Законы и бизнес в России

Решение Барнаульской городской Думы от 15.06.2007 N 588 (ред. от 29.04.2008) “Об утверждении целевой программы “Благоустройство города Барнаула в 2007 - 2009 гг.“

Утратил силу в связи с принятием Решения Барнаульской городской Думы от 10.06.2010 N 329.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 15 июня 2007 г. N 588

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА БАРНАУЛА В 2007 - 2009 ГГ.“

(в ред. Решения Барнаульской городской Думы

от 29.04.2008 N 754)

В рамках реализации Комплексной программы “Реформирование муниципальных финансов г. Барнаула в 2005 - 2007 гг.“, утвержденной решением Барнаульской городской Думы от 27.10.2005 N 218 “Об утверждении Комплексной программы “Реформирование муниципальных финансов г. Барнаула в 2005 - 2007 гг.“, в соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 21.10.2004 N 37 “О Стратегии развития Барнаула до 2010 года“, в целях повышения эффективности мероприятий по
благоустройству города и совершенствования городской среды, рассмотрев предложения администрации города, городская Дума решила:

1. Утвердить целевую программу “Благоустройство города Барнаула в 2007 - 2009 гг.“ (приложение).

2. Пресс-центру администрации города (Губин М.К.) опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Куц В.И.).

Глава города

В.Н.КОЛГАНОВ

Приложение

к Решению

городской Думы

от 15 июня 2007 г. N 588

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА БАРНАУЛА В 2007 - 2009 ГГ.“

(в ред. Решения Барнаульской городской Думы

от 29.04.2008 N 754)

1. Паспорт Программы

-----------------------T-----------------------------------------¬

¦Наименование Программы¦Целевая программа “Благоустройство города¦

¦ ¦Барнаула в 2007 - 2009 гг.“ (далее -¦

¦ ¦Программа) ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Основание для¦Решения Барнаульской городской Думы от¦

¦разработки Программы,¦27.10.2005 N 218 “Об утверждении¦

¦наименование, дата¦Комплексной программы “Реформирование¦

¦принятия и номер¦муниципальных финансов г. Барнаула в¦

¦правового акта о¦2005 - 2007 гг.“, от 28.09.2005 N 192 “Об¦

¦разработке программы ¦утверждении Положений об организации¦

¦ ¦благоустройства; транспортного¦

¦ ¦обслуживания населения; о содержании,¦

¦ ¦строительстве и ремонте уличной дорожной¦

¦ ¦сети на территории города Барнаула“ ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Заказчик Программы ¦Комитет по эксплуатации дорог,¦

¦ ¦благоустройству, транспорту и связи¦

¦ ¦администрации города ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Разработчики Программы¦Комитет по эксплуатации дорог,¦

¦ ¦благоустройству, транспорту и связи¦

¦ ¦администрации города ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Номер и дата учета¦15-МЦП 03.07.2007 ¦

¦Программы в комитете¦ ¦

¦по экономике и¦ ¦

¦инвестициям ¦ ¦

¦администрации города ¦ ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Цели и задачи¦Цель Программы - повышение эффективности¦

¦Программы ¦мероприятий по благоустройству,¦

¦ ¦направленных на совершенствование¦

¦ ¦городской среды города Барнаула. ¦

¦ ¦Основные задачи Программы: ¦

¦ ¦- строительство и реконструкция дорог и¦

¦ ¦тротуаров; ¦

¦ ¦- организация текущего и капитального¦

¦ ¦ремонта дорог и тротуаров; ¦

¦ ¦- организация текущего и капитального¦

¦ ¦ремонта мостовых сооружений; ¦

¦ ¦- строительство, ремонт и содержание¦

¦ ¦средств безопасности дорожного движения; ¦

¦ ¦- строительство, ремонт и текущее¦

¦ ¦содержание сетей уличного освещения; ¦

¦ ¦- проведение мероприятий по озеленению и¦

¦ ¦содержанию зеленых насаждений; ¦

¦ ¦- обеспечение санитарного и эстетического¦

¦ ¦состояния городской территории; ¦

¦ ¦- приобретение дорожной и иной техники¦

¦ ¦для муниципальных нужд ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Сроки реализации¦2007 - 2009 гг. ¦

¦Программы ¦ ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Перечень основных¦- строительство и реконструкция дорог и¦

¦программных ¦тротуаров; ¦

¦мероприятий ¦- формирование, утверждение и¦

¦ ¦корректировка ежегодных планов проведения¦

¦ ¦капитального ремонта дорог, мостовых¦

¦ ¦сооружений и тротуаров, озеленительных и¦

¦ ¦иных работ; ¦

¦ ¦- проведение текущего ремонта дорог,¦

¦ ¦тротуаров и мостовых сооружений; ¦

¦ ¦- проведение капитального ремонта дорог,¦

¦ ¦тротуаров и мостовых сооружений; ¦

¦ ¦- составление проектной документации по¦

¦ ¦результатам специализированного¦

¦ ¦обследования на капитальный и текущий¦

¦ ¦ремонт дорог, тротуаров и мостовых¦

¦ ¦сооружений; ¦

¦ ¦- строительство, реконструкция и¦

¦ ¦обслуживание сетей наружного освещения; ¦

¦ ¦- строительство и обслуживание средств¦

¦ ¦безопасности дорожного движения; ¦

¦ ¦- проведение озеленительных мероприятий; ¦

¦ ¦- организация работ по внешнему¦

¦ ¦благоустройству районов города; ¦

¦ ¦- проведение иных мероприятий,¦

¦ ¦направленных на благоустройство¦

¦ ¦территории городского округа ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Объемы и источники¦Реализация Программы является расходным¦

¦финансирования ¦обязательством муниципального образования¦

¦Программы ¦городского округа - города Барнаула¦

¦ ¦Алтайского края в части финансирования из¦

¦ ¦средств бюджета города. ¦

¦ ¦Объем финансирования Программы¦

¦ ¦составляет: 2782611 тыс. рублей; ¦

¦ ¦из них: ¦

¦ ¦- федеральный бюджет - 477300 тыс.¦

¦ ¦рублей; ¦

¦ ¦- краевой бюджет - 249900 тыс. рублей;¦

¦ ¦в том числе: территориальный дорожный¦

¦ ¦фонд Алтайского края - 249900 тыс.¦

¦ ¦рублей; ¦

¦ ¦- бюджет города - 1957911 тыс. рублей;¦

¦ ¦в том числе: ¦

¦ ¦- адресная инвестиционная программа¦

¦ ¦г. Барнаула на 2007 - 2009 годы -¦

¦ ¦651475 тыс. рублей; ¦

¦ ¦- муниципальный целевой бюджетный фонд¦

¦ ¦технической модернизации¦

¦ ¦благоустроительного комплекса города¦

¦ ¦Барнаула - 51091 тыс. рублей; ¦

¦ ¦- средства предприятий и организаций -¦

¦ ¦97500 тыс. рублей; ¦

¦ ¦в том числе по годам: ¦

¦ ¦2007 год: ¦

¦ ¦Всего: 1175823 тыс. рублей; ¦

¦ ¦из них: ¦

¦ ¦- федеральный бюджет - 417397 тыс.¦

¦ ¦рублей; ¦

¦ ¦- краевой бюджет - 134900 тыс. рублей; ¦

¦ ¦в том числе: территориальный дорожный¦

¦ ¦фонд Алтайского края - 134900 тыс.¦

¦ ¦рублей; ¦

¦ ¦- бюджет города - 592026 тыс. рублей;¦

¦ ¦в том числе: ¦

¦ ¦- адресная инвестиционная программа¦

¦ ¦г. Барнаула на 2007 - 2009 годы - 182661¦

¦ ¦тыс. рублей; ¦

¦ ¦- муниципальный целевой бюджетный фонд¦

¦ ¦технической модернизации¦

¦ ¦благоустроительного комплекса города¦

¦ ¦Барнаула - 51091 тыс. рублей; ¦

¦ ¦- средства предприятий и организаций -¦

¦ ¦31500 тыс. рублей; ¦

¦ ¦2008 год: ¦

¦ ¦Всего: 889692 тыс. рублей; ¦

¦ ¦из них: ¦

¦ ¦- федеральный бюджет - 59903 тыс. рублей;¦

¦ ¦- краевой бюджет - 115000 тыс. рублей; ¦

¦ ¦- бюджет города - 682289 тыс. рублей; ¦

¦ ¦в том числе: ¦

¦ ¦- адресная инвестиционная программа¦

¦ ¦г. Барнаула - 237084 тыс. рублей; ¦

¦ ¦- средства предприятий и организаций -¦

¦ ¦32500 тыс. рублей; ¦

¦ ¦2009 год: ¦

¦ ¦Всего: 717096 тыс. рублей; ¦

¦ ¦из них: ¦

¦ ¦- бюджет города - 683596 тыс. рублей;¦

¦ ¦в том числе: ¦

¦ ¦- адресная инвестиционная программа¦

¦ ¦г. Барнаула на 2007 - 2009 годы - 234500¦

¦ ¦тыс. рублей; ¦

¦ ¦- средства предприятий и организаций -¦

¦ ¦33500 тыс. рублей. ¦

¦ ¦ Объем финансирования может¦

¦ ¦корректироваться при формировании¦

¦ ¦федерального, краевого бюджетов и бюджета¦

¦ ¦города на очередной финансовый год ¦

¦(в ред. Решения Барнаульской городской Думы от 29.04.2008¦

¦N 754) ¦ ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Ожидаемые социально-¦В результате реализации Программы к концу¦

¦экономические ¦2009 года предполагается: ¦

¦результаты реализации¦- повышение пропускной способности улично¦

¦Программы ¦-дорожной сети г. Барнаула на 20% по¦

¦ ¦отношению к уровню 2006 года; ¦

¦ ¦- повышение пропускной способности¦

¦ ¦мостовых сооружений на 32%, увеличение¦

¦ ¦грузоподъемности мостов на 65 тонн; ¦

¦ ¦- продление срока службы дорожного¦

¦ ¦полотна на дорогах и мостовых сооружениях¦

¦ ¦города после проведения капитального¦

¦ ¦ремонта на 8 - 12 лет; ¦

¦ ¦- повышение безопасности дорожного¦

¦ ¦движения, снижение количества дорожно-¦

¦ ¦транспортных происшествий на 10%; ¦

¦ ¦- увеличение эффективности деятельности¦

¦ ¦предприятий благоустроительного комплекса¦

¦ ¦города за счет приобретения новой¦

¦ ¦дорожной техники; ¦

¦ ¦- улучшение санитарного состояния на¦

¦ ¦территории города; ¦

¦ ¦- улучшение экологического состояния¦

¦ ¦природной среды; ¦

¦ ¦- улучшение эстетических параметров¦

¦ ¦внешнего облика города; ¦

¦ ¦- снижение чрезвычайных ситуаций,¦

¦ ¦обеспечение безопасности проживания¦

¦ ¦граждан ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Контроль за ходом¦Координацию и контроль за реализацией¦

¦выполнения Программы ¦Программы обеспечивает комитет по¦

¦ ¦эксплуатации дорог, благоустройству,¦

¦ ¦транспорту и связи администрации города.¦

¦ ¦Реализация программных мероприятий¦

¦ ¦возлагается на ответственных¦

¦ ¦исполнителей, которыми являются комитет¦

¦ ¦по эксплуатации дорог, благоустройству,¦

¦ ¦транспорту и связи администрации города,¦

¦ ¦администрации районов города, а также¦

¦ ¦подрядчики, определяемые для исполнения¦

¦ ¦мероприятий Программы на конкурсной¦

¦ ¦основе ¦

L----------------------+------------------------------------------

2. Характеристика проблемы и необходимость ее решения

посредством целевой Программы

За последние несколько лет вследствие недостаточного объема финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении муниципального образования, сложились сложные социально-экономические условия деятельности всего городского хозяйства, в том числе и сферы благоустроительной деятельности. Анализ объемов финансирования за последние годы показывает, что средств, выделяемых из бюджета города на благоустройство, явно недостаточно для поддержания требуемого уровня состояния городской среды (Таблица 1):

Таблица 1

----T------------------------T---------------------T----------T-----------¬

¦ N ¦Направление деятельности¦Объем финансирования,¦Текущая ¦Доля ¦

¦п/п¦ ¦ тыс. рублей ¦потреб- ¦фактичес- ¦

¦ ¦ +------T------T-------+ность в ¦кого объема¦

¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦финанси- ¦финанси- ¦

¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ровании на¦рования к ¦

¦ ¦ ¦(факт)¦(факт)¦(факт) ¦2007 г. ¦потребности¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г., ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(%) ¦

+---+------------------------+------+------+-------+----------+-----------+

¦1. ¦Благоустройство ¦120647¦170143¦1025770¦ 1624144¦ 63 ¦

¦ ¦городской территории,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+------+------+-------+----------+-----------+

¦ ¦в т.ч. ¦ 45349¦ 47569¦ 159669¦ 187360¦ 85 ¦

¦ ¦ - текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+------+------+-------+----------+-----------+

¦ ¦ - капитальные расходы¦ 75298¦122574¦ 866101¦ 1436784¦ 60 ¦

+---+------------------------+------+------+-------+----------+-----------+

¦2. ¦Содержание сетей¦ 18855¦ 22968¦ 27067¦ 39025¦ 69 ¦

¦ ¦наружного освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+------+------+-------+----------+-----------+

¦3. ¦Обслуживание средств¦ 3933¦ 4700¦ 5900¦ 8534¦ 69 ¦

¦ ¦безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+------+------+-------+----------+-----------+

¦4. ¦Внешнее благоустройство¦ 59326¦ 62277¦ 82008¦ 119041¦ 69 ¦

¦ ¦районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+------+------+-------+----------+-----------+

¦5. ¦Прочие мероприятия ¦ 327¦ 428¦ 3578¦ 14053¦ 25 ¦

+---+------------------------+------+------+-------+----------+-----------+

¦ ¦Итого: ¦203088¦260516¦1144323¦ 1804797¦ 63 ¦

L---+------------------------+------+------+-------+----------+------------

(в ред. Решения Барнаульской городской Думы от 29.04.2008 N 754)

Помимо острого дефицита финансовых средств, городское хозяйство характеризуется неудовлетворительным состоянием муниципального имущества. Задействованные в благоустроительном комплексе города муниципальные унитарные предприятия имеют в своем распоряжении технику с уровнем износа - 89%. В результате сложившегося положения предприятия несут большие затраты, связанные с ремонтом и содержанием устаревшей техники. На эти цели предприятия благоустроительного комплекса расходуют ежегодно около 6,5 млн. руб.

Сложившаяся ситуация не позволяет предприятиям осуществлять рентабельную деятельность, развивать производство, укреплять материально-техническую базу, что приводит к срыву работ, росту неплатежеспособности, балансированию предприятий на грани банкротства.

Эти и другие причины вызывают кризисные явления в городском хозяйстве и в целом ставят под угрозу выполнение обязательств муниципального образования перед жителями города.

Таким образом, благоустроительный комплекс города Барнаула характеризуется следующими проблемами:

- недостаточные объемы деятельности по санитарной очистке территории;

- неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров;

- недостаточная пропускная способность улиц и магистралей;

- низкие темпы развития сети уличного освещения;

- недостаточная укомплектованность средствами безопасности дорожного движения (светофоры, дорожные знаки и разметка);

- увеличение объемов незаконной вырубки зеленых насаждений;

- недостаточные объемы озеленения городской территории.

Кроме этого, большую проблему представляет ликвидация деревьев, отживших свой срок, и посадка вместо них новых насаждений. Поскольку жизненный период одного дерева составляет в среднем 50 лет, к настоящему моменту большинство деревьев требует сноса и посадки на их месте новых молодых деревьев, что требует значительных финансовых вложений.

В связи с дефицитом финансовых средств на протяжении последних трех лет в городе не проводились масштабные мероприятия по высадке деревьев. Общая площадь озеленения не увеличивалась и в настоящее время составляет около 10172 га или 31,3% от общей площади городских земель. Площадь озеленения улично-дорожной сети города также не увеличилась и составляет 325 га.

Сложная ситуация наблюдается и в дорожном хозяйстве города. Вследствие постоянно возрастающего потока автомобильного транспорта, магистрали города не справляются с увеличивающейся нагрузкой, что приводит к росту количества дорожно-транспортных происшествий, быстрому износу дорожного полотна. Для ремонта и расширения магистралей необходимы значительные капитальные вложения, дорогостоящие проектные работы.

По состоянию на 01.01.2007 объекты дорожного хозяйства города имеют следующие основные характеристики (Таблица 2):

Таблица 2

Характеристика

основных объектов дорожного хозяйства города Барнаула

по состоянию на 01.01.2007

----T------------------------T---------T-------T-------T---------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Всего ¦Требуют¦ Доля ¦

¦п/п¦ ¦измерения¦ ¦ремонта¦требующих¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦

+---+------------------------+---------+-------+-------+---------+

¦1. ¦Автодороги с¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦асфальтобетонным ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦покрытием, площадь ¦кв. м ¦5487,59¦2469,42¦ 45,00¦

+---+------------------------+---------+-------+-------+---------+

¦2. ¦Протяженность ¦км ¦ 570,23¦ 171,1 ¦ 30,01¦

+---+------------------------+---------+-------+-------+---------+

¦3. ¦Автодороги со щебеночным¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦покрытием, площадь ¦кв. м ¦ 172,1 ¦ 34,4 ¦ 19,99¦

+---+------------------------+---------+-------+-------+---------+

¦4. ¦Протяженность ¦км ¦ 17,9 ¦ 3,6 ¦ 20,11¦

+---+------------------------+---------+-------+-------+---------+

¦5. ¦Тротуары ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦кв. м ¦1020,4 ¦ 459,2 ¦ 45,00¦

+---+------------------------+---------+-------+-------+---------+

¦6. ¦Мосты, путепроводы ¦шт. ¦ 42 ¦ 42 ¦ 100,00¦

L---+------------------------+---------+-------+-------+----------

Наиболее сложной является проблема текущего и капитального ремонта мостовых сооружений. На территории города Барнаула находятся 42 мостовых сооружения, которые являются частью улично-дорожной сети города, и от их состояния зависит пропускная способность транспортных потоков. Большинство из них имеют возраст более 20 лет, поэтому требуют тщательного содержания и проведения соответствующего ремонта. Анализ уровня физического износа мостовых сооружений показывает, что практически все сооружения на улицах и дорогах г. Барнаула имеют износ более 25 - 30%, при котором требуется проведение капитального ремонта.

Таким образом, неудовлетворительное состояние благоустроительной деятельности требует комплексного и системного подхода. В этой связи разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

3. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации Программы

(в ред. Решения Барнаульской городской Думы

от 29.04.2008 N 754)

Таблица 3

----T-------------------T------------------T----------T-------------------------------T--------------------¬

¦ N ¦Наименование задачи¦Целевые индикаторы¦ Единицы ¦ Значение целевого индикатора ¦Ожидаемый эффект от ¦

¦п/п¦ ¦ и показатели ¦измерения +-------T-------T-------T-------+реализации Программы¦

¦ ¦ ¦ эффективности ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(факт) ¦(факт) ¦(план) ¦(план) ¦ ¦

+---+-------------------+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+---+-------------------+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------------------+

¦1. ¦Строительство и¦Протяженность ¦ км ¦ 1,0 ¦ 1,3 ¦ 1,8 ¦ 2,0 ¦Снижение количества¦

¦ ¦реконструкция ¦реконструированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП на¦

¦ ¦автомобильных ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструированных ¦

¦ ¦дорог, мостовых+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+дорогах на 10%,¦

¦ ¦сооружений ¦Увеличение ¦авт./час ¦ 200 ¦ 700 ¦ 720 ¦ 750 ¦повышение их¦

¦ ¦ ¦пропускной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пропускной ¦

¦ ¦ ¦способности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способности на 2170¦

¦ ¦ ¦реконструированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦авт./час, увеличение¦

¦ ¦ ¦дорогах к уровню¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грузоподъемности ¦

¦ ¦ ¦2006 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мостовых сооружений¦

¦ ¦ +------------------+----------+-------+-------+-------+-------+на 135 тонн,¦

¦ ¦ ¦Общая ¦ тонны ¦ 30 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 50 ¦увеличение доли¦

¦ ¦ ¦грузоподъемность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улиц, оснащенных¦

¦ ¦ ¦ремонтируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ливневой ¦

¦ ¦ ¦мостовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализацией до¦

¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22,3% ¦

¦ ¦ +------------------+----------+-------+-------+-------+-------+ ¦

¦ ¦ ¦Доля улиц,¦ % ¦ 21,5 ¦ 21,7 ¦ 22 ¦ 22,3 ¦ ¦

¦ ¦ ¦оснащенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ливневой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦канализацией, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦протяженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦дорог с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦асфальтобетонным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------------------+

¦2. ¦Организация ¦Объем капитального¦тыс. кв. м¦ 102 ¦ 666,3 ¦ 166,8 ¦ 66,3 ¦Повышение пропускной¦

¦ ¦текущего и¦ремонта дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способности дорог на¦

¦ ¦капитального +------------------+----------+-------+-------+-------+-------+2000 авт./час,¦

¦ ¦ремонта дорог,¦Объем текущего¦тыс. кв. м¦ 90,8 ¦ 117,9 ¦ 102,2 ¦ 103,9 ¦увеличение срока¦

¦ ¦мостовых сооружений¦ремонта дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы дорожного¦

¦ ¦ +------------------+----------+-------+-------+-------+-------+полотна на¦

¦ ¦ ¦Объем ремонта¦тыс. кв. м¦ - ¦ 63,5 ¦ 61,3 ¦ 65 ¦ремонтируемых ¦

¦ ¦ ¦внутриквартальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорогах до 10 лет ¦

¦ ¦ ¦проездов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+----------+-------+-------+-------+-------+ ¦

¦ ¦ ¦Увеличение ¦авт./час ¦ 100 ¦ 650 ¦ 200 ¦ 250 ¦ ¦

¦ ¦ ¦пропускной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦способности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отремонтированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦дорогах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------------------+

¦3. ¦Строительство, ¦Количество ¦ шт. ¦ 0 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 10 ¦Снижение количества¦

¦ ¦ремонт и текущее¦введенных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП на перекрестках,¦

¦ ¦содержание средств¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение пропускной¦

¦ ¦безопасности ¦светофорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способности ¦

¦ ¦дорожного движения ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перекрестков на 240¦

¦ ¦ +------------------+----------+-------+-------+-------+-------+авт./час. Экономия¦

¦ ¦ ¦Количество дорожно¦ шт. ¦1631 ¦1566 ¦1530 ¦1500 ¦затрат на текущее¦

¦ ¦ ¦-транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание до 795,2¦

¦ ¦ ¦происшествий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦

¦ ¦ +------------------+----------+-------+-------+-------+-------+ ¦

¦ ¦ ¦Увеличение ¦авт./час ¦ - ¦ 70 ¦ 70 ¦ 100 “ ¦

¦ ¦ ¦пропускной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦способности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦перекрестков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------------------+

¦4. ¦Строительство, ¦Объемы ¦ км ¦ 13 ¦ 15,8 ¦ 16,5 ¦ 17,2 ¦Увеличение доли¦

¦ ¦ремонт и текущее¦строительства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещенных улиц до¦

¦ ¦содержание сетей¦реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70%. Экономия¦

¦ ¦уличного освещения ¦линий наружного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на текущее¦

¦ ¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание линий¦

¦ ¦ +------------------+----------+-------+-------+-------+-------+освещения за счет¦

¦ ¦ ¦Доля протяженности¦ % ¦ 67,27¦ 68,0 ¦ 68,8 ¦ 70,0 ¦применения ¦

¦ ¦ ¦освещенных улиц к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсосберегающих ¦

¦ ¦ ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий до 2502,4¦

¦ ¦ ¦протяженности всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦

¦ ¦ ¦улиц города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------------------+

¦5. ¦Проведение ¦Объем высадки¦ шт. ¦ 667 ¦ 934 ¦1396 ¦1420 ¦Улучшение внешнего¦

¦ ¦мероприятий по¦деревьев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облика города,¦

¦ ¦озеленению и+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+снижение ¦

¦ ¦содержанию зеленых¦Объем высадки¦ шт. ¦ 120 ¦ 186 ¦1000 ¦1100 ¦неблагоприятного ¦

¦ ¦насаждений ¦кустарников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздействия ¦

¦ ¦ +------------------+----------+-------+-------+-------+-------+загрязненной ¦

¦ ¦ ¦Объем высадки¦ млн. шт. ¦ 0,91¦ 0,91¦ 1,24¦ 1,26¦природной среды,¦

¦ ¦ ¦цветов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦

¦ ¦ +------------------+----------+-------+-------+-------+-------+эстетического облика¦

¦ ¦ ¦Площадь устройства¦ га ¦ 0,45¦ 0,35¦ 0,47¦ 0,49¦районов города ¦

¦ ¦ ¦газона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+----------+-------+-------+-------+-------+ ¦

¦ ¦ ¦Объем ¦ шт. ¦1685 ¦1681 ¦3760 ¦4136 ¦ ¦

¦ ¦ ¦омолаживающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обрезки деревьев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+----------+-------+-------+-------+-------+ ¦

¦ ¦ ¦Объем сноса¦ шт. ¦ 356 ¦ 597 ¦1200 ¦1320 ¦ ¦

¦ ¦ ¦аварийных деревьев¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------------------+

¦6. ¦Обеспечение ¦Объем санитарной¦тыс. кв. м¦6660 ¦6800 ¦7825,5 ¦7845,5 ¦Поддержание ¦

¦ ¦санитарного и¦очистки территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарного ¦

¦ ¦эстетического ¦районов города,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния территории¦

¦ ¦состояния ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города в¦

¦ ¦территории ¦объектов внешнего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с¦

¦ ¦городского округа ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарными нормами,¦

¦ ¦ +------------------+----------+-------+-------+-------+-------+улучшение ¦

¦ ¦ ¦Устройство ¦тыс. кв. м¦ 25 ¦ 63 ¦ 65 ¦ 67 ¦эстетического облика¦

¦ ¦ ¦плиточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦ ¦ ¦покрытия тротуаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------------------+

¦7. ¦Приобретение ¦Количество ¦ ед. ¦ 3 ¦ 59 ¦ 52 ¦ 55 ¦Снижение общего¦

¦ ¦дорожной и иной¦приобретенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦износа техники до¦

¦ ¦техники для¦дорожной и иной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60% ¦

¦ ¦муниципальных нужд ¦техники для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципальных нужд¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+----------+-------+-------+-------+-------+ ¦

¦ ¦ ¦Совокупная степень¦ % ¦ 88 ¦ 68 ¦ 64 ¦ 60 ¦ ¦

¦ ¦ ¦износа техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+---------------------

4. Перечень основных программных мероприятий

(в ред. Решения Барнаульской городской Думы

от 29.04.2008 N 754)

Таблица 4

----T------------------T----------------------------T--------------T----------------T-------------------¬

¦ N ¦Наименование работ¦Сумма планируемых затрат по ¦ Источники ¦ Исполнитель ¦Ожидаемый результат¦

¦п/п¦ ¦ годам, тыс. рублей ¦финансирования¦ ¦ от реализации ¦

¦ ¦ +------T-------T------T------+ ¦ ¦ мероприятий ¦

¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(факт)¦(факт) ¦(план)¦(план)¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+----------------+-------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+----------------+-------------------+

¦1. ¦Строительство и¦ 27500¦ 145444¦145993¦150000¦бюджет города ¦Комитет по¦Снижение количества¦

¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации ¦ДТП на¦

¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог, ¦реконструированных ¦

¦ ¦дорог и мостовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству,¦дорогах на 10%,¦

¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорту и¦повышение их¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи; ¦пропускной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦способности на 2170¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов города;¦авт./час, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подрядчики по¦увеличение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатам ¦грузоподъемности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсного ¦мостовых сооружений¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отбора ¦на 135 тонн,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение доли¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улиц, оснащенных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ливневой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализацией до¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22,3% ¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+ +-------------------+

¦2. ¦Капитальный ремонт¦ 63415¦ 634819¦278685¦110839¦Всего, в том¦ ¦Повышение ¦

¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦пропускной ¦

¦ ¦дорог, мостовых+------+-------+------+------+--------------+ ¦способности дорог¦

¦ ¦сооружений ¦ - ¦ 417397¦ 59903¦ - ¦федеральный ¦ ¦на 2000 авт./час,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦увеличение срока¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+--------------+ ¦службы дорожного¦

¦ ¦ ¦ 10000¦ 134900¦115000¦ - ¦краевой бюджет¦ ¦полотна на¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+--------------+ ¦ремонтируемых ¦

¦ ¦ ¦ 53415¦ 82522¦103782¦110839¦бюджет города ¦ ¦дорогах до 10 лет ¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+ +-------------------+

¦3. ¦Текущий ремонт¦ 60219¦ 80160¦ 76188¦ 77494¦бюджет города ¦ ¦Увеличение срока¦

¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы дорожного¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полотна на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтируемых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорогах до 2-х лет ¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+----------------+-------------------+

¦4. ¦Ремонт ¦ - ¦ 53000¦ 46710¦ 50566¦бюджет города ¦Комитет по¦Увеличение срока¦

¦ ¦внутриквартальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации ¦службы дорожного¦

¦ ¦проездов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог, ¦полотна на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству,¦внутриквартальных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорту и¦проездах до 2-х лет¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+связи, подрядчик+-------------------+

¦5. ¦Составление ¦ 2888¦ 9177¦ 10700¦ 15000¦бюджет города ¦по результатам¦Составление ¦

¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсного ¦проектно-сметной ¦

¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отбора ¦документации на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцию, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных дорог¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и мостовых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+----------------+-------------------+

¦6. ¦Проведение ¦ 18482¦ 26131¦ 41114¦ 43909¦бюджет города ¦ ¦Улучшение внешнего¦

¦ ¦мероприятий по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облика города,¦

¦ ¦озеленению и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦

¦ ¦содержанию зеленых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неблагоприятного ¦

¦ ¦насаждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздействия ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязненной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природной среды,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эстетического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облика районов¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+ +-------------------+

¦7. ¦Строительство и¦ 3275¦ 8021¦ 9848¦ 9000¦бюджет города ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦объектов наружного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного движения.¦

¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Увеличение доли¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+ ¦освещенных улиц до¦

¦8. ¦Обслуживание сетей¦ 22968¦ 27067¦ 41132¦ 32266¦бюджет города ¦ ¦70%. Экономия¦

¦ ¦наружного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на текущее¦

¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание линий¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещения за счет¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсосберегающих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий до¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2502,4 тыс. рублей ¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+ +-------------------+

¦9. ¦Строительство и¦ 1634¦ 4146¦ 5543¦ 5500¦бюджет города ¦ ¦Снижение количества¦

¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП на¦

¦ ¦светофорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перекрестках, ¦

¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+ ¦пропускной ¦

¦10.¦Содержание средств¦ 4700¦ 5900¦ 6313¦ 6742¦бюджет города ¦ ¦способности ¦

¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перекрестков на 240¦

¦ ¦дорожного движения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦авт./час. Экономия¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на текущее¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание до 795,2¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+ +-------------------+

¦11.¦Приобретение ¦ 4542¦ 64494¦ 65000¦ 55000¦бюджет города ¦ ¦Снижение общего¦

¦ ¦дорожной и иной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦износа техники до¦

¦ ¦техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60% ¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+ +-------------------+

¦12.¦Содержание ¦ 428¦ 378¦ 404¦ 431¦бюджет города ¦ ¦Создание ¦

¦ ¦городского пляжа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоприятных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массового отдыха¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горожан ¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+ +-------------------+

¦13.¦Прочие работы по¦ 1273¦ 3578¦ 3425¦ 3660¦бюджет города ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦благоустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимого уровня¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния города,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эстетического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облика города ¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+----------------+-------------------+

¦14.¦Внешнее ¦ 62277¦ 82008¦126137¦123189¦бюджет города ¦Администрации ¦Улучшение ¦

¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов города ¦экологической ¦

¦ ¦районов города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории районов¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города, увеличение¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов озеленения,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эстетического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облика районов¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+----------------+-------------------+

¦15.¦Устройство ¦ 12500¦ 31500¦ 32500¦ 33500¦средства ¦Предприятия и¦Улучшение ¦

¦ ¦плиточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦организации ¦эстетического ¦

¦ ¦покрытия тротуаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦и организаций ¦ ¦облика улиц и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадей города ¦

+---+------------------+------+-------+------+------+--------------+----------------+-------------------+

¦ ¦Итого: ¦286101¦1175823¦889692¦717096¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------+------+-------+------+------+--------------+----------------+--------------------

5. Сводные финансовые затраты по направлениям Программы

(в ред. Решения Барнаульской городской Думы

от 29.04.2008 N 754)

Таблица 5

------------------------T--------------------------------------T----------¬

¦Источники и направления¦ Финансовые затраты (тыс. рублей) ¦Экономи- ¦

¦ расходов +------T---------T---------------------+ческий ¦

¦ ¦ 2006 ¦Всего по ¦В том числе по годам ¦эффект от ¦

¦ ¦(факт)¦Программе+-------T------T------+реализации¦

¦ ¦ ¦ (план) ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦Программы,¦

¦ ¦ ¦ ¦(факт) ¦(план)¦(план)¦тыс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦Финансовые затраты,¦286101¦ 2782611¦1175823¦889692¦717096¦ 15381,5¦

¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦из них: федеральный¦ 0¦ 477300¦ 417397¦ 59903¦ 0¦ 0 ¦

¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦краевой бюджет ¦ 10000¦ 249900¦ 134900¦115000¦ 0¦ 9280 ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦в том числе:¦ 10000¦ 249900¦ 134900¦115000¦ 0¦ 9280 ¦

¦территориальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дорожный фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Алтайского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦бюджет города ¦263601¦ 1957911¦ 592026¦682289¦683596¦ 6101,5¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦в том числе: адресная¦ 39839¦ 651775¦ 180191¦237084¦234500¦ 3222 ¦

¦инвестиционная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программа г. Барнаула¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2007 - 2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦муниципальный целевой¦ 0¦ 51091¦ 51091¦ 0¦ 0¦ 0 ¦

¦бюджетный фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦благоустроительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комплекса города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦средства предприятий и¦ 12500¦ 97500¦ 31500¦ 32500¦ 33500¦ 0 ¦

¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦направлениям Программы:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦1. Строительство и¦ 27500¦ 441437¦ 145444¦145993¦150000¦ ¦

¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦автомобильных дорог и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мостовых сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦из них: бюджет города ¦ 27500¦ 441437¦ 145444¦145993¦150000¦ 3222 ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦в том числе: адресная¦ 27500¦ 441437¦ 145444¦145993¦150000¦ 3222 ¦

¦инвестиционная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦2. Капитальный ремонт¦ 63415¦ 1024343¦ 634819¦278685¦110839¦ ¦

¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦из них: федеральный¦ ¦ 477300¦ 417397¦ 59903¦ ¦ ¦

¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦краевой бюджет ¦ 10000¦ 259900¦ 134900¦115000¦ 0¦ 9280 ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦в том числе:¦ 10000¦ 249900¦ 134900¦115000¦ ¦ 9280 ¦

¦территориальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дорожный фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Алтайского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦бюджет города ¦ 53415¦ 239719¦ 82522¦103782¦110839¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦3. Текущий ремонт дорог¦ 60219¦ 233842¦ 80160¦ 76188¦ 77494¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦из них: бюджет города ¦ 60219¦ 216567¦ 80160¦ 76188¦ 77494¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦4. Ремонт ¦ 0¦ 150276¦ 53000¦ 46710¦ 50566¦ ¦

¦внутриквартальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проездов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦из них: бюджет города ¦ ¦ 150276¦ 53000¦ 46710¦ 50566¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦5. Составление проектно¦ 2888¦ 34877¦ 9177¦ 10700¦ 15000¦ ¦

¦-сметной документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦из них: бюджет города ¦ 2888¦ 34877¦ 9177¦ 10700¦ 15000¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦в том числе: адресная¦ 2888¦ 34877¦ 9177¦ 10700¦ 15000¦ ¦

¦инвестиционная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программа г. Барнаула¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2007 - 2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦6. Проведение ¦ 18482¦ 111154¦ 26131¦ 41114¦ 43909¦ ¦

¦мероприятий по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦озеленению и содержанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦зеленых насаждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦из них: бюджет города ¦ 18482¦ 111154¦ 26131¦ 41114¦ 43909¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦7. Строительство и¦ 3275¦ 26869¦ 8021¦ 9848¦ 9000¦ 2070,4¦

¦реконструкция объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦наружного освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦из них: бюджет города ¦ 3275¦ 26869¦ 8021¦ 9848¦ 9000¦ 2070,4¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦в том числе: адресная¦ 3275¦ 26869¦ 8021¦ 9848¦ 9000¦ ¦

¦инвестиционная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программа г. Барнаула¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2007 - 2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦8. Обслуживание сетей¦ 22968¦ 100465¦ 27067¦ 41132¦ 32266¦ ¦

¦наружного освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦из них: бюджет города ¦ 22968¦ 100465¦ 27067¦ 41132¦ 32266¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦9. Строительство и¦ 1634¦ 15189¦ 4146¦ 5543¦ 5500¦ 809,1¦

¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦светофорных объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦из них: бюджет города ¦ 1634¦ 15189¦ 4146¦ 5543¦ 5500¦ 809,1¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦в том числе: адресная¦ 1634¦ 15189¦ 4146¦ 5543¦ 5500¦ ¦

¦инвестиционная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программа г. Барнаула¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2007 - 2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦10. Содержание средств¦ 4700¦ 18955¦ 5900¦ 6313¦ 6742¦ ¦

¦безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦из них: бюджет города ¦ 4700¦ 18955¦ 5900¦ 6313¦ 6742¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦11. Приобретение ¦ 4542¦ 184494¦ 64494¦ 65000¦ 55000¦ ¦

¦дорожной и иной техники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+-“----+----------+

¦из них: бюджет города ¦ 4542¦ 184494¦ 64494¦ 65000¦ 55000¦ ¦

+-----------------------+------+---------+-------+------+------+----------+

¦в том числе: адресная¦ 4542¦ 133403¦ 13403¦ 65000¦ 55000¦