Законы и бизнес в России

Решение Белокурихинского городского Совета депутатов от 26.06.2007 N 44 (ред. от 21.12.2009) “О принятии муниципальной целевой программы “Освещение города Белокурихи“ на 2007 - 2010 годы“

БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 26 июня 2007 г. N 44

О ПРИНЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА БЕЛОКУРИХИ“ НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Решений Белокурихинского городского Совета депутатов

от 25.07.2008 N 52, от 09.11.2009 N 174,

от 21.12.2009 N 186)

Городской Совет депутатов решил:

1. Принять муниципальную целевую программу “Освещение города Белокурихи“ на 2007 - 2010 годы.

2. Направить муниципальную целевую программу “Освещение города Белокурихи“ на 2007 - 2010 годы главе администрации г. Белокурихи А.Ф.Каменеву для подписания и опубликования.

Председатель городского

Совета депутатов

Ю.И.ТЮРИН

Принята

Решением

Белокурихинского городского

Совета депутатов

от 26 июня 2007 г. N 44

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА БЕЛОКУРИХИ“ НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Решений Белокурихинского городского Совета депутатов

от 25.07.2008 N 52,
от 09.11.2009 N 174,

от 21.12.2009 N 186)

1. Паспорт

муниципальной целевой программы

“Освещение города Белокурихи“ на 2007 - 2010 годы

-----------------------T-----------------------------------------¬

¦Наименование ¦ Муниципальная целевая программа¦

¦программы ¦“Освещение города Белокурихи“ на¦

¦ ¦2007 - 2010 годы. ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Основание для¦ 1.1. Объект, предмет регулирования и¦

¦разработки программы ¦сфера действия программы. ¦

¦ ¦ Сферой действия программы является¦

¦ ¦население г. Белокурихи, страдающее от¦

¦ ¦недостаточной освещенности улиц и дорог¦

¦ ¦г. Белокурихи. ¦

¦ ¦ Объект - повышения степени¦

¦ ¦защищенности жителей города. ¦

¦ ¦ 1.2. Нормативная правовая база: ¦

¦ ¦ ст. 7 Устава Муниципального образования¦

¦ ¦г. Белокуриха Алтайского края. ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Заказчик программы ¦ Администрация г. Белокурихи. ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Разработчик программы ¦ Отдел развития инженерных коммуникаций,¦

¦ ¦транспорта и газификации администрации¦

¦ ¦г. Белокурихи. ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Номер и дата учета¦ N 1 от 04.06.2007. ¦

¦программы в комитете¦ ¦

¦по экономике и¦ ¦

¦инвестициям ¦ ¦

¦администрации города¦ ¦

¦Белокурихи ¦ ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Цели и задачи¦ Качественное и высокоэффективное¦

¦программы ¦освещение г. Белокурихи, в том числе¦

¦ ¦наиболее важных улиц и объектов¦

¦ ¦формирующих его облик; ¦

¦ ¦ выполнение нормативных требований,¦

¦ ¦предъявляемых к освещенности дорог; ¦

¦ ¦ повышение надежности и долговечности¦

¦ ¦работы сетей наружного освещения; ¦

¦ ¦ повышение уровня безопасности населения¦

¦ ¦и дорожного движения; ¦

¦ ¦ повышение деловой активности жителей¦

¦ ¦города в вечерние часы; ¦

¦ ¦ существенное снижение вероятности¦

¦ ¦создания криминогенной обстановки. ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Сроки реализации¦ 2007 - 2010 гг. ¦

¦программы ¦ ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Объемы и источники¦Средства муниципального бюджета 5446,1¦

¦финансирования ¦тыс. руб., в том числе: ¦

¦ ¦в 2007 году - 1400 тыс. руб.; ¦

¦ ¦в 2008 году - 2408,1 тыс. руб.; ¦

¦ ¦в 2009 году - 411,5 тыс. руб.; ¦

¦ ¦в 2010 году - 1226,5 тыс. руб. ¦

¦ ¦Объемы финансирования подлежат ежегодному¦

¦ ¦уточнению исходя из возможностей¦

¦ муниципального бюджета ¦

¦(в ред. Решения Белокурихинского городского Совета депутатов¦

¦от 21.12.2009 N 186) ¦ ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Ожидаемые конечные¦ Реализация основных мероприятий¦

¦результаты реализации¦программы позволит не только добиться¦

¦программы ¦экономического эффекта, но и получить¦

¦ ¦высокие результаты социальной значимости.¦

¦ ¦ Модернизация осветительного¦

¦ ¦оборудования и сетей наружного освещения¦

¦ ¦г. Белокурихи позволит достичь¦

¦ ¦нормативных показателей освещенности на¦

¦ ¦улицах и дорогах города, повысит¦

¦ ¦безопасность движения для автотранспорта¦

¦ ¦и пешеходов. ¦

¦ ¦ В результате внедрения современного¦

¦ ¦светотехнического оборудования будут¦

¦ ¦достигнуты значительная экономия¦

¦ ¦потребления электроэнергии и снижение¦

¦ ¦эксплуатационных затрат на техническое¦

¦ ¦обслуживание установок наружного¦

¦ ¦освещения, повысится надежность работы¦

¦ ¦сетей наружного освещения, улучшатся¦

¦ ¦условия работы эксплуатационного¦

¦ ¦персонала предприятий, повысится¦

¦ ¦электробезопасность в условиях¦

¦ ¦населенного города. ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Контроль за ходом¦ Выполнение программы контролирует отдел¦

¦выполнения программы ¦развития инженерных коммуникаций,¦

¦ ¦транспорта и газификации администрации¦

¦ ¦г. Белокурихи. ¦

L----------------------+------------------------------------------

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Состояние наружного освещения г. Белокурихи в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние наружного освещения имеет не только народнохозяйственное, но и важное социальное значение.

В настоящее время уровень освещенности более 60 процентов протяженности улиц и дорог ниже норм, предусмотренных СНиП 23-05-95 “Естественное и искусственное освещение“, что составляет две третьих протяженности улиц. Такое положение обусловлено тем, что в наружном освещении Белокурихи продолжают работать светильники, нормативный срок службы которых превышен в два и более раз, а их оптические системы не отвечают современным требованиям. На большинстве улиц освещение полностью отсутствует.

Требует значительного улучшения освещение дворовых территорий, территорий микрорайонов, школ, поликлиник и других объектов.

Электроустановки, которыми оснащены указанные объекты, требуют проведения восстановительного ремонта.

3. Основная цель и задачи программы

Качественное и высокоэффективное освещение г. Белокурихи, в том числе наиболее важных улиц и объектов формирующих его облик;

выполнение нормативных требований, предъявляемых к освещенности дорог;

повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения;

повышение уровня безопасности населения и дорожного движения;

повышение деловой активности жителей города в вечерние часы;

существенное снижение вероятности создания криминогенной обстановки.

Оценка

результативности и планируемых результатов

------------------T---------T---------------------------------¬

¦Целевой индикатор¦ Единица ¦ Значения индикатора ¦

¦ ¦измерения+--------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦ 2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г. ¦

+-----------------+---------+--------+-------+-------+--------+

¦Экономия ¦% ¦ 10 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 15 ¦

¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+--------+-------+-------+--------+

¦Снижение ¦% ¦ 5 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 10 ¦

¦эксплуатационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------+---------+--------+-------+-------+---------

4. Перечень мероприятий программы

(в ред. Решения Белокурихинского городского

Совета депутатов от 21.12.2009 N 186)

Монтаж уличного освещения

------------------------T---------T---------T---------T---------T---------¬

¦ Улица ¦Протяжен-¦ 2007 г.,¦ 2008 г.,¦ 2009 г.,¦ 2010 г.,¦

¦ ¦ность, м ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Юбилейная ¦ 800¦ ¦ 37 ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Шукшина ¦ 600¦ ¦ ¦ ¦ 14 ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Троицкая ¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ 12,5 ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Талькова ¦ 400¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Садовая ¦ 1500¦ 50 ¦ 20 ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Рабочая ¦ 800¦ 50 ¦ 30 ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Соболева ¦ 600¦ 9,5 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Полевая ¦ 1200¦ 46,6 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Паустовского в том¦ 800¦ ¦ ¦ ¦ 6,9 ¦

¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦проектирование линии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,9 ¦

¦уличного освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Партизанская ¦ 1000¦ ¦ 13,9 ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Нагорная ¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Молодежная ¦ 400¦ 30,5 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Ключевой ¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ 11,6 ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Зеленая ¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ 9,5 ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Звездная ¦ 800¦ ¦ ¦ ¦ 32,6 ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Воскресенская ¦ 490¦ ¦ ¦ ¦ 12,5 ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Веселый ¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Бажова ¦ 960¦ 52,8 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Декабристов ¦ 700¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Алтайская ¦ 3000¦ 132 ¦ 3,5 ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Славянская ¦ 2000¦ 60 ¦ 62,5 ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Рябиновая ¦ 800¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Нарядная ¦ 800¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Набережная ¦ 360¦ ¦ ¦ ¦ 27,8 ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Малиновая ¦ 520¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Луговая ¦ 600¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Коммунальная ¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Кольцевая ¦ 700¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Заречная ¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ 51,7 ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Дорожный ¦ 6200¦ ¦ ¦ ¦ 59,6 ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦40 лет Победы ¦ 600¦ ¦ ¦ ¦ 49,3 ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Бийская ¦ 900¦ ¦ 185,2 ¦ 367,3 ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦монтаж уличного¦ 900¦ ¦ ¦ 364 ¦ ¦

¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦испытание уличного¦ 900¦ ¦ ¦ 3,3 ¦ ¦

¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦50 лет Алтая ¦ 600¦ ¦ ¦ ¦ 46,4 ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Демидовская ¦ 600¦ ¦ 56 ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Центральная ¦ ¦ 46,1 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Строителей ¦ ¦ 122,5 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Советская ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Советская (въезд в¦ 1100¦ 500 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦

¦город) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Зимняя в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ 44,2 ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦проектирование линии¦ ¦ ¦ ¦ 44,2 ¦ ¦

¦10кВ с установкой КТП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦250 кВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Электроснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 813,1 ¦

¦микрорайона “Северны铦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦г. Белокуриха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Строительство линии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦10кВ, установка КТП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦250 кВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Всего за год ¦ 1400¦ 2408,1 ¦ 411,5 ¦ 1226,5 ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Итого 5446,1 тыс. руб. ¦

L--------5. Сводные финансовые затраты по направлениям

целевой программы

(в ред. Решения Белокурихинского городского

Совета депутатов от 21.12.2009 N 186)

-------------------------------T-------------------------------T----------¬

¦ Источники и направления ¦Финансовые затраты в ценах 2007¦Примечание¦

¦ расходов ¦ года, тыс. руб. ¦ ¦

¦ +------T------------------------+ ¦

¦ ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ +----T------T-----T------+ ¦

¦ ¦ ¦2007¦ 2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦ ¦

+------------------------------+------+----+------+-----+------+----------+

¦Всего финансовых затрат ¦5446,1¦1400¦2408,1¦411,5¦1226,5¦ ¦

+------------------------------+------+----+------+-----+------+----------+

¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+------+----+------+-----+------+----------+

¦из городского бюджета ¦5446,1¦1400¦2408,1¦411,5¦1226,5¦ ¦

+------------------------------+------+----+------+-----+------+----------+

¦Капитальные вложения ¦ ¦1400¦2408,1¦411,5¦1226,5¦ ¦

+------------------------------+------+----+------+-----+------+----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+------+----+------+-----+------+----------+

¦из городского бюджета ¦5446,1¦1400¦2408,1¦411,5¦1226,5¦ ¦

L------------------------------+------+----+------+-----+------+-----------

6. Контроль за реализацией программы

После утверждения программы и начала ее финансирования муниципальный заказчик контролирует ход выполнения исполнителями программы ее основных мероприятий (в части средств местного бюджета). Исполнителями программы обеспечиваются:

- выполнение мероприятий программы;

- подготовка предложений по корректировке программы на соответствующий год в разрезе объемов финансирования;

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

- подготовка обоснований для отбора первоочередных мероприятий, финансируемых в рамках программы, на очередной год.

Исполнители программы по итогам очередного финансового года - в срок до 15 марта следующего года представляют заказчику сводную информацию о результатах выполнения мероприятий программы и об освоении финансовых средств, выделенных на программу.

Заказчик на основании вышеуказанной информации анализирует ход выполнения мероприятий программы и на основе анализа вносит предложения по совершенствованию механизма реализации программы.

7. Реализация программы

Настоящая программа разработана администрацией г. Белокурихи и направлена на обеспечение координации деятельности основных исполнителей, осуществление контроля за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием бюджетных средств.

В ходе реализации программы администрация г. Белокурихи обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Администрация г. Белокурихи обеспечивает своевременное перечисление муниципальных и краевых (в случае их поступления) бюджетных средств, предусмотренных на реализацию настоящей программы.

8. Расходные обязательства города Белокурихи

Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных настоящей программой, является расходными обязательствами муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

Расходы на выполнение указанных мероприятий осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый год.

Глава администрации

г. Белокурихи

А.Ф.КАМЕНЕВ

ОЦЕНКА

И ЭКСПЕРТИЗА РАЗРАБОТАННОЙ ПРОГРАММЫ

“ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА БЕЛОКУРИХИ“ НА 2007 - 2010 ГОДЫ

Проведена в соответствии с Постановлением главы администрации города Белокурихи N 390 от 22.05.2007.

1. План реализации программы: в ходе реализации программы администрация г. Белокурихи обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств. Администрация г. Белокурихи обеспечивает своевременное перечисление муниципальных и краевых (в случае их поступления) бюджетных средств, предусмотренных на реализацию настоящей программы.

2. Социальная эффективность:

- повышение уровня безопасности населения и дорожного движения;

- повышение деловой активности жителей города в вечерние часы;

- существенное снижение вероятности создания криминогенной обстановки.

3. Экономическая эффективность:

- экономия электроэнергии 10 - 15%, что составляет только по ул. Советская 100 - 150 кВт каждый месяц;

- снижение эксплуатационных затрат на 5 - 10%.

4. Финансовые ресурсы:

- поступления из местного бюджета: 2007 год - 1400 тыс. руб.;

2008 год - 2408,1 тыс. руб.;

2009 год - 418,4 тыс. руб.;

2010 год - 406,5 тыс. руб.

5. Бюджетная эффективность: в результате внедрения современного светотехнического оборудования будет достигнута экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных затрат на техническое обслуживание установок наружного освещения и снижения оплаты за электроэнергию.

6. Результативность программы: позволит достичь нормативных показателей освещенности на улицах и дорогах города, повысит безопасность движения для автотранспорта и пешеходов.

Председатель комитета по экономике

О.В.КРИВЕНКО