Законы и бизнес в России

Постановление Администрации города Благовещенска от 10.11.2010 N 4919 “О внесении изменений в долгосрочную целевую программу “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010 - 2014 годы“, утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 30 июня 2010 г. N 2715“

Вступил в силу со дня опубликования в газете “Благовещенск“ (пункт 2 данного документа).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2010 г. N 4919

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

“ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ НА 2010 - 2014 ГОДЫ“, УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ОТ 30 ИЮНЯ 2010 Г. N 2715

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ постановляю:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010 - 2014
годы“, утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 30 июня 2010 г. N 2715, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете “Благовещенск“.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города К.М.Никулина.

Глава администрации

города Благовещенска

Н.А.НЕВЕДОМСКИЙ

Утверждена

постановлением

администрации

города Благовещенска

от 10 ноября 2010 г. N 4919

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ НА 2010 - 2014 ГОДЫ“

I. ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

НА 2010 - 2014 ГОДЫ“

---------------------------T----------------------------------------------¬

¦Наименование программы ¦“Энергосбережение и повышение энергетической ¦

¦ ¦эффективности в городе Благовещенске на 2010 -¦

¦ ¦2014 годы“ ¦

+--------------------------+----------------------------------------------+

¦Основания для разработки ¦Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. ¦

¦программы ¦N 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении ¦

¦ ¦энергетической эффективности и о внесении ¦

¦ ¦изменений в отдельные законодательные акты ¦

¦ ¦Российской Федерации“; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеральный закон от 6 октября 2003 г. ¦

¦ ¦N 131-ФЗ “Об общих принципах организации ¦

¦ ¦местного самоуправления в Российской ¦

¦ ¦Федерации“; ¦

¦ ¦ ¦

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:

постановление администрации города Благовещенска от 19.03.2010 N 1067

называется “Об утверждении Плана мероприятий по разработке долгосрочной

целевой программы “Об энергосбережении и повышении энергетической

эффективности в городе Благовещенске на 2010 - 2020
годы“, а не “Об

утверждении Плана мероприятий по разработке долгосрочной целевой программы

“Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе

Благовещенске на 2010 - 2014 годы“.

¦ ¦постановление администрации города ¦

¦ ¦Благовещенска от 19 марта 2010 г. N 1067 ¦

¦ ¦“Об утверждении Плана мероприятий ¦

¦ ¦по разработке долгосрочной целевой программы ¦

¦ ¦“Об энергосбережении и повышении ¦

¦ ¦энергетической эффективности в городе ¦

¦ ¦Благовещенске на 2010 - 2014 годы“ ¦

+--------------------------+----------------------------------------------+

¦Заказчик программы ¦Администрация города Благовещенска ¦

+--------------------------+----------------------------------------------+

¦Основные разработчики ¦Управление жилищно-коммунального хозяйства ¦

¦программы ¦администрации города Благовещенска, управление¦

¦ ¦экономического развития и инвестиций ¦

¦ ¦администрации города Благовещенска, управление¦

¦ ¦образования администрации города ¦

¦ ¦Благовещенска,
управление здравоохранения ¦

¦ ¦администрации города Благовещенска, управление¦

¦ ¦культуры администрации города Благовещенска ¦

+--------------------------+----------------------------------------------+

¦Исполнитель-координатор ¦Управление жилищно-коммунального хозяйства ¦

¦программы ¦администрации города Благовещенска ¦

+--------------------------+----------------------------------------------+

¦Исполнители ¦Главные распорядители бюджетных средств; ¦

¦ ¦муниципальные предприятия; муниципальные ¦

¦ ¦учреждения; управляющие организации; ¦

¦ ¦организации, осуществляющие снабжение водой, ¦

¦ ¦тепловой, электрической энергией или их ¦

¦ ¦передачу ¦

+--------------------------+----------------------------------------------+

¦Цель программы ¦Повышение эффективности использования ¦

¦ ¦энергетических ресурсов в бюджетной сфере, ¦

¦ ¦на муниципальных предприятиях, в системах ¦

¦ ¦коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде ¦

+--------------------------+----------------------------------------------+

¦Задачи программы ¦1. Применение энергоэффективного оборудования ¦

¦ ¦и технологий в системах коммунальной ¦

¦ ¦инфраструктуры города. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦2. Модернизация систем освещения и отопления. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦3. Автоматизация потребления тепловой энергии.¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦4. Организация энергетического обследования ¦

¦ ¦зданий, строений, сооружений, находящихся ¦

¦ ¦в муниципальной собственности. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦5. Обеспечение учета используемых ¦

¦ ¦энергетических ресурсов и применения приборов ¦

¦ ¦учета при осуществлении расчетов ¦

¦ ¦за энергетические ресурсы ¦

+--------------------------+----------------------------------------------+

¦Сроки и этапы реализации ¦2010 - 2014 годы ¦

¦программы ¦ ¦

+--------------------------+----------------------------------------------+

¦Объемы и источники ¦Общий объем средств, необходимых ¦

¦финансирования программы ¦для реализации мероприятий программы, ¦

¦ ¦составляет 2334311,6 тыс. руб., из них ¦

¦ ¦по источникам: ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦средства городского бюджета - ¦

¦ ¦367357,0 тыс. руб.; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦средства областного бюджета - 45600 тыс. руб.;¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦внебюджетные источники - 1921354,6 тыс. руб. ¦

+--------------------------+----------------------------------------------+

¦Ожидаемые результаты ¦1. Снижение расходов городского бюджета ¦

¦реализации программы ¦на оплату энергетических ресурсов, ¦

¦и показатели эффективности¦потребляемых муниципальными бюджетными ¦

¦(целевой индикатор) ¦учреждениями, в период реализации программы ¦

¦ ¦не менее чем на 28000 тыс. руб. ¦

¦ ¦(в сопоставимых ценах). ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦2. Доля бюджетных учреждений, финансируемых ¦

¦ ¦из городского бюджета, в отношении которых ¦

¦ ¦проведено обязательное энергетическое ¦

¦ ¦обследование, в общем объеме муниципальных ¦

¦ ¦бюджетных учреждений, подлежащих обязательному¦

¦ ¦энергетическому обследованию, - 100 процентов.¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦3. Снижение удельных показателей потребления ¦

¦ ¦тепловой энергии в учреждениях образования, ¦

¦ ¦здравоохранения и культуры, в которых ¦

¦ ¦проведены мероприятия по энергосбережению, ¦

¦ ¦на 0,043 Гкал/кв. м к уровню 2009 года. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦4. Снижение удельных показателей потребления ¦

¦ ¦электрической энергии в учреждениях ¦

¦ ¦образования, здравоохранения и культуры, ¦

¦ ¦в которых проведены мероприятия ¦

¦ ¦по энергосбережению, на 24,8 кВтч/чел. ¦

¦ ¦к уровню 2009 года. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦5. Снижение удельных показателей потребления ¦

¦ ¦воды в учреждениях образования, ¦

¦ ¦здравоохранения и культуры, в которых ¦

¦ ¦проведены мероприятия по энергосбережению, ¦

¦ ¦на 0,66 куб. м/чел. к уровню 2009 года. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦6. Сокращение фактического объема потерь ¦

¦ ¦при передаче электрической энергии ¦

¦ ¦на 756 тыс. кВтч и тепловой энергии - ¦

¦ ¦на 104601 Гкал. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦7. Снижение удельного расхода топлива ¦

¦ ¦на производство тепловой энергии ¦

¦ ¦на 18,34 кг у.т./Гкал. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦8. Сокращение фактического объема потерь воды ¦

¦ ¦при передаче на 633 тыс. куб. м. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦9. Сокращение объемов потребления ¦

¦ ¦электрической энергии, используемой ¦

¦ ¦при передаче (транспортировке) воды, ¦

¦ ¦на 377 тыс. кВтч. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦10. Сокращение объемов потребления ¦

¦ ¦электрической энергии, используемой ¦

¦ ¦при транспортировке и очистке стоков, ¦

¦ ¦на 561,6 тыс. кВтч. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦11. Увеличение доли объемов тепловой энергии, ¦

¦ ¦потребляемой в многоквартирных домах, оплата ¦

¦ ¦за которую осуществляется с использованием ¦

¦ ¦коллективных (общедомовых) приборов учета, ¦

¦ ¦до 86 процентов, электрической энергии ¦

¦ ¦и воды - до 100 процентов. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦12. Снижение расходов городского бюджета ¦

¦ ¦на оплату электрической энергии, используемой ¦

¦ ¦на наружное освещение города, ¦

¦ ¦на 10579 тыс. руб. в год ¦

+--------------------------+----------------------------------------------+

¦Система организации ¦Контроль за реализацией программы осуществляет¦

¦контроля за исполнением ¦управление жилищно-коммунального хозяйства ¦

¦программы ¦администрации города Благовещенска ¦

L--------------------------+-----------------------------------------------

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Долгосрочная целевая программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010 - 2014 годы“ разработана на основании установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“ полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и направлена на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“.

В настоящее время требование роста энергоэффективности является ключевым в рамках реализации новой энергетической стратегии России.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией города Благовещенска политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Годовое потребление электроэнергии муниципальными учреждениями в 2009 году составило 18211 тыс. кВтч, тепловой энергии - 122,455 тыс. Гкал, воды - 493,4 тыс. куб. м. На обеспечение энергетическими ресурсами из городского бюджета направлено 212400 тыс. руб., что составляет 4,96 процента от общих расходов бюджета муниципального образования.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита городского бюджета, экономического кризиса крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов.

Для получения наибольшего эффекта энергосберегающие мероприятия должны проводиться на этапе выработки и передачи энергоресурсов.

Централизованное теплоснабжение жилищного фонда города осуществляют Благовещенская ТЭЦ, 24 муниципальных котельных и 9 котельных организаций различных форм собственности. В структуре производства тепловой энергии для нужд теплоснабжения жилищного фонда основная доля приходится на Благовещенскую ТЭЦ - 78,6%, муниципальными котельными вырабатывается 18,2% тепловой энергии, котельными организаций различных форм собственности - 3,2%.

Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 226,9 км (из них 159,4 км - муниципальные) с помощью десяти центральных тепловых пунктов, четырех понизительных насосных станций, трех смесительных насосных станций.

Объем выработки тепловой энергии муниципальными котельными за 2009 год составил 346,38 тыс. Гкал, в том числе потребление на собственные нужды - 49,19 тыс. Гкал. Объем реализации тепловой энергии, вырабатываемой муниципальными котельными, составляет 263,7 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии в сетях - 33,49 тыс. Гкал (11,3 процента).

Муниципальные котельные имеют износ 87,5 процента. Износ муниципальных тепловых сетей (159,4 км) составляет 70 процентов.

Высокий процент износа обусловлен наличием устаревшего оборудования и недостаточными объемами капитального ремонта и замены оборудования на сетях и источниках тепла.

Дефицит тепловой энергии сложился на котельных 74 и 101 кварталов.

Установленная мощность котельной 74 квартала составляет 39 Гкал/час, фактическая - 36 Гкал/час, требуемая мощность - 41 Гкал/час, дефицит тепловой энергии - 5 Гкал/час. Установленная мощность котельной 101 квартала составляет 18 Гкал/час, требуемая мощность - 19,42 Гкал/час, дефицит тепловой энергии - 1,42 Гкал/час.

Для обеспечения нормативного теплоснабжения объектов капитального строительства существующей и перспективной застройки необходимо выполнить реконструкцию данных котельных с увеличением мощности.

Водоснабжение города обеспечивают три водозабора: “Амурский“, “Северный“ и “Каптажный“ - производительностью 98,8 тыс. куб. м/сут. и шесть одиночных глубоководных скважин суммарной производительностью 340 куб. м/сут.

Система водоснабжения города - объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления с применением пожарных автонасосов. Сети трассируются по кольцевой схеме. Для стабильного водоснабжения домов повышенной этажности построено 53 повысительных насосных станции. Муниципальные водопроводные сети протяженностью 356,2 км имеют износ 81 процент. Износ водозаборных сооружений: “Северный“ - 14 процентов, “Амурский“ - 70 процентов.

Объем воды, отпущенной в сеть в 2009 году, составляет 27727 тыс. куб. м, потери воды - 4677 тыс. куб. м, или 16,9 процента к общему объему отпущенной воды. Дефицит воды в городской водопроводной сети на сегодняшний день составляет 37 тыс. куб. м. Для обеспечения потребности населения в питьевой воде требуется модернизация водозаборов с увеличением мощности оборудования. С целью уменьшения потерь воды при ее транспортировке планируется замена изношенных водопроводных сетей.

Муниципальные электрические сети протяженностью 1283 км имеют износ 81 процент. Отпуск электроэнергии в сеть в 2009 году составил 645,0 млн. кВтч. Потери электрической энергии в сетях составили 121,91 млн. кВтч (18,9 процента).

Таблица 1

Данные о линейных объектах электрической системы города

---T--------------------------T---------T---------------T-----------------¬

¦N ¦ Объекты ¦ Единица ¦ Объекты ¦ % оборудования, ¦

¦ ¦ электрической системы ¦измерения+-------T-------+требующего замены¦

¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦Из них ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦требуют¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦замены ¦ ¦

+--+--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦1.¦ВЛ-10 кВ, в том числе: ¦км ¦79,37 ¦59,53 ¦75 ¦

+--+--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦ ¦СИП ¦км ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+--+--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦ ¦неизолированный провод ¦км ¦79,37 ¦59,53 ¦75 ¦

+--+--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦2.¦КЛ-10 кВ ¦км ¦405,2 ¦340,36 ¦84 ¦

+--+--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦3.¦ВЛ-04 кВ, в том числе: ¦км ¦376,83 ¦282,62 ¦75 ¦

+--+--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦ ¦СИП ¦км ¦50 ¦0 ¦0 ¦

+--+--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦ ¦неизолированный провод ¦км ¦326,83 ¦282,62 ¦75 ¦

+--+--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦4.¦КЛ-04 кВ ¦км ¦421,6 ¦354,14 ¦84 ¦

+--+--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦ ¦Всего ¦км ¦1283 ¦1036,65¦81 ¦

L--+--------------------------+---------+-------+-------+------------------

В муниципальной собственности имеется 441,3 км сетей наружного освещения. Уличные светильники установлены на металлических и железобетонных опорах.

Таблица 2

Перечень объектов и оборудования системы наружного

освещения города

---T--------------------------T---------T---------------T-----------------¬

¦N ¦ Объекты и оборудование ¦ Единица ¦ Объекты и ¦ % оборудования, ¦

¦ ¦ системы наружного ¦измерения¦ оборудование ¦требующего замены¦

¦ ¦ освещения ¦ +-------T-------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦Из них ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦требуют¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦замены ¦ ¦

+--+--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦1.¦Сети наружного освещения, ¦км ¦441,3 ¦355 ¦80 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦ ¦воздушные ¦км ¦255,0 ¦222 ¦87 ¦

¦ +--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦ ¦кабельные ¦км ¦186,3 ¦133 ¦71 ¦

+--+--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦2.¦Светильники ¦шт. ¦11395 ¦9116 ¦80 ¦

+--+--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦3.¦Опоры, в том числе: ¦шт. ¦10658 ¦6420 ¦60 ¦

¦ +--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦ ¦железобетонные ¦шт. ¦9171 ¦6420 ¦70 ¦

¦ +--------------------------+---------+-------+-------+-----------------+

¦ ¦металлические ¦шт. ¦1487 ¦0 ¦0 ¦

L--+--------------------------+---------+-------+-------+------------------

Доля осветительного оборудования (сетей, опор, светильников), требующего замены, составляет более 65 процентов.

Проведенный анализ показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют значительную степень износа, что приводит к высокому уровню аварийности, низкому коэффициенту полезного действия мощностей, нерациональному использованию топливно-энергетических ресурсов. В связи с этим необходимо выполнить работы по реконструкции источников тепла, водозаборных сооружений, инженерных сетей, а также введению системы коммерческого учета энергоресурсов у потребителей. Решение данной проблемы возможно только программно-целевым методом.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере, на муниципальных предприятиях, в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить применение энергоэффективного оборудования и технологий в системах коммунальной инфраструктуры города;

- модернизировать системы освещения и отопления;

- автоматизировать потребление тепловой энергии;

- организовать проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности;

- обеспечить учет используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы.

IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа является долгосрочной, реализуется с 2010 по 2014 год, в один этап.

V. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями ее реализации в течение 2010 - 2014 годов.

Финансовое обеспечение мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств городского бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников.

Под внебюджетными источниками в настоящей программе понимаются средства граждан, средства энергоснабжающих организаций, участвующих в реализации программы, доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, собственные средства муниципальных предприятий.

На реализацию мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Кроме того, на финансирование мероприятий программы может быть направлена экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления бюджетными учреждениями энергоресурсов.

Общий объем финансирования программы составляет 2334311,6 тыс. руб.

Необходимые финансовые ресурсы для реализации мероприятий по годам и источникам финансирования представлены в приложении N 1 к программе.

Таблица 3

Структура финансирования программы

тыс. руб.

-----------------------T------------------------------------------------------¬

¦ Источники ¦ Объемы финансирования ¦

¦ финансирования +---------T--------------------------------------------+

¦ ¦ Всего ¦ В том числе по годам: ¦

¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦

+----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Областной бюджет ¦45600,0 ¦0 ¦0 ¦13500,0 ¦16050,0 ¦16050,0 ¦

+----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Городской бюджет ¦367357,0 ¦10049,8 ¦66335,1 ¦94512,6 ¦94879,0 ¦101580,5¦

+----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Внебюджетные источники¦1921354,6¦111935 ¦495064,5¦481245,1¦445783,5¦387326,5¦

+----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Всего ¦2334311,6¦121984,8¦561399,6¦589257,7¦556712,5¦504957,0¦

L----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------

Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования программы составляет 82,3 процента.

Объемы финансирования программы за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта городского бюджета на очередной финансовый год.

В 2010 году финансирование мероприятий программы за счет средств городского бюджета будет осуществляться в пределах лимитов бюджетных ассигнований на 2010 год, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств.

VI. МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Программа включает:

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе, на муниципальных предприятиях, в системах коммунальной инфраструктуры, в жилищном фонде;

мероприятия по организации постановки в установленном порядке бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии и воды, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие объекты;

мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 1 к программе.

Расчет экономической эффективности мероприятий программы представлен в приложении N 2.

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере

1.1. Проведение обязательного энергетического обследования зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование зданий, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

На 2011 год запланировано проведение энергоаудита 83 зданий (строений). В первую очередь будет проведено обследование зданий с наиболее высоким уровнем энергопотребления. В 2012 году необходимо обследовать 99 зданий.

Кроме того, обследованию подлежат здания, строения, находящиеся в муниципальной собственности и переданные в аренду юридическим и физическим лицам (общий объем зданий - 160,6 тыс. куб. м). Потребность средств городского бюджета на обследование этих зданий составляет 481,8 тыс. руб.

Проведение мероприятия позволит получить объективные данные об объеме используемых энергетических ресурсов, определить показатели энергетической эффективности, потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности и перечень необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет будут реализованы в рамках программы в первоочередном порядке.

1.2. Установка приборов учета энергоресурсов.

По результатам мониторинга оснащенности зданий муниципальных учреждений приборами учета потребность в их установке составляет:

приборы учета тепловой энергии - 106 шт. (из них на объекты с максимальным объемом потребления тепловой энергии более 0,2 Гкал/час - 61 шт.);

приборы учета электрической энергии - 35 шт.;

приборы учета воды - 40 шт.

На 2010 год запланирована установка приборов учета тепловой энергии, “лектрической энергии и воды в зданиях, используемых для размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих обязательному оснащению приборами учета в срок до 1 января 2011 года в соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ. На 2011 - 2013 годы запланировано оснащение приборами учета тепловой энергии зданий с потреблением ниже 0,2 Гкал/час.

1.3. Установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии.

В системах отопления и теплоснабжения зданий значительный энергосберегающий эффект дают средства автоматизации этих систем, позволяющие сэкономить по расчетным данным не менее 20 процентов тепловой энергии, расходуемой на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Система автоматического регулирования потребления тепловой энергии значительно повышает эффективность использования тепловой энергии, так как позволяет:

обеспечить комфортные условия внутри помещения и равномерное распределение тепловой нагрузки по зданию;

выбирать и корректировать режимы теплоснабжения здания;

задавать и поддерживать любой температурный режим, например, понизить температуру в здании в целях экономии в нерабочее время, выходные и праздничные дни;

исключить излишний перегрев воздуха в осенне-весенние периоды;

избежать перегрева помещения и сетевой воды в обратном трубопроводе.

Программой предусмотрены средства на автоматизацию 130 тепловых узлов, в том числе в учреждениях здравоохранения - 34 (по наиболее крупным объектам с высоким теплопотреблением), образования - 87, культуры - 3, прочих учреждениях - 6.

Реализация данного мероприятия позволит сократить потребление тепловой энергии на 27718,6 Гкал в год.

1.4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие.

Мероприятие предусматривает постепенную замену ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

За счет того, что потребляемая мощность энергосберегающих ламп на 80 процентов ниже, чем у обычных ламп накаливания, снижение потребления электроэнергии муниципальными учреждениями должно составить 3898 тыс. кВтч в год.

1.5. Замена оконных блоков на металлопластиковые.

Мероприятие направлено на экономию потребления тепловой энергии за счет снижения теплопотерь через светопрозрачные конструкции зданий. Современные металлопластиковые окна имеют повышенный коэффициент сопротивления теплопередаче, что уменьшает потери тепла в холодное время года, позволяя экономить тепловую энергию на отопление зданий.

Эффект от реализации мероприятия: снижение расхода тепловой энергии на 4706 Гкал в год.

1.6. Установка систем спутниковой навигации (GPS) на подвижной состав с целью выявления резервов экономии ГСМ.

Установка систем спутниковой навигации на подвижной состав позволяет отслеживать путь автомобилей, исключая отклонения от маршрута, и соответственно снизить пробег.

Стоимость установки одной системы с программным обеспечением составляет 17 тыс. руб.

МАУ “Дорожно-эксплуатационное управление“ планирует установить систему GPS на 36 единицах спецтехники, в том числе в 2010 году - на 11 единицах, в 2012 году - на 12 единицах, в 2013 году - 13 единицах.

Экономия расхода топлива за счет сокращения пробега составит 32554 литра в год (8 процентов от расхода ГСМ по данной технике).

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на муниципальных предприятиях

2.1. Проведение обязательного энергетического обследования зданий, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями.

Энергетическому обследованию подлежат 103 здания (строения, сооружения). В результате энергетического обследования, проведенного специализированной организацией, будут выявлены причины повышенного потребления энергоресурсов и даны рекомендации по их устранению.

2.2. Установка приборов учета энергоресурсов.

Мероприятие предусматривает установку приборов учета энергоресурсов в муниципальных зданиях, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями “Банно-прачечные услуги“ и “Горсвет“, в срок до 1 января 2011 года в соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ. На объектах МП “Горсвет“ планируется установка 3 теплосчетчиков и 3 водосчетчиков, на объектах МП “Банно-прачечные услуги“ планируется установка 1 теплосчетчика.

2.3. Замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения.

Большинство светофоров в городе морально и физически устарело. Требуют замены и контроллеры движения - устройства, управляющие светофорами. Программой предусмотрена замена контроллеров 24 светофорных объектов на современные микропроцессорные контроллеры, обеспечивающие надежность и оперативность работы светофоров.

Реализация данного мероприятия позволит сократить потребление электрической энергии на 45619,2 кВт/час в год.

2.4. Внедрение автоматической системы управления наружным освещением.

Внедрение автоматической системы управления позволяет осуществлять телекоммуникационный контроль состояния сетей и приборов уличного освещения, управлять режимами горения светильников, дистанционно управлять освещением улиц по заранее заданному графику, оперативно выявлять несанкционированные подключения к сетям освещения и выявлять хищения электроэнергии, а также вести учет энергопотребления и следить за эффективным использованием электроэнергии.

Мероприятие предполагает постепенное внедрение автоматической системы управления наружным освещением города - по участкам сетей.

2.5. Замена сетей наружного освещения.

Освещенность городских улиц составляет 60 процентов. Освещены все основные магистрали города. Требуются строительство новых сетей освещения и замена устаревшего оборудования.

Применение современного изолированного провода взамен устаревших сетей позволяет обеспечить высокую надежность электроснабжения, снизить потери электрической энергии за счет уменьшения реактивного сопротивления, ограничить несанкционированный отбор электроэнергии. Общая протяженность сетей, требующих замены, составляет 355 км (80,4 процента).

В результате реализации мероприятий, указанных в п.п. 2.4, 2.5, потребление электроэнергии сократится на 1492,6 тыс. кВтч в год (24 процента от текущего уровня потребления электроэнергии).

2.6. Внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры в системе наружного освещения города.

Использование в уличных светильниках электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) вместо традиционных электромагнитных позволяет управлять потребляемой электрической мощностью лампы и ее световым потоком, что дает возможность снизить потребляемую мощность системы без полного отключения части осветительных приборов. Для равномерного изменения светового потока необходимо заменить пускорегулирующие аппараты на 11000 светильниках наружного освещения.

Экономия электроэнергии в результате снижения потребляемой мощности составит 1119,5 тыс. кВтч в год.

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

Энергосберегающие мероприятия по тепловой энергии

3.1. Модернизация мазутных котельных.

Средний КПД мазутных котельных (котельные 476 квартала, 481 квартала, ОРТПЦ, Мостоотряд-64) за 2009 год составил 70,5 процента.

Таблица 4

Данные по котельному оборудованию на муниципальных котельных

--------------------------T-----T-----------T---------T-----------------------¬

¦ Адрес котельной ¦ N ¦Марка котла¦ Год ¦ Срок эксплуатации, лет¦

¦ ¦котла¦ ¦установки+-----------T-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативный¦фактический¦

+-------------------------+-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ОРТПЦ, 4 км Игнатьевского¦1 ¦Е 1/9 ¦1988 ¦7 ¦22 ¦

¦шоссе +-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ ¦2 ¦Е 1/9 ¦2008 ¦20 ¦2 ¦

¦ +-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ ¦3 ¦ТВГ-1,5 ¦1995 ¦7 ¦15 ¦

+-------------------------+-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦476 квартал, ¦1 ¦Е 1/9 ¦1995 ¦20 ¦15 ¦

¦ул. Трудовая, 276 +-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ ¦2 ¦Универсал-6¦1986 ¦10 ¦24 ¦

¦ +-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ ¦3 ¦Универсал-6¦1986 ¦10 ¦24 ¦

¦ +-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ ¦4 ¦Универсал-6¦1986 ¦10 ¦24 ¦

¦ +-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ ¦5 ¦Универсал-6¦1986 ¦10 ¦24 ¦

¦ +-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ ¦6 ¦Универсал-6¦1990 ¦10 ¦20 ¦

¦ +-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ ¦7 ¦Универсал-6¦1990 ¦10 ¦20 ¦

¦ +-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ ¦8 ¦Универсал-6¦1990 ¦10 ¦20 ¦

+-------------------------+-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦481 квартал, ¦1 ¦Е 1/9 ¦1986 ¦20 ¦24 ¦

¦ул. Зеленая, 3 +-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ ¦2 ¦Е 1/9 ¦1987 ¦20 ¦23 ¦

¦ +-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ ¦3 ¦ТВГ-1,5 ¦2002 ¦7 ¦8 ¦

¦ +-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ ¦4 ¦ТВГ-1,5 ¦2002 ¦7 ¦8 ¦

¦ +-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ ¦5 ¦ТВГ-1,5 ¦2007 ¦7 ¦3 ¦

+-------------------------+-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦Мостоотряд-64, ¦1 ¦Е 1/9 ¦1991 ¦20 ¦19 ¦

¦ул. Белогорская, 25 +-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ ¦2 ¦НР-18 ¦1993 ¦7 ¦17 ¦

¦ +-----+-----------+---------+-----------+-----------+

¦ ¦3 ¦НР-18 ¦1993 ¦7 ¦17 ¦

L-------------------------+-----+-----------+---------+-----------+------------

Срок эксплуатации 15 котлов из 19 установленных на котельных превышает нормативный.

В целях повышения КПД котельных и снижения затрат на выработку тепловой энергии необходимо выполнить мероприятия по замене котельного оборудования с повышенным КПД и автоматизацию технологических процессов.

Эффект от реализации мероприятия:

- снижение расхода топлива на 821 т у.т. (тонн условного топлива) в год;

- снижение расхода электроэнергии - 109 тыс. кВтч.

3.2. Реконструкция котельной по ул. Релочной, 5, с. Белогорье.

Водоподогреватель, установленный на котельной, имеет недостаточную поверхность нагрева, что не позволяет обеспечить нормативные параметры горячей воды в наиболее холодный период года. Для создания нормативных параметров горячего водоснабжения в работу включается дополнительный котел, при этом увеличивается расход тепловой энергии на собственное потребление котельной.

В связи с этим для снижения затрат на выработку тепловой энергии необходимо выполнить:

замену устаревшего оборудования кожухотрубных подогревателей на пластинчатые пароводяные подогреватели;

внедрение системы автоматизации технологических процессов;

установку станции частотного управления.

Эффект от реализации мероприятия:

- экономия электроэнергии - 0,15 тыс. кВтч.

3.3. Закрытие нерентабельных котельных.

3.3.1. Закрытие двух котельных в с. Садовое.

Котельные (угольная с подключенной нагрузкой 0,22 Гкал/час и мазутная с подключенной нагрузкой 1,82 Гкал/час) построены с нарушением СНиП - отсутствуют санитарно-защитные зоны котельных, оборудование котельных имеет низкий КПД - 73 процента.

В связи с этим объекты, подключенные к двум котельным с. Садовое, планируется переключить на котельную по ул. Пограничной, 183 (фактическая располагаемая мощность - 4,75 Гкал/час, подключенная нагрузка - 3,31 Гкал/час) после ее реконструкции и строительства тепловых сетей и ЦТП.

После реализации мероприятия снизятся расход энергоресурсов (топливо, электроэнергия), а также затраты на их приобретение за счет использования более дешевого топлива - угля.

Эффект от реализации мероприятия:

снижение расхода топлива - 448 т у.т. в год;

снижение расхода электроэнергии - 56 тыс. кВтч в год.

3.3.2. Закрытие котельных “Чайковского, 195“, “Интернат 4“ и “Театральная, 181“.

Оборудование котельных “Чайковского, 195“ (подключенная нагрузка - 3,887 Гкал/час), “Интернат 4“ (подключенная нагрузка - 1,029 Гкал/час) имеет низкий КПД, котельные работают на дорогостоящем топливе - мазуте. Котельная “Театральная, 181“ (подключенная нагрузка - 0,299 Гкал/час) построена с нарушением требований к размерам санитарно-защитной зоны. Поэтому для снижения расходов на выработку тепловой энергии планируется закрытие данных котельных с переключением потребителей на котельную 410 квартала.

Для переключения объектов на котельную 410 квартала (подключенная нагрузка - 9,1 Гкал/час) необходимо выполнить следующие работы:

- реконструкцию котельной (с заменой 1 котла) с переводом ее на работу по температурному графику 105 - 70°C;

- реконструкцию существующих тепловых сетей (515 п. м);

- строительство новых тепловых сетей (1769 п. м).

Реализация мероприятия позволит снизить расход энергоресурсов (топлива, электроэнергии), а также снизить затраты на энергоресурсы за счет использования более дешевого топлива - угля. После реализации мероприятия подключенная нагрузка котельной в 410 квартале составит 14,309 Гкал/ч.

Эффект от реализации мероприятия:

- снижение расхода топлива - 527 т у.т. в год;

- снижение расхода электроэнергии - 648 тыс. кВт в год.

3.3.3. Закрытие мазутной котельной в п. Аэропорт.

С целью снижения расходов на выработку тепловой энергии запланированы закрытие существующей мазутной котельной и строительство котельной на твердом топливе на базе незавершенного строительства мощностью 12 Гкал/ч в п. Аэропорт.

Мероприятие включает в себя следующие виды работ:

разработка ПСД на строительство здания и вспомогательных объектов котельной;

строительство котельной с установкой теплотехнического и электротехнического оборудования;

строительство тепловой сети Д = 300 мм и протяженностью около 500 м от новой котельной до соединения с существующими тепловыми сетями.

В результате реализации мероприятия снизятся затраты на топливо за счет использования более дешевого топлива - угля.

Эффект от реализации мероприятия:

- снижение расхода топлива - 179 т у.т. в год.

3.4. Замена котлов на котельной 74 квартала.

Котельная 74 квартала работает в предельном максимуме по подключенной нагрузке. Установленная мощность котельного оборудования - 39 Гкал/час, фактическая мощность - 36 Гкал/час, подключенная нагрузка - 34 Гкал/час, потери в сетях - 3,8 Гкал/час, потребление на собственные нужды - 2 Гкал/час.

Разрешенный срок эксплуатации парового котла ДКВР 20/13 истекает в июне 2011 года, разрешенный срок эксплуатации двух котлов - до 2014 года.

Котельное оборудование требует замены ввиду окончания нормативного срока эксплуатации. В настоящее время КПД установленных котлов составляет 76 процентов. Кроме того, требуются полная автоматизация технологических процессов (управление тягодутьевыми машинами, насосами и т.д.), комплексная реконструкция строительных конструкций здания.

После замены котлов с увеличением их КПД до 87 процентов снизится расход топлива. Автоматизация технологических процессов и установка СЧУ позволят снизить расход электроэнергии.

Эффект от реализации мероприятия:

- снижение расхода топлива - 2376 т у.т. в год;

- снижение расхода электроэнергии - 592 тыс. кВтч в год.

3.5. Обследование тепловых сетей методом инфракрасной съемки.

Обследование позволит определить участки тепловых сетей с наибольшими потерями тепла для разработки и выполнения мероприятий по снижению тепловых потерь.

Обследованию подлежат все муниципальные сети, за период действия программы планируется обследовать 32 км сетей (20%).

3.6. Реконструкция тепловых сетей с применением экономичной тепловой изоляции.

Протяженность муниципальных тепловых сетей составляет 159,4 км, из них 112 км сетей требуют замены (70 процентов). В последние годы при замене трубопроводов тепловых сетей применялись трубы в предизоляции ИЗОПРОФЛЕКС, а также в пенополиуретановой изоляции (ППУ). В настоящее время протяженность тепловых сетей в ППУ изоляции составляет 2,5 км, ИЗОПРОФЛЕКС составляет 0,25 км.

При реконструкции тепловых сетей в качестве современного теплоизоляционного материала могут быть применены трубопроводы в ППУ изоляции, а также ИЗОПРОФЛЕКС.

Конструкции с использованием пенополиуретана обладают выгодными преимуществами по сравнению с ранее применяемыми теплоизоляционными материалами. Применение данного оборудования характеризуется повышением срока эксплуатации трубопроводов (с 10 - 15 лет до 30 лет и более), снижением тепловых потерь (с действительных 25 - 30% до 2 - 3%) и эксплуатационных расходов (в 2 раза).

К преимуществам использования труб ИЗОПРОФЛЕКС относятся:

высокие теплоизоляционные свойства утеплителя;

низкий вес, удешевляющий транспортировку и монтаж;

высокая износостойкость;

гибкость и эластичность, позволяющая повторять повороты теплотрассы без использования фасонных деталей.

Планируемая протяженность сетей, подлежащих реконструкции, составляет 21,691 км. В результате выполнения данного мероприятия износ тепловых сетей составит 56 процентов.

Экономия тепловой энергии за счет снижения тепловых потерь составит 104601 Гкал/год.

3.7. Автоматизация и диспетчеризация центральных тепловых пунктов и насосных станций с заменой насосного оборудования.

В эксплуатации филиала ОАО “Амурские коммунальные системы“ “Амуртеплосервис“ находятся 10 центральных тепловых пунктов и 7 насосных станций.

Для выполнения требований правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ФОАО “АКС“ “Амуртеплосервис“ необходимо выполнить автоматизацию девяти находящихся на техническом обслуживании центральных тепловых пунктов, шести насосных станций и замену установленного на объектах оборудования на новое оборудование, имеющее более высокий КПД.

Эффект от реализации мероприятия достигается за счет разницы потребляемой электроэнергии при установке энергосберегающего оборудования и станции частотного управления.

Для осуществления контроля и регулирования технологических процессов требуется установка диспетчерской связи с выводом всех данных на центральный компьютер аварийно-диспетчерской службы филиала “Амуртеплосервис“ ОАО “Амурские коммунальные системы“.

Эффект от реализации мероприятия: экономия электроэнергии - 2294,0 тыс. кВтч в год.

3.8. Установка приборов учета тепловой энергии на границах раздела муниципальных сетей.

Для определения фактического объема полученной тепловой энергии планируется оборудование 63-х точек раздела границ муниципальных и ведомственных сетей приборами учета.

3.9. Проведение энергетического обследования объектов теплоснабжения.

Мероприятие предполагает проведение энергетического обследования объектов теплоснабжения в целях выявления причин повышенного потребления энергоресурсов и получения рекомендаций по их устранению.

Энергосберегающие мероприятия по электрической энергии

3.10. Замена электрических сетей 10 кВ.

Мероприятие по замене электрических сетей 10 кВ включает в себя замену существующих изношенных головных кабельных и воздушных линий 10 кВ от центров питания ОАО “ДРСК“ (ПС “Заводская“, ПС “Новая“, ПС “Сетевая“ и ПС “Западная“) до трансформаторных подстанций ОАО “АКС“. Реализация данного мероприятия приведет к ликвидации ежегодных затрат на ремонт физически изношенных кабельных и воздушных линий 10 кВ и повышению надежности электроснабжения потребителей электроэнергии. При выполнении мероприятия планируется заменить 18,8 км электрических сетей 10 кВ, в том числе 13,8 км - кабельных (3,4 процента) и 5 км воздушных линий (6,3 процента).

3.11. Замена воздушных линий 0,4 кВ.

Возросшие электрические нагрузки бытовых потребителей, присоединенных к электрическим сетям 0,4 кВ, требуют увеличения пропускной способности существующих воздушных линий 0,4 кВ. Наиболее эффективным способом решения данной проблемы является замена воздушных линий с неизолированным проводом (ВЛ) на воздушные линии с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) большего сечения. Замена ВЛ на ВЛИ соответствует требованиям ПУЭ и значительно сокращает затраты на эксплуатацию воздушных линий, снижает количество аварийных отключений, практически исключает случаи несанкционированных подключений к воздушным линиям и хищения электроэнергии, повышает надежность и качество электроснабжения потребителей. В рамках данного мероприятия планируется выполнить замену существующих ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в районах индивидуальной малоэтажной застройки в кварталах 240, 370, 384, 499, 512, 513, 515, 720, 721, 730, 735 и 740 города Благовещенска.

В настоящее время протяженность воздушных электрических сетей мощностью 0,4 кВт составляет 377 км, в результате реализации мероприятия будет заменено 68,4 км сетей, что составляет 18 процентов.

3.12. Установка комплектных трансформаторных подстанций КТПН-10/0,4 кВ.

В целях ликвидации дефицита электрической мощности в районах малоэтажной жилой застройки города Благовещенска в 2011 г. запланирована установка КТПН-10/0,4 кВ в количестве 8 шт. Реализация этого мероприятия позволит обеспечить возможность присоединения новых потребителей к электрическим сетям и снизить потери за счет уменьшения протяженности электрических сетей 0,4 кВ. Установка КТПН позволит ввести 3,89 МВА новой мощности, увеличив полезный отпуск электроэнергии.

Энергетический эффект от проведения мероприятий, указанных в пунктах 3.10, 3.11, 3.12, определяется снижением потерь электроэнергии при передаче ее по электрическим сетям на 756,2 тыс. кВтч в год.

3.13. Проведение энергетического обследования объектов электроснабжения.

Проведение энергетического обследования трансформаторных подстанций и линий электропередач даст возможность получить заключение о фактическом состоянии объектов электроснабжения с перечнем рекомендаций, направленных на повышение энергетической эффективности.

Энергосберегающие мероприятия по водопотреблению и водоотведению

3.14. Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов включения в наружную водопроводную сеть насосных станций водопровода, водозаборов.

Целью создания автоматизированных систем управления технологическими процессами является надежное обеспечение услугами водоснабжения за счет:

оперативного контроля над работой оборудования;

точности поддержания заданных параметров;

своевременного обнаружения, локализации и устранения аварий на водопроводных сетях.

Экономия водных ресурсов - 546,1 тыс. куб. м в год.

3.15. Замена существующих трубопроводов на трубопроводы из современных материалов.

Мероприятие предусматривает замену существующих трубопроводов на трубопроводы из высокопрочных материалов общей протяженностью 4656 п. м.

Протяженность муниципальных водопроводных сетей составляет 356,2 км, из них 155,9 км сетей требуют замены (43,8 процента).

В результате проведения данного мероприятия доля водопроводных сетей, требующих замены, уменьшится на 1,4 процента.

Экономия водных ресурсов - 86,8 тыс. куб. м в год.

3.16. Замена оборудования на водозаборах “Амурский“ и “Северный“ на оборудование меньшей мощности.

В связи с полным физическим износом насосного оборудования планируется произвести следующие виды работ:

замена сетевого насоса, установленного на станции первого подъема, типа Д 2000-21а-2 (с техническими характеристиками: мощность - 1850 куб. м/ч, напор - 19 м, Pдв - 132 кВт, п - 1000 об./мин.), на насос Д 3200-33-2 (с техническими характеристиками: мощность - 2500 куб. м/ч, напор - 17 м, Pдв - 160 кВт, п - 750 об./мин.);

замена электродвигателя на сетевом насосе N 2 в котельной (отопление водозабора) Pдв - 45 кВт, п - 3000 об./мин. на электродвигатель P - 30 кВт, п - 3000 об./мин.

Для снижения затрат на освещение объектов и прилегающей территории планируются:

замена светильников НСП-60 с лампами накаливания на светодиодные на водозаборах “Амурский“ и “Северный“;

установка фотореле на наружное освещение водозабора “Северный“.

Экономия электрической энергии - 314,4 тыс. кВтч в год.

3.17. Установка станции частотного управления (СЧУ) на общегородской повысительной насосной станции.

Цель установки СЧУ - автоматическая регулировка напора воды, что позволит обеспечить необходимым объемом воды всех потребителей.

Экономия электрической энергии - 63 тыс. кВтч в год.

3.18. Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы.

Применяемые на КНС насосные агрегаты марки СД 450/22,5, 5Ф12, УФ 800/50 физически и морально устарели, энергоемкость перекачки сточных вод очень высока, требуется постоянный ремонт установленного оборудования.

Для повышения надежности работы КНС, снижения объема потребляемой электроэнергии предлагается произвести замену существующих насосных агрегатов на КНС 8, 17 кварталов, КНС N 10, КНС “Садовый“, КНС “Мясокомбинат“, КНС “Микрорайон“, КНС “Сплавная контора“ на современные насосы в количестве 22 шт.

Экономия электрической энергии - 381,6 тыс. кВтч в год (расчет выполнен на насосы марки “FLUGT“).

3.19. Замена существующих насосов на ОСК на современные насосы.

Планируется замена четырех насосов типа СД 250/22,5 с низкими рабочими параметрами (мощность - 250 куб. м/ч, напор - 22,5 м, п - 1450 об./мин., P - 37 кВт), износ которых составляет 100 процентов, на современные энергосберегающие насосы. Замена данных насосов уменьшит расход потребляемой электрической энергии.

Экономия электрической энергии - 180 тыс. кВтч в год (расчет выполнен на насосы марки “Иртыш 220 ПК“).

3.20. Строительство сооружения повторного использования промывных вод на водозаборе “Амурский“.

Сооружение повторного использования промывных вод (СПИВ) предназначено для осветления промывных вод путем реагентной обработки и отстаивания. Осветленные промывные воды возвращаются в головное сооружение. Образующийся в отстойниках осадок уплотняется и направляется на дальнейшую обработку в цех механического обезвоживания и утилизацию на площадке захоронения в специально отведенном месте. Расход промывной воды водозабора “Амурский“ принят 10 процентов от поднятой и очищенной воды и составляет 1630 тыс. куб. м/год, соответственно экономия водного ресурса в результате реализации мероприятия - 1630 тыс. куб. м в год.

3.21. Проведение энергетического обследования объектов водоснабжения и водоотведения.

Мероприятие предполагает обследование водозаборов, насосных станций, водопроводных и канализационных сетей и других объектов водоснабжения и водоотведения в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергоресурсов, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде

4.1. Оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета.

Мероприятие предусматривает оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления энергетических ресурсов в срок до 1 января 2012 года в количестве 3497 штук, в том числе: приборы учета тепловой энергии - 666 шт. (в домах с нагрузкой более 0,2 Гкал/час), электрической энергии - 1586 шт., воды - 1245 шт.

4.2. Оснащение четырех муниципальных общежитий, не подлежащих приватизации, общедомовыми приборами учета энергоресурсов.

В четырех муниципальных общежитиях в 2011 году планируется за счет средств городского бюджета установить общедомовые приборы учета:

электрической энергии - 4 шт.,

воды - 4 шт.,

тепловой энергии - 1 шт.

4.3. Замена приборов учета электроэнергии у потребителей класса точности 2,5 на приборы класса точности 2,0.

Замена старых малоамперных электросчетчиков класса точности 2,5 на новые счетчики класса точности 2,0 увеличивает полезный отпуск электроэнергии, переданной потребителям, на 10 процентов.

В 2010 - 2012 годах запланирована замена приборов учета электроэнергии у потребителей с классом точности 2,5 в количестве 2500 шт.

4.4. Проведение информационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятие включает в себя проведение работы по информированию жителей о возможных типовых решениях повышения энергоэффективности и энергосбережения, регулярному распространению:

1) информации об установленных Федеральным законом N 261-ФЗ правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях Федерального закона путем размещения информации в сети Интернет, проведения информационных встреч с населением;

2) социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в СМИ.

Распространение социальной рекламы и иной информации в области энергосбережения предполагается путем показа не менее 2 фильмов в год продолжительностью около 7 минут. Данная тема будет также освещаться в эфире новостной программы “Город. События. Люди“.

5. Мероприятия по организации постановки в установленном порядке бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии и воды, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие объекты имущества. Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов

Город Благовещенск, как и многие города России, столкнулся с такой проблемой, как бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры, брошенные собственниками (физическими или юридическими лицами), а также объекты, построенные при долевом строительстве многоквартирных домов и не признаваемые собственниками.

В настоящее время выявлены как бесхозяйные следующие объекты:

тепловые сети - 10332 п. м;

водопроводные сети - 14567 п. м;

канализационные сети - 21710 п. м;

электрические сети - 16758 п. м;

трансформаторные подстанции - 44 шт.;

выгребы - 21 шт.;

электрические сети наружного освещения - 1173 п. м;

ливневая канализация - 1024 п. м;

повысительные насосные станции - 22 шт.

Бесхозяйные сети имеют более 80 процентов износа. Объекты долгое время не обслуживались, поэтому находятся в аварийном состоянии, что влияет на качество предоставления коммунальных услуг, надежность систем коммунальной инфраструктуры. Энергоснабжающие организации отказываются устранять аварии на данных объектах, потому что затраты на выполнение авари“ных работ не предусмотрены в тарифах.

Для решения данной проблемы необходимо обеспечить принятие бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность, их восстановление и передачу на обслуживание энергоснабжающим организациям.

Мероприятия программы подлежат уточнению по результатам проведенного энергоаудита зданий, при получении экономии средств городского бюджета при реализации программы.

VII. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации возлагаются на управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.

Управление жилищно-коммунального хозяйства:

координирует деятельность исполнителей, участвующих в реализации программы;

планирует совместно с исполнителями программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке программы и в установленном порядке вносит в нее изменения;

готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

для проведения мониторинга реализации мероприятий целевой программы представляет в управление экономического развития и инвестиций:

в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о ходе выполнения целевой программы по форме, установленной постановлением мэра города Благовещенска “Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске“ от 6 августа 2008 г. N 2495;

в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации целевой программы - информацию о ходе выполнения программы и сведения об оценке эффективности реализации программы за отчетный финансовый год по форме, установленной постановлением мэра города Благовещенска от 6 августа 2008 г. N 2495;

выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и программой.

Исполнители программы определяют по согласованию с управлением жилищно-коммунального хозяйства основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации программы.

Исполнители программы представляют в управление жилищно-коммунального хозяйства:

в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о ходе выполнения мероприятий целевой программы по форме, установленной постановлением администрации города Благовещенска от 6 августа 2008 г. N 2495;

в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации целевой программы - информацию о ходе выполнения мероприятий программы и сведения об оценке эффективности реализации мероприятий программы за отчетный финансовый год по формам, установленным постановлением мэра города Благовещенска от 6 августа 2008 г. N 2495.

Управление экономического развития и инвестиций:

формирует совместно с управлением ЖКХ заявки в Правительство Амурской области для софинансирования мероприятий программы;

осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности программы будет ежегодно проводиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в бюджетной, жилищно-коммунальной сферах за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Таблица 5

Основные целевые индикаторы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

------T-------------------------------T------------T--------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Ед. изм. ¦ Значения целевых показателей ¦

¦ п/п ¦ ¦ +----------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2009, ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦

¦ ¦ ¦ ¦фактически¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1. ¦Основные целевые показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосбережения и повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетической эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в бюджетной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.1. ¦Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр ¦Гкал/кв. м ¦0,355 ¦0,347 ¦0,348 ¦0,334 ¦0,323 ¦0,312 ¦

¦ ¦общей площади, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.2. ¦Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр ¦Гкал/кв. м ¦0,358 ¦0,348 ¦0,280 ¦0,174 ¦0,160 ¦0,147 ¦

¦ ¦общей площади, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с применением расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦способов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.3. ¦Изменение уд. расхода ТЭ БУ, ¦Гкал/кв. м ¦ ¦- 0,008¦0,001 ¦- 0,014¦- 0,011¦- 0,011¦

¦ ¦расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборов учета (на 1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общей площади) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.4. ¦Изменение уд. расхода ТЭ БУ, ¦Гкал/кв. м ¦ ¦- 0,010¦- 0,068¦- 0,106¦- 0,014¦- 0,013¦

¦ ¦расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расчетных способов (на 1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общей площади) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.5. ¦Изменение отношения уд. расхода¦- ¦1,01 ¦1,00 ¦0,80 ¦0,52 ¦0,50 ¦0,47 ¦

¦ ¦ТЭ БУ, расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расчетных способов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.6. ¦Уд. расход воды на снабжение ¦куб. м/чел. ¦9,11 ¦9,75 ¦9,29 ¦9,00 ¦8,72 ¦8,45 ¦

¦ ¦БУ, расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборов учета (на 1 чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.7. ¦Уд. расход воды на обеспечение ¦куб. м/чел. ¦6,58 ¦5,94 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦

¦ ¦БУ, расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расчетных способов (на 1 чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.8. ¦Изменение уд. расхода воды ¦куб. м/чел. ¦ ¦0,65 ¦- 0,46 ¦- 0,29 ¦- 0,28 ¦- 0,27 ¦

¦ ¦на обеспечение БУ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(на 1 чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.9. ¦Изменение уд. расхода воды ¦куб. м/чел. ¦ ¦- 0,63 ¦- 5,94 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦на обеспечение БУ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с применением расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦способов (на 1 чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.10.¦Изменение отношения уд. расхода¦- ¦0,72 ¦0,61 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦воды на обеспечение БУ, расчеты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с применением расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦способов, к уд. расходу ЭЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на обеспечение БУ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.11.¦Уд. расход ЭЭ на обеспечение ¦кВтч/чел. ¦208,0 ¦208,0 ¦201,6 ¦195,4 ¦189,3 ¦183,2 ¦

¦ ¦БУ, расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборов учета (на 1 чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.12.¦Уд. расход ЭЭ на обеспечение ¦кВтч/чел. ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

¦ ¦БУ, расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расчетных способов (на 1 чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.13.¦Изменение уд. расхода ЭЭ ¦кВтч/чел. ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

¦ ¦на обеспечение БУ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(на 1 чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.14.¦Изменение уд. расхода ЭЭ ¦кВтч/чел. ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

¦ ¦на обеспечение БУ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с применением расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦способов (на 1 чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.15.¦Изменение отношения уд. расхода¦- ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

¦ ¦ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с применением расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦способов, к уд. расходу ЭЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на обеспечение БУ, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием приборов учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.16.¦Доля объемов ЭЭ, потребляемой ¦% ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

¦ ¦БУ, расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборов учета, в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЭЭ, потребляемой БУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на территории МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.17.¦Доля объемов ТЭ, потребляемой ¦% ¦44,2 ¦45,1 ¦86,0 ¦97,5 ¦97,6 ¦98,5 ¦

¦ ¦БУ, расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборов учета, в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТЭ, потребляемой БУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на территории МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.18.¦Доля объемов воды, потребляемой¦% ¦96,2 ¦96,9 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦

¦ ¦БУ, расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦| ¦

¦ ¦осуществляются с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборов учета, в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воды, потребляемой БУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на территории МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2. ¦Основные целевые показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосбережения и повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетической эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в системах коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.1. ¦Удельный расход топлива ¦кг у.т./Гкал¦193,87 ¦193,87 ¦192,39 ¦186,48 ¦178,37 ¦175,53 ¦

¦ ¦на выработку тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.2. ¦Изменение удельного расхода ¦кг у.т./Гкал¦x ¦0 ¦- 1,48 ¦- 5,91 ¦- 8,11 ¦- 2,84 ¦

¦ ¦топлива на выработку тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.3. ¦Уровень потерь тепловой энергии¦Гкал ¦206811 ¦189028 ¦174384 ¦150326 ¦126268 ¦102210 ¦

¦ ¦при ее передаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.4. ¦Динамика изменения фактического¦Гкал ¦x ¦- 17783¦- 14644¦- 24058¦- 24058¦- 24058¦

¦ ¦уровня потерь тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦при ее передаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.5. ¦Объем электрической энергии, ¦тыс. кВтч ¦12281 ¦12281 ¦12150 ¦11423 ¦10204 ¦9987 ¦

¦ ¦используемой на производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и передачу тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.6. ¦Динамика изменения объема ¦тыс. кВтч ¦x ¦0 ¦- 131 ¦- 727 ¦- 1219 ¦- 217 ¦

¦ ¦электрической энергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦используемой на производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и передачу тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.7. ¦Фактический объем потерь воды ¦тыс. куб. м ¦3661 ¦3660 ¦3590 ¦3450 ¦3239 ¦3028 ¦

¦ ¦при ее передаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.8. ¦Изменение фактического объема ¦тыс. куб. м ¦x ¦- 1 ¦- 70 ¦- 140 ¦- 211 ¦- 211 ¦

¦ ¦потерь воды при ее передаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.9. ¦Объем электрической энергии, ¦тыс. кВтч ¦14316 ¦14341 ¦13939 ¦13939 ¦13939 ¦13939 ¦

¦ ¦используемой при передаче воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.10.¦Изменение объема электрической ¦тыс. кВтч ¦x ¦+ 25 ¦- 377 ¦- 0 ¦- 0 ¦- 0 ¦

¦ ¦энергии, используемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦при передаче воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.11.¦Объем электрической энергии, ¦тыс. кВтч ¦11505 ¦11505 ¦11240,7¦11203,6¦11102,2¦10943,4¦

¦ ¦используемой при передаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и очистке стоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.12.¦Изменение объема электрической ¦тыс. кВтч ¦x ¦0 ¦- 264,3¦- 37,07¦- 101,4¦- 158,8¦

¦ ¦энергии, используемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦при передаче и очистке стоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.13.¦Фактический объем потерь ¦тыс. кВтч ¦136896 ¦136695 ¦136532 ¦136362 ¦136251 ¦136140 ¦

¦ ¦электрической энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦при ее передаче по сетям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.14.¦Динамика изменения фактического¦тыс. кВтч ¦x ¦- 201 ¦- 163 ¦- 170 ¦- 111 ¦- 111 ¦

¦ ¦объема потерь электрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергии при ее передаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по сетям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3. ¦Основные целевые показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в области энергосбережения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и повышения энергетической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эффективности в жилищном фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3.1. ¦Доля объемов ТЭ, потребляемой ¦% ¦1,8 ¦1,8 ¦4,4 ¦69,6 ¦86,2 ¦86,2 ¦

¦ ¦в МКД, оплата которой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляется с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллективных (общедомовых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборов учета, в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТЭ, потребляемой в МКД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на территории МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3.2. ¦Доля объемов ЭЭ, потребляемой ¦% ¦12,9 ¦12,9 ¦20 ¦80 ¦100 ¦100 ¦

¦ ¦в МКД, расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляются с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллективных (общедомовых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборов учета, в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЭЭ, потребляемой в МКД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на территории МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3.3. ¦Доля объемов воды, потребляемой¦% ¦7,9 ¦7,9 ¦20 ¦80 ¦100 ¦100 ¦

¦ ¦(используемой) в МКД, расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за которую осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием коллективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(общедомовых) приборов учета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в общем объеме воды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребляемой (используемой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в МКД на территории МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+-------------------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------

Принятые сокращения: ТЭ - тепловая энергия, ЭЭ - электрическая энергия, МКД - многоквартирные дома, МО - муниципальное образование.

Приложение N 1

к программе

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ “ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

НА 2010 - 2014 ГОДЫ“

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

в бюджетной сфере

-------T-------------------------------T---------------------------T---------------------------T--------------------------------------------T-------------------------------T--------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование программных ¦ Источники финансирования ¦ Объем финансирования, ¦ В том числе по годам: ¦ Исполнители (заказчики) ¦ Ожидаемые результаты (эффект ¦

¦ п/п ¦ мероприятий ¦ ¦ всего, тыс. руб. +--------T--------T--------T--------T--------+ программных мероприятий ¦ от реализации мероприятий) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦1.1. ¦Проведение обязательного ¦Городской бюджет ¦5348,7 ¦0 ¦3193,1 ¦2155,6 ¦0 ¦0 ¦Главные распорядители бюджетных¦Определение потенциала ¦

¦ ¦энергетического обследования +---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+средств, муниципальные ¦энергосбережения, оценка ¦

¦ ¦зданий, находящихся ¦Внебюджетные источники ¦95,5 ¦0 ¦0 ¦95,5 ¦0 ¦0 ¦учреждения ¦возможности экономии ¦

¦ ¦в муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсов ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Учреждения образования ¦Городской бюджет ¦2736 ¦0 ¦1563 ¦1173 ¦0 ¦0 ¦Учреждения образования ¦Доля бюджетных учреждений, ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+финансируемых из городского ¦

¦ ¦Учреждения здравоохранения ¦Городской бюджет ¦1293,8 ¦0 ¦947 ¦346,8 ¦0 ¦0 ¦Учреждения здравоохранения ¦бюджета, в отношении которых ¦

¦ ¦ +---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦проведено обязательное ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные источники ¦29,2 ¦0 ¦0 ¦29,2 ¦0 ¦0 ¦ ¦энергетическое обследование, ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+в общем объеме муниципальных ¦

¦ ¦Учреждения культуры ¦Городской бюджет ¦490 ¦0 ¦476,7 ¦13,3 ¦0 ¦0 ¦Учреждения культуры ¦бюджетных учреждений, подлежащих¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+обязательному энергетическому ¦

¦ ¦Физкультура и спорт ¦Городской бюджет ¦60,4 ¦0 ¦0 ¦60,4 “¦0 ¦0 ¦МУ СОК “Юность“ ¦обследованию, - 100% ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦ ¦МУ “Эксплуатационно - ¦Городской бюджет ¦233 ¦0 ¦206,4 ¦26,6 ¦0 ¦0 ¦МУ “Эксплуатационно - ¦ ¦

¦ ¦хозяйственная служба“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственная служба“ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦ ¦Прочие учреждения ¦Городской бюджет ¦535,5 ¦0 ¦0 ¦535,5 ¦0 ¦0 ¦Управление ЖКХ, комитет ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по управлению имуществом, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление по делам ГО и ЧС, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ “ГМЦ “Выбор“ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦ ¦Внебюджетные источники ¦66,3 ¦0 ¦0 ¦66,3 ¦0 ¦0 ¦МАУ “ДЭУ“ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦1.2. ¦Установка приборов учета ¦Городской бюджет ¦13444,8 ¦8188,8 ¦4896 ¦120 ¦240 ¦0 ¦ ¦Обеспечение приборного учета ¦

¦ ¦энергоресурсов +---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+энергоресурсов ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные источники ¦37,4 ¦37,4 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Учреждения образования ¦ ¦7887,4 ¦5187,4 ¦2700 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Учреждения образования ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Приборы учета тепловой энергии ¦Городской бюджет ¦7400 ¦4700 ¦2700 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Приборы учета электрической ¦Городской бюджет ¦450 ¦450 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Приборы учета воды ¦Внебюджетные источники ¦37,4 ¦37,4 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Учреждения здравоохранения ¦ ¦4830 ¦2880 ¦1950 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Учреждения здравоохранения ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Приборы учета тепловой энергии ¦Городской бюджет ¦4050 ¦2100 ¦1950 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Приборы учета электрической ¦Городской бюджет ¦45 ¦45 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Приборы учета воды ¦Городской бюджет ¦735 ¦735 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Учреждения культуры ¦ ¦740 ¦140 ¦240 ¦120 ¦240 ¦0 ¦Учреждения культуры ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Приборы учета тепловой энергии ¦Городской бюджет ¦600 ¦0 ¦240 ¦120 ¦240 ¦0 ¦МУК “МИБС“, МОУ ДОД “ЦДШИ“, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МОУ ДОДЖ “ХШ“ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Приборы учета воды ¦Городской бюджет ¦140 ¦140 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Прочие ¦Городской бюджет ¦24,8 ¦18,8 ¦6 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Управление по развитию ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культуры, спорта ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и туризма, управление по делам ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГО и ЧС, МУ “Эксплуатационно - ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственная служба“ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Приборы учета электрической ¦Городской бюджет ¦9,6 ¦3,6 ¦6 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Управление по развитию ¦ ¦

¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культуры, спорта ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и туризма, управление по делам ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГО и ЧС ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Приборы учета воды ¦Городской бюджет ¦15,2 ¦15,2 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Управление по делам ГО и ЧС, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ “Эксплуатационно - ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственная служба“ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦1.3. ¦Установка систем ¦Городской бюджет ¦44780 ¦1535 ¦10500 ¦10700 ¦11300 ¦10745 ¦ ¦Снижение расхода тепловой ¦

¦ ¦автоматического регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии на 27718,6 Гкал/год, ¦

¦ ¦потребления тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦36025,3 тыс. руб. ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦ ¦Управление образования ¦Городской бюджет ¦30450 ¦0 ¦7000 ¦7000 ¦7000 ¦9450 ¦Образовательные учреждения ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦ ¦Комитет по управлению ¦Городской бюджет ¦585 ¦585 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Комитет по управлению ¦ ¦

¦ ¦имуществом муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом муниципального ¦ ¦

¦ ¦образования города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования города ¦ ¦

¦ ¦Благовещенска (с прибором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Благовещенска ¦ ¦

¦ ¦учета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦ ¦Управление культуры ¦Городской бюджет ¦600 ¦0 ¦0 ¦0 ¦600 ¦0 ¦МОУ ДОД “Художественная школа“,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МОУ ДОД “ЦДШИ“, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МОУ ДОД “Музыкальная школа“ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦ ¦МУ “Эксплуатационно - ¦Городской бюджет ¦400 ¦0 ¦0 ¦200 ¦200 ¦0 ¦МУ “ЭХС“ ¦ ¦

¦ ¦хозяйственная служба“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦ ¦Управление здравоохранения ¦Городской бюджет ¦11900 ¦350 ¦3500 ¦3500 ¦3500 ¦1050 ¦Лечебно-профилактические ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦Городской бюджет ¦245 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦245 ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦ ¦Прочие (с приборами учета) ¦Городской бюджет ¦600 ¦600 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦МАУ “ДЭУ“ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦1.4. ¦Замена ламп накаливания ¦Городской бюджет ¦7254,5 ¦326 ¦2091 ¦2075 ¦1500 ¦1262,5 ¦ ¦Снижение потребления ¦

¦ ¦на энергосберегающие +---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+электрической энергии ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные источники ¦27,3 ¦27,3 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦на 3898 тыс. кВт/час/год, ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+17,3 млн. руб. в текущих ценах. ¦

¦ ¦Управление образования ¦Городской бюджет ¦4250 ¦125 ¦1250 ¦1250 ¦750 ¦875 ¦Образовательные учреждения ¦Экономический эффект - 10 млн. ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+руб. ¦

¦ ¦Управление здравоохранения ¦Городской бюджет ¦2675 ¦125 ¦750 ¦750 ¦675 ¦375 ¦Лечебно-профилактические ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦ ¦Управление культуры ¦Городской бюджет ¦200 ¦50 ¦50 ¦50 ¦50 ¦0 ¦Учреждения культуры ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦Городской бюджет ¦32 ¦16 ¦16 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦МУ “Эксплуатационно - ¦Городской бюджет ¦87,5 ¦0 ¦25 ¦25 ¦25 ¦12,5 ¦МУ “ЭХС“ ¦ ¦

¦ ¦хозяйственная служба“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦ ¦Прочие ¦Городской бюджет ¦10 ¦10 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦МУ “ГМЦ “Выбор“ ¦ ¦

+------+ +---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные источники ¦27,3 ¦27,3 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦МАУ “ДЭУ“ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦1.5. ¦Замена оконных блоков ¦Городской бюджет ¦157595 ¦0 ¦37762 ¦37815 ¦37642 ¦44376 ¦ ¦Экономия тепловой энергии - ¦

¦ ¦на металлопластиковые +---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+4706 Гкал/год, 6116,3 тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные источники ¦496 ¦0 ¦146 ¦0 ¦0 ¦350 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Управление образования ¦Городской бюджет ¦148000 ¦0 ¦37000 ¦37000 ¦37000 ¦37000 ¦Образовательные учреждения ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Управление здравоохранения ¦Городской бюджет ¦6630 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦6630 ¦Лечебно-профилактические ¦ ¦

+------+ +---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+учреждения ¦ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные источники ¦350 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦350 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Управление культуры ¦Городской бюджет ¦1433 ¦0 ¦387 ¦440 ¦267 ¦339 ¦МУК “МИБС“, МОУ ДОД “ЦДШИ“ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦Городской бюджет ¦1532 ¦0 ¦375 ¦375 ¦375 ¦407 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Прочие ¦Внебюджетные источники ¦146 ¦0 ¦146 ¦0 ¦0 ¦0 ¦МАУ “ДЭУ“ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦1.6. ¦Установка систем спутниковой ¦Внебюджетные источники ¦612 ¦187 ¦204 ¦221 ¦0 ¦0 ¦МАУ “ДЭУ“ ¦Экономия расхода топлива ¦

¦ ¦навигации (GPS) на подвижной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет сокращения пробега ¦

¦ ¦состав с целью выявления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составит 32554 литра в год ¦

¦ ¦резервов экономии ГСМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(8% от расхода ГСМ по данной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технике), или 703 тыс. руб. ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Итого ¦ ¦229691,2 ¦10301,5 ¦58792,1 ¦53182,1 ¦50682 ¦56733,5 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦в том числе: городской бюджет ¦ ¦228423 ¦10049,8 ¦58442,1 ¦52865,6 ¦50682 ¦56383,5 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦внебюджетные источники ¦ ¦1268,2 ¦251,7 ¦350 ¦316,5 ¦0 ¦350 ¦ ¦ ¦

L------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+---------------------------------

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

на муниципальных предприятиях

-------T-------------------------------T---------------------------T---------------------------T--------------------------------------------T-------------------------------T--------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование программных ¦ Источники финансирования ¦ Объем финансирования, ¦ В том числе по годам: ¦ Исполнители (заказчики) ¦ Ожидаемые результаты (эффект ¦

¦ п/п ¦ мероприятий ¦ ¦ всего, тыс. руб. +--------T--------T--------T--------T--------+ программных мероприятий ¦ от реализации мероприятий) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦2.1. ¦Проведение обязательного ¦Внебюджетные источники ¦1118 ¦53,5 ¦313,6 ¦750,9 ¦0 ¦0 ¦Муниципальные предприятия ¦Определение потенциала ¦

¦ ¦энергетического обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосбережения, оценка ¦

¦ ¦зданий, закрепленных на праве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможности экономии ¦

¦ ¦хозяйственного ведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсов ¦

¦ ¦за муниципальными предприятиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦2.2. ¦Установка приборов учета ¦Внебюджетные источники ¦656,1 ¦656,1 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Муниципальные предприятия ¦Обеспечение приборного учета ¦

¦ ¦энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Горсвет“, Банно-прачечные ¦энергоресурсов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги“ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦2.3. ¦Замена контроллеров светофорных¦Городской бюджет ¦1336 ¦0 ¦1336 ¦0 ¦0 ¦0 ¦УЖКХ, МП “Сигнал“ ¦Сокращение потребления ¦

¦ ¦объектов на контроллеры нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической энергии ¦

¦ ¦поколения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 45619,2 кВт/час в год, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия средств на оплату ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической энергии - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦202,5 тыс. руб. ¦

+------+----“--------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦2.4. ¦Внедрение автоматической ¦Городской бюдж“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 86,8 тыс. куб. м, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1348,0 тыс. руб. ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦3.16. ¦Замена оборудования ¦Внебюджетные источники ¦682 ¦0 ¦682 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ОАО “АКС“ ¦Сокращение фактического объема ¦

¦ ¦на водозаборах “Амурский“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической энергии, ¦

¦ ¦и “Северный“ на оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦используемой при транспортировке¦

¦ ¦меньшей мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды, на 314,4 тыс. кВтч, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1275,1 тыс. руб. ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦3.17. ¦Установка станции частотного ¦Внебюджетные источники ¦2000 ¦0 ¦2000 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ОАО “АКС“ ¦Экономия эл. энергии ¦

¦ ¦управления (СЧУ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 63 тыс. кВтч, 255,5 тыс. руб.¦

¦ ¦на общегородской повысительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насосной станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦3.18. ¦Замена существующих насосов ¦Внебюджетные источники ¦49413 ¦0 ¦9667 ¦9055,6 ¦12838,9 ¦17851,5 ¦ОАО “АКС“ ¦Сокращение фактического объема ¦

¦ ¦на канализационных насосных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической энергии, ¦

¦ ¦станциях (КНС) на современные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦используемой при транспортировке¦

¦ ¦насосы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и очистке стоков, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 381,6 тыс. кВтч/год, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1547,6 тыс. руб. ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦КНС 8 квартала ¦ ¦2655 ¦0 ¦885 ¦1770 ¦0 ¦0 ¦ ¦Снижение объема эл. энергии ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 4135,8 кВтч, 16,7 тыс. руб. ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦КНС 17 квартала ¦ ¦4750 ¦0 ¦4750 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦Снижение объема эл. энергии ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 65440,8 кВтч, 265,4 тыс. руб.¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦КНС N 10 ¦ ¦4032 ¦0 ¦4032 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦Снижение объема эл. энергии ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 18841,7 кВтч, 76,4 тыс. руб. ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦КНС “Мясокомбинат“ ¦ ¦7285,6 ¦0 ¦0 ¦7285,6 ¦0 ¦0 ¦ ¦Снижение объема эл. энергии ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 32940 кВтч, 133,6 тыс. руб. ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦КНС “Микрорайон“ ¦ ¦11334,9 ¦0 ¦0 ¦о ¦5473,4 ¦5861,5 ¦ ¦Снижение объема эл. энергии ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 72468 тыс. кВтч, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦293,9 тыс. руб. ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦КНС “Сплавная контора“ ¦ ¦1123,5 ¦0 ¦0 ¦0 ¦1123,5 ¦0 ¦ ¦Снижение объема эл. энергии ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2708,4 кВтч, 11,0 тыс. руб. ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦КНС “Садовый“ ¦ ¦6242 ¦0 ¦0 ¦0 ¦6242 ¦0 ¦ ¦Снижение объема эл. энергии ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 98673,6 кВтч, 400,2 тыс. руб.¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦КНС “Октябрьская“ ¦ ¦11990 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦11990 ¦ ¦Снижение объема эл. энергии ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 86376 кВтч, 350,3 тыс. руб. ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦3.19. ¦Замена существующих насосов ¦Внебюджетные источники ¦1160 ¦0 ¦1160 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ОАО “АКС“ ¦Снижение объема эл. энергии ¦

¦ ¦на ОСК на современные насосы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 180 тыс. кВтч, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦547,9 тыс. руб./год ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦3.20. ¦Строительство сооружения ¦Всего ¦192600 ¦0 ¦10200 ¦54000 ¦64200 ¦64200 ¦ОАО “АКС“ ¦Снижение расхода воды ¦

¦ ¦повторного использования +---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+на 1630 тыс. куб. м в год ¦

¦ ¦промывных вод на водозаборе ¦Внебюджетные источники ¦101400 ¦0 ¦10200 ¦27000 ¦32100 ¦32100 ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Амурский“ +---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦Городской бюджет ¦45600 ¦0 ¦0 ¦13500 ¦16050 ¦16050 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦45600 ¦0 ¦0 ¦13500 ¦16050 ¦16050 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦3.21. ¦Проведение энергетического ¦Внебюджетные источники ¦12000 ¦0 ¦6000 ¦6000 ¦0 ¦0 ¦ОАО “АКС“ ¦Определение потенциала ¦

¦ ¦обследования объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосбережения, оценка ¦

¦ ¦водоснабжения и водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможности экономии ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсов ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Итого ¦ ¦402692,1 ¦1627,7 ¦75279,7 ¦117192,7¦96600,5 ¦111991,5¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Всего ¦ ¦1591057,3 ¦108243,7¦334130,9¦431722,7¦397883,5¦319076,5¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦в том числе: городской бюджет ¦ ¦45600 ¦0 ¦0 ¦13500 ¦16050 ¦16050 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦областной бюджет ¦ ¦45600 ¦0 ¦0 ¦13500 ¦16050 ¦16050 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦внебюджетные источники ¦ ¦1499857,3 ¦108243,7¦334130,9¦404722,7¦365783,5¦286976,5¦ ¦ ¦

L------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+---------------------------------

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в жилищном фонде

-------T-------------------------------T---------------------------T---------------------------T--------------------------------------------T-------------------------------T--------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование программных ¦ Источники финансирования ¦ Объем финансирования, ¦ В том числе по годам: ¦ Исполнители (заказчики) ¦ Ожидаемые результаты (эффект ¦

¦ п/п ¦ мероприятий ¦ ¦ всего, тыс. руб. +--------T--------T--------T--------T--------+ программных мероприятий ¦ от реализации мероприятий) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦4.1. ¦Оснащение многоквартирных жилых¦Внебюджетные источники ¦154815 ¦0 ¦154815 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Собственники жилых помещений, ¦Обеспечение приборного учета ¦

¦ ¦домов общедомовыми приборами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющие компании, ¦потребления энергоресурсов ¦

¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжающие организации ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦приборы учета тепловой энергии ¦ ¦99900 ¦0 ¦99900 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(666 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦приборы учета электрической ¦ ¦23790 ¦0 ¦23790 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергии (1586 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦приборы учета воды (1245 шт.) ¦ ¦31125 ¦0 ¦31125 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦4.2. ¦Оснащение четырех муниципальных¦Городской бюджет ¦310 ¦0 ¦310 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Управление ЖКХ ¦Обеспечение приборного учета ¦

¦ ¦общежитий, не подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребления энергоресурсов ¦

¦ ¦приватизации, общедомовыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приборами учета энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦приборы учета тепловой энергии ¦ ¦150 ¦0 ¦150 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(1 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦приборы учета электрической ¦ ¦60 ¦0 ¦60 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергией (4 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦приборы учета воды (4 шт.) ¦ ¦100 ¦0 ¦100 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦4.3. ¦Замена приборов учета ¦Внебюджетные источники ¦13640 ¦2730 ¦5455 ¦5455 ¦0 ¦0 ¦Собственники жилых помещений, ¦Обеспечение более точного учета ¦

¦ ¦электроэнергии у потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжающие организации ¦потребления электрической ¦

¦ ¦класса точности 2,5 на приборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦

¦ ¦класса точности 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦4.4. ¦Проведение информационной ¦Городской бюджет ¦1788 ¦0 ¦447 ¦447 ¦447 ¦447 ¦Управление информационной ¦Информационное обеспечение ¦

¦ ¦политики в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики, управление ЖКХ ¦мероприятий по энергосбережению ¦

¦ ¦энергосбережения и повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦и повышению энергетической ¦

¦ ¦энергетической эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Благовещенска, МУ “ИА “Город“ ¦эффективности ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Итого ¦ ¦170553 ¦2730 ¦161027 ¦5902 ¦447 ¦447 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦в том числе: городской бюджет ¦ ¦2098 ¦0 ¦757 ¦447 ¦447 ¦447 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦внебюджетные источники ¦ ¦168455 ¦2730 ¦160270 ¦5455 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

L------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+---------------------------------

5. Мероприятия по организации постановки в установленном

порядке бесхозяйных объектов недвижимого имущества,

используемых для передачи электрической, тепловой

энергии и воды, на учет в качестве бесхозяйных объектов

недвижимого имущества и признанию права муниципальной

собственности на такие объекты имущества. Мероприятия

по организации порядка управления (эксплуатации)

бесхозяйными объектами недвижимого имущества,

используемыми для передачи электрической

и тепловой энергии, воды, с момента

выявления таких объектов

-------T-------------------------------T---------------------------T---------------------------T--------------------------------------------T-------------------------------T--------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование программных ¦ Источники финансирования ¦ Объем финансирования, ¦ В том числе по годам: ¦ Исполнители (заказчики) ¦ Ожидаемые результаты (эффект ¦

¦ п/п ¦ мероприятий ¦ ¦ всего, тыс. руб. +--------T--------T--------T--------T--------+ программных мероприятий ¦ от реализации мероприятий) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦5.1. ¦Выявление объектов коммунальной¦Финансирование не требуется¦Финансирование не требуется¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление жилищно - ¦Повышение надежности систем ¦

¦ ¦инфраструктуры, не имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦коммунальной инфраструктуры, ¦

¦ ¦собственника. Подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации г. Благовещенска,¦снижение аварийности, снижение ¦

¦ ¦заключения о техническом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “АКС“ ¦потерь в сетях инженерно - ¦

¦ ¦состоянии бесхозяйных объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического обеспечения, ¦

¦ ¦недвижимого имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение качества ¦

¦ ¦с определением организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления коммунальных ¦

¦ ¦на которую будет возложено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

¦ ¦обслуживание данных объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на время признания их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бесхозяйными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦5.2. ¦Проведение технической ¦Городской бюджет ¦300 ¦0 ¦300 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Комитет по управлению ¦ ¦

¦ ¦инвентаризации с получением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом муниципального ¦ ¦

¦ ¦кадастровых паспортов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования г. Благовещенска ¦ ¦

¦ ¦на брошенные объекты. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Постановка на учет в органе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляющем государственную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регистрацию прав на недвижимое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имущество, в сроки определенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦законодательством. Получение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выписки из Единого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственного реестра прав ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦о принятии на учет объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦недвижимого имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦5.3. ¦Оформление права муниципальной ¦Финансирование не требуется¦Финансирование не требуется¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитет по управлению ¦ ¦

¦ ¦собственности на бесхозяйные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом муниципального ¦ ¦

¦ ¦объекты, в том числе обращение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования города ¦ ¦

¦ ¦в суд с заявлением о признании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Благовещенска. Администрация ¦ ¦

¦ ¦права собственности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Благовещенска ¦ ¦

¦ ¦регистрация права муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственности в органе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляющем регистрацию прав¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на недвижимое имущество, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦включение объектов в реестр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственности муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Благовещенска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+ ¦

¦5.4. ¦Восстановление принятых ¦Внебюджетные источники ¦250000 ¦0 ¦0 ¦70000 ¦80000 ¦100000 ¦Управление жилищно - ¦ ¦

¦ ¦в муниципальную собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦

¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации г. Благовещенска,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “АКС“ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦Итого ¦ ¦250300 ¦0 ¦300 ¦70000 ¦80000 ¦100000 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦в том числе: городской бюджет ¦ ¦300 ¦0 ¦300 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+--------------------------------+

¦ ¦внебюджетные источники ¦ ¦250000 ¦0 ¦0 ¦70000 ¦80000 ¦100000 ¦ ¦ ¦

L------+-------------------------------+---------------------------+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------+---------------------------------

Приложение N 2

к программе

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

------T-------------------------------T----------T-----------T-----------------T--------------¬

¦ N ¦ Перечень мероприятий ¦ Общая ¦ Ед. изм. ¦Годовая экономия ¦ Экономия ¦

¦ п/п ¦ ¦ сумма ¦ ¦ энергетических ¦энергетических¦

¦ ¦ ¦ затрат ¦ ¦ ресурсов ¦ ресурсов ¦

¦ ¦ ¦на период ¦ ¦ при внедрении ¦при внедрении ¦

¦ ¦ ¦ 2010 - ¦ ¦ мероприятий ¦ мероприятий ¦

¦ ¦ ¦2014 гг., ¦ +--------T--------+ за период ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦нат. ед.¦ тыс. ¦ 2010 - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ 2014 гг., ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦1. ¦Установка систем ¦44780 ¦Гкал/год ¦27718,6 ¦36025,3 ¦101208 ¦

¦ ¦автоматического регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребления тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦2. ¦Замена ламп накаливания ¦7281,8 ¦тыс. кВтч ¦3898 ¦17306,6 ¦31433,9 ¦

¦ ¦на энергосберегающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦3. ¦Замена оконных блоков ¦158091,0 ¦Гкал/год ¦4706 ¦6116,3 ¦15003 ¦

¦ ¦на металлопластиковые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦4. ¦Установка систем спутниковой ¦612,0 ¦тыс. литров¦32,6 ¦703,0 ¦2843,4 ¦

¦ ¦навигации (GPS) на подвижной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦состав с целью выявления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦резервов экономии ГСМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦5. ¦Замена контроллеров светофорных¦1336,0 ¦тыс. кВтч ¦45,6 ¦202,5 ¦810,0 ¦

¦ ¦объектов на контроллеры нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поколения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦6. ¦Внедрение автоматической ¦25000,0 ¦тыс. кВтч ¦1492,6 ¦6045,0 ¦15112,5 ¦

¦ ¦системы управления наружным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦освещением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7. ¦Замена сетей наружного ¦42600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦8. ¦Внедрение электронной ¦22000,0 ¦тыс. кВтч ¦1119,5 ¦4534,0 ¦11335,0 ¦

¦ ¦пускорегулирующей аппаратуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в системе наружного освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦9. ¦Модернизация мазутных котельных¦61612,0 ¦т у.т./год ¦821 ¦8212,4 ¦22270,7 ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тыс. кВтч ¦108,7 ¦439,9 ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦9.1. ¦476 квартал ¦17600,0 ¦т у.т./год ¦432,2 ¦4323,5 ¦14528,0 ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+--------+--------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦тыс. кВтч ¦27,5 ¦111,3 ¦364,1 ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦9.2. ¦481 квартал ¦17600,0 ¦т у.т./год ¦185,4 ¦1854,17 ¦4493,2 ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+--------+--------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦тыс. кВт ¦49,99 ¦202,4 ¦492,8 ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦9.3. ¦ОРТПЦ ¦10962,5 ¦т у.т./год ¦153,7 ¦1537,1 ¦2182,0 ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+--------+--------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦тыс. кВтч ¦22,0 ¦89,28 ¦123,8 ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦9.4. ¦Мостоотряд-64 ¦15449,5 ¦т у.т./год ¦49,8 ¦497,6 ¦49,8 ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+--------+--------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦тыс. кВтч ¦9,2 ¦37,0 ¦37,0 ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦10. ¦Реконструкция котельной ¦3000,0 ¦тыс. кВтч ¦0,15 ¦610,0 ¦2440,0 ¦

¦ ¦по ул. Релочной, 5, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с. Белогорье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦11. ¦Закрытие нерентабельных ¦229954,0 ¦т у.т./год ¦1154,0 ¦52040,0 ¦229975,0 ¦

¦ ¦котельных ¦ +-----------+--------+--------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦тыс. кВт ¦704,00 ¦2850,0 ¦14025,0 ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦11.1.¦Закрытие двух котельных ¦101500,0 ¦т у.т./год ¦448,0 ¦10723,0 ¦42892,0 ¦

¦ ¦в с. Садовое ¦ +-----------+--------+--------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦тыс. кВтч ¦56,0 ¦225,0 ¦900,0 ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦11.2.¦Закрытие котельных ¦60804,0 ¦т у.т./год ¦527,0 ¦21815,0 ¦109075,0 ¦

¦ ¦“Чайковского, 195“, ¦ +-----------+--------+--------+--------------+

¦ ¦“Интернат, 4“, “Театральная, ¦ ¦тыс. кВтч ¦648,0 ¦2625,0 ¦13125,0 ¦

¦ ¦181“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦11.3.¦Закрытие мазутной котельной ¦67650,0 ¦т у.т./год ¦179,0 ¦19502,0 ¦78008,0 ¦

¦ ¦в п. Аэропорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦12. ¦Замена котлов на котельной ¦150000,0 ¦т у.т./год ¦2376,0 ¦7343,0 ¦29372,0 ¦

¦ ¦74 квартала ¦ +-----------+--------+--------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦тыс. кВтч ¦592,0 ¦2398,0 ¦9592,0 ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦13. ¦Обследование тепловых сетей ¦5000,0 ¦Гкал ¦104601,0¦135947,8¦243349,5 ¦

¦ ¦методом инфракрасной съемки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦14. ¦Реконструкция тепловых сетей ¦452265,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с применением экономичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тепловой изоляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦15. ¦Автоматизация и диспетчеризация¦39443,0 ¦тыс. кВтч ¦2294,0 ¦9287,4 ¦22587,0 ¦

¦ ¦центральных тепловых пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и насосных станций с заменой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насосного оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+ ¦

¦15.1.¦ЦТП - 9 шт. ¦21983,4 ¦тыс. кВтч ¦1161,0 ¦4700,4 ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+ ¦

¦15.2.¦Насосных станций - 6 шт. ¦17459,6 ¦тыс. кВтч ¦1133,0 ¦4587,0 ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦16. ¦Замена электрических сетей ¦31220,0 ¦тыс. кВтч ¦288,9 ¦1052,9 ¦3481,3 ¦

¦ ¦10 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+ ¦ ¦

¦17. ¦Замена воздушных линий 0,4 кВ ¦113017,0 ¦тыс. кВтч ¦0 ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+ ¦ ¦

¦18. ¦Монтаж комплектных ¦8690,0 ¦тыс. кВтч ¦467,3 ¦ ¦ ¦

¦ ¦трансформаторных подстанций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наружной установки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(КТПН)-10/0,4 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦19. ¦Диспетчеризация и автоматизация¦14952,5 ¦тыс. куб. м¦546,1 ¦8480,9 ¦15074,9 ¦

¦ ¦технологических процессов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦включения в наружную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водопроводную сеть насосных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦станций водопровода, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водозаборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦20. ¦Замена существующих ¦129884,6 ¦тыс. куб. м¦86,8 ¦1348,0 ¦2879,7 ¦

¦ ¦трубопроводов на трубопроводы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦из современных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦21. ¦Замена оборудования ¦682,0 ¦тыс. кВтч ¦314,4 ¦1275,1 ¦5093,9 ¦

¦ ¦на водозаборах “Амурский“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и “Северный“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦22. ¦Реконструкция общегородской ПНС¦2000,0 ¦тыс. кВтч ¦63,0 ¦255,5 ¦1022,0 ¦

¦ ¦с установкой станции частотного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦23. ¦Замена существующих насосов ¦49413,0 ¦тыс. кВтч ¦381,6 ¦1547,6 ¦3906,0 ¦

¦ ¦на канализационных насосных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦станциях (КНС) на современные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насосы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+ ¦

¦23.1.¦КНС, 8 квартал ¦2655,0 ¦тыс. кВтч ¦4,1 ¦16,7 ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+ ¦

¦23.2.¦КНС, 17 квартал ¦4750,0 ¦тыс. кВтч ¦65,4 ¦265,4 ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+ ¦

¦23.3.¦КНС N 10 ¦4032,0 ¦тыс. кВтч ¦18,8 ¦76,4 ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+ ¦

¦23.4.¦КНС “Мясокомбинат“ ¦7285,6 ¦тыс. кВтч ¦32,9 ¦133,6 ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+ ¦

¦23.5.¦КНС “Микрорайон“ ¦11334,9 ¦тыс. кВтч ¦72,5 ¦293,9 ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+ ¦

¦23.6.¦КНС “Сплавная контора“ ¦1123,5 ¦тыс. кВтч ¦2,7 ¦11,0 ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+ ¦

¦23.7.¦КНС “Садовый“ ¦6242,0 ¦тыс. кВтч ¦98,7 ¦400,2 ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+ ¦

¦23.8.¦КНС “Октябрьская“ ¦11990,0 ¦тыс. кВтч ¦86,4 ¦350,3 ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦24. ¦Замена существующих насосов ¦1160,0 ¦тыс. кВтч ¦180,0 ¦547,9 ¦2920,0 ¦

¦ ¦на ОСК на насосы “Иртыш 220 ПК“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+--------------+

¦25. ¦Строительство сооружения ¦192600,0 ¦тыс. куб. м¦1630,0 ¦25313,9 ¦25313,9 ¦

¦ ¦повторного использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦промывных вод на водозаборе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Амурский“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+-------------------------------+----------+-----------+--------+--------+---------------

Примечание. Расчеты производились в текущих ценах 2010 г.