Законы и бизнес в России

Решение Белокурихинского городского Совета депутатов от 28.05.2010 N 34 “Об утверждении Отчета за 2009 год о реализации комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008 - 2017 годы“

БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2010 г. N 34

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ЗА 2009 ГОД О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОКУРИХА НА 2008 - 2017 ГОДЫ

Руководствуясь ст.ст. 27, 67 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Городской Совет депутатов решил:

1. Отчет за 2009 год о реализации комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008 - 2017 гг. утвердить.

Председатель городского

Совета депутатов

С.К.КРИВОРУЧЕНКО

Утвержден

Решением

Белокурихинского городского

Совета депутатов

от 28 мая 2010 г. N 34

ОТЧЕТ

ЗА 2009 ГОД О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОКУРИХА НА 2008 - 2017 ГГ.

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008 - 2017 годы (далее -
Комплексная программа) разработана в 2007 году. В ее состав вошли:

Долгосрочная программа социально-экономического развития города Белокурихи на период до 2017 года;

Программа социально-экономического развития города Белокурихи на 2008 - 2012 годы.

Главная цель: к 2012 году Белокуриха должна стать городом, комфортабельным для жизни населения, привлекательным для бизнеса и инвестиций, санаторно-курортным, оздоровительным и туристическим центром.

Основным инструментом реализации Стратегии является Программа социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008 - 2012 годы (далее - среднесрочная Программа), которая подлежит ежегодной корректировке по итогам отчетного года.

Для достижения главной цели в среднесрочной Программе были определены наиболее значимые цели и задачи, сформулированные с учетом городских проблем и стратегических приоритетов, которые объединены по четырем направлениям среднесрочной Программы:

направление 1 - “Развитие курорта Белокуриха, как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня“;

направление 2 - “Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата“;

направление 3 - “Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры“;

направление 4 - “Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости“.

В рамках поставленных 4 направлений Программы обозначены приоритетные задачи, решение которых должно обеспечить достижение всех целей.

Отчет о достижении целей и выполнении задач

Степень достижения целей и задач среднесрочной Программы определяется через мониторинг фактических и прогнозных значений индикаторов.

Динамика выполнения индикаторов и показателей реализации среднесрочной Программы за 2007 - 2009 годы представлена в Приложении 1. Из предусмотренных среднесрочной Программой 44 индикаторов достижения целей и задач развития города Белокурихи по итогам 2009 года:

превышены плановые значения 12 индикаторов;

достигнуты плановые значения 8 индикаторов;

не выполнены плановые значения 24 индикаторов.

Контрольные индикаторы, по которым оценивается возможность достижения стратегических целей, в 2009 году достигли следующего уровня:

---------------------------------------T--------------T-------------------¬

¦ Наименование индикатора ¦ 2009 год ¦ 2012 г. ¦

¦ +-------T------+----------T--------+

¦ ¦ План ¦ Факт ¦Отклонение¦Целевое ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦значение¦

+--------------------------------------+-------+------+----------+--------+

¦Реальные располагаемые доходы¦ 119,9¦ 90,9¦ -29 ¦ 231,41¦

¦населения, в % к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+------+----------+--------+

¦Темп роста среднемесячной начисленной¦ 120,0¦ 102,4¦ -17,6¦ 228 ¦

¦заработной платы, в % к предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+------+----------+--------+

¦Общий коэффициент рождаемости на 1000¦ 13,9¦ 13,8¦ -0,1¦ 14,9 ¦

¦человек населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+------+----------+--------+

¦Обеспеченность жильем, кв. м на душу¦ 23,3¦ 24,2¦ 0,9¦ 25,2 ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+------+----------+--------+

¦Индекс промышленного производства, % ¦ 101,0¦ 88,2¦ -12,8¦ 107,82¦

+--------------------------------------+-------+------+----------+--------+

¦Индекс физического объема инвестиций в¦ 114,8¦ 91 ¦ -23,8¦ 108,63¦

¦основной капитал за счет всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников финансирования, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+------+----------+--------+

¦Посещаемость муниципального¦ 95,0¦ 106,0¦ +11 ¦ 160 ¦

¦образования туристами, в % к¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+------+----------+--------+

¦Бюджетная обеспеченность за счет¦12257 ¦9258 ¦ -2999 ¦21180 ¦

¦доходов консолидированного бюджета,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦руб. на душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------------------+-------+------+----------+---------

Таким образом, в связи с мировым финансово-экономическим кризисом городу не удалось достичь всех целевых значений 2009 года стратегических индикаторов социально-экономического развития города Белокурихи, спрогнозированных по оптимистичному сценарию. Исключением стали: обеспеченность жильем на душу населения и посещаемость муниципального образования туристами. С учетом изложенного, необходимо провести корректировку большей части целевых значений индикаторов среднесрочной Программы в конце планового периода в 2012 году.

Отчет о выполнении программных мероприятий в 2009 году.

Система программных мероприятий включает конкретные инвестиционные проекты и некоммерческие (социальных, экологических, др.) мероприятия, выполнение которых обеспечивает осуществление Комплексной программы в целом.

Включенные в программу мероприятия охватывают все направления социально-экономического развития города Белокурихи и сгруппированы в соответствии с основными целями и задачами, определенными в Комплексной программе.

Анализ выполнения программных мероприятий в 2009 году осуществлялся в части определения степени их реализации и степени финансирования.

Финансирование программных мероприятий г.
Белокурихи

-----------------------T------------------T------T-----------------T------¬

¦ Цели развития ¦Объем финансирова-¦% ¦Объем финансиро- ¦% ¦

¦ ¦ния в 2009 году ¦выпол-¦вания в 2009 году¦выпол-¦

¦ ¦(всего) ¦нения ¦(местный бюджет) ¦нения ¦

¦ +--------T---------+ +--------T--------+(мест-¦

¦ ¦ План ¦ Факт ¦ ¦ План ¦ Факт ¦ный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет) ¦

+----------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+

¦Цель 1. Развитие¦149,363 ¦ 236,48 ¦ 158,3¦ 0,5 ¦ 0,266¦ 53,2¦

¦курорта Белокуриха,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦как центра санаторно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оздоровительной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦курортной деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦международного уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+

¦Цель 2. Повышение¦ 40,5358¦ 42,0436¦ 103,7¦ 23,384 ¦ 16,117¦ 68,9¦

¦уровня жизни населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и создание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦благоприятного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социального климата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+

¦2.1. Повышение ¦ 13,2084¦ 13,0486¦ 98,9¦ 0,749 ¦ 0,622¦ 83,0¦

¦эффективности сектора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социальных услуг,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оказание поддержки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социально уязвимым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦категориям населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+

¦2.2. Обеспечение ¦ 5,0726¦ 4,6 ¦ 90,7¦ 3,98 ¦ 3,493¦ 87,8¦

¦улучшения здоровья¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+

¦2.3. Повышение ¦ 4,9485¦ 8,439 ¦ 170,5¦ 4,6 ¦ 2,109¦ 45,8¦

¦удельного веса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦систематически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦занимающегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦физической культурой и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+

¦2.4. Обеспечение ¦ 15,0104¦ 14,614 ¦ 97,4¦ 11,928 ¦ 8,852¦ 74,2¦

¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦качественного общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+

¦2.5. Сохранение ¦ 2,2959¦ 1,342 ¦ 58,5¦ 2,1271¦ 1,041¦ 48,9¦

¦культурного наследия и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦устойчивое развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сферы культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Алтайского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+

¦Цель 3. Повышение¦498,1773¦ ¦в 3,5 ¦ 39,145 ¦ 17,314¦ 44,2¦

¦эффективности и¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦ ¦

¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+

¦3.1. Повышение ¦279,866 ¦ 241,317 ¦ 86,2¦ 2,0 ¦ - ¦ - ¦

¦доступности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комфортности жилья для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основной массы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+

¦3.2. Повышение ¦179,3615¦1442,879 ¦в 8 ¦ 33,649 ¦ 15,831¦ 47,0¦

¦эффективности и¦ ¦ ¦раз ¦ ¦ ¦ ¦

¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хозяйства и систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жизнеобеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+

¦3.3. Развитие ¦ 0,893 ¦ 0,801 ¦ 89,7¦ 0,855 ¦ 0,801¦ 93,7¦

¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+

¦3.4. Улучшение ¦ 35,779 ¦ 47,341 ¦ 132,3¦ 0,429 ¦ 0,244¦ 56,9¦

¦потребительского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обслуживания населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦качественных товаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оказание услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+

¦3.5. Обеспечение ¦ 2,2778¦ 0,438 ¦ 19,2¦ 2,212 ¦ 0,438¦ 19,8¦

¦высокого уровня личной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦безопасности граждан,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦движения; безопасности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хозяйствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субъектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населенных пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+

¦Цель 4. Повышение¦ 4,1225¦ 12,786 ¦в 3,1 ¦ 0,277 ¦ 0,239¦ 86,3¦

¦качества трудовых¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦ ¦

¦ресурсов и развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦эффективного рынка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦труда и занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+

¦Итого: ¦692,1986¦2024,085 ¦ 292,4¦ 63,3061¦ 33,936¦ 53,6¦

L----------------------+--------+---------+------+--------+--------+-------

На реализацию мероприятий планировалось выделить в 2009 году 692,2 млн. руб., в том числе 63,3 из местного бюджета. В результате освоено 2024,1 млн. руб. (292,4% от запланированной суммы), в том числе за счет внебюджетных средств - 1900 млн. руб. (349% от запланированной суммы), средств федерального бюджета - 39,3 млн. руб. (112% от запланированной суммы), средств краевого бюджета - 50,9 млн. руб. (102,3% от запланированной суммы), средств местного бюджета - 33,9 млн. руб. (53,6% от запланированной суммы).

Основные мероприятия, выполненные в 2009 году, в разрезе целей и задач среднесрочной программы.

Цель 1. Развитие курорта Белокуриха, как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня

В рамках развития курорта Белокуриха как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности осуществлялось строительство лечебно-оздоровительных комплексов, новых пансионатов, культурно-развлекательных и спортивных объектов. В результате увеличился спрос на санаторно-курортные и оздоровительные услуги на 106%. В 2009 году снизился объем санаторно-оздоровительных услуг на 9,3% по сравнению с 2008 годом. В 2009 году в городе проведена вторая туристическая выставка-ярмарка.

В целях обеспечения условий для устойчивого развития туризма реализовывалась муниципальная целевая программа “Развитие туризма и оздоровительного отдыха в г. Белокуриха на 2008 - 2010 годы“.

В целях продвижения туристического продукта на российский и зарубежный рынок уникальный туристический потенциал города Белокурихи был представлен на туристических выставках: “Курорты и туризм - 2009“ (г. Сочи), “ITB - 2009“ (г. Берлин, Германия), “Интурмаркет - 2009“ (г. Москва), “Турсиб - 2009“ (г. Новосибирск).

Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата

В рамках реализации цели обеспечения устойчивого роста заработной платы и денежных доходов населения введена новая отраслевая система оплаты труда работников учреждений здравоохранения города Белокурихи. В связи со снижением заработной платы на предприятиях санаторно-курортного комплекса в 2009 году снизились среднедушевые денежные доходы населения - 91% <1> к 2008 г.

--------------------------------

<1> Предварительные данные Алтайкрайстата.

В целях повышения эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения социальная поддержка в денежной или натуральной форме оказана более 2,2 тыс. малоимущих граждан.

В 2009 г. из 10 детей восемь переданы под опеку, двое возвращены кровным родителям.

Все подопечные дети, являющиеся учащимися школ, питаются бесплатно в школьных столовых, предоставляется 50% льгота опекунам за содержание подопечных в детских садах. 6 детей отдохнули в санаториях города в летний период, 3 детей отдохнули в загородных лагерях. Все подопечные дети получили новогодние подарки.

В целях обеспечения доступности качественного общего образования продолжается реализация приоритетного национального проекта “Образование“. Реализуются программы: ВЦП “Развитие образования в Алтайском крае“ на 2008 - 2010 годы, МЦП “Программа развития образования в городе Белокурихе на 2009 - 2010 годы“.

В 2009 году проведен капитальный ремонт школ, начат капитальный ремонт в детском саду “Сказка“ на 280 мест.

Также разработан проект детского сада на 210 мест в микрорайоне многоэтажных жилых домов по ул. Бийской. Детские сады города являются центрами развития детей дошкольного возраста. В 2009 году во всероссийском конкурсе детскому саду “Аленушка“ присвоено звание “Лучший детский сад России - 2009“. Детский сад “Рябинка“ в 2009 году на региональном фольклорном конкурсе “Солнцеворот“ получил звание лауреата, во всероссийском конкурсе “Патриот России“ завоевал серебряную медаль.

Поставлено учебное, учебно-наглядное оборудование для общеобразовательных учреждений города Белокурихи за счет средств федерального бюджета на сумму 1923 тыс. руб. по ФЦП “Внедрение комплексных мер модернизации образования“.

В целях обеспечения улучшения здоровья населения продолжается реализация ВЦП “Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей, имеющих врожденный порок развития центральной нервной системы, в Алтайском крае“ на 2008 - 2010 годы, ВЦП “Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края“ на 2008 - 2010 годы.

В 2009 году проведена реорганизация службы скорой и медицинской помощи.

Произведены ремонтные работы в Белокурихинской городской центральной больнице.

В городе успешно реализовывались муниципальные целевые программы “Сахарный диабет“ и “Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту“, “Неотложные меры борьбы с туберкулезом“ и краевые целевые программы “Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края“, “Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними“, “Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи“. В результате реализации этих программ приобретены медикаменты для больных, аппарат искусственной вентиляции легких, оборудован фтизиатрический кабинет.

В целях повышения удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проведен капитальный ремонт хоккейной коробки и спортивного комплекса “Салют“. Приобретен спортинвентарь для спортивных школ и клубов: тренажеры, форма, мячи, клюшки.

Для подростков и молодежи организованы и работают секции: баскетбола, волейбола, горнолыжного спорта, кикбоксинга, туризма, скалолазания, футбола, хоккея, шахмат и спортивные клубы: “Мускул“ (атлетизм), “Вел и К“ (горный велосипед).

Проведено более 100 спортивных мероприятий, как в городе, так и за его пределами, проведены мероприятия среди ветеранов по различным видам спорта.

В целях сохранения культурного населения и устойчивого развития сферы культуры Алтайского края реализуется МЦП “Культура города Белокурихи“ на 2008 - 2012 годы.

По МЦП “Культура города Белокурихи“ приобретено и передано в учреждения культуры города Белокурихи компьютерная техника, пополнен библиотечный фонд муниципальной библиотеки. Для образовательных учреждений приобретены музыкальные инструменты из местного и краевого бюджетов.

Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры

В целях повышения качества и обеспечение высокой пропускной способности автомобильных дорог в отчетном году на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов выполнен ремонт центральной улицы Ак.Мясникова. Проведена частичная отсыпка дорог на улицах Молодежная и Демидовская.

В целях обеспечения высокого уровня обслуживания и безопасности работы автомобильного транспорта проведена дорожная разметка на 5,2 км дорог общего пользования, на 1,8 км пешеходных переходов, установлено и заменено 119 дорожных знаков.

В целях повышения доступности и комфортности жилья для жителей города продолжена реализация приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“. Введено в эксплуатацию 15,3 тыс. кв. м жилых домов, привлечено ипотечных кредитов на сумму 8,6 млн. руб.

3 молодые семьи получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья по МЦП “Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокурихе на 2006 - 2010 гг.“. В рамках МЦП “Улучшение жилищных условий населения города Белокурихи на 2008 - 2010 годы“ ветераны и инвалиды - 9 человек.

В целях повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения продолжена реализация МЦП “Водоснабжение города Белокурихи на 2007 - 2012 годы“. В 2009 году выполнено строительство водопровода по улице Центральная на сумму 1,1 млн. руб., проведена реконструкция и ремонт водопроводных сетей на сумму 420,4 тыс. руб., выполнено проектирование объектов водоснабжения на сумму 423,7 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Газифицировано 160 частных домовладений, в эксплуатацию введено 9 км газовых сетей высокого давления, за счет средств краевого и местного бюджетов осуществлялось строительство разводящих сетей низкого давления - 12 км. Введен в эксплуатацию Энергоцентр мощностью 16 Мвт.

В рамках МЦП “Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 - 2010 годы“ улучшено техническое состояние 11 многоквартирных домов. Расходы местного бюджета составили 1700 тыс. руб.

В рамках улучшения потребительского обслуживания населения качественными товарами и услугами высокими темпами развиваются торговые сети, действующие в продовольственном (“Мария-Ра“, “Аникс“) и непродовольственном секторах (“Новэкс“). В 2009 году открыты магазины торговой сети “Аникс“, 1-я и 2-я очереди здания крытого городского рынка.

На территории города Белокурихи в 2009 году была проведена реконструкция 2-х магазинов общей площадью 356 кв. м и построены вновь площадью на 390 кв. м, сданы в эксплуатацию новые торговые павильоны на 118 торговых мест. В Санатории “Россия“ реконструирован сантехблок под туристический комплекс на 24 места и дансинг-кафе с увеличением до 120 мест, ЗАО “Курорт Белокуриха“ сдан в эксплуатацию лечебно-оздоровительный комплекс на 115 мест, ООО “БАМ“ введен санаторий на 42 места. Индивидуальным застройщиком сдан в эксплуатации гостиничный корпус на 20 мест, банный комплекс на 6 мест и кафе на 8 мест. Проводятся ярмарки “выходного дня“.

В целях создания благоприятных условий для формирования и развития бизнеса реализуется ВЦП “О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008 - 2010 годы“. В 2009 году государственную поддержку в форме субсидирования части банковской процентной ставки получили 3 инвестиционных проекта на сумму 496 тыс. руб. из федерального и краевого бюджетов. Предпринимателям, работающим и развивающим бизнес в сферах экономической деятельности, приоритетных для города, Смоленским ОСБ предоставляются кредиты на льготных условиях.

В 2009 году были проведены следующие конкурсы: краевой смотр-конкурс название “Лучший магазин по продаже алтайских продовольственных товаров“ и городской смотр-конкурс предприятий потребительского рынка “Лучшее новогоднее оформление“, краевой конкурс на лучшую сувенирную продукцию “Золотой Алтай“, целью которых является формирование привлекательного имиджа предпринимателя.

В целях обеспечения высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов в городе реализуются МЦП “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009 - 2010 годы“, МЦП “Повышение дорожного движения в г. Белокурихе на 2007 - 2012 годы“.

Цель 4. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости

В рамках проведения эффективной демографической политики реализация приоритетного национального проекта “Здоровье“ позволила значительно улучшить демографическую ситуацию - общий коэффициент рождаемости в городе составил 13,8 на 1000 человек населения. При этом показатели смертности населения в трудоспособном возрасте, коэффициент смертности детей до 18 лет на дому снизились по сравнению с 2008 годом.

В рамках повышения занятости экономически активного населения города при содействии государственной службы занятости нашли работу 276 человек безработных граждан. Проведена специализированная ярмарка вакансий с участием 85 учащихся школ. Создано 143 рабочих места в основных отраслях экономики города Белокурихи. В общественных работах приняли участие 148 человек. Обучено в учреждениях начального профессионального образования 34 безработных граждан. На временные рабочие места трудоустроено 427 человека. Численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 209 человек.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 1, а не приложение 2.

Таким образом, всего Планом мероприятий (приложение 2) было предусмотрено выполнение 80 программных мероприятий, фактически выполнялись - 75, из которых в 2009 году:

1) завершены - 10 (12% от запланированных):

- строительство лечебно-оздоровительного комплекса (ЛОК) на базе санатория ЗАО “Курорт Белокуриха“;

- реконструкция сантехблока под туристический комплекс - ОАО “Санаторий Россия“;

- строительство санатория на 42 места - ООО “БАМ“;

- строительство промышленно-продовольственного рынка - ООО “Городской рынок“;

- строительство многоквартирного жилого дома по ул. Бийская, 11 - ООО “Мегаком Медиа“;

- строительство Энергоцентра;

2) реализовывалось 65 мероприятий (78,3%), с последующей пролонгацией на 2009 год;

Не выполнялись в 2009 году 8 мероприятий (9,6%).

Приложение 1

к Отчету

за 2009 год о реализации

комплексной Программы

социально-экономического

развития муниципального

образования город Белокуриха

на 2008 - 2017 гг.,

утвержденному Решением

Белокурихинского городского

Совета депутатов

от 28 мая 2010 г. N 34

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХИ НА 2009 ГОД

------------------T-----------T---------------------------T---------------T-----------------¬

¦ Наименование ¦Объем ¦ В том числе по годам: ¦ Исполнитель ¦ Ожидаемый ¦

¦ мероприятия ¦финансиро- +--------T---------T--------+ ¦ результат от ¦

¦ ¦вания ¦ 2009 ¦ 2010 ¦% испол-¦ ¦ реализации ¦

¦ ¦всего, млн.¦ план ¦ факт ¦нения ¦ ¦ мероприятия ¦

¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦ Экономика города Белокурихи ¦

+-------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства ¦

+-----------------T-----------T--------T---------T--------T---------------T-----------------+

¦1. Строительство ¦ 63,116 ¦ 7 ¦ 129,8 ¦1854,3 ¦ЗАО “Курорт¦Увеличение ¦

¦лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха“ ¦объемов ¦

¦оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦комплекса (ЛОК)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно- ¦

¦на базе санатория¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦

¦“Белокуриха“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 63,116 ¦ 7 ¦ 129,8 ¦1854,3 ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦2. Строительство ¦ 6,954 ¦ 40,716 ¦ 19,47 ¦ 47,8 ¦ЗАО “Санаторий¦Увеличение ¦

¦лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Россия“ ¦объема ¦

¦оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно- ¦

¦“Аква-Вита-Терм“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 76,954 ¦ 40,716 ¦ 19,47 ¦ 47,8 ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦3. Реконструкция ¦ 4,947 ¦ 4,947 ¦ 12,614 ¦ 255,0 ¦ЗАО “Санаторий¦Увеличение ¦

¦сантехблока под¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Россия“ ¦объема ¦

¦туристический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 4,947 ¦ 4,947 ¦ 12,614 ¦ 255,0 ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦4. Строительство ¦ 23,887 ¦ 10 ¦ - ¦ - ¦ООО “Санаторий¦Увеличение ¦

¦водолечебницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центросоюз“ ¦объема ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 23,887 ¦ 10 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦5. Строительство ¦ 9,95 ¦ 8 ¦ - ¦ - ¦ООО “Фармакор“ ¦Увеличение ¦

¦кемпинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развлекательных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 9,95 ¦ 8 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦6. Строительство ¦ 12,8 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ООО “Брюс“ ¦Увеличение ¦

¦гостевого дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных услуг¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 12,8 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦7. Строительство ¦ 9,05 ¦ 3,2 ¦ 1,33 ¦ 41,6 ¦ГУЗ “Детский¦Увеличение ¦

¦корпуса ГУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторий ¦пролеченных детей¦

¦“Детский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Белокуриха“ ¦с 1120 до 2300 в¦

¦санаторий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год, внедрение¦

¦“Белокуриха“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых технологий¦

¦205 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения детей и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прилегающих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 9,05 ¦ 3,2 ¦ 1,33 ¦ 41,6 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦8. Строительство ¦ 13 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100 ¦Крохалева Е.Б. ¦Увеличение ¦

¦пансионата на 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦

¦мест с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦оздоровительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных услуг¦

¦комплексом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 13 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦9. Строительство ¦ 88 ¦ 10 ¦ 30 ¦ 300 ¦ООО “БАМ“ ¦Увеличение ¦

¦санатория на 42¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦

¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных услуг¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 88 ¦ 10 ¦ 30 ¦ 300 ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 790,561 ¦ 88,863 ¦ 198,214 ¦ 223,1 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 9,05 ¦ 3,2 ¦ 1,33 ¦ 41,6 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 781,511 ¦ 85,663 ¦ 196,884 ¦ 229,8 ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Малое предприни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦10. Строительство¦ 6,8 ¦ 2 ¦ 2,642 ¦ 132,1 ¦Павшинкин ¦Увеличение объема¦

¦магазина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Евгений ¦розничной ¦

¦автотракторных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Борисович ¦торговли. ¦

¦запчастей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание новых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 6,8 ¦ 2 ¦ 2,642 ¦ 132,1 ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦11. МЦП ¦ 2,209 ¦ 0,779 ¦ 0,74 ¦ 95 ¦Администрация ¦Развитие малого¦

¦“Поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦предприниматель- ¦

¦предприниматель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокурихи ¦ства ¦

¦ства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦г. Белокуриха на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2008 - 2010 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ - ¦ - ¦ 0,276 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,077 ¦ 0,35 ¦ 0,22 ¦ 62,9 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 1,132 ¦ 0,429 ¦ 0,244 ¦ 56,9 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦12. Строительство¦ 57,4 ¦ 30 ¦ 40,959 ¦ 136,5 ¦ООО “Городской¦Создание новых¦

¦промышленно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рынок“ ¦рабочих мест ¦

¦продовольствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ного рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 57,4 ¦ 30 ¦ 40,959 ¦ 136,5 ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦13. Строительство¦ 4,5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100 ¦Кулак Л.В. ¦Увеличение объема¦

¦торгового центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 4,5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 102,929 ¦ 35,779 ¦ 47,341 ¦ 132,3 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 100,72 ¦ 35 ¦ 46,601 ¦ 133,1 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ - ¦ - ¦ 0,276 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,077 ¦ 0,35 ¦ 0,22 ¦ 62,9 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 1,132 ¦ 0,429 ¦ 0,244 ¦ 56,9 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦ Туризм ¦

+-----------------T-----------T--------T---------T--------T---------------T-----------------+

¦14. Муниципальная¦ 2,605 ¦ 0,5 ¦ 0,266 ¦ 53,2 ¦Администрация ¦Повышение ¦

¦целевая программа¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦эффективности ¦

¦“Развитие туризма¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокурихи ¦оказания ¦

¦в городе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристических ¦

¦Белокурихе на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

¦2008 - 2017 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 2,5 ¦ 0,5 ¦ 0,266 ¦ 53,2 ¦ ¦ ¦

¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 2,605 ¦ 0,5 ¦ 0,266 ¦ 53,2 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 2,5 ¦ 0,5 ¦ 0,266 ¦ 53,2 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 0,105 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Финансовые рынки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦15. Расширение ¦ 145,2 ¦ 60 ¦ 38 ¦ 63,3 ¦Смоленское ОСБ ¦Увеличение объема¦

¦здания Сбербанка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банковских услуг ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 145,2 ¦ 60 ¦ 38 ¦ 63,3 ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 145,2 ¦ 60 ¦ 38 ¦ 63,3 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 145,2 ¦ 60 ¦ 38 ¦ 63,3 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Жилищное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦16. ¦ 300 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ООО “Селф“ ¦Ввод объемов¦

¦Многоквартирный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилой площади¦

¦жилой дом по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15000 кв. м,¦

¦ул. Советская, 9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекты ¦

¦со встроенными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соцкультбыта ¦

¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью 2100 кв.¦

¦соцкультбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 300 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦17. ¦ 60 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100 ¦ООО “Мегаком-¦Ввод объемов¦

¦Многоквартирный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Медиа“ ¦жилой площади¦

¦жилой дом по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5278 кв. м ¦

¦ул. Бийская, 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 60 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦18. ¦ 240 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100 ¦ООО “Мегаком-¦Ввод объемов¦

¦Многоквартирный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Медиа“ ¦жилой площади¦

¦жилой дом по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5278 кв. м ¦

¦ул. Бийская, 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 240 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦19. МЦП ¦ 52,84 ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Ввод объемов¦

¦“Комплексная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦жилой площади¦

¦малоэтажная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокурихи ¦2520 кв. м ¦

¦застройка для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦молодых семей“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 12,96 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ 25,92 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 13,96 ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦20. Активное ¦ 337,18 ¦ 65 ¦ 79,485 ¦ 122,3 ¦Жители города ¦Улучшение ¦

¦содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищных условий¦

¦гражданам в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения города,¦

¦индивидуальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодный ввод¦

¦жилищном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов жилой¦

¦строительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади 3000 кв.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 337,18 ¦ 65 ¦ 79,485 ¦ 122,3 ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦21. Строительство¦ 75,5 ¦ 50 ¦ - ¦ - ¦СМУ-55 ¦Улучшение ¦

¦многоэтажного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищных условий¦

¦жилого дома по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения города,¦

¦ул. Соболева, 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод новой жилой¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади - 14327¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 75,5 ¦ 50 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦22. Муниципальной¦ 11,4 ¦ 3,866 ¦ 1,832 ¦ 47,4 ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦целевой программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦жилищных условий¦

¦“Улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокурихи ¦населения и¦

¦жилищных условий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦

¦населения города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Белокурихи¦

¦Белокурихи на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2008 - 2010 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 5,323 ¦ 1,696 ¦ 1,832 ¦ 108 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 3,577 ¦ 1,17 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 2,5 ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 1353,92 ¦279,866 ¦ 241,317 ¦ 86,2 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 1289,68 ¦275 ¦ 239,485 ¦ 87,1 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 18,283 ¦ 1,696 ¦ 1,832 ¦ 108,0 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 29,497 ¦ 1,17 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 16,46 ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Социальная сфера¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦города Белокурихи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦ Культура ¦

+-----------------T-----------T--------T---------T--------T---------------T-----------------+

¦23. Проведение ¦ 6,96 ¦ 1,3 ¦ 1,183 ¦ 91,0 ¦Комитет по¦Культурное ¦

¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре ¦развитие ¦

¦праздников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦населения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 6,59 ¦ 1,3 ¦ 0,98 ¦ 75,4 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 0,37 ¦ - ¦ 0,203 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦24. Муниципальная¦ 0,6247 ¦ 0,2299¦ 0,159 ¦ 69,2 ¦Комитет по¦Культурное ¦

¦целевая программа¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре ¦развитие ¦

¦“Культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦населения и¦

¦г. Белокурихи на¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦отдыхающих ¦

¦2008 - 2010 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,4228 ¦ 0,1688¦ 0,098 ¦ 58,1 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,2019 ¦ 0,0611¦ 0,0611¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦25. Капитальный ¦ 0,766 ¦ 0,766 ¦ - ¦ - ¦Учреждения ¦Улучшение ¦

¦ремонт учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦материально- ¦

¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦технической базы¦

¦г. Белокурихи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,766 ¦ 0,766 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 8,3507 ¦ 2,2959¦ 1,342 ¦ 58,5 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,4228 ¦ 0,1688¦ 0,098 ¦ 58,1 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 7,5579 ¦ 2,1271¦ 1,041 ¦ 48,9 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 0,37 ¦ - ¦ 0,203 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Образование и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦молодежь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦26. Капитальный ¦ 8,304 ¦ 3 ¦ 3,626 ¦ 120,9 ¦Администрация ¦Создание условий¦

¦ремонт общеобра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦для среднего и¦

¦зовательных школ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокурихи ¦дополнительного ¦

¦г. Белокурихи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования детей¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 8,304 ¦ 3 ¦ 3,626 ¦ 120,9 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦27. ¦ 152,686 ¦ 1,88 ¦ ¦ - ¦Администрация ¦Обеспечение ¦

¦Проектирование и¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦нормативной ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности ¦

¦детского сада на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения в¦

¦200 мест по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детских ¦

¦ул. Бийская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦

+-----------------+-----------“--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 75 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+---------“ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 0,629 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦54. КЦП и МЦП¦ 6,3265 ¦ 3,2325¦ 10,267 ¦ 317,6 ¦КГУ “Центр¦Увеличение числа¦

¦“Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦трудоустроенных ¦

¦содействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦граждан ¦

¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи“ ¦ ¦

¦населения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦городе Белокурихе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2009 год“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 6,0495 ¦ 2,9555¦ 9,881 ¦ 334,3 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,277 ¦ 0,277 ¦ 0,239 ¦ 86,3 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ - ¦ - ¦ 0,147 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦55. КЦП ¦ 0,246 ¦ 0,246 ¦ 2,081 ¦ 845,9 ¦КГУ “Центр¦Увеличение числа¦

¦“Дополнительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦трудоустроенных ¦

¦меры по снижению¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения“ ¦граждан ¦

¦напряженности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦рынке труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Алтайского края в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2009 году“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 0,246 ¦ 0,246 ¦ 2,081 ¦ 845,9 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 10,8912 ¦ 3,4785¦ 12,348 ¦ 355,0 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 0,246 ¦ 0,246 ¦ 2,081 ¦ 845,9 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,5998 ¦ 0,277 ¦ 0,239 ¦ 86,3 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 9,6418 ¦ 2,9555¦ 9,881 ¦ 334,3 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 0,4036 ¦ - ¦ 0,147 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦культура и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦56. Реконструкция¦ 4,15 ¦ 2,8 ¦ 1,485 ¦ 53,0 ¦Администрация ¦Обеспечение ¦

¦и ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦условий для¦

¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятий массовой¦

¦объектов в городе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 4,15 ¦ 2,8 ¦ 1,485 ¦ 53,0 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦57. КЦП “Развитие¦ 1,2822 ¦ - ¦ 6,183 ¦ - ¦Спортивная ¦Обеспечение ¦

¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школа ДЮСШ ¦условий для¦

¦культуры и спорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятий массовой¦

¦в Алтайском кра哦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦

¦Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и¦

¦работы двух¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦

¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦отделений в ДЮСШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,592 ¦ - ¦ 6,183 ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 1,592 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦58. ВЦП “Развитие¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Организация и¦

¦футбола в¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦проведение ¦

¦Алтайском кра哦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соревнований по¦

¦на 2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦футболу ¦

¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦59. ВЦП “Развитие¦ 1,0405 ¦ 0,2485¦ 0,147 ¦ 59,2 ¦Администрация ¦Организация и¦

¦хоккея в¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦проведение ¦

¦Алтайском кра哦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соревнований по¦

¦на 2009 - 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦футболу, ¦

¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаря ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,0405 ¦ 0,2485¦ 0,147 ¦ 59,2 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦60. Проведение ¦ 5,4675 ¦ 1,0 ¦ 0,33 ¦ 33,0 ¦Администрация ¦Привлечение ¦

¦организационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦населения к¦

¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систематическому ¦

¦городских и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятию ¦

¦межгородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультурой и¦

¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦

¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 5,4675 ¦ 1,0 ¦ 0,33 ¦ 33,0 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦61. Приобретение ¦ 4,175 ¦ 0,8 ¦ 0,294 ¦ 36,8 ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦инвентаря для¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦материальной базы¦

¦спортивных школ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных школ ¦

¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 4,175 ¦ 0,8 ¦ 0,294 ¦ 36,8 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 296,3152 ¦ 4,9485¦ 8,439 ¦ 170,5 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 280 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 2,2207 ¦ 0,3485¦ 6,33 ¦1816,4 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 14,0945 ¦ 4,6 ¦ 2,109 ¦ 45,8 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Итого по разделу:¦ 590,7186 ¦ 44,0143¦ 54,392 ¦ 123,6 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 281,4026 ¦ - ¦ 0,35 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 6,61286¦ 1,5416¦ 5,522 ¦ 358,2 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 143,321 ¦ 18,8116¦ 32,164 ¦ 171,0 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 159,3821 ¦ 23,6611¦ 16,356 ¦ 69,1 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦ Инфраструктура города Белокуриха ¦

+-------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ Жилищно-коммунальное хозяйство ¦

+-----------------T-----------T--------T---------T--------T---------------T-----------------+

¦62. Участие в¦ 29,752 ¦ 2,6 ¦ 0,424 ¦ 16,3 ¦Администрация ¦Обеспечение ¦

¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦жителей ¦

¦целевой программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокурихи ¦качественной ¦

¦“Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой ¦

¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Белокурихи“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2007 - 2012 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 14,752 ¦ 2,6 ¦ 0,424 ¦ 16,3 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦63. Строительство¦ 140 ¦ 70 ¦1300 ¦1857,1 ¦Инвестор ¦Обеспечение ¦

¦Энергоцентра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергией ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 140 ¦ 70 ¦1300 ¦1857,1 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦64. Замена и¦ 4,359 ¦ 1,67 ¦ 2,069 ¦ 123,9 ¦ОАО ¦Обеспечение ¦

¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“, ¦жителей ¦

¦водопроводных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦качественной ¦

¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦питьевой водой ¦

¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 4,359 ¦ 1,67 ¦ 0,672 ¦ 40,2 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦местный бюджет: ¦ - ¦ - ¦ 1,397 ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦65. Газификация ¦ 116,439 ¦ 1,2 ¦ 83,815 ¦ 268,6 ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦города Белокурихи¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи,¦экологической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестор ¦обстановки. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дефицита ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 68 ¦ - ¦ 70 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 15,6 ¦ 15,6 ¦ 11,694 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 32,839 ¦ 15,6 ¦ 2,121 ¦ 13,6 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦66. Газификация ¦ 12,3 ¦ 5 ¦ 3,915 ¦ 78,3 ¦Жители ¦Улучшение ¦

¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газифицируемых ¦качества жизни¦

¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов ¦населения ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 12,3 ¦ 5 ¦ 3,915 ¦ 78,3 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦67. Развитие ¦ 60,311 ¦ 20,022 ¦ 11,341 ¦ 56,6 ¦Администрация ¦Обеспечение ¦

¦улично-дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦нормальной ¦

¦сети в городе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнедеятельности¦

¦Белокурихе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 28,724 ¦ 10,011 ¦ 5,005 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 31,587 ¦ 10,011 ¦ 6,336 ¦ 63,3 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦68. ¦ 0,0474 ¦ 0,015 ¦ 0,035 ¦ 233,3 ¦Администрация ¦Увеличение ¦

¦Субсидирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦объемов ¦

¦части банковской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства и¦

¦процентной ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта дорог ¦

¦по кредитам на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦газификацию жилья¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,0474 ¦ 0,015 ¦ 0,035 ¦ 233,3 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦69. Участие в¦ 3,045 ¦ 0,418 ¦ 0,412 ¦ 98,6 ¦Администрация ¦Благоустройство ¦

¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦города ¦

¦целевой программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокурихи ¦

¦“Освещение города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Белокурихи“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2007 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 3,045 ¦ 0,418 ¦ 0,412 ¦ 98,6 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦70. Озеленение ¦ 4,932 ¦ 1 ¦ 1,157 ¦ 115,7 ¦Администрация ¦Улучшение благо-¦

¦города Белокурихи¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦устроенности, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекреации города ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 4,932 ¦ 1 ¦ 1,157 ¦ 115,7 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦71. Охрана ¦ 0,711 ¦ 0,144 ¦ 0,131 ¦ 91 ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦окружающей среды¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦экологической ¦

¦города Белокуриха¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки города¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,711 ¦ 0,144 ¦ 0,131 ¦ 91 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦72. КЦП “Охрана¦ 0,0565 ¦ 0,0565¦ - ¦ - ¦ГОРОНО ¦Проведение ¦

¦окружающей среды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологических ¦

¦на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий с¦

¦Алтайского края“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми ¦

¦на 2007 - 2009¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,0565 ¦ 0,0565¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦73. Приобретение ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,069 ¦ 97,2 ¦Комитет по¦Определение ¦

¦оборудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлению ¦погодных явлений¦

¦метеостанции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦в г. Белокурихи ¦

¦г. Белокурихи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,069 ¦ 97,2 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦74. Модернизация ¦ 68,593 ¦ 10 ¦ 2,351 ¦ 23,5 ¦ЗАО ¦Обеспечение ¦

¦и ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Теплоцентраль ¦населения теплом¦

¦оборудования на¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха“ ¦без перебоев и¦

¦котельных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийных ¦

¦тепловой изоляции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение тепловых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 68,593 ¦ 10 ¦ 2,351 ¦ 23,5 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦75. Устройство ¦ 2,472 ¦ 1,06 ¦ 1,083 ¦ 102,2 ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦светофора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦экологической ¦

¦остановок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки ¦

¦дорожных знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 2,472 ¦ 1,06 ¦ 1,083 ¦ 102,2 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦76. МАП ¦ 35,779 ¦ 35,076 ¦ 35,077 ¦ 100 ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦“Капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦экологической ¦

¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки ¦

¦многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦

¦домов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2008 - 2009 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 31,197 ¦ 31,197 ¦ 31,197 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,424 ¦ 0,424 ¦ 0,425 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 2,404 ¦ 1,701 ¦ 1,701 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 1,754 ¦ 1,754 ¦ 1,754 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 539,7599 ¦179,3615¦1442,879 ¦ 804,5 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 306,006 ¦ 88,424 ¦1378,692 ¦1559,2 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 31,197 ¦ 31,197 ¦ 31,197 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 77,3069 ¦ 26,0915¦ 17,159 ¦ 65,8 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 125,25 ¦ 33,649 ¦ 15,831 ¦ 47,0 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦ Безопасность и правопорядок ¦

+-----------------T-----------T--------T---------T--------T---------------T-----------------+

¦77. Участие в МЦП¦ 1,7872 ¦ 0,1858¦ 0,12 ¦ 64,6 ¦ОВД города¦Сокращение ¦

¦и КЦП “Повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокурихи ¦дорожно- ¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦

¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦происшествий ¦

¦движения на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2007 - 2012 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,2732 ¦ 0,0658¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,514 ¦ 0,12 ¦ 0,12 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦78. МЦП ¦ 1,394 ¦ 0,65 ¦ 0,318 ¦ 48,9 ¦Администрация ¦Сокращение уровня¦

¦“Комплексные меры¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихи ¦преступности. ¦

¦“о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение уровня¦

¦противодействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности ¦

¦злоупотреблению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦наркотиками и их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦незаконному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обороту на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2009 - 2010 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 1,394 ¦ 0,65 ¦ 0,318 ¦ 48,9 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦79. МЦП ¦ 2,518 ¦ 1,442 ¦ - ¦ - ¦ОВД города¦Снижение уровня¦

¦“Комплексный план¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокурихи ¦преступности ¦

¦по профилактике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦правонарушений в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦городе Белокурихе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2009 - 2012¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 2,518 ¦ 1,442 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 6,6842 ¦ 2,2778¦ 0,438 ¦ 19,2 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,2732 ¦ 0,0658¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 4,335 ¦ 2,212 ¦ 0,438 ¦ 19,8 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦ Охрана труда ¦

+-----------------T-----------T--------T---------T--------T---------------T-----------------+

¦80. Проведение ¦ 1,9318 ¦ 0,644 ¦ 0,438 ¦ 68 ¦БЦГБ ¦ ¦

¦периодических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осмотров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 1,9318 ¦ 0,644 ¦ 0,438 ¦ 68 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 1,9318 ¦ 0,644 ¦ 0,438 ¦ 68 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 1,9318 ¦ 0,644 ¦ 0,438 ¦ 68 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦81. Подвоз ¦ 3,4312 ¦ 0,695 ¦ 0,437 ¦ 62,8 ¦ГОРОНО ¦Обеспечение ¦

¦школьников до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦общеобразователь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьников, ¦

¦ных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозка детей,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦живущих в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдаленных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микрорайонах ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 3,4312 ¦ 0,695 ¦ 0,437 ¦ 62,8 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦82. Обеспечение ¦ 1,007 ¦ 0,198 ¦ 0,093 ¦ 47,0 ¦Администрация ¦Подвоз льготников¦

¦равной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦на дачные участки¦

¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокурихи ¦ ¦

¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 0,087 ¦ 0,015 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,125 ¦ 0,023 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,795 ¦ 0,16 ¦ 0,093 ¦ 58 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦83. Перевозка ¦ - ¦ - ¦ 0,271 ¦ - ¦Администрация ¦ ¦

¦пассажиров по¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦

¦маршрутам NN 9,¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокурихи ¦ ¦

¦10, 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ - ¦ - ¦ 0,271 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 4,4382 ¦ 0,893 ¦ 0,801 ¦ 89,7 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 0,087 ¦ 0,015 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,125 ¦ 0,023 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 4,2262 ¦ 0,855 ¦ 0,801 ¦ 93,7 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦Всего на¦ 3538,748 ¦692,1986¦2024,085 ¦ 292,4 ¦ ¦ ¦

¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятий: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 2904,6246 ¦544,087 ¦1900,012 ¦ 349,2 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 58,73166¦ 35,0936¦ 39,265 ¦ 111,9 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 261,6501 ¦ 49,7119¦ 50,8726¦ 102,3 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 314,3643 ¦ 63,3061¦ 33,936 ¦ 53,6 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------+-----------+--------+---------+--------+---------------+------------------

Приложение 2

к Отчету

за 2009 год о реализации

комплексной Программы

социально-экономического

развития муниципального

образования город Белокуриха

на 2008 - 2017 гг.,

утвержденному Решением

Белокурихинского городского

Совета депутатов

от 28 мая 2010 г. N 34

ИНДИКАТОРЫ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) БЕЛОКУРИХА

ЗА 2007 - 2009 ГОДЫ

------T-----------------T------------T--------T--------T-------T-------T-------T------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2009 ¦Откло- ¦ Примечание ¦

¦ п/п ¦ индикатора ¦ измерения ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ факт ¦нение ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦ 1. Индикаторы демографического потенциала, оценки уровня жизни населения ¦

+-----T-----------------T------------T--------T--------T-------T-------T-------T------------+

¦1.1. ¦Коэффициент ¦на 1000 чел.¦ -0,3 ¦ 0,1 ¦ 1,0¦ -0,6¦ -1,6¦ - ¦

¦ ¦естественного ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прироста (убыли)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦1.2. ¦Общий коэффициент¦на 1000 чел.¦ 12,3 ¦ 13,3 ¦ 13,9¦ 13,8¦ -0,1¦ - ¦

¦ ¦рождаемости ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦1.3. ¦Коэффициент ¦на 1000 чел.¦ -5,42¦ 0,55¦ 0,6¦ -0,7¦ -1,3¦ - ¦

¦ ¦миграционного ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прироста (убыли) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦1.4. ¦Денежные доходы в¦рублей ¦10211 ¦13273 ¦15911 ¦12063 ¦-3848 ¦ - ¦

¦ ¦расчете на душу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения в месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦1.5. ¦Среднемесячная ¦рублей ¦10699 ¦13257 ¦15908 ¦13580 ¦-2328 ¦ - ¦

¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦одного работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦1.6. ¦Темп роста¦% ¦ 122,7 ¦ 123,9 ¦ 120,0¦ 102,4¦ -17,6¦ - ¦

¦ ¦среднемесячной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦начисленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦1.7. ¦Покупательная ¦% ¦ 298,7 ¦ 294,2 ¦ 295 ¦ 265,6¦ -29,4¦ - ¦

¦ ¦способность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦1.8. ¦Темп роста¦в % к¦ 107 ¦ 101,8 ¦ 99,9¦ 94,8¦ -5,1¦ - ¦

¦ ¦численности ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦занятых в¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦1.9. ¦Уровень ¦% ¦ 2,3 ¦ 1,3 ¦ 2,8¦ 2,2¦ -0,6¦ - ¦

¦ ¦официально заре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гистрированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безработицы к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трудоспособному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦1.10.¦Уровень ¦количество ¦ 19,6 ¦ 17,5 ¦ 18,4¦ 16,3¦ -2,1¦ - ¦

¦ ¦преступности ¦зарегистри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦рованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦преступлений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦ 2. Индикаторы развития экономического потенциала ¦

+-----T-----------------T------------T--------T--------T-------T-------T-------T------------+

¦2.1. ¦Объем отгруженных¦тыс. рублей ¦ 15,9 ¦ 21,1 ¦ 24,5¦ 24,2¦ -0,3¦ - ¦

¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦силами работ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг на душу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.2. ¦Индекс ¦в % к¦ 92,8 ¦ 105,9 ¦ 101,0¦ 88,2¦ -12,8¦ - ¦

¦ ¦промышленного ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.3. ¦Степень износа¦% ¦ 35,1 ¦ 34,9 ¦ 34,9¦ 34,9¦ - ¦ - ¦

¦ ¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фондов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.4. ¦Доля организаций,¦% ¦ 88,9 ¦ 50 ¦ 80 ¦ 96,0¦ 16 ¦ - ¦

¦ ¦имеющих прибыль,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в общем числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственности в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целом по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.5. ¦Валовая продукция¦рублей ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства во всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦категориях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйств на душу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.6. ¦Индекс ¦в % к¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦физического ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объема продукции¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства во всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦категориях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйств в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.7. ¦Урожайность ¦ц/га ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦зерновых культур¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦во всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦категориях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйств (зерно в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦весе после¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доработки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.8. ¦Уровень ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пашни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.9. ¦Доля посевной¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦площади, на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦которой внесены¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦минеральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦удобрения, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общей посевной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦площади сельско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культур по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельскохозяйстве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нным организациям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.10.¦Количество ¦штук на 1000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦тракторов ¦га пашни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.11.¦Количество ¦штук на 1000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦зерноуборочных ¦га пашни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комбайнов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.12.¦Продуктивность ¦кг на 1¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦коров в сельско-¦корову ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.13.¦Удельный вес¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦безубыточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельскохозяйстве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.14.¦Уровень ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦рентабельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельскохозяйстве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.15.¦Удельный вес¦% ¦ 27,6 ¦ 28,1 ¦ 30,0¦ 30,6¦ 0,6¦ - ¦

¦ ¦занятых в малом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бизнесе в общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦занятых в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.16.¦Инвестиции в¦рублей ¦31221 ¦33018 ¦35070 ¦30698 ¦-4372 ¦ ¦

¦ ¦основной капитал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на душу населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.17.¦Темп роста объема¦% ¦ 89,0 ¦ 104,7 ¦ 114,8¦ 91,0¦ -23,8¦ ¦

¦ ¦инвестиций в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основной капитал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за счет всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦2.18.¦Ввод новых¦единиц ¦ 263 ¦ 184 ¦ 104 ¦ 143 ¦ 39 ¦ - ¦

¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦ 3. Индикаторы бюджетной системы ¦

+-----T-----------------T------------T--------T--------T-------T-------T-------T------------+

¦3.1. ¦Бюджетная ¦руб. на душу¦ 7790 ¦10092 ¦12257 ¦ 9258 ¦-2999 ¦ ¦

¦ ¦обеспеченность за¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦счет налоговых и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходов бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦3.2. ¦Отношение ¦% ¦ 59,0 ¦ 73 ¦ 75,6¦ 59,7¦ -15,9¦ ¦

¦ ¦налоговых и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходов консоли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета к общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сумме доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦3.3. ¦Уровень ¦% ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0¦ 29,0¦ 14 ¦ ¦

¦ ¦дотационности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦3.4. ¦Отношение ¦% ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦консолидирован- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ного бюджета к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходам консоли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦ 4. Индикаторы инфраструктурного потенциала ¦

+-----T-----------------T------------T--------T--------T-------T-------T-------T------------+

¦4.1. ¦Обеспеченность ¦кв. м на¦ 21,2 ¦ 23,1 ¦ 23,3¦ 24,2¦ 0,9¦ ¦

¦ ¦жильем ¦душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦4.2. ¦Ввод нового жилья¦кв. м на¦ 907,2 ¦ 855,5 ¦ 860,0¦ 1053,0¦ 193 ¦ ¦

¦ ¦за счет всех¦1000 человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источников ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦4.3. ¦Степень износа¦% ¦ 70 ¦ 74 ¦ 74 ¦ 74 ¦ - ¦ ¦

¦ ¦основных фондов¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦4.4. ¦Фактический ¦% ¦ 93,8 ¦ 98,0 ¦ 92,8¦ 97,7¦ 4,9¦ ¦

¦ ¦уровень платежей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилье и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги к уровню¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦начислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦4.5. ¦Протяженность ¦км ¦ 86,5 ¦ 86,5 ¦ 86,5¦ 86,5¦ - ¦ ¦

¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорог общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пользования с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦твердым покрытием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦4.6. ¦Грузооборот ¦млн. тн/км ¦ 6,3 ¦ 3,7 ¦ 3,8¦ 2,4¦ -1,4¦Снижение ¦

¦ ¦автомобильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грузооборота¦

¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твердого ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива ЗАО¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Теплоцент- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха“ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦4.7. ¦Оборот розничной¦тыс. рублей ¦ 60,0 ¦ 92,6 ¦ 114,6¦ 80,2¦ -34,4¦ - ¦

¦ ¦торговли в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расчете на душу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦4.8. ¦Индекс ¦% ¦ 111,8 ¦ 136,8 ¦ 109,2¦ 77,2¦ -32 ¦Темп ¦

¦ ¦физического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфляции ¦

¦ ¦объема оборота¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦превысил ¦

¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируемый ¦

¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2009¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦4.9. ¦Оборот ¦рублей ¦ 9858 ¦13568 ¦16064 ¦13332 ¦-2732 ¦ - ¦

¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦питания в расчете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на душу населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦4.10.¦Индекс ¦% ¦ 167,3 ¦ 101,6 ¦ 108,2¦ 85,9¦ -22,3¦Темп ¦

¦ ¦физического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфляции ¦

¦ ¦объема оборота¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦превысил ¦

¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируемый ¦

¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2009¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦4.11.¦Темп роста¦% ¦ 132,3 ¦ 124,6 ¦ 120,0¦ 102,8¦ -17,2¦ ¦

¦ ¦платных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦ 5. Индикаторы развития социальной инфраструктуры ¦

+-----T-----------------T------------T--------T--------T-------T-------T-------T------------+

¦5.1. ¦Обеспеченность ¦коек на¦ 112,9 ¦ 112,8 ¦ 112,8¦ 112,8¦ - ¦ ¦

¦ ¦населения ¦10000 чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦больничными ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦5.2. ¦Обеспеченность ¦посещений в¦ 275,4 ¦ 284,8 ¦ 285 ¦ 215 ¦ -70 ¦ ¦

¦ ¦населения ¦смену на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦амбулаторно- ¦10000 чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлиническими ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦5.3. ¦Обеспеченность ¦врачей на¦ 179 ¦ 177,5 ¦ 178,0¦ 165,2¦ -12,8¦ ¦

¦ ¦населения врачами¦10000 чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦5.4. ¦Общая ¦на 1000 чел.¦ 1940 ¦ 2195 ¦ 2200 ¦ 2357,5¦ 157,5¦ ¦

¦ ¦заболеваемость ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦5.5. ¦Уровень ¦на 1000 чел.¦ 46,4 ¦ 45,5 ¦ 46 ¦ 46 ¦ - ¦ ¦

¦ ¦диспансеризации ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦5.6. ¦Доля населения,¦% ¦ 29 ¦ 29,1 ¦ 29,1¦ 15,4¦ -13,7¦ ¦

¦ ¦получающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги, к числу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нуждающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦5.7. ¦Охват дошкольным¦% ¦ 46,5 ¦ 49,4 ¦ 49,4¦ 7,7¦ -1,7¦ ¦

¦ ¦образованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(число детей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦посещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждения, к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общему числу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей в возрасте¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до 7 лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦5.8. ¦Обеспеченность ¦учеников на¦ 34 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 21,8¦ 1,8¦ - ¦

¦ ¦учеников дневных¦1 компьютер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общеобразователь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ных школ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦компьютерами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦5.9. ¦Обеспеченность ¦тыс. кв. м¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦ 10,8¦ 10,8¦ - ¦ - ¦

¦ ¦спортивными ¦на 10000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружениями ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦5.10.¦Доля лиц,¦% ¦ 8,6 ¦ 8,9 ¦ 9,1¦ 11,8¦ 2,7¦ - ¦

¦ ¦занимающихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦физкультурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦клубах, секциях и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦группах, в общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+------------+

¦5.11.¦Обеспеченность ¦Учреждений ¦ 54 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 54 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦населения ¦на 10000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениями ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культуры: ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общедоступными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦библиотеками; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦досугового типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------------

Глава города

А.Ф.КАМЕНЕВ