Законы и бизнес в России

Решение Белокурихинского городского Совета депутатов от 07.05.2009 N 88 “Об отчете по реализации комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования “город Белокуриха“ на 2008 - 2017 гг. за 2008 год“

БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 7 мая 2009 г. N 88

ОБ ОТЧЕТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД БЕЛОКУРИХА“ НА 2008 - 2017 ГГ.

ЗА 2008 ГОД

Руководствуясь Уставом города Белокуриха, Городской Совет депутатов решил:

1. Отчет о реализации комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008 - 2017 гг. за 2008 год утвердить.

Председатель городского

Совета депутатов

С.К.КРИВОРУЧЕНКО

ОТЧЕТ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД БЕЛОКУРИХА“ ЗА 2008 ГОД

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования “город Белокуриха“ на 2008 - 2017 годы (далее - Комплексная программа) разработана в 2007 году. В ее состав вошли:

долгосрочная программа социально-экономического развития города Белокуриха на период до 2017 года;

программа социально-экономического развития
города Белокуриха на 2008 - 2012 годы.

Главная цель: к 2012 году Белокуриха должна стать городом, комфортабельным для жизни населения, привлекательным для бизнеса и инвестиций, санаторно-курортным, оздоровительным и туристическим центром.

Основным инструментом реализации Стратегии является Программа социально-экономического развития муниципального образования “город Белокуриха“ на 2008 - 2012 годы (далее - среднесрочная Программа), которая подлежит ежегодной корректировке по итогам отчетного года.

Для достижения главной цели в среднесрочной программе были определены наиболее значимые цели и задачи, сформулированные с учетом городских проблем и стратегических приоритетов, которые объединены по четырем направлениям среднесрочной Программы:

направление 1 - “Развитие курорта Белокуриха, как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня“;

направление 2 - “Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата“;

направление 3 - “Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры“;

направление 4 - “Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости“.

В рамках поставленных 4 направлений Программы обозначены приоритетные задачи, решение которых должно обеспечить достижение всех целей.

Отчет о достижении целей и выполнении задач

Степень достижения целей и задач среднесрочной Программы определяется через мониторинг фактических и прогнозных значений индикаторов.

Динамика выполнения индикаторов и показателей реализации среднесрочной Программы за 2006 - 2008 годы представлена в Приложении 1. Из предусмотренных среднесрочной программой 44 индикаторов достижения целей и задач развития города Белокуриха по итогам 2008 года:

превышены плановые значения 28 индикаторов;

достигнуты плановые значения 8 индикаторов;

не выполнены плановые значения 8 индикаторов.

Контрольные индикаторы, по которым оценивается возможность достижения стратегических целей, в 2008 году достигли следующего уровня:

---------------------------------------T-------------------------T--------¬

¦ Наименование индикатора ¦ 2008 год ¦2012 г. ¦

¦ +------T-------T----------+--------+

¦ ¦ План ¦ Факт ¦Отклонение¦Целевое ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦значение¦

+--------------------------------------+------+-------+----------+--------+

¦Реальные располагаемые доходы¦ 122,7¦ 130 ¦ +7,3¦ 231,4¦

¦населения, в % к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+------+-------+----------+--------+

¦Темп роста среднемесячной начисленной¦ 116,0¦ 123,9¦ +7,9¦ 228 ¦

¦заработной платы, в % к предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+------+-------+----------+--------+

¦Общий коэффициент рождаемости, на 1000¦ 12,8¦ 13,3¦ +0,5¦ 14,9¦

¦человек населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+------+-------+----------+--------+

¦Обеспеченность жильем, кв. м на душу¦ 22,1¦ 23,1¦ +1 ¦ 25,2¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+------+-------+----------+--------+

¦Индекс промышленного
производства, % ¦ 106,0¦ 105,9¦ -0,1¦ 107,8¦

+--------------------------------------+------+-------+----------+--------+

¦Индекс физического объема инвестиций в¦ 106,0¦ 104,7¦ -1,3¦ 108,6¦

¦основной капитал за счет всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников финансирования, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+------+-------+----------+--------+

¦Посещаемость муниципального¦ 110 ¦ 115,5¦ +5,5¦ 160 ¦

¦образования туристами, в % к¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+------+-------+----------+--------+

¦Бюджетная обеспеченность за счет¦8660 ¦10092 ¦ +1432 ¦ 21180 ¦

¦доходов консолидированного бюджета,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦руб. на душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------------------+------+-------+----------+---------

Таким образом, городу удалось достичь практически всех целевых значений 2008 года стратегических индикаторов социально-экономического развития города Белокуриха, спрогнозированных по оптимистичному сценарию. Исключением стал индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, индекс промышленного производства, которые в связи с прямым влиянием финансового кризиса на инвестиционную активность предприятий составили немного ниже от запланированных значений.

С учетом изложенного, сложившаяся динамика основных показателей социально-экономического развития города Белокуриха формирует основу и подтверждает достижение целевых значений индикаторов среднесрочной Программы в конце планового периода в 2012 году.

Отчет о выполнении программных мероприятий в 2008 году

Система программных мероприятий включает конкретные инвестиционные проекты и некоммерческие (социальные, экологические, др.) мероприятия, выполнение которых обеспечивает осуществление Комплексной программы в целом.

Включенные в программу 96 мероприятий охватывают все направления социально-экономического развития города Белокурихи и сгруппированы в соответствии с основными целями и задачами, определенными в Комплексной программе.

Анализ выполнения программных мероприятий в 2008 году осуществлялся в части определения степени их реализации и
степени финансирования.

Финансирование программных мероприятий г. Белокуриха

-----------------------T----------------T-------T----------------T--------¬

¦ Цели развития ¦ Объем ¦% ¦ Объем ¦% ¦

¦ ¦ финансирования ¦выпол- ¦ финансирования ¦выполне-¦

¦ ¦ в 2008 году ¦нения ¦ в 2008 году ¦ния ¦

¦ ¦ (всего) ¦(всего)¦(местный бюджет)¦(краевой¦

¦ +-------T--------+ +-------T--------+бюджет) ¦

¦ ¦ План ¦ Факт ¦ ¦ План ¦ Факт ¦ ¦

+----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦Цель 1. Развитие¦230,6 ¦483,103 ¦в 2,1 ¦ 0,3
¦ 0,3 ¦ 100 ¦

¦курорта Белокуриха¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦ ¦

¦как центра санаторно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оздоровительной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦курортной деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦международного уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦Цель
2. Повышение¦133,979¦ 29,53 ¦ 22,0¦ 21,868¦ 9,7996¦ 44,8¦

¦уровня жизни населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и создание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦благоприятного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социального климата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦2.1. Повышение ¦ 11,306¦ 10,0466¦ 88,9¦ - ¦ 0,4891¦ - ¦

¦эффективности сектора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социальных услуг,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оказание поддержки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социально уязвимым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦категориям населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦2.2. Обеспечение ¦ 12,118¦ 5,312 ¦ 43,8¦ 2,35 ¦ 2,999 ¦в 1,3 ¦

¦улучшения здоровья¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раза ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦2.3. Повышение ¦ 82,9 ¦ 3,0747¦ 3,7¦ 1,4 ¦ 2,0945¦в 1,5 ¦

¦удельного веса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раза ¦

¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦систематически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦занимающегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦физической культурой и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦2.4. Обеспечение ¦ 21,411¦ 9,8269¦ 45,9¦ 14,676¦ 3,4348¦ 23,4¦

¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦качественного общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦2.5. Сохранение ¦ 6,244¦ 1,2698¦ 20,3¦ 3,442¦ 0,7822¦ 22,7¦

¦культурного наследия и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦устойчивое развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сферы культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Алтайского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦Цель 3. Повышение ¦495,053¦470,2766¦ 95 ¦ 31,649¦ 26,81 ¦ 84,7¦

¦эффективности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦3.1. Повышение ¦335,377¦200,493 ¦ 59,8¦ 0,905¦ - ¦ - ¦

¦доступности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комфортности жилья для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основной массы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦3.2. Повышение ¦ 69,154¦124,4414¦ 179,9¦ 29,06 ¦ 24,804 ¦ 85,4¦

¦эффективности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хозяйства и систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жизнеобеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦3.3. Развитие ¦ 0,703¦ 0,8052¦ 114,5¦ 0,665¦ 0,766 ¦ 115,3¦

¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦3.4. Улучшение ¦ 88,85 ¦143,482 ¦в 1,6 ¦ 0,05 ¦ 0,185 ¦в 3,7 ¦

¦потребительского ¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦раза ¦

¦обслуживания населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦качественных товаров и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оказание услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦3.5. Обеспечение ¦ 0,969¦ 1,055 ¦ 108,9¦ 0,969¦ 1,055 ¦ 108,9¦

¦высокого уровня личной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦безопасности граждан,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦движения; безопасности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хозяйствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субъектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦территории и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населенных пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦Цель 4. Повышение¦ 0,698¦ 4,9625¦в 7,1 ¦ 0,1 ¦ 0,323 ¦в 3,2 ¦

¦качества трудовых¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦раза ¦

¦ресурсов и развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦эффективного рынка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦труда и занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦Итого: ¦850,33 ¦987,872 ¦ 116,2¦ 53,917¦ 37,232 ¦ 69,1¦

L----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+---------

На реализацию мероприятий планировалось выделить в 2008 году 850,33 млн. руб., в том числе 53,92 из местного бюджета. В результате освоено 987,872 млн. руб. (116,2% от запланированной суммы), в том числе за счет внебюджетных средств - 917,88 млн. руб. (126,3% от запланированной суммы), средств федерального бюджета - 5,23 млн. руб. (65,2% от запланированной суммы), средств краевого бюджета - 26,6 млн. руб. (93,4% от запланированной суммы), средств местного бюджета - 37,23 млн. руб. (69,1% от запланированной суммы).

Основные мероприятия, выполненные в 2008 году, в разрезе целей и задач среднесрочной программы.

Цель 1. Развитие курорта Белокуриха как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня

В рамках развития курорта Белокуриха как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности осуществлялось строительство лечебно-оздоровительных комплексов, новых пансионатов, культурно-развлекательных и спортивных объектов. В результате увеличился спрос на санаторно-курортные и оздоровительные услуги на 115,5%, объем санаторно-оздоровительных услуг увеличился на 113,8% по сравнению с 2007 годом. Впервые в 2008 году ЗАО “Курорт Белокуриха“ при содействии Администрации города Белокурихи провели международную туристическую выставку “Алтай-Трофи-2008“.

В целях обеспечения условий для устойчивого развития туризма разработана и утверждена муниципальная целевая программа “Развитие туризма и оздоровительного отдыха в г. Белокурихе на 2008 - 2010 годы“.

В целях продвижения туристического продукта на российский и зарубежный рынок уникальный туристический потенциал города Белокуриха был представлен на туристических выставках “IТВ-2008“ (г. Берлин, Германия), “Интурмаркет-2008“ (г. Москва), “Турсиб-2008“ (г. Новосибирск), “Алтай-Трофи-2008“ (г. Белокуриха).

Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата

В рамках реализации цели обеспечения устойчивого роста заработной платы и денежных доходов населения введена новая система оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Белокуриха. В целом рост среднедушевых денежных доходов населения составил 130% к 2007 г.

В целях повышения эффективности сектора социальных услуг оказание поддержки социально уязвимым категориям населения, социальная поддержка в денежной или натуральной форме оказана около 1,2 тыс. малоимущим гражданам.

Дважды повышалась ежемесячная компенсация расходов, связанных с содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семье опекуна или приемных родителей, ее размер составил свыше 4800 рублей.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2008 году, уменьшилось с 36 человек в 2007 году до 23 человек в 2008 году.

В 2008 году трем детям-сиротам и одному инвалиду приобретено жилье из средств федерального, краевого и местных бюджетов.

В целях обеспечения доступности качественного общего образования продолжается реализация приоритетного национального проекта “Образование“. Разработана и принята ВЦП “Развитие образования в Алтайском крае“ на 2008 - 2010 годы.

В 2008 году проведен капитальный ремонт школ, построено овощехранилище в детском саду “Рябинка“.

Поставлено учебное, учебно-наглядное оборудование для общеобразовательных учреждений города Белокуриха за счет средств федерального бюджета на сумму 1210 тыс. руб. по ФЦП “Внедрение комплексных мер модернизации образования“;

Началась реализация ВЦП “Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае“ на 2008 - 2010 гг., модернизирован комбинат школьного питания в городе Белокуриха. Принятые меры позволят увеличить общий охват школьников горячим питанием.

В целях обеспечения улучшения здоровья населения началась реализация ВЦП “Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей, имеющих врожденный порок развития центральной нервной системы, в Алтайском крае“ на 2008 - 2010 годы, ВЦП “Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края“ на 2008 - 2010 годы.

Оснащение первичного звена диагностическим оборудованием в рамках приоритетного национального проекта “Здоровье“, дополнительные денежные средства, поступающие по программе “Родовой сертификат“, позволили в городе Белокуриха полностью исключить платные медицинские услуги во время беременности, родов и послеродового периода.

Произведен капитальный ремонт Белокурихинской городской центральной больницы.

В городе успешно реализовывались муниципальные целевые программы “Сахарный диабет“ и “Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту“ и краевые целевые программы “Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края“, “Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними“, “Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи“. В результате реализации этих программ приобретены медикаменты для больных, урологический резектоскоп с набором инструментов, оборудован наркологический кабинет.

В целях повышения удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проведен капитальный ремонт спортивных сооружений в городе Белокуриха.

Проведено более 100 спортивных мероприятий как в городе, так и за его пределами, проведены мероприятия среди ветеранов по различным видам спорта. Создан спортивный клуб велосипедного спорта, ДЮСШ “Горные лыжи“.

В целях сохранения культурного наследия и устойчивого развития сферы культуры Алтайского края начата реализация МЦП “Культура города Белокуриха“ на 2008 - 2012 годы.

По МЦП “Культура города Белокуриха“ приобретено и передано в учреждения культуры города Белокурихи компьютерная техника, кинопроектор, DVD-плеер. Пополнен библиотечный фонд муниципальной библиотеки. Для образовательных учреждений приобретены музыкальные инструменты из местного и краевого бюджетов.

Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры

В целях развития транспортной инфраструктуры в 2008 году разработана проектно-сметная документация на строительство моста из средств местного бюджета.

В целях повышения качества и обеспечения высокой пропускной способности автомобильных дорог асфальтировано 5 тыс. кв. м автодорог. Проведена отсыпка на 10,5 км грунтовых дорог на 15 улицах.

В целях обеспечения высокого уровня обслуживания и безопасности работы автомобильного транспорта проведена дорожная разметка на 864 кв. м дорог общего пользования, установлено и заменено 107 дорожных знаков, построено 1,7 км тротуаров, введен в эксплуатацию светофор.

В целях повышения доступности и комфортности жилья для жителей города продолжена реализация приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“. Введено в эксплуатацию 12,4 тыс. кв. м жилых домов, привлечено ипотечных кредитов на сумму 25,4 млн. руб.

4 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по МЦП “Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокурихе на 2006 - 2010 гг“. В рамках МЦП “Улучшение жилищных условий населения города Белокурихи на 2008 - 2010 годы“ жильем обеспечены дети-сироты и инвалиды - 4 человека.

В целях повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения продолжена реализация МЦП “Водоснабжение города Белокурихи на 2007 - 2012 годы“. В 2008 году выполнено строительство водопровода Д400 мм протяженностью 720 м на сумму 6,8 млн. руб., проведена реконструкция водопроводных сетей на сумму 282 тыс. руб., выполнено проектирование объектов водоснабжения на сумму 170 тыс. руб. из средств местного бюджета. Капитально отремонтировано или реконструировано 20 объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения из внебюджетных источников на сумму 29,8 млн. руб.

Газифицировано 76 частных домовладений, в эксплуатацию введено 70 км газовых сетей. Завершена работа по строительству теплотрассы к 40-квартирному жилому дому протяженностью 0,4 км из средств местного бюджета на сумму 5,9 млн. руб.

В рамках МЦП “Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 - 2010 годы“ улучшено техническое состояние 2 многоквартирных домов. Израсходовано средств местного бюджета на сумму 702,5 тыс. руб.

В рамках улучшения потребительского обслуживания населения качественными товарами и услугами высокими темпами развиваются торговые сети, действующие в продовольственном (“Мария-Ра“, “Аникс“) и непродовольственном секторах (“Новэкс“). В 2008 году открыты магазины торговых сетей “Новекс“, “Аникс“.

На территории города Белокуриха введено в действие 4 объекта розничной торговли общей торговой площадью 1,7 тыс. кв. м, 4 объекта общественного питания на 365 посадочных мест, построен культурно-развлекательный центр площадью 1,7 тыс. кв. м, 2 медико-социальных центра, 2 административных здания. Начато строительство крытого рынка. На системной основе проводились ярмарки “выходного дня“.

В рамках развития финансовых рынков проводится реконструкция здания Сбербанка.

В целях создания благоприятных условий для формирования и развития бизнеса реализуется ВЦП “О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008 - 2010 годы“. В 2008 году государственную поддержку в форме субсидирования части банковской процентной ставки получили 5 инвестиционных проектов на сумму 377,4 тыс. руб. из краевого бюджета. Предпринимателям, работающим и развивающим бизнес в сферах экономической деятельности, приоритетных для города, Смоленским ОСБ предоставляются кредиты на льготных условиях.

На поддержку конкурентоспособности и обеспечение эффективности производства промышленной продукции предприятий малого бизнеса в рамках МЦП “Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Белокурихе на 2008 - 2010 годы“ субсидия из местного бюджета в сумме 118,9 тыс. руб. выделена ООО “Каравай“.

Создан информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства в городе Белокурихе.

В 2008 году были проведены городские конкурсы на звание “Лучший предприниматель года“ и “Образцовый магазин“, целью которых является формирование привлекательного имиджа предпринимателя.

В целях обеспечения высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов в городе реализуются МЦП “Комплексный план по профилактике правонарушений в г. Белокурихе“ на 2006 - 2008 годы, МЦП “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2007 - 2008 годы“, МЦП “Повышение дорожного движения в г. Белокурихе на 2007 - 2012 годы“.

Цель 4. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости

В рамках проведения эффективной демографической политики реализация приоритетного национального проекта “Здоровье“ позволила значительно улучшить демографическую ситуацию - общий коэффициент рождаемости в городе составил 13,3 на 1000 человек населения. При этом показатели младенческой и материнской смертности снизились по сравнению с 2007 годом. Впервые за последние годы в городе отмечен прирост населения за счет миграции (+8 человек).

В рамках повышения занятости экономически активного населения города при содействии государственной службы занятости нашли работу 666 человек безработных граждан. Проведена специализированная ярмарка вакансий с участием 477 учащихся школ. Создано 184 рабочих места в основных отраслях экономики города Белокурихи. В общественных работах приняли участие 81 человек. Обучено в учреждениях начального профессионального образования 62 безработных граждан. На временные рабочие места трудоустроено 432 человека. Численность официально зарегистрированных безработных граждан уменьшилась с 228 человек в 2007 году до 128 человек в 2008 году.

Таким образом, всего Планом мероприятий (приложение 2) было предусмотрено выполнение 96 программных мероприятий, фактически выполнено 117, из которых в 2008 году:

1) завершены - 11 (9,4% от запланированных):

- строительство культурно-развлекательного центра с отелем на 145 мест - ООО “Славянский базар“;

- реконструкция здания КБО - ООО “Орион“;

- строительство культурно-развлекательного центра - ООО “Томс-Шория-Тур“;

- строительство буксировочной канатной дороги - ООО “Санаторий Россия“;

- строительство автосервиса - О.В.Корвяков;

- реконструкция встроенного магазина путем пристроя - Х.М.Байкулова, В.Н.Посысаев;

- строительство торгового цента - Н.В.Морус, М.Н.Едычев;

- строительство шиномонтажной мастерской - О.Н.Нагайцев;

- строительство летнего кафе на 40 мест - ООО “Инвестиционная компания“;

- строительство водопровода по ул. Бр.Ждановых протяженностью 750 м - Администрация города Белокуриха;

- разработка проектно-сметной документации на строительство моста через реку Белокуриха - Администрация города Белокуриха;

- строительство теплотрассы от ЗАО “Теплоцентраль Белокуриха“ до 40-квартирного жилого дома по ул. Строителей, 17 - Администрация города Белокурихи;

- устройство светофора - Администрация города Белокурихи.

2) реализовывалось 82 мероприятий (70,1%), с последующей пролонгацией на 2009 год;

3) не выполнялись 21 мероприятий (17,9%);

4) выполнены в 2007 году 3 мероприятия (2,6%):

- реконструкция здания магазина “Мебель“;

- создание информационно-консультационного центра в Администрации города;

- реорганизация отдела по физкультуре и спорту в комитет по физкультуре и спорту.

Глава города

А.Ф.КАМЕНЕВ

Приложение 1

ИНДИКАТОРЫ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) БЕЛОКУРИХА

ЗА 2006 - 2008 ГОДЫ

------T-----------------T------------T-------T--------T-------T--------T--------T--------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2008 ¦Отклоне-¦ Примечание ¦

¦ п/п ¦ индикатора ¦ измерения ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ факт ¦ние ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------------+

¦ 1. Индикаторы демографического потенциала, оценки уровня жизни населения ¦

+-----T-----------------T------------T-------T--------T-------T--------T--------T--------------+

¦1.1. ¦Коэффициент ¦на 1000 чел.¦ -0,4¦ -0,3 ¦ 1,0¦ 0,1 ¦ -0,9 ¦ ¦

¦ ¦естественного ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прироста (убыли)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------------+

¦1.2. ¦Общий коэффициент¦на 1000 чел.¦ 11,9¦ 12,3 ¦ 12,8¦ 13,3 ¦ +0,5 ¦ ¦

¦ ¦рождаемости ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------------+

¦1.3. ¦Коэффициент ¦на 1000 чел.¦ -7,6¦ -5,42¦ -7,2¦ 0,55¦ +7,75¦Миграционный ¦

¦ ¦миграционного ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приток в 2008¦

¦ ¦прироста (убыли) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году составил¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+8 человек ¦

+-----+-----------------+------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------------+

¦1.4. ¦Денежные доходы в¦рублей ¦ 8135 ¦10211 ¦11836 ¦13269,5 ¦+1433,5 ¦ ¦

¦ ¦расчете на душу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения в месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------“------+

¦1.5. ¦Среднемесячная ¦рублей ¦ 8720 ¦10699 ¦12138 ¦13256,5 ¦+1118,5 ¦Увеличение ¦

¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зар. платы¦

¦ ¦заработная плата¦ “ ¦

¦ ¦общедоступными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦библиотеками; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦досугового типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+-----------------+------------+-------+--------+-------+--------+--------+---------------

Приложение 2

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА НА 2008 ГОД

------------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------¬

¦ Наименование ¦Объем ¦ 2008 ¦ 2008 ¦% ¦ Исполнитель ¦ Ожидаемый ¦

¦ мероприятия ¦финансиро- ¦ план ¦ факт ¦испол- ¦ ¦ результат от ¦

¦ ¦вания ¦ ¦ ¦нения ¦ ¦ реализации ¦

¦ ¦всего, млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦

¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦ Экономика города Белокуриха ¦

+------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства ¦

+-----------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------+

¦1. Строительство ¦ 19 ¦ 12 ¦ 56,116 ¦ 467,63¦ЗАО “Курорт¦Увеличение ¦

¦лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха“ ¦объемов ¦

¦оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦комплекса (ЛОК)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно- ¦

¦на базе санатория¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦

¦“Белокуриха“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 19 ¦ 12 ¦ 56,116 ¦ 467,63¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦2. Обустройство ¦ 71 ¦ 18 ¦ - ¦ - ¦ЗАО “Курорт¦Осуществление ¦

¦Искровского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха“ ¦мероприятий по¦

¦месторождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровлению и¦

¦(радонопровод) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечению населения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края и РФ. Рост¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов индустрии¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 71 ¦ 18 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦3. Строительство ¦ 40 ¦ 10 ¦ 36,238 ¦ 362,4 ¦ЗАО “Санаторий¦Увеличение ¦

¦лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Россия“ ¦объемов ¦

¦оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно- ¦

¦“Аква-Вита-Терм“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 40 ¦ 10 ¦ 36,238 ¦ 362,4 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦4. Реконструкция ¦ 5 ¦ 5 ¦ 17,85 ¦ 357 ¦ЗАО “Санаторий¦Увеличение объема¦

¦столовой под¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Россия“ ¦предоставления ¦

¦оздоровительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристических ¦

¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 5 ¦ 5 ¦ 17,85 ¦ 357 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦5. Строительство ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦ЗАО “Санаторий¦Оздоровление ¦

¦теннисного корта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Россия“ ¦отдыхающих ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦6. Строительство ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ЗАО “Санаторий¦Оздоровление ¦

¦гаража для¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Россия“ ¦отдыхающих ¦

¦РАТРАКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦7. Реконструкция ¦ 35 ¦ 17 ¦ - ¦ - ¦ОАО ¦Увеличение ¦

¦и расширение¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алтай-West“ ¦объемов ¦

¦санатория ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 35 ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦8. Строительство ¦ 112 ¦ 24 ¦ - ¦ - ¦ОАО ¦Увеличение ¦

¦санаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алтай-West“ ¦объемов ¦

¦оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 112 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦9. Строительство ¦ 182 ¦ 90 ¦ 38 ¦ 42,2 ¦ООО ¦Увеличение объема¦

¦отеля на 87 мест¦ ¦ ¦ ¦ ¦“ТБМ-Инвест“ ¦предоставления ¦

¦с лечебно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристических и¦

¦оздоровительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных ¦

¦комплексом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 182 ¦ 90 ¦ 38 ¦ 42,2 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦10. Строительство¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 51,8 ¦2072 ¦ООО “Санаторий¦Увеличение ¦

¦чайного домика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центросоюз“ ¦объемов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 51,8 ¦2072 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦11. Строительство¦ 3 ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦ООО “Санаторий¦Увеличение объема¦

¦конефермы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центросоюз“ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристических ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦12. Строительство¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 3,642 ¦ 56,9 ¦ООО “Санаторий¦Увеличение ¦

¦производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центросоюз“ ¦объемов ¦

¦базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 3,642 ¦ 56,9 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦13. Строительство¦ 9,3 ¦ 9,3 ¦ 13,887 ¦ 149,3 ¦ООО “Санаторий¦Увеличение ¦

¦водолечебницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центросоюз“ ¦объемов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 9,3 ¦ 9,3 ¦ 13,887 ¦ 149,3 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦14. Строительство¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ООО “Санаторий¦Увеличение ¦

¦лечебного корпуса¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центросоюз“ ¦объемов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных услуг¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦15. Строительство¦ 4 ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ООО “Санаторий¦Увеличение объема¦

¦горнолыжного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центросоюз“ ¦предоставления ¦

¦подъемника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристических ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦16. Строительство¦ 15 ¦ 7 ¦ 97 ¦1385,7 ¦ООО “Славянский¦Увеличение ¦

¦культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базар“ ¦объемов ¦

¦развлекательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦центра с отелем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных и¦

¦на 145 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развлекательных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 15 ¦ 7 ¦ 97 ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦17. Строительство¦ 15 ¦ 7 ¦ 1,95 ¦ 27,9 ¦ООО “Фармакор“ ¦Увеличение ¦

¦кемпинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развлекательных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 15 ¦ 7 ¦ 1,95 ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦18. Строительство¦ 2 ¦ 2 ¦ 10,8 ¦ 540 ¦ООО “Брюз“ ¦Увеличение ¦

¦гостевого дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных услуг¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 2 ¦ 2 ¦ 10,8 ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦19. Строительство¦ - ¦ - ¦ 5,85 ¦ - ¦ГУЗ “Детский¦Увеличение ¦

¦корпуса ГУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторий ¦пролеченных детей¦

¦“Детский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Белокуриха“ ¦с 1120 до 2300 в¦

¦санаторий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год. Внедрение¦

¦“Белокуриха“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых технологий¦

¦205 мест по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения детей и¦

¦ул. Славского, 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦

¦в г. Белокурихе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайского края и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прилегающих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ 5,85 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦20. Строительство¦ - ¦ - ¦ 10 ¦ - ¦Крохалева Е.Б. ¦Увеличение ¦

¦пансионата на 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦

¦мест с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦оздоровительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных услуг¦

¦комплексом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦21. Реконструкция¦ - ¦ - ¦ 45 ¦ - ¦ООО “Орион“ ¦Увеличение ¦

¦здания КБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных услуг¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ ¦ ¦ 45 ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦22. Строительство¦ - ¦ - ¦ 78 ¦ - ¦ООО “БАМ“ ¦Увеличение ¦

¦пансионата на 90¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦

¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных услуг¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ ¦ ¦ 78 ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦23. Строительство¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ - ¦ООО “Томск-¦Увеличение ¦

¦культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шория-Тур“ ¦объемов ¦

¦развлекательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развлекательных ¦

¦центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ ¦ ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦24. Строительство¦ - ¦ - ¦ 1,565 ¦ - ¦ООО “Санаторий¦Увеличение ¦

¦буксировочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Россия“ ¦объемов ¦

¦канатной дороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных услуг¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ ¦ ¦ 1,565 ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 616,3 ¦219,3 ¦482,698 ¦ 220,1 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ - ¦ - ¦ 5,85 ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 616,3 ¦219,3 ¦476,848 ¦ 217,5 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦ Малое предпринимательство ¦

+-----------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------+

¦25. Реконструкция¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦Долгих Юрий ¦Увеличение объема¦

¦здания магазина¦ ¦ ¦ ¦ ¦Георгиевич ¦розничной ¦

¦“Мебель“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦26. Строительство¦ 2 ¦ 1 ¦ 1,5 ¦ 150 ¦Корвяков Олег ¦Увеличение объема¦

¦магазина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Васильевич ¦платных услуг. ¦

¦смешанных товаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание новых¦

¦(автосервис) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1,5 ¦ 150 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦27. Строительство¦ 6 ¦ 2 ¦ 2,8 ¦ 140 ¦Павшинкин ¦Увеличение объема¦

¦магазина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Евгений ¦розничной ¦

¦автотракторных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Борисович ¦торговли. ¦

¦запчастей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание новых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 6 ¦ 2 ¦ 2,8 ¦ 140 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦28. Строительство¦ 2 ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ООО “Дар-Лес“ ¦Увеличение объема¦

¦магазина в зоне¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничной ¦

¦курорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание новых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 2 ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦29. Участие в¦ 1,2 ¦ 0,40 ¦ 0,562 ¦ 140,5 ¦Администрация ¦Развитие малого¦

¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦предприниматель- ¦

¦целевой программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦ства ¦

¦“Поддержка пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦принимательства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦г. Белокурихе на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2008 - 2010 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,05 ¦ 0,35 ¦ 0,377 ¦ 107,7 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 1,15 ¦ 0,05 ¦ 0,185 ¦ 370 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦30. Строительство¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 27,4 ¦ 782,9 ¦ООО “Городской¦Создание новых¦

¦промышленно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рынок“ ¦рабочих мест ¦

¦продовольствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ного рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 27,4 ¦ 782,9 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦31. Создание ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Поддержка малого¦

¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦предприниматель- ¦

¦консультационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦ства ¦

¦центра в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦города Белокуриха¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦32. Строительство¦ 69,4 ¦ 69,4 ¦ - ¦ - ¦ООО “Родник¦Увеличение объема¦

¦и ввод в¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтая“ ¦розничной ¦

¦эксплуатацию цеха¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦

¦добычи и розлива¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бутилированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦питьевой воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 39,4 ¦ 39,4 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦кредиты банков: ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦33. Реконструкция¦ - ¦ - ¦ 4,22 ¦ - ¦Байкулова Х.М. ¦Увеличение объема¦

¦встроенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Посысаев В.Н. ¦розничной ¦

¦магазина путем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦

¦пристроя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ - ¦ - ¦ 4,22 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦34. Строительство¦ - ¦ - ¦ 18 ¦ - ¦Едычев М.Н. ¦Увеличение объема¦

¦торгового центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Морус Н.В. ¦ро“ничной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ - ¦ - ¦ 18 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦35. Строительство¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ - ¦Кулак Л.Н. ¦Увеличение объема¦

¦торгового центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание новых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦36. Строительство¦ - ¦ - ¦ 1,8 ¦ - ¦Нагайцев О.Н. ¦Увеличение объема¦

¦шиномонтажной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания платных¦

¦мастерской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ - ¦ - ¦ 1,8 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦37. Строительство¦ - ¦ - ¦ 0,5 ¦ - ¦ООО ¦Увеличение объема¦

¦летнего кафе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Инвестиционная¦общественного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компания“ ¦питания ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ - ¦ - ¦ 0,5 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 92,65 ¦ 78,85 ¦ 58,282 ¦ 73,9 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 61,4 ¦ 48,4 ¦ 57,72 ¦ 119,3 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,1 ¦ 0,4 ¦ 0,377 ¦ 94,25¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,15 ¦ 0,05 ¦ 0,185 ¦ 370 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦кредиты банков: ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦ Туризм ¦

+-----------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------+

¦38. Принятие и¦ 2,5 ¦ 0,3 ¦ 0,405 ¦ 135 ¦Администрация ¦Повышение ¦

¦участие в¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦эффективности ¦

¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦оказания ¦

¦целевой программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристических ¦

¦“Развитие туризма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

¦в городе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Белокурихе на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2008 - 2017 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 2,5 ¦ 0,3 ¦ 0,405 ¦ 135 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 2,5 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ - ¦ - ¦ 0,105 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦ Финансовые рынки ¦

+-----------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------+

¦39. Расширение ¦ 10 ¦ 10 ¦ 85,2 ¦ 852 ¦Смоленское ОСБ ¦Увеличение объема¦

¦здания Сбербанка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банковских услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 10 ¦ 10 ¦ 85,2 ¦ 852 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 10 ¦ 10 ¦ 85,2 ¦ 852 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 10 ¦ 10 ¦ 85,2 ¦ 852 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦ Жилищное строительство ¦

+-----------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------+

¦40. ¦ 300 ¦150 ¦ 75 ¦ 50 ¦ООО “Селф“ ¦Ввод объемов¦

¦Многоквартирный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилой площади¦

¦жилой дом по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15000 кв. м,¦

¦ул. Советская, 9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекты ¦

¦со встроенными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соцкультбыта ¦

¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью 2100¦

¦соцкультбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 300 ¦150 ¦ 75 ¦ 50 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦41. ¦ 90 ¦ 90 ¦ 35 ¦ 38,9 ¦ООО “Мегаком- ¦Ввод объемов¦

¦Многоквартирный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Медиа“ ¦жилой площади¦

¦жилой дом по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5278 кв. м ¦

¦ул. Бийская, 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 90 ¦ 90 ¦ 35 ¦ 38,9 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦42. Строительство¦ 31,5 ¦ 3,1 ¦ - ¦ - ¦Предложение ¦Ввод объемов¦

¦микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору ¦жилой площади¦

¦коттеджной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1275 кв. м ¦

¦застройки 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 31,5 ¦ 3,1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦43. Активное ¦ 170 ¦ 30 ¦ 62,18 ¦ 207,3 ¦Жители города ¦Улучшение ¦

¦содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищных условий¦

¦гражданам в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения города,¦

¦индивидуальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодный ввод¦

¦жилищном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов жилой¦

¦строительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади 3000¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 170 ¦ 30 ¦ 62,18 ¦ 207,3 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦44. Строительство¦ 110 ¦ 60 ¦ 25,5 ¦ 42,5 ¦СМУ-55 ¦Улучшение ¦

¦многоэтажного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищных условий¦

¦жилого дома по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения города,¦

¦ул. Соболева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод новой жилой¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 110 ¦ 60 ¦ 25,5 ¦ 42,5 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦45. Муниципальная¦ 9,455 ¦ 2,277 ¦ 2,813 ¦ 123,5 ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦целевая программа¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦жилищных условий¦

¦“Улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦населения и¦

¦жилищных условий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦

¦населения города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Белокуриха¦

¦Белокурихи на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2008 - 2010 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ - ¦ - ¦ 1,658 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 6,526 ¦ 1,372 ¦ 1,155 ¦ 84,2 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 2,929 ¦ 0,905 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 1227,955 ¦335,377 ¦200,493 ¦ 59,8 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 1218,5 ¦333,1 ¦197,68 ¦ 59,3 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ - ¦ - ¦ 1,658 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 6,526 ¦ 1,372 ¦ 1,155 ¦ 84,2 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 2,929 ¦ 0,905 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦ Социальная сфера города Белокуриха ¦

+------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ Культура ¦

+-----------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------+

¦46. Реконструкция¦ 10,2 ¦ 5,1 ¦ - ¦ ¦Администрация ¦Создание условий¦

¦здания ЦЭВ, 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦для среднего и¦

¦очередь -¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦дополнительного ¦

¦пристрой входной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального¦

¦группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования детей¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 5,1 ¦ 2,55 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 5,1 ¦ 2,55 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦47. Проведение ¦ 4,5 ¦ 0,8 ¦ 1,06 ¦ 132,5 ¦Комитет по¦Культурное ¦

¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре ¦развитие ¦

¦праздников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦населения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ - ¦ - ¦ 0,37 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 4,5 ¦ 0,8 ¦ 0,69 ¦ 86,25¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦48. Краевая ¦ 2,0901 ¦ 0,3435 ¦ 0,2098¦ 61,1 ¦Комитет по¦Культурное ¦

¦целевая программа¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре ¦развитие ¦

¦“Культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦населения и¦

¦Алтая на¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦отдыхающих ¦

¦2007 - 2010 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,4443 ¦ 0,2513 ¦ 0,1176¦ 46,8 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,6458 ¦ 0,0922 ¦ 0,0922¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 28,7901 ¦ 6,2435 ¦ 1,2698¦ 20,3 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ - ¦ - ¦ 0,37 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 12,5443 ¦ 2,8013 ¦ 0,1176¦ 4,2 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 16,2458 ¦ 3,4422 ¦ 0,7822¦ 22,7 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦ Образование и молодежь ¦

+-----------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------+

¦49. Капитальный ¦ 7 ¦ 1,2 ¦ 0,3 ¦ 25 ¦Администрация ¦Создание условий¦

¦ремонт МОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦для среднего и¦

¦“Белокурихинская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦дополнительного ¦

¦средняя общеобра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального¦

¦зовательная школа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования детей¦

¦N 2“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 7 ¦ 1,2 ¦ 0,3 ¦ 25 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦50. Капитальный ¦ 4,45 ¦ 0,8 ¦ 0,178 ¦ 22,25 ¦Администрация ¦Создание ¦

¦ремонт МОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦благоприятных ¦

¦“Белокурихинская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦условий для¦

¦начальная обще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начального ¦

¦образовательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

¦школа“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 4,45 ¦ 0,8 ¦ 0,178 ¦ 22,25 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦51. Реконструкция¦ 14,3 ¦ 7,3 ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Создание условий¦

¦реабилитационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦для физического¦

¦центра на базе¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦воспитания детей ¦

¦“Белокурихинская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средняя общеобра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦зовательная школа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦N 2“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 7,2 ¦ 3,7 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 7,1 ¦ 3,6 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦52. Капитальный ¦ 5,15 ¦ 0,9 ¦ 0,326 ¦ 36,2 ¦Администрация ¦Создание условий¦

¦ремонт МОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦для среднего и¦

¦“Белокурихинская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦дополнительного ¦

¦средняя общеобра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального¦

¦зовательная школа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования детей¦

¦N 1“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 5,15 ¦ 0,9 ¦ 0,326 ¦ 36,2 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦53. ¦ - ¦ - ¦ 0,806 ¦ - ¦Предложение ¦Обеспечение ¦

¦Проектирование и¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору ¦нормативной ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности ¦

¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения в¦

¦детского сада на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детских ¦

¦200 мест по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольных ¦

¦ул. Бийская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ - ¦ - ¦ 0,806 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦54. Участие в¦ 19,8 ¦ 6,2 ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Повышение ¦

¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦качества ¦

¦целевой программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦образования, ¦

¦“Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦

¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации ¦

¦образования детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогов, ¦

¦и учащейся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирование ¦

¦молодежи в городе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально- ¦

¦Белокурихе на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активной, ¦

¦2006 - 2010 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творческой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личности ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 19,8 ¦ 6,2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦55. Федеральная ¦ 1,408 ¦ 0,414 ¦ 0,615 ¦ 148,5 ¦Администрация ¦Обеспечение ¦

¦целевая программа¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦жильем молодых¦

¦“Жилище“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦семей ¦

¦2002 - 2010 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(2 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 1,408 ¦ 0,414 ¦ 0,615 ¦ 148,5 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦56. КЦП “Дети¦ 1,6677 ¦ 0,4661 ¦ 1,129 ¦ 242,2 ¦Комитет по¦Помощь ¦

¦Алтая“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦детям-сиротам ¦

¦2007 - 2010 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦ ¦

¦подпрограмма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦ ¦

¦“Дети и семья:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Дети-сироты“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,327 ¦ 0,3577 ¦ 1,043 ¦ 291,6 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,3407 ¦ 0,1084 ¦ 0,086 ¦ 78,9 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦57. Краевая ¦ 1,805 ¦ 0,581 ¦ 0,3487¦ 60 ¦Комитет по¦Организация ¦

¦целевая программа¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦летнего отдыха,¦

¦“Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦приобретение ¦

¦образования в¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦учебников для¦

¦Алтайском кра哦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категории ¦

¦на 2006 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально ¦

¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦незащищенных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей, ЕГЭ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,805 ¦ 0,581 ¦ 0,3487¦ 60 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦58. Муниципальная¦ 1,07 ¦ 0,33 ¦ - ¦ - ¦Комитет по¦Обеспечение ¦

¦целевая программа¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦отдыха, ¦

¦“Развитие системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦оздоровление, ¦

¦отдыха, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦занятости детей и¦

¦оздоровления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков города¦

¦занятости детей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха в¦

¦подростков города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летний период¦

¦Белокуриха“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦времени ¦

¦2006 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 1,07 ¦ 0,33 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦59. “Развитие ¦ 1,1 ¦ 0,22 ¦ ¦ - ¦Комитет по¦Улучшение ¦

¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦материально- ¦

¦технической базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦технической базы¦

¦школ“: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦школ, ¦

¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦приобретение ¦

¦учебного и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебного и¦

¦учебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебно- ¦

¦наглядного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наглядного, ¦

¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологического ¦

¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, ¦

¦учебных пособий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебных пособий ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,1 ¦ 0,2“ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦60. “Повышение ¦ 0,41779¦ 0,44417¦ 0,291 ¦ 65,5 ¦Комитет по¦Повышение ¦

¦уровня пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦пожарной ¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦безопасности в¦

¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦общеобразователь-¦

¦учреждений“: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦ных учреждениях ¦

¦монтаж и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сервисное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦охранно-пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сигнализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦электропроводки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦первичных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пожаротушения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,41779¦ 0,44417¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ - ¦ - ¦ 0,291 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦61. “Комплексные ¦ 0,079 ¦ 0,018 ¦ 0,329 ¦1827,7 ¦Комитет по¦Обеспечение ¦

¦меры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦нормативной ¦

¦противодействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦потребности ¦

¦злоупотреблению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦населения в¦

¦наркотиками и их¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦детских ¦

¦незаконному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольных ¦

¦обороту на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦

¦2005 - 2008 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,079 ¦ 0,018 ¦ 0,329 ¦1827,7 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦62. Краевая ¦ 0,21885¦ 0,03345¦ 0,1268¦ 379,1 ¦Комитет по¦Поддержка ¦

¦целевая программа¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦молодежи города¦

¦“Молодежь Алтая“¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦Белокуриха ¦

¦на 2007 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦

¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,1459 ¦ 0,0223 ¦ 0,1268¦ 568,6 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,07295¦ 0,01115¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦63. КЦП “Развитие¦ 0,75 ¦ 0,15 ¦ 0,086 ¦ 57,3 ¦Комитет по¦Обеспечение ¦

¦образования в¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦спортивным ¦

¦Алтайском крае“:¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦инвентарем и¦

¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦спортивным ¦

¦сельского спорта,¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦оборудованием ¦

¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвентаря и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,75 ¦ 0,15 ¦ 0,086 ¦ 57,3 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦64. МЦП ¦ 4,2243 ¦ 1,2423 ¦ 0,7844¦ 63,1 ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦“Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦жилищных условий¦

¦жильем или¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦молодых семей в¦

¦улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦

¦жилищных условий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокурихе ¦

¦молодых семей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Алтайском кра哦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2004 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 2,8162 ¦ 0,8282 ¦ 0,4866¦ 58,8 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 1,4081 ¦ 0,4141 ¦ 0,2978¦ 71,9 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦65. Капитальный ¦ 5,5 ¦ 0,7 ¦ 0,74 ¦ 105,7 ¦МДОУ детский¦Создание ¦

¦ремонт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сад “Рябинка“ ¦комфортных и¦

¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасных ¦

¦территории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦

¦устройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитания и¦

¦плескательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития детей¦

¦бассейна, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦

¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста ¦

¦холодильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудования в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦овощехранилище ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 5,5 ¦ 0,7 ¦ 0,74 ¦ 105,7 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦66. Муниципальная¦ 0,412 ¦ 0,412 ¦ 0,41 ¦ 99,6 ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦целевая программа¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦социально- ¦

¦“Молодежная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦экономического ¦

¦политика в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положения ¦

¦г. Белокурихе на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи в¦

¦2006 - 2008 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихе ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,412 ¦ 0,412 ¦ 0,41 ¦ 99,6 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦67. Ведомственная¦ - ¦ - ¦ 2,147 ¦ - ¦Комитет по¦Улучшение ¦

¦целевая программа¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦материально- ¦

¦“Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦технической базы¦

¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦КШП ¦

¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦ ¦

¦школьных столовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в Алтайском кра哦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ - ¦ - ¦ 2,147 ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦68. Федеральная ¦ - ¦ - ¦ 1,21 ¦ - ¦Комитет по¦Улучшение ¦

¦целевая программа¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦материально- ¦

¦“Внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦техническое базы¦

¦комплексных мер¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦школ ¦

¦модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦ ¦

¦образования“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2008 - 2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ - ¦ - ¦ 1,21 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 105,3527 ¦ 21,4111 ¦ 9,8269¦ 45,9 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 1,408 ¦ 0,414 ¦ 1,825 ¦ 440,8 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 16,64089¦ 6,32137¦ 4,5671¦ 72,3 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 55,3038 ¦ 14,6757 ¦ 3,4348¦ 23,4 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦ Здравоохранение ¦

+-----------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------+

¦69. Реорганизация¦ 1,46 ¦ 0,72 ¦ - ¦ - ¦БЦГБ ¦Улучшение ¦

¦службы скорой и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества оказания¦

¦неотложной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первой ¦

¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,76 ¦ 0,02 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦70. Приобретение ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ - ¦ - ¦БЦГБ ¦Снижение ¦

¦аппаратов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦младенческой ¦

¦искусственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности ¦

¦вентиляции легких¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦для отделения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выхаживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦новорожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Фонд ОМС: ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦71. Приобретение ¦ 5 ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦БЦГБ ¦Улучшение ¦

¦аппаратов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ультразвукового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦

¦исследования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных ¦

¦перинатальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦врожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 5 ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦72. Проведение ¦ 6,9 ¦ 2 ¦ 2,487 ¦ 124,35¦БЦГБ ¦Улучшение условий¦

¦ремонтных работ в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦

¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 6,9 ¦ 2 ¦ 2,487 ¦ 124,35¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦73. Участие в КЦП¦ 2,0266 ¦ 0,35484¦ 0,3562¦ 100,4 ¦БЦГБ ¦Сокращение уровня¦

¦и МЦП “Сахарный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности и¦

¦диабет на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных сахарным¦

¦2007 - 2011 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диабетом ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,1066 ¦ 0,02484¦ 0,0262¦ 105,5 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 1,92 ¦ 0,33 ¦ 0,33 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦74. КЦП ¦ 3,40063¦ 0,79242¦ 1,0018¦ 126,4 ¦БЦГБ ¦Сокращение уровня¦

¦“Предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦

¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦характера и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦борьба с ними“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2007 - 2011 годы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Вакцинопрофилак-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тика“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 3,02715¦ 0,70539¦ 0,8348¦ 118,3 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,37348¦ 0,08703¦ 0,167 ¦ 191,9 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦75. Участие в КЦП¦ 4,16271¦ 0,97 ¦ 0,0036¦ 0,37¦БЦГБ ¦Сокращение уровня¦

¦“Предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности ¦

¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных СПИДом ¦

¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦характера и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦борьба с ними“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2007 - 2011 годы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Профилактика и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лечение СПИДа“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 4,16271¦ 0,97 ¦ 0,0036¦ 0,37¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦76. Участие в КЦП¦ 0,09784¦ 0,0228 ¦ 0,0286¦ 125,4 ¦БЦГБ ¦Сокращение уровня¦

¦“Предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности ¦

¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных ¦

¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулезом ¦

¦характера и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦борьба с ними“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2007 - 2011 годы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Неотложные меры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦борьбы с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦туберкулезом“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 0,05922¦ 0,0138 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,03862¦ 0,009 ¦ 0,0286¦ 317,8 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦77. Участие в КЦП¦ 0,55425¦ 0,12915¦ 0,1911¦ 148 ¦БЦГБ ¦Сокращение уровня¦

¦“Дети Алтая“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦

¦Здоровое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среди детей ¦

¦поколение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,55425¦ 0,12915¦ 0,1911¦ 148 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦78. КЦП ¦ 0,10836¦ 0,02525¦ 0,125 ¦ 495 ¦БЦГБ ¦Сокращение уровня¦

¦“Важнейшие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦

¦направления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦специализирован- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦квалифицированной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦помощи“ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2007 - 2011 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,10836¦ 0,02525¦ 0,125 ¦ 495 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦79. Участие в ВЦП¦ 0,0146 ¦ 0,0034 ¦ 0,0046¦ 135,3 ¦БЦГБ ¦Увеличение уровня¦

¦“Витаминизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рождаемости в¦

¦женщин с высоким¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокурихе ¦

¦риском рождения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦детей с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦врожденным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пороком развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦центральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нервной системы в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Алтайском кра哦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,0146 ¦ 0,0034 ¦ 0,0046¦ 135,3 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦80. Повышение ¦ - ¦ - ¦ 0,1818¦ - ¦БЦГБ ¦Улучшение ¦

¦уровня пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦

¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ - ¦ - ¦ 0,1818¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦81. КЦП ¦ - ¦ - ¦ 0,9323¦ - ¦БЦГБ ¦Улучшение ¦

¦“Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦

¦сервисного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической базы¦

¦обслуживания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦

¦восстановление и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦

¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦

¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦техники для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Алтайского края“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2007 - 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ - ¦ - ¦ 0,9323¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 34,66081¦ 12,11786¦ 5,312 ¦ 43,8 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 14,04908¦ 7,38919¦ 0,8384¦ 11,3 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 6,38173¦ 0,27867¦ 1,4748¦ 529,2 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 12,07 ¦ 2,35 ¦ 2,9988¦ 127,6 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Фонд ОМС: ¦ 2,16 ¦ 2,1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦ Социальная защита ¦

+-----------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------+

¦82. ¦ 28,305 ¦ 8,867 ¦ 6,167 ¦ 69,6 ¦Комитет по¦Предоставление ¦

¦Предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦субсидий ¦

¦субсидий на¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите ¦социально ¦

¦оплату жилого¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦незащищенным ¦

¦помещения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам на¦

¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату жилищно-¦

¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 28,302 ¦ 8,867 ¦ 6,167 ¦ 69,6 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦83. Оказание ¦ 0,384 ¦ 0,12 ¦ 0,1185¦ 98,75¦Комитет по¦Оказание помощи в¦

¦помощи в денежной¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦денежной форме¦

¦форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите ¦нуждающимся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦гражданам ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,384 ¦ 0,12 ¦ 0,1185¦ 98,75¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦84. Выплата ¦ 7,198 ¦ 2,258 ¦ 2,39 ¦ 105,9 ¦Комитет по¦Выплата ¦

¦ежемесячного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ежемесячного ¦

¦пособия на¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите ¦пособия на детей ¦

¦ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+
“br>¦краевой бюджет: ¦ 7,198 ¦ 2,258 ¦ 2,39 ¦ 105,9 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦85. Организация ¦ 0,183 ¦ 0,061 ¦ 0,0675¦ 110,7 ¦Комитет по¦Организация ¦

¦оздоровления и¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦отдыха детей¦

¦отдыха детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите ¦из семей,¦

¦из семей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦находящихся в¦

¦находящихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудной жизненной¦

¦трудной жизненной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации ¦

¦ситуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 0,183 ¦ 0,061 ¦ 0,0675¦ 110,7 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦86. Участие в¦ - ¦ - ¦ 1,3036¦ - ¦Комитет по¦Оказание адресной¦

¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦помощи ¦

¦целевой программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите ¦малообеспеченным ¦

¦“Адресная помощь¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦гражданам и¦

¦нетрудоспособным,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьям с детьми ¦

¦малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦гражданам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦семьям с детьми¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2008 год“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ - ¦ - ¦ 0,1855¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ - ¦ - ¦ 0,4891¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ - ¦ - ¦ 0,629 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 36,066 ¦ 11,306 ¦ 10,0466¦ 88,9 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 0,183 ¦ 0,061 ¦ 0,253 ¦ 414,8 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 35,883 ¦ 11,245 ¦ 8,6755¦ 77,1 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦местный бюджет: ¦ - ¦ - ¦ 0,4891¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ - ¦ - ¦ 0,629 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦ Содействие занятости населения ¦

+-----------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------+

¦87. Участие в МЦП¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 4,3187¦4318,7 ¦КГУ “Центр¦Увеличение числа¦

¦и КЦП “Программа¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦трудоустроенных ¦

¦содействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦граждан ¦

¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха“ ¦ ¦

¦населения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦городе Белокурихе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2006 - 2008¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,3 ¦ - ¦ 3,5923¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,3228¦ 322,8 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ - ¦ - ¦ 0,4036¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦88. Содействие ¦ 1,479 ¦ 0,333 ¦ - ¦ - ¦КГУ “Центр¦Увеличение числа¦

¦трудоустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦трудоустроенных ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦граждан ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха“ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,479 ¦ 0,333 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦89. ¦ 0,65 ¦ 0,12 ¦ ¦ ¦КГУ “Центр¦Увеличение числа¦

¦Профессиональное ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦занятости ¦трудоустроенных ¦

¦обучение не-¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения“ ¦граждан ¦

¦трудоустроенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,65 ¦ 0,12 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 2,429 ¦ 0,553 ¦ 4,3187¦ 781 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,3228¦ 322,8 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 2,129 ¦ 0,453 ¦ 3,5923¦ 793 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ - ¦ - ¦ 0,4036¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦ Физическая культура и спорт ¦

+-----------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------+

¦90. Строительство¦ 280 ¦ 80 ¦ - ¦ - ¦ООО “Старые¦Улучшение условий¦

¦спортивно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦традиции“ ¦для занятий¦

¦развлекательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовой ¦

¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 280 ¦ 80 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦91. КЦП “Развитие¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,2822¦ 85,5 ¦Спортивная ¦Обеспечение ¦

¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школа ДЮСШ ¦условий для¦

¦культуры и спорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятий массовой¦

¦в Алтайском кра哦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦

¦на 2006 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и¦

¦годы. Организация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦

¦работы двух¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦отделений в ДЮСШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 0,9802¦ 65,3 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ - ¦ - ¦ 0,302 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦92. Ввод в¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Обеспечение ¦

¦штатное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦медицинской ¦

¦расписание ДЮСШ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦

¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортсменов ¦

¦работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦93. Реорганизация¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦отдела по¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦организации ¦

¦физкультуре и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦

¦спорту в комитет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по физкультуре и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦94. Проведение ¦ 2,75 ¦ 0,45 ¦ 0,9175¦ 203,9 ¦Администрация ¦Привлечение ¦

¦организационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦населения к¦

¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систематическому ¦

¦городских и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятию ¦

¦межгородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультурой и¦

¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦

¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 2,75 ¦ 0,45 ¦ 0,9175¦ 203,9 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦95. Приобретение ¦ 4,05 ¦ 0,75 ¦ 0,875 ¦ 116,7 ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦инвентаря для¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦материальной базы¦

¦спортивных школ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных школ ¦

¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 4,05 ¦ 0,75 ¦ 0,875 ¦ 116,7 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 318,35 ¦ 82,9 ¦ 0,0747¦ 3,7 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 280 ¦ 80 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 0,9802¦ 65,3 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 13,1 ¦ 1,4 ¦ 2,0945¦ 149,6 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого по разделу:¦ 524,2178 ¦134,1255 ¦ 33,8487¦ 25,2 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 312 ¦ 80 ¦ 1,4026¦ 1,8 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 15,64008¦ 7,86419¦ 2,9164¦ 37,1 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 75,20062¦ 22,62304¦ 19,7053¦ 87,1 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 95,05505¦ 21,53825¦ 9,8244¦ 45,6 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Фонд ОМС: ¦ 2,16 ¦ 2,1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦ Инфраструктура города Белокуриха ¦

+------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ Жилищно-коммунальное хозяйство ¦

+-----------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------+

¦96. Участие в¦ 35,7 ¦ 0,8 ¦ 0,452 ¦ 56,5 ¦Администрация ¦Обеспечение ¦

¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦жителей ¦

¦целевой программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦качественной ¦

¦“Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой ¦

¦города Белокуриха¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2008 - 2012¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 15,2 ¦ 0,8 ¦ 0,452 ¦ 56,5 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦97. ¦ 9,229 ¦ 9,229 ¦ 6,771 ¦ 73,4 ¦Администрация ¦Обеспечение ¦

¦Внеплощадочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦жителей ¦

¦водопроводные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦качественной ¦

¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой¦

¦протяженностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без перебоев в¦

¦750 м по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летнее время ¦

¦ул. Бр.Ждановых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 4,6145 ¦ 4,6145 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 4,6145 ¦ 4,6145 ¦ 6,771 ¦ 146,7 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦98. Замена и¦ 3,81 ¦ 1,48 ¦ 1,029 ¦ 100,9 ¦ОАО “Водокана듦Обеспечение ¦

¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦

¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественной ¦

¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 2,14 ¦ 1,02 ¦ 1,029 ¦ 100,9 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 1,01 ¦ 0,46 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦99. Разработка ¦ 0,92 ¦ 0,92 ¦ 0,9 ¦ 97,8 ¦Администрация ¦Выполнение ¦

¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦требований ¦

¦документации на¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦пропуска ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современных ¦

¦нового моста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦

¦через реку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нагрузок ¦

¦Белокуриха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,92 ¦ 0,92 ¦ 0,9 ¦ 97,8 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦100. Газификация¦ 92 ¦ 34 ¦ 70,239 ¦ 206,5 ¦ОАО “Росгазифи-¦Улучшение ¦

¦города Белокуриха¦ ¦ ¦ ¦ ¦кация“ ¦экологической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дефицита ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 80 ¦ 30 ¦ 68 ¦ 226,7 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 12 ¦ 4 ¦ 2,239 ¦ 56 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦101. Газификация ¦ 15 ¦ 4 ¦ 1,3 ¦ 32,5 ¦Жители ¦Улучшение ¦

¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газифицируемых ¦качества жизни¦

¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов ¦населения ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 15 ¦ 4 ¦ 1,3 ¦ 32,5 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦102. ¦ - ¦ - ¦ 0,0024¦ - ¦Администрация ¦Привлечение ¦

¦Субсидирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦банковских ¦

¦части банковской¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦кредитов на¦

¦процентной ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газификацию жилья¦

¦по кредитам на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦газификацию жилья¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ - ¦ - ¦ 0,0024¦ - ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦103. Развитие ¦ 27 ¦ 4 ¦ 4,289 ¦ 107,2 ¦Администрация ¦Обеспечение ¦

¦улично-дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦нормальной ¦

¦сети в городе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнедеятельности¦

¦Белокурихе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ - ¦ - ¦ 0,713 ¦ 107,2 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 27 ¦ 4 ¦ 3,576 ¦ 89,4 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦104. ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Увеличение ¦

¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦объемов ¦

¦асфальтобетонного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства и¦

¦завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта дорог ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦105. Участие в¦ 3,23 ¦ 2,4 ¦ 2,22 ¦ 92,5 ¦Администрация ¦Благоустройство ¦

¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦города Белокуриха¦

¦целевой программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Освещение города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Белокуриха на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2007 - 2010 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 3,23 ¦ 2,4 ¦ 2,22 ¦ 92,5 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦106. Озеленение ¦ 5 ¦ 1 ¦ 0,932 ¦ 93,2 ¦Администрация ¦Улучшение благо-¦

¦города Белокуриха¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦устроенности, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекреации города ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 5 ¦ 1 ¦ 0,932 ¦ 93,2 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦107. ¦ 8,5 ¦ 8,5 ¦ 6,192 ¦ 72,8 ¦Администрация ¦Теплоснабжение ¦

¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦жителей дома ¦

¦теплотрассы от¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦ ¦

¦ЗАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Теплоцентраль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Белокуриха“ до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦40-квартирного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилого дома по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Строителей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 8,5 ¦ 8,5 ¦ 6,192 ¦ 72,8 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦108. Охрана ¦ 0,145 ¦ 0,025 ¦ 0,107 ¦ 428 ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦окружающей среды¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦экологической ¦

¦города Белокуриха¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки города¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,145 ¦ 0,025 ¦ 0,107 ¦ 428 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦109. Модернизация¦ - ¦ - ¦ 28,593 ¦ - ¦ЗАО ¦Обеспечение ¦

¦и ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Теплоцентраль ¦населения теплом¦

¦оборудования на¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха“ ¦без перебоев¦

¦котельных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и аварийных¦

¦тепловой изоляции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение тепловых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “¦ ¦потерь ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ - ¦ - ¦ 28,593 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦110. Устройство ¦ - ¦ - ¦ 0,712 ¦ - ¦Администрация ¦Обеспечение ¦

¦светофора и¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦безопасности ¦

¦дорожных знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ - ¦ - ¦ 0,712 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦111. ¦ - ¦ - ¦ 0,703 ¦ - ¦Администрация ¦Обеспечение ¦

¦Муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦безопасности ¦

¦целевая программа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦“Капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦домов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2008 - 2011 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ - ¦ - ¦ 0,703 ¦ - ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 239,334 ¦ 69,154 ¦124,4414¦ 179,9 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 122,14 ¦ 35,02 ¦ 98,992 ¦ 282,5 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 26,1245 ¦ 5,0745 ¦ 0,7154¦ 14,1 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 90,4095 ¦ 29,0595 ¦ 24,804 ¦ 85,4 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦ Безопасность и правопорядок ¦

+-----------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------+

¦112. Участие в¦ 0,252 ¦ 0,252 ¦ 0,368 ¦ 145,7 ¦ОВД города¦Снижение уровня¦

¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦преступности ¦

¦целевой программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Комплексный план¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по профилактике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦правонарушений в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦городе Белокурихе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2006 - 2008¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,252 ¦ 0,252 ¦ 0,368 ¦ 145,7 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦113. Участие в¦ 0,47 ¦ 0,07 ¦ 0,07 ¦ 100 ¦ОВД города¦Сокращение ¦

¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦дорожно- ¦

¦целевой программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦

¦“Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦происшествий ¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦движения на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2007 - 2012 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,47 ¦ 0,07 ¦ 0,07 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦114. Участие в¦ 2,217 ¦ 0,617 ¦ 0,617 ¦ 100 ¦Бийский МРО РУ¦Сокращение уровня¦

¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФСКН России по¦преступности. ¦

¦целевой программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алтайскому краю¦Снижение уровня¦

¦“Комплексные меры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности ¦

¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦противодействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦злоупотреблению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦наркотиков и их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦незаконному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обороту на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2007 - 2008 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 2,217 ¦ 0,617 ¦ 0,617 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 2,939 ¦ 0,969 ¦ 1,055 ¦ 108,9 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 2,939 ¦ 0,969 ¦ 1,055 ¦ 108,9 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦ Охрана труда ¦

+-----------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------+

¦115. Проведение ¦ 0,462 ¦ 0,145 ¦ 0,6438¦ 444 ¦БЦГД ¦Выявление ¦

¦периодических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний на¦

¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальной стадии¦

¦осмотров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦

¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 0,462 ¦ 0,145 ¦ 0,6438¦ 444 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 0,462 ¦ 0,145 ¦ 0,6438¦ 444 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 0,462 ¦ 0,145 ¦ 0,6438¦ 444 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦ Транспорт ¦

+-----------------T-----------T---------T--------T-------T---------------T-----------------+

¦116. Подвоз ¦ 2,7 ¦ 0,5 ¦ 0,6362¦ 127,2 ¦Комитет по¦Обеспечение ¦

¦школьников до¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦безопасности ¦

¦общеобразователь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦школьников, ¦

¦ных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белокуриха ¦перевозка детей,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦живущих в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдаленных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микрорайонах ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 2,7 ¦ 0,5 ¦ 0,6362¦ 127,2 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦117. Обеспечение ¦ 1,086 ¦ 0,203 ¦ 0,169 ¦ 83,3 ¦Администрация ¦Подвоз льготников¦

¦равной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦на дачные участки¦

¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белокуриха ¦ ¦

¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 0,09 ¦ 0,015 ¦ 0,012 ¦ 80 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,121 ¦ 0,023 ¦ 0,027 ¦ 117,4 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 0,875 ¦ 0,165 ¦ 0,130 ¦ 78,8 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Итого: ¦ 3,786 ¦ 0,703 ¦ 0,8052¦ 114,5 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 0,09 ¦ 0,015 ¦ 0,012 ¦ 80 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 0,121 ¦ 0,023 ¦ 0,027 ¦ 117,4 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 3,575 ¦ 0,665 ¦ 0,7662¦ 115,3 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦Всего на¦ 2722,33458¦850,32938¦987,8721¦ 116,3 ¦ ¦ ¦

¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятий: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦собственные ¦ 2341,34 ¦726,82 ¦917,8776¦ 126,3 ¦ ¦ ¦

¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦федеральный ¦ 16,85208¦ 8,02419¦ 5,2302¦ 65,2 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦краевой бюджет: ¦ 108,9504 ¦ 29,46884¦ 27,5319¦ 93,4 ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+-----------------+

¦муниципальный ¦ 199,2821 ¦ 53,91635¦ 37,2324¦ 69,1 ¦ ¦ ¦

¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------+-----------+---------+--------+-------+---------------+------------------

Глава города

А.Ф.КАМЕНЕВ