Законы и бизнес в России

Решение Барнаульской городской Думы от 29.04.2011 N 505 “Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития города Барнаула на 2008 - 2017 годы в новой редакции“

Начало действия документа - 29.04.2011.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2011 г. N 505

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

НА 2008 - 2017 ГОДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, законом Алтайского края от 09.02.2011 N 19-ЗС “О стратегическом планировании социально-экономического развития Алтайского края“, Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края, учитывая ход реализации Программы комплексного социально-экономического развития города Барнаула на 2008 - 2017 годы, предложение администрации города, результаты публичных слушаний, городская Дума решила:

1. Программу комплексного социально-экономического развития города Барнаула на 2008 - 2017 годы утвердить в
новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу решения городской Думы от 01.02.2008 N 696 “Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития города Барнаула на 2008 - 2017 годы“, от 10.06.2010 N 306 “О внесении изменений в решение городской Думы от 01.02.2008 N 696 “Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития города Барнаула на 2008 - 2017 годы“.

2. Пресс-центру (Губин М.К.) опубликовать решение в газете “Вечерний Барнаул“ и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Попов В.П.).

Глава города

Л.Н.ЗУБОВИЧ

Приложение

к Решению

городской Думы

от 29 апреля 2011 г. N 505

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА

БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2008 - 2017 ГОДЫ

Паспорт Программы

------------T-------------------------------------------------------------¬

¦Наименова- ¦Программа комплексного социально-экономического развития¦

¦ние ¦города Барнаула на 2008 - 2017 годы (далее - Программа) ¦

¦Программы ¦ ¦

+-----------+-------------------------------------------------------------+

¦Основание ¦Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих¦

¦для ¦принципах организации местного самоуправления в Российской¦

¦разработки ¦Федерации“; ¦

¦Программы ¦Устав муниципального образования городского округа - города¦

¦ ¦Барнаула Алтайского края; ¦

¦ ¦Решение Барнаульской городской Думы от 10.06.2010 N 305¦

¦ ¦“Об утверждении Концепции долгосрочного¦

¦ ¦социально-экономического развития города Барнаула до 2020¦

¦ ¦года“ ¦

+-----------+-------------------------------------------------------------+

¦Заказчик ¦Муниципальное образование
городской округ - город Барнаул¦

¦Программы ¦Алтайского края ¦

+-----------+-------------------------------------------------------------+

¦Разработчи-¦Администрация города Барнаула ¦

¦ки ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦

+-----------+-------------------------------------------------------------+

¦Главная ¦Главная цель - достижение устойчивого экономического роста¦

¦цель и¦и переход на качественно
новый уровень жизни населения¦

¦задачи ¦городского округа ¦

¦Программы ¦Задачи: ¦

¦ ¦- улучшение демографической ситуации в городе; ¦

¦ ¦- достижение высокого уровня и качества жизни горожан; ¦

¦ ¦- обеспечение ускоренного роста промышленного производства; ¦

¦ ¦- создание условий для активизации инвестиционной и¦

¦ ¦инновационной деятельности ¦

+-----------+-------------------------------------------------------------+

¦Сроки ¦1 этап - 2008 - 2012 гг. ¦

¦реализации ¦2 этап - 2013 - 2017 гг. ¦

¦Программы ¦ ¦

+-----------+-------------------------------------------------------------+

¦Важнейшие ¦Среднемесячная начисленная заработная плата одного¦

¦целевые ¦работника; ¦

¦индикаторы ¦- уровень официально зарегистрированной безработицы к¦

¦и ¦трудоспособному населению; ¦

¦показатели ¦- индекс промышленного производства; ¦

¦Программы ¦- темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет¦

¦ ¦всех источников финансирования ¦

+-----------+-------------------------------------------------------------+

¦Исполнители¦Органы местного самоуправления города Барнаула,¦

¦Программы и¦предприятия, учреждения, организации ¦

¦основных ¦ ¦

¦мероприятий¦ ¦

+-----------+----------T-------T-------T--------T--------T-------T--------+

¦Объемы и¦ Годы ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2008 - ¦

¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦

¦финансиро- +----------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+

¦вания ¦Федераль- ¦1172,42¦1063,34¦ 1687,14¦ 2815,00¦ 197,40¦ 6935,30¦

¦(млн. ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦рублей) +----------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+

¦ ¦Краевой ¦1119,04¦1156,58¦ 2172,93¦ 1836,51¦1221,66¦ 7506,72¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+

¦ ¦Городской ¦ 933,75¦ 544,15¦ 1191,14¦ 1155,82¦1269,53¦ 5094,39¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+

¦ ¦Средства ¦5889,82¦5575,11¦ 6629,62¦ 9661,67¦6916,84¦34673,06¦

¦ ¦внебюджет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+

¦ ¦Итого: ¦9115,03¦8339,18¦11680,83¦15469,00¦9605,43¦54209,47¦

+-----------+----------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+

¦Ожидаемые ¦Доведение размера среднемесячной начисленной заработной¦

¦конечные ¦платы до 31,5 тыс. рублей; ¦

¦результаты ¦- снижение уровня официально зарегистрированной безработицы¦

¦реализации ¦к трудоспособному населению до 0,6%; ¦

¦Программы ¦- рост промышленного производства за время действия¦

¦ ¦Программы в 1,6 раза; ¦

¦ ¦- рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех¦

¦ ¦источников финансирования в 1,4 раза ¦

+-----------+-------------------------------------------------------------+

¦Контроль за¦Общее руководство и контроль за исполнением Программы¦

¦исполнением¦возлагается на главу администрации города Барнаула. ¦

¦Программы ¦Текущее руководство - на заместителя главы администрации¦

¦ ¦города по экономической политике ¦

L-----------+--------------------------------------------------------------

Раздел I. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

1.1. Общая характеристика города Барнаула

1.1.1. Историко-географическая характеристика

Барнаул - административная столица Алтайского края с 1937 года, один из крупнейших городов Западной Сибири.

Официальным годом основания города Барнаула считается 1730 год. На протяжении своего более чем 280-летнего существования город исполнял административные функции, что позволило ему стать не только промышленным, но и культурным, научно-образовательным центром всей Западной Сибири.

Экономическое развитие Барнаула происходило поэтапно. На первом этапе в течение XVIII века и до средины XIX века город развивался как центр горно-заводской промышленности на Алтае, имевший самый крупный сереброплавильный завод России. С середины XIX века город постепенно утрачивает значение горно-промышленного центра. В 1893 году Барнаульский сереброплавильный завод, просуществовавший около полутора столетий, был закрыт.

На втором этапе развития в конце XIX века в городе активно развивается промышленность: мукомольная, мыловаренная, пивоваренная, маслобойная, вино-водочная, кожевенная, овчинно-меховая, пимокатная, а также маслоделие. Вслед за промышленностью возрастает торгово-деловая активность. Уже к началу XX в. Барнаул превратился в крупный торговый центр. Большого объема достиг вывоз пшеницы и масла в другие районы Сибири, в европейскую часть России и за рубеж (Англия, Дания). Важными этапами для дальнейшего экономического развития Барнаула стали открытие сообщения в 1915 году по железной дороге Новониколаевск (Новосибирск) - Барнаул, улучшившего транспортные связи города с европейской частью России, и строительство железнодорожного моста через р. Обь.

Третий этап относится к середине 30-х годов, периоду индустриализации, когда происходило наращивание промышленного потенциала города (построен первый крупный завод - меланжевый комбинат, ТЭЦ, более мелкие фабрики и заводы), развитие коммунального хозяйства (строительство водопроводов, мощеных дорог, пуск автобусных линий), появились первые высшие учебные заведения (рабочий факультет Томского университета, учительский институт, институт усовершенствования учителей).

С Великой Отечественной войной связан четвертый этап развития города - этап формирования мощного оборонно-промышленного комплекса, когда в начальный период войны из европейской части страны были эвакуированы крупнейшие предприятия (“Трансмаш“, “Радиозавод“, “Завод механических прессов“). В послевоенные годы Барнаул бурно развивался. Росло население, в основном за счет притока жителей из сельской местности. Так, за 20 лет, с 1956 по 1975 год, численность населения увеличилась более чем в два раза, составив 552 тыс. человек. Были построены десятки крупных заводов: машиностроительных (“Моторный завод“, “Ротор“), химических (“Химволокно“, “Шинный“), текстильный “ХБК“, две ТЭЦ, предприятия пищевой промышленности, стройиндустрии. Данные предприятия сформировали производственную базу города. В это же время было создано коммунальное хозяйство: проложены сотни километров водопроводной, теплофикационной и канализационной сетей, построены два водозабора из Оби и несколько водозаборов из подземных вод. Проведено асфальтирование улиц, сданы в эксплуатацию линии автобусного, трамвайного и троллейбусного движения. Открыты высшие и средние специальные учебные заведения, создан телецентр, построены дворцы культуры, кинотеатры, поликлиники, больницы и большое количество жилых домов.

В настоящее время территория города включает 5 административных районов: Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, Центральный. На территории города находятся 25 населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями: рабочий поселок Южный; села: Власиха, Гоньба, Лебяжье; станции: Власиха, Железнодорожная Казарма 242 км, Железнодорожная Казарма 250 км, Железнодорожная Казарма 253 км, Ползуново; поселки: Бельмесево, Березовка, Борзовая Заимка, Землянуха, Казенная Заимка, Конюхи, Лесной, Мохнатушка, Научный Городок, Новомихайловка, Плодопитомник, Пригородный, Садоводов, Центральный, Черницк, Ягодное.

1.1.2. Природно-климатические условия

Город расположен на левом берегу р. Обь, в устье р. Барнаулка. Площадь водосбора в створе города 169 кв. км, протяженность участка Оби в городской черте составляет 47 км. По территории города протекают притоки р. Обь - реки Барнаулка, Лосиха, Таловая, Пивоварка, Власиха, ручей Сухой Лог. Кроме рек на территории города имеется “Лесной пруд“ на р. Барнаулка площадью 28 га, ряд озер в пойме р. Обь. Самым крупным является оз. Лебяжье площадью 40 га. В зоне отдыха на правом берегу р. Обь восточнее автомобильного моста созданы два искусственных озера.

Инженерно-геологические условия на территории города имеют свои специфические особенности. Водоупорные свойства суглинистых почв и речная эрозия создают условия для развития оползневых процессов на левом склоне Оби. Под антропогенным воздействием (утечка техногенных вод, пригрузка склонов) оползни активизируются и наносят значительный социально-экономический ущерб городу. Скорость разрушения склона составляет в среднем 0,6 - 5 м/год. В оползневой зоне функционирует более 20 крупных и средних предприятий, расположены сотни частных жилых домов.

Площадь земель городского округа (включая подчиненные городу населенные пункты) составляет 94 тыс. га (0,56% всей площади Алтайского края). По функциональному использованию распределение земель выглядит следующим образом: 40,3 тыс. га (42,9%) составляют земли сельскохозяйственного назначения; 1,9 тыс. га (2,0%) - земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного специального назначения; 0,1 тыс. га (0,1%), 7,7 тыс. га (8,2%) - земли лесного фонда; 1,3 тыс. га (1,4%) - земли водного фонда; 3,2 тыс. га (3,4%) - земли запаса и 39,5 тыс. га (42%) - земли населенных пунктов.

Зеленые насаждения общего пользования занимают площадь 228 га, обеспеченность ими составляет 3,4 кв. м/чел. Основные природно-территориальные комплексы естественного происхождения города представлены растительностью правобережных пойменных территорий р. Обь. В застроенной части города наибольшую ценность представляют крупные парки общегородского значения (78 га) и городские лесопарки (547 га). Протяженность городских лесов с севера на юг - 35 км, с запада на восток - 14 км. Рекреационные территории города используются населением для прогулочного отдыха, туризма, любительского промысла, пикникового отдыха.

Климат резко континентальный с умеренно суровой и малоснежной зимой и теплым летом. По количеству выпадающих атмосферных осадков Барнаул относится к зоне недостаточного увлажнения. Воздух сухой в течение всего года, а особенно весной и в начале лета. Ветровой режим характеризуется повышенными скоростями ветра, преобладают во все сезоны ветры юго-западного направления.

Экологическая обстановка в г. Барнауле оценивается как сложная. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются объекты теплоэнергетики (ТЭЦ-1, 2, 3, котельные, работающие на угле), автотранспорт, промышленные предприятия. Усугубляют ситуацию неблагоприятные метеорологические условия региона для рассеивания примесей, нерациональное размещение предприятий, жилых районов и магистралей, неудовлетворительное санитарное состояние многих дворовых территорий. Состояние водного бассейна также неудовлетворительное. Качество воды во всех реках, протекающих в черте города, оценивается 3 - 4 классом (очень загрязненная, грязная). Причины высокого загрязнения: недостаточные мощности городских канализационных очистных сооружений, сброс неочищенных промышленных стоков, недостаточно развитая система дождевой канализации, захламление русел малых рек.

По состоянию на 01.01.2011 на государственном учете в г. Барнауле состоит 281 памятник истории, культуры, градостроительства и архитектуры XVIII - XX вв., из них 22 - федерального значения, 259 - регионального. Кроме того, в городе расположены 27 памятников Великой Отечественной войны.

1.1.3. Территориально-экономические условия

Барнаул является крупным транспортным узлом Сибири. Автомобильные магистрали города имеют выход на дороги федерального и территориального значения: проспект Красноармейский имеет выход к федеральной дороге “Чуйский тракт“ (Новосибирск - Бийск - Ташанта - граница с Казахстаном); Павловский тракт связывает главные территориальные дороги (Барнаул - Камень-на-Оби - Новосибирск и Павловск - Ребриха - Буканское); Змеиногорский тракт (Барнаул - Рубцовск - граница с Казахстаном (г. Семипалатинск)). Стратегически важная железнодорожная магистраль Новосибирск - Барнаул - Алма-Ата - Ташкент обеспечивает взаимодействие Сибири с Казахстаном и Средней Азией. Благодаря выгодному географическому положению Барнаульский транспортный узел имеет большие внутренний и внешний потенциалы развития по обеспечению потребностей не только города и края, но и всего региона.

Сегодня Барнаул - многофункциональный регионоформирующий центр Алтайского края, выполняющий административно-управленческие, промышленные, научно-образовательные, транспортно-распределительные, торговые, сбытовые и другие функции. Здесь сконцентрированы значительные трудовые ресурсы - 27% трудоспособного населения края, на долю города приходится 30,3% краевого объема промышленного производства, высок уровень развития потребительского рынка (городской товарооборот составляет 49,8% краевого объема товарооборота), доля города в общекраевом объеме инвестиций в основной капитал составила 43,4% и 59,3% - по вводу в эксплуатацию жилья.

1.2. Демография

Численность постоянного населения на 01.01.2011 с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года составила 670,9 тыс. человек (что составляет 27,8% населения Алтайского края и около 50% городского населения края), в том числе по районам:

Железнодорожный - 113,7;

Индустриальный - 181,3;

Ленинский - 149,5;

Октябрьский - 98,6;

Центральный - 127,7 (таблица 1.1).

Таблица 1.1

Демография

--------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Численность постоянного населения (на¦ 647,7¦ 650,7¦ 652,6¦

¦конец года), всего, тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦мужчин ¦ 289,1¦ 289,5¦ 289,5¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦женщин ¦ 358,6¦ 361,2¦ 363,1¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Число родившихся, тыс. человек ¦ 6,9¦ 7,6¦ 7,8¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Число умерших, тыс. человек ¦ 8,1¦ 8,1¦ 7,6¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Общий коэффициент рождаемости, на¦ 10,7¦ 11,8¦ 12,0¦

¦1000 населения ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Общий коэффициент смертности, на¦ 12,5¦ 12,4¦ 11,7¦

¦1000 населения ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Коэффициент естественного прироста¦ -1,8¦ -0,6¦ 0,3¦

¦(убыли) населения, человек на 1000¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Численность прибывших, тыс. человек ¦ 8,7¦ 9,0¦ 9,4¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Численность выбывших, тыс. человек ¦ 9,6¦ 8,2¦ 7,6¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Миграционный прирост (убыль)¦ -0,9¦ 0,8¦ 1,8¦

¦населения, тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+-----------+-----------+------------

Продолжается рост численности детей в возрасте 0 - 15 лет. В 2009 году удельный вес этой категории населения в численности населения города увеличился и на начало 2010 года он составил 14,9% (на начало 2009 года - 14,6%), при этом увеличился удельный вес лиц старше трудоспособного возраста (на начало 2007 и 2010 года - 19,4 и 20,7% соответственно).

В связи с реализацией приоритетного национального проекта “Здоровье“, ориентированного, в том числе, и на повышение рождаемости, в последние годы в Барнауле наблюдается рост рождаемости с 10,7 человек на 1000 населения в 2007 году до 12,4 в 2010 году.

С 2009 года естественная убыль населения сменилась естественным приростом, который в 2010 году составил 0,6 на 1000 человек населения. Показатель общей смертности снизился за 2007 - 2010 гг. на 5,6% и по итогам 2010 года составил 11,8 на 1000 человек населения. Смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась с 5,3 случаев на 1000 человек населения в 2007 году до 4,9 случаев на 1000 человек населения в 2009 году, снижение составило 7,5%.

В структуре общей смертности населения, по-прежнему, первое место занимают болезни системы кровообращения (в 2009 году - 55,3%), на втором месте - злокачественные новообразования (2009 год - 18,4%), на третьем - травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних факторов (2009 год - 11,8%).

На протяжении последних лет отмечается снижение показателя младенческой смертности с 7,7 в 2007 году до 6,9 на 1000 родившихся живыми в 2009 году.

В общей численности населения города мужчины составляют 44,4%, женщины - 55,6%.

Продолжает снижаться численность лиц трудоспособного возраста. Ежегодное снижение составляет 2,4 - 4,0 тыс. человек. В 2009 году она составила 420,2 тыс. человек (64,4% от общей численности населения) (таблица 1.2).

Таблица 1.2

Возрастная структура населения г. Барнаула

--------------------------------T-------------T-------------T-------------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

¦ +-------T-----+-------T-----+-------T-----+

¦ ¦ тыс. ¦ % ¦ тыс. ¦ % ¦ тыс. ¦ % ¦

¦ ¦человек¦ ¦человек¦ ¦человек¦ ¦

+-------------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦Численность населения (на конец¦ 647,7¦100 ¦ 650,7¦100 ¦ 652,6¦100 ¦

¦года), всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦моложе трудоспособного возраста¦ 93,1¦ 14,4¦ 94,9¦ 14,6¦ 97,5¦ 14,9¦

+-------------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦в трудоспособном возрасте ¦ 426,4¦ 65,8¦ 424,0¦ 65,2¦ 420,2¦ 64,4¦

+-------------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦старше трудоспособного возраста¦ 128,2¦ 19,8¦ 131,8¦ 20,3¦ 134,9¦ 20,7¦

L-------------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------

В целом в городе наблюдается неблагоприятная ситуация с трудовыми ресурсами в настоящее время и на перспективу.

1.3. Уровень жизни населения

Общее снижение численности трудовых ресурсов повлияло на уменьшение численности занятых в экономике.

В связи со вступлением в трудоспособный возраст учащихся 1989 - 1995 г.р., а также за счет увеличения трудовой миграции планируется, что произойдет рост численности занятых в экономике в последующие годы.

По видам экономической деятельности в структуре занятых в экономике основную долю составляют обрабатывающие производства (19,2%), оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (19,2%), образование (11,6%) (таблица 1.3).

Таблица 1.3

Рынок труда

--------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Темп роста численности занятых в¦ 100,2 ¦ 100,1 ¦ 97,8 ¦

¦экономике, % ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Численность занятых в экономике (тыс.¦ 293,7 ¦ 294,1 ¦ 287,5 <*>¦

¦чел.), в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦сельское хозяйство, охота и¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 2,9 ¦

¦предоставление услуг в этих областях ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦лесное хозяйство ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,5 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦добыча полезных ископаемых ¦ 0,03¦ 0,03¦ 0,03 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦обрабатывающие производства ¦ 64,8 ¦ 64,8 ¦ 55,4 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦производство и распределение¦ 10,0 ¦ 10,1 ¦ 9,0 ¦

¦электроэнергии, газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦строительство ¦ 16,0 ¦ 16,1 ¦ 12,6 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦транспорт ¦ 16,9 ¦ 16,9 ¦ 15,9 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦связь ¦ 5,6 ¦ 5,6 ¦ 4,8 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦финансовая деятельность ¦ 7,2 ¦ 7,2 ¦ 8,0 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦операции с недвижимым имуществом,¦ 23,9 ¦ 23,9 ¦ 21,0 ¦

¦аренда и предоставление услуг ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦государственное управление и¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 23,9 ¦

¦обеспечение военной безопасности;¦ ¦ ¦ ¦

¦обязательное социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦оптовая и розничная торговля; ремонт¦ 43,0 ¦ 43,1 ¦ 54,6 ¦

¦автотранспортных средств, мотоциклов,¦ ¦ ¦ ¦

¦бытовых изделий и предметов личного¦ ¦ ¦ ¦

¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦гостиницы и рестораны ¦ 2,8 ¦ 2,9 ¦ 3,2 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦образование ¦ 34,9 ¦ 35,0 ¦ 32,9 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦здравоохранение и предоставление¦ 31,0 ¦ 31,0 ¦ 32,0 ¦

¦социальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦предоставление прочих коммунальных,¦ 7,6 ¦ 7,7 ¦ 10,7 ¦

¦социальных и персональных услуг ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+-----------+-----------+------------

В городе на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика роста заработной платы (таблица 1.4).

Таблица 1.4

Среднемесячная заработная плата

--------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Среднемесячная начисленная заработная¦ 11081 ¦ 13917 ¦ 15117 ¦

¦плата одного работника (по кругу¦ ¦ ¦ ¦

¦крупных и средних предприятий),¦ ¦ ¦ ¦

¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Среднемесячная начисленная заработная¦ 9890 ¦ 12019 ¦ 12991 ¦

¦плата одного работника (по полному¦ ¦ ¦ ¦

¦кругу организаций, включая субъекты¦ ¦ ¦ ¦

¦малого бизнеса), рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Темп роста заработной платы¦ 128,5¦ 121,5¦ 108,1¦

¦работников по сравнению с прошлым¦ ¦ ¦ ¦

¦годом, % ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Индекс потребительских цен (декабрь к¦ 112,0¦ 114,7¦ 109,6¦

¦декабрю предыдущего года), % ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Среднегодовая величина прожиточного¦ 3332 ¦ 4208 ¦ 5005 ¦

¦минимума в целом по Алтайскому краю,¦ ¦ ¦ ¦

¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Темп роста среднегодовой величины¦ 121,9¦ 126,3¦ 118,9¦

¦прожиточного минимума в целом по¦ ¦ ¦ ¦

¦Алтайскому краю, % ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Покупательная способность средней¦ 277,7¦ 266,6¦ 269,6¦

¦заработной платы, % ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+-----------+-----------+------------
<“r>Среднемесячная заработная плата выросла в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 9,6% и составила 14236 рублей. Реальная заработная плата увеличилась на 3,4%.

Просроченная задолженность по заработной плате имеет устойчивую динамику к снижению. На 1 января 2011 года она уменьшилась в 4 раза и составила 7969 тыс. рублей по сравнению с суммой задолженности на начало 2010 года (32553 тыс. рублей). С целью улучшения ситуации с выплатой заработной платы в городе проводятся заседания рабочей группы по регулированию выплаты заработной платы.

Наиболее высокая среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям в 2010 году сохраняется в сфере финансовой деятельности, которая в 2,3 раза превышает средний уровень по городу, наиболее низкая - по виду экономической деятельности “деятельность гостиниц и ресторанов“ - 61,8% от среднегородского уровня.

Рост заработной платы в 2010 году по сравнению с 2009 годом, в основном, обеспечивался за счет роста заработной платы в организациях строительства на 24,3%, обрабатывающих производств - 22,6%, в сфере финансовой деятельности - 14,8%.

В число наиболее актуальных социально-экономических вопросов входит занятость населения города (таблица 1.5).

Таблица 1.5

Занятость и безработица

--------------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование показателей ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Численность безработных,¦ 3,7¦ 3,0¦ 6,6¦ 4,3¦

¦зарегистрированных в органах¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦государственной службы занятости¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения на конец года, тыс. человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Уровень безработицы к трудоспособному¦ 0,9¦ 0,7¦ 1,5¦ 1,0¦

¦населению на конец года, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+---------

На начало 2010 года численность официально зарегистрированных безработных составляла 6554 человека, к концу года число безработных уменьшилось в 1,5 раза и составило 4304 человека.

Оживление производства, ввод новых рабочих мест в городе (более 4000) позволили снизить напряженность на рынке труда до уровня 1,6 человека на 1 вакантное место (2009 год - 4,6 человека). Новые рабочие места создавались в сфере оптовой и розничной торговли, услуг общественного питания, гостиниц и ресторанов, а также в обрабатывающих производствах. Базовый показатель - уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению снизился до 1%.

Основными причинами, затрудняющими трудоустройство граждан, являются структурное несоответствие между предлагаемыми вакансиями и профессиональным составом безработных граждан, а также возросшие требования работодателей к квалификации работников.

Для решения данных проблем проводится комплекс мероприятий, включающий в себя проведение “дней открытых дверей“ на предприятиях города, ярмарок вакансий учебных и рабочих мест, различные профориентационные акции, совещания, “круглые столы“. Создаются временные рабочие места и общественные работы для трудоустройства граждан. Особое внимание направлено на профессиональное обучение, повышение квалификации безработных граждан.

В 2010 году подписано городское трехстороннее соглашение между администрацией города, городскими объединениями работодателей и краевым Советом профсоюзов на 2011 - 2013 годы.

Выводы:

- снижается численность занятых в экономике города;

- сохраняется высокий уровень занятости населения, но при этом имеется структурное несоответствие вакансий и состава безработных граждан.

1.4. Промышленность

Производственный сектор экономики города представлен 72 крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств и 14 предприятиями производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

Крупными и средними предприятиями города в 2010 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 83,4 млрд. рублей, индекс промышленного производства составил 119,8%.

По полному кругу предприятий индекс промышленного производства за 2010 год составил 118,5% к 2009 году, что на 28,9 процентных пунктов выше уровня 2009 года. Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень докризисного 2008 года на 6,2%.

По итогам 2010 года в промышленной сфере города с объемом производства более 1 млрд. рублей сработало 10 предприятий (в 2009 году - 7). Наибольшие объемы среди них имеют: ОАО ПО “Алтайский шинный комбинат“, ОАО “Сибэнергомаш“, ЗАО “Барнаульский молочный комбинат“.

Продолжает динамично развиваться пищевая и перерабатывающая промышленность города. Объем инвестиций по отрасли за 2010 год составил 945,6 млн. рублей.

Предприятия пищевой промышленности обеспечивают бесперебойное поступление продуктов питания в розничную сеть.

Удельный вес присутствия продуктов местных товаропроизводителей в 2010 году составил 64,6%.

Продолжена реконструкция и модернизация действующих производств на ООО “Халвичная фабрика“ (под торговой маркой “Услада“), ИП Емелин В.П. (под торговой маркой “Плавыч“), ОАО “АгроСиб-Раздолье“, ЗАО “Барнаульский молочный комбинат“, ЗАО ЗПК “Барнаульская мельница“ и ряде других предприятий.

Высокие темпы развития по крупным и средним предприятиям в сфере производства промышленной продукции характерны для таких видов экономической деятельности, как:

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, за счет увеличения выпуска котлов водогрейных центрального отопления в 5,1 раза;

- производство транспортных средств и оборудования. Производство вагонов грузовых магистральных выросло в 2,9 раза;

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в 1,4 раза);

- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (в 1,3 раза).

Основные показатели развития промышленности за 2007 - 2009 годы представлены в таблице 1.6.

В структуре промышленного производства города предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности стабильно занимают лидирующее положение.

Таблица 1.6

Основные показатели развития промышленности

--------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Объем производства промышленной¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции по полному кругу¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦- в действующих ценах каждого года,¦ 49141,0¦ 54508,8¦ 48705,2¦

¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦- в сопоставимых ценах, % ¦ 110,1¦ 104,6¦ 89,6¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Производство продукции в натуральном¦ ¦ ¦ ¦

¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦производство и распределение¦ 3203,1¦ 3261,4¦ 3221,4¦

¦электроэнергии, млн. кВт/ч ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦теплоэнергия отпущенная, тыс. Гкал ¦ 7633,9¦ 7981,8¦ 7812,1¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦производство машин и оборудования: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦краны мостовые электрические¦ 293 ¦ 278 ¦ 182 ¦

¦однобалочные опорные и подвесные, шт.¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦тали электрические канатные¦ 3,7¦ 3,7¦ 1,0¦

¦передвижные (тельферы), тыс. шт. ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦электромясорубки бытовые, тыс. шт. ¦ 304,8¦ 351,1¦ 205,5¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦производство электрооборудования,¦ ¦ ¦ ¦

¦электронного и оптического¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудования: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦дизели и дизельгенераторы, шт. ¦ 1192 ¦ 1067 ¦ 646 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦силовые трансформаторы, тыс. кВА ¦ 2169,6¦ 2059,4¦ 1252,0¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦устройства радиоприемные, тыс. шт. ¦ 4,0¦ 1,0¦ 4,0¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦производство транспортных средств и¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудования: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦двигатели тракторные и комбайновые¦ 5,7¦ 5,7¦ 1,7¦

¦(товарный выпуск), тыс. шт. ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦металлургическое производство и¦ ¦ ¦ ¦

¦производство готовых металлических¦ ¦ ¦ ¦

¦изделий: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦дымососы и вентиляторы, шт. ¦ 175 ¦ 209 ¦ 112 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦котлы паровые производительностью¦ 740 ¦ 480 ¦ 1375 ¦

¦свыше 10 тонн пара/час, тонн¦ ¦ ¦ ¦

¦пара/час ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦производство резиновых и¦ ¦ ¦ ¦

¦пластмассовых изделий: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦шины для грузовых автомобилей,¦ 912,3¦ 933,9¦ 734,2¦

¦автобусов и троллейбусов, тыс. шт. ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦шины для легковых автомобилей, тыс.¦ 405,8¦ 405,0¦ 346,2¦

¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦шины для сельскохозяйственных машин,¦ 254,8¦ 294,4¦ 259,4¦

¦тыс. шт. ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦рукава, тыс. м ¦ 2446,3¦ 923,4¦ - ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦изделия из пластмасс, тыс. тонн ¦ 0,9¦ 3,6¦ 4,3¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦производство прочих неметаллических¦ ¦ ¦ ¦

¦минеральных продуктов: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦кирпич строительный, млн. усл.¦ 85,0¦ 84,8¦ 60,1¦

¦кирпичей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦конструкции и изделия сборные¦ 253,1¦ 189,6¦ 122,7¦

¦железобетонные, тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦блоки крупные стеновые (включая¦ 13,9¦ 15,8¦ 4,7¦

¦бетонные блоки стен подвалов), млн.¦ ¦ ¦ ¦

¦условных кирпичей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦обработка древесины и производство¦ ¦ ¦ ¦

¦изделий из дерева: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦пиломатериалы, тыс. куб. м ¦ 50,8¦ 105,3¦ 37,2¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦блоки дверные, тыс. кв. м ¦ 1,5¦ 2,3¦ 4,8¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦целлюлозно-бумажное производство;¦ ¦ ¦ ¦

¦издательская и полиграфическая¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельность: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦газеты, млн. шт. ¦ 118,0¦ 116,4¦ 86,9¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦книги и брошюры, млн. шт. ¦ 3,4¦ 5,7¦ 6,1¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦журналы (листов-оттисков), млн. шт. ¦ 19,2¦ 40,8¦ 33,1¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦текстильное и швейное производство: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦хлопчатобумажные ткани готовые, тыс.¦ 11355,5¦ 10069,2¦ 7473,8¦

¦пог. м ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦производство кожи, изделий из кожи и¦ ¦ ¦ ¦

¦производство обуви: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦обувь, тыс. пар ¦ 8,3¦ 7,5¦ 20,7¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦производство пищевых продуктов,¦ ¦ ¦ ¦

¦включая напитки: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦мясо, включая субпродукты I¦ 673,3¦ 384,6¦ 119,0¦

¦категории, тонн ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦колбасные изделия, тыс. тонн ¦ 9,7¦ 8,4¦ 7,5¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦мясные полуфабрикаты, тыс. тонн ¦ 6,7¦ 8,4¦ 7,0¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦консервы, млн. усл. банок ¦ 3,4¦ 5,6¦ 6,4¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦плодоовощные консервы, млн. усл.¦ 0,5¦ 3,1¦ 4,7¦

¦банок ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦масло растительное, тыс. тонн ¦ 13,0¦ 12,1¦ 11,9¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦цельномолочная продукция (в пересчете¦ 77,8¦ 74,8¦ 76,7¦

¦на молоко), тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦сыры жирные (включая брынзу), тыс.¦ 16,7¦ 20,5¦ 21,8¦

¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦масло животное, тыс. тонн ¦ 1,2¦ 1,2¦ 1,2¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦мороженое, тыс. тонн ¦ 12,1¦ 10,2¦ 9,8¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦мука, тыс. тонн ¦ 139,5¦ 121,6¦ 124,6¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦крупа, тыс. тонн ¦ 21,4¦ 22,9¦ 31,0¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.¦ 35,8¦ 35,6¦ 35,7¦

¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦макаронные изделия, тыс. тонн ¦ 20,2¦ 19,0¦ 19,8¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦кондитерские изделия, тыс. тонн ¦ 38,3¦ 38,6¦ 36,5¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦дрожжи хлебопекарные, тыс. тонн ¦ 3,7¦ 3,6¦ 3,3¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦водка и ликероводочные изделия, тыс.¦ 455,5¦ 387,6¦ 397,1¦

¦дкл ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦вина виноградные, тыс. дкл ¦ 115,6¦ 89,8¦ 102,2¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦пиво, тыс. дкл ¦ 7174,1¦ 6214,7¦ 5023,6¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦минеральные воды, млн. полулитров ¦ 28,3¦ 26,4¦ 46,2¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦безалкогольные напитки, тыс. дкл ¦ 769,8¦ 779,7¦ 771,1¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦прочие производства: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦столы, тыс. шт. ¦ 19,0¦ 21,7¦ 18,8¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦стулья, тыс. шт. ¦ 23,7¦ 21,3¦ 14,9¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦кровати деревянные, тыс. шт. ¦ 3,6¦ 4,3¦ 4,0¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦шкафы, тыс. шт. ¦ 9,2¦ 12,1¦ 9,4¦

L-------------------------------------+-----------+-----------+------------

Доля производственного сектора в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства и оказанных услуг составляет 72,5%.

В итогам 2010 года крупными и средними предприятиями и организациями в промышленности получен положительный сальдированный финансовый результат в размере 685,6 млн. рублей.

Из общего количества крупных и средних предприятий 57 предприятий промышленности получили прибыль в сумме 6849,2 млн. рублей.

1.5. Туризм

Город является многофункциональным центром региона, в котором проводится активная политика, направленная на организацию и развитие разнообразных видов туризма и сопутствующих бизнес-направлений.

В этой связи основными задачами городской политики в данной области является развитие индустрии гостевого туризма для приезжающих в Алтайский край и направляющихся в Республику Алтай, а также создание единого туристического пространства на территории г. Барнаула.

Формирование целостного туристического пространства города возможно на основе хорошо сохранившегося историко-культурного наследия, наличия природных объектов, имеющих особое рекреационное и иное ценное значение.

Развитие туризма предполагает комплексное, всестороннее обновление туристской индустрии и туристских ресурсов в соответствии с требованиями современной жизни, тенденциями развития экономики, социальной сферы, объединение усилий всех заинтересованных организаций.

При создании туров важно учесть благоприятное территориальное расположение города Барнаула. Возросший интерес к культурно-познавательному туризму позволяет в рамках одного тура за короткий срок пребывания в нашем городе познакомить туристов с его богатым национальным, культурным, историческим наследием.

Позитивные факторы, способствующие развитию туризма в городе Барнауле, следующие:

1) выгодное географическое положение;

2) наличие разнообразных природных объектов, имеющих особое рекреационное и иное ценное значение;

3) историческое и культурное наследие;

4) наличие транспортных магистралей для транзитных остановок во время туристских маршрутов;

5) место проведения международных и всероссийских мероприятий.

Деятельность необходимо вести по направлениям:

1) формирование нормативно-правовой базы развития туризма в городе Барнауле, в том числе по обеспечению безопасности при проведении туристских путешествий и мероприятий;

2) содействие развитию различных видов туризма в зависимости от целей путешествия;

3) сохранение природного и историко-культурного наследия региона и развитие музейно-выставочного дела и народных промыслов;

4) разработка системы информационного обеспечения туризма, проведение рекламной деятельности по формированию образа г. Барнаула как части сибирского региона, благоприятного для туризма;

5) содействие кадровому и научному обеспечению туристской деятельности.

1.6. Сельское хозяйство

На территории г. Барнаула действует 12 крупных и средних предприятий, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, из них:

- заняты производством сельскохозяйственной продукции - 9 (Опытно-производственное хозяйство им. В.В.Докучаева Государственного научного учреждения Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, Опытно-производственное хозяйство “Овощевод“ Государственного научного учреждения “Западно-Сибирская овощная опытная станция“, Государственное научное учреждение Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства Российской академии сельскохозяйственных наук, ОАО Племенное предприятие “Барнаульское“, Алтайское краевое государственное унитарное предприятие “Индустриальный“, ОАО Агрофирма “Цветы Алтая“, ОАО Тепличный комбинат “Спутник“, Федеральное государственное унитарное предприятие учебно-опытное хозяйство “Пригородное“ Алтайского государственного аграрного университета, ЗАО Агрофирма “Птицевод Алтая“);

- научные учреждения - 2 (Институт садоводства Сибири им. М.А.Лисавенко, Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук);

- занято выращиванием цветов и декоративных растений - 1 (ОАО “Декоративные культуры“);

- занимается разведением и содержанием племенных лошадей - 1 (Федеральное государственное унитарное предприятие “Государственная заводская конюшня “Алтайская“ с ипподромом“).

Кроме этого, производством сельскохозяйственной продукции на территории города занимаются 8 крестьянско-фермерских хозяйств и более 10 тысяч личных подсобных хозяйств (таблица 1.7).

Таблица 1.7

Общие показатели развития сельского хозяйства

(млн. рублей)

--------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Валовая продукция сельского¦ 1429,2¦ 1907,0¦ 1628,2¦

¦хозяйства, всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦валовая продукция растениеводства ¦ 1185,7¦ 1608,9¦ 1341,1¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦валовая продукция животноводства ¦ 243,5¦ 298,1¦ 287,1¦

L-------------------------------------+-----------+-----------+------------

Общая площадь сельских земель составляет 61,7 тыс. га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения - 42,4 тыс. га. Основная часть земель сельскохозяйственного назначения приходится на крупные и средние сельскохозяйственные предприятия - 28,7 тыс. га (70%), на частных собственников земельных участков - 8,3 тыс. га (20%), на садоводческие товарищества - 3,3 тыс. га (8%).

Постановлением главы города от 27.12.2006 N 3636 “О ходе выполнения мероприятий по реализации приоритетного национального проекта “Развитие агропромышленного комплекса“ на территории г. Барнаула в 2007 - 2010 годах“ были определены основные направления реализации приоритетного национального проекта:

- приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования, спецтехники;

- строительство, реконструкция и модернизация складских и производственных помещений, животноводческих комплексов (ферм), тепличных комплексов по производству овощной продукции в закрытом грунте;

- ускоренное племенное развитие животноводства;

- поддержка малых форм хозяйствования.

В соответствии с планом модернизации производства на городских сельскохозяйственных предприятиях объем инвестиций в 2007 - 2010 годах составил более 645 млн. рублей, из них более 480 млн. рублей приходится на АКГУП “Индустриальный“.

В 2010 году сельскохозяйственными предприятиями города инвестировано в производство 102,8 млн. рублей (таблица 1.8).

Таблица 1.8

Объем финансовых средств, инвестированных

в развитие производства

(тыс. руб.)

--------------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ОАО Агрофирма “Цветы Алтая“ ¦ 2193 ¦ 2735 ¦ 4933 ¦ 1969 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ФГУП учхоз “Пригородное“ ¦ 1549 ¦ 6220 ¦ 11065 ¦ 9390 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ОАО “Птицевод Алтая“ ¦ 2117 ¦ 987 ¦ 2523 ¦ 2700 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ОПХ им. В.В.Докучаева ¦ 26275 ¦ 24650 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ОПХ “Овощевод“ ¦ 1100 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1000 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦АКГУП “Индустриальный“ ¦111298 ¦165377 ¦134145 ¦ 80000 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ОАО Племпредприятие “Барнаульское“ ¦ 20650 ¦ 7538 ¦ 10715 ¦ 7200 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ОАО “Спутник“ ¦ 237 ¦ 3382 ¦ 123 ¦ 550 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Итого (млн. рублей) ¦ 165,4¦ 212,4¦ 165 ¦ 102,8¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+---------

В 2007 - 2010 годах наибольшая инвестиционная активность отмечалась в АКГУП “Индустриальный“. Предприятием построены и введены в эксплуатацию 3 новые теплицы блочного типа общей площадью 6,24 га для выращивания овощей и зеленых культур с применением современных технологий, построена газовая котельная. Объем инвестиций составил более 480 млн. рублей, из них 135,0 млн. рублей - собственные средства.

Основная специализация ГУП ОПХ им. В.В.Докучаева - производство семенного материала. В 2007 - 2008 годах за счет собственных и кредитных средств была произведена замена всей сельскохозяйственной техники на импортную высокопроизводительную технику. Суммарный объем инвестиций составил более 70 млн. рублей или 70% от необходимых средств для полного перевооружения хозяйства.

ФГУП учхоз “Пригородное“ в 2007 - 2010 годах смогло за счет собственных средств (на общую сумму более 25 млн. рублей) приобрести новую технику - комбайн, сеялки, самоходную жатку, бороны и др.

Применение современной техники позволило предприятиям значительно снизить затраты материальных ресурсов и труда на производство зерна, проводить посевные и уборочные работы в максимально короткие сроки, уменьшить потери и в 2010 году на 17% увеличить объемы производства зерновых и овощных культур в сравнении с 2007 годом.

Валовое производство сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех категорий г. Барнаула в 2009 году составило более 1,6 млрд. рублей (в 2007 году - 1,4 млрд. рублей). Необходимо отметить, что около 80% объемов производства приходится на продукцию растениеводства.

В структуре производства продукции основной удельный вес занимают частные подсобные хозяйства, которыми в 2009 году произведено продукции на сумму более 1 млрд. рублей или около 75% от общего объема произведенной сельскохозяйственной продукции. Доля сельскохозяйственных организаций составляет 24 - 25%, крестьянских фермерских хозяйств - около 0,1%.

Существенный вклад в производство продукции растениеводства осуществляют садоводческие товарищества. На территории города расположено 84 садоводческих некоммерческих объединений граждан. По экспертным оценкам на садовых участках граждан ежегодно выращивается около 110 тыс. ц картофеля, 190 тыс. ц овощей и 200 тыс. ц плодов и ягод.

В настоящее время Барнаул является одним из ведущих научно-исследовательских центров в Алтайском крае и Западной Сибири в сфере сельского хозяйства и обладает большим научно-производственным потенциалом.

На модернизацию производства к 2012 году сельскохозяйственные предприятия города планируют затратить более 650 млн. рублей.

Выводы:

- г. Барнаул является одним из ведущих научно-исследовательских “ентров в Алтайском крае и Западной Сибири в сфере сельского хозяйства;

- основная доля продукции сельского хозяйства (порядка 75%) производится в частных подсобных хозяйствах;

- в городе развито дачное хозяйство.

1.7. Предпринимательство

Малый бизнес развивается все динамичнее и оказывает существенное влияние на экономику города и решение социальных вопросов.

Малое и среднее предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности общества, формирования среднего класса.

Достигнуты определенные успехи в развитии предприятий малого и среднего бизнеса, субъекты малого и среднего предпринимательства оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие города. Малый и средний бизнес является одним из источников формирования доходной части городского бюджета (38,4% от общей суммы налоговых поступлений в городской бюджет за 2009 год). Из общего количества налогоплательщиков, осуществляющих отчисления в городской бюджет, доля субъектов малого и среднего предпринимательства с каждым годом возрастает.

В Барнауле наблюдается тенденция увеличения числа субъектов малого предпринимательства. Количество малых предприятий по итогам 2009 года составило 17798 единиц (2008 год - 14614 единиц), количество индивидуальных предпринимателей составило 25724 единицы (2008 год - 25251 единица), привлечение инвестиций в основной капитал в малом бизнесе составило 2,9 млрд. рублей (2008 год - 2,0 млрд. рублей) (таблица 1.9).

Отраслевая структура по числу малых предприятий в городе по итогам 2009 года представлена следующими видами деятельности:

оптовая и розничная торговля - 47,8%;

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 18,2%;

обрабатывающие производства - 10,2%;

строительство - 9,5%;

транспорт и связь - 5,2%;

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 1,1%;

прочие виды деятельности - 8%.

Положительная динамика основных показателей деятельности субъектов малого предпринимательства свидетельствует о том, что предпринимательство в городе развивается и вносит значительный вклад в экономику города.

Устойчивому развитию предпринимательства способствовало выполнение мероприятий целевой программы “Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2008 - 2010 годы“. За период действия программы предпринимателям выделено 16 млн. рублей из городского бюджета на субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам и выдано более 1 млрд. рублей кредитных ресурсов под льготные процентные ставки, оказана имущественная поддержка 162 предпринимателям, которые являются арендаторами муниципального имущества.

Тем не менее, финансово-экономический кризис отрицательно сказывается на развитии предпринимательства, сдерживается ввод новых мощностей, проблематичным остается получение кредита, высоки тарифные ставки на коммунальные услуги, ставки на аренду помещений, налоговые и арендные платежи за землепользование, упал спрос на отдельные виды товаров и услуг.

Таблица 1.9

Показатели численности и заработной платы

в малом предпринимательстве

--------------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование показателей ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Количество малых предприятий, единиц ¦ 11193 ¦ 14614 ¦ 17798 ¦ 1076 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*>¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Количество индивидуальных¦ 23058 ¦ 25251 ¦ 25724 ¦ 25271 ¦

¦предпринимателей, единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Среднесписочная численность¦ 64,6¦ 74,3¦ 69,5¦ 23,9¦

¦работников малых предприятий, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ <*>¦

¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Средняя начисленная заработная плата¦ 6482 ¦ 7388 ¦ 7662 ¦ 10936 ¦

¦одного работника малого предприятия,¦ ¦ ¦ ¦ <*>¦

¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Удельный вес занятых в малом бизнесе¦ 43,8¦ 45,5¦ 44,0¦ 44,5¦

¦в общей численности занятых в¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦экономике, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+---------

--------------------------------

<*> Без учета микропредприятий.

С целью оказания кредитной поддержки малому и среднему бизнесу в 2010 году администрацией было подписано Соглашение о сотрудничестве с Алтайским банком Сбербанка России по льготному кредитованию. В рамках действующего между администрацией города и Алтайским банком Сбербанка России Соглашения о льготном кредитовании 155 субъектов малого и среднего предпринимательства получили льготные кредиты на сумму более 430 млн. рублей. Из бюджета города в виде субсидирования части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам субъектам малого бизнеса выдано 8 млн. рублей.

Несмотря на положительную динамику развития малого и среднего предпринимательств, следует отметить наличие ряда причин и факторов, сдерживающих развитие предпринимательства:

- недостаточные меры государственной и муниципальной поддержки;

- административные барьеры и недостаточно эффективное взаимодействие контролирующих и надзорных органов;

- нехватка квалифицированных кадров;

- недостаточный уровень юридических и экономических знаний предпринимателей, необходимых для более эффективного развития бизнеса;

- недостаток материальных и финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела у начинающих предпринимателей.

Кроме этого, в настоящее время малое и среднее предпринимательство характеризуется высокой степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и способностей руководителя предприятия, финансовой неустойчивостью и другими показателями, определяющими его экономическую нестабильность.

Опыт реализации муниципальных программ поддержки предпринимательства в городе показал, что эффективными могут быть только меры комплексной поддержки и взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательства.

Выводы:

- малый бизнес в городе динамично развивается;

- созданы и работают формы взаимодействия бизнеса и власти;

- приоритетным направлением развития малого предпринимательства в городе является поддержка малых предприятий производственной сферы.

1.8. Муниципальные финансы

Доходы. 2010 год отмечен, как первый посткризисный год, когда экономика города постепенно выходит на подъем.

Доходная часть бюджета города в 2010 году исполнена в объеме 8337,9 млн. рублей, что на 933,2 тыс. рублей (12,6%) выше уровня 2009 года и на 790,5 тыс. рублей (10,5%) уровня 2008 года (таблица 1.10).

Таблица 1.10

Структура доходов бюджета города

(млн. рублей)

--------------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование показателей ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Налоговые доходы ¦ 2939,5¦ 3655,4¦ 3677,1¦ 4502,7¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Налог на доходы физических лиц ¦ 1711,1¦ 2189,8¦ 2211,9¦ 2368,8¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Налоги на совокупный доход ¦ 843,0¦ 1052,2¦ 952,7¦ 1107,1¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Единый налог, взимаемый в связи с¦ 560,8¦ 757,2¦ 669,3¦ 790,7¦

¦применением упрощенной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Единый налог на вмененный доход для¦ 278,3¦ 288,4¦ 281,0¦ 314,9¦

¦отдельных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Единый сельскохозяйственный налог ¦ 3,9¦ 6,6¦ 2,4¦ 1,5¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Налоги на имущество ¦ 309,6¦ 327,4¦ 418,3¦ 770,5¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Налог на имущество физических лиц ¦ 42,6¦ 46,4¦ 112,3¦ 127,7¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Земельный налог ¦ 267,0¦ 281,0¦ 306,0¦ 642,8¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Налоги, сборы и регулярные платежи за¦ 4,5¦ 4,1¦ 5,0¦ 6,0¦

¦пользование природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 1,9¦ 2,7¦ 3,5¦ 4,1¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Сбор за пользование объектами¦ 2,6¦ 1,4¦ 1,5¦ 1,8¦

¦животного мира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Государственная пошлина ¦ 70,0¦ 80,0¦ 89,2¦ 249,9¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Задолженность и пересчеты по¦ 1,3¦ 2,0¦ 53,9¦ 432,8¦

¦отмененным налогам, сборам и иным¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обязательным платежам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Неналоговые доходы ¦ 1286,3¦ 1091,5¦ 997,4¦ 1070,7¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Доходы от использования имущества,¦ 538,6¦ 610,9¦ 574,6¦ 629,0¦

¦находящегося в государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Дивиденды по акциям и доходы от¦ 1,3¦ 1,4¦ 2,7¦ 4,7¦

¦прочих форм участия в капитале,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦находящихся в собственности городских¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦округов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Проценты, полученные от¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,1¦

¦предоставления бюджетных кредитов¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внутри страны за счет средств местных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Арендная плата за земли ¦ 253,3¦ 364,3¦ 330,8¦ 405,4¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Арендная плата за земли (до¦ 206,9¦ 350,9¦ 307,0¦ 354,6¦

¦разграничения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Арендная плата за земли (после¦ 46,3¦ 13,4¦ 23,7¦ 50,8¦

¦разграничения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Доходы от сдачи в аренду имущества,¦ 235,5¦ 204,6¦ 232,4¦ 212,3¦

¦находящегося в оперативном управлении¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных органов управления и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦созданных ими учреждений и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦переданного по договорам на¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обслуживание муниципальным¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Доходы от перечисления части прибыли,¦ 2,7¦ 6,2¦ 3,1¦ 4,4¦

¦остающейся после уплаты налогов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦иных обязательных платежей¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Средства, получаемые от передачи¦ 45,5¦ 32,3¦ 3,4¦ - ¦

¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности городских округов (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦исключением имущества муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦автономных учреждений, а также¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имущества муниципальных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий, в том числе казенных), в¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦залог, в доверительное управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Прочие поступления от использования¦ - ¦ 1,8¦ 2,0¦ 2,0¦

¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Платежи при пользовании природными¦ 10,2¦ 14,1¦ 14,2¦ 16,7¦

¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Платежи за негативное воздействие на¦ 10,2¦ 14,1¦ 14,2¦ 16,7¦

¦окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Доходы от оказания платных услуг и¦ 10,4¦ 12,2¦ 18,0¦ 20,4¦

¦компенсации затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Сборы за выдачу органами местного¦ 10,0¦ 11,4¦ 12,1¦ - ¦

¦самоуправления лицензий на розничную¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продажу алкогольной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Прочие доходы от оказания платных¦ 0,4¦ 0,8¦ 5,9¦ 20,4¦

¦услуг и компенсации затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Доходы от продажи материальных и¦ 661,0¦ 255,8¦ 316,7¦ 225,0¦

¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Доходы от реализации имущества,¦ 661,0¦ 147,3¦ 240,4¦ 123,3¦

¦находящегося в государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальной собственности (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦исключением имущества автономных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений, а также имущества¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦унитарных предприятий, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦казенных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Доходы от продажи земельных участков,¦ - ¦ 108,5¦ 76,3¦ 101,6¦

¦находящихся в государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальной собственности (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦исключением земельных участков¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦автономных учреждений, а также¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦земельных участков государственных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных унитарных предприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе казенных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Штрафы, санкции, возмещение ущерба ¦ 72,6¦ 106,1¦ 123,5¦ 176,0¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Прочие неналоговые доходы ¦ -6,4¦ 92,5¦ -49,5¦ 3,7¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Итого налоговых и неналоговых доходов¦ 4225,8¦ 4747,0¦ 4674,5¦ 5573,4¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Безвозмездные поступления ¦ 3302,2¦ 2800,4¦ 2730,2¦ 2764,5¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Безвозмездные поступления от других¦ 3292,2¦ 2794,3¦ 2727,0¦ 2761,1¦

¦бюджетов бюджетной системы Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Дотации от других бюджетов бюджетной¦ 86,6¦ 84,3¦ 74,4¦ 64,7¦

¦системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Субсидии от других бюджетов бюджетной¦ 827,9¦ 1196,1¦ 1100,3¦ 939,1¦

¦системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Безвозмездные поступления в бюджеты¦ 10,0¦ 6,1¦ 3,1¦ 3,4¦

¦городских округов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Всего доходов ¦ 7528 ¦ 7547,4¦ 7404,7¦ 8337,9¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+---------

Бюджетная обеспеченность за счет доходов в 2010 году составила 12,8 тыс. рублей на одного жителя, что выше уровня 2009 года на 12,3% и уровня 2008 года на 10,3% (таблица 1.11).

Таблица 1.11

Уровень доходов бюджета города на одного жителя

(тыс. рублей)

--------------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование показателей ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Доходы на одного жителя ¦ 11,6¦ 11,6¦ 11,4¦ 12,8¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Расходы на одного жителя ¦ 11,4¦ 11,7¦ 11,2¦ 12,5¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+---------

Налоговых и неналоговых доходов поступило 5573,4 млн. рублей, что на 19,2% выше уровня 2009 года и на 17,4% - 2008 года.

На протяжении последних лет финансовая самостоятельность бюджета города увеличивается. Доля налоговых и неналоговых доходов возросла с 62,9% в 2008 году до 66,8% в 2010 году.

Основной рост доходов бюджета города Барнаула сложился за счет налоговых поступлений. Наибольший прирост дали поступления по земельному налогу - в 2,1 раза или на 336,8 млн. рублей в связи с увеличением кадастровой стоимости земли с 01.01.2010. Увеличение размеров государственной пошлины повлияло на объем поступивших доходов в 2,8 раза или на 160,7 млн. рублей.

Одним из основных источников налоговых доходов является налог на доходы физических лиц, в объеме налоговых доходов - 52,6%, рост поступлений к 2009 году составил 107,1%, к 2008 - 108,2%.

За 2010 год общий объем налоговых доходов составил 4502,7 млн. рублей или 122,5% к уровню 2009 года и 123,2% к уровню 2008 года.

Неналоговые доходы составили 1070,7 млн. рублей или 107,3% к уровню 2009 года, но на 1,9% ниже уровня 2008 года.

Межбюджетные трансферты за 2010 год составили 2761,1 млн. рублей, что выше уровня 2009 года на 34,1 млн. рублей.

Бюджет города в 2010 году исполнен с профицитом, который составил 202,2 млн. рублей. Для сравнения, в 2009 году профицит бюджета составлял 91,4 млн. рублей, а в 2008 году бюджет был исполнен с дефицитом в 40,7 млн. рублей.

Муниципальный долг с начала года сократился на 406,5 млн. рублей или 93,4% за счет погашения кредитов коммерческим банкам и кредита, предоставленного из федерального бюджета, снижения объема выданных гарантий и на 01.01.2011 составил 28,7 млн. рублей.

Расходы. Общий объем расходов бюджета города за 2010 год составил 8135,6 млн. рублей, что выше уровня 2008 года на 7,2%, 2009 года - на 11,2% (таблица 1.12).

Таблица 1.12

Структура расходов бюджета города

(млн. рублей)

--------------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование показателей ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Общегосударственные вопросы ¦ 413,0¦ 522,0¦ 464,6¦ 513,7¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Национальная безопасность и¦ 88,6¦ 59,1¦ 65,0¦ 64,3¦

¦правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Национальная экономика ¦ 819,8¦ 542,6¦ 310,4¦ 788,8¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 1676,3¦ 2148,5¦ 1670,6¦ 1329,4¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Охрана окружающей среды ¦ 7,1¦ 14,1¦ 8,8¦ 14,0¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Образование ¦ 2220,2¦ 2701,3¦ 2973,1¦ 3326,9¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Культура, кинематография, средства¦ 116,9¦ 133,8¦ 133,0¦ 205,9¦

¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Здравоохранение, физическая культура¦ 1003,1¦ 1213,3¦ 1304,9¦ 1236,8¦

¦и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Социальная политика ¦ 1020,9¦ 253,4¦ 382,9¦ 655,8¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Итого расходов ¦ 7365,9¦ 7588,1¦ 7313,3¦ 8135,6¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+---------

В структуре расходов бюджета города в 2010 году наибольший удельный вес составили расходы на образование - 40,9%, на жилищно-коммунальное хозяйство - 16,3%, на здравоохранение, физическую культуру и спорт - 15,2%.

Рост расходов обусловлен внедрением новых систем оплаты труда в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях культуры, увеличением средств, направленных на капитальные вложения и капитальные ремонты учреждений бюджетной сферы, охрану окружающей среды.

На реализацию адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета города в 2010 году направлено 475,8 млн. рублей, что выше уровня 2009 года в 1,5 раза.

В 2010 году расходы на ремонт дорог за счет всех источников финансирования превысили объем 2008 года на 45%, 2009 года - на 178%. Проведена работа по привлечению дополнительных средств из вышестоящих бюджетов, в результате которой из федерального бюджета городу выделено 563,9 млн. рублей.

На особом контроле администрации города находится наличие кредиторской задолженности по финансированию расходов прошлых лет. В результате проведенной работы за последние пять лет просроченная кредиторская задолженность сократилась на сумму более 1 млрд. 202 млн. рублей.

В 2010 году проведена работа по сокращению “неэффективных“ расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Отменены расходные обязательства города Барнаула в части предоставления субсидий организациям на возмещение недополученных доходов по централизованному отоплению, водоснабжению и водоотведению. Снижение “неэффективных“ расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства к уровню 2009 года составило 25,2%.

В 2010 году в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства“ в городе построен и введен в эксплуатацию первый в регионе энергоэффективный дом и осуществлено переселение граждан из 2 аварийных жилых домов.

В течение ряда лет администрацией города разрабатывается и утверждается план мероприятий по увеличению поступлений доходов и оптимизации расходов бюджета города, повышению эффективности исполнения бюджета.

1.9. Муниципальное имущество и земли

Имущество. На 01.01.2011 заключено 1564 договора аренды, 140 договоров субаренды. Площадь нежилых помещений, сдаваемых в аренду, - 390,3 тыс. кв. м.

За 2010 год поступило доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в сумме 212,2 млн. рублей, в том числе по аренде объектов инженерной инфраструктуры - 73,7 млн. рублей, по аренде нежилых помещений - 138,5 млн. рублей (таблица 1.13).

Поступление доходов в бюджет города по аренде муниципального имущества в 2010 году уменьшилось в связи с расторжением договоров аренды объектов инженерной инфраструктуры, а также продажей нежилых помещений.

Поступления в бюджет города от продажи недвижимого имущества за 2010 год составили 122,4 млн. рублей.

Кроме того, в бюджет за 2010 год перечислено:

- муниципальными предприятиями - 4,37 млн. рублей;

- дивидендов по акциям - 4,71 млн. рублей;

- от продажи акции акционерного общества - 31,24 млн. рублей.

Таблица 1.13

Доходы от использования муниципального имущества

(млн. рублей)

--------------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование показателей ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Доходы от сдачи в аренду¦ 235,5¦ 204,6¦ 232,4¦ 212,2 ¦

¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Поступления доходов от управляющих¦ 45,5¦ 32,3¦ 3,4¦ - ¦

¦компаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Доходы от продажи муниципального¦ 661 ¦ 142,6¦ 239,8¦ 122,4 ¦

¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Средства от продажи акций ¦ - ¦ - ¦ 131,6¦ 31,24¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Отчисления от прибыли муниципальных¦ 2,7¦ 6,2¦ 3,1¦ 4,37¦

¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Дивиденды от акционерных обществ ¦ 1,3¦ 1,4¦ 2,7¦ 4,71¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+---------

Земли. В границах муниципального образования городского округа - города Барнаула Алтайского края земельный фонд составляет 93944 га. В том числе в черте города Барнаула земельный фонд составляет 33266 га, земли сельской территории города Барнаула - 60678 га.

На 31.12.2010 зарегистрировано право муниципальной собственности на 1494 земельных участка общей площадью 1017,16 гектара, в том числе в 2010 году на 185 земельных участков общей площадью 166,95 гектара.

От использования земли в 2010 году поступило доходов в консолидированный бюджет в сумме 1261,8 млн. рублей, в том числе в городской бюджет - 1149,6 млн. рублей, что на 63% выше поступлений 2009 года.

Общее поступление неналоговых доходов от сдачи в аренду земельных участков в консолидированный бюджет за 2010 год составило 494,1 млн. рублей, что на 24% выше поступлений за 2009 год. В бюджет города Барнаула на 01.01.2011 поступило 405,5 млн. рублей.

Увеличение поступления доходов от использования земли обусловлено утверждением новой кадастровой стоимости земельных участков на территории города Барнаула (постановление Администрации Алтайского края от 28.12.2009 N 546 “Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Алтайского края“).

В связи с регистрацией права муниципальной собственности на земельные участки доходы от их аренды ежегодно увеличиваются и в текущем году составили 50,8 млн. рублей, что на 113% выше аналогичного показателя за 2009 год (таблица 1.14).

Таблица 1.14

--------------------------------------------------T-----------T-----------¬

¦ ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦

+-------------------------------------------------+-----------+-----------+

¦Поступление от аренды земельных участков,¦ 23,74¦ 50,8¦

¦находящихся в муниципальной собственности¦ ¦ ¦

¦г. Барнаула (млн. руб.) ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------------------+-----------+------------

В соответствии с “Графиком проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в границах территории муниципального образования городского округа - города Барнаула Алтайского края“, по итогам публичных слушаний постановлениями администрации города утверждены проекты межевания застроенной территории городского округа - г“рода Барнаула Алтайского края в границах 49 кадастровых кварталов.

В 2010 проводилась работа по подготовке земельных участков для продажи через аукцион. В результате продано:

- право на заключение 33 договоров аренды земельных участков, в том числе: 31 для индивидуального жилищного строительства (сумма годовой арендной платы 2624,6 тыс. рублей), 1 для эксплуатации временной автостоянки (сумма годовой арендной платы 252,0 тыс. рублей), 1 для строительства автомобильного центра (327,0 тыс. рублей);

- право собственности на 1 земельный участок для индивидуального жилищного строительства (сумма земельного налога 169 тыс. рублей).

1.10. Социальная сфера

1.10.1. Здравоохранение

Для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи населению города и края в 2010 году функционировало 41 муниципальное учреждение здравоохранения. На базе городских больниц работают 12 краевых специализированных центров и 19 межрайонных отделений.

В лечебных учреждениях города работают более 13 тыс. сотрудников, в том числе: врачи - 22,0%, среднее звено - 41,2%, младший персонал - 18,0%. Коечный фонд муниципальных больниц составляет 4860 коек (таблица 1.15).

Таблица 1.15

Основные показатели, характеризующие

состояние системы здравоохранения

--------------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование показателей ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Численность лечебных учреждений, ед. ¦ 42 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 41 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Наличие больниц, ед./коек ¦ 18/ ¦ 18/ ¦ 17/ ¦ 16/ ¦

¦ ¦ 4980 ¦ 4980 ¦ 4925 ¦ 4860 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Наличие амбулаторно-поликлинических¦ 15384 ¦ 15427 ¦ 15682 ¦ 13329 ¦

¦учреждений, ед./посещений в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Заболеваемость (на 1000 человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦общая ¦ 3465,8¦ 3613,9¦ 3528,6¦ 3501,2¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦первичная ¦ 1406,8¦ 1466,7¦ 1460,1¦ 1385,6¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Обеспеченность врачами (человек на¦ 43,1¦ 43,6¦ 44,1¦ 42,9¦

¦10000 населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Обеспеченность средним медицинским¦ 78,9¦ 78,9¦ 80,3¦ 79,8¦

¦персоналом (человек на 10000¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Износ медицинского оборудования в¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦

¦лечебно-профилактических учреждениях,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+---------

Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений сократилась за счет ремонта и перепланировки старых зданий поликлиник, а также после пересчета согласно приказу Минздрава СССР от 20.06.1979 N 650 “О введении показателя “мощность амбулаторно-поликлинических учреждений“ в практику планирования здравоохранения“, при этом дефицит площадей для оказания первичной медико-санитарной помощи составил более 20%.

Проблемы стабильно высокого использования ресурсов отрасли связаны с высоким уровнем заболеваемости населения. Увеличение разрыва между уровнями общей и первичной заболеваемости свидетельствует о накоплении хронической патологии среди населения, особенно взрослого.

Около 80% больных, обратившихся в лечебные учреждения первичного звена, обследуются профилактически с целью выявления онкозаболеваний и туберкулеза.

Медицинские учреждения недостаточно материально-технически оснащены, процент износа оборудования доходит до 50%. Состояние первичной медико-санитарной помощи привело к доминированию в здравоохранении дорогостоящей стационарной и скорой медицинской помощи. Отсутствие критериев эффективности работы врачей первичного звена не позволяло оценить результативность работы и ввести механизм материального стимулирования. Недостаточная мотивация медицинского персонала к качественной работе обусловлена низким уровнем оплаты труда в здравоохранении, особенно среди среднего и младшего медицинского персонала и врачей стационарного звена. Отсутствие нормативов обеспечения населения врачами, средним медицинским персоналом, больничными койками затрудняет процесс реформирования здравоохранения.

Важной проблемой здравоохранения является формирование кадрового потенциала. Существующее сегодня расслоение по уровню оплаты труда между медицинским персоналом амбулаторно-поликлинического звена и врачами стационаров привело к оттоку наиболее квалифицированных специалистов из отрасли. Коэффициент совместительства по стационару сегодня составляет в среднем по городу 1,9. Низкий уровень заработной платы, высокая интенсивность труда и юридическая ответственность не привлекают молодых специалистов в здравоохранение. Около 30% врачей, работающих в отрасли, - люди старше 50 лет. Сегодня для получения узкой специализации необходимо прохождение двухгодичной ординатуры, стоимость которой составляет 60,0 тыс. рублей за год обучения. Подготовка специалистов при такой стоимости обучения за счет средств отрасли на сегодняшний день невозможна. Для решения проблемы необходимо разработать Программу социальной поддержки специалистов отрасли.

Требуется поиск новых ресурсосберегающих технологий, таких, как дневные стационары. За последние пять лет обеспеченность местами дневных стационаров выросла на 35%, но все же потребность в местах дневного стационара остается высокой. Стесненные условия не позволяют расширять сеть стационаров дневного пребывания, но потребность в данном виде помощи довольно высока.

1.10.2. Образование

В городе функционирует 312 образовательных учреждений, в том числе:

---------------------------------------------------------T----------------¬

¦ Наименование учреждений ¦ Количество ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Школы: ¦ 90 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦средние ¦ 81 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦основные ¦ 2 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦начальные ¦ - ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦открытые (сменные) ¦ 2 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦частные ¦ 5 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Детские сады ¦ 159 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Учреждения дополнительного образования ¦ 35 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Муниципальные загородные оздоровительные лагеря ¦ 5 ¦

L--------------------------------------------------------+-----------------

В образовательных учреждениях города обучается и воспитывается 82,1 тыс. детей дошкольного и школьного возрастов, в том числе дошкольников - 27,3 тыс. человек, школьников - 54,8 тыс. человек (таблица 1.16).

Таблица 1.16

Основные показатели, характеризующие

состояние системы образования

--------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Численность учащихся в дневных¦ 55,4¦ 54,5¦ 54,9¦

¦общеобразовательных учреждениях (на¦ ¦ ¦ ¦

¦начало учебного года, человек) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Число учреждений дошкольного¦ 151 ¦ 157 ¦ 159 ¦

¦образования, ед., в них: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦тыс. мест ¦ 20,2¦ 21,8¦ 22,2¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦детей, тыс. человек ¦ 24,4¦ 26,4¦ 27,2¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Численность детей в возрасте от года¦ 38,6¦ 40,1¦ 41,3¦

¦до 6 лет, тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6¦ 523 ¦ 543 ¦ 538 ¦

¦лет местами в дошкольных¦ ¦ ¦ ¦

¦образовательных учреждениях (на 1000¦ ¦ ¦ ¦

¦детей приходится мест), мест ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Охват детей дошкольными¦ 63 ¦ 66 ¦ 66 ¦

¦образовательными учреждениями (в¦ ¦ ¦ ¦

¦расчете на детей в возрасте 1 -¦ ¦ ¦ ¦

¦6 лет), % ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+-----------+-----------+------------

По сравнению с 2007 годом в 2010 году количество детей, посещающих детские сады, увеличилось на 4,0 тыс. детей, составив 27,3 тыс. человек. Однако количество школьников уменьшилось на 2,2 тыс. человек, что привело к сокращению численности учителей общеобразовательных школ с 4,3 тыс. человек в 2007 году до 3,7 тыс. человек в 2010 году.

Важную роль в удовлетворении запросов населения на образовательные услуги играют школы нового типа, в настоящее время их 37, в том числе 12 лицеев, 13 гимназий, 6 школ с углубленным изучением предметов, 1 кадетская школа, 5 частных школ.

Выполнены показатели по наполняемости классов: 24,6 чел. в городских и 15,8 в сельских школах.

В 2010 году реорганизовано 4 школы (NN 25, 41, 83, 100). За счет использования существующих ресурсов совершенствуется качество предоставляемых услуг.

Переход на НСОТ дал рост заработной платы учителей на 27%, воспитателей детских садов - 69% и позволил решить вопрос кадрового обеспечения дошкольных учреждений.

С декабря 2010 года на НСОТ переведены все учреждения дополнительного образования.

Значительно усилена материально-техническая база школ.

Для создания современных условий осуществления образовательного процесса помимо субвенции привлечено 110,0 млн. рублей муниципальных средств.

Результатом их освоения стало увеличение городского показателя доли школьников, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям, до 79%.

Наращивание материально-технической базы школ состоялось и благодаря участию города в федеральном проекте по совершенствованию организации питания школьников. Бюджет проекта позволил за два года провести реконструкцию 76 школьных столовых на сумму более 200,0 млн. рублей. Новое оборудование установлено во всех школьных пищеблоках, охват питанием школьников увеличен до 95%.

11 школ города включены в эксперимент по апробации механизма введения Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в начальной школе.

За прошедший учебный год улучшены показатели качества знаний школьников (2009 г. - 48,5%, 2010 г. - 49,7%). Снижено количество выпускников, окончивших школу со справкой (2009 г. - 60 человек, 2010 г. - 13 человек). 89 барнаульских школьников в 2010 году стали победителями и призерами Всероссийских олимпиад. На Международных олимпиадах завоевано 5 медалей, включая серебряную медаль на олимпиаде по химии в г. Токио.

Продолжена апробация государственной аттестации выпускников 9 классов по новой форме, увеличился балл по русскому языку (2009 г. - 56,9%, 2010 г. - 65,4%).

Совместная со школами работа 32-х учреждений дополнительного образования города позволила обеспечить внеурочной занятостью более 93% школьников.

Введение НСОТ в эти учреждения снизило напряженность по оплате труда, т.к. уровень заработной платы работников практически равен средней статистике окладов работников учреждений образования города.

Сохранена сеть летних оздоровительных лагерей. Выполнены плановые показатели по оздоровлению (61%) и по охвату всеми формами летней занятости (98,4%).

Исполнение городского плана мер по расширению сети дошкольных образовательных учреждений позволило открыть в истекшем году 1145 дополнительных мест. Показатель охвата детей дошкольным образованием доведен до 75,5%. 24,5% от общего числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений имеют статус Центров развития ребенка. 144 объединения детских садов оказывают дополнительные образовательные услуги.

В городе стабильно низкий уровень заболеваемости детей. Одно из важнейших направлений в работе образовательных учреждений - организация работы по созданию безопасных условий обучения и воспитания.

Во всех образовательных учреждениях установлена автоматическая пожарная сигнализация, кнопки экстренного вызова милиции. Решен вопрос прохождения медицинского осмотра работников учреждений образования, аттестации рабочих мест.

Обеспечен подвоз в школы более 600 учащихся пригородных поселков. Действует 11 школьных маршрутов. На всех школьных автобусах установлена спутниковая навигационная система ГЛОНАСС.

1.10.3. Молодежная политика

В городе проживает около 213 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 30% всего населения г. Барнаула.

Развита в городе сеть учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования.

-----------------------------T-----------------¬

¦ Учреждения ¦ Количество ¦

+----------------------------+-----------------+

¦Вузы: ¦ 25 ¦

+----------------------------+-----------------+

¦ государственные ¦ 7 ¦

+----------------------------+-----------------+

¦ негосударственные ¦ 3 ¦

+----------------------------+-----------------+

¦ филиалы ¦ 15 ¦

+----------------------------+-----------------+

¦Ссузы: ¦ 11 ¦

+----------------------------+-----------------+

¦ государственные ¦ 10 ¦

+----------------------------+-----------------+

¦ негосударственные ¦ 1 ¦

+----------------------------+-----------------+

¦Училища (лицеи) ¦ 11 ¦

L----------------------------+------------------

В учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования обучается более 115 тыс. молодежи.

В целях реализации молодежной политики в городе принята долгосрочная целевая программа “Молодежь Барнаула“, действующая до 2015 года. В рамках программы уделено внимание развитию студенческого отрядовского движения и экологическому воспитанию, активизации участия молодежи в жизнедеятельности города посредством реализации социально значимых проектов, созданию системы развития навыков здорового образа жизни, повышению уровня компетентности в вопросах гендерного просвещения и социальной гигиены, укреплению института семьи.

С 2005 года город Барнаул участвует в реализации подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей“ приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“. За время реализации Программы участниками стали 579 семей. Инвестиции в бюджет города составили:

-----------------------T---------T-------T---------T---------T------------¬

¦ ¦ 2007 г. ¦2008 г.¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2010 г. к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г., в %¦

+----------------------+---------+-------+---------+---------+------------+

¦Краевой бюджет ¦ 17383,8¦46046,6¦ 26983,0¦ 24142,2¦ 138,9¦

+----------------------+---------+-------+---------+---------+------------+

¦Федеральный бюджет ¦ 33770,9¦37267,2¦ 11428,5¦ 100773,7¦ 298,4¦

L----------------------+---------+-------+---------+---------+-------------

1.10.4. Культура

В городе осуществляют деятельность 43 учреждения культуры и искусства, в том числе 27 муниципальных учреждений (таблица 1.17).

Таблица 1.17

Основные показатели, характеризующие

состояние учреждений культуры

--------------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование показателей ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Число муниципальных библиотек ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 27 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Библиотечный фонд, млн. экз. ¦ 1074,5¦ 1079,4¦ 1102,8¦ 1108,1¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Количество читателей, тыс. человек ¦ 131,9¦ 134,0¦ 136,0¦ 134,7¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Учреждения культурно-досугового типа,¦ 11 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦

¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Платные услуги, млн. рублей ¦ 14,8¦ 13,6¦ 13,9¦ 15¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Доля платных услуг в общей сумме¦ 10 ¦ 11 ¦ 14 ¦ 18 ¦

¦доходов учреждений культуры, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Число школ дополнительного¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Число учащихся в школах¦ 4,6¦ 5,5¦ 5,6¦ 5,6¦

¦дополнительного образования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+---------

Сохранение и развитие учреждений культуры велось в соответствии с перспективным планом, принятым на 2007 - 2010 гг.

На территории города осуществляют деятельность 27 муниципальных библиотек. Внедрение информационно-коммуникативных технологий, доступность ресурсов Интернет в 21 библиотеке системы дают возможность дальнейшего развития формирования и использования новых видов электронных ресурсов. Ресурсная и технологическая база муниципальных библиотек в настоящее время составляет 127 персональных компьютеров, количество изданий на электронных носителях - 2251 единица хранения. В составе фонда - научно-популярные, документальные фильмы, образовательные и обучающие программы, важным направлением комплектования остается краеведение.

В 2007 году было создано муниципальное учреждение “Музей “Город“.

К 280-летию Барнаула открыто для всех читателей города просторное здание в Ленинском районе, в котором создан библиотечно-информационный центр. Открытие читального зала и детской игровой комнаты, и компьютерного музея для пользователей состоится в марте 2011 года в канун празднования Недели детско-юношеской книги.

В Доме культуры “Октябрьский“ произведен ремонт фойе, хореографических залов, служебных помещений на сумму 300,0 тыс. рублей.

Реализация городской политики в сфере культуры осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы “Культура Барнаула на 2010 - 2012 гг.“.

1.10.5. Физическая культура и спорт

Система физической культуры и спорта Барнаула состоит из учреждений, объектов спортивного профиля (таблица 1.18).

Таблица 1.18

Основные показатели, характеризующие

степень развития физической культуры и спорта

--------------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование показателей ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Спортивные залы, ед. ¦ 239 ¦ 291 ¦ 319 ¦ 368 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Количество занимающихся физической¦ 98216 ¦138760 ¦139970 ¦142269 ¦

¦культурой и спортом, тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Количество проведенных¦ 670 ¦ 680 ¦ 683 ¦ 685 ¦

¦физкультурно-массовых мероприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Обеспеченность спортивными¦ 13,5¦ 13,7¦ 14,0¦ 14,2¦

¦сооружениями, тыс. кв. м на 10000¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦человек населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Доля населения города, систематически¦ 15,5¦ 21,4¦ 21,6¦ 21,7¦

¦занимающегося физической культурой и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спортом, от общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+---------

Основные задачи и направления развития физической культуры и массового спорта в городе Барнауле определяются с учетом общегосударственных приоритетов. В этой связи при разработке целевой комплексной Программы комитет ориентировался на Федеральную целевую программу “Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы“.

Целью городской программы “Развитие физической культуры и массового спорта в г. Барнауле на 2010 - 2014 годы“ является формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения города.

Перечень программных мероприятий включает 4 основных раздела:

- популяризация здорового образа жизни среди населения;

- вовлечение в занятия физической культурой и спортом всех категорий граждан;

- развитие инфраструктуры спорта;

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни.

Основным показателем развития физической культуры и спорта является “доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города“. По итогам 2010 года данный показатель составляет 21,7% (2007 год - 15,5%).

В 2010 году утвержден план реконструкции муниципальных стадионов “Барнаул Спортивный“, в рамках которого предполагается реконструкция 15 школьных и 2 муниципальных стадионов.

На территории города реализуются краевые ведомственные программы, в рамках которых планируется строительство следующих спортивных объектов: крытый хоккейный стадион, спортивный центр с универсальным спортивным залом, центр единоборств.

Реализация данных мероприятий позволит предоставить жителям города возможность для занятий различными видами спорта, улучшить условия проживания для населения, повысить уровень здоровья барнаульцев.

1.10.6. Социальная защита населения

Основным приоритетным направлением государственной политики является улучшение условий жизни населения, что, в свою очередь, ставит определенные задачи перед службами города, главной целью которых является укрепление материального положения пенсионеров, семей с несовершеннолетними детьми, молодежи и других категорий населения.

Развитию специализированных форм социального обслуживания пожилых граждан способствуют действующее на базе МУЗ “Городская больница N 9“ гериатрическое отделение и отделение сестринского ухода при МУЗ “Городская больница N 2“.

Для координации деятельности общественных организаций инвалидов с 1993 года создан и работает координационный Совет по работе с районными обществами инвалидов. Районные общества инвалидов освобождены от платы за арендуемое помещение.

Комитетом по социальной поддержке населения организована работа по своевременному и качественному предоставлению мер социальной поддержки различным категориям граждан.

На сегодняшний день комитетом предоставляется 10 дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий населения (таблица 1.19).

Таблица 1.19

Сведения о представленных мерах социальной поддержки

населению г. Барнаула за счет средств бюджета города

за 2008 - 2010 годы

-----T-----------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦ N ¦ Наименование расходного обязательства ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

¦п/п ¦ ¦ чел./ ¦ чел./ ¦ чел./ ¦

¦ ¦ ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ тыс. ¦

¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦

+----+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+----+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦1. ¦Ежемесячные денежные выплаты Почетным¦ 29/ ¦ 31/ ¦ 33/ ¦

¦ ¦гражданам г. Барнаула и лицам,¦ 1535,0¦ 1634,0¦ 1766,0¦

¦ ¦удостоенным поощрения памятным знаком “За¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заслуги в развитии города Барнаула“ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦2. ¦Компенсационные выплаты пенсионерам по¦ 8235/ ¦ 8674/ ¦ 8836/ ¦

¦ ¦старости г. Барнаула по уплате земельного¦ 1607,0¦ 1887,0¦ 2691,0¦

¦ ¦налога и арендной платы за землю ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦3. ¦Единовременная компенсационная выплата¦ 203/ ¦ 224/ ¦ 104/ ¦

¦ ¦отдельным категориям граждан,¦ 3084,0¦ 3369,0¦ 1448,0¦

¦ ¦осуществившим газификацию домовладений в¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2006 - 2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦4. ¦Ежемесячные денежные выплаты отдельным¦ 110/ ¦ 110/ ¦ 109/ ¦

¦ ¦категориям ветеранов ¦ 776,0¦ 777,0¦ 779,0¦

+----+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦5. ¦Льгота в размере 50% от установленного¦ 59581/ ¦ 78601/ ¦ 85801/ ¦

¦ ¦тарифа на одну помывку в общественных¦ 1366,0¦ 2607,0¦ 2524,0¦

¦ ¦отделениях бань пенсионерам по достижению¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возраста (помывок в год) ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦6. ¦Оказание услуг социального такси¦ 1235/ ¦ 1239/ ¦ 1744/ ¦

¦ ¦(поездок) ¦ 983,0¦ 700,0¦ 604,0¦

+----+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦7. ¦Обеспечение продуктовыми наборами и¦ 100/ ¦ 173/ ¦ 213/ ¦

¦ ¦проездными билетами для проезда в¦ 313,0¦ 364,0¦ 398,0¦

¦ ¦городском пассажирском транспорте¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦малоимущих граждан, больных туберкулезом,¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящихся на контролируемом лечении в¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦КГУЗ “Алтайский противотуберкулезный¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦диспансер“ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦8. ¦Ежемесячная денежная компенсация расходов¦ - ¦ - ¦ 23000/ ¦

¦ ¦на оплату коммунальных услуг (отопление,¦ ¦ ¦ 71584,0¦

¦ ¦холодное и горячее водоснабжение,¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоотведение) ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦9. ¦Единовременная денежная выплата молодым¦ 360/ ¦ 389/ ¦ 308/ ¦

¦ ¦семьям, в которых возраст супругов не¦ 897,0¦ 957,0¦ 788,0¦

¦ ¦превышает 30 лет, и одиноким матерям, не¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦достигшим указанного возраста ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦10. ¦Ежемесячные денежные доплаты к пенсии¦ 144/ ¦ 170/ ¦ 199/ ¦

¦ ¦лицам, замещавшим должности в органах¦ 4546,0¦ 5195,0¦ 6596,0¦

¦ ¦местного самоуправления г. Барнаула и¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦иные должности ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦11. ¦Единовременная выплата на ремонт жилья¦ - ¦ - ¦ 129/ ¦

¦ ¦отдельным категориям ветеранов ¦ ¦ ¦ 1500,0¦

+----+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦12. ¦Ежемесячные “енежные выплаты пенсионерам¦ 10000/ ¦ 12523/ ¦ 9495/ ¦

¦ ¦по старости г. Барнаула на городском¦ 9998,0¦ 13153,0¦ 910,0¦

¦ ¦пассажирском транспорте, имеющим доход¦ ¦ ¦(выплата¦

¦ ¦ниже прожиточного минимума ¦ ¦ ¦за ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦декабрь ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г.)¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отменено¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.10¦

+----+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ ¦Итого ¦ 25106,0¦ 30645,0¦ 91588,0¦

L----+-----------------------------------------+--------+--------+---------

В целях поощрения за работу с ветеранами, пенсионерами и подрастающим поколением ежемесячно производятся выплаты активу Комитета ветеранов войны города Барнаула и Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Ежемесячную денежную выплату получают Почетные граждане города Барнаула.

Компенсация по уплате земельного налога и арендной плате за землю предоставляется пенсионерам города Барнаула. Компенсацию по уплате земельного налога и арендной плате за землю получили 8836 пенсионеров города на сумму 2691,0 тыс. рублей.

На сегодняшний день право на получение единовременной компенсационной выплаты в связи с осуществлением газификации домовладений имеют участники, инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, малоимущие граждане, а также граждане и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (инвалиды, не способные к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью и т.д.).

Единовременную выплату за рождение второго или третьего ребенка в 2010 году на общую сумму 788,0 тыс. рублей получили 308 молодых семей.

На протяжении последних 10 лет сохраняется льгота в размере 50% для пенсионеров по возрасту на посещение общих отделений бань.

Комитетом по социальной поддержке населения совместно с МУП “Горэлектротранс“ ведется работа по услуге предоставления социального такси.

В целях реализации постановления главы города от 07.02.2008 N 253 “Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки малоимущим гражданам, больным туберкулезом“ ежемесячно осуществляется предоставление продовольственных наборов и проездных билетов для больных туберкулезом, находящихся на амбулаторном лечении в противотуберкулезном диспансере.

Решением Барнаульской городской Думы от 26.02.2010 N 257 “Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг“ с 01.03.2010 введена новая мера социальной поддержки - денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг.

1.11. Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда г. Барнаула в 2010 году составила 13,8 млн. кв. м, в том числе в муниципальной собственности - 549,6 тыс. кв. м.

В 2010 году собственники помещений 5879 многоквартирных домов определились со способом управления. Собственники 956 домов (16,3%) выбрали такие формы управления, как ТСЖ, 4438 домов (75,5%) выбрали управляющие компании, 485 домов (8,2%) выбрали непосредственное управление.

В сфере управления многоквартирными домами свою деятельность осуществляют 76 управляющих компаний, из них 6 муниципальных предприятий, 3 акционерных общества, 67 частных управляющих компаний.

В последние годы наблюдается рост финансовых средств, выделяемых на капитальный ремонт (таблица 1.20), но, в то же время, на сегодняшний день более 1000 домов жилищного фонда города требуют капитального и восстановительного ремонта (для выполнения работ необходимо более 4 млрд. рублей).

Таблица 1.20

Сведения о жилищном фонде

--------------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование показателей ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Текущий ремонт многоквартирных домов,¦ 2451 ¦ 1479 ¦ 2143 ¦ 2775 ¦

¦кол-во домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Ремонт крыш, тыс. кв. м ¦ 77,0¦ 36,7¦ 41,3¦ 36,4¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Ремонт инженерного оборудования, тыс.¦ 46,4¦ 22,8¦ 27,7¦ 33,6¦

¦пог. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Объем финансирования из бюджета¦ 119,3¦ 47,8¦ 64,2¦ 74,4¦

¦города капитального ремонта жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦фонда, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Фактическое выполнение плана¦ 69,3¦ 73,5¦ 61,9¦ 74,4¦

¦капитального ремонта жилищного фонда,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Благоустройство дворовых территорий,¦ 86 ¦ 91 ¦ 103 ¦ 105 ¦

¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+---------

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ в городе Барнауле разработана долгосрочная целевая программа и утверждена постановлением администрации города от 30.07.2010 N 2212 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа - города Барнаула на 2010 - 2015 годы с перспективой до 2020 года“, в которой определены мероприятия в сфере энергосбережения, исполнители, источники и объемы финансирования.

В перечень основных мероприятий данной программы входят мероприятия по оборудованию многоквартирных домов приборами учета тепловой, электрической энергии и холодного водоснабжения в 2010 и 2011 годах, за счет средств собственников многоквартирных домов и бюджета города за муниципальную долю.

На жилых домах города, находящихся в управлении управляющих организаций, установлено общедомовых приборов учета по коммунальным услугам:

------------------------------T-------------------------------------------¬

¦ Вид коммунальной услуги ¦ Количество многоквартирных домов, ¦

¦ ¦ оборудованных общедомовыми приборами ¦

¦ ¦ учета ¦

¦ +----------T----------T----------T----------+

¦ ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦

+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

¦отопление ¦ - ¦ 555¦ 898¦ 1069¦

+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

¦горячее водоснабжение ¦ - ¦ 532¦ 859¦ 1031¦

+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

¦холодное водоснабжение ¦ - ¦ 625¦ 657¦ 924¦

+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

¦электроснабжение ¦ - ¦ - ¦ 363¦ 434¦

L-----------------------------+----------+----------+----------+-----------

По данным Федерального государственного унитарного предприятия “Ростехинвентаризация“ в г. Барнауле в 2009 году насчитывалось 75 тыс. кв. м ветхого жилищного фонда, в основном это жилые дома малоэтажной застройки в деревянном исполнении, введенные в эксплуатацию с 1861 года по 1950 год.

В 2010 году в краевую адресную программу “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства“ включено два дома по адресам: ул. Парковая, 61, проезд Рыночный, 8. Для переселения жителей данных домов построен энергосберегающий дом по адресу: ул. Смирнова, 67.

Интенсивное строительство новых объектов, рост коммунально-бытовых нагрузок должны обеспечиваться стабильным развитием энергетического комплекса города (таблицы 1.21, 1.22, 1.23).

Таблица 1.21

Электроснабжение

--------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Отпуск электрической энергии, млн.¦ 9301,6¦ 8030,4¦ 7735,5¦

¦кВт. ч, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦население, млн. кВт. ч ¦ 1200,3¦ 1269,7¦ 1275,9¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦социальная сфера, млн. кВт. ч ¦ 595 ¦ 481,3¦ 438 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Удельное потребление электроэнергии¦ 1847 ¦ 1960 ¦ 1961 ¦

¦населением в год, кВт час/чел. ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+-----------+-----------+------------

Таблица 1.22

Теплоснабжение

--------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Полезный отпуск тепловой энергии,¦ 4,6 ¦ 4,9¦ 5,02¦

¦млн. Гкал, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦население, млн. Гкал ¦ 3,2 ¦ 3,5¦ 3,3 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦социальная сфера, млн. Гкал ¦ 0,57¦ 0,6¦ 5,98¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Протяженность тепловых сетей, км ¦ 794 ¦ 750 ¦ 784,6 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Удельное потребление тепловой энергии¦ 4925 ¦ 5404 ¦ 5072 ¦

¦населением в год, Гкал/чел. ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+-----------+-----------+------------

Таблица 1.23

Газоснабжение

--------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Отпущено газового топлива, тыс. куб.¦ 62035 ¦ 84156,7¦ 97017,4¦

¦м, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦население, тыс. куб. м ¦ 57336 ¦ 77799,8¦ 91092,6¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦социальная сфера, тыс. куб. м ¦ 4699 ¦ 6357 ¦ 5924,8¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Протяженность газопроводов, км ¦ 667,2¦ 703 ¦ 739,5¦

L-------------------------------------+-----------+-----------+------------

Развитие коммунальной энергетики предполагает закрытие мелких нерентабельных котельных, модернизацию и перевод существующих котельных на природный газ.

1.12. Транспорт, дорожное хозяйство и связь

Транспорт. В современных условиях среди требований, предъявляемых населением к общественному пассажирскому транспорту, основным стало качество транспортного обслуживания.

В городе функционируют 107 маршрутов (таблица 1.24), из которых: 10 трамвайных, 3 троллейбусных, 94 - автобусных, в том числе 11 садоводческих и 2 пляжных.

Таблица 1.24

Транспорт

--------------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование показателей ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Ежедневно выходят на линию автобусов,¦ 810 ¦ 800 ¦ 810 ¦ 800 ¦

¦микроавтобусов, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Количество автобусных маршрутов, ед. ¦ 100 ¦ 100 ¦ 94 ¦ 94 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Протяженность маршрутов составляет,¦ 1987,4¦ 2350,4¦ 2380,1¦ 2392 ¦

¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+---------

Ежедневно в городе, в среднем, работает 1,1 тыс. единиц общественного транспорта, в том числе 40 троллейбусов, 170 трамваев, 400 автобусов и 400 микроавтобусов. Перевозку пассажиров на территории города осуществляют муниципальное предприятие “Горэлектротранс“ и 38 автобусных перевозчиков частной формы собственности.

В соответствии с действующими стандартами качества обслуживание населения автобусными перевозками для городов с численностью от 0,5 до 1 млн. человек необходимо от 1,3 единицы подвижного состава на 1000 жителей. Фактически на 1000 жителей г. Барнаула приходится 1,6 единиц общественного транспорта.

Структура подвижного состава:

- автобусы большой и средней вместимости - 39,5%;

- автобусы особо малой вместимости - 39,5%;

- трамваи - 16,3%;

- троллейбусы - 4,7%.

Оперативный контроль за работой маршрутного пассажирского транспорта осуществляется МУП “Горэлектротранс“ г. Барнаула. Завершается перевод пассажирского транспорта на работу по навигационным системам ГЛОНАСС/GPS. На базе предприятия функционирует диспетчерская служба, которая на сегодняшний день одна из лучших в Сибири по оснащенности.

Для обновления подвижного состава городского электрического транспорта в рамках краевой целевой программы “Обновление подвижного состава городского электрического транспорта и реализация инвестиционного проекта сборочного производства и капитально-восстановительного ремонта трамваев и троллейбусов в городах Алтайского края“ на 2009 - 2011 годы собраны и успешно работают на линии 15 новых троллейбусов, 3 новых трамвая.

Дорожное хозяйство. На территории г. Барнаула находятся 42 мостовых сооружения, которые являются частью улично-дорожной сети города, и от их состояния зависит пропускная способность транспортных потоков на улицах и дорогах. Большинство из них имеют возраст более 20 лет, поэтому требуют тщательного содержания и проведения соответствующего ремонта. Анализ уровня физического износа сооружений показывает, что практически все сооружения на улицах и дорогах г. Барнаула имеют износ 40%, при котором требуется проведение капитального ремонта.

Для решения данных проблем разработана и действует схема развития магистралей и транспортных узлов г. Барнаула на период до 2020 года, что позволит эффективно решать задачи перспективного развития благоустройства, озеленения, строительства, реконструкции и расширения дорог, ремонт мостов и мостовых переходов в городе. Проведение мероприятий будет способствовать формированию имиджа города, как благоустроенного и привлекательного для жизни.

Связь. На сегодняшний день в Барнауле действуют 47 автоматических телефонных станций, в целом уровень телефонизации барнаульцев составляет более 85% (таблица 1.25).

Таблица 1.25

Связь

--------------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование показателей ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Смонтированная номерная телефонная¦ 236,2¦ 247,1¦ 256,9¦ 258,5¦

¦емкость, тыс. шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Количество абонентов, тыс. чел. ¦ 232,5¦ 234,5¦ 235,2¦ 236 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Количество установленных телефонов у¦ 165,0¦ 167,9¦ 173,8¦ 175,5¦

¦населения, тыс. шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Количество таксофонов, шт. ¦ 730 ¦ 590 ¦ 215 ¦ 225 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Количество универсальных таксофонов,¦ 32 ¦ 36 ¦ 41 ¦ 41 ¦

¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+---------

Большинство абонентов на сегодняшний день пользуются услугами цифровых АТС, что позволяет уменьшить количество сбоев в работе, улучшить качество связи и увеличить скорость соединения. Продолжается замена устаревшего аналогового оборудования АТС.

Продолжается перевод пользователей проводного радио на эфирное радиовещание. Количество радиотрансляционных точек в 2010 году сократилось с 58,3 до 33,4 тысяч.

С 01.10.2010 ОАО “Сибирьтелеком“ начало предоставление услуг пакетного подключения передачи данных по новой технологии GPON. Это технология пассивных оптических сетей, которая позволяет увеличить пропускную способность сети до 1 Гбит/с, что значительно выше, чем при существующих технологиях ADSL.

1.13. Потребительский рынок товаров и услуг

Потребительский рынок города активно развивается, быстро реагируя на изменения уровня жизни населения и требования, предъявляемые потребителями.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов, новые формы обслуживания, гибкая ценовая политика максимально удовлетворяют потребности населения в бесперебойном обеспечении продовольственными и промышленными товарами, услугами предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Динамика экономических показателей свидетельствует о том, что потребительский рынок становится крупнейшей отраслью хозяйства города, обеспечивая самый высокий уровень темпов роста по сравнению с другими отраслями экономики и оказывает существенное влияние на развитие города, насыщение потребительского сектора товарами и услугами, на развитие рынка труда. Доля предприятий потребительского рынка в налоговых поступлениях в городе составляет более 25%.

За период 2005 - 2010 годов за счет строительства новых объектов, реконструкции имеющихся стационарные торговые площади увеличились на 72%. Вырос показатель обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей в 1,7 раза с 393,7 до 676 кв. м.

Торговые площади крупноформатных торговых объектов (ТРЦ, ТЦ, супермаркетов) увеличились в 2,6 раза, их доля от общего количества торговых площадей составила 55%. Благодаря этому в розничной торговле и общественном питании сформировалась среда с относительно высоким уровнем конкуренции. Созданный администрацией города благоприятный климат для развития предпринимательства повлиял на привлечение инвестиционных средств не только городских, краевых, региональных, но и федеральных ритейлеров (таблица 1.26).

Высокими темпами развивались розничные сети практически во всех сегментах рынка. В первую очередь продовольственные товары, бытовая техника и электроника, товары для дома, мебель, предметы роскоши, одежда, обувь, товары для детей и т.д.

Произошло качественное изменение материально-технической базы предприятий торговли. Оснащение современным высокотехнологичным оборудованием позволило использовать новые методы и формы обслуживания горожан. Благодаря этому сократилось время на совершение покупки, созданы комфортные условия для покупателей, увеличились расчеты за товары с использованием пластиковых карт через торговые терминалы. Активными темпами начала развиваться интернет-торговля.

Таблица 1.26

Развитие розничной торговли

--------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Оборот розничной торговли, млрд.¦ 71,1¦ 90,2¦ 78,7¦

¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦в сопоставимых ценах, в % к¦ 116,0¦ 112,7¦ 82,1¦

¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Оборот розничной торговли на душу¦ 109,6¦ 139,0¦ 120,8¦

¦населения, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Количество стационарных магазинов,¦ 1467 ¦ 1563 ¦ 1660 ¦

¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Торговая площадь, тыс. кв. м ¦ 337655 ¦ 369889 ¦ 400327 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Обеспеченность торговыми площадями на¦ 519,7¦ 571 ¦ 615 ¦

¦1000 жителей, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+-----------+-----------+------------

Анализ розничного товарооборота показывает:

- устойчивый ежегодный рост оборота предприятий торговли (с 2004 по 2009 годы в 2,3 раза в действующих ценах);

- увеличение доли товарооборота крупных и средних предприятий розничной торговли.

В 2005 - 2010 годах темпы роста оборота общественного питания сохранялись на высоком уровне (13 - 18% в год). Это было обусловлено высокой докризисной покупательской способностью населения города.

За 2005 - 2010 гг. сеть предприятий общественного питания увеличилась на 30% (таблица 1.27). Активно развиваются предприятия форматов бизнес-класса, отличающиеся повышенными условиями комфортности и ориентацией на высокодоходные группы населения. Открытие торгово-развлекательных центров способствовало развитию нового формата предприятий общественного питания “фуд-корты“ (ресторанный дворик).

Рынок общественного питания города стал привлекательным для предприятий из г. Новосибирска и Москвы. “Вилка-Ложка“, “Печки-Лавочки“, “Ежкин дом“, а также работающие по франчайзингу российской корпорации “Ростикс Групп“ - “Иль Патио“, “Планета суши“, “Сибирская корона“ были открыты в период 2005 - 2008 годов. Однако их доля от общего количества предприятий общественного питания незначительна.

Таблица 1.27

Развитие общественного питания

--------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Количество предприятий общественного¦ 359 ¦ 384 ¦ 405 ¦

¦питания, ед., в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦рестораны ¦ 33 ¦ 36 ¦ 35 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦бары ¦ 47 ¦ 53 ¦ 56 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦кафе ¦ 159 ¦ 149 ¦ 157 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦закусочные ¦ 91 ¦ 84 ¦ 87 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦столовые ¦ 15 ¦ 16 ¦ 24 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Оборот предприятий общественного¦ 1993 ¦ 3059 ¦ 1914 ¦

¦питания, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦в сопоставимых ценах, в % к¦ 114,0¦ 113,6¦ 66,7¦

¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Оборот общественного питания в¦ 3,1¦ 4,7¦ 2,9¦

¦расчете на душу населения, тыс.¦ ¦ ¦ ¦

¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+-----------+-----------+------------

Важнейший сегмент потребительского рынка - сфера бытового обслуживания. Положительная динамика роста как объемов бытовых услуг (в 2,5 раза), так и количества предприятий (на 40%) отмечается в течение всего анализируемого периода (таблица 1.28).

В общей структуре объема бытовых услуг доминируют услуги:

- по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования - 26,4%;

- по ремонту и строительству жилья и других построек - 15,4%;

- по ремонту и пошиву швейных, меховых, кожаных изделий, вязанию трикотажных изделий - 14%.

Сфера бытового обслуживания представлена организациями малого бизнеса. Количество индивидуальных предпринимателей, занятых в отрасли, составляет 67,6%. Наибольшее их количество занято в оказании парикмахерских услуг (23% в общей структуре бытовых услуг, оказываемых населению), услуг по ремонту обуви (10%), пошиву одежды (9%), ремонту автотранспорта (15%), в оказании фотоуслуг, изготовлении мебели и других.

Таблица 1.28

Развитие бытового обслуживания

--------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬

¦ Наименование показателей ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Количество хозяйствующих субъектов на¦ 1747 ¦ 1908 ¦ 1977 ¦

¦конец периода, ед. ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Объем бытовых услуг, млн. рублей ¦ 2667 ¦ 3447 ¦ 3636 ¦

+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦Объем бытовых услуг на душу¦ 4,1¦ 5,3¦ 5,6¦

¦населения, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+-----------+-----------+------------

За счет открытия новых предприятий потребительского рынка в 2005 - 2009 гг. создано более 8000 рабочих мест.

Для дальнейшего развития потребительского рынка принята долгосрочная целевая программа “Развитие потребительского рынка города Барнаула на 2011 - 2015 годы“.

1.14. Строительство и инвестиционная деятельность

Строительство. В 2010 году сохранилась положительная динамика увеличения ввода в эксплуатацию жилья - 391,016 тыс. кв. м, это на 0,02% превышает показатель 2009 года и составляет 59,3% от общего ввода жилья по краю.

На жилищное строительство и улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и молодых семей в 2010 году израсходовано бюджетных средств в объеме 488,4 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 420,0 млн. рублей (86%); из краевого - 56,9 млн. рублей (11,65%); из городского - 11,5 млн. рублей (2,35%).

Улучшены жилищные условия 492 семьям. Из ветхого и аварийного жилищного фонда переселено 19 семей.

На строительство объектов социальной сферы израсходованы средства: городского бюджета - 128,93 млн. рублей, краевого бюджета - 52,54 млн. рублей.

В ходе выполнения работы по проектированию и строительству объектов газификации на территории города за счет всех источников финансирования к концу 2010 года протяженность сетей природного газа в г. Барнауле составила 1057,0 км, количество газифицированных квартир возросло до 52990, в том числе в частном секторе - 12488 квартир, котельных предприятий различной мощности и назначения - 365 единиц.

На проектирование и строительство объектов газификации в 2010 году направлено 207,9 млн. рублей, в том числе из средств городского и краевого бюджетов - 84,9 млн. рублей, привлечено средств населения и предприятий - 123,0 млн. рублей.

Несмотря на проводимые мероприятия, уровень газификации в г. Барнауле составляет 20,1%, в том числе частных домовладений - 51,6%, в то время как в других сибирских городах уровень газификации гораздо выше. Так, например, в Омске уровень газификации составляет 90%.

До 2012 года планируется увеличить показатели по газификации квартир до 55,0 тыс. квартир, что сможет улучшить социально-бытовые условия проживания более двух тысяч семей. При этом уровень газификации частных домовладений увеличится до 20,8%, уровень газификации частных домов по городу повысится до 60,0%.

К 2017 году показатели по газификации планируется увеличить до 68,0 тыс. квартир, 480 газифицированных предприятий (котельных) (таблица 1.29).

Таблица 1.29

------------------T---------------------------------------T---------------¬

¦ Наименование ¦ Фактическое выполнение ¦ Планируемое ¦

¦ показателей ¦ ¦ выполнение ¦

¦ +-------T-------T-------T-------T-------+-------T-------+

¦ ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦с 2011 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. до ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 г.¦

+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Строительство ¦ 60,8¦ 105,7¦ 172,6¦ 127,9¦ 151,6¦ 23,2¦ 180,0¦

¦газовых сетей за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счет всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Газификация ¦ 1029 ¦ 3458 ¦ 3573 ¦ 2484 ¦ 2163 ¦ 2035 ¦15000 ¦

¦квартир, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Газификация ¦ 52 ¦ 45 ¦ 48 ¦ 63 ¦ 55 ¦ 21 ¦ 115 ¦

¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦различной ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦назначения, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2010 года составил 24,24 млрд. рублей, что составило 107% в сопоставимых ценах к уровню 2009 года. В общекраевом объеме инвестиций доля города в 2010 году составила 43,4%.

В целях активизации инвестиционных процессов на территории города в 2005 году принята Программа повышения инвестиционной привлекательности г. Барнаула до 2010 года. По итогам 2010 года выполнены все мероприятия Программы. В результате реализации Программы достигнуты поставленные в ней цели и задачи: осуществлено совершенствование правовых и организационных механизмов привлечения инвестиционных ресурсов, оказано содействие развитию инвестиционной инфраструктуры, сформирована система информационного обеспечения участников инвестиционного процесса. Фактические объемы инвестиций за 2005 - 2010 годы превысили спрогнозированные в утвержденной Программе.

Динамика инвестиций в основной капитал

по полному кругу предприятий

--------------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование показателей ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Инвестиции в основной капитал, млрд.¦ 18,6¦ 24,1¦ 21,6¦ 24,2¦

¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Темп роста инвестиций в фактически¦ 153,7¦ 129,6¦ 88,7¦ 107 ¦

¦действующих ценах, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+---------

Наибольший рост инвестиций наблюдался в сфере производства пищевых продуктов (в 2,1 раза), в сфере целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (в 6,9 раза), производства резиновых и пластмассовых изделий (в 2,4 раза), металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (в 2,2 раза), производстве транспортных средств и оборудования (в 1,9 раза), производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (в 1,7 раза).

Однако отмечено значительное снижение объема инвестиций в сфере строительства - 24,5% к уровню прошлого года.

В целях развития предприятий реального сектора экономики администрацией города поддержан ряд инвестиционных проектов для получения предприятиями-инициаторами проектов компенсации процентов по банковским кредитам из краевого бюджета. Среди наиболее крупных проектов: “Строительство и функционирование клиники “Антуриум“, “Расширение ассортимента выпускаемой продукции, увеличение производственных мощностей, создание новых рабочих мест, увеличение объемов продаж, улучшение условий доставки готовой продукции покупателю“ ООО “Мартика“, “Приобретение оборудования для производства полипропиленовой упаковки“ ООО “Конти“, “Организация и развитие в Алтайском крае производства по глубокой переработке льна-межеумка“ ООО НПО “Алтайский лен“, “Модернизация завода по производству подсолнечного масла“ ООО “АгроСиб-Раздолье“, “Проект технического перевооружения по созданию производства безопасного стекла“ ООО “Вакмет-Алтай“.

В 2010 году основным источником в структуре источников инвестиций крупных и средних предприятий были привлеченные средства, на которые пришлось 66,5%. При этом в структуре привлеченных средств снизилась доля банковских кредитов - с 22,4% до 13% и существенно вырос удельный вес бюджетного финансирования - с 14% до 30%. В собственных источниках инвестиций предприятий значительно преобладают амортизационные отчисления (60,1%), вместе с тем, доля прибыли в структуре собственных источников инвестиций выросла - с 27,1% до 39,9%.

Из бюджета города на инвестиционные расходы выделено 312,5 млн. рублей, что в 2,1 раза больше, чем в 2005 году. Всего в рамках реализации федеральных программ в городе освоено более 380 млн. рублей, краевой инвестиционной программы - 280 млн. рублей.

В целях активизации инвестиционных процессов в сфере коммунального хозяйства города утверждены инвестиционные программы коммунальных организаций ООО “Барнаульский Водоканал“, ООО “Экотехпром“, ООО “Коммунальщик“.

В этих программах определены конкретные инвестиционные проекты, источники их реализации, а также их социально-экономическая эффективность. Общий объем финансирования инвестиционных программ коммунальных организаций составит 1,82 млрд. рублей.

1.15. Благоустройство и озеленение территории,

вывоз мусора и бытовых отходов

Общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 684 км. Составляющим элементом благоустройства являются зеленые насаждения, парки и скверы. Площадь озеленения улично-дорожной сети города составляет 347 га (таблица 1.30).

Таблица 1.30

Благоустройство и озеленение территории

--------------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование показателей ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Площадь зеленых насаждений, га ¦ 10120 ¦ 10120 ¦ 10120 ¦ 10120 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Степень озеленения на 1 жителя, кв. м¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Строительство зеленых уголков, шт. ¦ 38 ¦ 30 ¦ 17 ¦ 21 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Устройство газонов, тыс. кв. м/га ¦ 105 ¦ 80,5¦ 97,6¦ 105,6¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Замена и установка светильников¦ 970 ¦ 1264 ¦ 890 ¦ 1490 ¦

¦уличного освещения, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Финансирование мероприятий по¦ 26,3¦ 50,3¦ 32,4¦ 41,4¦

¦озеленению, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Финансирование мероприятий по¦ 27,1¦ 40,9¦ 39,8¦ 41,3¦

¦освещению, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+---------

Сложная ситуация наблюдается в сфере благоустроительной деятельности. Анализ объемов финансирования за последние годы показывает, что средств, выделяемых на благоустройство, недостаточно для поддержания требуемого уровня состояния городской среды.

Помимо острого дефицита финансовых средств городское хозяйство характеризуется неудовлетворительным состоянием и других экономических ресурсов, главным образом, муниципального имущества. Функционирующие в благоустроительном хозяйстве муниципальные унитарные предприятия имеют в своем распоряжении технику с уровнем износа 67%, что не позволяет качественно организовать санитарную уборку территории города.

В настоящее время остро стоит проблема ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора в черте города. Необходимо регулярно проводить очистку территории с вывозом мусора на санкционированные полигоны. Ликвидация несанкционированных свалок предусматривает проведение комплекса мероприятий по рекультивации территории, в том числе проведение экологических исследований, решение вопроса по утилизации отходов, находящихся на территории свалки.

Схема обезвреживания твердых бытовых отходов основана на захоронении их на полигоне в Льняном логу, эксплуатация которого по прогнозам может осуществляться еще в течение 10 лет.

1.16. Территориальный уровень развития г. Барнаула

В целях рациональной организации управления городским хозяйством и приближения органов местного самоуправления к населению в 1938 году на городской территории выделены Железнодорожный, Октябрьский и Центральный районы, позднее, в 80-е годы прошлого века - Ленинский и Индустриальный.

Кроме Железнодорожного и Октябрьского в состав остальных районов входят территории пригородной зоны. Население по районам распределено неравномерно, самый густонаселенный район - Железнодорожный, где плотность населения 7335,5 чел./кв. км - это в 5 и более раз выше плотности населения в остальных районах города.

Наращивание темпов индивидуального жилищного строительства, отставание в обеспечении поселков и микрорайонов индивидуальной застройки социальной и коммунальной инфраструктурой остро требует принятия мер по решению этой проблемы. Соответствующие мероприятия предусматриваются в среднесрочных программах (на 2008 - 2012 гг.) развития районов города, ежегодно будет увеличиваться объем средств, выделяемых для этого в рамках муниципальной адресной инвестиционной программы.

Территориальным органом федеральной службы государственной статистики ежемесячно отслеживается динамика значений следующих показателей социально-экономического развития районов города:

- стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами;

- сальдированный финансовый результат организаций;

- начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций;

- перечень предприятий и величина просроченной задолженности по заработной плате работников;

- оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям;

- оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям;

- объем платных услуг;

- ввод в действие жилых домов (ежеквартально) (таблица 1.31).

Таблица 1.31

Основные показатели развития районов города

-------T------------T-------------T------------T-------------T------------¬

¦ ¦Железнодоро-¦Индустриаль- ¦ Ленинский ¦ Октябрьский ¦Центральный ¦

¦ ¦жный ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦ Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг ¦

¦ собственными силами, млн. рублей ¦

+------T------------T-------------T------------T-------------T------------+

¦2007 ¦ 17261,1¦ 9144,4¦ 8891,0¦ 18671,5¦ 10994,7¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2008 ¦ 18865,2¦ 11250,1¦ 11738,4¦ 20691,0¦ 13793,9¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2009 ¦ 15863,4¦ 10483,2¦ 8508,8¦ 19948,3¦ 13023,8¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2010 ¦ 21365,2¦ 12093,4¦ 10860,4¦ 24200,1¦ 14874,7¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦ Сальдированный финансовый результат, млн. рублей ¦

+------T------------T-------------T------------T-------------T------------+

¦2007 ¦ 580,4¦ 225,0¦ -207,1¦ 2137,5¦ 300,5¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2008 ¦ 693,1¦ -228,7¦ -48,6¦ -2852,5¦ 1377,0¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2009 ¦ 411,6¦ -368,0¦ -741,2¦ 278,9¦ 1108,8¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, млн. рублей ¦

+------T------------T-------------T------------T-------------T------------+

¦2007 ¦ 1338,0¦ 2986,7¦ 3087,7¦ 3386,3¦ 3377,5¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2008 ¦ 3470,0¦ 6244,6¦ 4216,5¦ 2077,4¦ 9836,0¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2009 ¦ 3577,1¦ 6235,4¦ 3583,4¦ 1679,7¦ 12105,6¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2010 ¦ 3011,6¦ 9073,0¦ 4476,2¦ 1505,8¦ 9680,1¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦ Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям, ¦

¦ млн. рублей ¦

+------T------------T-------------T------------T-------------T------------+

¦2007 ¦ 99,6¦ 180,3¦ 14,4¦ 30,3¦ 143,3¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2008 ¦ 33,6¦ 315,8¦ 12,8¦ 42,3¦ 29,4¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2009 ¦ 29,6¦ 310,5¦ 4,9¦ 29,0¦ 29,2¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2010 ¦ 24,0¦ 367,2¦ 5,2¦ 28,0¦ 27,5¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦ Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям, млн. рублей ¦

+------T------------T-------------T------------T-------------T------------+

¦2007 ¦ 2347,7¦ 880,0¦ 283,7¦ 4490,7¦ 5072,3¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2008 ¦ 2827,1¦ 1021,8¦ 276,8¦ 4486,3¦ 7130,1¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2009 ¦ 3408,2¦ 947,0¦ 343,1¦ 5063,1¦ 8102,9¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2010 ¦ 3500,9¦ 1369,9¦ 357,7¦ 5697,1¦ 8125,9¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦ Просроченная задолженность по заработной плате, тыс. рублей ¦

+------T------------T-------------T------------T-------------T------------+

¦2007 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2008 ¦ - ¦ 3020 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2009 ¦ 272 ¦ 672 ¦ 20393 ¦ 10322 ¦ 894 ¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 7969 ¦ - ¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦ Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. рублей ¦

+------T------------T-------------T------------T-------------T------------+

¦2007 ¦ 12,5¦ 8,9¦ 8,1¦ 12,1¦ 11,6¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2008 ¦ 16,1¦ 10,8¦ 10,2¦ 14,9¦ 15,0¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2009 ¦ 18,0¦ 11,3¦ 10,7¦ 15,8¦ 16,7¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦ Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м ¦

+------T------------T-------------T------------T-------------T------------+

¦2008 ¦ 29,3¦ 200,0¦ 37,4¦ 16,2¦ 101,2¦

+------+------------+-------------+------------+-------------+------------+

¦2009 ¦ 25,3¦ 240,5¦ 31,4¦ 19,5¦ 73,1¦

L------+------------+-------------+------------+-------------+-------------

1.17. SWOT-анализ г. Барнаула

Влияние фактора на социально-экономическое

развитие г. Барнаула

----------------------T-------------------------T-------------------------¬

¦ Факторы ¦ Позитивное ¦ Негативное ¦

¦ ¦ (сильные стороны) ¦ (слабые стороны) ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦1. Качество жизни ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1.1. Уровень материального обеспечения ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦Уровень доходов¦Ежегодный рост заработной¦Размер средней заработной¦

¦населения ¦платы не менее чем на 8%.¦платы выше среднекраевого¦

¦ ¦ ¦значения, но ниже, чем в¦

¦ ¦ ¦Сибирском федеральном¦

¦ ¦ ¦округе и в среднем по¦

¦ ¦ ¦России. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Распределение ¦Рост денежных доходов за¦Высокая дифференциация¦

¦населения по уровню¦2007 - 2010 годы в 1,4¦населения по уровню¦

¦доходов ¦раза. ¦доходов. ¦

¦ ¦Снижение уровня бедности.¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦1.2. Уровень жилищно-коммунального и культурного обеспечения населения ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦Обеспеченность жильем¦Динамика увеличения¦Количество семей,¦

¦ ¦обеспеченности населения¦нуждающихся в улучшении¦

¦ ¦жильем: с 20,3 кв. м на 1¦жилищных условий,¦

¦ ¦чел. в 2007 году до 21,7¦остается значительным: в¦

¦ ¦кв. м в 2010 году. ¦2007 году оно составляло¦

¦ ¦Значение коэффициента¦8,6% от общего количества¦

¦ ¦доступности жилья¦семей, в 2010 году - 9%. ¦

¦ ¦снизилось с 4,2 лет в¦ ¦

¦ ¦2007 году до 2,5 лет в¦ ¦

¦ ¦2010 году. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Обеспеченность ¦Высокий уровень¦63,5% жилых зданий¦

¦жилищно-коммунальными¦благоустройства жилья¦постройки до 1970 года. ¦

¦услугами ¦(78%). ¦Высокий уровень износа¦

¦ ¦ ¦основных фондов¦

¦ ¦ ¦коммунального хозяйства -¦

¦ ¦ ¦73,5%. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Обеспеченность ¦Организация работы на¦Высокий износ¦

¦объектами культуры и¦основе программных¦материально-технической ¦

¦отдыха ¦документов перспективного¦базы учреждений культуры¦

¦ ¦развития с 2004 года. ¦- 70%. ¦

¦ ¦ ¦Недостаток у¦

¦ ¦ ¦руководителей учреждений¦

¦ ¦ ¦опыта участия в¦

¦ ¦ ¦федеральных целевых¦

¦ ¦ ¦программах и конкурсах на¦

¦ ¦ ¦получение грантов. ¦

¦ ¦ ¦Увеличение объемов услуг,¦

¦ ¦ ¦предоставляемых на¦

¦ ¦ ¦платной основе. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦1.3. Уровень охраны здоровья ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦Рождаемость, ¦Естественный прирост¦Невысокие темпы¦

¦смертность ¦населения, начиная с 2009¦естественного прироста¦

¦ ¦года. ¦населения. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Обеспеченность ¦Достаточная ¦Низкий уровень¦

¦медперсоналом и¦обеспеченность населения¦материально-технического ¦

¦медучреждениями ¦местами в стационарах,¦оснащения учреждений. ¦

¦ ¦врачами и средним¦Высокий процент износа¦

¦ ¦медицинским персоналом. ¦оборудования. ¦

¦ ¦ ¦Недостаточная ¦

¦ ¦ ¦обеспеченность врачами¦

¦ ¦ ¦узких специальностей в¦

¦ ¦ ¦маломощных поликлиниках. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Обеспеченность ¦Сохранена и развивается¦Более 70% населения не¦

¦спортивно- ¦спортивная база города. ¦занимается спортом на¦

¦оздоровительными ¦Увеличивается количество¦регулярной основе. ¦

¦сооружениями ¦проводимых физкультурных¦ ¦

¦ ¦мероприятий и их¦ ¦

¦ ¦массовость. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦1.4. Уровень социального обеспечения ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦Пенсионное ¦Ежегодная индексация¦Правовая принадлежность и¦

¦обеспечение, наличие¦пенсий. ¦подчиненность учреждений¦

¦учреждений ¦Повышение ¦социального обслуживания,¦

¦социального ¦самостоятельности в¦находящихся на территории¦

¦обслуживания ¦управлении накопительной¦города, субъекту¦

¦ ¦частью пенсий. ¦Федерации. ¦

¦ ¦Высокий охват нуждающихся¦ ¦

¦ ¦в материальной помощи -¦ ¦

¦ ¦97%. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦1.5. Уровень личной безопасности ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦Уровень преступности ¦Снижение количества¦Рост количества¦

¦ ¦совершаемых преступлений¦преступлений, совершаемых¦

¦ ¦на 30%. ¦в состоянии алкогольного¦

¦ ¦Реализация мероприятий¦опьянения. ¦

¦ ¦Программы по усилению¦ ¦

¦ ¦борьбы с преступностью. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦1.6. Уровень экологической безопасности ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦Уровень ¦Тенденция снижения¦Очень высокий уровень¦

¦загрязненности ¦выбросов вредных веществ¦загрязнения атмосферного¦

¦вредными веществами¦в атмосферу. ¦воздуха и поверхностных¦

¦воздуха, почвы,¦ ¦вод малых рек. ¦

¦водоемов ¦ ¦Загрязненность почв ряда¦

¦ ¦ ¦районов города тяжелыми¦

¦ ¦ ¦металлами. ¦

¦ ¦ ¦Динамика увеличения¦

¦ ¦ ¦затрат на природоохранные¦

¦ ¦ ¦мероприятия значительно¦

¦ ¦ ¦уступает увеличению платы¦

¦ ¦ ¦за нормативные и¦

¦ ¦ ¦сверхнормативные выбросы¦

¦ ¦ ¦и сбросы во все уровни¦

¦ ¦ ¦бюджетов. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦2. Экономико-географическое положение ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦Географическое ¦Центр трансграничного¦Наличие конкуренции с¦

¦положение ¦региона, занимающего¦экономически развитыми¦

¦ ¦выгодное транспортно-¦соседними регионами. ¦

¦ ¦географическое положение¦ ¦

¦ ¦по отношению к динамично¦ ¦

¦ ¦развивающимся странам¦ ¦

¦ ¦Азиатского региона. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Наличие и значимость¦Крупный транспортный узел¦Низкая пропускная¦

¦транспортной ¦с большими возможностями¦способность улиц и¦

¦инфраструктуры ¦предоставления ¦магистралей города. ¦

¦ ¦межрегиональных и¦Неудовлетворительное ¦

¦ ¦международных ¦состояние дорог и¦

¦ ¦транспортно-экспортных ¦тротуаров. ¦

¦ ¦услуг. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦3. Природный потенциал ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦Природные ресурсы ¦Высокая обеспеченность¦Развитие опасных¦

¦ ¦водными ресурсами, лесным¦природных процессов¦

¦ ¦фондом. ¦(оползни, подтопления¦

¦ ¦Обеспеченность ¦территорий, речная¦

¦ ¦строительными материалами¦эрозия). ¦

¦ ¦(кирпичное сырье,¦Острая потребность в¦

¦ ¦строительные пески). ¦увеличении зеленых¦

¦ ¦Наличие уникальных¦насаждений на территории¦

¦ ¦сосновых лесов,¦города. ¦

¦ ¦расположенных в менее чем¦ ¦

¦ ¦часовой доступности от¦ ¦

¦ ¦города. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Земельные ресурсы ¦Наличие большого¦Неудовлетворительное ¦

¦ ¦потенциала развития¦санитарное состояние¦

¦ ¦малоэтажной жилой¦некоторых дворовых¦

¦ ¦застройки. ¦территорий, мест сбора и¦

¦ ¦Положительная динамика¦хранения твердых бытовых¦

¦ ¦поступления доходов от¦отходов. ¦

¦ ¦земельных ресурсов. ¦Наличие зон с¦

¦ ¦ ¦ограничением ¦

¦ ¦ ¦использования земли¦

¦ ¦ ¦(оползневая, затопляемая¦

¦ ¦ ¦и подтопляемая). ¦

¦ ¦ ¦Взимание платы за землю¦

¦ ¦ ¦не со всего земельного¦

¦ ¦ ¦фонда города. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Рекреационные ресурсы¦Высокая обеспеченность¦Ниже нормативного уровня¦

¦ ¦природно-территориальными¦обеспеченность ¦

¦ ¦комплексами естественного¦благоустроенными ¦

¦ ¦происхождения, лесами. ¦озелененными территориями¦

¦ ¦Хорошее озеленение улиц в¦(парки, скверы, бульвары,¦

¦ ¦Индустриальном и¦сады) большей части¦

¦ ¦Ленинском районах города.¦территории города. ¦

¦ ¦ ¦Отсутствуют парковые зоны¦

¦ ¦ ¦в новых кварталах города.¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦4. Население и трудовые ресурсы ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦Возрастная структура¦Положительная ¦Демографическое старение¦

¦населения ¦демографическая и¦населения. ¦

¦ ¦миграционная динамика. ¦Снижение в структуре¦

¦ ¦ ¦населения подростков¦

¦ ¦ ¦(особенно ¦

¦ ¦ ¦девушек-подростков). ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Структура населения¦Высока доля лиц, имеющих¦Среди безработных по¦

¦по уровню образования¦профессиональное ¦уровню образования¦

¦и квалификации ¦образование, в¦преобладают граждане с¦

¦ ¦численности занятых в¦высшим образованием -¦

¦ ¦экономике города. “ ¦более 30%. ¦

¦ ¦Наличие квалифицированной¦ ¦

¦ ¦рабочей силы. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Уровень занятости¦Показатель безработицы 1%¦Структурное ¦

¦населения ¦- один из самых низких¦несоответствие между¦

¦ ¦среди городов Сибирского¦предлагаемыми вакансиями¦

¦ ¦федерального округа и¦и профессиональным¦

¦ ¦ниже общероссийского. ¦составом безработных. ¦

¦ ¦Ежегодно создается н妓Женская безработица“ -¦

¦ ¦менее 4 тыс. рабочих¦более 70% от общего числа¦

¦ ¦мест. ¦безработных. ¦

¦ ¦Растущие потребности в¦ ¦

¦ ¦работниках. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Трудовой потенциал ¦Стабилизация численности¦Значительное отставание¦

¦ ¦трудовых ресурсов. ¦уровня средней заработной¦

¦ ¦ ¦платы от городов -¦

¦ ¦ ¦административных центров¦

¦ ¦ ¦Сибирского федерального¦

¦ ¦ ¦округа. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Деловой климат ¦Высокая концентрация¦Обеспечение социальных¦

¦ ¦малых предприятий в¦гарантий работников,¦

¦ ¦городе. ¦занятых в малом бизнесе. ¦

¦ ¦Развитость механизмов¦Наличие монополий в¦

¦ ¦финансовой поддержки¦бизнесе. ¦

¦ ¦малого ¦ ¦

¦ ¦предпринимательства. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦5. Экономический потенциал ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5.1. Промышленный потенциал ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦Промышленное ¦Наличие крупных и малых¦Высокие тарифы на¦

¦производство ¦динамично развивающихся,¦энергоресурсы. ¦

¦ ¦экспортоориентированных ¦Низкая ¦

¦ ¦предприятий. ¦конкурентоспособность ¦

¦ ¦ ¦многих видов промышленной¦

¦ ¦ ¦продукции. ¦

¦ ¦ ¦Низкая загрузка¦

¦ ¦ ¦производственных ¦

¦ ¦ ¦мощностей. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦5.2. Сельскохозяйственный потенциал ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦Материальная база¦Реализация федеральных и¦Высокий физический и¦

¦сельхозпредприятий ¦краевых целевых программ¦моральный износ основных¦

¦ ¦позволит осуществлять¦фондов. ¦

¦ ¦мероприятия по¦ ¦

¦ ¦модернизации ¦ ¦

¦ ¦производства. ¦ ¦

¦ ¦Наличие племенного стада¦ ¦

¦ ¦КРС. ¦ ¦

¦ ¦Ввод новых мощностей в¦ ¦

¦ ¦тепличных комбинатах. ¦ ¦

¦ ¦Увеличение урожайности¦ ¦

¦ ¦зерновых и зернобобовых¦ ¦

¦ ¦культур. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦5.3. Торговый потенциал ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦Розничная торговля ¦Высокая обеспеченность¦Диспропорции в¦

¦ ¦торговыми площадями. ¦обеспеченности ¦

¦ ¦Развитие социальных¦стационарными торговыми¦

¦ ¦предприятий торговли и¦площадями по районам¦

¦ ¦бытового обслуживания. ¦города. ¦

¦ ¦ ¦Недостаточный уровень¦

¦ ¦ ¦подготовки кадров в¦

¦ ¦ ¦торговле. ¦

¦ ¦ ¦Наличие неорганизованной¦

¦ ¦ ¦торговли. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Общественное питание ¦Увеличение доли¦Предоставление услуг¦

¦ ¦предприятий с повышенными¦ориентировано на¦

¦ ¦условиями комфортности. ¦высокодоходные группы¦

¦ ¦Замещение традиционных¦населения. ¦

¦ ¦столовых современными¦ ¦

¦ ¦предприятиями быстрого¦ ¦

¦ ¦питания. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Бытовое обслуживание ¦Достаточная ¦Необходимость обеспечения¦

¦ ¦обеспеченность по 15¦доступности услуг для¦

¦ ¦видам основных бытовых¦малообеспеченных ¦

¦ ¦услуг в целом по городу. ¦категорий населения. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦5.4. Строительство ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦Жилищное ¦Стабильно высокая доля¦Ограниченная доступность¦

¦строительство ¦(более 40%)¦строительства жилья для¦

¦ ¦индивидуального жилищного¦большинства населения. ¦

¦ ¦строительства. ¦ ¦

¦ ¦Наличие крупных¦ ¦

¦ ¦строительных компаний. ¦ ¦

¦ ¦Развитость новых форм¦ ¦

¦ ¦финансирования жилищного¦ ¦

¦ ¦строительства. ¦ ¦

¦ ¦Увеличение темпов ввода¦ ¦

¦ ¦жилья. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Строительство ¦Ежегодное строительство¦Недостаточность бюджетных¦

¦объектов социальной¦объектов социальной¦расходов на данные цели. ¦

¦сферы ¦сферы. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Дорожное ¦Решение вопросов¦Высокая стоимость¦

¦строительство ¦дорожного строительства и¦осуществления ¦

¦ ¦реконструкции с¦строительства и¦

¦ ¦привлечением средств¦реконструкции дорог. ¦

¦ ¦федерального и краевого¦Ограниченные возможности¦

¦ ¦бюджетов. ¦бюджета города в¦

¦ ¦ ¦проведении данных¦

¦ ¦ ¦мероприятий. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Возможность ¦Наличие свободных от¦Ограниченность ¦

¦размещения новых¦строительства, ¦территориального роста в¦

¦объектов жилья,¦благополучных в¦северном, южном и¦

¦производства ¦экологическом плане¦восточном направлениях. ¦

¦ ¦территорий в новом¦Отставание в обеспечении¦

¦ ¦Западном планировочном¦земельных участков¦

¦ ¦районе. ¦коммунальной ¦

¦ ¦Возможность уплотнения¦инфраструктуры. ¦

¦ ¦застройки на территориях¦ ¦

¦ ¦Западного и¦ ¦

¦ ¦Северо-западного ¦ ¦

¦ ¦планировочных районов. ¦ ¦

¦ ¦Активное развитие¦ ¦

¦ ¦территорий пригородной¦ ¦

¦ ¦зоны. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦6. Инвестиционный потенциал ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦Наличие и¦Реализация крупных¦Недостаток крупных¦

¦направленность ¦проектов в строительстве.¦инвестиционных проектов в¦

¦инвестиционных ¦Довольно высокая¦сфере промышленного¦

¦проектов ¦инвестиционная активность¦производства. ¦

¦ ¦субъектов малого¦Относительно невысокий¦

¦ ¦предпринимательства в¦процент инвестиционно¦

¦ ¦сфере промышленного¦активных крупных и¦

¦ ¦производства. ¦средних предприятий в¦

¦ ¦ ¦общем их количестве. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Источники инвестиций ¦Развитость на территории¦Относительно невысокий¦

¦ ¦города банковской¦уровень доходов¦

¦ ¦инфраструктуры. ¦ограничивает развитие¦

¦ ¦Действующий комплекс мер¦инвестиционных ¦

¦ ¦государственной ¦возможностей населения. ¦

¦ ¦поддержки, льгот и¦Неустойчивое ¦

¦ ¦гарантий при¦финансово-экономическое ¦

¦ ¦осуществлении ¦положение предприятий¦

¦ ¦инвестиционной ¦города. ¦

¦ ¦деятельности. ¦Недостаточность бюджетных¦

¦ ¦ ¦ресурсов для реализации¦

¦ ¦ ¦социальных проектов. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦7. Инженерная инфраструктура ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦Транспортная ¦Характеризуется как¦Высокая финансовая¦

¦инфраструктура ¦многовидовая и¦затратность мероприятий¦

¦ ¦многофункциональная. ¦по содержанию и развитию¦

¦ ¦Наличие большого¦компонентов ¦

¦ ¦внутреннего и внешнего¦инфраструктуры. ¦

¦ ¦потенциала развития¦ ¦

¦ ¦Барнаульского ¦ ¦

¦ ¦транспортного узла. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Пассажирский ¦Развита транспортная¦Перегруженность дорог¦

¦транспорт ¦сеть. ¦центральной части города.¦

¦ ¦Внедрена пилотная¦Негативное воздействие¦

¦ ¦технология ¦транспорта на среду¦

¦ ¦автоматизированного ¦жизнедеятельности (выше¦

¦ ¦диспетчерского ¦российских и¦

¦ ¦управления. ¦международных ¦

¦ ¦ ¦стандартов). ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦Связь и¦Высокий уровень¦ ¦

¦телекоммуникации ¦телефонизации - более 87%¦ ¦

¦ ¦и цифровизации - порядка¦ ¦

¦ ¦82%. ¦ ¦

¦ ¦Развитие технологий¦ ¦

¦ ¦высокоскоростного доступа¦ ¦

¦ ¦в Интернет. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦8. Бюджетный¦Проведение мероприятий по¦Недостаточность доходной¦

¦потенциал ¦увеличению бюджетного¦базы бюджета для¦

¦ ¦потенциала. ¦удовлетворения текущих и¦

¦ ¦Применение механизмов¦перспективных ¦

¦ ¦среднесрочного ¦потребностей города. ¦

¦ ¦финансового планирования.¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦9. Социальная инфраструктура ¦

+---------------------T-------------------------T-------------------------+

¦9.1. Управление¦Оптимизация сети¦Недостаточная ¦

¦муниципальным ¦образовательных ¦вовлеченность ¦

¦образованием ¦учреждений города. ¦образовательных ¦

¦ ¦Переход к вариативности в¦учреждений в вертикальную¦

¦ ¦организации дошкольного¦интеграцию учебных¦

¦ ¦обучения и воспитания¦заведений среднего и¦

¦ ¦детей. ¦высшего профессионального¦

¦ ¦Развитие школ нового типа¦образования. ¦

¦ ¦(лицеи, гимназии, школы с¦Наличие социально опасных¦

¦ ¦углубленным изучением¦явлений среди подростков.¦

¦ ¦предметов). ¦ ¦

¦ ¦Увеличение числа¦ ¦

¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦

¦ ¦учреждений, активно¦ ¦

¦ ¦внедряющих инновационные¦ ¦

¦ ¦технологии. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦9.2. Правовое¦Создана необходимая¦Продолжающийся процесс¦

¦обеспечение ¦законодательная база на¦разделения полномочий¦

¦деятельности органов¦уровне субъекта РФ и¦между федеральными,¦

¦местного ¦городского округа для¦региональными и¦

¦самоуправления ¦решения вопросов местного¦муниципальными органами¦

¦ ¦значения органами¦власти. ¦

¦ ¦местного самоуправления и¦ ¦

¦ ¦населением. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦9.3. Организационная¦Соответствует задачам и¦Изменение на основе¦

¦структура органов¦полномочиям органов¦результатов мониторинга¦

¦местного ¦местного самоуправления,¦на предмет дублирования¦

¦самоуправления ¦определенным ¦функций и задач структуры¦

¦ ¦законодательством и¦органов местного¦

¦ ¦Уставом г. Барнаула. ¦самоуправления. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦9.4. Механизм¦Преобладание ¦Недостаточная активность¦

¦управления развитием¦программно-целевых ¦населения в решении¦

¦муниципального ¦методов в управлении¦вопросов развития города,¦

¦образования ¦различными сферами¦в обсуждении программных¦

¦ ¦города. ¦документов. ¦

¦ ¦Реализация Концепции¦ ¦

¦ ¦долгосрочного ¦ ¦

¦ ¦социально-экономического ¦ ¦

¦ ¦развития Барнаула до¦ ¦

¦ ¦2010 г. ¦ ¦

¦ ¦Создание многовидовой¦ ¦

¦ ¦системы информирования¦ ¦

¦ ¦населения о действиях¦ ¦

¦ ¦власти. ¦ ¦

¦ ¦Становление системы¦ ¦

¦ ¦оценки эффективности¦ ¦

¦ ¦работы структурных¦ ¦

¦ ¦подразделений ¦ ¦

¦ ¦администрации. ¦ ¦

L---------------------+-------------------------+--------------------------

Благоприятные и неблагоприятные перспективы

развития муниципального образования

----------------------T-------------------------T-------------------------¬

¦ Факторы ¦ Возможности ¦ Угрозы ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦1. Демографические¦Активная демографическая¦Снижение численности¦

¦процессы ¦политика государства. ¦населения города. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦2. Экономика ¦Дальнейшая диверсификация¦Малое количество¦

¦ ¦экономики. ¦инвестиционно- ¦

¦ ¦ ¦привлекательных, ¦

¦ ¦ ¦конкурентоспособных и¦

¦ ¦ ¦инновационно-активных ¦

¦ ¦ ¦предприятий и¦

¦ ¦ ¦организаций. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦3. Региональные и¦Участие в межрегиональных¦Недостаточное ¦

¦интернациональные ¦ассоциациях, успешное¦позиционирование города в¦

¦контакты, туризм ¦представление города на¦Сибирском Федеральном¦

¦ ¦региональных, ¦округе и в Российской¦

¦ ¦всероссийских конкурсах. ¦Федерации. ¦

¦ ¦Совместная реализация¦ ¦

¦ ¦международных ¦ ¦

¦ ¦экономических и¦ ¦

¦ ¦социальных проектов. ¦ ¦

¦ ¦Центр привлекательного и¦ ¦

¦ ¦развивающегося в¦ ¦

¦ ¦туристическом и¦ ¦

¦ ¦рекреационном отношении¦ ¦

¦ ¦региона. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦4. Социальная¦Развитая инфраструктура¦Недостаточность средств¦

¦политика ¦учреждений социальной¦на содержание объектов¦

¦ ¦сферы. ¦социальной ¦

¦ ¦Многообразие ¦инфраструктуры. ¦

¦ ¦предоставляемых услуг и¦Дифференциация населения¦

¦ ¦потенциальных ¦по степени доступности¦

¦ ¦возможностей по¦услуг социальной сферы. ¦

¦ ¦саморазвитию личности. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦5. Экономическая¦Реализация долгосрочных¦Недостаток масштабных,¦

¦политика ¦программных документов с¦высокоэффективных и¦

¦ ¦ясными целевыми¦социально значимых¦

¦ ¦ориентирами. ¦инвестиционных проектов. ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦6. Политика¦Дальнейшая газификация¦Опережающий рост¦

¦реформирования ¦объектов ¦стоимости ¦

¦жилищно-коммунальной ¦жилищно-коммунальной ¦жилищно-коммунальных ¦

¦сферы ¦инфраструктуры. ¦услуг по сравнению с¦

¦ ¦Внедрение и развитие¦доходами большей части¦

¦ ¦конкурентных отношений в¦населения. ¦

¦ ¦сфере управления и¦Наличие кредиторской¦

¦ ¦обслуживания ¦задолженности предприятий¦

¦ ¦многоквартирных домов. ¦жилищно-коммунального ¦

¦ ¦Тарифное регулирование¦хозяйства. ¦

¦ ¦организаций коммунального¦ ¦

¦ ¦комплекса. ¦ ¦

+---------------------+-------------------------+-------------------------+

¦7. Развитие¦Наличие квалифицированных¦Недоиспользование ¦

¦современных ¦кадров и высокая¦результатов научных¦

¦отраслей, технологий ¦концентрация участников¦разработок предприятиями¦

¦ ¦инновационной ¦и организациями города. ¦

¦ ¦деятельности. ¦ ¦

L---------------------+-------------------------+--------------------------

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ Г. БАРНАУЛА

Оценка современного состояния экономики и социальной сферы города, проведенная на основе четырехлетней динамики основных показателей социально-экономического развития, выводы SWOT-анализа, анкетирование различных групп населения г. Барнаула позволили выделить и ранжировать основные проблемы, сдерживающие динамичное развитие города и препятствующие достижению более высокого качества жизни горожан.

Ранжирование проблем проведено по степени их влияния на общее социально-экономическое развитие г. Барнаула и возможности их решения в среднесрочной (2008 - 2012 гг.) и долгосрочной перспективе (после 2017 года).

Проблемы расположены сверху вниз по убыванию степени их влияния на общую социально-экономическую ситуацию в г. Барнауле:

-----T--------------------------------------------------------T-----------¬

¦ N ¦ Наименование проблемы ¦ Этапность ¦

¦п/п ¦ ¦ решения ¦

¦ ¦ ¦ проблем ¦

+----+--------------------------------------------------------+-----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

+----+--------------------------------------------------------+-----------+

¦1. ¦Проблемы, препятствующие развитию человеческого потенциала и¦

¦ ¦достижению высокого качества жизни ¦

+----+--------------------------------------------------------T-----------+

¦1.1.¦Низкая рождаемость ¦2008 - 2017¦

+----+--------------------------------------------------------+-----------+

¦1.2.¦Высокая смертность и низкая продолжительность жизни ¦2008 - 2017¦

+----+--------------------------------------------------------+-----------+

¦1.3.¦Низкая заработная плата в большинстве секторов экономики¦2008 - 2012¦

+----+--------------------------------------------------------+ ¦

¦1.4.¦Недостаточно эффективная работа учреждений образования ¦ ¦

+----+--------------------------------------------------------+ ¦

¦1.5.¦Высокая затратность и разбалансированность медицинского¦ ¦

¦ ¦обслуживания ¦ ¦

+----+--------------------------------------------------------+-----------+

¦1.6.¦Неравная доступность медицинских услуг по их видам и¦2008 - 2017¦

¦ ¦категориям населения ¦ ¦

+----+--------------------------------------------------------+-----------+

¦1.7.¦Неудовлетворительная материально-техническая база¦2008 - 2012¦

¦ ¦учреждений культуры и спорта ¦ ¦

+----+--------------------------------------------------------+ ¦

¦1.8.¦Недостаточная вовлеченность жителей в занятия спортом и¦ ¦

¦ ¦культурную жизнь города ¦ ¦

+----+--------------------------------------------------------+-----------+

¦2. ¦Проблемы, препятствующие экономическому росту ¦

+----+--------------------------------------------------------T-----------+

¦2.1.¦Отсутствие четких приоритетов в промышленной политике¦2008 - 2017¦

¦ ¦города ¦ ¦

+----+--------------------------------------------------------+-----------+

¦2.2.¦Слабое использование механизмов государственно-частного¦2008 - 2012¦

¦ ¦партнерства ¦ ¦

+----+--------------------------------------------------------+ ¦

¦2.3.¦Недоиспользование возможностей по привлечению внешних¦ ¦

¦ ¦инвестиций, недостаточность бюджетных инвестиций ¦ ¦

+----+--------------------------------------------------------+ ¦

¦2.4.¦Малая доля инновационно-активных предприятий и¦ ¦

¦ ¦инновационной продукции ¦ ¦

+----+--------------------------------------------------------+-----------+

¦3. ¦Проблемы, негативно влияющие на социально-экономическую,¦

¦ ¦научно-техническую, продовольственную и экологическую безопасность ¦

+----+--------------------------------------------------------T-----------+

¦3.1.¦Неблагоприятная экологическая обстановка в городе ¦2008 - 2012¦

+----+--------------------------------------------------------+-----------+

¦3.2.¦Недостаточно рациональная промышленная, жилищная,¦2012 - 2017¦

¦ ¦транспортная инфраструктура города ¦ ¦

+----+--------------------------------------------------------+-----------+

¦3.3.¦Недостаток мероприятий по развитию научно-технического¦ ¦

¦ ¦потенциала г. Барнаула ¦2008 - 2012¦

+----+--------------------------------------------------------+ ¦

¦3.4.¦Высокая зависимость городского потребительского рынка от¦ ¦

¦ ¦иностранных товаров ¦ ¦

+----+--------------------------------------------------------+-----------+

¦4. ¦Проблемы, препятствующие созданию системы управления городом,¦

¦ ¦отвечающей хозяйственным потребностям и ориентированной на нужды¦

¦ ¦населения ¦

+----+--------------------------------------------------------T-----------+

¦4.1.¦Недостаточная ориентированность на результат в¦2008 - 2012¦

¦ ¦деятельности исполнительных органов муниципальной власти¦ ¦

¦ ¦и бюджетных учреждений ¦ ¦

+----+--------------------------------------------------------+ ¦

¦4.2.¦Наличие нереализованных возможностей в развитии¦ ¦

¦ ¦институтов гражданского сообщества ¦ ¦

L----+--------------------------------------------------------+------------

Раздел III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ Г. БАРНАУЛА

НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА

3.1. Введение

Концепция развития г. Барнаула (далее - Концепция) определяет политику развития г. Барнаула на долгосрочный период и является основой для разработки Программы социально-экономического развития г. Барнаула на 2008 - 2012 гг.

Учитывая единство экономического и правового пространства Российской Федерации, Концепция разработана в соответствии с программными документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Администрации Алтайского края, в том числе с“учетом Послания Президента Российской Федерации от 30.11.2010, мероприятий приоритетных национальных проектов “Образование“, “Здравоохранение“, “Развитие агропромышленного комплекса“, “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“.

При разработке Концепции использованы тенденции изменений социально-экономической ситуации в городе и крае и принята ориентация на максимальное использование собственного потенциала развития.

3.2. Потенциальные возможности для развития, точки роста,

позиционирование города в структуре экономики и социальной

жизни края, исходя из имеющегося потенциала

Оценивая величину накопленных потенциалов (природно-ресурсного, территориально-географического, трудового, производственного, социально-инфраструктурного, финансового, научно-инновационного) как внутренних источников долгосрочного развития города, следует сказать о наличии, наряду с позитивными, негативных индикаторов в каждом частном потенциале. Тем не менее, у города есть достаточные внутренние источники для динамичного развития.

Природно-ресурсный потенциал позволяет развивать производство строительных материалов из собственного сырья для местных нужд (кирпичное сырье, строительные пески).

Территориально-географический потенциал достаточно развит. Он определяется повышенной плотностью железнодорожных путей сообщения и автомобильных дорог, а также наличием транспортного сообщения с Казахстаном, Средней Азией, Монголией и в будущем - с Китаем.

Трудовой потенциал характеризуется стабилизацией численности трудовых ресурсов, высоким уровнем образования (более 70% населения в возрасте 15 лет и старше имеют профессиональное образование) и высоким уровнем занятости.

Производственный потенциал Алтайского края в значительной степени сконцентрирован в г. Барнауле - более 30% промышленной продукции произведено местными предприятиями. Основной специализацией крупных и средних предприятий города является производство и распределение энергоресурсов (27,4% в объеме отгруженных товаров), производство пищевых продуктов (21,1%), резиновых и пластмассовых изделий (13,2%), готовых металлических изделий (9,2%), транспортных средств и оборудования (7,8%).

Институциональный потенциал определяется развитостью агентов кредитного, страхового рынков. Банковская сеть на территории города обширна и продолжает развиваться. Она включает 5 самостоятельных кредитных организаций, 26 филиалов и 4 представительства банков других регионов России, 86 дополнительных офисов кредитных организаций, расположенных на территории г. Барнаула (из них 48 - Сберегательного банка России). Страховую деятельность на территории г. Барнаула осуществляют 7 региональных страховых компаний и 60 филиалов иногородних страховых компаний.

Финансовый потенциал увеличивается вслед за растущими возможностями местного бюджета, доходная часть которого в 2006 году увеличилась по сравнению с 2004 годом на 15%. Лучшая наполняемость бюджета позволяет расходовать дополнительные средства на развитие города, в том числе на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы, финансирование которой в течение периода 2007 - 2010 годов составило 2379,3 млн. рублей.

Научно-инновационный потенциал, имеющийся в городе, достаточен. Ежегодно создаются технологии и продукты принципиально новые и новые в масштабах России, применение которых необходимо и возможно на местных предприятиях.

Анализ современного социально-экономического положения г. Барнаула (раздел I), накопленный потенциал позволяют выделить ряд конкурентных преимуществ города как динамично развивающегося промышленного, торгового, научно-образовательного, медицинского, культурного центра Алтайского края:

1) многоотраслевой транспортный узел, находящийся на пересечении железнодорожных, автомобильных, воздушных, водных, трубопроводных, информационных коммуникаций;

2) диверсифицированная структура экономики;

3) наличие свободных промышленных площадей для размещения новых производств;

4) развитость финансово-кредитной системы;

5) высокий научно-образовательный потенциал;

6) туристическая привлекательность города как центра интенсивно формирующегося туристско-рекреационного комплекса региона.

Накопленные конкурентные преимущества города необходимы для формирования “точек ускоренного роста“, способных кардинальным образом повлиять на динамику городского развития.

На период до 2017 года определены “точки ускоренного роста“ г. Барнаула:

1) стабильно развивающиеся обрабатывающие производства, имеющие значительный удельный вес в структуре промышленного производства города: производство пищевых продуктов, производство оборудования, производство резиновых и пластмассовых изделий;

2) малый бизнес, при дальнейшей финансово-кредитной поддержке субъектов малого предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты;

3) строительный комплекс, прежде всего за счет ускоренного развития жилищного строительства, в том числе в сегментах производства строительных материалов, конструкций и комплектующих;

4) реализация крупных инвестиционных проектов: строительство федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования (3031,01 млн. рублей), модернизация завода по производству подсолнечного масла ООО “АгроСиб-Раздолье“ (2280,6 млн. рублей), организация и развитие производства по глубокой переработке льна-межеумка ООО “НПО “Алтайский лен“ (680 млн. рублей), строительство межрайонных сервисных центров для обслуживания сельскохозяйственной техники и производственных цехов для выпуска запасных частей ООО “Алтайагротех“ (1170,4 млн. рублей), техническое перевооружение производства молочной продукции ЗАО “Барнаульский молочный комбинат“ (208,9 млн. рублей), организация производства ячеистого бетона ООО “Патай“ (262,4 млн. рублей), многоэтажная застройка, объекты общественного и коммунального назначения, инженерные сети и сооружения кварталов 2008, 2011 г. Барнаула (1719,5 млн. рублей), проектирование и строительство газовых сетей к жилым домам и другим объектам газификации, реконструкция (перевод на природный газ) существующих локальных котельных (200,11 млн. рублей).

3.3. Определение миссии, главной цели, целей и приоритетных

направлений долгосрочного развития г. Барнаула

Миссия - обеспечение высокого качества жизни населения на основе целенаправленного преобразования города в промышленный, торговый, научно-образовательный, медицинский, культурный и транзитный центр на границе “Большого Алтая“.

В Алтайском регионе на основе меморандума о развитии сотрудничества в рамках Международного координационного совета “Наш общий дом - Алтай“ происходит взаимовыгодное приграничное сотрудничество на уровне исполнительных и законодательных органов власти шести приграничных территорий четырех стран: Казахстана (Восточно-Казахстанская область), Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район), Монголии (Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки) и России (Алтайский край и Республика Алтай).

Главная цель - достижение устойчивого экономического роста и переход на качественно новый уровень жизни населения городского округа.

Для реализации перспективных изменений, связанных с реализацией главной стратегической цели, важно сформулировать основные цели и приоритетные направления развития для сосредоточения в них ограниченных ресурсов (таблица 3.1).

Таблица 3.1

-----T-----------------T--------------------------------------T-----------¬

¦ N ¦ Цели ¦ Приоритетные направления ¦ Этапность ¦

¦п/п ¦ ¦ развития ¦достижения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ целей по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ годам ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦1. ¦Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни ¦

+----+-----------------T--------------------------------------T-----------+

¦1.1.¦Снижение темпов¦1.1.1. Повышение охвата населения¦2008 - 2017¦

¦ ¦депопуляции. ¦профилактическими осмотрами. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+

¦ ¦ ¦1.1.2. Совершенствование первичной¦2008 - 2017¦

¦ ¦ ¦медико-санитарной помощи и повышение¦ ¦

¦ ¦ ¦доступности ее в лечебных учреждениях¦ ¦

¦ ¦ ¦города. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+

¦ ¦ ¦1.1.3. Создание условий для¦2008 - 2017¦

¦ ¦ ¦закрепления населения в городе и¦ ¦

¦ ¦ ¦привлечение трудовых ресурсов извне. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦1.2.¦Формирование ¦1.2.1. Обеспечение доступности¦2008 - 2012¦

¦ ¦сбалансированной ¦дошкольного, начального, среднего,¦ ¦

¦ ¦системы ¦средне-специального, высшего и¦ ¦

¦ ¦образования с¦дополнительного образования. ¦ ¦

¦ ¦учетом +--------------------------------------+-----------+

¦ ¦хозяйственных ¦1.2.2. Создание условий для участия¦2008 - 2012¦

¦ ¦интересов города¦школ города в проектах Всероссийского¦ ¦

¦ ¦и индивидуальных¦и краевого уровней. ¦ ¦

¦ ¦потребностей +--------------------------------------+-----------+

¦ ¦населения. ¦1.2.3. Формирование системы заказов по¦2008 - 2012¦

¦ ¦ ¦подготовке необходимых специалистов. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦1.3.¦Создание условий¦1.3.1. Создание условий для развития¦2008 - 2012¦

¦ ¦для развития¦предпринимательской деятельности. ¦ ¦

¦ ¦эффективного +--------------------------------------+-----------+

¦ ¦рынка труда. ¦1.3.2. Развитие системы социального¦2008 - 2012¦

¦ ¦ ¦партнерства и охраны труда работников.¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+

¦ ¦ ¦1.3.3. Совершенствование системы¦2008 - 2012¦

¦ ¦ ¦переобучения и повышения квалификации¦ ¦

¦ ¦ ¦кадров. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+

¦ ¦ ¦1.3.4. Стимулирование создания новых¦2012 - 2017¦

¦ ¦ ¦рабочих мест и эффективной занятости¦ ¦

¦ ¦ ¦граждан. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦1.4.¦Оптимизация ¦1.4.1. Повышение медицинской,¦2008 - 2012¦

¦ ¦системы оказания¦социальной и экономической¦ ¦

¦ ¦медицинских и¦эффективности работы учреждений¦ ¦

¦ ¦социальных услуг¦здравоохранения в соответствии со¦ ¦

¦ ¦населению, ¦стандартами качества предоставления¦ ¦

¦ ¦обеспечивающих ¦бюджетных услуг. ¦ ¦

¦ ¦сохранение и+--------------------------------------+-----------+

¦ ¦укрепление ¦1.4.2. Адресная социальная помощь,¦2008 - 2012¦

¦ ¦здоровья. ¦адекватная сложившейся ситуации. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦1.5.¦Создание условий¦1.5.1. Развитие и реконструкция¦2008 - 2012¦

¦ ¦для ¦учреждений культуры, спорта и мест¦ ¦

¦ ¦удовлетворения ¦массового отдыха. ¦ ¦

¦ ¦потребностей +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦населения в¦1.5.2. Поддержка профессионального¦ ¦

¦ ¦услугах ¦искусства, самодеятельного творчества,¦ ¦

¦ ¦культурно- ¦национальных и местных культурных¦ ¦

¦ ¦досуговых и¦традиций, спортивных объединений. ¦ ¦

¦ ¦спортивных +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦учреждений. ¦1.5.3. Пропаганда здорового образа¦ ¦

¦ ¦ ¦жизни, духовного развития, творчества¦ ¦

¦ ¦ ¦и культурного наследия. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦2. ¦Обеспечение экономического роста ¦

+----+-----------------T--------------------------------------T-----------+

¦2.1.¦Формирование ¦2.1.1. Реализация программ развития¦2008 - 2012¦

¦ ¦экономической ¦малого и среднего предпринимательства¦ ¦

¦ ¦политики, ¦города. ¦ ¦

¦ ¦определение +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦приоритетных ¦2.1.2. Содействие в реализации¦ ¦

¦ ¦направлений. ¦инвестиционных проектов предприятий. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦2.1.3. Стимулирование развития¦ ¦

¦ ¦ ¦предпринимательских структур в сфере¦ ¦

¦ ¦ ¦производства. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦2.2.¦Совершенствование¦2.2.1. Повышение квалификации¦2008 - 2017¦

¦ ¦нормативной ¦муниципальных служащих по направлениям¦ ¦

¦ ¦правовой базы. ¦работы. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+

¦ ¦ ¦2.2.2. Своевременное правовое¦2008 - 2017¦

¦ ¦ ¦сопровождение принимаемых решений. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+

¦ ¦ ¦2.2.3. Участие в доработке и изменении¦2008 - 2017¦

¦ ¦ ¦федеральных, региональных нормативных¦ ¦

¦ ¦ ¦актов. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦2.3.¦Внедрение ¦2.3.1. Использование механизма¦2008 - 2017¦

¦ ¦механизмов ¦концессионных соглашений. ¦ ¦

¦ ¦государственно- +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦частного ¦2.3.2. Реализация проектов с¦ ¦

¦ ¦партнерства. ¦использованием средств федерального¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджета. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦2.3.3. Участие в конкурсах на создание¦ ¦

¦ ¦ ¦особых экономических зон. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦2.4.¦Формирование ¦2.4.1. Комплексное развитие отдельных¦2008 - 2017¦

¦ ¦производственной,¦промышленно-производственных зон¦ ¦

¦ ¦транспортной, ¦города. ¦ ¦

¦ ¦торговой, +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦социальной и иной¦2.4.2. Сочетание высотного жилищного¦ ¦

¦ ¦инфраструктур. ¦строительства в центре и малоэтажного¦ ¦

¦ ¦ ¦на периферии. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦2.4.3. Развитие пассажирского¦ ¦

¦ ¦ ¦электротранспорта. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦2.5.¦Создание системы¦2.5.1. Максимальное использование¦2008 - 2017¦

¦ ¦интенсивного ¦собственного научно-технического¦ ¦

¦ ¦привлечения ¦потенциала города в его развитии. ¦ ¦

¦ ¦внешних +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦инвестиций и¦2.5.2. Особая поддержка малых¦ ¦

¦ ¦новых технологий.¦инновационно-активных предприятий. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦2.5.3. Улучшение инвестиционного¦ ¦

¦ ¦ ¦климата города. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦2.6.¦Формирование ¦2.6.1. Надежное и качественное¦2008 - 2012¦

¦ ¦благоприятного ¦энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение¦ ¦

¦ ¦имиджа города. ¦и транспортное обслуживание. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+

¦ ¦ ¦2.6.2. Проведение кампаний по¦2008 - 2012¦

¦ ¦ ¦рекламированию города в качестве¦ ¦

¦ ¦ ¦привлекательной территории для¦ ¦

¦ ¦ ¦организации производств. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+

¦ ¦ ¦2.6.3. Сближение значений основных¦2008 - 2017¦

¦ ¦ ¦показателей социально-экономического¦ ¦

¦ ¦ ¦развития города с показателями¦ ¦

¦ ¦ ¦крупнейших сибирских городов. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦3. ¦Обеспечение различных аспектов социально-экономической,¦

¦ ¦научно-технической, продовольственной и экологической безопасности ¦

+----+-----------------T--------------------------------------T-----------+

¦3.1.¦Развитие жилищно-¦3.1.1. Привлечение частных структур к¦ ¦

¦ ¦коммунальной ¦инженерному освоению городских¦2008 - 2012¦

¦ ¦инфраструктуры. ¦территорий. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦3.1.2. Поддержка предприятий,¦ ¦

¦ ¦ ¦выпускающих строительные материалы из¦ ¦

¦ ¦ ¦местного сырья. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦3.2.¦Развитие научно-¦3.2.1. Создание объектов инновационной¦2010 - 2012¦

¦ ¦технического ¦инфраструктуры. ¦ ¦

¦ ¦потенциала +--------------------------------------+-----------+

¦ ¦г. Барнаула. ¦3.2.2. Разработка нормативной правовой¦2008 - 2012¦

¦ ¦ ¦базы. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦3.2.3. Подготовка кадров. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦3.3.¦Уменьшение ¦3.3.1. Разработка мероприятий по¦2008 - 2009¦

¦ ¦зависимости ¦привлечению иностранных,¦ ¦

¦ ¦городского ¦внерегиональных инвестиций,¦ ¦

¦ ¦потребительского ¦региональной поддержки в данные¦ ¦

¦ ¦рынка от¦производства. ¦ ¦

¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦

¦ ¦товаров. ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦3.4.¦Улучшение ¦3.4.1. Доведение количества зеленых¦ ¦

¦ ¦экологической ¦насаждений до норматива. ¦2008 - 2017¦

¦ ¦ситуации. +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦3.4.2. Рекреационное развитие¦ ¦

¦ ¦ ¦левобережной и правобережной пойменных¦ ¦

¦ ¦ ¦территорий, берегоукрепление р. Обь. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦3.4.3. Перевод частного сектора на¦ ¦

¦ ¦ ¦природный газ. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦3.4.4. Снос частного сектора в¦ ¦

¦ ¦ ¦центральной части города ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+

¦ ¦ ¦3.4.5. Вынос загрязняющих¦2012 - 2017¦

¦ ¦ ¦производственных и коммунальных¦ ¦

¦ ¦ ¦предприятий из центральной части¦ ¦

¦ ¦ ¦города. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦4. ¦Создание системы управления городом, отвечающей хозяйственным¦

¦ ¦потребностям и ориентированной на нужды населения ¦

+----+-----------------T--------------------------------------T-----------+

¦4.1.¦Формирование ¦4.1.1. Применение контрольных¦ ¦

¦ ¦системы ¦показателей для исполнительных органов¦2008 - 2012¦

¦ ¦эффективной ¦местного самоуправления. ¦ ¦

¦ ¦муниципальной +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦власти, ¦4.1.2. Оптимизация существующей сети¦ ¦

¦ ¦предполагающей ¦бюджетных учреждений и повышение¦ ¦

¦ ¦введение ¦эффективности их работы. ¦ ¦

¦ ¦принципов +--------------------------------------+-----------+

¦ ¦управления по¦4.1.3. Мониторинг общественного¦2012 ¦

¦ ¦результатам. ¦мнения, корректировка на его основе¦ ¦

¦ ¦ ¦деятельности органов местного¦ ¦

¦ ¦ ¦самоуправления. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦4.2.¦Сотрудничество с¦4.2.1. При осуществлении отдельных¦2008 - 2017¦

¦ ¦органами ¦государственных полномочий. ¦ ¦

¦ ¦региональной +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦власти в решении¦4.2.2. При разработке стратегических¦ ¦

¦ ¦вопросов местного¦документов. ¦ ¦

¦ ¦значения. +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦4.2.3. Для осуществления крупных¦ ¦

¦ ¦ ¦инвестиционных проектов. ¦ ¦

+----+-----------------+--------------------------------------+-----------+

¦4.3.¦Укрепление ¦4.3.1. Обеспечение их постоянного¦2008 - 2012¦

¦ ¦институтов ¦взаимодействия с властью. ¦ ¦

¦ ¦гражданского +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦сообщества. ¦4.3.2. Повышение политической культуры¦ ¦

¦ ¦ ¦жителей. ¦ ¦

¦ ¦ +--------------------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦4.3.3. Развитие системы гражданского¦ ¦

¦ ¦ ¦образования. ¦ ¦

L----+-----------------+--------------------------------------+------------

3.4. Этапы достижения долгосрочных целей

Развитие экономики г. Барнаула и достижение долгосрочных целей Программы необходимо разделить на два этапа: 2008 - 2012 гг. - первый этап, который будет характеризоваться наращиванием потенциала экономики города и устранением негативных посткризисных процессов, имеющих место в экономике и социальной жизни города; на втором этапе в течение 2013 - 2017 гг. будет происходить устойчивое развитие всех сфер жизни и формирование основы для инновационного сценария развития г. Барнаула, реализация которого предполагается после 2017 года.

1. Период 2008 - 2012 гг.

Основными задачами этапа являются сглаживание негативных и закрепление позитивных тенденций социально-экономического развития города при сохранении общих тенденций развития.

Укрепление трудового потенциала выразится в дальнейшем создании новых рабочих мест, увеличении заработной платы работников (в том числе малых предприятий), в решении социальных проблем работающих, в поддержании режима благоприятствования малому бизнесу.

Наращивание производственного потенциала укрепит партнерские отношения власти с собственниками крупнейших организаций города на основе заключенных соглашений в целях оптимального сочетания экономических, трудовых и социальных интересов сторон, в увеличении доли малого бизнеса в производстве товаров народного потребления и в сфере услуг, в повышении инвестиционной привлекательности города за счет дальнейшего улучшения институциональных условий функционирования бизнеса. Одним из существенных результатов этапа станет создание благоприятных условий для ускоренного развития в намеченных “точках роста“ города.

Финансовый потенциал будет расти как результат оптимизации управления муниципальными финансами: максимального использования налогового потенциала города, перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения малоэффективных, необоснованных бюджетных расходов.

2. Период 2013 - 2018 гг.

Этап нивелирования негативных тенденций и качественного изменения уровня жизни населения.

На данном этапе необходимо добиться устойчивого превышения показателей рождаемости над показателями смертности и создания благоприятных условий для закрепления населения в городе.

Итогом реализации этапа должно стать развитие благоприятных условий для перехода промышленного комплекса города на инновационный путь развития и обеспечение устойчивого экономического роста, способствующего притоку населения и инвестиций в город.

Будут созданы благоприятные условия для жилищного строительства и повышения доступности жилья для населения.

3.5. Сценарии реализации долгосрочных целей,

выбор базового сценария

Реализация Программы социально-экономического развития г. Барнаула, которая будет проходить в два этапа, должна учитывать возможные сценарные условия, определяющие основные параметры изменения внутренней и внешней среды города. Рассмотрены три сценария долгосрочного развития г. Барнаула:

- инерционный;

- умеренно оптимистичный;

- инновационный.

1. Инерционный сценарий развития предполагает:

- сохранение текущей структуры экономики с преобладанием традиционных промышленных производств;

- низкий уровень модернизации действующих производств;

- умеренную инвестиционную и инновационную активность хозяйствующих субъектов;

- сохранение темпов снижения общей численности населения;

- снижение численности трудоспособного населения;

- сокращение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, сопровождающееся усугублением процессов дифференциации населения по уровню доходов;

- увеличение миграционного оттока населения из города.

2. Успешная реализация умеренно оптимистичного сценария развития позволит добиться:

- сбалансированности экономики с преобладанием успешно развивающихся предприятий;

- высокой инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов;

- снижения показателей смертности населения, особенно трудоспособного возраста, увеличения рождаемости;

- минимизации миграционной убыли населения;

- модернизации инфраструктуры города (транспортной, жилищно-коммунальной, электроэнергетики) и учреждений социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры), которая позволит существенным образом улучшить качество жизни населения;

- роста численности населения с доходами, в 4,5 - 6 раз превышающими величину прожиточного минимума на душу населения в месяц (среднего класса), с 29,5 до 40%.

3. Инновационный сценарий развития характеризуется:

- прежде всего, активным созданием и внедрением инноваций в “точках ускоренного роста“ города с последующим распространением на все сферы экономики;

- существенным повышением конкурентоспособности продукции местных предприятий на региональных и российских товарных рынках за счет высокотехнологичной, импортозамещающей продукции, основанной на результатах собственных исследований;

- глубокой модернизацией городской инфраструктуры;

- созданием кластеров предприятий и производств;

- постоянной работой на территории города инновационно-технологических центров и технопарков.

Реализация инерционного сценария развития не может быть стратегическим выбором муниципалитета, так как его реализация не позволяет достичь главной стратегической цели и задач развития города.

Локализация инноваций в университетах города и на малом количестве предприятий, в основном оборонного комплекса, не позволяет придать инновационным процессам всеобщий характер, что затрудняет реализацию инновационного сценария до 2017 года.

Стратегическим выбором и наиболее вероятным станет умеренно оптимистичный сценарий развития г. Барнаула, на его основе разработаны прогнозные значения индикаторов изменения социально-экономического положения города и проведено целеполагание. В последующем планируется переход на инновационный сценарий развития.

3.6. Ожидаемые результаты (основные индикаторы)

Результатами реализации программных мероприятий станут существенная модернизация материально-технической базы экономики города, относительно самостоятельная финансовая основа муниципального образования, развитие благоприятных условий функционирования предприятий всех форм собственности. Объемы промышленного производства за время действия Программы увеличатся в 1,6 раза.

Увеличение производства промышленной продукции будет достигаться за счет организации новых производств, увеличения загрузки действующих производственных мощностей и реализации ряда инвестиционных проектов на промышленных предприятиях города.

Устойчивый рост реальных доходов населения сделает возможным преобладание “среднего класса“ в доходной структуре населения. Стабильно высокой будет занятость населения, произойдет снижение уровня официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению до 0,6%. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования вырастет в 1,4 раза.

1. Демографиче“кий потенциал, уровень жизни населения:

- сохранится, начавшийся в 2009 году, рост населения города по естественным причинам;

- сохранится и станет устойчивой динамика миграционного прироста населения в город, за время действия Программы среднее значение общего коэффициента миграционного прироста на 1000 человек населения составит 1,56;

- повысится уровень и качество жизни населения, размер среднемесячной начисленной заработной платы установится на уровне 47,7 тыс. рублей, размер ее обеспечит 5 прожиточных минимумов в 2017 году против 2,7 в 2007 году;

- улучшится социальное положение малообеспеченных слоев населения, источником поддержки будет адресная материальная помощь;

- повысится уровень обслуживания населения предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- ввод нового жилья на 1000 жителей увеличится с 428,8 кв. м в 2007 году до 734,4 кв. м в 2017 году.

2. Экономический потенциал:

- производство товаров и оказание услуг в сфере промышленного производства на душу населения возрастет с 75,8 тыс. рублей в 2007 году до 131,2 тыс. рублей в 2017 году;

- в течение всего программного периода будет происходить обновление основных производственных фондов, уровень износа основных фондов снизится с 39,6% в 2007 году до 27,5% в 2017 году;

- увеличатся объемы инвестирования в городскую экономику, на одного жителя размер инвестиций составит 86,1 тыс. рублей в 2017 году против 28,6 тыс. рублей в 2007 году;

- в малом и среднем бизнесе будет работать около половины от численности занятых в экономике города - 45%;

- за время действия Программы будет создано 80 тысяч рабочих мест.

3. Бюджетная система:

- произойдет четкое разграничение доходных источников и расходных полномочий, рост налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета, совершенствование налоговой политики и повышение финансовой обеспеченности муниципального развития, обеспеченность бюджета налоговыми и неналоговыми доходами увеличится с 56% в 2007 году до 74,4% в 2017 году, уровень дотационности местного бюджет будет менее 1%;

- становление и развитие системы бюджетирования, ориентированного на результат, позволит увеличить эффективность работы бюджетных учреждений и эффективность реализации муниципальных целевых программ.

4. Инфраструктурный потенциал:

- увеличится обеспеченность жильем с 20,3 кв. м на человека в 2007 году до 28,8 кв. м - в 2017 году. Будут реализовываться программы содействия в обеспечении жильем молодых семей, отдельных категорий граждан. Ежегодный ввод жилья за счет всех источников финансирования увеличится с 553,2 кв. м на 1000 человек населения до 734,4 кв. м в 2017 году;

- повысится качество торговли и услуг, предоставляемых населению, рост благосостояния горожан скажется на росте товарооборота, который к 2017 году составит 294 тыс. рублей на душу населения, на обороте общественного питания - 7,4 тыс. рублей на человека.

5. Социальная инфраструктура:

- повысится уровень обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры;

- улучшится состояние объектов социальной инфраструктуры, соответственно повысится качество медицинского обслуживания, оказания образовательных, социальных, спортивных, культурно-просветительских услуг населению.

Раздел IV. ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ Г. БАРНАУЛА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

(2008 - 2012 ГГ.)

Сравнительный анализ социально-экономического развития города в 2009 году с краевыми, окружными и федеральными показателями позволяет сделать вывод о том, что основные индикаторы развития экономики и социальной сферы г. Барнаула превышают краевой, но ниже окружного и среднероссийского уровней:

тыс. рублей

---------------------------T----------T----------T------------T-----------¬

¦ Показатели ¦ Город ¦Алтайский ¦ Сибирский ¦Российская ¦

¦ ¦ Барнаул ¦ край ¦федеральный ¦ Федерация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ округ ¦ ¦

+--------------------------+----------+----------+------------+-----------+

¦Объем инвестиций в¦ 33,1¦ 17,5¦ 42,5¦ 55,9¦

¦основной капитал на душу¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+----------+------------+-----------+

¦Объем промышленного¦ 74,7¦ 59,4¦ 131,8¦ 158,5¦

¦производства на душу¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+----------+------------+-----------+

¦Средняя заработная плата ¦ 12,9¦ 10,9¦ 16,6¦ 18,6¦

L--------------------------+----------+----------+------------+------------

Вместе с тем, выше окружного и среднероссийского уровней показатели развития потребительского рынка города:

тыс. рублей

---------------------------T----------T----------T------------T-----------¬

¦ Показатели ¦ Город ¦Алтайский ¦ Сибирский ¦Российская ¦

¦ ¦ Барнаул ¦ край ¦федеральный ¦ Федерация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ округ ¦ ¦

+--------------------------+----------+----------+------------+-----------+

¦Объем розничного¦ 120,8¦ 63,8¦ 81,4¦ 102,9¦

¦товарооборота на душу¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+----------+------------+-----------+

¦Объем платных услуг на¦ 43,5¦ 18,9¦ 22,6¦ 31,7¦

¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------+----------+----------+------------+------------

4.1. Приоритеты в решении вопросов

местного значения г. Барнаула

В целях обеспечения устойчивых темпов экономического роста планируется наращивание экономического потенциала г. Барнаула, создание условий для интенсивного развития человеческого капитала, наращивание внешнеэкономической активности городских предприятий.

1. Развитие человеческого капитала, формирование эффективной социальной инфраструктуры, ориентированной на конечный результат.

Основными направлениями социально-экономической политики на среднесрочный период станут: обеспечение населения доступным и комфортным жильем; улучшение качества услуг в сфере здравоохранения и образования; сокращение бедности и повышение доходов населения; формирование эффективной демографической и миграционной политики, направленной на увеличение рождаемости, снижение смертности; поддержка материнства и детства; формирование здорового образа жизни; укрепление социального института семьи.

В сфере образования приоритетами являются: совершенствование образовательных программ, реструктуризация сети образовательных организаций, переход на нормативно-подушевое финансирование, формирование независимой системы контроля качества образования.

В области здравоохранения предстоит обеспечить повышение доступности и качества медицинской помощи, прежде всего в первичном звене, развитие диагностики и профилактики заболеваний, увеличение объема оказания высокотехнологичной медицинской помощи, реализацию эффективных механизмов лекарственного обеспечения.

Приоритетным направлением преобразований в социальной сфере должно стать последовательное проведение реформы бюджетного сектора экономики, создание автономных учреждений, развитие механизмов конкурсного финансирования муниципальных услуг в социальной сфере.

2. Улучшение инвестиционного климата.

Развитие частно-муниципального партнерства, финансовой инфраструктуры, рост капитализации компаний.

3. Повышение конкурентоспособности городских предприятий, развитие высокотехнологичных производств.

Необходимо осуществить действия по развитию инновационной инфраструктуры, поддержке малого бизнеса и инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых, расширение или модернизацию действующих производств, интеграции комплексов взаимосвязанных производств (кластеров), демонополизации рынка электроэнергии, внедрению систем менеджмента качества, снижению административных барьеров, содействию продвижению брендов товаров и услуг местных предприятий.

4. Развитие инфраструктурных отраслей экономики - коммунального и дорожного хозяйства, транспорта.

Необходимо стимулировать расширение масштабов частного финансирования инфраструктурных проектов путем развития механизмов частно-муниципального партнерства, продолжить реформирование и модернизацию жилищно-коммунального комплекса.

5. Повышение эффективности деятельности органов муниципального управления, развитие институтов гражданского общества.

Предстоит расширить практику внедрения системы управления, ориентированной на результат, ускорить проведение административной реформы, необходимо развивать механизмы общественной экспертизы и общественного контроля, стимулировать развитие территориального общественного самоуправления.

4.2. Основные цели и задачи программы

социально-экономического развития г. Барнаула

на среднесрочный период (2008 - 2012 гг.)

1. Рост уровня и качества жизни населения.

1.1. Демографическая и миграционная политика.

Основные цели:

- сохранение позитивных тенденций в демографической и миграционной сферах;

- стабилизация численности населения и создание условий для демографического роста;

- повышение рождаемости и снижение уровня смертности;

- охрана и улучшение репродуктивного здоровья населения;

- стимулирование трудовой миграции.

Задачи:

- реализация приоритетного национального проекта “Здоровье“;

- предупреждение и снижение материнской и младенческой заболеваемости и смертности;

- обеспечение мониторинга за состоянием здоровья беременных женщин;

- снижение смертности населения трудоспособного возраста;

- усиление профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни;

- организация мер по социальной защите и материальной поддержке различных категорий семей;

- укрепление института семьи, повышение его социального статуса.

1.2. Рынок труда.

Основные цели:

- повышение эффективности использования трудовых ресурсов, рост производительности труда;

- увеличение уровня заработной платы работников, повышение ее покупательной способности;

- легализация теневых доходов граждан, рост их социальной защищенности;

- содействие занятости экономически активного населения;

- развитие системы социального партнерства.

Задачи:

- создание новых рабочих мест;

- расширение использования механизмов социального партнерства для повышения уровня заработной платы и социальных гарантий работников, определение минимальных гарантий работника по размеру заработной платы;

- обеспечение прав работников на оформление трудовых отношений с работодателями;

- усиление контроля за своевременностью выплаты заработной платы;

- совершенствование механизмов защиты прав работников в области социально-трудовых отношений;

- стимулирование внутренней и внешней трудовой миграции;

- содействие трудоустройству молодежи в различных секторах городского хозяйства;

- снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников;

- повышение гибкости рынка труда и стимулирования сокращения нелегальной занятости;

- улучшение качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности;

- развитие институтов рынка труда, роста занятости и эффективности использования труда, в том числе за счет повышения территориальной мобильности трудовых ресурсов;

- создание условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры.

2. Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.

2.1. Образование.

Основные цели:

- создание образовательной системы, соответствующей современным требованиям;

- обеспечение широкого доступа населения к бесплатному образованию на уровне государственных образовательных стандартов;

- повышение качества образования;

- организация общедоступного дошкольного образования;

- развитие системы дополнительного образования;

- интеграция городской образовательной системы в мировое информационное пространство.

Задачи:

- реализация приоритетного национального проекта “Образование“;

- оптимизация механизма финансового обеспечения системы образования;

- повышение обеспеченности населения услугами школьных и дошкольных образовательных учреждений;

- обеспечение преемственности дошкольного, школьного и дополнительного образования;

- развитие материально-технической базы учреждений образования, активное внедрение информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс;

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг;

- развитие системы мониторинга и независимой оценки качества образования;

- поддержка молодых ученых; содействие участию студентов и аспирантов в конкурсах престижных грантов на краевом, федеральном и международном уровнях;

- совершенствование системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства;

- сохранение и развитие системы оздоровления в загородных оздоровительных лагерях и других форм отдыха;

- рост уровня социальной и инвестиционной привлекательности сферы образования.

2.2. Молодежная политика.

Основная цель:

- формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и его эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города.

Задачи:

- содействие занятости, труду и досугу молодежи;

- пропаганда здорового образа жизни;

- формирование комплексной системы гражданского и патриотического воспитания молодежи;

- содействие молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию;

- формирование комплексного подхода к решению проблем молодых семей г. Барнаула;

- интеграция молодежи в социокультурную жизнь общества.

2.3. Здравоохранение.

Основные цели:

- охрана и укрепление здоровья граждан;

- снижение заболеваемости и смертности населения на основе профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;

- повышение качества и доступности медицинской помощи, более полное удовлетворение потребностей в ней;

- совершенствование деятельности амбулаторно-поликлинической службы;

- увеличение уровня средней продолжительности жизни;

- улучшение предоставления скорой медицинской помощи населению.

Задачи:

- реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения;

- создание правовых и экономических условий для предоставления населению гарантированного объема качественной медицинской помощи;

- развитие профилактического направления в системе здравоохранения;

- содействие развитию системы добровольного медицинского страхования;

- реализация комплекса мер, направленных на сохранение репродуктивного здоровья, рождение здоровых детей, предупреждение материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности, заболеваемости и инвалидизации матерей, детей и подростков;

- улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе станций скорой медицинской помощи;

- повышение эффективности работы коечного фонда;

- совершенствование медицинского образования и кадровой политики, повышение профессионального статуса и ответственности врачей;

- рост уровня инвестиционной привлекательности сферы здравоохранения.

2.4. Культура.

Основные цели:

- обеспечение доступности, разнообразия услуг социокультурной сферы;

- поддержание единства культурного пространства и сохранение культурно-исторического наследия города.

Задачи:

- предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера;

- улучшение качества культурного обслуживания жителей;

- развитие клубных формирований;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- пополнение библиотечных фондов, создание собственных электронных баз данных;

- комплектование фонда музея города уникальными предметами историко-культурного наследия;

- организация досуга и празднования памятных дат и событий исторического прошлого;

- поддержка и развитие системы дополнительного образования, детских школ искусств;

- поддержка молодых дарований, участие в фестивалях.

2.5. Социальная поддержка населения.

Основные цели:

- смягчение негативных последствий бедности, уменьшение социального неравенства;

- обеспечение доступности и качества социального обслуживания;

- повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания пожилых граждан, детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи:

- предоставление малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, адресной социальной помощи;

- повышение качества социального обслуживания;

- обеспечение доступности и качества социальных услуг семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- применение инновационных технологий работы с социально уязвимыми категориями населения;

- создание автоматизированной системы учета и контроля предоставления мер социальной поддержки населения;

- профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия.

2.6. Физическая культура и спорт.

Основные цели:

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- улучшение качества подготовки спортивного резерва, результатов выступлений спортсменов города на краевых, всероссийских, международных соревнованиях.

Задачи:

- пропаганда и популяризация физической культуры и спорта;

- формирование у населения устойчивой мотивации к физической активности и здоровому образу жизни;

- повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- укрепление и дальнейшее развитие сети спортивных и плоскостных сооружений;

- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

- проведение физкультурно-массовых мероприятий;

- реабилитация людей с ограниченными возможностями, вовлечение их в сферу физической культуры и спорта;

- привлечение инвестиций в сферу физической культуры и спорта.

3. Совершенствование городской среды.

3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Основные цели:

- обеспечение потребителей жилищно-коммунальными услугами нормативного качества;

- повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения;

- реабилитация жилых кварталов массовой застройки 50 - 60-х гг., снос ветхого и аварийного муниципального и частного жилья с переселением граждан и последующей застройкой полученных площадок современными жилыми домами;

- демонополизация сферы обслуживания жилищного фонда, привлечение частного капитала.

Задачи:

- создание условий в жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре, обеспечивающих комфортные условия проживания;

- строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- увеличение объемов газификации объектов городского хозяйства;

- улучшение финансового состояния организаций жилищно-коммунального комплекса;

- развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов, развитие инициативы собственников жилья;

- стимулирование создания товариществ собственников жилья, органов территориального общественного самоуправления в микрорайонах многоэтажной застройки и в частном секторе;

- увеличение объемов капитального ремонта жилищного фонда;

- снижение доли ветхого и аварийного жилья в городе.

3.2. Дорожное хозяйство, благоустройство и транспорт.

Основные цели:

- повышение качества автомобильных дорог и пропускной способности городских улиц;

- обновление транспортного пассажирского парка города;

- удовлетворение спроса населения в перевозках, повышение уровня обслуживания пассажиров;

- повышение уровня благоустройства городской территории.

Задачи:

- строительство и реконструкция транспортных магистралей города;

- увеличение объемов текущего и капитального ремонта дорог, тротуаров, мостовых сооружений;

- повышение безопасности дорожного движения;

- улучшение уличного освещения;

- обновление дорожно-эксплуатационной техники;

- оптимизация маршрутных схем движения пассажирского транспорта;

- повышение качества дорожных работ на основе внедрения инновационных технологий;

- развитие городского электрического транспорта;

- расширение использования автоматизированной системы управления пассажирским транспортом;

- развитие автомобильных дорог в пригородной зоне;

- обеспечение санитарного и эстетического состояния городской территории;

- развитие зон отдыха, зеленых уголков.

3.3. Экология.

Основные цели:

- улучшение состояния окружающей среды;

- снижение влияния неблагоприятного экологического фактора на здоровье населения.

Задачи:

- внедрение в производство новых технологий и технологических процессов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую природную среду;

- строительство и реконструкция сооружений по очистке отходящих газов и сточных вод в промышленности, сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном секторе;

- рост обеспеченности города зелеными насаждениями;

- снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сброса загрязняющих веществ в водоемы;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- обеспечение населения экологически безопасными продуктами питания;

- формирование экологической культуры населения.

3.4. Безопасность населения.

Основные цели:

- обеспечение безопасности личности;

- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;

- укрепление противопожарной устойчивости городских объектов, повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Задачи:

- обеспечение общественного порядка и безопасности граждан;

- выявление и раскрытие преступлений;

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

- обеспечение контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности;

- проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Обеспечение устойчивого экономического роста.

4.1. Экономическая сфера.

Основные цели:

- повышение уровня производительности хозяйствующих субъектов, обеспечение сбалансированности и устойчивости структуры экономики;

- улучшение финансового состояния организаций;

- расширение внешнеэкономических и торговых связей предприятий.

Задачи:

- создание новых предприятий, обеспечивающих производство высокой добавленной стоимости;

- повышение уровня конкурентоспособности и инновационного потенциала организаций;

- содействие развитию интеграции промышленных предприятий, кластеров;

- активное продвижение товаров и услуг городских предприятий на межрегиональные и международные рынки.

4.2. Промышленность.

Основные цели:

- повышение конкурентоспособности промышленной продукции на российском и международном рынках;

- стабилизация и рост промышленного производства;

- обновление основных фондов предприятий;

- увеличение доли инновационной продукции.

Задачи:

- повышение инвестиционной активности и привлекательности промышленных предприятий;

- модернизация оборудования и технологий производства в промышленности;

- содействие реструктуризации и реформированию промышленных предприятий;

- стимулирование предприятий к сертификации продукции в соответствии с международными стандартами;

- улучшение качества корпоративного и стратегического управления на предприятиях промышленности.

4.3. Сельское хозяйство.

Основные цели:

- создание условий для устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов;

- улучшение качества жизни жителей сельских населенных пунктов города.

Задачи:

- модернизация производственной и технологической базы агропромышленного производства;

- реализация приоритетного национального проекта “Развитие агропромышленного комплекса“;

- развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе;

- развитие кооперации и интеграции предприятий в сфере производства, переработки, сбыта сельскохозяйственной продукции;

- расширение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта продукции;

- повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений, улучшение социально-жилищных условий сельского населения.

4.4. Строительство.

Основные цели:

- увеличение объемов строительства доступного и комфортного жилья;

- достижение среднероссийского уровня обеспеченности жильем на душу населения;

- развитие производственной базы строительства.

Задачи:

- реализация приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“;

- модернизация производственного потенциала организаций строительного комплекса;

- обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой;

- развитие новых механизмов финансирования жилищного строительства (ипотечного жилищного кредитования, жилищных накопительных кредитов, долгосрочного инвестиционного кредитования);

- развитие эффективной системы государственной и муниципальной поддержки населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий.

4.5. Малое предпринимательство.

Основные цели:

- обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства;

- создание эффективной системы поддержки малого бизнеса;

- формирование привлекательного имиджа предпринимателей;

- стимулирование частной деловой инициативы, повышение занятости и доходов населения.

Задачи:

- поддержка малых предприятий на стадии их формирования и первоначального развития;

- финансово-кредитная поддержка субъектов малого предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты, путем субсидирования части банковской процентной ставки за счет средств федерального и краевого бюджетов;

- расширение доступа к льготным кредитным ресурсам;

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию малого бизнеса;

- обеспечение свободного и равного доступа предпринимателей к основным средствам производства;

- укрепление социального статуса предпринимательской деятельности.

4.6. Туризм.

Основные цели:

- повышение туристско-рекреационного потенциала города;

- активное использование уникальных историко-культурных туристских ресурсов города;

- формирование благоприятного в туристско-рекреационном отношении имиджа города.

Задачи:

- строительство и реконструкция объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры;

- развитие транспортного комплекса города;

- улучшение состояния окружающей природной среды и объектов историко-культурного наследия.

4.7. Инвестиции и инновации.

Основные цели:

- повышение инвестиционной привлекательности города;

- создание условий, способствующих активизации инвестиционной деятельности;

- увеличение объемов инвестиций, вкладываемых в экономику и социальную сферу;

- развитие инвестиционной инфраструктуры;

- улучшение состояния основных фондов предприятий;

- формирование благоприятной инновационной среды для трансформации научно-технического потенциала в реальный сектор и сферу услуг экономики города.

Задачи:

- совершенствование механизма привлечения инвестиционных ресурсов;

- рост капитализации городских предприятий;

- обеспечение участия города в федеральных и краевых целевых программах, инвестиционных проектах;

- поддержка реализации инвестиционных проектов предприятий, связанных с модернизацией и обновлением основных производственных фондов;

- развитие инвестиционной инфраструктуры;

- повышение эффективности использования бюджетных инвестиций;

- формирование благоприятного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей города на международном, российском и межрегиональном рынках капитала;

- расширение механизмов частно-государственного партнерства в реализации инвестиционных и инновационных проектов;

- улучшение взаимодействия между научными организациями, высшими учебными заведениями и промышленными предприятиями в целях продвижения новых знаний и технологий в производство;

- стимулирование компаний к производству новой продукции, технологическому перевооружению и проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;

- содействие созданию инфраструктуры поддержки инновационной деятельности.

4.8. Потребительский рынок.

Основные цели:

- создание условий для эффективного развития инфраструктуры потребительского рынка г. Барнаула и удовлетворение потребностей жителей города в качественных товарах и услугах.

Задачи:

- правовое регулирование деятельности предприятий потребительского рынка;

- формирование современной инфраструктуры потребительского рынка, повышение территориальной доступности услуг для населения;

- повышение ценовой доступности товаров и услуг для всех социальных категорий горожан;

- развитие системы товародвижения, логистики и оптового звена;

- продвижение в розничную сеть города товаров местных и отечественных производителей;

- повышение профессионального уровня работников предприятий потребительского рынка и качества оказания услуг;

- развитие сети общедоступных объектов общественного питания, включая предприятия быстрого питания, ориентированные на различные социальные группы населения.

4.9. Муниципальные финансы.

Основные цели:

- создание условий для устойчивого социально-экономического развития города в долгосрочный период.

Задачи:

- обеспечение исполнения социальных обязательств;

- проведение оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, проведение реструктуризации бюджетной сети при сохранении качества и объемов муниципальных услуг, осуществление перехода финансирования бюджетных учреждений к финансированию предоставления муниципальных услуг, предполагающему достижение максимально возможного экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля;

- реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета;

- обеспечение кардинального повышения качества предоставления населению города муниципальных услуг, модернизацию сети оказания услуг за счет бюджетных средств;

- развитие современных форм организации предоставления образовательных, медицинских, социальных услуг, обеспечение их оплаты по реальным результатам, завершение внедрения новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений;

- ограничение размеров бюджетного дефицита в целях сохранения макроэкономической стабильности и устойчивости выполнения социальных обязательств в последующие годы;

- автоматизация пр“цесса планирования и исполнения бюджета города.

4.10. Муниципальное имущество и земли.

Основные цели:

- повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий;

- повышение эффективности использования муниципального имущества.

Задачи:

- совершенствование механизмов управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

- повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий;

- оптимизация структуры действующих муниципальных учреждений;

- совершенствование экономического мониторинга за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений;

- внедрение концессионных соглашений по использованию имущества.

4.3. План мероприятий и механизм реализации

Программы социально-экономического развития

на среднесрочный период (2008 - 2012 гг.)

Программа предполагает выполнение мероприятий, способствующих экономическому и социальному развитию города, достижению намеченных целей. Программные мероприятия (приложение 1) определены с учетом приоритетных направлений развития города на среднесрочную перспективу.

Механизм реализации включает в себя реализацию на территории г. Барнаула различных программ и проектов, финансируемых из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников (приложение 2).

Стратегическими приоритетами, определяющими экономическое и социальное развитие города на период до 2012 года, являются:

- создание условий для развития базовых секторов экономики, совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование экономики (дорожное хозяйство, транспорт), содействие росту предпринимательской активности;

- развитие городской инфраструктуры (жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика);

- развитие социокультурной среды.

В городе продолжится политика содействия реформированию предприятий и отраслей, внедрению новых инновационных технологий. Будут осуществляться техническое перевооружение, технологическая реконструкция и модернизация имеющихся производственных мощностей. Особое внимание предполагается уделять созданию благоприятных условий для развития малых предприятий.

Мероприятия Программы определяют направления деятельности органов местного самоуправления, субъектов экономической деятельности, общественных формирований города, направленных на достижение целей развития и решение поставленных задач.

Программные мероприятия сформированы на основе данных участников программы.

Раздел V. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. БАРНАУЛА

Индикативный план г. Барнаула формируется в соответствии со статьями 21, 23 закона Алтайского края от 09.02.2011 N 19-ЗС “О стратегическом планировании социально-экономического развития Алтайского края“ и регламентом разработки индикативного плана.

Индикативный план социально-экономического развития г. Барнаула является частью Программы - годовым планом (приложение 3).

Оценкой реализации годового плана социально-экономического развития г. Барнаула является система показателей индикативного плана социально-экономического развития, которая включает в себя индикаторы демографического потенциала, оценки уровня жизни населения, развития экономического и инфраструктурного потенциала, состояния местных бюджетов, социальной инфраструктуры.

В соответствии с намеченными в Программе целями и задачами ежегодно, а также по окончании каждого из этапов реализации Программы анализируются качественные и количественные результаты ее выполнения. В начале каждого года подводятся итоги выполнения индикативного плана за прошедший год, формируется план на текущий год.

Скорректированный индикативный план, согласованный с органами исполнительной власти края, утверждается ежегодно в составе Соглашения между Администрацией Алтайского края и администрацией г. Барнаула о взаимодействии в области социально-экономического развития.

Механизмом реализации индикативного плана является ежегодно утверждаемый план действий муниципального образования. План действий состоит из конкретных мероприятий по достижению пороговых значений индикаторов социально-экономического развития с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации запланированных мероприятий.

Индикативный план и план действий г. Барнаула подлежит ежеквартальному мониторингу одновременно с рассмотрением итогов социально-экономического развития города.

Состав индикаторов может быть скорректирован, исходя из возможного изменения локальных целей, задач и мероприятий Программы.

Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий в рамках социальной, экономической, финансовой, а также инвестиционной политики. Необходимым условием реализации Программы является взаимодействие администрации города, Барнаульской городской Думы, субъектов хозяйствования и общественности.

Реализация Программы предусматривает использование всех имеющихся инструментов осуществления государственной политики на муниципальном уровне:

- механизмы налогового и инвестиционного регулирования;

- реализация федеральных, краевых, муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов;

- финансово-кредитные механизмы (включая стимулирование лизинга);

- системы стимулирования предпринимательской деятельности;

- системы муниципального заказа;

- развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности (частно-государственное партнерство), взаимодействие с органами исполнительной власти края.

Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, прогнозирование и программирование.

Планирование определяет долгосрочные (до 2017 года), среднесрочные (2008 - 2012 гг.) и краткосрочные (годовые) цели и приоритеты социально-экономического развития г. Барнаула.

Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей и их влияние на процесс реализации программных мероприятий.

Процесс планирования и программирования обеспечивает увязку достижения целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить переход на систему бюджетирования, ориентированного на результат.

В случае изменения (сокращения) объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней предусматривается их перераспределение, исходя из приоритетности мероприятий, разрабатываются дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами Программы.

Для успешной реализации Программы необходимо развивать все существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение инвестиций в уставный капитал, акционирование и создание совместных предприятий, кредитование, лизинг, организацию публичных займов, использование залоговых инструментов и другие. Важная роль отводится созданию эффективного механизма привлечения инвестиций для реализации Программы, в том числе за счет:

- повышения открытости муниципального образования для участия в реализации действующих программ отечественных и зарубежных инвесторов;

- привлечения средств населения.

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году будет осуществляться по результатам мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде, что обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку принятия решений для реализации Программы по годам с учетом:

- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- финансирования Программы по годам, источникам и направлениям расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при ее утверждении;

- заявленных в Программу объемов финансирования мероприятий за счет федерального, краевого и городского бюджетов и средств внебюджетных источников.

Таким образом, в механизм реализации Программы закладывается определенный динамизм системы программных мероприятий, параметры которого определяются результатами мониторинга выполнения Программы и инвестиционных проектов. Это позволит обеспечить адаптивность Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющей на экономику г. Барнаула.

Раздел VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий ориентировано преимущественно на использование собственных средств предприятий и организаций, кредитов коммерческих банков, а также средств федерального, регионального и местного бюджетов.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, за счет всех источников финансирования на I этапе в 2008 - 2012 гг. составит 54209,47 млн. рублей.

Реализация программных мероприятий предполагается за счет средств:

- федерального бюджета - 6935,3 млн. рублей (12,8%);

- краевого бюджета - 7506,72 млн. рублей (13,8%);

- городского бюджета - 5094,39 млн. рублей (9,4%);

- внебюджетных источников - 34673,06 млн. рублей (64%).

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов ежегодно будут уточняться, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

Объемы и источники финансирования по годам приведены в паспорте Программы.

Раздел VIII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Конечными результатами реализации программных мероприятий станут: стабильный экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности города, увеличение доходной части бюджета, более эффективное использование муниципального имущества и земель и, в конечном итоге, существенный рост реальных доходов и повышение качества жизни населения г. Барнаула.

Изменение социально-экономического положения г. Барнаула в период действия Программы будет оцениваться по степени достижения прогнозных значений индикаторов, характеризующих состояние экономики и социальной сферы г. Барнаула (приложение 3) и прогнозных значений основных показателей социально-экономического развития г. Барнаула на период до 2017 года (приложение 4).

Социальный эффект от реализации Программы в ближайшие десять лет:

- увеличится рождаемость (общий коэффициент рождаемости на 1000 человек в 2017 году составит 11,7, в 2007 году - 10,7);

- убыль населения сменится, начиная с 2009 года, приростом населения, который год от года будет увеличиваться;

- среднемесячная заработная плата одного работника возрастет в 2,6 раза и средний ее размер достигнет 25,5 тыс. рублей;

- увеличится численность занятых в экономике к 2017 году до 301,2 тыс. человек;

- уровень безработицы сократится до 0,6%;

- уровень преступности снизится с 40,9 преступлений на 1000 жителей в 2007 году до 25,0 в 2017 году.

Экономический эффект:

- увеличится объем произведенных и отгруженных товаров в расчете на одного жителя до 153 тыс. рублей;

- поступательная модернизация промышленного производства позволит год от года снижать степень износа основных производственных фондов с 39,6% в 2007 году до 27,5% в 2017 году;

- повышение конкурентоспособности г. Барнаула за счет производства конкурентных видов продукции и услуг скажется на уровне прибыльных организаций, их доля в общем количестве хозяйствующих субъектов будет более 70%;

- процесс расширения действующих и создание новых производств потребует вовлечения дополнительных трудовых ресурсов, за период действия Программы будет создано более 80 тысяч рабочих мест;

- продолжит динамично развиваться малый бизнес, доля занятых в малом бизнесе составит не менее 45%, а оборот малых и средних предприятий и организаций к 2017 году возрастет до 124 млрд. рублей.

Инвестиционная привлекательность г. Барнаула повысится, за счет чего темп роста объема инвестиций в сопоставимых ценах в среднесрочный период будет не менее 105% ежегодно, к 2017 году размер инвестиций в основной капитал на одного жителя составит 120 тыс. рублей.

Бюджетный эффект скажется в создании системы более эффективного управления муниципальными финансами г. Барнаула:

возрастет бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, размер налоговых и неналоговых доходов на одного жителя составит не менее 11,4 тыс. рублей;

произойдет стабилизация доли налоговых и неналоговых доходов бюджета в общей сумме доходов бюджета на уровне 78,7%.

Экологический эффект выразится в снижении экологической нагрузки на окружающую среду организациями города, в совершенствовании системы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов. Дальнейшее озеленение территории города позволит увеличить площадь зеленых насаждений. В целом мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, будут способствовать оздоровлению экологической обстановки в г. Барнауле.

Раздел IX. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой администрации г. Барнаула. Текущее руководство возлагается на заместителя главы администрации города по экономической политике. В его функции входит:

- контроль за выполнением программных мероприятий;

- мониторинг реализации Программы;

- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;

- координация действий всех участников Программы;

- обеспечение представительства программных мероприятий г. Барнаула в составе федеральных и региональных целевых программ, в приоритетных национальных проектах;

- информационное сопровождение реализации Программы.

Утвержденная Барнаульской городской Думой Программа комплексного социально-экономического развития является документом, обязательным к исполнению для всех должностных лиц муниципального образования. Ответственные должностные лица администрации города вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в Программе.

Организационным механизмом реализации Программы является ежегодное формирование администрацией г. Барнаула Плана действий по ее реализации, включающего в себя детализацию программных мероприятий и индикаторов их реализации. Процесс формирования включает в себя последующее широкое обсуждение с активом г. Барнаула.

Главным инструментом управления реализацией Программы является мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, характеризующих социальное и экономическое развитие города.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ежегодно заключается Соглашение между Администрацией Алтайского края и администрацией г. Барнаула о взаимодействии в области социально-экономического развития на предстоящий год с одновременной корректировкой перечня и значений индикаторов.

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий принимаются администрацией г. Барнаула и утверждаются Барнаульской городской Думой ежегодно.

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении главной заявленной цели.

Общественность г. Барнаула ежегодно информируется о ходе реализации Программы.

Отчет о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы возлагается на главу администрации г. Барнаула.

Приложение 1

к Программе

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T----------------T-----------------¬

¦ Наименование ¦Объем ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ Исполнители ¦ Полученные ¦

¦ мероприятий ¦финанси-¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ план ¦ ¦ результаты и ¦

¦ ¦рования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эффективность ¦

¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦

¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦ I. Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности ¦

¦ и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта ¦

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1. Образование ¦

+-------------------T--------T--------T-------T---------T--------T--------T----------------T-----------------+

¦1.1. Строительство¦ 139,89¦ 23,94¦ 19,70¦ 96,25 ¦ ¦ ¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦детского ясли-сада¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦330 мест ¦

¦на 330 мест в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦квартале 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 6,22¦ 6,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 41,40¦ ¦ ¦ 41,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 92,27¦ 17,72¦ 19,70¦ 54,85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.2. Строительство¦ 139,10¦ 0,98¦ 0,89¦ ¦ 37,23¦ 100,00¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦детского ясли-сада¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦330 мест ¦

¦на 330 мест в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦квартале 2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 50,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 89,10¦ 0,98¦ 0,89¦ ¦ 37,23¦ 50,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.3. Строительство¦ 17,48¦ 0,97¦ 0,26¦ 0,25 ¦ ¦ 16,00¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦детского сада на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦260 мест ¦

¦260 мест в квартале¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦1051 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 8,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 9,48¦ 0,97¦ 0,26¦ 0,25 ¦ ¦ 8,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.4. Реконструкция¦ 2,73¦ 2,70¦ 0,03¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦начальной школы N 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦260 мест ¦

¦по ул. Сиреневой, 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦под детский сад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 2,73¦ 2,70¦ 0,03¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.5. Средняя школа¦ 1,30¦ 1,17¦ 0,13¦ 0,001¦ ¦ ¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦по ул. Жасминной, 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦700 мест ¦

¦г. Барнаул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 1,30¦ 1,17¦ 0,13¦ 0,001¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.6. Строительство¦ 3,46¦ 0,40¦ 2,10¦ 0,46 ¦ 0,50¦ ¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦пристройки к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦55 мест ¦

¦МОУ “СОШ N 97“ под¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦детский сад в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦с. Гоньба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 3,46¦ 0,40¦ 2,10¦ 0,46 ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.7. Средняя школа¦ 1,81¦ ¦ 0,10¦ 0,71 ¦ 1,00¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦микрорайона ¦

¦ул. Декоративной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика ⦓Спутник“ ¦

¦61а в микрорайоне¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦образовательным ¦

¦“Спутник“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦учреждением ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 1,81¦ ¦ 0,10¦ 0,71 ¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.8. Строительство¦ 45,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 45,00¦ОАО “БКС“ ¦Ввод в действие¦

¦детского сада в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦80 мест ¦

¦микрорайоне 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦внебюджетные ¦ 45,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 45,00¦ ¦ ¦

¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.9. Строительство¦ 86,50¦ 2,52¦ 1,82¦ ¦ 26,40¦ 55,76¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦детского сада на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦135 мест ¦

¦135 мест в квартале¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦1064 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 27,88¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ 27,88¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 54,28¦ ¦ ¦ ¦ 26,40¦ 27,88¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦внебюджетные ¦ 4,34¦ 2,52¦ 1,82¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.10. Строительство¦ 2,00¦ ¦ ¦ ¦ 1,50¦ 0,50¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦детского сада по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦260 мест ¦

¦ул. А.Петрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 2,00¦ ¦ ¦ ¦ 1,50¦ 0,50¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.11. Детское¦ 4,10¦ ¦ ¦ ¦ 4,10¦ 0,00¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦дошкольное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦220 мест ¦

¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦типа по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ул. Шумакова, 64 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 4,10¦ ¦ ¦ ¦ 4,10¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.12. Мероприятия¦ 12,72¦ ¦ ¦ 2,66 ¦ 2,76¦ 7,30¦Управление ¦Увеличение ¦

¦по развитию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦количества ¦

¦краевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по образованию и¦молодежи, ¦

¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам молодежи¦участвующей “ в¦

¦учреждения “Краевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦мероприятиях, ¦

¦дворец молодежи“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦проводимых КГУ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“КДМ“, до 15¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тысяч человек; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий для¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводимых КГУ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“КДМ“, на 66,7%¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или до 150¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий в год¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 12,72¦ ¦ ¦ 2,66 ¦ 2,76¦ 7,30¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.13. Школа на 775¦ 5,96¦ 3,88¦ 1,57¦ 0,51 ¦ ¦ ¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦учащихся в квартале¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦775 мест ¦

¦1051 г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 5,96¦ 3,88¦ 1,57¦ 0,51 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.14. Строительство¦ 74,35¦ 4,35¦ ¦ ¦ 30,00¦ 40,00¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦средней школы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦825 мест ¦

¦ул. Балтийской, 6 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦квартале 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 1,00¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 73,35¦ 3,35¦ ¦ ¦ 30,00¦ 40,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.15. Реконструкция¦ 30,45¦ ¦ ¦ 0,45 ¦ 15,00¦ 15,00¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦детского сада по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦220 мест ¦

¦ул. Юрина, 307 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 30,45¦ ¦ ¦ 0,45 ¦ 15,00¦ 15,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.16. Реконструкция¦ 24,67¦ ¦ ¦ 1,67 ¦ 3,00¦ 20,00¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦здания МДОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦микрорайона “ВРЗ“¦

¦“Детский сад N 25“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦дошкольным ¦

¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦образовательным ¦

¦ул. Водопроводной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦учреждением ¦

¦95, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 10,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 14,67¦ ¦ ¦ 1,67 ¦ 3,00¦ 10,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.17. Мероприятия¦ 12,94¦ ¦ ¦ 4,50 ¦ 4,22¦ 4,22¦Управление ¦Создание и¦

¦по допризывной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦функционирование ¦

¦подготовке молодежи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по образованию и¦эффективной ¦

¦в Алтайском крае,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам молодежи¦системы ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦допризывной ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦подготовки ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение к¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦концу 2012 года¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доли граждан¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦допризывного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошедших ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовку в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центрах ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦допризывной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовки ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 12,94¦ ¦ ¦ 4,50 ¦ 4,22¦ 4,22¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.18. Строительство¦ 4,91¦ 0,04¦ 0,05¦ 0,32 ¦ 4,50¦ 0,00¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦детского сада на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦микрорайона ¦

¦110 мест с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика ⦓Спутник“ ¦

¦бассейном в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦дошкольным ¦

¦микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦образовательным ¦

¦“Спутник“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦учреждением на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦110 мест ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 4,91¦ 0,04¦ 0,05¦ 0,32 ¦ 4,50¦ 0,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.19. Строительство¦ 205,63¦ 0,61¦ 66,74¦ 26,62 ¦ 111,66¦ ¦ФГОУ ВПО¦Ввод в¦

¦учебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алтайский ¦эксплуатацию ¦

¦лабораторного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственный ¦учебно- ¦

¦корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аграрный ¦лабораторного ¦

¦гидромелиоративного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦университет“ (по¦корпуса общей¦

¦факультета ФГОУ ВПО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦площадью 11300¦

¦“Алтайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦

¦государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦аграрный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦университет“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 205,28¦ 0,50¦ 66,50¦ 26,62 ¦ 111,66¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 0,35¦ 0,11¦ 0,24¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.20. Мероприятия¦ 509,09¦ ¦ ¦ 197,29 ¦ 144,61¦ 167,19¦Комитет по¦Создание системы¦

¦по развитию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦образования ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦города, ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современным ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиям, в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интересах ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступном и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественном ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовании ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 496,76¦ ¦ ¦ 195,14 ¦ 139,51¦ 162,11¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 12,33¦ ¦ ¦ 2,15 ¦ 5,10¦ 5,08¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.21. Мероприятия¦ 32,32¦ 4,86¦ 3,71¦ 9,46 ¦ 6,98¦ 7,32¦Управление ¦Создание ¦

¦молодежной политики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦благоприятных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по образованию и¦условий для¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам молодежи¦реализации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦потенциала ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию), ¦молодежи в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитет по делам¦интересах ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦развития города,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦региона и страны ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 9,39¦ ¦ ¦ 4,96 ¦ 2,05¦ 2,39¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 22,93¦ 4,86¦ 3,71¦ 4,50 ¦ 4,93¦ 4,93¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.22. Мероприятия¦ 16,81¦ 6,43¦ 7,56¦ 2,82 ¦ ¦ ¦Управление ¦Приведение ¦

¦по модернизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦технологического ¦

¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по образованию и¦оборудования ¦

¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам молодежи¦школьных столовых¦

¦школьных столовых в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦в соответствие с¦

¦Алтайском крае,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦современными ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиями, ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрение новых¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции питания¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 16,81¦ 6,43¦ 7,56¦ 2,82 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.23. Мероприятия¦ 81,83¦ 33,92¦ 22,92¦ 24,99 ¦ ¦ ¦Управление ¦Увеличение доли¦

¦по развитию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦школьников, ¦

¦образования в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по образованию и¦обучающихся в¦

¦Алтайском крае,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам молодежи¦условиях, ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦отвечающих ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦современным ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиям к¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательному ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процессу ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 81,83¦ 33,92¦ 22,92¦ 24,99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.24. Мероприятия¦ 3,57¦ ¦ ¦ 3,57 ¦ ¦ ¦Главное ¦Мероприятие ¦

¦по программе “Дети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦выполнено ¦

¦Алтая“, реализуемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦ ¦

¦на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальной¦ ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите населения¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и преодолению¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ядерных ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытаний на¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Семипалатинском ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полигоне (по¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 3,57¦ ¦ ¦ 3,57 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.25. Мероприятия¦ 19,60¦ ¦ ¦ 19,60 ¦ ¦ ¦Управление ¦Создание ¦

¦по подготовке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦нормативно- ¦

¦квалифицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по образованию и¦правовых условий¦

¦рабочих кадров для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам молодежи,¦для формирования¦

¦различных отраслей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профильные ¦краевого заказа¦

¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления (по¦на подготовку¦

¦Алтайского края,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦рабочих кадров и¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение в¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 году до 85%¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доли принятых на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучение в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевые ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начального ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования по¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заявкам ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работодателей ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 16,85¦ ¦ ¦ 16,85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 2,75¦ ¦ ¦ 2,75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.26. Строительство¦ 153,50¦ 50,00¦ 12,00¦ 1,00 ¦ 90,50¦ ¦ГОУ ВПО¦Ввод учебно-¦

¦учебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алтайский ¦лабораторного ¦

¦лабораторного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственный ¦корпуса площадью¦

¦корпуса ГОУ ВПО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технический ¦10600 кв. м ¦

¦“Алтайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦университет им.¦ ¦

¦государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦И.И.Ползунова“ ¦ ¦

¦технический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ ¦

¦университет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

¦им. И.И.Ползунова“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 153,50¦ 50,00¦ 12,00¦ 1,00 ¦ 90,50¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.27. Строительство¦ 40,00¦ ¦ ¦ ¦ 40,00¦ ¦ГОУ ВПО¦Ввод комплекса¦

¦столовой на 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алтайская ¦зданий площадью¦

¦мест с учебными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная ¦2000 кв. м ¦

¦помещениями ГОУ ВПО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогическая ¦ ¦

¦“Алтайская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦академия“ (по¦ ¦

¦государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

¦педагогическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦академия“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пер. Ядринцева, 136¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 40,00¦ ¦ ¦ ¦ 40,00¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.28. Строительство¦ 100,75¦ 1,75¦ 20,50¦ 38,50 ¦ 10,00¦ 30,00¦Управление ¦Увеличение ¦

¦учебного корпуса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦площади ¦

¦КГОУ лицей-интернат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по образованию и¦образовательного ¦

¦“Алтайский краевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам молодежи¦учреждения, ¦

¦педагогический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦строительство ¦

¦лицей“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦спального корпуса¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦административными¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещениями, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦столовой, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивным и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦актовым залами ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 100,75¦ 1,75¦ 20,50¦ 38,50 ¦ 10,00¦ 30,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.29. Реконструкция¦ 22,00¦ ¦ ¦ ¦ 2,00¦ 20,00¦Комитет по¦Ввод в действие¦

¦здания по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦100 мест ¦

¦ул. Титова, 28 под¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

¦детский сад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 22,00¦ ¦ ¦ ¦ 2,00¦ 20,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2. Здравоохранение ¦

+-------------------T--------T--------T-------T---------T--------T--------T----------------T-----------------+

¦2.1. Строительство¦ 3031,01¦ 1071,79¦ 47,07¦ 0,66 ¦ 1911,50¦ ¦Главное ¦Повышение ¦

¦федерального центра¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦доступности для¦

¦травматологии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦населения ¦

¦ортопедии и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦дорогостоящей ¦

¦эндопротезирования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦высокотехнологич-¦

¦г. Барнаул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦ной медицинской¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фармацевтической¦помощи ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (по¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 2498,37¦ 708,48¦ 7,07¦ ¦ 1782,82¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 532,64¦ 363,31¦ 40,00¦ 0,66 ¦ 128,68¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.2. Подготовка¦ 2,52¦ ¦ ¦ 0,76 ¦ 0,84¦ 0,92¦Комитет по делам¦Укомплектование ¦

¦врачей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦кадров врачами-¦

¦интернатуре и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦специалистами ¦

¦клинической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ординатуре для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦первичного звена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 2,52¦ ¦ ¦ 0,76 ¦ 0,84¦ 0,92¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.3. Оснащение¦ 30,45¦ 3,90¦ 4,90¦ 3,95 ¦ 12,00¦ 5,70¦Комитет по делам¦Своевременное ¦

¦лечебных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦оказание ¦

¦санитарным и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦качественной ¦

¦легковым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦автотранспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи больным и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пострадавшим на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦догоспитальном ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этапе в салоне¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобиля скорой¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи и на месте¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦происшествия. В¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 году¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение 8¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сертифицированных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобилей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 30,45¦ 3,90¦ 4,90¦ 3,95 ¦ 12,00¦ 5,70¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.4. Строительство¦ 20,00¦ ¦ ¦ 20,00 ¦ ¦ ¦Комитет по¦200 посещений в¦

¦встроенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлению ¦смену ¦

¦поликлиники в жилом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦

¦доме по Павловскому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственностью ¦ ¦

¦тракту, 271а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 20,00¦ ¦ ¦ 20,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.5. Строительство¦ 4,69¦ ¦ 0,09¦ 0,10 ¦ 0,50¦ 4,00¦Управление ¦Повышение ¦

¦поликлиники в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦доступности ¦

¦квартале 2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦первичной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦медико-санитарной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦помощи населению.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦жителей квартала¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 учреждением¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦300 посещений в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смену ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 4,69¦ ¦ 0,09¦ 0,10 ¦ 0,50¦ 4,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.6. МУЗ “Городская¦ 8,33¦ 0,54¦ 6,89¦ 0,40 ¦ 0,50¦ 0,00¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦поликлиника N 3“ по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦2472 кв. м ¦

¦ул. Молодежной, 35¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦г. Барнаул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦(реконструкция, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦пристройка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 8,33¦ 0,54¦ 6,89¦ 0,40 ¦ 0,50¦ 0,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.7. Реконструкция¦ 32,00¦ ¦ 1,00¦ 6,00 ¦ 5,00¦ 20,00¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦корпусов МУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦санитарных норм¦

¦“Детская городская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦содержания ¦

¦клиническая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦больных. Открытие¦

¦больница N 7“, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦дополнительно ¦

¦том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦10 коек для¦

¦разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦недоношенных ¦

¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей. Расширение¦

¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пищеблока и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вспомогательных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служб ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 13,50¦ ¦ 0,50¦ 3,00 ¦ ¦ 10,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 18,50¦ ¦ 0,50¦ 3,00 ¦ 5,00¦ 10,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.8. Проведение¦ 5,29¦ 0,67¦ 0,77¦ 0,77 ¦ 1,54¦ 1,54¦Комитет по делам¦100% врачей в¦

¦плановой работы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦муниципальных ¦

¦обучению и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦учреждениях ¦

¦повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города имеют¦

¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сертификаты ¦

¦медицинских кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 5,29¦ 0,67¦ 0,77¦ 0,77 ¦ 1,54¦ 1,54¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.9. Организация¦ 2,70¦ 1,20¦ 1,50¦ ¦ ¦ ¦Комитет по делам¦Мероприятие ¦

¦женской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦выполнено ¦

¦консультации в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

¦Ленинском районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 2,70¦ 1,20¦ 1,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.10. Строительство¦ 1125,31¦ 235,82¦ 388,90¦ 480,59 ¦ 20,00¦ ¦Главное ¦Ввод 2 пускового¦

¦регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦комплекса ¦

¦центра радиационной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦регионального ¦

¦и экологической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальной¦центра ¦

¦медицины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите населения¦радиационной и¦

¦(2 пусковой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и преодолению¦экологической ¦

¦комплекс), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦медицины ¦

¦г. Барнаул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ядерных ¦(поликлиника на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытаний на¦1000 посещений в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Семипалатинском ¦смену); ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полигоне (по¦завершение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦строительства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подсобного и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживающего ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 629,69¦ 117,91¦ 154,50¦ 337,28 ¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 495,62¦ 117,91¦ 234,40¦ 143,31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.11. Строительство¦ 223,17¦ 46,85¦ 165,96¦ 10,36 ¦ ¦ ¦Главное ¦Корпус введен в¦

¦лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦эксплуатацию ¦

¦диагностического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦ ¦

¦корпуса ГУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦

¦“Алтайский краевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦ ¦

¦онкологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦

¦диспансер“ на 450¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фармацевтической¦ ¦

¦посещений в смену,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (по¦ ¦

¦Змеиногорский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

¦тракт, 110¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(поликлиника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 223,17¦ 46,85¦ 165,96¦ 10,36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.12. Реконструкция¦ 44,02¦ ¦ 0,13¦ 23,89 ¦ 10,00¦ 10,00¦Главное ¦Улучшение условий¦

¦и надстройка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦лечения ветеранов¦

¦мансардного этажа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦войн ¦

¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦(предполагается ¦

¦клуба-столовой ГУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦размещение физио-¦

¦“Краевой госпиталь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦терапевтического ¦

¦для ветеранов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фармацевтической¦отделения, ¦

¦войн“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (по¦кабинета ¦

¦Змеиногорский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦реабилитации и¦

¦тракт, 112 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психологической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разгрузки, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клуба-столовой) ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 11,36¦ ¦ ¦ 11,36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 32,66¦ ¦ 0,13¦ 12,53 ¦ 10,00¦ 10,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.13. Реконструкция¦ 1704,14¦ ¦ 14,40¦ 891,04 ¦ 264,10¦ 534,60¦Главное ¦Улучшение ¦

¦зданий КГУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦качества оказания¦

¦“Алтайский краевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦медицинской ¦

¦противотуберкулез- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦помощи ¦

¦ный диспансер“ под¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦онкологическим ¦

¦размещение ГУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦больным; ¦

¦“Алтайский краевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фармацевтической¦увеличение ¦

¦онкологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (по¦продолжительности¦

¦диспансер“ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦жизни ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦радиологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦блока, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расположенного по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦адресу: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Змеиногорский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тракт, 110, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе разработка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 437,44¦ ¦ ¦ 437,44 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 1266,70¦ ¦ 14,40¦ 453,60 ¦ 264,10¦ 534,60¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.14. Реконструкция¦ 46,45¦ ¦ 19,75¦ 6,70 ¦ 20,00¦ ¦Главное ¦Улучшение ¦

¦хирургического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦санитарно- ¦

¦корпуса краевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦гигиенических ¦

¦клинической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦условий ¦

¦больницы под¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦пребывания ¦

¦стационар на 150¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦больных; ¦

¦коек КГУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фармацевтической¦улучшение ¦

¦“Алтайский краевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (по¦материально- ¦

¦противотуберкулез- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦технической базы¦

¦ный диспансер“ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебного ¦

¦здания пищеблока, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦

¦том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦документации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Змеиногорский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тракт, 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 46,45¦ ¦ 19,75¦ 6,70 ¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.15. Капитальный¦ 28,10¦ ¦ 1,80¦ 16,30 ¦ ¦ 10,00¦Комитет по делам¦Развитие системы¦

¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦раннего выявления¦

¦инфекционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦заболеваний и¦

¦отделения МУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение числа¦

¦“Городская больница¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операций на¦

¦N 5“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сосудах головного¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мозга, артериях и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венах позволит¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшить ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертность от¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инсульта на 8 -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10%, количество¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ампутаций нижних¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конечностей ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 13,15¦ ¦ ¦ 8,15 ¦ ¦ 5,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 14,95¦ ¦ 1,80¦ 8,15 ¦ ¦ 5,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.16. Мероприятия¦ 2,63¦ ¦ ¦ 0,83 ¦ 0,86¦ 0,95¦Комитет по делам¦Стабилизация и¦

¦по профилактике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦снижение на¦

¦наркомании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦территории города¦

¦токсикомании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения ¦

¦алкоголизма, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркомании, ¦

¦табакокурения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкоголизма и¦

¦противодействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с ними¦

¦незаконному обороту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступлений и¦

¦наркотиков в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушений ¦

¦г. Барнауле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 2,63¦ ¦ ¦ 0,83 ¦ 0,86¦ 0,95¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.17. Мероприятия¦ 239,09¦ 2,70¦ 13,60¦ 57,58 ¦ 81,77¦ 83,44¦Комитет по делам¦Улучшение ¦

¦по развитию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦состояния ¦

¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦основных фондов¦

¦технической базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦

¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦

¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения и¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимально ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимого ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информатизации ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 239,09¦ 2,70¦ 13,60¦ 57,58 ¦ 81,77¦ 83,44¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.18. Мероприятия¦ 19,46¦ ¦ ¦ 19,46 ¦ ¦ ¦Главное ¦Повышение уровня¦

¦по формированию и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦здоровья ¦

¦пропаганде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦населения за счет¦

¦здорового образа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦информирования ¦

¦жизни среди¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦населения о¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦факторах, ¦

¦Алтайского края,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фармацевтической¦влияющих на¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (по¦здоровье; ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦пропаганда ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здорового образа¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступности для¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 19,46¦ ¦ ¦ 19,46 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.19. Мероприятия¦ 68,62¦ ¦ ¦ 46,40 ¦ 22,22¦ ¦Главное ¦Продление ресурса¦

¦по организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦жизненно важного¦

¦сервисного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦медицинского ¦

¦обслуживания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦оборудования не¦

¦восстановлению и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦менее чем на 5¦

¦приобретению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦лет ¦

¦медицинской техники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фармацевтической¦ ¦

¦для учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (по¦ ¦

¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

¦Алтайского края,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 68,62¦ ¦ ¦ 46,40 ¦ 22,22¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.20. Мероприятия¦ 8,59¦ ¦ ¦ 5,49 ¦ 3,10¦ ¦Главное ¦Снижение ¦

¦по предупреждению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦заболеваемости, ¦

¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦инвалидизации и¦

¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦смертности на¦

¦характера и борьба¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦основе ¦

¦с ними, реализуем“е¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦комплексного ¦

¦на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фармацевтической¦решения проблем¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (по¦профилактики, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦диагностики, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитации ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 8,59¦ ¦ ¦ 5,49 ¦ 3,10¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.21. Мероприятия¦ 180,52¦ ¦ ¦ 15,26 ¦ 83,43¦ 81,83¦Главное ¦Стабилизация ¦

¦по демографическому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦численности ¦

¦развитию Алтайского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦населения и¦

¦края, реализуемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦создание условий¦

¦на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦для ее роста,¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦повышение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фармацевтической¦качества жизни и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (по¦увеличение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ожидаемой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продолжительности¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 0,32¦ ¦ ¦ 0,32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 180,20¦ ¦ ¦ 14,94 ¦ 83,43¦ 81,83¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.22. Приобретение¦ 3,20¦ ¦ ¦ ¦ 3,20¦ ¦Комитет по¦Размещение на¦

¦в муниципальную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлению ¦территории ¦

¦собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦п. Лесной объекта¦

¦здания в п. Лесном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственностью ¦социального ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦назначения ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 3,20¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ 3,20¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.23. Мероприятия¦ 7,14¦ ¦ ¦ 7,14 ¦ ¦ ¦Главное ¦Оборудование 100%¦

¦по повышению уровня¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦объектов ¦

¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦здравоохранения ¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦автоматической ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦пожарной ¦

¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦сигнализацией, ¦

¦Алтайского края,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фармацевтической¦оснащение в¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (по¦соответствии с¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦нормами и¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правилами ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожарной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности 100%¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системами ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системами ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спасательного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦случай ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожара ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 7,14¦ ¦ ¦ 7,14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.24. Мероприятия¦ 130,38¦ 39,54¦ 43,74¦ 7,14 ¦ 39,95¦ ¦Главное ¦Развитие ¦

¦по программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦специализирован- ¦

¦“Важнейшие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦ных видов¦

¦направления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦медицинской ¦

¦специализированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦помощи, ¦

¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦способствующих ¦

¦помощи“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фармацевтической¦снижению ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (по¦смертности и¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦инвалидизации ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 0,62¦ 0,62¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 129,76¦ 38,92¦ 43,74¦ 7,14 ¦ 39,95¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.25. Мероприятия¦ 13,26¦ 9,50¦ 0,43¦ 3,33 ¦ ¦ ¦Управление ¦Создание условий¦

¦по программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральной ¦для сокращения¦

¦“Комплексные меры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы ¦распространения ¦

¦противодействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦наркомании и¦

¦злоупотреблению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации по¦связанных с ней¦

¦наркотиками и их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контролю за¦преступлений и¦

¦незаконному обороту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦незаконным ¦правонарушений; ¦

¦в Алтайском крае“,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотом ¦увеличение до 85%¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркотиков по¦доли вовлеченных¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайскому краю¦в ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦профилактические ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦мероприятия ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодых людей в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возрасте от 11 до¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦24 лет по¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношению к общей¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности лиц¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указанной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категории ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 13,26¦ 9,50¦ 0,43¦ 3,33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.26. Мероприятия¦ 8,44¦ 2,53¦ 1,86¦ 1,79 ¦ 2,26¦ ¦Главное ¦Профессиональная ¦

¦по переподготовке и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦переподготовка и¦

¦повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦повышение ¦

¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦квалификации ¦

¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦врачей краевых,¦

¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦городских ЛПУ,¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фармацевтической¦краевых специали-¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (по¦зированных ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦центров, в т.ч.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на выездных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курсах ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 8,44¦ 2,53¦ 1,86¦ 1,79 ¦ 2,26¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3. Культура ¦

+-------------------T--------T--------T-------T---------T--------T--------T----------------T-----------------+

¦3.1. Реконструкция¦ 2,17¦ 2,17¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦подвала здания МОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦помещений ¦

¦“Детская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦площадью 162,1¦

¦художественная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦кв. м ¦

¦школа N 2“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦г. Барнаула по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ул. Юрина, 210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 2,17¦ 2,17¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.2. Приобретение¦ 13,65¦ 6,58¦ 2,89¦ 2,15 ¦ 1,01¦ 1,01¦Комитет по¦Производится ¦

¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре города¦модернизация ¦

¦компьютерной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаула ¦библиотечного ¦

¦множительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания, ¦

¦техники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создается ¦

¦музыкальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современная ¦

¦инструментов для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦

¦учреждений культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техническая база,¦

¦и дополнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышается ¦

¦образования детей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качество ¦

¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦

¦компьютерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

¦технологий в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 0,22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 13,13¦ 6,50¦ 2,85¦ 1,94 ¦ 0,92¦ 0,92¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 0,30¦ 0,08¦ 0,04¦ 0,00 ¦ 0,09¦ 0,09¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.3. Комплектование¦ 15,84¦ 3,30¦ 4,17¦ 2,97 ¦ 2,70¦ 2,70¦Комитет по¦Обновление ¦

¦книжного фонда,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре города¦книжных фондов,¦

¦подписных изданий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаула ¦обеспечение ¦

¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступности ¦

¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения города¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к информационным¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсам ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 13,90¦ 2,90¦ 2,70¦ 2,90 ¦ 2,70¦ 2,70¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 1,87¦ 0,40¦ 1,40¦ 0,07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 0,07¦ ¦ 0,07¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.4. Организация и¦ 37,60¦ 21,80¦ 15,80¦ ¦ ¦ ¦Комитет по¦Повышение ¦

¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре города¦качества ¦

¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаула ¦культурного ¦

¦праздников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания, ¦

¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание ¦

¦фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлекательного ¦

¦конкурсов, выставок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имиджа города как¦

¦в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра уникальной¦

¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и¦

¦художественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦

¦творчества, участие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в российских и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦краевых конкурсах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 37,60¦ 21,80¦ 15,80¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.5. Создание и¦ 1,09¦ 0,93¦ 0,16¦ ¦ ¦ ¦Комитет по¦Популяризация ¦

¦формирование фонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре города¦объектов ¦

¦музея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаула ¦культурного ¦

¦г. Барнаула; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия, ¦

¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музейных ¦

¦музейного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностей, ¦

¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦

¦фото-, видео-,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦аудиотехники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выставочной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 1,03¦ 0,90¦ 0,13¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 0,06¦ 0,03¦ 0,03¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.6. Приобретение в¦ 45,00¦ ¦ ¦ 9,00 ¦ 9,00¦ 27,00¦Комитет по¦Создание ¦

¦муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлению ¦современного ¦

¦собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦информационно- ¦

¦здания в Ленинском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственностью ¦досугового ¦

¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦библиотечного ¦

¦г. Барнаула для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра. ¦

¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Увеличение ¦

¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦

¦досугового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользователей ¦

¦библиотечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотек до 10¦

¦центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тысяч человек ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 45,00¦ ¦ ¦ 9,00 ¦ 9,00¦ 27,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.7. Мероприятия по¦ 16,57¦ ¦ ¦ 6,22 ¦ 0,20¦ 10,16¦Управление ¦Мониторинг ¦

¦программе “Культура¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦состояния и¦

¦Алтайского края“,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по культуре и¦использования ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архивному делу¦объектов ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦культурного ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦наследия; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противоаварийные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятниках ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦археологии; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реставрация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музейных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспонатов; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пополнение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотек; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обновление ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦художественного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрение новых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творческих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективов и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнителей в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межрегиональных и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалях, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсах ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 0,40¦ ¦ ¦ 0,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 16,17¦ ¦ ¦ 5,82 ¦ 0,20¦ 10,16¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.8. Мероприятия по¦ 21,62¦ ¦ ¦ 6,54 ¦ 7,54¦ 7,54¦Комитет по¦Создание ¦

¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работе с¦многоуровневого ¦

¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращениями ¦партнерства ¦

¦инициатив в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и¦граждан ¦

¦г. Барнауле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественными ¦(населения) на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединениями ¦основе единства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦интересов, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦взаимного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доверия, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытости и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заинтересованнос-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти в интересах¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устойчивого ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сообщества для¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития города ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 21,62¦ ¦ ¦ 6,54 ¦ 7,54¦ 7,54¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.9. Мероприятия по¦ 4,37¦ ¦ ¦ 4,37 ¦ ¦ ¦Управление ¦Предотвращение ¦

¦охране окружающей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных ¦экологического ¦

¦среды на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов 覓щерба; ¦

¦Алтайского края,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраны ¦сохранение ¦

¦реализуемые в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды¦биологического ¦

¦г. Барнауле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦разнообразия ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦через развитие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦системы особо¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение уровня¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 4,37¦ ¦ ¦ 4,37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.10. Реставрация и¦ 543,10¦ ¦ ¦ 157,84 ¦ 385,26¦ ¦Управление ¦В результате¦

¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦реконструкции ¦

¦здания памятника¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по культуре и¦общая площадь¦

¦архитектуры “Дом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архивному делу¦здания составит¦

¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦460 кв. м;¦

¦меланжевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦вместимость зала¦

¦комбината“ под¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 342 посадочных¦

¦театр для детей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места; ¦

¦молодежи, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ожидаемый эффект¦

¦числе корректировка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦

¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦театра - 230¦

¦документации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спектаклей в год ¦

¦проспект Калинина,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 19,26¦ ¦ ¦ ¦ 19,26¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 523,84¦ ¦ ¦ 157,84 ¦ 366,00¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.11. Приобретение¦ 31,87¦ ¦ 31,87¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Развитие сети¦

¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦телерадиовещания,¦

¦Алтайский краевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по транспорту,¦замена ¦

¦радиотелевизионный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦телевизионных ¦

¦передающий центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству и¦передатчиков ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи (по¦мощностью 25 кВт¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦для трансляции¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общероссийских ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналов ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 31,87¦ ¦ 31,87¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.12. Мероприятия¦ 41,25¦ ¦ ¦ 15,55 ¦ 11,79¦ 13,91¦Комитет по¦Поддержание ¦

¦по программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре города¦единства ¦

¦“Культура Барнаула“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаула ¦культурного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пространства и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исторического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия города ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 41,25¦ ¦ ¦ 15,55 ¦ 11,79¦ 13,91¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4. Физическая культура и спорт ¦

+-------------------T--------T--------T-------T---------T--------T--------T----------------T-----------------+

¦4.1. Строительство¦ 186,98¦ 59,98¦ 126,99¦ 0,01 ¦ ¦ ¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦спортивного центра¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦4470,50 кв. м ¦

¦с универсальным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦игровым залом по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦ул. А.Петрова, 146г¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 27,50¦ ¦ 27,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 79,32¦ 29,98¦ 49,34¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 79,76¦ 30,00¦ 49,75¦ 0,01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 0,40¦ ¦ 0,40¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.2. Строительство¦ 31,97¦ 9,20¦ 3,00¦ 19,77 ¦ ¦ ¦Управление ¦Строительство ¦

¦спортивного зала по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦социального ¦

¦ул. Профинтерна, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦объекта для¦

¦53а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦занятий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦физической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦культурой и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦спортом общей¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью 1298 кв.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 31,97¦ 9,20¦ 3,00¦ 19,77 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.3. Строительство¦ 31,11¦ ¦ 31,11¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦Ввод в действие¦

¦молодежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1489 кв. м ¦

¦спортивно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комплекса по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Шумакова, 36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 31,11¦ ¦ 31,11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.4. Строительство¦ 91,80¦ 1,14¦ 0,66¦ 2,07 ¦ 58,62¦ 29,31¦ОАО “БКС“ ¦Ввод в действие¦

¦спортивно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4502 кв. м ¦

¦оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комплекса со¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦стоматологическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кабинетом по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Балтийской, 23¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦микрорайона 2002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 91,80¦ 1,14¦ 0,66¦ 2,07 ¦ 58,62¦ 29,31¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.5. Строительство¦ 60,00¦ ¦ ¦ 1,69 ¦ 20,00¦ 38,31¦ОАО “БКС“ ¦Ввод в¦

¦открытых теннисных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию двух¦

¦кортов с комплексом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теннисных кортов¦

¦обслуживания и кафе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей площадью¦

¦по ул. Взлетной, 2е¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3225 кв. м ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 60,00¦ ¦ ¦ 1,69 ¦ 20,00¦ 38,31¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.6. Строительство¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20,00¦ОАО “БКС“ ¦Ввод в¦

¦спортивно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦

¦оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивного ¦

¦комплекса по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра ¦

¦ул. Попова, 147 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вместимостью 50¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20,00¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.7. Мероприятия по¦ 361,09¦ ¦ ¦ 171,98 ¦ 189,10¦ ¦Управление ¦Увеличение ¦

¦развитию физической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦удельного веса¦

¦культуры и спорта в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по физической¦населения, ¦

¦Алтайском крае,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре и¦занимающегося ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту (по¦физической ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦культурой и¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детско-юношеских ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных школ и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубов по месту¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жительства; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 361,09¦ ¦ ¦ 171,98 ¦ 189,10¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.8. Мероприятия по¦ 198,84¦ ¦ ¦ 57,90 ¦ 67,20¦ 73,74¦Управление ¦Увеличение числа¦

¦развитию футбола в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦занимающихся ¦

¦Алтайском крае,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по физической¦футболом; ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре и¦увеличение ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту (по¦количества ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦футбольных полей¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с искусственным¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 198,84¦ ¦ ¦ 57,90 ¦ 67,20¦ 73,74¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.9. Мероприятия по¦ 129,35¦ ¦ ¦ 53,28 ¦ 76,07¦ ¦Управление ¦Увеличение числа¦

¦развитию хоккея в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦занимающихся ¦

¦Алтайском крае,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по физической¦хоккеем; создание¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре и¦современной ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту (по¦материально- ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦технической базы¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и спорта¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 129,35¦ ¦ ¦ 53,28 ¦ 76,07¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.10. Мероприятия,¦ 188,70¦ ¦ ¦ 3,50 ¦ 117,38¦ 67,82¦Управление ¦Увеличение числа¦

¦выполняемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦спортсменов, ¦

¦государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по физической¦обучающихся в¦

¦образовательным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре и¦АУОР, до 310¦

¦учреждением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту (по¦человек к¦

¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦2012 году; рост¦

¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доли спортсменов,¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включенных в¦

¦“Алтайское краевое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состав сборных¦

¦училище ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦команд России по¦

¦олимпийского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам спорта, в¦

¦резерва“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем числе¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортсменов, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучающихся в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АУОР, до 0,17 к¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 году ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 188,70¦ ¦ ¦ 3,50 ¦ 117,38¦ 67,82¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.11. Строительство¦ 322,93¦ 170,93¦ 152,00¦ ¦ ¦ ¦ООО ¦Введен в¦

¦и функционирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Магис-спорт“ ¦эксплуатацию ¦

¦спортивно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ ¦

¦оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 322,93¦ 170,93¦ 152,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.12. Реконструкция¦ 25,93¦ ¦ ¦ 17,43 ¦ 8,50¦ 0,00¦Комитет по¦Ввод в¦

¦спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦эксплуатацию ¦

¦комплекса “Рубин“ в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦спорткомплекса с¦

¦п. Южном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пропускной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способностью 1400¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек в час ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 4,25¦ ¦ ¦ ¦ 4,25¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 21,68¦ ¦ ¦ 17,43 ¦ 4,25¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.13. Реконструкция¦ 28,50¦ ¦ ¦ ¦ 0,50¦ 28,00¦Комитет по¦Ввод ¦

¦стадиона МУДОД¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦дополнительных ¦

¦“ДЮСШ-хоккей“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦15 рабочих мест.¦

¦“Лабиринт“ по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦

¦ул. Юрина, 197 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦футбольного поля¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с искусственным¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размером 75 на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 м. Пропускная¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способность ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занимающихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом будет¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составлять ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦500 человек¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежедневно ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 14,25¦ ¦ ¦ ¦ 0,25¦ 14,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 14,25¦ ¦ ¦ ¦ 0,25¦ 14,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.14. Реконструкция¦ 18,00¦ ¦ ¦ ¦ 18,00¦ 0,00¦Комитет по¦Сохранение ¦

¦зала-стадиона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦численности ¦

¦спортивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦занимающихся ¦

¦гимнастики МУДОД¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивной ¦

¦“ДЮСШ N 3“ по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гимнастикой детей¦

¦ул. П.Сухова, 62 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 9,00¦ ¦ ¦ ¦ 9,00¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 9,00¦ ¦ ¦ ¦ 9,00¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.15. Комплексная¦ 39,00¦ ¦ ¦ ¦ 19,00¦ 20,00¦Комитет по¦Капитальный ¦

¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦ремонт футбольных¦

¦стадионов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦полей, ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦баскетбольных и¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦волейбольных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадок, полосы¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦препятствий, ямы¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для прыжков в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длину, беговые¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожки ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 19,50¦ ¦ ¦ ¦ 9,50¦ 10,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 19,50¦ ¦ ¦ ¦ 9,50¦ 10,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.16. Мероприятия¦ 21,82¦ ¦ ¦ ¦ 9,91¦ 11,91¦Управление ¦Увеличение числа¦

¦по развитию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦занимающихся ¦

¦горнолыжного спорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по физической¦горнолыжным ¦

¦и сноубординга в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре и¦спортом и¦

¦Алтайском крае,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту (по¦сноубордингом ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 21,82¦ ¦ ¦ ¦ 9,91¦ 11,91¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦4.17. Мероприятия¦ 55,22¦ 11,65¦ 9,98¦ 10,75 ¦ 11,40¦ 11,45¦Комитет по¦Формирование ¦

¦по развитию¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦физической ¦мотивации к¦

¦физической культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре и¦занятиям ¦

¦и массового спорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту города¦физической ¦

¦в г. Барнауле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаула ¦культурой и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом, создание¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦укрепления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения города ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 55,22¦ 11,65¦ 9,98¦ 10,75 ¦ 11,40¦ 11,45¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦5. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения, защита от¦

¦угроз, связанных с чрезвычайными ситуациями ¦

+-------------------T--------T--------T-------T---------T--------T--------T----------------T-----------------+

¦5.1. Мероприятия по¦ 16,95¦ ¦ ¦ 12,41 ¦ 3,33¦ 1,21¦Главное ¦Повышение ¦

¦профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦эффективности ¦

¦преступлений и иных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних дел¦системы ¦

¦правонарушений в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по Алтайскому¦профилактики ¦

¦Алтайском крае,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краю (по¦правонарушений, в¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦том числе в среде¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолет- ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦них; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступлений, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицами, ранее¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершавшими ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступления, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицами в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянии ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкогольного, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркотического и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иных видов¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опьянения ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 1,84¦ ¦ ¦ 0,92 ¦ 0,92¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 11,49¦ ¦ ¦ 11,49 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦5.2. Мероприятия по¦ 9,47¦ ¦ ¦ 2,27 ¦ 7,21¦ ¦Главное ¦Снижение до 12%¦

¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦удельного веса¦

¦профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦несовершеннолет- ¦

¦правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальной¦них, совершивших¦

¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите населения¦преступление или¦

¦в Алтайском крае¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и преодолению¦правонарушение ¦

¦“Все в твоих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦повторно, в общем¦

¦руках“, реализуемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ядерных ¦числе ¦

¦на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытаний на¦несовершеннолет- ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Семипалатинском ¦них, совершивших¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полигоне (по¦преступления или¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦правонарушения; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение до 70%¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удельного веса¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолет- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦них, включенных в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систему ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социализации и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитации ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 7,96¦ ¦ ¦ 0,75 ¦ 7,21¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 0,47¦ ¦ ¦ 0,47 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 1,05¦ ¦ ¦ 1,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦5.3. Мероприятия по¦ 1,60¦ ¦ ¦ 1,60 ¦ ¦ ¦Управление по¦Уменьшение ¦

¦снижению рисков и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечению ¦количества ¦

¦смягчению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий в¦случаев гибели¦

¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦людей при¦

¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданской ¦чрезвычайных ¦

¦ситуаций природного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обороны, ¦ситуациях (при¦

¦и техногенного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ¦пожарах) ¦

¦характера в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций и¦ ¦

¦Алтайском крае,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожарной ¦ ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности в¦ ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайском крае¦ ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 1,60¦ ¦ ¦ 1,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦5.4. Мероприятия по¦ 21,45¦ ¦ ¦ 7,54 ¦ 6,94¦ 6,97¦Управление ¦Достижение ¦

¦совершенствованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦стопроцентной ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по обеспечению¦обеспеченности ¦

¦института мировой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦мировых судей и¦

¦юстиции на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мировых судей¦их аппарата¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦техническими ¦

¦Алтайского края,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦средствами, ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационными ¦

¦территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами и¦

¦Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печатной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 21,45¦ ¦ ¦ 7,54 ¦ 6,94¦ 6,97¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦5.5. Мероприятия по¦ 3,62¦ ¦ ¦ ¦ 2,41¦ 1,21¦Управление ¦Формирование ¦

¦профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних дел¦системы ¦

¦преступлений и иных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по г. Барнаулу ¦профилактики ¦

¦правонарушений в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушений, ¦

¦г. Барнауле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦укрепление ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядка и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем вовлечения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в эту¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирований, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов местного¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 3,62¦ ¦ ¦ ¦ 2,41¦ 1,21¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦6. Создание условий для стабильного роста доходов всех категорий населения и улучшение качества жизни¦

¦социально уязвимых категорий населения ¦

+-------------------T--------T--------T-------T---------T--------T--------T----------------T-----------------+

¦6.1. Мероприятия по¦ 0,80¦ ¦ ¦ 0,72 ¦ 0,09¦ ¦Главное ¦Сокращение ¦

¦дополнительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦очередности на¦

¦мерам по улучшению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦размещение в¦

¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальной¦краевые ¦

¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите населения¦государственные ¦

¦граждан пожилого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и преодолению¦стационарные ¦

¦возраста в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦учреждения ¦

¦Алтайском крае,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ядерных ¦социального ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытаний на¦обслуживания; ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Семипалатинском ¦создание пунктов¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полигоне (по¦проката ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦современных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметов ухода¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за пожилыми¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданами; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мобильных бригад¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для оказания¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неотложных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных услуг¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожилым ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживающим на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории города¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 0,17¦ ¦ ¦ 0,09 ¦ 0,09¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 0,63¦ ¦ ¦ 0,63 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦6.2. Мероприятия по¦ 31,36¦ ¦ ¦ 19,17 ¦ 12,19¦ ¦Главное ¦Снижение ¦

¦профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦удельного веса¦

¦отказов от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦отказов от¦

¦новорожденных детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальной¦новорожденных ¦

¦в Алтайском крае “Я¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите населения¦детей от общего¦

¦не могу без тебя“,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и преодолению¦числа родившихся¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦детей ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ядерных ¦ ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытаний на¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Семипалатинском ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полигоне (по¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 24,15¦ ¦ ¦ 11,96 ¦ 12,19¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 7,21¦ ¦ ¦ 7,21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦6.3. Мероприятия по¦ 4,33¦ ¦ ¦ 0,76 ¦ 3,58¦ ¦Главное ¦Сокращение числа¦

¦раннему выявлению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦случаев лишения¦

¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦родительских ¦

¦неблагополучия и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальной¦прав; ¦

¦работа с семьями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите населения¦увеличение ¦

¦“группы риска“ в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и преодолению¦количества семей¦

¦Алтайском крае¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦с детьми,¦

¦“Свет в родном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ядерных ¦находящихся в¦

¦окне“, реализуемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытаний на¦трудной жизненной¦

¦на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Семипалатинском ¦ситуации, ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полигоне (по¦вовлеченных в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦реабилитационные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 3,81¦ ¦ ¦ 0,24 ¦ 3,58¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 0,52¦ ¦ ¦ 0,52 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦6.4. Мероприятия по¦ 402,61¦ ¦ ¦ 402,61 ¦ ¦ ¦Главное ¦Ежегодная ¦

¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦социальная ¦

¦поддержке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦поддержка в¦

¦малоимущих граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальной¦денежной или¦

¦и малоимущих семей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите населения¦натуральной форме¦

¦с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и преодолению¦малоимущих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦граждан, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ядерных ¦позволяющая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытаний на¦повысить их¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Семипалатинском ¦доход; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полигоне (по¦оптимизация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦расходов на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплату субсидий;¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровление ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей из семей,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудной жизненной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 18,52¦ ¦ ¦ 18,52 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 296,30¦ ¦ ¦ 296,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 58,68¦ ¦ ¦ 58,68 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 29,10¦ ¦ ¦ 29,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦6.5. Мероприятия по¦ 481,87¦ ¦ 308,08¦ 173,79 ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦снижению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦занятости после¦

¦напряженности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по труду и¦прохождения ¦

¦рынке труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦опережающего ¦

¦Алтайского края,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения (по¦профессионального¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦обучения ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников; ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стажировка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускников ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содействие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройству ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан из числа¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родителей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитывающих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей-инвалидов, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многодетных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родителей; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройство ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на малых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиях и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самозанятости ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 435,98¦ ¦ 269,79¦ 166,19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 45,89¦ ¦ 38,29¦ 7,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦6.6. Мероприятия по¦ 12,02¦ ¦ 2,11¦ 1,92 ¦ 8,00¦ ¦Главное ¦Снижение уровня¦

¦программе “Ранняя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦первичной ¦

¦помощь семьям,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦инвалидности; ¦

¦воспитывающим детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальной¦увеличение числа¦

¦с нарушениями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите населения¦детей раннего¦

¦развития “Растем и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и преодолению¦возраста с¦

¦развиваемся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦нарушениями ¦

¦вместе“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ядерных ¦развития, ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытаний на¦участвующих в¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Семипалатинском ¦реализации ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полигоне (по¦программы; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦увеличение числа¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей раннего¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста с¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушениями ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посещающих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализующие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основную ¦

¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразователь-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ную программу¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 8,65¦ ¦ 0,16¦ 0,49 ¦ 8,00¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 3,37¦ ¦ 1,94¦ 1,43 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦6.7. Мероприятия по¦ 752,33¦ 78,72¦ 238,68¦ 250,14 ¦ 184,79¦ ¦Управление ¦Снижение средней¦

¦содействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦продолжительности¦

¦занятости населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по труду и¦регистрируемой ¦

¦Алтайского края,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦безработицы; ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения (по¦увеличение доли¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦безработных ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участвующих в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиях по¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содействию ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройству; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение уровня¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦официально ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрирован- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной безработицы¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по отношению к¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоспособного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения) ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 715,45¦ 65,14¦ 222,11¦ 243,42 ¦ 184,79¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 9,81¦ 3,24¦ 3,66¦ 2,91 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 27,07¦ 10,35¦ 12,91¦ 3,81 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦6.8. Мероприятия по¦ 1,59¦ 0,00¦ 0,00¦ 1,59 ¦ ¦ ¦Главное ¦Мероприятие ¦

¦укреплению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦выполнено ¦

¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦ ¦

¦технической базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальной¦ ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите населения¦ ¦

¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и преодолению¦ ¦

¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦ ¦

¦населения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ядерных ¦ ¦

¦оказание адресной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытаний на¦ ¦

¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Семипалатинском ¦ ¦

¦неработающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полигоне (по¦ ¦

¦пенсионерам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

¦являющимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦получателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦трудовых пенсий по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦старости и по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвалидности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 0,76¦ ¦ ¦ 0,76 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 0,83¦ ¦ ¦ 0,83 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦6.9. Мероприятия по¦ 7,30¦ ¦ ¦ ¦ 3,65¦ 3,65¦Муниципальное ¦Повышение уровня¦

¦повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение ¦защиты населения¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Управление по¦и территории¦

¦жизнедеятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам ¦городского округа¦

¦населения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданской ¦- города Барнаула¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обороны и¦Алтайского края¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайным ¦от чрезвычайных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуациям ¦ситуаций, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Барнаула“ ¦пожаров, угроз¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦военного и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мирного времени ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 7,30¦ ¦ ¦ ¦ 3,65¦ 3,65¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦Итого: ¦13113,02¦ 1919,97¦1800,35¦ 3475,10 ¦ 4261,66¦ 1655,94¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 4517,10¦ 883,73¦ 569,23¦ 999,90 ¦ 2064,24¦ 0,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 6154,98¦ 717,64¦ 885,24¦ 1910,97 ¦ 1665,32¦ 975,81¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 1769,05¦ 133,44¦ 144,66¦ 500,32 ¦ 448,29¦ 542,34¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 671,89¦ 185,16¦ 201,22¦ 63,91 ¦ 83,81¦ 137,79¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦ II. Совершенствование городской среды ¦

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦

+-------------------T--------T--------T-------T---------T--------T--------T----------------T-----------------+

¦1.1. Проведение¦ 3058,00¦ 840,00¦ 503,00¦ 563,00 ¦ 572,00¦ 580,00¦Барнаульский ¦Повышение ¦

¦ремонтов основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиал ОАО¦надежности ¦

¦генерирующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Кузбассэнерго“ ¦теплоснабжения ¦

¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ ¦

¦Барнаульской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

¦теплоцентрали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 3058,00¦ 840,00¦ 503,00¦ 563,00 ¦ 572,00¦ 580,00¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.2. Строительство¦ 9,04¦ ¦ ¦ 9,04 ¦ 0,00¦ 0,00¦Барнаульский ¦Улучшение ¦

¦перекачивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиал ОАО¦теплоснабжения ¦

¦насосных станций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Кузбассэнерго“ ¦города с¦

¦N 3, 8, 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦регулированием ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦гидравлического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режима до¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦норматива ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 9,04¦ ¦ ¦ 9,04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.3. Многоэтажная¦ 1,16¦ ¦ ¦ 1,16 ¦ ¦ 0,00¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦застройка, объекты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦2,88 тыс. кв. м ¦

¦общественного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦назначения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦инженерные сети и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦ ¦

¦кварталов 2008,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦ ¦

¦2011 г. Барнаула¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Алтайского края.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Тепловая магистраль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦диаметром 800 мм от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦РВК по проспекту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Космонавтов, 14ж до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ТК-9 на пересечении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Попова и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Юрина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦г. Барнаул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 1,16¦ ¦ ¦ 1,16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.4. Замена¦ 375,00¦ 89,00¦ 96,00¦ 102,00 ¦ 43,00¦ 45,00¦Барнаульский ¦Повышение ¦

¦физически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиал ОАО¦надежности и¦

¦изношенных участков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Кузбассэнерго“ ¦качества ¦

¦теплотрасс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦теплоснабжения ¦

¦Барнаульской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦потребителей, ¦

¦теплоцентрали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение потерь¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоэнергии на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 - 5%. Улучшение¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города с¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доведением ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидравлического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режима до нормы ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 375,00¦ 89,00¦ 96,00¦ 102,00 ¦ 43,00¦ 45,00¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.5. Реконструкция¦ 37,00¦ 37,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаульский ¦Повышение ¦

¦тепловой сети по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиал ОАО¦надежности и¦

¦контуру БТЭЦ-3 от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Кузбассэнерго“ ¦качества ¦

¦ТК-11 до ТК-23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦теплоснабжения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦потребителей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение потерь¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоэнергии на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 - 5%. Улучшение¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города с¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доведением ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидравлического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режима до нормы ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 37,00¦ 37,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.6. Реконструкция¦ 88,70¦ ¦ 2,00¦ ¦ 42,70¦ 44,00¦Барнаульский ¦Улучшение ¦

¦головного участка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиал ОАО¦теплоснабжения ¦

¦тепловой сети от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Кузбассэнерго“ ¦города с¦

¦БТЭЦ-2 до проспекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦доведением ¦

¦Ленина диаметром¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦гидравлического ¦

¦800 мм,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режима до нормы ¦

¦протяженность 2,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 88,70¦ ¦ 2,00¦ ¦ 42,70¦ 44,00¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.7. Реконструкция¦ 17,80¦ ¦ ¦ 1,80 ¦ 16,00¦ ¦Барнаульский ¦Улучшение ¦

¦тепловой сети по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиал ОАО¦теплоснабжения ¦

¦контуру БТЭЦ-2 от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Кузбассэнерго“ ¦города с¦

¦ТК-18 до ПНС-1 с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦доведением ¦

¦диаметра 600 мм на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦гидравлического ¦

¦диаметр 700 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режима до нормы ¦

¦протяженностью 0,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 17,80¦ ¦ ¦ 1,80 ¦ 16,00¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.8. Строительство¦ 10,90¦ ¦ ¦ 10,90 ¦ ¦ ¦Филиал ¦Проведены ¦

¦подстанции 110/10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “МРСК¦предпроектные ¦

¦кВ “Солнечная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сибири“ -¦работы. Начало¦

¦Поляна“ 2 x 40 МВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алтайэнерго“ ¦строительства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦запланировано на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦2013 год ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 10,90¦ ¦ ¦ 10,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.9. Строительство¦ 45,00¦ 45,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦Филиал ¦Мероприятие ¦

¦сетей 0,4 - 10 кВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “МРСК¦выполнено ¦

¦нагорной части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сибири“ -¦ ¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алтайэнерго“ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 45,00¦ 45,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.10. Замена¦ 13,00¦ 13,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦Филиал ¦Мероприятие ¦

¦одноцепной ВЛ 35 кВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “МРСК¦выполнено ¦

¦на двухцепную КЛ 35¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сибири“ -¦ ¦

¦кВ (ПС “Первый¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алтайэнерго“ ¦ ¦

¦подъем“ - ПС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ ¦

¦“Краевая больница“)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 13,00¦ 13,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.11. Установка¦ 20,00¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦Филиал ¦Мероприятие ¦

¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “МРСК¦выполнено ¦

¦трансформатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сибири“ -¦ ¦

¦ПС “Краевая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алтайэнерго“ ¦ ¦

¦Больница“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 20,00¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.12. Замена,¦ 55,81¦ ¦ 14,54¦ 11,74 ¦ 13,73¦ 15,80¦МУП “ЭнергетиꓦПовышение ¦

¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Барнаула ¦надежности ¦

¦тепловых сетей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦

¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города. Замена в¦

¦теплоснабжения с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 году 2,08 км¦

¦применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей ¦

¦современного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦импортного и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦отечественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦производства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 23,15¦ ¦ 14,54¦ 1,41 ¦ 3,19¦ 4,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 32,67¦ ¦ ¦ 10,33 ¦ 10,54¦ 11,80¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.13. ¦ 202,90¦ 25,52¦ 21,02¦ 32,31 ¦ 62,00¦ 62,05¦Управление ¦Выполнение ¦

¦Проектирование и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦мероприятий по¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦переводу ¦

¦газовых сетей к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦городского ¦

¦жилым домам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦хозяйства на¦

¦другим объектам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦использование ¦

¦газификации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦природного газа.¦

¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦

¦(перевод на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической ¦

¦природный газ)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки ¦

¦существующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦локальных котельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+---“------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 202,90¦ 25,52¦ 21,02¦ 32,31 ¦ 62,00¦ 62,05¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+------“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоканал“ ¦очистки и¦

¦(обеззараживание, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦обеззараживания ¦

¦блоки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦сточных вод,¦

¦технологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦

¦емкостей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦антропогенного ¦

¦песколовки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздействия на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. Обь ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 34,98¦ 2,69¦ 4,81¦ 4,45 ¦ 23,02¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.31. Реконструкция¦ 0,39¦ ¦ 0,39¦ ¦ ¦ ¦ООО ¦Снижение ¦

¦выпуска с КОС-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Барнаульский ¦антропогенной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоканал“ ¦нагрузки на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦р. Обь, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦негативного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влияния на флору¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фауну водоема¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыбохозяйственно-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го значения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высшей категории ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 0,39¦ ¦ 0,39¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.32. Улучшение¦ 8,84¦ ¦ ¦ ¦ 1,56¦ 7,28¦ООО ¦Улучшение ¦

¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Коммунальщик“ ¦качественных ¦

¦п. Бельмесево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦показателей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию), ¦питьевой воды¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦согласно СанПиН.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦Повышение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦анализа и¦надежности и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценового ¦качества ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулирования, ¦водоснабжения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет по учету¦жителей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦п. Бельмесево ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казны города¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 8,84¦ ¦ ¦ ¦ 1,56¦ 7,28¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.33. Модернизация¦ 2,33¦ ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,34¦ 1,99¦ООО ¦Увеличение напора¦

¦артезианского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Коммунальщик“ ¦в сетях.¦

¦водозабора в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦Соблюдение ¦

¦п. Мохнатушка по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию), ¦требований СанПиН¦

¦ул. Нагорной, 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦по санитарным¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦зонам ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦анализа и¦водозаборов. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценового ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулирования, ¦дополнительного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет по учету¦объема ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦водопотребления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казны города¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 2,33¦ ¦ ¦ ¦ 0,34¦ 1,99¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.34. Улучшение¦ 2,54¦ ¦ ¦ 0,70 ¦ 0,77¦ 1,07¦ООО ¦Улучшение ¦

¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Коммунальщик“ ¦качественных ¦

¦п. Черницк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦показателей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию), ¦питьевой воды¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦согласно СанПиН.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦Повышение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦анализа и¦надежности и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценового ¦качества ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулирования, ¦водоснабжения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет по учету¦жителей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦п. Черницк ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казны города¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 1,27¦ ¦ ¦ ¦ 0,26¦ 1,01¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 1,27¦ ¦ ¦ 0,70 ¦ 0,51¦ 0,05¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.35. Улучшение¦ 11,08¦ 1,07¦ 0,36¦ 0,76 ¦ 6,42¦ 2,46¦ООО ¦Улучшение ¦

¦водоснабжения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Коммунальщик“ ¦качественных ¦

¦канализования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦показателей ¦

¦п. Центральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию), ¦питьевой воды¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦согласно СанПиН.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦Повышение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦анализа и¦надежности и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценового ¦качества ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулирования, ¦водоснабжения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет по учету¦жителей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦пос. Центральный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казны города¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 7,81¦ ¦ ¦ 0,44 ¦ 4,91¦ 2,46¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 2,26¦ 0,64¦ 0,12¦ 0,00 ¦ 1,51¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.36. Улучшение¦ 1,93¦ 0,24¦ 0,24¦ ¦ 1,04¦ 0,41¦ООО ¦Улучшение ¦

¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Коммунальщик“ ¦качественных ¦

¦п. Ягодное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦показателей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию), ¦питьевой воды¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦согласно СанПиН.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦Повышение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦анализа и¦надежности и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценового ¦качества ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулирования, ¦водоснабжения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет по учету¦жителей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦п. Ягодное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казны города¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 1,93¦ 0,24¦ 0,24¦ ¦ 1,04¦ 0,41¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.37. Капитальный¦ 13,14¦ ¦ ¦ ¦ 13,14¦ ¦Управление ¦ ¦

¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лесами ¦ ¦

¦гидротехнического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦ ¦

¦сооружения пруда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ ¦

¦N 1 на р. Власиха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию), ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Индустриального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района города¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 11,50¦ ¦ ¦ ¦ 11,50¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 0,64¦ ¦ ¦ ¦ 0,64¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.38. Строительство¦ 90,08¦ ¦ 0,17¦ 9,28 ¦ 80,42¦ 0,21¦ООО “Экотехпро쓦Выделение ¦

¦комплекса по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦полезных фракций,¦

¦сортировке и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦пригодных для¦

¦переработке ТБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вторичной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переработки ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 90,08¦ ¦ 0,17¦ 9,28 ¦ 80,42¦ 0,21¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.39. Строительство¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ 0,50¦ ¦Управление ¦Создание ¦

¦полигона по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦дополнительных ¦

¦утилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦производственных ¦

¦(захоронению) ТБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦мощностей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦полигона по¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦утилизации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦(захоронению) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твердых бытовых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходов ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.40. Рекультивация¦ 3,00¦ ¦ ¦ ¦ 3,00¦ 0,00¦ООО “Экотехпро쓦Восстановление ¦

¦действующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦хозяйственной ¦

¦полигона по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию), ¦ценности земель,¦

¦утилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет по учету¦предотвращение ¦

¦(захоронению) ТБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦попадания ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦фильтрата в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казны города¦грунтовые воды ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 3,00¦ ¦ ¦ ¦ 3,00¦ 0,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.41. Строительство¦ 73,06¦ 43,06¦ 10,00¦ ¦ 0,00¦ 20,00¦Управление ¦Улучшение ¦

¦жилья для граждан,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦жилищных условий¦

¦состоящих на учете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦отдельных ¦

¦нуждающихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦категорий граждан¦

¦улучшении жилищных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦условий и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦признанных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

¦установленном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦порядке малоимущими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 73,06¦ 43,06¦ 10,00¦ ¦ 0,00¦ 20,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.42. Строительство¦ 27,82¦ ¦ ¦ ¦ 7,82¦ 20,00¦Управление ¦Переселение ¦

¦жилья для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦граждан из¦

¦переселения граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦жилищного фонда,¦

¦из ветхого и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦признанного ¦

¦аварийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦непригодным для¦

¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦проживания ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 27,82¦ ¦ ¦ ¦ 7,82¦ 20,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.43. Строительство¦ 3,63¦ ¦ ¦ ¦ 3,63¦ ¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦водопровода ¦

¦диаметром ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦протяженностью ¦

¦150 мм от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦1485 м ¦

¦ул. Кулагина до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ул. Понтонный мост ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 3,63¦ ¦ ¦ ¦ 3,63¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.44. Строительство¦ 15,26¦ 2,41¦ 0,49¦ 1,66 ¦ 4,30¦ 6,40¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦водонапорных башен¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦жителей ¦

¦на 4 водозаборах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦пригородных ¦

¦(с. Власиха-2, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦поселков питьевой¦

¦п. Пригородный-1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦водой в¦

¦с. Лебяжье-1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦необходимых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦количествах. Ввод¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО ¦в действие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Барнаульский ¦водонапорных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоканал“ ¦башен ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦производитель- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ностью 429 куб. м¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сутки ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 6,45¦ 1,10¦ ¦ ¦ 2,15¦ 3,20¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 8,81¦ 1,31¦ 0,49¦ 1,66 ¦ 2,15¦ 3,20¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.45. Строительство¦ 41,81¦ ¦ ¦ 0,81 ¦ 1,00¦ 40,00¦Управление ¦Ввод в действие¦

¦внеплощадочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦водовода ¦

¦водовода диаметром¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦протяженностью ¦

¦800 мм по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦3,1 км ¦

¦Павловскому тракту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 21,00¦ ¦ ¦ ¦ 1,00¦ 20,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 0,81¦ ¦ ¦ 0,81 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.46. Газоснабжение¦ 2,96¦ ¦ ¦ 1,72 ¦ 1,24¦ ¦Управление ¦Газоснабжение ¦

¦жилых домов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦жилых домов ¦

¦границах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦улиц Солнечная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦Поляна, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦Энтузиастов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦Геодезической, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

¦А.Петрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 2,96¦ ¦ ¦ 1,72 ¦ 1,24¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.47. Строительство¦ 1,23¦ 1,19¦ 0,00¦ 0,04 ¦ ¦ ¦Управление ¦Оформление ¦

¦тепловой сети от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦документации для¦

¦ТК-46 по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦внесения в Реестр¦

¦ул. Деповской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦муниципальной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦собственности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦г. Барнаула ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 1,23¦ 1,19¦ 0,00¦ 0,04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2. Дорожное хозяйство, благоустройство и транспорт ¦

+-------------------T--------T--------T-------T---------T--------T--------T----------------T-----------------+

¦2.1. Строительство¦ 371,08¦ 67,85¦ 121,09¦ 24,30 ¦ 7,85¦ 150,00¦Комитет по¦ ¦

¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦ ¦

¦дорог, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 173,08¦ 17,98¦ 80,10¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 75,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 37,50¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 37,50¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 118,70¦ 33,68¦ 24,33¦ 15,34 ¦ 7,85¦ 37,50¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 41,80¦ 16,19¦ 16,66¦ 8,95 ¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.1.1. ¦ 130,90¦ 26,47¦ 104,43¦ ¦ ¦ ¦Комитет по¦Ввод “¦

¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦эксплуатацию ¦

¦ул. Власихинской от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦дорожного ¦

¦ул. Попова до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦покрытия площадью¦

¦Павловского тракта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦43,5 тыс. кв. м ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 85,69¦ 5,59¦ 80,10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 45,21¦ 20,88¦ 24,33¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.1.2. ¦ 12,80¦ 12,80¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитет по¦Мероприятие ¦

¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦выполнено ¦

¦разворотно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦ ¦

¦отстойной площадки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦ ¦

¦для кольцевого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Спартак-2“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 12,80¦ 12,80¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.1.3. ¦ 10,64¦ ¦ ¦ 3,49 ¦ 7,15¦ ¦Комитет жилищно-¦Строительство ¦

¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального ¦2050 м¦

¦межквартальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства города¦межквартальных ¦

¦дорог на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаула ¦дорог на¦

¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Черницком и¦

¦кладбищах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новомихайловском ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кладбищах ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 10,64¦ ¦ ¦ 3,49 ¦ 7,15¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.1.4. ¦ 150,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150,00¦Комитет по¦Ввод в действие в¦

¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦2015 году 6,4¦

¦автомобильной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦км объездной¦

¦дороги грузового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦дороги ¦

¦движения от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦проспекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

¦Красноармейского до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦шоссе Ленточный бор¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 75,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 75,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 37,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37,50¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 37,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37,50¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.1.5. ¦ 45,24¦ 28,58¦ 16,66¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Ввод в¦

¦Строительство дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦эксплуатацию ¦

¦по улицам Малахова,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦дороги ¦

¦Балтийской, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦протяженностью ¦

¦Лазурной, Взлетной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦2,5 км ¦

¦и проезду Северному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦Власихинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦ ¦

¦кварталов 2000,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦ ¦

¦2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 12,39¦ 12,39¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 32,85¦ 16,19¦ 16,66¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.1.6. Дорога по¦ 0,22¦ ¦ ¦ 0,02 ¦ 0,20¦ ¦Управление ¦Ввод в¦

¦ул. Гущина от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦эксплуатацию ¦

¦ул. Малахова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦дороги ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 0,20¦ ¦ ¦ ¦ 0,20¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 0,02¦ ¦ ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.1.7. Дорога по¦ 6,74¦ ¦ ¦ 6,74 ¦ ¦ ¦Управление ¦Объект введен в¦

¦ул. Взлетной. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦эксплуатацию ¦

¦Квартал 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 6,74¦ ¦ ¦ 6,74 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.1.8. Дороги по¦ 0,07¦ ¦ ¦ 0,07 ¦ 0,00¦ ¦Управление ¦Ввод в¦

¦улицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦эксплуатацию ¦

¦Новгородской, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦1,268 км дороги ¦

¦Островского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦проезды 1-1 и 2-2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦квартала 1064 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 0,07¦ ¦ ¦ 0,07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.1.9. Дороги по¦ 1,06¦ ¦ ¦ 1,06 ¦ ¦ 0,00¦Управление ¦Ввод в¦

¦улицам Взлетной,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦эксплуатацию ¦

¦Сиреневой, С.Ускова¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦2,043 км дороги ¦

¦и местному проезду¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦по Павловскому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦тракту. Квартал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 1,06¦ ¦ ¦ 1,06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.1.10. Дороги по¦ 1,06¦ ¦ ¦ 1,06 ¦ ¦ ¦Управление ¦Ввод в¦

¦улицам Взлетной,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦эксплуатацию ¦

¦Солнечная Поляна,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦2,355 км дороги ¦

¦местному проезду по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦Павловскому тракту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦и проезду Северному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦Власихинскому. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦ ¦

¦Квартал 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 1,06¦ ¦ ¦ 1,06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.1.11. Дорога по¦ 12,35¦ ¦ ¦ 11,85 ¦ 0,50¦ ¦Управление ¦Ввод в¦

¦ул. Геодезической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦эксплуатацию ¦

¦от ул. Энтузиастов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦дороги ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 12,35¦ ¦ ¦ 11,85 ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.2. Реконструкция¦ 102,96¦ 45,50¦ 14,10¦ 43,36 ¦ 0,00¦ 0,00¦Комитет по¦ ¦

¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦ ¦

¦дорог, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 102,96¦ 45,50¦ 14,10¦ 43,36 ¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.2.1. ¦ 101,83¦ 45,50¦ 14,10¦ 42,23 ¦ ¦ ¦Комитет по¦Снижение ¦

¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦транспортной ¦

¦ул. Челюскинцев от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦нагрузки на¦

¦мостового перехода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦проспектах ¦

¦через р. Барнаулка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦Красноармейском и¦

¦до проспекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦Строителей. ¦

¦Строителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Устроено новое¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади 14,79¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. кв. м ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 101,83¦ 45,50¦ 14,10¦ 42,23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.2.2. ¦ 1,13¦ ¦ ¦ 1,13 ¦ ¦ ¦Комитет по¦Обеспечение ¦

¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦отвода ¦

¦Павловского тракта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦поверхностных ¦

¦в районе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦талых вод ¦

¦ул. Просторной с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦устройством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

¦водопропускных труб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦под дорожным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦полотном, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе разработка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 1,13¦ ¦ ¦ 1,13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.3. Капитальный¦ 969,39¦ 386,63¦ 24,39¦ 206,65 ¦ 223,81¦ 127,92¦Комитет по¦Снижение ¦

¦ремонт дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦количества ДТП по¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦причине ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦неудовлетворите- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦льного состояния¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦дорог. Продление¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦срока службы¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного полотна¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на дорогах после¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта на 8 - 12¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 315,16¦ 59,90¦ ¦ 103,63 ¦ 151,63¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 180,53¦ 180,53¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 473,70¦ 146,20¦ 24,39¦ 103,02 ¦ 72,18¦ 127,92¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.4. Текущий ремонт¦ 1265,55¦ 75,65¦ 55,46¦ 638,40 ¦ 414,89¦ 81,15¦Комитет по¦Снижение ¦

¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦количества ДТП по¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦причине ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦неудовлетворите- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦льного состояния¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦дорог ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов города ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 771,68¦ ¦ ¦ 460,32 ¦ 311,36¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 5,40¦ ¦ ¦ 5,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 488,47¦ 75,65¦ 55,46¦ 172,68 ¦ 103,53¦ 81,15¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.5. Ремонт¦ 44,23¦ 44,23¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитет по¦Продление срока¦

¦внутриквартальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦службы дорожного¦

¦проездов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦полотна ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов города ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 44,23¦ 44,23¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.6. Строительство,¦ 160,34¦ 18,65¦ 110,98¦ 10,71 ¦ 0,00¦ 20,00¦Комитет по¦ ¦

¦реконструкция, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦ ¦

¦капитальный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦ ¦

¦текущий ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦ ¦

¦мостовых сооружений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 79,73¦ 4,25¦ 75,48¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 80,61¦ 14,40¦ 35,50¦ 10,71 ¦ 0,00¦ 20,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.6.1. ¦ 17,45¦ 4,87¦ 2,21¦ 10,37 ¦ ¦ ¦Комитет по¦Мероприятие ¦

¦Строительство моста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦выполнено ¦

¦через р. Штабка в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦ ¦

¦п. Лесном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 17,45¦ 4,87¦ 2,21¦ 10,37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.6.2. ¦ 93,24¦ 13,78¦ 79,46¦ ¦ ¦ ¦Комитет по¦Мероприятие ¦

¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦выполнено ¦

¦левобережной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦ ¦

¦правобережной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦ ¦

¦эстакад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦совмещенного моста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

¦через р. Обь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 79,73¦ 4,25¦ 75,48¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 13,51¦ 9,53¦ 3,97¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.6.3. ¦ 29,66¦ ¦ 29,32¦ 0,34 ¦ ¦ ¦Комитет по¦Увеличение ¦

¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦пропускной ¦

¦путепровода через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦способности ¦

¦ж/д выемку по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦проспекта Ленина,¦

¦проспекту Ленина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦являющегося ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦магистральной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегородского ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения. Ввод в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путепровода ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженностью ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,118 км ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 29,66¦ ¦ 29,32¦ 0,34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.6.4. ¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20,00¦Комитет по¦Ввод в действие¦

¦Реконструкция моста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦моста ¦

¦через р. Пивоварка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “¦ ¦комплексу, ¦протяженностью ¦

¦по ул. Кутузова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦0,034 км ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.7. Составление¦ 77,19¦ 20,67¦ 1,25¦ 7,78 ¦ 30,00¦ 17,50¦Комитет по¦ ¦

¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦ ¦

¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 77,19¦ 20,67¦ 1,25¦ 7,78 ¦ 30,00¦ 17,50¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.7.1. Составление¦ 17,36¦ ¦ ¦ 3,00 ¦ 8,96¦ 5,40¦Комитет по¦Разработка ¦

¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦проектно-сметной ¦

¦документации на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦документации ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦ ¦

¦дороги грузового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦движения от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

¦проспекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Красноармейского до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦шоссе Ленточный бор¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с оформлением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦отвода земли и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проведением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 17,36¦ ¦ ¦ 3,00 ¦ 8,96¦ 5,40¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.7.2. Составление¦ 2,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,50¦Комитет по¦Разработка ¦

¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦проектно-сметной ¦

¦документации на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦документации ¦

¦реконструкцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦ ¦

¦мостового перехода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦через р. Барнаулка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

¦по ул. М.Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 2,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,50¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.7.3 Составление¦ 1,50¦ ¦ ¦ ¦ 1,50¦ ¦Комитет по¦Разработка ¦

¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦проектно-сметной ¦

¦документации на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦документации ¦

¦реконструкцию моста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦ ¦

¦через р. Пивоварка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦по ул. Кутузова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 1,50¦ ¦ ¦ ¦ 1,50¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.7.4. Разработка¦ 2,50¦ ¦ ¦ ¦ 2,50¦ ¦Комитет по¦Схема развития¦

¦новой схемы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦магистралей и¦

¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦транспортных ¦

¦магистралей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦узлов позволит¦

¦транспортных узлов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦более четко¦

¦до 2020 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦планировать ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцию, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улично-дорожной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети города ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 2,50¦ ¦ ¦ ¦ 2,50¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.7.5. ¦ 10,80¦ ¦ ¦ 1,74 ¦ 4,06¦ 5,00¦Комитет по¦Охрана водных¦

¦Проектирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦объектов при¦

¦очистных сооружений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦сбросе сточных¦

¦ливневых стоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦вод ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 10,80¦ ¦ ¦ 1,74 ¦ 4,06¦ 5,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.7.6. Разработка¦ 0,90¦ ¦ ¦ ¦ 0,90¦ ¦Комитет по¦Перспективная ¦

¦перспективной схемы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦схема развития¦

¦развития ливневой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦ливневой ¦

¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦канализации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦позволит более¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦четко планировать¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцию ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллекторов и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ливневых стоков ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 0,90¦ ¦ ¦ ¦ 0,90¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.7.7. Составление¦ 13,25¦ ¦ ¦ 0,57 ¦ 8,08¦ 4,60¦Комитет по¦Развитие системы¦

¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦ливневой ¦

¦документации на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦канализации ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦города ¦

¦коллекторов и сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦ливневой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 13,25¦ ¦ ¦ 0,57 ¦ 8,08¦ 4,60¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.7.8. Прочие¦ 28,38¦ 20,67¦ 1,25¦ 2,47 ¦ 4,00¦ ¦Комитет по¦Повышение ¦

¦работы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦пропускной ¦

¦проектированию в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦способности ¦

¦сфере дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦улично-дорожной ¦

¦хозяйства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦сети г. Барнаула.¦

¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦Повышение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пропускной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мостовых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Продление срока¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы дорожного¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полотна на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорогах и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мостовых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города. Снижение¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживания ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 28,38¦ 20,67¦ 1,25¦ 2,47 ¦ 4,00¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.8. Озеленение¦ 213,89¦ 50,35¦ 32,40¦ 41,46 ¦ 44,84¦ 44,84¦Комитет по¦ ¦

¦городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦ ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 213,89¦ 50,35¦ 32,40¦ 41,46 ¦ 44,84¦ 44,84¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.8.1. Устройство и¦ 154,03¦ 30,64¦ 27,47¦ 29,96 ¦ 32,98¦ 32,98¦Комитет по¦Улучшение ¦

¦содержание зеленых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦санитарного ¦

¦насаждений (посадка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦состояния на¦

¦деревьев, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦территории ¦

¦кустарников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦города. Улучшение¦

¦цветов, газонов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦экологического ¦

¦устройство зеленых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния ¦

¦уголков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природной среды.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эстетических ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦параметров ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешнего облика¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 154,03¦ 30,64¦ 27,47¦ 29,96 ¦ 32,98¦ 32,98¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.8.2. Снос и¦ 59,87¦ 19,71¦ 4,93¦ 11,50 ¦ 11,86¦ 11,86¦Комитет по¦Улучшение ¦

¦омолаживающая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожному ¦санитарного ¦

¦обрезка зеленых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексу, ¦состояния на¦

¦насаждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦территории ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и озеленению¦города. Улучшение¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦экологического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природной среды.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эстетических ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦параметров ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешнего облика¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 59,87¦ 19,71¦ 4,93¦ 11,50 ¦ 11,86¦ 11,86¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.9. Замена¦ 665,20¦ 194,10¦ 163,20¦ 147,90 ¦ 90,00¦ 70,00¦Комитет по¦Сокращение ¦

¦автобусов малой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорту, ¦количества ¦

¦вместимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦автобусов малой¦

¦автобусами большой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦вместимости ¦

¦вместимости и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения и связи¦ ¦

¦улучшенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

¦комфортности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 665,20¦ 194,10¦ 163,20¦ 147,90 ¦ 90,00¦ 70,00¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.10. Обновление¦ 77,68¦ 16,34¦ 0,00¦ 21,34 ¦ 40,00¦ ¦Комитет по¦Обновление ¦

¦подвижного состава¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорту, ¦подвижного ¦

¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦состава, ¦

¦электрического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦повышение ¦

¦транспорта и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения и¦качества ¦

¦реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи, ¦транспортного ¦

¦инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП “Горэлектро-¦обслуживания ¦

¦проекта сборочного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транс“ ¦населения, ¦

¦производства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Барнаула ¦повышение уровня¦

¦капитально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦

¦восстановительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажиров ¦

¦ремонта трамваев и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦троллейбусными ¦

¦троллейбусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозками ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦собственные ¦ 1,24¦ 1,24¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 37,29¦ 6,62¦ ¦ 10,67 ¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 39,15¦ 8,48¦ ¦ 10,67 ¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.11. Мероприятия¦ 147,94¦ 18,28¦ 13,23¦ 34,96 ¦ 40,73¦ 40,73¦Комитет по¦Повышение ¦

¦по повышению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорту, ¦безопасности ¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦дорожного ¦

¦дорожного движения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦движения, ¦

¦в городе Барнауле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения и связи¦организация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦дорожного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийности на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах города,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение жизни¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и здоровья¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 13,10¦ 10,00¦ 2,00¦ 1,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 134,84¦ 8,28¦ 11,23¦ 33,86 ¦ 40,73¦ 40,73¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.11.1. ¦ 26,34¦ 8,70¦ 4,10¦ 2,54 ¦ 2,00¦ 9,00¦Комитет по¦Увеличение ¦

¦Строительство и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорту, ¦количества ¦

¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦введенных в¦

¦светофорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦эксплуатацию ¦

¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения и связи¦светофорных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦объектов до¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦137 шт. ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ ¦ 3,00¦ 2,00¦ 1,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 20,24¦ 5,70¦ 2,10¦ 1,44 ¦ 2,00¦ 9,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.11.2. ¦ 41,72¦ 9,27¦ 5,10¦ 12,35 ¦ 5,00¦ 10,00¦Комитет по¦Увеличение ¦

¦Строительство и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорту, ¦количества ¦

¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦светоточек за¦

¦объектов наружного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦период Программы¦

¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения и связи¦до 15800 шт.,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦доли освещенных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улиц до 82,4% ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 41,72¦ 9,27¦ 5,10¦ 12,35 ¦ 5,00¦ 10,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦Итого: ¦10232,28¦ 2704,36¦1548,46¦ 2324,35 ¦ 2136,71¦ 1518,40¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 1471,38¦ 152,36¦ 205,58¦ 563,95 ¦ 474,49¦ 75,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 590,77¦ 324,57¦ 54,07¦ 97,99 ¦ 53,44¦ 60,70¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 2781,30¦ 695,78¦ 355,80¦ 633,31 ¦ 538,37¦ 558,04¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 5388,83¦ 1531,65¦ 933,01¦ 1029,10 ¦ 1070,41¦ 824,66¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦ III. Обеспечение устойчивого экономического роста ¦

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1. Промышленность ¦

+-------------------T--------T--------T-------T---------T--------T--------T----------------T-----------------+

¦1.1. Модернизация¦ 84,65¦ ¦ ¦ ¦ 84,65¦ ¦ЗАО СЦ¦Расширение ¦

¦существующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“СЭУС-Агро“ (по¦линейки ¦

¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦выпускаемой ¦

¦прицепной сельско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, ¦

¦хозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦

¦техники, разработка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦

¦и запуск серийного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сеялки под¦

¦производства сеялки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологию ¦

¦“СНТ-1000“ (под¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦No-Till ¦

¦“нулевую“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦технологию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 84,65¦ ¦ ¦ ¦ 84,65¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------“--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.2. Создание¦ 100,00¦ ¦ 10 ¦ 15 ¦ 45 ¦ 30 ¦ОАО “АНИТИМ“ (по¦Освоение новых¦

¦мощностей и¦ ¦ ¦ “ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.20. Организация и¦ 680,00¦ ¦ 95,50¦ 231,50 ¦ 296,50¦ 56,50¦ООО “НПО¦Организация ¦

¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алтайский ле퓦нового ¦

¦производства по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦производства, ¦

¦глубокой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦создание ¦

¦переработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150 ¦

¦льна-межеумка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 680,00¦ ¦ 95,50¦ 231,50 ¦ 296,50¦ 56,50¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.21. Организация¦ 262,40¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 252,4 ¦ООО “Пата铦Производство до¦

¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦360 куб. м¦

¦ячеистого бетона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦газобетонных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий в сутки в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 году ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 12,40¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,4 ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 250,00¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 240 ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.22. Мероприятия¦ 314,76¦ ¦ ¦ 120,83 ¦ 96,96¦ 96,96¦Главное ¦Увеличение ¦

¦по развитию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦объемов, ¦

¦сельского хозяйства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ассортимента и¦

¦Алтайского края,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦улучшение ¦

¦реализуемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края,¦качества ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦производимой в¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных ¦крае ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов и¦сельскохозяйст- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраны ¦венной продукции ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия и¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 314,76¦ ¦ ¦ 120,83 ¦ 96,96¦ 96,96¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.23. Организация¦ 16,00¦ ¦ ¦ 16,00 ¦ ¦ ¦ООО ¦Выпуск 300 шт.¦

¦производства по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Содружество“ ¦изделий в год ¦

¦изготовлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ ¦

¦дверей, окон,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

¦лестниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 16,00¦ ¦ ¦ 16,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.24. Приобретение¦ 2,1¦ ¦ ¦ ¦ 2,1 ¦ ¦ООО “Святозар“¦Организация ¦

¦нового оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦производства ¦

¦для производства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦новых видов¦

¦лакокрасочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦

¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 2,10¦ ¦ ¦ ¦ 2,1 ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦1.25. Установка¦ 20,00¦ ¦ ¦ 5,00 ¦ 15,00¦ ¦ООО ¦Ввод новых¦

¦линии продольной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Промышленное ¦рабочих мест,¦

¦резки металла и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование“ ¦повышение уровня¦

¦гибки широкого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦заработной платы,¦

¦профиля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦привлечение на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 20,00¦ ¦ ¦ 5,00 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2. Строительство ¦

+-------------------T--------T--------T-------T---------T--------T--------T----------------T-----------------+

¦2.1. Субсидирование¦ 257,58¦ 70,35¦ 90,00¦ 62,23 ¦ 35,00¦ ¦Комитет по делам¦Улучшение ¦

¦приобретения жилья¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦жилищных условий¦

¦молодыми семьями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦молодых семей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 103,23¦ 33,29¦ 35,90¦ 34,04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 76,56¦ 21,70¦ 37,00¦ 17,86 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 77,79¦ 15,36¦ 17,10¦ 10,33 ¦ 35,00¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.2. Строительство¦ 243,19¦ 95,20¦ 147,99¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Введено в¦

¦жилого дома N 10 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦эксплуатацию ¦

¦микрорайоне 2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦11202,6 кв. м¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦жилой площади ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 5,19¦ 0,60¦ 4,59¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 238,00¦ 94,60¦ 143,40¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.3. Строительство¦ 159,76¦ 123,96¦ 35,80¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Введено в¦

¦жилого дома N 16 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦эксплуатацию ¦

¦микрорайоне 2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦11670 кв. м жилой¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦площади ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 38,40¦ 25,00¦ 13,40¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 78,06¦ 68,06¦ 10,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 43,30¦ 30,90¦ 12,40¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.4. Реконструкция¦ 6,05¦ 6,05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦Введено в¦

¦гимназии N 74 по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦

¦ул. 40 лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦648 кв. м жилой¦

¦Октября, 19 под¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади ¦

¦семейное общежитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 6,05¦ 6,05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.5. Строительство¦ 185,25¦ 104,51¦ 80,74¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦Обеспечение ¦

¦внеплощадочных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальной ¦

¦внутриплощадочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктурой ¦

¦магистральных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦442 тыс. кв. м ¦

¦теплоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦водоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦канализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦телефонизации и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦диспетчеризации для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кварталов 2000,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2001 в границах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦улиц Малахова,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Лазурной, Взлетной,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проезда Северного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Власихинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 18,75¦ 7,23¦ 11,52¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 166,50¦ 97,28¦ 69,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.6. Многоэтажная¦ 1719,50¦ ¦ ¦ 158,69 ¦ 962,35¦ 598,46¦ОАО “БКС“ ¦Ввод в действие¦

¦застройка, объекты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦178,4 тыс. кв. м,¦

¦общественного и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе:¦

¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школа на 1060¦

¦назначения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся, 2¦

¦инженерные сети и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детских сада - на¦

¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦520 мест, АТС, 4¦

¦кварталов 2008,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трансформаторные ¦

¦2011 г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подстанции, РП, 2¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦТП, 8 подземных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гаражей, наружные¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 1719,50¦ ¦ ¦ 158,69 ¦ 962,35¦ 598,46¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.7. ¦ 266,10¦ 5,21¦ 4,54¦ 32,55 ¦ 118,60¦ 105,20¦Управление ¦Оптимизация ¦

¦Административное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦размещения ¦

¦здание по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦администрации ¦

¦ул. Гоголя, 48¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦города. Ввод в¦

¦г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦действие здания¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦площадью 7710 кв.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦м ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 266,10¦ 5,21¦ 4,54¦ 32,55 ¦ 118,60¦ 105,20¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.8. Строительство¦ 2,41¦ ¦ ¦ 2,41 ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦Ввод в действие¦

¦понизительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦понизительной ¦

¦насосной станции на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦насосной станции¦

¦теплотрассе М-32а¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производительно- ¦

¦(ул. Попова, 167) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стью 3,6 тыс.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. м в час ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 2,41¦ ¦ ¦ 2,41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.9. Строительство¦ 91,98¦ 6,31¦ 2,50¦ 0,67 ¦ 2,50¦ 80,00¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ливневой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦потребности ¦

¦канализации по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦граждан города в¦

¦ул. Власихинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦услугах ¦

¦(4-й коллектор) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦водоотведения и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦экологической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации. Ввод в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действие ливневой¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженностью ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,96 км ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 40,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 51,98¦ 6,31¦ 2,50¦ 0,67 ¦ 2,50¦ 40,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.10. ¦ 6,44¦ 0,55¦ 4,55¦ 1,34 ¦ ¦ 0,00¦Управление ¦Устранение угрозы¦

¦Берегоукрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦жизни людей,¦

¦р. Обь в границах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦проживающих в¦

¦Обского бульвара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦оползневой зоне.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦Замедление ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦процесса ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦заливания русла¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. Обь продуктами¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обрушения и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выноса грунта.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Территория ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦берегоукрепления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет 6 га ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 6,44¦ 0,55¦ 4,55¦ 1,34 ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.11. Объекты¦ 3,79¦ ¦ ¦ 3,79 ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦объектами ¦

¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦инженерной ¦

¦Северо-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦инфраструктуры. ¦

¦жилого района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦Ввод в действие¦

¦города Барнаула в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦830,8 тыс. кв. м¦

¦границах улиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦(810 тыс. кв. м -¦

¦Попова, Просторной,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “БКС“ ¦СЭР АК) ¦

¦Придорожной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Геодезической, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Энтузиастов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Солнечная Поляна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 3,79¦ ¦ ¦ 3,79 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.12. Строительство¦ 37,50¦ ¦ ¦ 3,50 ¦ 4,00¦ 30,00¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦очистных сооружений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦стабильной работы¦

¦на ливневом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦ливневого ¦

¦коллекторе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦коллектора. ¦

¦Северо-Западной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦Улучшение ¦

¦группы предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦экологической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦обстановки в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бассейне р. Обь ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 15,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 22,50¦ ¦ ¦ 3,50 ¦ 4,00¦ 15,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.13. Строительство¦ 906,91¦ 255,53¦ 52,57¦ 279,72 ¦ 190,73¦ 128,36¦ООО “Компания¦Строительство ¦

¦жилого комплекса из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМ“ (по¦жилого комплекса¦

¦трех 24-этажных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦общей площадью¦

¦домов с объектами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦застройки 3,7 га;¦

¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расширение жилого¦

¦назначения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда на¦

¦подземными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25,5 тыс. кв. м¦

¦автостоянками, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(390 квартир) ¦

¦трансформаторными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подстанциями, с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦противооползневым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦берегоукреплением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦рек Обь и Барнаулка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 144,80¦ ¦ ¦ ¦ 72,40¦ 72,40¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 38,50¦ ¦ ¦ ¦ 19,25¦ 19,25¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 723,61¦ 255,53¦ 52,57¦ 279,72 ¦ 99,08¦ 36,71¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.14. Реконструкция¦ 133,71¦ 41,21¦ 54,90¦ 37,60 ¦ ¦ ¦Главное ¦Реконструкция ¦

¦здания главного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦завершена ¦

¦следственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних дел¦ ¦

¦управления при ГУВД¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по Алтайскому¦ ¦

¦под изолятор¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краю (по¦ ¦

¦временного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

¦содержания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Ползунова, 51,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦г. Барнаул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 133,71¦ 41,21¦ 54,90¦ 37,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.15. Строительство¦ 132,00¦ ¦ ¦ ¦ 132,00¦ ¦Главное ¦Сокращение ¦

¦пожарного депо в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦времени прибытия¦

¦г. Барнауле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерства ¦техники на место¦

¦(Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦пожара ¦

¦пожарной части с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации по¦ ¦

¦размещением Центра¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам ¦ ¦

¦управления силами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданской ¦ ¦

¦федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обороны, ¦ ¦

¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайным ¦ ¦

¦службы в Алтайском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуациям и¦ ¦

¦крае) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стихийных ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бедствий по¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайскому краю¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 132,00¦ ¦ ¦ ¦ 132,00¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.16. Строительство¦ 34,50¦ ¦ 34,50¦ ¦ ¦ ¦Главное ¦Объект введен в¦

¦испытательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦действие ¦

¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерства ¦ ¦

¦лаборатории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦ ¦

¦г. Барнаул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации по¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданской ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обороны, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайным ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуациям и¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стихийных ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бедствий по¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайскому краю¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 34,50¦ ¦ 34,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.17. ¦ 62,02¦ ¦ ¦ ¦ 62,02¦ ¦Управление ¦Устройство ¦

¦Берегоукрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦защитной дамбы¦

¦р. Обь в районе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦длиной 300 м для¦

¦п. Затон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦предотвращения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦затопления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦застроенной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула,¦территории ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦поселка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лесами ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 61,87¦ ¦ ¦ ¦ 61,87¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 0,15¦ ¦ ¦ ¦ 0,15¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.18. Строительство¦ 21,00¦ ¦ ¦ ¦ 3,00¦ 18,00¦Главное ¦Ввод в действие¦

¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦сейсмоустойчивых ¦

¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних дел¦зданий, ¦

¦медико-санитарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по Алтайскому¦задействованных в¦

¦части Главного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краю (по¦системе ¦

¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦экстренного ¦

¦внутренних дел¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реагирования и¦

¦Алтайского края,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидации ¦

¦ул. Анатолия, 66¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦

¦(проектные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ¦

¦изыскательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций, а также¦

¦работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦национальную ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасность ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 21,00¦ ¦ ¦ ¦ 3,00¦ 18,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.19. Строительство¦ 18,00¦ ¦ ¦ ¦ 3,00¦ 15,00¦Главное ¦Ввод в действие¦

¦административно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦сейсмоустойчивых ¦

¦хозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних дел¦зданий, ¦

¦корпуса с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по Алтайскому¦задействованных в¦

¦гостиницей для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краю (по¦системе ¦

¦офицерского состава¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦экстренного ¦

¦и общежитием для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реагирования и¦

¦курсантов, ул. 11-я¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидации ¦

¦Западная, 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦

¦(проектные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ¦

¦изыскательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций, а также¦

¦работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦национальную ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасность ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 18,00¦ ¦ ¦ ¦ 3,00¦ 15,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.20. Реконструкция¦ 21,00¦ ¦ ¦ ¦ 4,00¦ 17,00¦Главное ¦Улучшение ¦

¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦материально- ¦

¦Барнаульского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерства ¦технической базы¦

¦учебного центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦учебного центра ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации по¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданской ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обороны, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайным ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуациям и¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стихийных ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бедствий по¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайскому краю¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 21,00¦ ¦ ¦ ¦ 4,00¦ 17,00¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.21. Строительство¦ 26,00¦ 10,00¦ 16,00¦ ¦ ¦ ¦ГОУ ВПО¦Введено в¦

¦общежития для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алтайская ¦эксплуатацию ¦

¦молодых семей со¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная ¦3600 кв. м жилья ¦

¦встроенными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогическая ¦ ¦

¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦академия“ (по¦ ¦

¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦

¦назначения на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проспекте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Красноармейском, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 26,00¦ 10,00¦ 16,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.22. Строительство¦ 331,38¦ 76,03¦ 255,35¦ ¦ ¦ ¦Главное ¦Жилой дом¦

¦жилого дома,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦площадью ¦

¦ул. Монтажников, 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних дел¦9283,7 кв. м сдан¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по Алтайскому¦в эксплуатацию,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краю (по¦обеспечено жильем¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦160 семей, в том¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 94 семьи¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних дел ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 168,86¦ 39,43¦ 129,43¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 47,00¦ 21,00¦ 26,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 115,52¦ 15,60¦ 99,92¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.23. Строительство¦ 295,30¦ 295,30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО “Горизонт“¦Введено в¦

¦комплекса из трех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦эксплуатацию ¦

¦жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦21 тыс. кв. м¦

¦шестнадцатиэтажных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья (327¦

¦домов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартир) ¦

¦пересечении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Малахова и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Павловского тракта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦со встроенно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пристроенными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обслуживания и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подземными гаражами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 295,30¦ 295,30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.24. Застройка¦ 184,70¦ ¦ ¦ 184,70 ¦ ¦ ¦ООО ¦Ввод около 810¦

¦Северо-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Строительная ¦тыс. кв. м¦

¦жилого района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инициатива“ (по¦благоустроенного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦жилья, создание¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦152 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 184,70¦ ¦ ¦ 184,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.25. Строительство¦ 44,27¦ ¦ ¦ 44,27 ¦ ¦ ¦Управление ¦Построен ¦

¦жилого дома с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦энергоэффективный¦

¦применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика в¦дом по адресу¦

¦энергосберегающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ул. Смирнова, 67,¦

¦технологий, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦в который¦

¦числе разработка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦переселен 61¦

¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦человек ¦

¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦федеральный бюджет ¦ 21,87¦ ¦ ¦ 21,87 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 21,28¦ ¦ ¦ 21,28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦городской бюджет ¦ 1,13¦ ¦ ¦ 1,13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦2.26. Комплексная¦ 811,76¦ 20,00¦ 25,00¦ 25,00 ¦ 370,88¦ 370,88¦ООО “Боливар“¦Построить ¦

¦застройка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦1245 жилых домов¦

¦малоэтажным жильем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦с численностью¦

¦территории поселка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения более¦

¦“Сибирская долина“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4000 человек ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 811,76¦ 20,00¦ 25,00¦ 25,00 ¦ 370,88¦ 370,88¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3. Потребительский рынок ¦

+-------------------T--------T--------T-------T---------T--------T--------T----------------T-----------------+

¦3.1. Строительство¦ 9698,00¦ 990,00¦2500,00¦ 1200,00 ¦ 2780,00¦ 2228,00¦Комитет по¦Строительство ¦

¦и ввод в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребительскому¦новых объектов¦

¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рынку и услугам¦позволило в¦

¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦2010 году создать¦

¦потребительского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Барнаула ¦1590 рабочих мест¦

¦рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и увеличить¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговые ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 9698,00¦ 990,00¦2500,00¦ 1200,00 ¦ 2780,00¦ 2228,00¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.2. Строительство¦ 20,62¦ ¦ ¦ 7,96 ¦ 12,66¦ ¦ОАО “БКС“ ¦Ввод в¦

¦встроенно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦

¦пристроенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1687,49 кв. м¦

¦магазина N 1б к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговых площадей¦

¦жилому дому по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Балтийской, 39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 20,62¦ ¦ ¦ 7,96 ¦ 12,66¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.3. Строительство¦ 60,00¦ ¦ ¦ 0,17 ¦ 29,83¦ 30,00¦ОАО “БКС“ ¦Ввод в¦

¦магазина по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦

¦ул. Балтийской, 45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2304,28 кв. м¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговых площадей¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 60,00¦ ¦ ¦ 0,17 ¦ 29,83¦ 30,00¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.4. Строительство¦ 62,00¦ ¦ ¦ 5,41 ¦ 19,60¦ 37,00¦ОАО “БКС“ ¦Ввод в¦

¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦

¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3187,23 кв. м¦

¦назначения по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговых площадей¦

¦ул. Балтийской, 45а¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 62,00¦ ¦ ¦ 5,41 ¦ 19,60¦ 37,00¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.5. Строительство¦ 30,00¦ ¦ ¦ 0,03 ¦ ¦ 29,97¦ОАО “БКС“ ¦Ввод в¦

¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦

¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1031,99 кв. м¦

¦назначения по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговых площадей¦

¦ул. Шумакова, 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 30,00¦ ¦ ¦ 0,03 ¦ ¦ 29,97¦ ¦ ¦

¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦3.6. Строительство¦ 20,00¦ ¦ ¦ 0,17 ¦ ¦ 19,83¦ОАО “БКС“ ¦Ввод в¦

¦магазина с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦

¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядка 1,5 тыс.¦

¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м торговых¦

¦обслуживания по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадей ¦

¦ул. Балтийской, 41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+----------------+-----------------+

¦средства ¦ 20,00¦ ¦ ¦ 0,17 ¦ ¦ 19,83¦ ¦ ¦

¦внебю