420 ¦ 210 ¦ ¦

¦ ¦надбавки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ 9900 001 ¦ ¦ ¦

¦ ¦педагогическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работникам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитателей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦младшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитателям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инструкторам по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лечебной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦физкультуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стаж работы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общеобразовательную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦64187,2¦ ¦ 11061,5 ¦ 53125,7 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 г. ¦18368,0¦ ¦ 11061,5 ¦ 7306,5 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 г. ¦45819,2¦ ¦ - ¦ 45819,2 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+---------------+------------+-------------+-----------+----------------+-----------

Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий Подпрограммы “Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2009 по 2010 годы“ прилагаются.

Начальник Управления

по делам образования

Администрации

города Челябинска

С.В.ПОРТЬЕ

Приложение

к плану мероприятий

Подпрограммы

Расчеты

финансовой потребности на реализацию мероприятий

Подпрограммы “Развитие дошкольного образования

в городе Челябинске на период с 2009 по 2010 годы“

----T-------------------T-------T----------T-----------T------------------¬

¦ N ¦ Перечень мер ¦ Год ¦ Расход ¦ Объем ¦ Расчет ¦

¦п/п¦ ¦ ¦на единицу¦необходимых¦ необходимых ¦

¦ ¦ ¦ ¦показателя¦финансовых ¦ финансовых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ средств ¦ средств в год ¦

¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦в год (тыс.¦ (тыс. рублей) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦

+---+-------------------+-------+----------+-----------+------------------+

¦1. ¦Развитие ¦2009 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦разнообразных ¦2010 г.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦форм дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ “потребностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------+----------+-----------+------------------+

¦2. ¦Укомплектование до ¦2009 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦норматива ¦2010 г.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детских садов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦договорной основе с¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учредителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------+----------+-----------+------------------+

¦3. ¦Строительство ¦2009 г.¦ 3112,4 ¦ 6224,8 ¦ 2 ДОУ x 3112,4 ¦

¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. = ¦

¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ 6224,8 тыс. руб. ¦

¦ ¦учреждений +-------+----------+-----------+------------------+

¦ ¦ ¦2010 г.¦ 5180,35 ¦ 10360,7 ¦ 2 ДОУ x 5180,35 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. = ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10360,7 тыс. руб. ¦

+---+-------------------+-------+----------+-----------+------------------+

¦4. ¦Реконструкция ДОУ ¦2009 г.¦ 2777,0 ¦ 2777,0 ¦ 1 ДОУ x 2777,0 ¦

¦ ¦(надстрой, ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. = ¦

¦ ¦пристрой) ¦ ¦ ¦ ¦ 2777,0 тыс. руб. ¦

¦ ¦ +-------+----------+-----------+------------------+

¦ ¦ ¦2010 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦

+---+-------------------+-------+----------+-----------+------------------+

¦5. ¦Предоставление ¦2009 г.¦ 0,446 ¦ 9101,2 ¦ 2265 чел. x ¦

¦ ¦льготы по ¦ ¦ ¦ ¦ 446,46 руб. x ¦

¦ ¦родительской плате ¦ ¦ ¦ ¦ 9 мес. = 9101,2 ¦

¦ ¦в группах ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦

¦ ¦социальной помощи +-------+----------+-----------+------------------+

¦ ¦ ¦2010 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦

+---+-------------------+-------+----------+-----------+------------------+

¦6. ¦Проведение ремонта ¦2009 г.¦ 0,291 ¦ 265,0 ¦ 910 чел. x 0,291 ¦

¦ ¦в образовательных ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 265,0 ¦

¦ ¦учреждениях для ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦

¦ ¦открытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дошкольных мест, +-------+----------+-----------+------------------+

¦ ¦ремонтно- ¦2010 г.¦ 37,721 ¦ 35458,5 ¦940 чел. x 37,721 ¦

¦ ¦восстановительные ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. = ¦

¦ ¦работы зданий ¦ ¦ ¦ ¦35458,5 тыс. руб. ¦

¦ ¦бывших детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦садов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-------+----------+-----------+------------------+

¦ ¦ ВСЕГО ¦ ¦ ¦ 64187,2 ¦ ¦

+---+-------------------+-------+----------+-----------+------------------+

¦ ¦ ¦2009 г.¦ ¦ 18368,0 ¦ ¦

+---+-------------------+-------+----------+-----------+------------------+

¦ ¦ ¦2010 г.¦ ¦ 45819,2 ¦ ¦

L---+-------------------+-------+----------+-----------+-------------------

Начальник Управления

по делам образования

Администрации

города Челябинска

С.В.ПОРТЬЕ

Приложение N 3

к распоряжению

Администрации

города Челябинска

от 30 декабря 2010 г. N 9569

ПОДПРОГРАММА

“Развитие сети муниципальных образовательных учреждений

города Челябинска“

ПАСПОРТ

Подпрограммы “Развитие сети муниципальных

образовательных учреждений города Челябинска“

-----------------------------T--------------------------------------------¬

¦Наименование Подпрограммы ¦Подпрограмма “Развитие сети муниципальных¦

¦ ¦образовательных учреждений города¦

¦ ¦Челябинска“ (далее - Подпрограмма) ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Субъект бюджетного ¦Первый заместитель Главы Администрации¦

¦планирования ¦города Челябинска Котова Н.П. ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Разработчики Подпрограммы ¦Управление капитального строительства¦

¦ ¦Администрации города Челябинска ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Цель и задачи Подпрограммы ¦Цель: обеспечение реализации¦

¦ ¦конституционного права на доступность¦

¦ ¦образования. ¦

¦ ¦Задачи: ¦

¦ ¦1) ввести в эксплуатацию новые¦

¦ ¦образовательные учреждения в микрорайонах¦

¦ ¦массовой застройки; ¦

¦ ¦2) обеспечить введение дополнительных мест в¦

¦ ¦образовательных учреждениях города¦

¦ ¦Челябинска ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Основные индикативные ¦1) количество мест, введенных в эксплуатацию¦

¦показатели Подпрограммы ¦в микрорайонах N 1, N 3 и N 27; ¦

¦ ¦2) выполнение санитарных требований по¦

¦ ¦размещению обучающихся в школах NN 31, 127,¦

¦ ¦148, 151 ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Сроки и этапы реализации ¦Сроки реализации Подпрограммы: ¦

¦Подпрограммы ¦январь 2009 года - декабрь 2010 года ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Объемы и источники ¦Бюджет города: ¦

¦финансирования Подпрограммы ¦2009 г. - 12074,8 тыс. рублей; ¦

¦ ¦2010 г. - 12999,8 тыс. рублей. ¦

¦ ¦Всего: 25074,6 тыс. рублей ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Ожидаемые конечные ¦Выполнение санитарных требований в части¦

¦результаты Подпрограммы и ¦увеличения площадей, необходимых для¦

¦показатели социально- ¦размещения учащихся в школах NN 31, 127,¦

¦экономической эффективности ¦148, 151 на 100 % ¦

L----------------------------+---------------------------------------------

План

мероприятий Подпрограммы “Развитие сети муниципальных

образовательных учреждений города Челябинска“

---T-------------T-----------T--------------------------------------------------T-------------T-----------T----------------T----------¬

¦N ¦ Объекты, ¦Срок сдачи ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) ¦Код главного ¦ Код ¦ Код ¦Примечание¦

¦ ¦ мероприятия ¦ объекта, ¦ ¦распорядителя¦ раздела, ¦ классификации ¦ ¦

¦ ¦ ¦проведения +-------T-----------T---------T-------T------------+ бюджетных ¦подраздела,¦операций сектора¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятия¦ всего ¦федеральный¦областной¦бюджет ¦внебюджетные¦ средств ¦ целевой ¦государственного¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦города ¦ средства ¦ ¦ статьи и ¦ управления, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вида ¦ относящихся к ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦расходам бюджета¦ ¦

+--+-------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 12 ¦

+--+-------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦1.¦Строительство¦ 2009 г. ¦ 8,0 ¦ - ¦ - ¦ 8,0 ¦ - ¦ 472 ¦ 07 02 795 ¦ 226, 310 ¦ - ¦

¦ ¦школ ¦ 2010 г. ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ 03 06 003 ¦ ¦ ¦

+--+-------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦2.¦Строительство¦ 2009 г. ¦12015,4¦ - ¦ - ¦12015,4¦ - ¦ 472 ¦ 07 02 795 ¦ 226, 310 ¦ - ¦

¦ ¦пристроев ¦ 2010 г. ¦12499,8¦ ¦ ¦12499,8¦ ¦ ¦ 03 06 003 ¦ ¦ ¦

+--+-------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦3.¦Реконструкция¦ 2009 г. ¦ 51,4 ¦ - ¦ - ¦ 51,4 ¦ - ¦ 472 ¦ 07 02 795 ¦ 226, 310 ¦ - ¦

¦ ¦школ ¦ 2010 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ 03 06 003 ¦ ¦ ¦

+--+-------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-----------+----------------+----------+

¦ ¦Всего ¦ ¦25074,6¦ ¦ ¦25074,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦12074,8¦ ¦ ¦12074,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦12999,8¦ ¦ ¦12999,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+-------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-----------+----------------+-----------

Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий Подпрограммы “Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на 2011 - 2013 годы“ прилагается.

Начальник Управления

по делам образования

Администрации

города Челябинска

С.В.ПОРТЬЕ

Приложение

к плану мероприятий

Подпрограммы

Расчет

финансовой потребности на реализацию мероприятий

Подпрограммы “Развитие сети муниципальных образовательных

учреждений города Челябинска“

----T-------------T-------T----------T-----------T------------------------¬

¦ N ¦Перечень мер ¦ Год ¦Расход на ¦ Объем ¦ Расчет необходимых ¦

¦п/п¦ ¦ ¦ единицу ¦необходимых¦финансовых средств в год¦

¦ ¦ ¦ ¦показателя¦финансовых ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ средств в ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ год (тыс. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦

+---+-------------+-------+----------+-----------+------------------------+

¦1. ¦Строительство¦2009 г.¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 1 ОУ x 8,0 тыс. руб. = ¦

¦ ¦школ ¦ ¦ ¦ ¦ 8,0 тыс. руб. ¦

¦ ¦ +-------+----------+-----------+------------------------+

¦ ¦ ¦2010 г.¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦1 ОУ x 500,0 тыс. руб. =¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0 тыс. руб. ¦

+---+-------------+-------+----------+-----------+------------------------+

¦2. ¦Строительство¦2009 г.¦ 12015,4 ¦ 12015,4 ¦1 ОУ x 12015,4 тыс. руб.¦

¦ ¦пристроев ¦ ¦ ¦ ¦ = 12015,4 тыс. руб. ¦

¦ ¦ +-------+----------+-----------+------------------------+

¦ ¦ ¦2010 г.¦ 4166,6 ¦ 12499,8 ¦3 ОУ x 4166,6 тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ = 11806,5 тыс. руб. ¦

+---+-------------+-------+----------+-----------+------------------------+

¦3. ¦Реконструкция¦2009 г.¦ 51,4 ¦ 51,4 ¦1 ОУ x 51,4 тыс. руб. = ¦

¦ ¦школ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,4 тыс. руб. ¦

¦ ¦ +-------+----------+-----------+------------------------+

¦ ¦ ¦2010 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦

+---+-------------+-------+----------+-----------+------------------------+

¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ 25074,6 ¦ ¦

+---+-------------+-------+----------+-----------+------------------------+

¦ ¦ ¦2009 г.¦ ¦ 12074,8 ¦ ¦

+---+-------------+-------+----------+-----------+------------------------+

¦ ¦ ¦2010 г.¦ ¦ 12999,8 ¦ ¦

L---+-------------+-------+----------+-----------+-------------------------

Начальник Управления

по делам образования

Администрации

города Челябинска

С.В.ПОРТЬЕ