Законы и бизнес в России

Постановление Администрации города Благовещенска от 04.06.2010 N 2295 “О внесении изменений в постановление администрации города Благовещенска от 27 ноября 2009 г. N 1658 “О согласовании производственных программ ОАО “Амурские коммунальные системы“ в сфере водоснабжения и водоотведения“

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2010 г. N 2295

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ОТ 27 НОЯБРЯ 2009 Г. N 1658

“О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

ОАО “АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ“

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ“

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“ постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Благовещенска от 27 ноября 2009 г. N 1658 “О согласовании производственных программ ОАО “Амурские коммунальные системы“ в сфере водоснабжения и водоотведения“ следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление приложениями N 3, N 4 согласно приложениям N 1, N 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя мэра города Благовещенска С.М.Дмитриенко.

И.о. главы администрации

города Благовещенска

Н.А.НЕВЕДОМСКИЙ

Приложение N 1

к постановлению

администрации

города Благовещенска

от 4 июня 2010 г. N 2295

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД, УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ)

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

ОАО “Амурские коммунальные системы“

__________________________________________________________

наименование организации коммунального комплекса-----------------------------¬

¦ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения ¦

+------T-----------------------------------------T-------------T----------------T--------------+

¦ N ¦Показатели производственной деятельности ¦Ед. измерения¦ Предыдущий ¦ Регулируемый ¦

¦ п/п ¦ ¦ ¦ год ¦ период ¦

¦ ¦ ¦ +-------T--------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ план ¦

+------+-----------------------------------------+-------------+-------+--------+--------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+------+-----------------------------------------+-------------+-------+--------+--------------+

¦ 1. Показатели эффективности ¦

+------T-----------------------------------------T-------------T-------T--------T--------------+

¦1.1. ¦Объем реализации услуг, в том числе ¦тыс. куб. м ¦21120 ¦20671 ¦21050 ¦

¦ ¦по потребителям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------------------------------+-------------+-------+--------+--------------+

¦1.1.1.¦- населению ¦тыс. куб. м ¦14933 ¦14835 ¦14995 ¦

+------+-----------------------------------------+-------------+-------+--------+--------------+

¦1.1.2.¦- бюджетным потребителям ¦тыс. куб. м ¦3702 ¦3549 ¦3685 ¦

+------+-----------------------------------------+-------------+-------+--------+--------------+

¦1.1.3.¦- прочим потребителям ¦тыс. куб. м ¦2485 ¦2288 ¦2370 ¦

+------+-----------------------------------------+-------------+-------+--------+--------------+

¦2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги ¦

¦ в сфере водоснабжения) ¦

+------T-----------------------------------------T-------------T-------T--------T--------------+

¦2.1. ¦Доля воды, отпущенной по показаниям ¦% ¦42,3 ¦39,7 ¦43,5 ¦

¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------------------------------+-------------+-------+--------+--------------+

¦2.2. ¦Удельное потребление воды населением ¦куб. м/час ¦1,70 ¦1,69 ¦1,71 ¦

L------+-----------------------------------------+-------------+-------+--------+--------------------------------------------¬

¦ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального ¦

¦ комплекса в сфере водоснабжения ¦

+----T--------------------------------T-------------T------------------------------------------+

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Финансовые ¦ Ожидаемый эффект ¦

¦п/п ¦ ¦ потребности +------------------------------T-----------+

¦ ¦ ¦на реализацию¦ наименование показателя ¦тыс. руб./%¦

¦ ¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

Нумерация граф, пунктов, подпунктов дана в соответствии с официальным

текстом документа.

¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦1. ¦Мероприятия по капитальному ¦41911,3 ¦Качественный: удлинение ¦ ¦

¦ ¦ремонту, в том числе: ¦ ¦межремонтного срока службы; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦снижение расходов всех видов ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ресурсов на ремонт ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦и эксплуатацию; предотвращение¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦аварийных ситуаций, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦обеспечение надежности ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦и бесперебойной работы ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦1.1.¦Капитальный ремонт Амурского ¦4552,9 ¦Износ системы коммунальной ¦9,9% ¦

¦ ¦водозабора ¦ ¦инфраструктуры (насосного ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦оборудования) ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦1.2.¦Капитальный ремонт Северного ¦6033,2 ¦Износ системы коммунальной ¦9,1% ¦

¦ ¦водозабора ¦ ¦инфраструктуры (насосного ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦оборудования) ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦1.3.¦Капитальный ремонт водопроводной¦24153,0 ¦Удельный вес сетей, ¦2,8% ¦

¦ ¦сети с. Белогорье ¦ ¦нуждающихся в замене ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+ ¦ ¦

¦1.4.¦Капитальный ремонт водопроводной¦516,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦сети с. Белогорье ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦1.5.¦Капитальный ремонт повысительных¦1387,3 ¦Износ системы коммунальной ¦2,0% ¦

¦ ¦насосных станций ¦ ¦инфраструктуры (насосного ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦оборудования) ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦1.6.¦Капитальный ремонт ¦1933,8 ¦Предотвращение аварийных ¦ ¦

¦ ¦вспомогательного оборудования ¦ ¦ситуаций ¦ ¦

¦ ¦и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦1.7.¦Капитальный ремонт водозаборной ¦1400,0 ¦Износ системы коммунальной ¦50% ¦

¦ ¦скважины с. Белогорье ¦ ¦инфраструктуры (насосного ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦оборудования) ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦1.8.¦Текущий ремонт оборудования, ¦1934,6 ¦Предотвращение аварийных ¦ ¦

¦ ¦зданий, сооружений системы ¦ ¦ситуаций ¦ ¦

¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦2. ¦Мероприятия по реконструкции ¦14840,7 ¦Качественный: удлинение ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦межремонтного срока службы; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦снижение расходов всех видов ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ресурсов на ремонт ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦и эксплуатацию; предотвращение¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦аварийных ситуаций, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦обеспечение надежности ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦и бесперебойной работы ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦2.1.¦Проектно-сметная документация ¦2462,5 ¦Качественный: основной ¦ ¦

¦ ¦о переводе хлораторной Амурского¦ ¦целью замены жидкого ¦ ¦

¦ ¦водозабора на аналит ¦ ¦хлора на электрохимические ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦активированные растворы ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦является отказ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦от обеззараживания воды ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦хлором, как ядовитого ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦вещества, относящегося ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦к 1-му классу опасности ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦для здоровья человека ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦и вызывающего катастрофические¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦экологические последствия ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦2.2.¦Монтаж систем видеонаблюдения ¦10974,6 ¦Качественный: основной целью ¦ ¦

¦ ¦и установки “тревожных кнопок“ ¦ ¦монтажа систем видеонаблюдения¦ ¦

¦ ¦на режимных объектах ¦ ¦и установки “тревожных кнопоꓦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦на режимных объектах является ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦устранение причин и условий, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦способствующих реализации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦угроз безопасности ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦от возможных террористических ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦актов и противодействию ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦терроризму ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦2.3.¦Течеискатель Eureka 2 Р (Аква - ¦1403,6 ¦Качественный: удлинение ¦ ¦

¦ ¦Тэксп) ¦ ¦межремонтного срока службы; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦снижение расходов всех видов ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ресурсов на ремонт ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦и эксплуатацию; сокращение ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦срока устранения аварийных ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ситуаций, снижение потерь ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦воды; обеспечение надежности ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦и бесперебойной подачей воды ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦3. ¦Иные мероприятия, направленные ¦- ¦ ¦ ¦

¦ ¦на совершенствование организации¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦4. ¦Мероприятия по энергосбережению ¦- ¦ ¦ ¦

¦ ¦и повышению энергетической ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------+

¦5. ¦Итого ¦56752,0 ¦ ¦ ¦

L----+--------------------------------+-------------+------------------------------+-----------------------------------------¬

¦ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей ¦

+----T-----------------------------------T-------------T---------------------------------------+

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦Ед. измерения¦ Финансовые потребности ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦ на реализацию производственной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦

¦ ¦ ¦ +-----------------------T---------------+

¦ ¦ ¦ ¦ предыдущий год ¦ регулируемый ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период ¦

¦ ¦ ¦ +----------T------------+---------------+

¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ план ¦

+----+-----------------------------------+-------------+----------+------------+---------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+----+-----------------------------------+-------------+----------+------------+---------------+

¦1. ¦Затраты, относимые на себестоимость¦тыс. руб. ¦221295,3 ¦207606,2 ¦257128,8 ¦

+----+-----------------------------------+-------------+----------+------------+---------------+

¦2. ¦Прибыль ¦тыс. руб. ¦1312 ¦11712,6 ¦19809,83 ¦

+----+-----------------------------------+-------------+----------+------------+---------------+

¦3. ¦Рентабельность ¦% ¦0,59% ¦5,64% ¦7,70% ¦

+----+-----------------------------------+-------------+----------+------------+---------------+

¦4. ¦Бюджетные субсидии ¦тыс. руб. ¦0 ¦ ¦0 ¦

+----+-----------------------------------+-------------+----------+------------+---------------+

¦5. ¦Выпадающие доходы ¦тыс. руб. ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+----+-----------------------------------+-------------+----------+------------+---------------+

¦6. ¦Итого затрат на период ¦тыс. руб. ¦222607,3 ¦219318,8 ¦276938,6 ¦

¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-------------+----------+------------+---------------+

¦7. ¦Тариф организации коммунального ¦руб./куб. м ¦10,54 ¦10,53 ¦13,16 ¦

¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-------------+----------+------------+---------------+

¦ ¦В том числе по потребителям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-------------+----------+------------+---------------+

¦7.1.¦- населению ¦руб./куб. м ¦10,54 ¦10,53 ¦13,16 ¦

+----+-----------------------------------+-------------+----------+------------+---------------+

¦7.2.¦- бюджетным потребителям ¦руб./куб. м ¦10,54 ¦10,54 ¦13,16 ¦

+----+-----------------------------------+-------------+----------+------------+---------------+

¦7.3.¦- прочим потребителям ¦руб./куб. м ¦10,54 ¦10,50 ¦13,16 ¦

L----+-----------------------------------+-------------+----------+------------+----------------

Приложение N 2

к постановлению

администрации

города Благовещенска

от 4 июня 2010 г. N 2295

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

ОАО “Амурские коммунальные системы“

________________________________________________________

наименование организации коммунального комплекса-------------------------¬

¦ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения ¦

+------T-------------------------------------T-----------T-------------------T-------------+

¦ N ¦ Показатели производственной ¦ Ед. ¦ Предыдущий год ¦Регулируемый ¦

¦ п/п ¦ деятельности ¦ измерения ¦ ¦ период ¦

¦ ¦ ¦ +---------T---------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ план ¦

+------+-------------------------------------+-----------+---------+---------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+------+-------------------------------------+-----------+---------+---------+-------------+

¦ 3. Показатели эффективности ¦

+------T-------------------------------------T-----------T---------T---------T-------------+

¦1.1. ¦Объем реализации услуг, в том числе ¦тыс. куб. м¦21621 ¦20859 ¦21610 ¦

¦ ¦по потребителям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------------+-----------+---------+---------+-------------+

¦1.1.1.¦- населению ¦тыс. куб. м¦14649 ¦14456 ¦14900 ¦

+------+-------------------------------------+-----------+---------+---------+-------------+

¦1.1.2.¦- бюджетным потребителям ¦тыс. куб. м¦3792 ¦3671 ¦3810 ¦

+------+-------------------------------------+-----------+---------+---------+-------------+

¦1.1.3.¦- прочим потребителям ¦тыс. куб. м¦3180 ¦2732 ¦2900 ¦

+------+-------------------------------------+-----------+---------+---------+-------------+

¦4. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги ¦

¦в сфере водоснабжения) ¦

+------T-------------------------------------T-----------T---------T---------T-------------+

¦2.1. ¦Доля воды, отпущенной по показаниям ¦% ¦- ¦- ¦- ¦

¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------------+-----------+---------+---------+-------------+

¦2.2. ¦Удельное потребление воды населением ¦куб. м/час ¦- ¦- ¦- ¦

L------+-------------------------------------+-----------+---------+---------+---------------------------------------¬

¦ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации ¦

¦ коммунального комплекса в сфере водоотведения ¦

+----T--------------------------------T-------------T--------------------------------------+

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Финансовые ¦ Ожидаемый эффект ¦

¦п/п ¦ ¦ потребности +--------------------------T-----------+

¦ ¦ ¦на реализацию¦ наименование показателя ¦тыс. руб./%¦

¦ ¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+--------------------------+-----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+----+--------------------------------+-------------+--------------------------+-----------+

¦1. ¦Мероприятия по капитальному ¦20873,5 ¦Качественный: удлинение ¦ ¦

¦ ¦ремонту, в том числе: ¦ ¦межремонтного срока ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦службы; снижение расходов ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦всех видов ресурсов ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦на ремонт и эксплуатацию; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦предотвращение аварийных ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ситуаций, снижение риска ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦загрязнения окружающей ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦среды, обеспечения ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦надежности и бесперебойной¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+--------------------------+-----------+

¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+--------------------------+-----------+

¦1.1.¦Капитальный ремонт очистных ¦2359,7 ¦Износ системы коммунальной¦9,1% ¦

¦ ¦сооружений канализации (ОСК) ¦ ¦инфраструктуры (насосного ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦оборудования) ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+--------------------------+-----------+

¦1.2.¦Капитальный ремонт ¦14503,2 ¦Удельный вес сетей, ¦1,6% ¦

¦ ¦канализационной сети ¦ ¦нуждающихся в замене ¦ ¦

¦ ¦г. Благовещенска и с. Белогорье ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+--------------------------+-----------+

¦1.3.¦Капитальный ремонт ¦3216,6 ¦Износ системы коммунальной¦8% ¦

¦ ¦канализационных насосных станций¦ ¦инфраструктуры (насосного ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦оборудования) ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+--------------------------+-----------+

¦1.4.¦Текущий ремонт оборудования, ¦794,0 ¦Предотвращение аварийных ¦ ¦

¦ ¦зданий и сооружений системы ¦ ¦ситуаций ¦ ¦

¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+--------------------------+-----------+

¦2. ¦Мероприятия по реконструкции ¦750,0 ¦Качественный: удлинение ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦межремонтного срока ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦службы; снижение расходов ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦всех видов ресурсов ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦на ремонт и эксплуатацию; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦предотвращение аварийных ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ситуаций, обеспечение ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦надежности и бесперебойной¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+--------------------------+-----------+

¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+--------------------------+-----------+

¦2.1.¦Замена насосов ФЦЛ на насосы ¦750,0 ¦Износ системы коммунальной¦ ¦

¦ ¦FLYGT 3153.181 МТ, 1 шт., ¦ ¦инфраструктуры (насосного ¦ ¦

¦ ¦КНС N 8 ¦ ¦оборудования) ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+--------------------------+-----------+

¦3. ¦Иные мероприятия, направленные ¦- ¦ ¦ ¦

¦ ¦на совершенствование организации¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+--------------------------+-----------+

¦4. ¦Мероприятия по энергосбережению ¦- ¦ ¦ ¦

¦ ¦и повышению энергетической ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+-------------+--------------------------+-----------+

¦5. ¦Итого ¦21623,5 ¦ ¦ ¦

L----+--------------------------------+-------------+--------------------------+-------------------------------------¬

¦ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей ¦

+----T---------------------------------------T-----------T---------------------------------+

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Ед. ¦ Финансовые потребности ¦

¦п/п ¦ ¦ измерения ¦ на реализацию производственной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦

¦ ¦ ¦ +--------------------T------------+

¦ ¦ ¦ ¦ предыдущий год ¦регулируемый¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период ¦

¦ ¦ ¦ +---------T----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ план ¦

+----+---------------------------------------+-----------+---------+----------+------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+----+---------------------------------------+-----------+---------+----------+------------+

¦1. ¦Затраты, относимые на себестоимость ¦тыс. руб. ¦175614,3 ¦172654,6 ¦224264,6 ¦

+----+---------------------------------------+-----------+---------+----------+------------+

¦2. ¦Прибыль ¦тыс. руб. ¦2683,6 ¦704,9 ¦1580,6 ¦

+----+---------------------------------------+-----------+---------+----------+------------+

¦3. ¦Рентабельность ¦% ¦1,53% ¦0,38% ¦0,70% ¦

+----+---------------------------------------+-----------+---------+----------+------------+

¦4. ¦Бюджетные субсидии ¦тыс. руб. ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+----+---------------------------------------+-----------+---------+----------+------------+

¦5. ¦Выпадающие доходы ¦тыс. руб. ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+----+---------------------------------------+-----------+---------+----------+------------+

¦6. ¦Итого затрат на период регулирования ¦тыс. руб. ¦178297,9 ¦173359,1 ¦225845,2 ¦

+----+---------------------------------------+-----------+---------+----------+------------+

¦7. ¦Тариф организации коммунального ¦руб./куб. м¦8,25 ¦8,25 ¦10,45 ¦

¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------------+-----------+---------+----------+------------+

¦ ¦В том числе по потребителям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------------+--“--------+---------+----------+------------+

¦7.1.¦- населению ¦руб./куб. м¦8,25 ¦8,25 ¦10,45 ¦

+----+---------------------------------------+-----------+---------+----------+------------+

¦7.2