Законы и бизнес в России

Постановление Администрации города Мегиона от 24.12.2010 N 2086 “Об утверждении городской целевой программы “Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2011 - 2013 годы“

Вступил в силу с 1 января 2011 года (пункт 2 данного документа).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2010 г. N 2086

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2011 - 2013 ГОДЫ“

В соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации целевых программ и Порядком проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации целевой программы, утвержденными постановлением администрации города Мегиона от 08.11.2010 N 1682, в целях реализации мероприятий по развитию информационного общества на территории городского округа город Мегион на основе использования информационно-коммуникационных технологий:

1. Утвердить городскую целевую программу “Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2011
- 2013 годы“, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

3. Управлению информационной политики (О.А.Шестакова) опубликовать настоящее постановление в газете “Мегионские новости“ и разместить на официальном сайте администрации города Мегиона в сети “Интернет“.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы города по общим вопросам А.П.Ломачинского.

Глава города Мегиона

МИХАИЛ ИГИТОВ

Приложение

к постановлению

администрации города

от 24.12.2010 N 2086

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2011 - 2013 ГОДЫ“

Паспорт программы

-------------------T------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Городская целевая программа “Развитие информационного ¦

¦Программы ¦общества на территории городского округа город Мегион ¦

¦ ¦на 2011 - 2013 годы“. ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Дата и номер ¦Постановление администрации города от 24.12.2010 N ¦

¦муниципального ¦2086 “Об утверждении городской целевой программы ¦

¦правового акта об ¦“Развитие информационного общества на территории ¦

¦утверждении ¦городского округа город Мегион на 2011 - 2013 годы“. ¦

¦Программы ¦ ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Разработчик ¦Муниципальное учреждение “Вектор“. ¦

¦Программы ¦ ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Исполнители ¦Администрация города, ¦

¦программы ¦органы администрации города. ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Цель Программы ¦Повышение качества жизни населения города Мегиона, ¦

¦ ¦повышение качества оказания муниципальных услуг, ¦

¦ ¦удовлетворение конституционного права граждан на ¦

¦ ¦доступ к информации, затрагивающей их права и ¦

¦ ¦интересы, обеспечение доступа населения и организаций ¦

¦ ¦к информации о деятельности
органов местного ¦

¦ ¦самоуправления, а также совершенствование системы ¦

¦ ¦муниципального управления на основе использования ¦

¦ ¦информационно-коммуникационных технологий. ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Нормативные ¦- Решения заседания Президиума Совета при Президенте ¦

¦документы, на ¦РФ по развитию информационного общества в РФ от 16 ¦

¦основании которых ¦февраля 2010 г.; ¦

¦принята Программа ¦- Поручение совместного заседания Государственного ¦

¦ ¦совета
Российской Федерации и Совета при Президенте РФ¦

¦ ¦по развитию информационного общества в РФ от 23 ¦

¦ ¦декабря 2009 г. о необходимости разработки и принятия ¦

¦ ¦на уровне субъектов РФ трехлетних планов развития ¦

¦ ¦информационного общества и формирования электронного ¦

¦ ¦правительства; ¦

¦ ¦- Решения Государственного совета РФ и Совета
при ¦

¦ ¦Президенте РФ по развитию информационного общества в ¦

¦ ¦РФ, принятые на заседании 23 декабря 2009 года, ¦

¦ ¦утвержденные Президентом РФ 13 февраля 2010 г., N ¦

¦ ¦Пр-357; ¦

¦ ¦- План реализации Стратегии развития информационного ¦

¦ ¦общества в Российской Федерации до 2011 года; ¦

¦ ¦- План реализации Стратегии развития информационного ¦

¦ ¦общества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ¦

¦ ¦до 2015 года; ¦

¦ ¦- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006¦

¦ ¦N 152-ФЗ “О персональных данных“; ¦

¦ ¦- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ “Об ¦

¦ ¦обеспечении доступа к информации о деятельности ¦

¦ ¦государственных органов и органов местного ¦

¦ ¦самоуправления“; ¦

¦ ¦- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р¦

¦ ¦“Об утверждении сводного перечня первоочередных ¦

¦ ¦государственных и муниципальных услуг, предоставляемых¦

¦ ¦в электронном виде“; ¦

¦ ¦- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского ¦

¦ ¦автономного округа от 19.10.2010 N 383-рп “Об ¦

¦ ¦организации перехода на предоставление первоочередных ¦

¦ ¦государственных и муниципальных услуг в электронном ¦

¦ ¦виде“; ¦

¦ ¦- Постановление Правительства Ханты-Мансийского ¦

¦ ¦автономного округа - Югры от 19.10.2010 N 265-п “О ¦

¦ ¦целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа¦

¦ ¦- Югры “Информационное общество - Югра“ на 2011 - 2013¦

¦ ¦годы“; ¦

¦ ¦- Постановление Главы города от 08.11.2010 N 1682 “Об ¦

¦ ¦утверждении Положения о порядке разработки, ¦

¦ ¦утверждения и реализации городских целевых программ и ¦

¦ ¦Порядка проведения и критериев ежегодной оценки ¦

¦ ¦эффективности реализации целевой программы“. ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Задачи Программы ¦1. Обеспечение доступа к информации о деятельности ¦

¦ ¦органов местного самоуправления и находящихся в их ¦

¦ ¦ведении учреждений. ¦

¦ ¦2. Переход органов местного самоуправления и ¦

¦ ¦находящихся в их ведении учреждений на оказание ¦

¦ ¦муниципальных услуг в электронном виде. ¦

¦ ¦3. Развитие инфраструктуры для реализации мероприятий,¦

¦ ¦необходимых для перехода на оказание муниципальных ¦

¦ ¦услуг в электронном виде и обеспечения доступа к ¦

¦ ¦информации о деятельности органов местного ¦

¦ ¦самоуправления и находящихся в их ведении учреждений. ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Сроки и этапы ¦2011 - 2013 годы. ¦

¦реализации ¦ ¦

¦программы ¦ ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Перечень основных ¦Таблица N 1. ¦

¦мероприятий ¦ ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Объемы и источники¦Общий объем финансовых средств, необходимых для ¦

¦финансирования ¦реализации мероприятий Программы, составит 20123 тыс. ¦

¦Программы ¦рублей, в том числе: ¦

¦ ¦2011 год - 9243 тыс. рублей, ¦

¦ ¦2012 год - 5440 тыс. рублей, ¦

¦ ¦2013 год - 5440 тыс. рублей. ¦

¦ ¦Источник финансирования: местный бюджет. ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Важнейшие целевые ¦Увеличение доли использования легального программного ¦

¦индикаторы и ¦обеспечения в администрации города до 100%. ¦

¦показатели ¦Увеличение доли рабочих станций, защищенных ¦

¦Программы ¦антивирусом, в администрации города до 100%. ¦

¦(непосредственные)¦Увеличение доли органов администрации города, ¦

¦ ¦работающих в системе электронного документооборота, до¦

¦ ¦80%. ¦

¦ ¦Увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых в ¦

¦ ¦электронном виде, до 90%. ¦

¦ ¦Увеличение уровня доступности информации о ¦

¦ ¦деятельности органов местного самоуправления и ¦

¦ ¦находящихся в их ведении учреждений до 80%. ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Ожидаемые ¦Повышение качества предоставления муниципальных услуг,¦

¦результаты ¦внедрение новых форм реализации муниципальных услуг - ¦

¦реализации ¦с применением технологий электронного взаимодействия. ¦

¦Программы и ¦Повышение качества и эффективности муниципального ¦

¦показатели ¦управления. ¦

¦эффективности ¦Повышение уровня открытости органов местного ¦

¦ ¦самоуправления и находящихся в их ведении учреждений ¦

¦ ¦для граждан города. ¦

L------------------+-------------------------------------------------------

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ

НАПРАВЛЕНА ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Развитие информационного общества и электронного правительства предоставляет широкие возможности для повышения качества жизни граждан городского округа город Мегион (далее - город Мегион), эффективности местного самоуправления, повышения качества услуг, за счет перехода на оказание их в электронной форме, а также создание условий для дальнейшего успешного социально-экономического развития города.

Городская целевая программа “Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2011 - 2013 годы“ (далее - Программа) направлена на интересы людей, на создание для них новых возможностей.

В настоящий момент в городе Мегионе существует ряд проблем, препятствующих повышению эффективности использования информационных и телекоммуникационных технологий в целях повышения качества жизни граждан, развития экономической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы местного самоуправления, таких как:

- недостаточное информирование населения о деятельности структурных подразделений администрации, в частности, отсутствие сайтов по таким направлениям как образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт;

- низкое развитие технологической инфраструктуры в администрации города и ее структурных подразделениях - специалисты работают на морально устаревшем или технически слабом оборудовании, некоторые структурные подразделения недостаточно укомплектованы;

- отсутствие необходимого количества лицензионного программного обеспечения. Использование нелицензионного программного обеспечения может грозить риском нарушения авторских прав;

- низкие темпы процесса внедрения системы электронного документооборота в деятельность администрации города и ее структурных подразделений;

- затруднено информационное взаимодействие между управлением здравоохранения и медицинскими учреждениями города. Это связано с тем, что процедуры сбора и обработки информации, необходимой для планирования и контроля, не автоматизированы;

- низкими темпами развивается нормативно-правовая и организационно-методическая база, а также стандарты и регламенты предоставления органами местного самоуправления электронных услуг и необходимой информации населению, организациям и другим органам государственной власти.

Связаны эти проблемы, прежде всего, с недостатком финансовых средств, запланированных в предыдущих годах, для проведения технических мероприятий, а также с остаточным принципом финансирования сферы информатизации.

Мероприятия Программы направлены на решение вышеперечисленных проблем, а также способствуют развитию информационного общества на территории города Мегиона.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:

Повышение качества жизни населения города Мегиона, повышение качества оказания муниципальных услуг, удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

Задачи Программы:

1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений.

2. Переход органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений на оказание муниципальных услуг в электронном виде.

3. Развитие инфраструктуры для реализации мероприятий, необходимых для перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде и обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа принимается сроком на 3 года: с 2011 по 2013 годы.

Раздел 4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Основные программные мероприятия приведены в таблице N 1.

Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Основным источником финансирования программы является бюджет городского округа город Мегион. Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться средства федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа и внебюджетных источников.

Объемы финансирования программы из бюджета города утверждаются администрацией города при утверждении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация города вправе перераспределить объемы финансирования между мероприятиями программы, а также между видами поддержки внутри мероприятий программы, в пределах средств, утвержденных в бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 20123000 рублей, в том числе:

2011 год - 9243000 рублей,

2012 год - 5440000 рублей,

2013 год - 5440000 рублей.

Из них:

-----------------------------------------T--------------------------------¬

¦Наименование структурного подразделения,¦ Финансирование, в руб. ¦

¦ муниципального учреждения +--------T-------T-------T-------+

¦ ¦ Всего ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦

+----------------------------------------+--------+-------+-------+-------+

¦Администрация ¦15121600¦5846400¦4491200¦4784000¦

+----------------------------------------+--------+-------+-------+-------+

¦Департамент финансов ¦2791300 ¦2791300¦ - ¦ - ¦

+----------------------------------------+--------+-------+-------+-------+

¦Департамент образования и молодежной ¦ 278400 ¦136000 ¦115600 ¦ 26800 ¦

¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+--------+-------+-------+-------+

¦Управление здравоохранения ¦ 244700 ¦ 78500 ¦149600 ¦ 16600 ¦

+----------------------------------------+--------+-------+-------+-------+

¦Управление физической культуры и спорта ¦ 514000 ¦ 91400 ¦109300 ¦313300 ¦

+----------------------------------------+--------+-------+-------+-------+

¦Отдел культуры ¦ 193400 ¦ 77000 ¦100700 ¦ 15700 ¦

+----------------------------------------+--------+-------+-------+-------+

¦Муниципальное образовательное учреждение¦ 50000 ¦ - ¦ 50000 ¦ - ¦

¦дополнительного образования детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Детская школа искусств им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦А.М.Кузьмина“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+--------+-------+-------+-------+

¦Муниципальное образовательное учреждение¦ 50000 ¦ - ¦ 50000 ¦ - ¦

¦дополнительного образования детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Детская школа искусств N 2“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+--------+-------+-------+-------+

¦Муниципальное образовательное учреждение¦ 75000 ¦ - ¦ 25000 ¦ 50000 ¦

¦дополнительного образования детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Детская художественная школа“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+--------+-------+-------+-------+

¦Муниципальное учреждение ¦ 322300 ¦148700 ¦ 99300 ¦ 74300 ¦

¦“Централизованная библиотечная система“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+--------+-------+-------+-------+

¦Муниципальное учреждение “Региональный ¦ 412300 ¦ 73700 ¦179300 ¦159300 ¦

¦историко-культурный и экологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦центр“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+--------+-------+-------+-------+

¦Муниципальное учреждение “Центр культуры¦ 70000 ¦ - ¦ 70000 ¦ - ¦

¦и досуга“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+--------+-------+-------+-------+

¦Итого: ¦20123000¦9243000¦5440000¦5440000¦

L----------------------------------------+--------+-------+-------+--------

Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям, в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Раздел 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Администрация города осуществляет текущее управление реализацией Программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.

Муниципальное учреждение “Вектор“, согласно Положению о порядке разработки, утверждения и реализации целевых программ, ежемесячно, в срок не позднее 15 числа, следующего за отчетным месяцем, представляют в департамент экономической политики администрации города отчет о ходе реализации целевой программы.

Муниципальным учреждением “Вектор“ ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Информация о результатах оценки эффективности реализации программ за прошедший финансовый год доводится до сведения Главы города не позднее 1 апреля следующего года.

Оценка эффективности целевых программ осуществляется в соответствии с Порядком проведения ежегодной оценки эффективности реализации целевой программы. В соответствии с данными оценки эффективности реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией города посредством заключения контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Раздел 8. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ИНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Повышение качества предоставления муниципальных услуг, внедрение новых форм реализации муниципальных услуг - с применением технологий электронного взаимодействия.

Повышение качества и эффективности муниципального управления.

Повышение уровня открытости органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений для граждан города.

Таблица N 1

Перечень основных программных мероприятий

-----T-----------------------------T----------------------------T---------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Финансовые затраты на ¦Источники¦

¦п/п ¦ ¦ реализацию, тыс. рублей ¦финанси- ¦

¦ ¦ +-------T--------------------+ рования ¦

¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +------T------T------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ ¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦Задача 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов ¦

¦местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений ¦

+----T-----------------------------T-------T------T------T------T---------+

¦1.1 ¦Обеспечение доступа к ¦1268,0 ¦522,2 ¦629,8 ¦116,0 ¦бюджет МО¦

¦ ¦информации о деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦администрации города и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦структурных подразделений, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦также учреждений города с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощью интернет-сайтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦ ¦Итого по разделу 1: ¦1268,0 ¦522,2 ¦629,8 ¦116,0 ¦бюджет МО¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦Задача 2. Переход органов местного самоуправления и находящихся в их ¦

¦ведении учреждений на оказание муниципальных услуг в электронном виде ¦

+----T-----------------------------T-------T------T------T------T---------+

¦2.1 ¦Внедрение системы ¦1499,5 ¦1354,3¦145,2 ¦ - ¦бюджет МО¦

¦ ¦“Электронный документооборот“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в деятельность муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦ ¦Итого по разделу 2: ¦1499,5 ¦1354,3¦145,2 ¦ 0 ¦ ¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦Задача 3. Развитие инфраструктуры для реализации мероприятий, необходимых¦

¦для перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде и ¦

¦обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного ¦

¦самоуправления и находящихся в их ведении учреждений ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Здравоохранение ¦

+----T-----------------------------T-------T------T------T------T---------+

¦3.1 ¦Развитие информационно- ¦ 48,0 ¦ - ¦ 48,0 ¦ - ¦бюджет МО¦

¦ ¦технологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦3.2 ¦Защита информации ¦ 9,4 ¦ 4,8 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦бюджет МО¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦ Культура ¦

+----T-----------------------------T-------T------T------T------T---------+

¦3.3 ¦Развитие информационно- ¦ 605,0 ¦ 75,0 ¦275,0 ¦255,0 ¦бюджет МО¦

¦ ¦технологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦3.4 ¦Защита информации ¦ 6,1 ¦ 3,3 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦бюджет МО¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦ Физическая культура и спорт ¦

+----T-----------------------------T-------T------T------T------T---------+

¦3.5 ¦Развитие информационно- ¦ 289,0 ¦ - ¦ - ¦289,0 ¦бюджет МО¦

¦ ¦технологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦3.6 ¦Защита информации ¦ 37,7 ¦ 17,7 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦бюджет МО¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦ Электронное правительство ¦

+----T-----------------------------T-------T------T------T------T---------+

¦3.7 ¦Развитие информационно- ¦13149,0¦4283,0¦4214,0¦4652,0¦бюджет МО¦

¦ ¦технологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦3.8 ¦Защита информации ¦ 420,0 ¦191,4 ¦114,3 ¦114,3 ¦бюджет МО¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦3.9 ¦Внедрение ПМ “Государственное¦1500,0 ¦1500,0¦ - ¦ - ¦бюджет МО¦

¦ ¦(муниципальное) задание“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦3.10¦Доработка АС “Бюджет“ и АС ¦1291,3 ¦1291,3¦ - ¦ - ¦бюджет МО¦

¦ ¦“УРМ“ для обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦передачи электронных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦документов с ЭЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦ ¦Итого по разделу 3: ¦17355,5¦7366,5¦4898,0¦5091,0¦ ¦

+----+-----------------------------+-------+------+------+------+---------+

¦ ¦Всего по программе: ¦20123,0¦9243,0¦5440,0¦5440,0¦бюджет МО¦

L----+-----------------------------+-------+------+------+------+----------