Решение Алейского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 N 49-ГСД “О внесении изменений и дополнений в Комплексную программу социально-экономического развития города Алейска на 2008 - 2017 годы, утвержденную решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 28.11.2007 N 123“ (принято Решением Алейского городского Собрания депутатов от 23.12.2009 N 129)
АЛЕЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2009 г. N 49-ГСД
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛЕЙСКА НА
2008 - 2017 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ АЛЕЙСКОГО
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ОТ 28.11.2007 N 123
Принято
Решением
Алейского городского
Собрания депутатов
от 23 декабря 2009 г. N 129
Внести изменения и дополнения в Комплексную программу социально-экономического развития города Алейска на 2008 - 2017 годы, утвержденную решением Алейского городского Собрания депутатов от 28.11.2007 N 123 следующие изменения:
1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к Комплексной программе
социально-экономического развития
города Алейска на 2008 - 2017 годы
ИНДИКАТОРЫ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА АЛЕЙСКА НА 2008 - 2012 ГОДЫ
--------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------¬
¦ N п/п ¦ Наименование ¦ Единица ¦2006 год¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год ¦2011 год ¦2012 год ¦ 2012 ¦
¦ ¦ индикатора ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, %¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Цель 1. Повышение демографической ситуации и развитие эффективного рынка труда и занятости населения ¦
¦ Задача 1.1. Увеличение численности населения путем укрепления предпосылок для роста рождаемости ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦1.1.1. ¦Коэффициент ¦на 1000¦ -1,9 ¦ -1,2 ¦ 0,1 ¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ х ¦
¦ ¦естественного ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прироста (убыли)¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦1.1.2. ¦Общий коэффициент¦на 1000¦ 13,6 ¦ 13,3 ¦ 14,7 ¦ 15,5 ¦ 15,6 ¦ 15,6 ¦ 15,6 ¦ х ¦
¦ ¦рождаемости ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦1.1.3. ¦Общий коэффициент¦на 1000¦ 15,5 ¦ 14,5 ¦ 14,6 ¦ 14,3 ¦ 14,3 ¦ 14,2 ¦ 14,1 ¦ х ¦
¦ ¦смертности ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦1.1.4. ¦Коэффициент ¦на 1000¦ -4,5 ¦ 3,33¦ -1,6 ¦ -1,2 ¦ -1,2 ¦ -1,2 ¦ -1,1 ¦ х ¦
¦ ¦миграционного ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прироста (убыли) ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Задача 1.2. Повышение эффективной занятости населения ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦1.2.1. ¦Уровень официально¦в % к¦ 3,3 ¦ 2,1 ¦ 2 ¦ 4,3 ¦ 3,4 ¦ 3,1 ¦ 2,8 ¦ х ¦
¦ ¦зарегистрированной ¦трудоспо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безработицы ¦собному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦1.2.2. ¦Среднемесячные ¦рублей ¦ 5490 ¦ 7151 ¦ 8768 ¦ 9995 ¦ 11225 ¦ 13200 ¦ 15570 ¦ 177,5¦
¦ ¦денежные доходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦1.2.3. ¦Среднемесячная ¦рублей ¦ 6536 ¦ 8137 ¦ 9931 ¦ 11820 ¦ 13120 ¦ 15488 ¦ 18462 ¦ 185,9¦
¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одного работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦1.2.4. ¦Темп роста¦в % к¦ 117,5 ¦ 124,5 ¦ 122 ¦ 119 ¦ 111 ¦ 118,1 ¦ 119,2 ¦ х ¦
¦ ¦среднемесячной ¦предыдуще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начисленной ¦му году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одного работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Цель 2. Рост качества жизни населения, создание благоприятного социального климата ¦
¦ Задача 2.1. Обеспечение улучшения здоровья населения ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦2.1.1. ¦Доля лицензированных¦% ¦ - ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ х ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения и их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиалов в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.1.2. ¦Стоимость содержания¦рублей ¦ 331,8 ¦ 408,8 ¦ 413,2 ¦ 420 ¦ 435 ¦ 478 ¦ 501 ¦ 121,2¦
¦ ¦одной койки в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(муниципальных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.1.3. ¦Коэффициент ¦на 1000¦ 10,3 ¦ 13,2 ¦ 12,7 ¦ 12,1 ¦ 11,5 ¦ 11 ¦ 10 ¦ х ¦
¦ ¦младенческой ¦родившихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦смертности ¦живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.1.4. ¦Коэффициент ¦на 1000¦ 7,3 ¦ 6,6 ¦ 7,6 ¦ 7,2 ¦ 7,1 ¦ 7,0 ¦ 6,9 ¦ х ¦
¦ ¦смертности населения¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в трудоспособном¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возрасте ¦ствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.1.5. ¦Обеспеченность ¦врачей на¦ 29 ¦ 28,4 ¦ 28,4 ¦ 28,4 ¦ 28,9 ¦ 30 ¦ 31 ¦ х ¦
¦ ¦населения врачами ¦10000 чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.1.6. ¦Обеспеченность ¦работников¦ 88,5 ¦ 93,8 ¦ 93,1 ¦ 93,1 ¦ 93,1 ¦ 93,1 ¦ 93,2 ¦ х ¦
¦ ¦населения средними¦на 10000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскими ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работниками ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.1.7. ¦Объем стационарной¦койко-дней¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ х ¦
¦ ¦медицинской помощи в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчете на одного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.1.8. ¦Объем амбулаторной¦посещений ¦ 6,0 ¦ 6,1 ¦ 6,3 ¦ 6,6 ¦ 6,7 ¦ 6,8 ¦ 6,9 ¦ х ¦
¦ ¦медицинской помощи в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчете на одного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.1.9. ¦Объем скорой¦вызовов ¦ 0,46¦ 0,46¦ 0,46¦ 0,42¦ 0,41¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ х ¦
¦ ¦медицинской помощи в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчете на одного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.1.10.¦Средняя ¦дней ¦ 6,8 ¦ 7,4 ¦ 8,5 ¦ 8,1 ¦ 8 ¦ 7,9 ¦ 7,9 ¦ х ¦
¦ ¦продолжительность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦временной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нетрудоспособности в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи с заболеванием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в расчете на одного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Задача 2.2. Обеспечение доступности качественного образования ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦2.2.1. ¦Качество обучения ¦% ¦ 49 ¦ 43 ¦ 43,2 ¦ 46,4 ¦ 46,5 ¦ 46,5 ¦ 46,5 ¦ х ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.2.2. ¦Охват дошкольным¦% ¦ 71 ¦ 74,9 ¦ 75,1 ¦ 78 ¦ 79 ¦ 80 ¦ 80 ¦ х ¦
¦ ¦образованием (число¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, посещающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения, по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношению к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу детей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возрасте до 6 лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.2.3. ¦Средняя ¦человек ¦ 18,7 ¦ 19,5 ¦ 21,6 ¦ 22,6 ¦ 22,8 ¦ 23,4 ¦ 23,8 ¦ х ¦
¦ ¦наполняемость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦классов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(муниципальных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.2.4. ¦Количество ¦единиц ¦ 5 ¦ 5,3 ¦ 5,7 ¦ 5,9 ¦ 5,9 ¦ 5,9 ¦ 5,9 ¦ 103,5¦
¦ ¦персональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компьютеров в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчете на 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.2.5. ¦Численность ¦человек ¦ 6 ¦ 6,5 ¦ 6,45¦ 6,79¦ 6,81¦ 6,85¦ 6,9 ¦ 101,6¦
¦ ¦учащихся, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приходящихся на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одного работающего в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(муниципальных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.2.6. ¦Численность ¦человек ¦ 11,81¦ 12,22¦ 12,51¦ 12,99¦ 13,03¦ 13,35¦ 13,61¦ 104,8¦
¦ ¦учащихся, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приходящихся на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одного учителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.2.7. ¦Доля детей,¦% ¦ 1,88¦ 1,93¦ 1,89¦ 1,91¦ 1,91¦ 1,92¦ 1,92¦ х ¦
¦ ¦оставшихся без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦попечения родителей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в общем числе детей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проживающих на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Задача 2.3. Создание условий для сохранения, распространения культурных ценностей ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦2.3.1. ¦Количество ¦экземпля- ¦ 5527 ¦ 5588 ¦ 5698 ¦ 5698 ¦ 5702 ¦ 5707 ¦ 5712 ¦ 100,3¦
¦ ¦экземпляров ¦ров на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦библиотечного фонда¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общедоступных ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦библиотек ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.3.2. ¦Доля новых¦% ¦ 1,52¦ 1,94¦ 2,2 ¦ 2,15¦ 2,15¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦ х ¦
¦ ¦поступлений в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦библиотечные фонды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объеме библиотечного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦2.3.3. ¦Удельный вес¦% ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ х ¦
¦ ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участвующего в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(муниципальными) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры, и в работе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦любительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Задача 2.4. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦2.4.1. ¦Удельный вес¦% ¦ 10 ¦ 15,8 ¦ 25,1 ¦ 25,3 ¦ 25,4 ¦ 25,5 ¦ 25,6 ¦ х ¦
¦ ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систематически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занимающегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физкультурой и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортом, в общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Задача 2.5. Оказание поддержки социально незащищенным слоям населения ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦2.5.1. ¦Доля нуждающихся¦% ¦ 23 ¦ 23 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 38 ¦ х ¦
¦ ¦граждан, получивших¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦меры социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количестве граждан,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получивших меры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной поддержки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Цель 3. Рост качества среды жизнедеятельности ¦
¦ Задача 3.1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, улучшение ¦
¦ качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦3.1.1. ¦Удельный вес потерь¦% ¦ 5,2 ¦ 6,9 ¦ 6,9 ¦ 6,9 ¦ 6,9 ¦ 6,8 ¦ 6,8 ¦ х ¦
¦ ¦воды в процессе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортировки до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦3.1.2. ¦Удельный вес потерь¦% ¦ 8,8 ¦ 14,0 ¦ 14,0 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11 ¦ х ¦
¦ ¦тепловой энергии в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процессе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортировки до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦3.1.3. ¦Фактический уровень¦% ¦ 96,7 ¦ 96 ¦ 97 ¦ 96 ¦ 97 ¦ 98 ¦ 98,5 ¦ х ¦
¦ ¦платежей населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за жилье и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальные услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к уровню начислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦3.1.4. ¦Доля прибыльных¦% ¦ - ¦ 66,7 ¦ 55,6 ¦ 44,4 ¦ 55 ¦ 60 ¦ 65 ¦ х ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Задача 3.2. Повышение уровня благоустройства города ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦3.2.1. ¦Протяженность ¦% ¦ 34,3 ¦ 34,8 ¦ 44,2 ¦ 48,6 ¦ 52,4 ¦ 56 ¦ 60 ¦ ¦
¦ ¦освещенных улиц,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проездов, набережных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по отношению к общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦протяженности улиц,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проездов, набережных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Задача 3.3. Повышение доступности жилья для населения города ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦3.3.1. ¦Обеспеченность ¦кв. м на¦ 20,5 ¦ 20,6 ¦ 20,7 ¦ 20,8 ¦ 21,0 ¦ 21,1 ¦ 21,3 ¦ 102,9¦
¦ ¦жильем ¦душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦3.3.2. ¦Ввод нового жилья за¦кв. м на¦ 121,5 ¦ 141,7 ¦ 154 ¦ 154 ¦ 102 ¦ 105 ¦ 182 ¦ х ¦
¦ ¦счет всех источников¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Задача 3.4. Повышение уровня безопасности населения ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦3.4.1. ¦Уровень преступности¦единиц на¦ 26,6 ¦ 23,6 ¦ 18,5 ¦ 17,9 ¦ 17,9 ¦ 17,9 ¦ 17,8 ¦ х ¦
¦ ¦(количество ¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зарегистрированных ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преступлений) ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦3.4.2. ¦Доля преступлений,¦% ¦ 8,3 ¦ 11,1 ¦ 2,5 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,3 ¦ х ¦
¦ ¦совершенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦несовершеннолетними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или при их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соучастии, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Цель 4. Рост экономического потенциала ¦
¦ Задача 4.1. Повышение конкурентоспособности продукции промышленности на основе модернизации производства ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦4.1.1. ¦Объем отгруженных¦рублей ¦96254 ¦122639 ¦163742 ¦163158 ¦181118 ¦202150 ¦228587 ¦ 139,6¦
¦ ¦товаров собственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственными силами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ и услуг на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦4.1.2. ¦Индекс промышленного¦в % к¦ 115,4 ¦ 105,4 ¦ 106,5 ¦ 101,8 ¦ 102,5 ¦ 103 ¦ 104,1 ¦ х ¦
¦ ¦производства ¦предыдуще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦му году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Задача 4.2. Создание благоприятных условий для роста инвестиционной привлекательности ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦4.2.1. ¦Инвестиции в¦рублей ¦ 5573 ¦ 4185 ¦ 9418 ¦ 6035 ¦ 5573 ¦ 6775 ¦ 7259 ¦ 77,1¦
¦ ¦основной капитал на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦4.2.2. ¦Индекс физического¦% ¦ 107,4 ¦ 66 ¦ 184,1 ¦ 53,8 ¦ 72,3 ¦ 116,4 ¦ 102,3 ¦ х ¦
¦ ¦объема инвестиций в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной капитал за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Задача 4.3. Повышение финансовой устойчивости предприятий ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦4.3.1. ¦Доля прибыльных¦% ¦ 58,8 ¦ 73,7 ¦ 66,7 ¦ 69 ¦ 69,5 ¦ 70 ¦ 70 ¦ х ¦
¦ ¦хозяйствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Задача 4.4. Создание благоприятных условий для формирования и развития малого бизнеса ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦4.4.1. ¦Ввод новых рабочих¦единиц ¦ 281 ¦ 114 ¦ 126 ¦ 65 ¦ 70 ¦ 74 ¦ 81 ¦ 64,3¦
¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦4.4.2. ¦Удельный вес занятых¦% ¦ 28,3 ¦ 25,4 ¦ 24,6 ¦ 25 ¦ 25,1 ¦ 25,5 ¦ 26 ¦ х ¦
¦ ¦в малом бизнесе в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятых в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Задача 4.5. Улучшение потребительского обслуживания населения качественными товарами и услугами ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦4.5.1. ¦Оборот розничной¦рублей ¦36308 ¦ 43985 ¦ 57193 ¦ 61522 ¦ 70270 ¦ 79264 ¦ 89503 ¦ 156,5¦
¦ ¦торговли в расчете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦4.5.2. ¦Индекс физического¦% ¦ 112,8 ¦ 109,5 ¦ 115,4 ¦ 96 ¦ 102,9 ¦ 104 ¦ 106 ¦ х ¦
¦ ¦объема оборота¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦розничной торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦4.5.3. ¦Оборот общественного¦рублей ¦ 1547 ¦ 1839 ¦ 2752 ¦ 2982 ¦ 3283 ¦ 3643 ¦ 4001 ¦ 145,4¦
¦ ¦питания в расчете на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦4.5.4. ¦Индекс физического¦% ¦ 97,4 ¦ 100,1 ¦ 100,4 ¦ 95 ¦ 100,1 ¦ 102 ¦ 103 ¦ х ¦
¦ ¦объема оборота¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦4.5.5. ¦Темп роста платных¦в % к¦ 117,6 ¦ 108,5 ¦ 112,6 ¦ 122,3 ¦ 112,8 ¦ 113,7 ¦ 115,1 ¦ х ¦
¦ ¦услуг населению ¦предыдуще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦му году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦ Задача 4.6. Повышение эффективности формирования и использования муниципальных финансов ¦
+-------T--------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-------+
¦4.6.1. ¦Бюджетная ¦руб. на¦ 3421 ¦ 4116 ¦ 5005 ¦ 6043 ¦ 6864 ¦ 7804 ¦ х ¦ х ¦
¦ ¦обеспеченность за¦душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет налоговых и¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неналоговых доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консолидированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦4.6.2. ¦Доля межбюджетных¦% ¦ 27 ¦ 28 ¦ 26,4 ¦ 26 ¦ 6,3 ¦ 2,7 ¦ х ¦ х ¦
¦ ¦трансфертов из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краевого бюджета (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субвенций) в объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налоговых и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неналоговых доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консолидированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦4.6.3. ¦Динамика налоговых и¦в % к¦ 159 ¦ 119 ¦ 121,7 ¦ 121 ¦ 113,5 ¦ 112,6 ¦ х ¦ х ¦
¦ ¦неналоговых доходов¦предыдуще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консолидированного ¦му году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+
¦4.6.4. ¦Отношение экономии¦% ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ х ¦
¦ ¦бюджетных средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученной в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закупочных процедур,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к стоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------
2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
Приложение 2
к Комплексной программе
социально-экономического развития
города Алейска на 2008 - 2017 годы
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛЕЙСКА НА 2008 - 2012 ГОДЫ
---------------------T--------T--------------------------------------------T-----------T---------------¬
¦ Наименование ¦Объем ¦ В том числе по годам: ¦Исполнитель¦ Ожидаемый ¦
¦ мероприятия ¦финанси-+--------T--------T--------T--------T--------+ ¦ результат от ¦
¦ ¦рования,¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ ¦ реализации ¦
¦ ¦тыс. ¦ (факт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ Цель 1. Повышение демографической ситуации и развитие эффективного рынка труда и занятости населения ¦
¦ 1.1. Увеличение численности населения путем укрепления предпосылок для роста рождаемости ¦
+--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T---------------+
¦1. ГЦП “Семья.¦ 280 ¦ 100 ¦ 80 ¦ 100 ¦ ¦ ¦МУЗ ¦Координация ¦
¦Женщина. Дети“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейская ¦усилий, ¦
¦2006 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦направленных на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкретных дел¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в интересах¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи, женщин,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечить ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества жизни¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каждой семьи в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 280 ¦ 100 ¦ 80 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦2. Приоритетный¦ 27100 ¦ 4700 ¦ 5000 ¦ 5400 ¦ 5800 ¦ 6200 ¦МУЗ ¦Укрепление ¦
¦национальный проект¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейская ¦материально- ¦
¦“Здоровье“ (в части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦технической ¦
¦родовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы отрасли¦
¦сертификатов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и, как¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следствие, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦женщин ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 27100 ¦ 4700 ¦ 5000 ¦ 5400 ¦ 5800 ¦ 6200 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦3. КЦП¦ 64759,6¦ ¦ ¦ 20721,8¦ 22740,8¦ 21297 ¦Комитет по¦Достижение ¦
¦“Демографическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию¦уровня ¦
¦развитие Алтайского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦рождаемости не¦
¦края“ на 2008 - 2015¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города ¦ниже 15¦
¦годы (ГЦП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промилле на 1¦
¦“Демографическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. населения;¦
¦развитие г. Алейска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение уровня¦
¦на 2009 - 2015“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦младенческой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности до 9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промилле на 1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. родившихся¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦живыми ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 34600 ¦ ¦ ¦ 10980 ¦ 11600 ¦ 12020 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 20976 ¦ ¦ ¦ 6398 ¦ 7691 ¦ 6887 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 9183,6¦ ¦ ¦ 3343,8¦ 3449,8¦ 2390 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Итого ¦ 92139,6¦ 4800 ¦ 5080 ¦ 26221,8¦ 28540,8¦ 27497 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 61700 ¦ 4700 ¦ 5000 ¦ 16380 ¦ 17400 ¦ 18220 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 20976 ¦ ¦ ¦ 6398 ¦ 7691 ¦ 6887 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 9463,6¦ 100 ¦ 80 ¦ 3443,8¦ 3449,8¦ 2390 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ 1.2. Повышение эффективной занятости населения ¦
+--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T---------------+
¦4. ГЦП “Повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администра-¦Отсутствие ¦
¦заработной платы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция города ¦задолженности ¦
¦работников в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по заработной¦
¦различных секторах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плате в¦
¦экономики города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦
¦Алейска на 2007 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города. ¦
¦2008 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рост уровня¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города в 2008¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году - не¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее, чем на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦115% ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦5. КЦП “Содействие¦ 33256,1¦ 12824,7¦ 7160,9¦ 13270,5¦ - ¦ ¦ГУ “Центр¦Уровень ¦
¦занятости населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦регистрируемой ¦
¦Алтайского края“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦безработицы к¦
¦2007 - 2010 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города“ ¦трудоспособному¦
¦(ГЦП “Содействие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению 1,6%;¦
¦занятости населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровень ¦
¦города Алейска на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦
¦2006 - 2008 годы“,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоспособного¦
¦ГЦП “Содействие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения 55,9%¦
¦занятости населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Алейска на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2009 год“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 27912,2¦ 9963,3¦ 4678,4¦ 13270,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 965,8¦ 269,4¦ 696,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 4378,1¦ 2592 ¦ 1786,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Итого ¦ 33256,1¦ 12824,7¦ 7160,9¦ 13270,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 27912,2¦ 9963,3¦ 4678,4¦ 13270,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 965,8¦ 269,4¦ 696,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 4378,1¦ 2592 ¦ 1786,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Всего по цели 1 ¦125395,7¦ 17624,7¦ 12240,9¦ 39492,3¦ 28540,8¦ 27497 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 61700 ¦ 4700 ¦ 5000 ¦ 16380 ¦ 17400 ¦ 18220 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 48888,2¦ 9963,3¦ 4678,4¦ 19668,5¦ 7691 ¦ 6887 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 10429,4¦ 369,4¦ 776,4¦ 3443,8¦ 3449,8¦ 2390 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 4378,1¦ 2592 ¦ 1786,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ Цель 2. Рост качества жизни населения, создание благоприятного социального климата ¦
¦ 2.1. Обеспечение улучшения здоровья населения ¦
+--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T---------------+
¦6. ВЦП¦ 18,5¦ 18,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ ¦Полное ¦
¦“Витаминизация ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦“Алейская ¦обеспечение ¦
¦женщин с высоким¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦женщин, ¦
¦риском рождения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включенных в¦
¦детей, имеющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы риска,¦
¦врожденный порок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексом ¦
¦развития центральной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦витаминов; ¦
¦нервной системы в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение на 25%¦
¦Алтайском крае“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа детей,¦
¦2008 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родившихся с¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВПР ЦНС у¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦женщин, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошедших курс¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦витаминопрофи- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лактики в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦срок ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 18,5¦ 18,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦обеспечение женщин¦ 18,5¦ 18,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из групп риска в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установленные сроки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в течение 2 месяцев¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до планируемой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦беременности и (или)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в течение 2 месяцев¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦после зачатия)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦витаминными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦препаратами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦7. ВЦП “Формирование¦ 16,4¦ 9,4¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ ¦МУЗ ¦Увеличение ¦
¦и пропаганда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейская ¦продолжитель- ¦
¦здорового образа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦ности ¦
¦жизни среди¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предстоящей ¦
¦населения Алтайского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни до 70¦
¦края“ на 2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет; сокращение¦
¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидизации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30%; повышение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья детей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и подростков на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦35% ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 16,4¦ 9,4¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦издание пособий по¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведению тренингов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦издание материалов¦ 2,9¦ 0,9¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для проведения “школ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здоровья“ в женских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦консультациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦издание методических¦ 9 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проблеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здорового образа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦издание материалов¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рекламного характера¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по рациональному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦издание пособия по¦ 0,5¦ 0,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оценке качества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы лечебно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦просвещению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦8. КЦП “Важнейшие¦ 377,1¦ 260,1¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ ¦МУЗ ¦Повышение ¦
¦направления развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейская ¦выявляемости ¦
¦специализированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦артериальной ¦
¦медицинской помощ蓦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гипертонии 1¦
¦на 2007 - 2011 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадии до 70%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от числа всех¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦впервые ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистриро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванных случаев;¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередности на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции с¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методики ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусственного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кровообращения,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операций с ИК¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 576 в год ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 377,1¦ 260,1¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦подпрограмма ¦ 156,1¦ 39,1¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ ¦ ¦ ¦
¦“Пульмонология ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(бронхиальная астма,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хроническая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обструктивная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦болезнь легких,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дыхательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦недостаточность)“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2007 - 2011 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Подпрограмма ¦ 221 ¦ 221 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦“Кардиохирургия“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2007 - 2011 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦9. КЦП “Дети Алтая“¦ 614 ¦ 118 ¦ 248 ¦ 248 ¦ ¦ ¦МУЗ ¦Снижение уровня¦
¦на 2007 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейская ¦младенческой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦смертности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 9 на 1 тыс.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родившихся ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦живыми ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 614 ¦ 118 ¦ 248 ¦ 248 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦подпрограмма ¦ 614 ¦ 118 ¦ 248 ¦ 248 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦“Здоровое поколени哦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦приобретение ¦ 248 ¦ ¦ 124 ¦ 124 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молочных смесей для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения детей до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 года жизни из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦малообеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦приобретение ¦ 213,2¦ 71,2¦ 71 ¦ 71 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тест-систем для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦беременных женщин на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦врожденную и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследственную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦патологию плода и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦новорожденного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦приобретение ¦ 152,8¦ 46,8¦ 53 ¦ 53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тест-систем для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диагностики у женщин¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фертильного возраста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в прегестационном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоде и во время¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦беременности и у¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦новорожденных детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бактериально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вирусных инфекций,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вызывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутриутробное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфицирование плода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и новорожденного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦10. КЦП¦ 614,9¦ 58 ¦ 178,1¦ 185,3¦ 193,5¦ ¦МУЗ ¦ ¦
¦“Предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейская ¦ ¦
¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦ ¦
¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦характера и борьба с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ними“ на 2007 - 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 614,9¦ 58 ¦ 178,1¦ 185,3¦ 193,5¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Подпрограмма ¦ 560,2¦ 44,3¦ 165,1¦ 171,3¦ 179,5¦ ¦ ¦Обследование ¦
¦“Неотложные меры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения при¦
¦борьбы с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦
¦туберкулезом в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передвижных ¦
¦Алтайском крае“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦флюорографичес-¦
¦2007 - 2011 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ких установок ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦обследование ¦ 194 ¦ ¦ 62 ¦ 64 ¦ 68 ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения Алтайского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦края при помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦передвижных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦флюорографических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦проведение ¦ 25,3¦ ¦ 8,1¦ 8,5¦ 8,7¦ ¦ ¦ ¦
¦обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туберкулиновыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пробами с целью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раннего выявления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туберкулеза у детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦обеспечение ¦ 21,5¦ 5,9¦ 5 ¦ 5,2¦ 5,4¦ ¦ ¦ ¦
¦профилактического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лечения детей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подростков из очагов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туберкулезной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфекции, из групп¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦риска с анормальными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туберкулиновыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пробами на всей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Алтайского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦централизованное ¦ 319,4¦ 38,4¦ 90 ¦ 93,6¦ 97,4¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦противотуберкулезны-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ми препаратами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основного ряда для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лечения больных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туберкулезом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Подпрограмма ¦ 54,7¦ 13,7¦ 13 ¦ 14 ¦ 14 ¦ ¦ ¦Обеспечение ЛПУ¦
¦“Сахарный диабет“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦глюкометрами и¦
¦2007 - 2011 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тест-полосками ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦обеспечение ЛПУ¦ 30,6¦ 7,6¦ 7 ¦ 8 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦глюкометрами и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тест-полосками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦лекарственное ¦ 24,1¦ 6,1¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе аналогами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инсулинов, больных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦11. ГЦП “Неотложные¦ 282 ¦ 100 ¦ 82 ¦ 100 ¦ ¦ ¦МУЗ ¦Снижение ¦
¦меры борьбы с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейская ¦заболеваемости,¦
¦туберкулезом в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦смертности от¦
¦городе Алейске на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулеза ¦
¦2006 - 2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 282 ¦ 100 ¦ 82 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦12. ГЦП¦ 284,2¦ 100 ¦ 84,2¦ 100 ¦ ¦ ¦МУЗ ¦Усиление роли¦
¦“Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейская ¦воспитания ¦
¦вредных привычек,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦среди детей,¦
¦ВИЧ-инфекции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков и¦
¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи, ¦
¦обусловленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦
¦заболеваний среди¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систематической¦
¦детей, подростков и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы с¦
¦молодежи в городе на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми, ¦
¦2006 - 2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростками и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежью по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактике ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦табакокурения, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкоголизма, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркомании. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стабилизация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эпидемиологи- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческой ситуации¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ВИЧСПИДу и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массового ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекции. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение темпов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роста ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркологической¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и связанными с¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ней ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекцией, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вирусными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гепатитами В, С¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 284,2¦ 100 ¦ 84,2¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦13. ГЦП¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ ¦Снижение ¦
¦“Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейская ¦заболеваемости ¦
¦заболеваний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦населения ¦
¦обусловленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города, ¦
¦дефицитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанной с¦
¦микронутриентов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дефицитом йода¦
¦структуре питания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и других¦
¦населения города на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦важнейших ¦
¦2006 - 2008 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микронутриентов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в питании¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эндемическим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зобом и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гиперплазией ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щитовидной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦железы ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦14. Непрограммная¦ 1200 ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ ¦Проведение ¦
¦часть, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейская ¦подготовитель- ¦
¦проектно-сметная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦ного этапа для¦
¦документация на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществления ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦
¦инфекционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекта ¦
¦отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 1200 ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦15. Непрограммная¦ 2608,7¦ 1791,3¦ 817,4¦ ¦ ¦ ¦МУЗ ¦Улучшение ¦
¦часть, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейская ¦условий ¦
¦капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“ ¦пребывания ¦
¦отделений МУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных на¦
¦“Алейская ЦРБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечении в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждении ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет¦ 1164,1¦ 755,4¦ 408,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 1444,6¦ 1035,9¦ 408,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Итого ¦ 6065,8¦ 3705,3¦ 1451,7¦ 676,3¦ 232,5¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 2805 ¦ 1219,4¦ 876,8¦ 476,3¦ 232,5¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 3260,8¦ 2485,9¦ 574,9¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ 2.2. Обеспечение доступности качественного образования ¦
+--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T---------------+
¦16. Приоритетный¦ 1600 ¦ 1200 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦Поддержка ОУ,¦
¦национальный проект¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедряющих ¦
¦“Образование“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поощрение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лучших ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учителей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководителей ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 1600 ¦ 1200 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦17. ВЦП¦ 3487,4¦ 987,4¦ 1000 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦Комитет по¦Приведение ¦
¦“Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию¦технологическо-¦
¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и делам¦го оборудования¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦школьных ¦
¦школьных столовых в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦столовых в¦
¦Алтайском крае“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города ¦соответствие с¦
¦2008 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиями, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрение новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьников ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 3487,4¦ 987,4¦ 1000 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦приведение ¦ 3487,4¦ 987,4¦ 1000 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технической базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школьных столовых,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питание учащихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствие с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦современными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разработками и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦18. ВЦП “Развитие¦ 3212,5¦ 1779,1¦ 694,9¦ 738,5¦ ¦ ¦Комитет по¦Внедрение ¦
¦образования в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию¦учреждениями ¦
¦Алтайском крае“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и делам¦общего ¦
¦2008 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦федеральных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города ¦государственных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандартов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦56% доли¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьников, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучающихся в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразова- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отвечающих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиям, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предъявляемым к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиям ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательно-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го процесса ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 3212,5¦ 1779,1¦ 694,9¦ 738,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦внедрение новых¦ 977,7¦ 325,7¦ 326,0¦ 326,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологий и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принципов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации учебного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процесса, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эффективную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализацию новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦моделей непрерывного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информационных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦повышение ¦ 106,2¦ 36,2¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦организация ¦ 258,4¦ 74,8¦ 70,0¦ 113,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведения единого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экзамена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦организация отдыха,¦ 749,5¦ 221,7¦ 263,9¦ 263,9¦ ¦ ¦ ¦Оздоровление не¦
¦оздоровления и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее 30%¦
¦занятости детей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьников во¦
¦подростков в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦время каникул в¦
¦каникулярный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загородных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лагерях, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профильных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сменах ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦приобретение ¦ 851 ¦ 851 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦
¦автобусов для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доставки ¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьников в¦
¦перевозки учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заведения ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦повышение уровня¦ 90,3¦ 90,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦
¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимого ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня пожарной¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦развитие ¦ 179,4¦ 179,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦материальной базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальной ¦
¦детского спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы детского¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦19. КЦП “Развитие¦ 1869 ¦ 917,5¦ 43 ¦ 908,5¦ ¦ ¦Комитет по¦ ¦
¦образования в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию¦ ¦
¦Алтайском крае“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и делам¦ ¦
¦2006 - 2010 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦ ¦
¦(ГЦП “Развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦ ¦
¦образования в городе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города ¦ ¦
¦Алейске до 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 4,5¦ 4,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 1864,5¦ 913 ¦ 43 ¦ 908,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 4,5¦ 4,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦подпрограмма ¦ 605 ¦ 222 ¦ 43 ¦ 340 ¦ ¦ ¦ ¦Доля ¦
¦“Развитие единой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных¦
¦информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, ¦
¦системы образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих ¦
¦города Алейска на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦широкополосный ¦
¦2007 - 2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступ в сеть¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Интернет - СО¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы - 100%;¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся на 1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютер - не¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более 20; доля¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преподавателей,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИКТ при¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовке ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебных занятий¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- не менее 60%;¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество ОУ,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устойчивую и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулярную ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связь с¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитетом по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦почте - 100%; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веб-представи- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базе Алтайского¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов - 100%¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 605 ¦ 222 ¦ 43 ¦ 340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦подпрограмма ¦ 691 ¦ 691 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦
¦“Развитие кадетского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадетов ¦
¦движения“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одеждою, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мебелью ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 691 ¦ 691 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦подпрограмма ¦ 568,5¦ ¦ ¦ 568,5¦ ¦ ¦ ¦100% участие¦
¦“Развитие молодежной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных¦
¦политики в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений в¦
¦г. Алейске на 2009 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских, ¦
¦2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиях; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦студенческого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и отдыха,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ученических и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦студенческих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрядов от 15¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 25 единиц;¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массового ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦художественного¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граффити до 10¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦команд; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов для¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 и численность¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их участников¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 50 человек ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 568,5¦ ¦ ¦ 568,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦20. КЦП “Молодежь¦ 505,6¦ 152,2¦ 165,2¦ 188,2¦ ¦ ¦Комитет по¦Выработка ¦
¦Алтая“ на 2007 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию¦эффективных ¦
¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и делам¦форм ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦взаимодействия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦всех субъектов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города ¦социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитания для¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦актуальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проблем ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информирования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи о¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностях ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиях по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономическому,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политическому и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦развитию города¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 505,6¦ 152,2¦ 165,2¦ 188,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦21. КЦП “Дети Алтая“¦ 558,2¦ 358,2¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦Комитет по¦ ¦
¦на 2007 - 2010 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию¦ ¦
¦(МЦП “Развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и делам¦ ¦
¦образования в городе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦ ¦
¦Алейске до 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦ ¦
¦года“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 258,2¦ 258,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 300 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦подпрограмма ¦ 303 ¦ 103 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦Формирование ¦
¦“Одаренные дети“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банка данных по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦различным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлениям ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы с¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявление и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способных и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренных детей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и подростков;¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа одаренных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей школьного¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦победителей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевых, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всероссийских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦олимпиад и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конференций ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 300 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦подпрограмма “Дети и¦ 255,2¦ 255,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семья“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 255,2¦ 255,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦22. Непрограммная¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦Комитет по¦Проведение ¦
¦часть, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию¦подготовитель- ¦
¦разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и делам¦ного этапа для¦
¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦осуществления ¦
¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦строительства ¦
¦пристройки к ДОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города ¦объекта ¦
¦N 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦23. Непрограммная¦ 8036,1¦ 1577 ¦ 6459,1¦ ¦ ¦ ¦Комитет по¦Повышение ¦
¦часть, выполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию¦уровня ¦
¦работ по учреждениям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и делам¦технического ¦
¦образования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦состояния ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦зданий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города ¦образовательных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет¦ 2935 ¦ 687,4¦ 2247,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 5101,1¦ 889,6¦ 4211,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦по ремонту здания¦ 1990 ¦ ¦ 1990 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кровли МОУ СО школа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
+- краевой бюджет ¦ 44,1¦ ¦ 44,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 1945,9¦ ¦ 1945,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦по устройству¦ 703 ¦ ¦ 703 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санузлов в МОУ ОО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школа N 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 320,5¦ ¦ 320,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 382,5¦ ¦ 382,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦капитальный ремонт¦ 3766,1¦ ¦ 3766,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МДОУ N 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет¦ 1883 ¦ ¦ 1883 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 1883,1¦ ¦ 1883,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦по частичному¦ 415,5¦ 415,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонту кровли и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водостока здания МОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СО N 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет¦ 148 ¦ 148 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- муниципальный ¦ 267,5¦ 267,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦по ремонту водостока¦ 205,9¦ 205,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и асбестоцементной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кровли здания МОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лицей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет¦ 102,9¦ 102,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- муниципальный ¦ 103 ¦ 103 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦по капитальному¦ 406,8¦ 406,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонту МОУ СО школы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет¦ 203,4¦ 203,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- муниципальный ¦ 203,4¦ 203,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦по ремонту кровли¦ 389,3¦ 389,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здания МДОУ детский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сад N 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет¦ 194,6¦ 194,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- муниципальный ¦ 194,7¦ 194,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦по устройству¦ 159,5¦ 159,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отмостки здания МОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СО школы N 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет¦ 38,5¦ 38,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- муниципальный ¦ 121 ¦ 121 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦24. Непрограммная¦ 514,4¦ 514,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитет по¦Повышение ¦
¦часть, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию¦уровня занятий¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и делам¦физической ¦
¦пристройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦культурой ¦
¦спортивного зала к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦ ¦
¦школе N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 514,4¦ 514,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Итого ¦ 20783,2¦ 7485,8¦ 8562,2¦ 3535,2¦ 1100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 1600 ¦ 1200 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 10403,2¦ 3868,8¦ 4107,7¦ 2426,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 8780 ¦ 2417 ¦ 4354,5¦ 1008,5¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ 2.3. Повышение уровня патриотического и гражданского воспитания молодежи ¦
+--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T---------------+
¦25. ГЦП¦ 1683,5¦ ¦ 476 ¦ 577 ¦ 630,5¦ ¦Администра-¦Повышение ¦
¦“Патриотическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция города ¦уровня ¦
¦воспитание детей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патриотического¦
¦подростков и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и гражданского¦
¦молодежи в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитания ¦
¦г. Алейске на 2009 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦
¦2011 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 682 ¦ ¦ 210 ¦ 228 ¦ 244 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 1001,5¦ ¦ 266 ¦ 349 ¦ 386,5¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦26. ГЦП “Богатый¦ 9,2¦ 6,2¦ 1,5¦ 1,5¦ ¦ ¦Администра-¦Усиление защиты¦
¦опыт, нравственный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция города ¦прав пожилых¦
¦потенциал старшего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦людей; развитие¦
¦поколения на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
¦улучшение жизни и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового типа для¦
¦развития города на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦
¦2005 - 2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожилым людям¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизненно важных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг; усиление¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦координации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлению ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦старшего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поколения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшению ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживания; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адаптации в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиях, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоприятных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для активного¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посильной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудовой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передаче ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизненного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опыта молодежи ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 9,2¦ 6,2¦ 1,5¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Итого ¦ 1692,7¦ 6,2¦ 477,5¦ 578,5¦ 630,5¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 682 ¦ ¦ 210 ¦ 228 ¦ 244 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 1010,7¦ 6,2¦ 267,5¦ 350,5¦ 386,5¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ 2.4. Создание условий для сохранения, распространения культурных ценностей ¦
+--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T---------------+
¦27. КЦП “Культура¦ 1487,3¦ 626 ¦ 403,5¦ 457,8¦ ¦ ¦МУ ¦Поступление не¦
¦Алтайского края“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Культурно-¦менее 2700¦
¦2007 - 2010 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуговый ¦экземпляров ¦
¦(ГЦП “Развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр“ ¦изданий в¦
¦культуры в городе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ ДОД¦библиотечный ¦
¦Алейске на 2006 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Детская ¦фонд города;¦
¦2010 годы“, ГЦП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школа ¦увеличение ¦
¦“Поддержка развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств“ ¦показателя ¦
¦культуры в городе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средней ¦
¦Алейске на декабрь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгообеспечен-¦
¦2008 - 2010 годы“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности жителей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднем до 5,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экземпляров ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изданий на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человека; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самодеятельного¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦народного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦660 человек в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году;¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самодеятельного¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦народного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевых, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональных, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смотрах, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсах, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалях; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа лауреатов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и стипендиатов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из числа¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦художественного¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 человек в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году;¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительско-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го мастерства¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дарований; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обновление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологическо-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го оборудования¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦художественного¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 761,5¦ 415,2¦ 188,5¦ 157,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 681,5¦ 166,5¦ 215 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- собственные ¦ 44,3¦ 44,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства предприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦централизованное ¦ 522,7¦ 142,9¦ 178,9¦ 200,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦справочной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энциклопедической, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦художественной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детской, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦краеведческой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦литературы, изданий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на электронных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦носителях для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 131,7¦ 51,9¦ 28,9¦ 50,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 391 ¦ 91 ¦ 150 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦централизованное ¦ 118,3¦ 47,9¦ 22,4¦ 48 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компьютерного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦множительной техники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 118,3¦ 47,9¦ 22,4¦ 48 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦централизованное ¦ 210,3¦ 68,3¦ 22 ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦звукоусилительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аппаратуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и образования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллективов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самодеятельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦народного творчества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 100,3¦ 38,3¦ 22 ¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 110 ¦ 30 ¦ ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦централизованное ¦ 58,5¦ 23,4¦ 16,2¦ 18,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видеоаппаратуры для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 58,5¦ 23,4¦ 16,2¦ 18,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦централизованное ¦ 322,7¦ 223,7¦ 99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦музыкальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инструментов для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 322,7¦ 223,7¦ 99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦поддержка участия¦ 244,8¦ 119,8¦ 60 ¦ 65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦краевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦театров и краевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦концертных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций, а также¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллективов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самодеятельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦народного творчества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в международных,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦российских, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межрегиональных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦краевых конкурсах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фестивалях, акциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 30 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 170,5¦ 45,5¦ 60 ¦ 65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 44,3¦ 44,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦поддержка молодых¦ 10 ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 10 ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦28. ВЦП “Ремонт и¦ 2040,2¦ 490,2¦ 500 ¦ 300 ¦ 750 ¦ ¦Администра-¦Проведение ¦
¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция города ¦ремонта и¦
¦памятников Великой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства¦
¦Отечественной войны“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прилегающей ¦
¦на 2008 - 2010 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории 7¦
¦(ВЦП “Ремонт и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников, 2¦
¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятных знаков¦
¦памятников, памятных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и 1¦
¦знаков и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориальной ¦
¦мемориальных досок,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доски, ¦
¦расположенных на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных в¦
¦территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦
¦Алейска на 2009 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2011 годы“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 490,2¦ 490,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 1550 ¦ ¦ 500 ¦ 300 ¦ 750 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦29. Непрограммная¦ 1044,4¦ 1044,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦часть, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполнение работ по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениям культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет¦ 456 ¦ 456 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 588,4¦ 588,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦монтаж ¦ 249,3¦ 249,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ ¦Улучшение ¦
¦электропроводки в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Культурно-¦электроснабже- ¦
¦Центральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуговый ¦ния учреждения ¦
¦библиотеке МУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр“ ¦ ¦
¦“Культурно-досуговый¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центр“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 149,3¦ 149,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦капитальный ремонт¦ 670 ¦ 670 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ ¦Проведение ¦
¦чердачной крыши МУК¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейский ¦ремонта здания ¦
¦“Алейский историко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦историко- ¦ ¦
¦краеведческий музе铦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краеведчес-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кий музей“ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет¦ 334 ¦ 334 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 336 ¦ 336 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦текущий ремонт¦ 125,1¦ 125,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ ¦ ¦
¦лестничной клетки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейский ¦ ¦
¦МУК “Алейский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦историко- ¦ ¦
¦историко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краеведчес-¦ ¦
¦краеведческий музе铦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кий музей“ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет¦ 22 ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 103,1¦ 103,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Итого ¦ 4571,9¦ 2160,6¦ 903,5¦ 757,8¦ 750 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 1707,7¦ 1361,4¦ 188,5¦ 157,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 2819,9¦ 754,9¦ 715 ¦ 600 ¦ 750 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 44,3¦ 44,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ 2.5. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом ¦
+--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T---------------+
¦30. ВЦП “Развитие¦ 200 ¦ - ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦МУ ¦Увеличение ¦
¦футбола в Алтайском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Городской ¦числа горожан,¦
¦крае“ на 2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадион“ ¦занимающихся ¦
¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦футболом ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 200 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦организация краевых¦ 100 ¦ - ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соревнований по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦футболу и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мини-футболу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участие во¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всероссийских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соревнованиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦организация и¦ 100 ¦ - ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чемпионатов и Кубков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦края по футболу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦31. ВЦП “Развитие¦ 140 ¦ - ¦ 4,5¦ 5 ¦ 130,5¦ ¦МУ ¦Увеличение ¦
¦хоккея в Алтайском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Городской ¦числа жителей,¦
¦крае“ на 2009 - 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадион“ ¦занимающихся ¦
¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоккеем ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 140 ¦ ¦ 4,5¦ 5 ¦ 130,5¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦организация ¦ 15 ¦ - ¦ 4,5¦ 5,0¦ 5,5¦ ¦ ¦ ¦
¦чемпионата края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среди взрослых и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учащейся молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦проведение краевых и¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦всероссийских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семинаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конференций судей по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хоккею и участие в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦них, создание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦краевой школы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодого арбитра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦проведение краевых и¦ 25 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦
¦всероссийских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семинаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конференций тренеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по хоккею и участие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦32. КЦП “Развитие¦ 218,5¦ 218,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ ¦Увеличение ¦
¦физической культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Городской ¦числа жителей¦
¦и спорта в Алтайском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадион“ ¦города, ¦
¦крае“ на 2006 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулярно ¦
¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занимающихся ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовленнос-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти детей,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юношества, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадрового ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потенциала ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 218,5¦ 218,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦обеспечение ¦ 14,8¦ 14,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чемпионатов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦первенств Алтайского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦края по различным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам спорта,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подготовки и участия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортсменов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Алтайского края в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦международных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всероссийских и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦других соревнованиях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единым краевым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦календарным планом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦приобретение ¦ 179,4¦ 179,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения среднего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦“Алтайское краевое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦училище Олимпийского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резерва“ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦организация ¦ 24,3¦ 24,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание краевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения среднего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦“Алтайское краевое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦училище Олимпийского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резерва“ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детско-юношеских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивных школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦33. МЦП “Развитие¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ ¦Строительство ¦
¦молодежной политики,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Городской ¦тренировочного ¦
¦физической культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадион“ ¦футбольного ¦
¦и спорта в городе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поля и лыжной¦
¦Алейске на 2006 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трассы ¦
¦2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Итого ¦ 858,5¦ 518,5¦ 104,5¦ 105 ¦ 130,5¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 558,5¦ 218,5¦ 104,5¦ 105 ¦ 130,5¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ 2.6. Оказание поддержки социально незащищенным категориям населения ¦
+--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T---------------+
¦34. КЦП “Социальная¦139007,5¦ 27254 ¦ 27167,2¦ 29117,3¦ 27696,5¦ 27772,5¦Управление ¦Оказание ¦
¦поддержка малоимущих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ежегодной ¦
¦граждан и малоимущих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты ¦социальной ¦
¦семей с детьми“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦поддержки в¦
¦2007 - 2010 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по городу ¦денежной форме¦
¦(ГЦП “Социальная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦около 7000¦
¦поддержка малоимущих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малоимущим ¦
¦граждан и малоимущих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам; ¦
¦семей с детьми на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение доли¦
¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получивших ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальную ¦
¦образования города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержку от¦
¦Алейска на 2008 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего числа¦
¦2010 годы“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малоимущих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистриро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванных в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦76,1% в 2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размера ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресной помощи¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малообеспечен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ным категориям¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения (с¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом пособия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ребенка и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату жилья и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) до 3000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. в 2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 1285,7¦ 578,7¦ 169,7¦ 169,7¦ 183,8¦ 183,8¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦128236,9¦ 24310,5¦ 24877 ¦ 26268 ¦ 26390,7¦ 26390,7¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 5532,7¦ 813,8¦ 954,9¦ 1444 ¦ 1122 ¦ 1198 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 3952,2¦ 1551 ¦ 1165,6¦ 1235,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Итого ¦139007,5¦ 27254 ¦ 27167,2¦ 29117,3¦ 27696,5¦ 27772,5¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 1285,7¦ 578,7¦ 169,7¦ 169,7¦ 183,8¦ 183,8¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦128236,9¦ 24310,5¦ 24877 ¦ 26268 ¦ 26390,7¦ 26390,7¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 5532,7¦ 813,8¦ 954,9¦ 1444 ¦ 1122 ¦ 1198 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 3952,2¦ 1551 ¦ 1165,6¦ 1235,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Всего по цели 2 ¦172979,6¦ 41130,4¦ 38666,6¦ 34770,1¦ 30540 ¦ 27872,5¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 2885,7¦ 1778,7¦ 269,7¦ 269,7¦ 283,8¦ 283,8¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦144393,3¦ 30978,6¦ 30364,5¦ 29661,8¦ 26997,7¦ 26390,7¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 21704,1¦ 6777,8¦ 6866,8¦ 3603 ¦ 3258,5¦ 1198 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 3996,5¦ 1595,3¦ 1165,6¦ 1235,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ Цель 3. Рост качества среды жизнедеятельности ¦
¦ 3.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры ¦
+--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T---------------+
¦35. КЦП “Повышение¦ 1614,8¦ ¦ 432,8¦ 323,1¦ 858,9¦ ¦Администра-¦Уменьшение ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция города ¦количества ¦
¦дорожного движения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погибших в¦
¦Алтайском крае в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦
¦2006 - 2012 годах“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦происшествиях; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрения на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постах дорожно-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патрульной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрольно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерительных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приборов для¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявления и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фиксирования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правил ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дисциплины ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пешеходов и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 1614,8¦ ¦ 432,8¦ 323,1¦ 858,9¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦оснащение ¦ 620,4¦ ¦ 310,2¦ ¦ 310,2¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Госавтоинспекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Алтайского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦патрульным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦оснащение ¦ 19,9¦ ¦ 19,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Госавтоинспекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Алтайского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переносными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦радиостанциями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦оснащение ¦ 35,9¦ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 11,9¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Госавтоинспекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Алтайского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦радиостанциями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦оснащение ¦ 29,4¦ ¦ 29,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦патрульного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бортовыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компьютерами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦приобретение ¦ 866 ¦ ¦ 39 ¦ 300,7¦ 526,3¦ ¦ ¦ ¦
¦приборов для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выявления признаков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подделки и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦измененной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦маркировки номерных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦агрегатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств, других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стандартов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установленных для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конструкции и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦организация выпуска¦ 36,8¦ ¦ 15,9¦ 10,4¦ 10,4¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наглядной агитации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦посвященной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦укомплектование ¦ 6,5¦ ¦ 6,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦патрульных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦унифицированными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наборами для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оказания первой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦36. МЦП “Обеспечение¦ 143 ¦ 96,2¦ 20,8¦ 26 ¦ ¦ ¦Администра-¦Повышение ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция города ¦уровня ¦
¦дорожного движения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦
¦г. Алейске на 2005 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦
¦2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦происшествий, а¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также снижения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тяжести их¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 143 ¦ 96,2¦ 20,8¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦37. Непрограммная¦ 22756,1¦ 4000 ¦ 18756,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦субсидии на развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитет по¦Обеспечение ¦
¦улично-дорожной сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно- ¦надлежащего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуналь- ¦уровня ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ному ¦состояния ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству и¦дорожной сети¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорту ¦техническим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦условиям ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города ¦эксплуатации ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 11145,1¦ 1389 ¦ 9756,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 11611 ¦ 2611 ¦ 9000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Итого ¦ 24513,9¦ 4096,2¦ 19209,7¦ 349,1¦ 858,9¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 12759,9¦ 1389 ¦ 10188,9¦ 323,1¦ 858,9¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 11754 ¦ 2707,2¦ 9020,8¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ 3.2. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, ¦
¦ улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг ¦
+--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T---------------+
¦38. КЦП¦ 85079,4¦ 16789,3¦ 39373,5¦ 28916,6¦ ¦ ¦Комитет по¦Снижение уровня¦
¦“Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно- ¦износа объектов¦
¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуналь- ¦коммунальной ¦
¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ному ¦инфраструктуры;¦
¦комплекса Алтайского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству и¦повышение ¦
¦края на 2007 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорту ¦качества ¦
¦годы“ (МЦП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦предоставления ¦
¦“Реконструкция и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города ¦коммунальных ¦
¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского округа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦“город Алейск“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2006 - 2010 годы“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 27921,4¦ ¦ 27921,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦корпорации фонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реформированию ЖКХ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 15776,3¦ 3360,8¦ 4490,5¦ 7925 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 34095,1¦ 13428,5¦ 6961,6¦ 13705 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 7286,6¦ ¦ ¦ 7286,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦капитальный ремонт¦ 33723,9¦ 1000 ¦ 29823,9¦ 2900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 380,5¦ ¦ 380,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 3522 ¦ 1000 ¦ 1522 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- средства ¦ 27921,4¦ ¦ 27921,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦корпорации фонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реформированию ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 1900 ¦ ¦ ¦ 1900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦обеспечение ¦ 29186,2¦ 7230 ¦ 8479,6¦ 13476,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоснабжения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦канализования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 11795,8¦ 3360,8¦ 4110 ¦ 4325 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 15063,8¦ 3869,2¦ 4369,6¦ 6825 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 2326,6¦ ¦ ¦ 2326,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦обеспечение ¦ 14435,5¦ 6905,5¦ ¦ 7530 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 9905,5¦ 6905,5¦ ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 2030 ¦ ¦ ¦ 2030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦благоустройство ¦ 1542,6¦ 742,6¦ 500 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 1542,6¦ 742,6¦ 500 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦утилизация и¦ 2200 ¦ ¦ ¦ 2200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переработка бытовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и промышленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 1100 ¦ ¦ ¦ 1100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 1100 ¦ ¦ ¦ 1100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦разработка ¦ 2047,2¦ 127,2¦ 570 ¦ 1350 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 1597,2¦ 127,2¦ 570 ¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 450 ¦ ¦ ¦ 450 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦техническое ¦ 1944 ¦ 784 ¦ ¦ 1160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 1364 ¦ 784 ¦ ¦ 580 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 580 ¦ ¦ ¦ 580 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Итого ¦ 85079,4¦ 16789,3¦ 39373,5¦ 28916,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 27921,4¦ ¦ 27921,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 15776,3¦ 3360,8¦ 4490,5¦ 7925 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 34095,1¦ 13428,5¦ 6961,6¦ 13705 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 7286,6¦ ¦ ¦ 7286,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ 3.3. Повышение доступности жилья для населения города ¦
+--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T---------------+
¦39. КЦП “Улучшение¦154043,7¦ 15783,7¦ 15130 ¦ 14500 ¦ 54286 ¦ 54344 ¦Администра-¦Рост объема¦
¦жилищных условий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция города ¦ввода жилья;¦
¦населения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание ¦
¦Алтайском крае на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для¦
¦период до 2010 года“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦
¦(МЦП “Улучшение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступности ¦
¦жилищных условий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретения и¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья; создание¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для¦
¦городского округа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличения ¦
¦“город Алейск“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦
¦2006 - 2010 годы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦через внедрение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процедур ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦застройщикам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прав на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сформированные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участки; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦незащищенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья гражданам¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦со средним¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровнем ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 54690 ¦ ¦ ¦ ¦ 27500 ¦ 27190 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 11719 ¦ ¦ ¦ ¦ 5893 ¦ 5826 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 14454,7¦ 1683,7¦ 1050 ¦ ¦ 5893 ¦ 5828 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 73180 ¦ 14100 ¦ 14080 ¦ 14500 ¦ 15000 ¦ 15500 ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦индивидуальное ¦ 73180 ¦ 14100 ¦ 14080 ¦ 14500 ¦ 15000 ¦ 15500 ¦ ¦Ежегодное ¦
¦жилищное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий 25¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ежегодное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦введение 2,7 -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,0 кв. м жилья¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 73180 ¦ 14100 ¦ 14080 ¦ 14500 ¦ 15000 ¦ 15500 ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦разработка ПСД и¦ 78713,7¦ 583,7¦ ¦ ¦ 39286 ¦ 38844 ¦ ¦Выселение из¦
¦строительство 32-кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветхого и¦
¦жилого дома по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийного ¦
¦адресу: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья 32 семей¦
¦ул. Ветеранов, д. 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в пос.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сахарного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завода ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 54690 ¦ ¦ ¦ ¦ 27500 ¦ 27190 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 11719 ¦ ¦ ¦ ¦ 5893 ¦ 5826 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 12304,7¦ 583,7¦ ¦ ¦ 5893 ¦ 5828 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦разработка и¦ 2150 ¦ 1100 ¦ 1050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание ¦
¦утверждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для¦
¦генерального плана,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличения ¦
¦правил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦
¦землепользования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного ¦
¦застройки городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства. ¦
¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Упрощение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процедур ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разрешений на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых домов и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков под¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 2150 ¦ 1100 ¦ 1050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦40. КЦП “Обеспечение¦ 24124,7¦ 6548,7¦ 4850 ¦ 12726 ¦ ¦ ¦Комитет по¦Улучшение ¦
¦жильем или улучшение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию¦жилищных ¦
¦жилищных условий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и делам¦условий 15¦
¦молодых семей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦семей города¦
¦Алтайском крае“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦путем ¦
¦2004 - 2010 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города ¦привлечения в¦
¦(МЦП “Обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищную сферу¦
¦жильем или улучшение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦
¦жилищных условий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦молодых семей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств банков¦
¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и других¦
¦образовании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦
¦городского округа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляющих¦
¦“города Алейска“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ипотечные ¦
¦2006 - 2010 годы“,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищные ¦
¦ГЦП “Обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиты и¦
¦жильем или улучшение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займы, а также¦
¦жилищных условий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственные ¦
¦молодых семей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦городе Алейске на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан; ¦
¦2009 - 2010 годы“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жильем молодых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей; создание¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позиции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 6192,6¦ 1524,3¦ 850,5¦ 3817,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 3371,7¦ 1283,3¦ 947,9¦ 1140,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 2124 ¦ 507,9¦ 343,5¦ 1272,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 12436,4¦ 3233,2¦ 2708,1¦ 6495,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Итого ¦178772,8¦ 22332,4¦ 20584,4¦ 27226 ¦ 54286 ¦ 54344 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 60882,6¦ 1524,3¦ 850,5¦ 3817,8¦ 27500 ¦ 27190 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 15090,7¦ 1283,3¦ 947,9¦ 1140,5¦ 5893 ¦ 5826 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 17183,1¦ 2191,6¦ 1997,9¦ 1272,6¦ 5893 ¦ 5828 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 85616,4¦ 17333,2¦ 16788,1¦ 20995,1¦ 15000 ¦ 15500 ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ 3.4. Повышение уровня безопасности населения ¦
+--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T---------------+
¦41. КЦП¦ 3166,7¦ ¦ 466,7¦ 850 ¦ 900 ¦ 950 ¦ОВД по¦Повышение ¦
¦“Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Алейску ¦эффективности ¦
¦преступлений и иных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и Алейскому¦государственной¦
¦правонарушений в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦району ¦системы ¦
¦Алтайском крае“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦
¦2009 - 2012 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦
¦(МЦП “Профилактика¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушений,¦
¦преступлений и иных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечение к¦
¦правонарушений в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦
¦городе Алейске на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности по¦
¦2009 - 2012 годы“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждению ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех форм¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего числа¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершаемых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступлений на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 - 12% (2 - 3%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодно), в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах и других¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местах на 5 -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6%; снижение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступлений, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицами, ранее¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦судимыми, и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступлений, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенных на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовой почве,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10% к 2012¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году; улучшение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактике ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в среде¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершенно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летних и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение уровня¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростковой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступности до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 - 9% ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 66,7¦ ¦ 66,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 3100 ¦ ¦ 400 ¦ 850 ¦ 900 ¦ 950 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦оснащение краевых,¦ 66,7¦ ¦ 66,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диагностической ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аппаратурой для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦определения паров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦алкоголя в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выдыхаемом воздухе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦42. КЦП “Дети Алтая“¦ 165 ¦ ¦ ¦ 165 ¦ ¦ ¦Управление ¦Создание у¦
¦на 2007 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦дезадаптирован-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ных подростков¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите ¦мотивации к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦здоровому ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по городу ¦образу жизни ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 165 ¦ ¦ ¦ 165 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Подпрограмма “Дети и¦ 165 ¦ ¦ ¦ 165 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семья“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Направление: ¦ 165 ¦ ¦ ¦ 165 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦“Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безнадзорности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несовершеннолетних“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦43. МЦП “Комплексная¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОВД по¦Улучшение ¦
¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Алейску ¦оперативной ¦
¦многоуровневой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и Алейскому¦обстановки на¦
¦системы профилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦району ¦территории ¦
¦правонарушений на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города: ¦
¦территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦
¦Алейска на 2007 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦
¦2008 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патрулей ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦44. МЦП “Программа¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦Комитет ¦Повышение ¦
¦борьбы с детской и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦уровня ¦
¦подростковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города¦общественной ¦
¦преступностью на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦безопасности, ¦
¦2006 - 2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию¦борьбы с¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и делам¦подростковой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦преступностью, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядка; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижения уровня¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростковой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступности, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшении ее¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня правовой¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦45. ВЦП¦ 205 ¦ 100 ¦ 70 ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦
¦“Совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦
¦института мировой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического ¦
¦юстиции на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦
¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков ¦
¦Алтайского края“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мировых судей ¦
¦2008 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 205 ¦ 100 ¦ 70 ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦обеспечение судебных¦ 36 ¦ 1 ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков комплектами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦офисной мебели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦обеспечение судебных¦ 155,5¦ 85,5¦ 35 ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков комплектами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компьютерной техники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦обеспечение судебных¦ 13,5¦ 13,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков оргтехникой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦46. ГЦП “По¦ 180 ¦ ¦ 80 ¦ 100 ¦ ¦ ¦Администра-¦Повышение ¦
¦противодействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция города,¦эффективности ¦
¦злоупотреблению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ ¦мер по¦
¦наркоманиями и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейская ¦пресечению ¦
¦незаконному обороту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ“, ¦незаконного ¦
¦наркотиков на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Военный ¦оборота ¦
¦территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссариат¦наркотиков на¦
¦Алейска на 2008 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города, ¦территории ¦
¦2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алейский ¦города, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МРО РУФСКН¦перекрытию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ, комитет¦каналов их¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦поступления; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию¦создание среди¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦населения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города,¦атмосферы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОВД ¦негативного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Алейска ¦отношения к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и Алейского¦наркотикам; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦совершенствова-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделение ¦ние системы¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УФСБ по¦профилактики ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайскому ¦потребления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краю в¦наркотиков; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Алейске,¦повышение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КГУСО ¦эффективности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Территори-¦раннего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альный ¦выявления, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр ¦оказание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦медицинской и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦психологической¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семье и¦помощи лицам,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детям ¦допускающим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Алейска,¦немедицинское ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комиссия по¦употребление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам ¦наркотических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершен-¦средств и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нолетних и¦психотропных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите их¦веществ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прав, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет по¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КГУ “Центр¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города“, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по делам¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультуре¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорту,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Городской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадион“, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИМЦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 180 ¦ ¦ 80 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Итого ¦ 4316,7¦ 650 ¦ 616,7¦ 1200 ¦ 900 ¦ 950 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 436,7¦ 100 ¦ 136,7¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 3880 ¦ 550 ¦ 480 ¦ 1000 ¦ 900 ¦ 950 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ 3.5. Повышение качества окружающей среды ¦
+--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T---------------+
¦47. КЦП “Охрана¦ 56,5¦ ¦ 56,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сохранение ¦
¦окружающей среды на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоприятной ¦
¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей ¦
¦Алтайского края“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды ¦
¦2007 - 2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 56,5¦ ¦ 56,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Проведение краевых¦ 56,5¦ ¦ 56,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий с детьми¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(олимпиады, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семинары, совещания,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦смотры, конкурсы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акции, экспедиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Итого ¦ 56,5¦ ¦ 56,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 56,5¦ ¦ 56,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Всего по цели 3 ¦292739,3¦ 43867,9¦ 79840,8¦ 57691,7¦ 56044,9¦ 55294 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 88804 ¦ 1524,3¦ 28771,9¦ 3817,9¦ 27500 ¦ 27190 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 44120,1¦ 6133,1¦ 15820,5¦ 9588,6¦ 6751,9¦ 5826 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 66912,2¦ 18877,3¦ 18460,3¦ 16003,6¦ 6793 ¦ 6778 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 92903 ¦ 17333,2¦ 16788,1¦ 28281,7¦ 15000 ¦ 15500 ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ Цель 4. Рост экономического потенциала ¦
¦ 4.1. Повышение конкурентоспособности продукции промышленности на основе модернизации производства ¦
+--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T---------------+
¦48. ЗАО¦203900,8¦ 38900,8¦ 45000 ¦ 40000 ¦ 35000 ¦ 45000 ¦ЗАО ¦2009 год: ¦
¦“Алейскзернопродукт“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейскзер-¦1. Установка¦
¦им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нопродукт“ ¦линии ¦
¦С.Н.Старовойтова: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. ¦приготовления ¦
¦- реконструкция ¦ 1964,4¦ 1964,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦С.Н.Старо- ¦мучных смесей -¦
¦мельзавода N 1; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦войтова ¦получение ¦
¦- приобретение ¦ 6813,9¦ 6813,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного¦
¦оборудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема продаж -¦
¦комбикормового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦35000 тыс.¦
¦комплекса; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., открытие¦
¦- приобретение ¦ 319 ¦ 319 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 новых рабочих¦
¦оборудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, ¦
¦маслозавода; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обновление 100%¦
¦- приобретение ¦ 14519,8¦ 14519,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активной части¦
¦оборудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных ¦
¦мельзавода N 2; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производствен- ¦
¦- приобретение ¦ 5142,1¦ 5142,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных фондов и¦
¦оборудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий. ¦
¦меххранилища муки; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦
¦- приобретение ¦ 3807,9¦ 3807,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция ¦
¦оборудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерноочисти- ¦
¦цеха по переработке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельного ¦
¦круп; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделения ¦
¦- приобретение ¦ 952 ¦ 952 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мельзавода N 1¦
¦оборудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- обновление¦
¦цеха по производству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60% активной¦
¦макарон; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части основных¦
¦- приобретение ¦ 676,5¦ 676,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производствен- ¦
¦оборудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных фондов и¦
¦цеха премиксов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий. ¦
¦- приобретение ¦ 4705,2¦ 4705,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 год: ¦
¦оборудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция ¦
¦элеватора; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размольного ¦
¦- установка линии¦ 20000 ¦ ¦ 20000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделения ¦
¦приготовления мучных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мельзавода N 1¦
¦смесей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- обновление¦
¦- реконструкция ¦ 25000 ¦ ¦ 25000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40% активной¦
¦зерноочистительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части основных¦
¦отделения мельзавода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производствен- ¦
¦N 1; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных фондов и¦
¦- реконструкция ¦ 40000 ¦ ¦ ¦ 40000 ¦ ¦ ¦ ¦технологий. ¦
¦размольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 год: ¦
¦отделения мельзавода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция ¦
¦N 1; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦овсозавода -¦
¦- реконструкция ¦ 35000 ¦ ¦ ¦ ¦ 35000 ¦ ¦ ¦обновление 45%¦
¦овсозавода; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активной части¦
¦- реконструкция ¦ 45000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 45000 ¦ ¦основных ¦
¦комбикормового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производствен- ¦
¦завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных фондов и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 год: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбикормового ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завода -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обновление 35%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активной части¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производствен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных фондов и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦203900,8¦ 38900,8¦ 45000 ¦ 40000 ¦ 35000 ¦ 45000 ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦49. ОАО “Алейский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО ¦Дополнительный ¦
¦мясокомбинат“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алейский ¦объем продаж¦
¦- строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мясокомби- ¦170000 тыс.¦
¦современного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нат“ ¦руб. в год,¦
¦мясозаготовительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание 40¦
¦терминала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦175000 ¦ ¦ 95000 ¦ 80000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Итого ¦378900,8¦ 38900,8¦140000 ¦120000 ¦ 35000 ¦ 45000 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦378900,8¦ 38900,8¦140000 ¦120000 ¦ 35000 ¦ 45000 ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ 4.2. Создание благоприятных условий для формирования и развития малого бизнеса ¦
+--------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T---------------+
¦50. ГЦП “О поддержке¦ 2188 ¦ ¦ 555 ¦ 795 ¦ 838 ¦ ¦Администра-¦Компенсация ¦
¦и развитии малого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция города,¦банковской ¦
¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совет ¦процентной ¦
¦в городе Алейске на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприни- ¦ставки по¦
¦2009 - 2011 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мателей при¦кредитам, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦главе ¦привлекаемым ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администра-¦субъектами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции города ¦малого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринима- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 1447 ¦ ¦ 404 ¦ 519 ¦ 524 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 694,5¦ ¦ 135,5¦ 261 ¦ 298 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 46,5¦ ¦ 15,5¦ 15 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦51. Бизнес-план ¦ 250 ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ИП ¦Охват ¦
¦индивидуального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фурсов С.В.¦коммунальными ¦
¦предпринимателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦
¦Фурсова С.В. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦“Оказание услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частного ¦
¦населению г. Алейска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сектора города¦
¦и Алейского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и района, жилые¦
¦по вывозу жидких¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома которого¦
¦бытовых отходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключены к¦
¦ассенизаторскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводным ¦
¦машинами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетям. Создание¦
¦(коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного рабочего¦
¦услуги)“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 62 ¦ ¦ 62 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии ГУ “Центр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятости населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 188 ¦ ¦ 188 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦52. Бизнес-план ¦ 70,8¦ ¦ 70,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расширение ¦
¦индивидуального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы бытовых¦
¦предпринимателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, ¦
¦Тарановой И.В. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦“Предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкуренции в¦
¦парикмахерских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли, ¦
¦услуг, услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦
¦маникюра и педикюра,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых видов¦
¦комплексного ухода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦
¦за лицом и фигурой“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 58,8¦ ¦ 58,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 12 ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦53. Бизнес-план ¦ 124,3¦ ¦ 124,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расширение ¦
¦индивидуального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов и¦
¦предпринимателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассортимента ¦
¦Глушковой Е.Ю. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фотоуслуг в¦
¦“Создание фотостудии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦
¦“Фокус Фото“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 58,8¦ ¦ 58,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 65,5¦ ¦ 65,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦54. Бизнес-план ¦ 121 ¦ ¦ 121 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предоставление ¦
¦индивидуального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на рынок посуды¦
¦предпринимателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового вида¦
¦Банновой О.В. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товара ¦
¦“Розничная торговля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сувенирами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦“Гусь-Хрустального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 58,8¦ ¦ 58,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 62,2¦ ¦ 62,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Итого ¦ 2754,1¦ ¦ 1121,1¦ 795 ¦ 838 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 238,4¦ ¦ 238,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 1447 ¦ ¦ 404 ¦ 519 ¦ 524 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 694,5¦ ¦ 135,5¦ 261 ¦ 298 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦ 374,2¦ ¦ 343,2¦ 15 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Всего по цели 4 ¦381654,9¦ 38900,8¦141121,1¦120795 ¦ 35838 ¦ 45000 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦ 238,4¦ ¦ 238,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦ 1447 ¦ ¦ 404 ¦ 519 ¦ 524 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 694,5¦ ¦ 135,5¦ 261 ¦ 298 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦379275 ¦ 38900,8¦140343,2¦120015 ¦ 35016 ¦ 45000 ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦Всего по программе ¦972769,5¦141523,8¦271869,4¦252749,1¦150963,7¦155663,5¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- федеральный бюджет¦153628,1¦ 8003 ¦ 34280 ¦ 20467,6¦ 45183,8¦ 45693,8¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- краевой бюджет ¦238848,6¦ 47075 ¦ 51267,4¦ 59437,9¦ 41964,6¦ 39103,7¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- бюджет города ¦ 99740,2¦ 26024,5¦ 26239 ¦ 23311,4¦ 13799,3¦ 10366 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------------+
¦- внебюджетные ¦480552,6¦ 60421,3¦160083 ¦149532,3¦ 50016 ¦ 60500 ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------------
3. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к Комплексной программе
социально-экономического развития
города Алейска на 2008 - 2017 годы
ПРОГНОЗ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛЕЙСКА НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА
----T----------------------T-------T-----------------------------T---------------------------------------T-----¬
¦ N ¦ Наименование ¦Ед. ¦ Факт ¦ Прогноз ¦2012 ¦
¦п/п¦ показателей ¦измере-¦ ¦ ¦год к¦
¦ ¦ ¦ния +---------T---------T---------+---------T---------T---------T---------+2008 ¦
¦ ¦ ¦ ¦2006 год ¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год ¦2011 год ¦2012 год ¦году,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в % ¦
+---+----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦1. ¦Численность населения¦ чел. ¦ 28600 ¦ 28504 ¦ 28513 ¦ 28500 ¦ 28500 ¦ 28510 ¦ 28530 ¦100,1¦
¦ ¦(среднегодовая) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦2. ¦Объем отгруженных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров (работ, услуг)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в сфере производства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленной продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦в действующих ценах ¦ тыс. ¦2752867 ¦3495702 ¦4668785 ¦4650000 ¦5161850 ¦5763310 ¦6521575 ¦139,7¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦3. ¦Инвестиции в основной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦в действующих ценах ¦ тыс. ¦ 159392 ¦ 119285 ¦ 268545 ¦ 172000 ¦ 158843 ¦ 193159 ¦ 207106 ¦ 77,1¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦4. ¦Сальдированный ¦ тыс. ¦ -6405 ¦ 88365 ¦ 129555 ¦ 131720 ¦ 120000 ¦ 129000 ¦ 138000 ¦106,5¦
¦ ¦финансовый результат¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций всех видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦5. ¦Оборот розничной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦в действующих ценах ¦ тыс. ¦1038404 ¦1253738 ¦1630738 ¦1753369 ¦2002681 ¦2259825 ¦2553512 ¦156,6¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦6. ¦Оборот общественного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦в действующих ценах ¦ тыс. ¦ 44240 ¦ 52406 ¦ 78470 ¦ 85000 ¦ 93583 ¦ 103855 ¦ 114138 ¦145,5¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦7. ¦Объем платных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦в действующих ценах ¦ тыс. ¦ 208267 ¦ 225893 ¦ 254367 ¦ 311000 ¦ 350805 ¦ 398865 ¦ 459100 ¦180,5¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦8. ¦Денежные доходы¦ тыс. ¦1884146 ¦2445992 ¦3000075 ¦3418290 ¦3838950 ¦4515984 ¦5330545 ¦177,7¦
¦ ¦населения ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦темп роста к¦ % ¦ 122,6¦ 129,8¦ 122,7¦ 113,9¦ 112,3¦ 117,6¦ 118 ¦ х ¦
¦ ¦предыдущему периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦9. ¦Фонд заработной платы¦ тыс. ¦ 655380 ¦ 847149 ¦1053805 ¦1192874 ¦1354929 ¦1608212 ¦1928540 ¦183 ¦
¦ ¦- всего ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦10.¦Численность работников¦человек¦ 8356 ¦ 8676 ¦ 8843 ¦ 8410 ¦ 8606 ¦ 8653 ¦ 8705 ¦ 98,4¦
+---+----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦11.¦Уровень официально¦ % ¦ 3,3¦ 2,1¦ 2 ¦ 4,3¦ 3,4¦ 3,1¦ 2,8¦ ¦
¦ ¦зарегистрированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безработицы к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудоспособному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦12.¦Производство важнейших¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видов продукции в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦натуральном выражении:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦1. Цельномолочная¦ т ¦ 2527 ¦ 2014 ¦ 1565 ¦ 413 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦2. Масло животное ¦ т ¦ 192 ¦ 376 ¦ 103 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦3. Сыры жирные ¦ т ¦ 2208 ¦ 2234 ¦ 3382 ¦ 3800 ¦ 3400 ¦ 3400 ¦ 3400 ¦100,5¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦4. Мясо, включая¦ т ¦ 522 ¦ 1624 ¦ 1669 ¦ 1700 ¦ 1800 ¦ 2000 ¦ 2300 ¦137,8¦
¦ ¦субпродукты 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦5. Колбасные изделия ¦ т ¦ 32,4¦ 10,6¦ 9 ¦ 28 ¦ 45 ¦ 51 ¦ 60 ¦666,7¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦6. Сахар ¦ т ¦ 2873 ¦ 4826 ¦ 4311 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦7. Масло растительное ¦ т ¦ 1217 ¦ 1478 ¦ 1715 ¦ 1900 ¦ 1790 ¦ 1800 ¦ 1805 ¦105,2¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦8. Хлеб и¦ т ¦ 1828 ¦ 1935 ¦ 1940 ¦ 1810 ¦ 1830 ¦ 1850 ¦ 1880 ¦ 96,9¦
¦ ¦хлебобулочные изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦9. Макаронные изделия ¦ т ¦ 14083 ¦ 14122 ¦ 15729 ¦ 15300 ¦ 14500 ¦ 14800 ¦ 14800 ¦ 94,1¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦10. Мука ¦ т ¦ 212777 ¦ 202222 ¦ 198201 ¦ 200000 ¦ 201000 ¦ 201000 ¦ 201000 ¦101,4¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦11. Крупа ¦ т ¦ 13224 ¦ 18203 ¦ 22142 ¦ 20200 ¦ 20700 ¦ 20800 ¦ 21000 ¦ 94,8¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦12. Кондитерские¦ т ¦ 198 ¦ 230 ¦ 173 ¦ 175 ¦ 175 ¦ 176 ¦ 178 ¦102,9¦
¦ ¦изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+
¦ ¦13. Комбикорма ¦ т ¦ 167880 ¦ 171055 ¦ 181683 ¦ 182000 ¦ 183000 ¦ 190000 ¦ 192000 ¦105,7¦
L---+----------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------
4. Настоящее решение опубликовать в газете “Маяк труда“.
Глава администрации города
А.М.МЕРЗЛИКИН