Законы и бизнес в России

Постановление Главы Администрации Белогорского района от 20.03.2009 N 94 “О целевой муниципальной программе “Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности Белогорского района на 2009 - 2011 годы“

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2009 г. N 94

О ЦЕЛЕВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ “РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА

НА 2009 - 2011 ГОДЫ“

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства РФ от 17.11.2001 N 797 называется “О подпрограмме “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации“ федеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 годы“, а не “О подпрограмме “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 годы“.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г. N 797 “О подпрограмме “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
Российской Федерации целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 годы“ постановляю:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу:

- “Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности Белогорского района на 2009 - 2011 годы“.

2. Отделу муниципального хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района обеспечить выполнение программы.

3. Муниципальному учреждению “Финансовое управление администрации муниципального образования Белогорского района“ внести изменения в бюджет в части финансирования программы в 2009 году.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования Белогорского района Д.В.Инюточкина.

Глава

муниципального образования

Белогорского района

В.А.АФАНАСЬЕВ

Паспорт

программы “Развитие объектов коммунальной инфраструктуры

муниципальной собственности Белогорского района

на 2009 - 2011 годы“

Наименование Программа “Развитие объектов коммунальной

инфраструктуры муниципальной собственности

Белогорского района на 2009 - 2011 годы“

Заказчик Администрация МО Белогорского района

Разработчик Отдел муниципального хозяйства администрации

муниципального образования Белогорского района

Основание Постановление Правительства Российской Федерации

для разработки от 17 ноября 2001 г. N 797 “О подпрограмме

“Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

комплекса Российской Федерации целевой программы

“Жилище“ на 2002 - 2010 годы“

Основные цели Повышение эффективности, устойчивости и надежности

функционирования объектов коммунальной

инфраструктуры;

- привлечение инвестиций в коммунальный комплекс;

- улучшение качества коммунальных услуг

с одновременным снижением рациональных затрат

Срок реализации 2009 - 2011 годы

Мероприятия Замена низкоэффективных котлов и котельного

оборудования;

- замена трубопроводов тепловых сетей и применение

современных теплоизолирующих материалов

Объем и источники Объем финансирования программы составляет

финансирования 14606,2 тыс. рублей <*>.

Источники финансирования:

- средства областного бюджета;

- средства районного бюджета;

- средства предприятия

----------------------------

<*> Потребность в средствах может корректироваться при утверждении

бюджетов на соответствующий год

Ожидаемые конечные Надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

результаты

реализации - снижение износа основных фондов

программы

Исполнители Отдел муниципального хозяйства администрации МО

Белогорского района, МУ “Финансовое управление

администрации МО Белогорского района“, отдел

архитектуры и строительства администрации

МО Белогорского района, предприятие ЖКХ

Система организации Отдел муниципального хозяйства МО администрации

контроля Белогорского района Амурской области

за исполнением

программы

I. Общие положения

Настоящая программа включает в себя мероприятия, повышающие надежность функционирования коммунальной инфраструктуры и способствующие режиму устойчивого достаточного их финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия на объектах социального значения.

Программа предусматривает решение задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, улучшение качества коммунального обслуживания, вывод отрасли в режим устойчивого достаточного финансирования.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Состояние инженерных сетей, котельных

-------------------T-------------T---------T--------T------------¬

¦ Наименование ¦Протяженность¦ Год ¦ Срок ¦ Годы ¦

¦населенного пункта¦ тепловых ¦постройки¦ службы ¦постройки и ¦

¦ ¦ сетей, м ¦тепловых ¦тепловых¦модернизации¦

¦ ¦ ¦ сетей ¦
сетей ¦ котельной ¦

+------------------+-------------+---------+--------+------------+

¦с. Белоцерковка ¦30 ¦1991 ¦18 ¦1991 ¦

+------------------+-------------+---------+--------+------------+

¦с. Великокнязевка ¦702 ¦1969 ¦40 ¦1988 ¦

+------------------+-------------+---------+--------+------------+

¦с. Светиловка ¦530 ¦1991 ¦18 ¦1991 ¦

+------------------+-------------+---------+--------+------------+

¦с. Некрасовка ¦1215 ¦1975 ¦34 ¦1991 ¦

+------------------+-------------+---------+--------+------------+

¦с. Кустанаевка ¦585 ¦2005 ¦4 ¦1989 ¦

+------------------+-------------+---------+--------+------------+

¦с. Лохвицы ¦50 ¦1998 ¦11 ¦2007 ¦

+------------------+-------------+---------+--------+------------+

¦с. Успеновка ¦302 ¦1984 ¦25 ¦2004 ¦

L------------------+-------------+---------+--------+-------------

Срочной
модернизации требуют 71% котельных и 81% инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности района.

III. Основные цели и задачи

Основные цели программы - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры, привлечение инвестиций в коммунальную отрасль, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат.

Основными задачами программы являются:

- снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг;

- обеспечение поддержки процесса модернизации коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов путем предоставления бюджетных средств;

- снижение износа основных фондов на 71%.

IV. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы состоит из нескольких направлений, каждое из которых определяет мероприятия, сроки исполнения и финансирования:

1. Обеспечение финансовой стабилизации коммунального комплекса.

2. Мобилизация бюджетных ресурсов для обеспечения устойчивой работы коммунального комплекса.

3. Совершенствование работы с кадрами в системе жилищно-коммунального хозяйства.

4. Модернизация коммунального комплекса.

V. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями ее реализации в течение 2009 - 2011 годов.

Затраты на реализацию программы ориентированы на проведение работ по реконструкции и обновлению систем теплоснабжения и определены на основании укрупненной сметной документации. Оценка необходимого объема работ по модернизации систем теплоснабжения в приложении N 1.

Приоритетными направлениями указанных работ являются:

- замена низкоэффективных котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия;

- использование современных изолирующих материалов при передаче тепловой энергии;

- замена ветхих тепловых сетей;

- ремонт и утепление ограждающих конструкций зданий;

Источниками покрытия затрат на выполнение мероприятий являются средства областного и районного бюджетов, а также средства предприятия ЖКХ.

Общая оценка потребности в затратах на модернизацию систем теплоснабжения приведена в приложении N 2, объемы и источники финансирования затрат приведены в приложении N 3.

Конкретные объемы средств, направления и объекты финансирования будут устанавливаться при утверждении бюджетов на соответствующий
год с учетом разработки мероприятий по ремонту основных средств, модернизации и замены изношенного оборудования и коммуникаций.

VI. Организация управления реализацией программы и контроль

за ее выполнением

Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения возлагаются на отдел муниципального хозяйства администрации МО Белогорского района, МУ “Финансовое управление администрации МО Белогорского района“, отдел архитектуры и строительства администрации МО Белогорского района.

Программа рассчитана на период с 2009 по 2011 год. За этот период предполагается осуществить мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования систем теплоснабжения.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы предполагают повышение эффективности, качества коммунальных услуг, надежности работы инженерных систем, комфортности и безопасности условий на объектах соцкультбыта, снижение износа котельного оборудования на 71%.

Отдел муниципального хозяйства администрации района корректирует ход выполнения мероприятий программы, ежегодно докладывает об этом на коллегии района и вносит предложения по совершенствованию реализации программы.

Приложение N 1

к программе

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕМАХ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

--------------T---------T-----T------------T---------------------¬

¦Наименование ¦ Единицы ¦Всего¦ Требуются ¦Распределение объемов¦

¦ ¦измерения¦ ¦модернизация¦ по годам: ¦

¦ ¦ ¦ ¦ и ремонт +-------T-------T-----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦
2010 ¦2011 ¦

+-------------+---------+-----+------------+-------+-------+-----+

¦Сети тепловые¦км ¦3,414¦2,749 ¦0 ¦1,232 ¦2,8 ¦

+-------------+---------+-----+------------+-------+-------+-----+

¦Котельные ¦Гкал/час ¦5,2 ¦3,8 ¦1,2 ¦0,6 ¦1,8 ¦

L-------------+---------+-----+------------+-------+-------+------

Приложение N 2

к программе

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ЗАТРАТАХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

----------------------T-------------T----------------------------¬

¦ Наименование ¦Всего затрат ¦ Распределение затрат ¦

¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ по годам: ¦

¦ ¦ +---------T---------T--------+

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦

+---------------------+-------------+---------+---------+--------+

¦Сети тепловые ¦8715 ¦0 ¦3820 ¦4895 ¦

+---------------------+-------------+---------+---------+--------+

¦Котельные ¦5891,2 ¦2751,2 ¦800 ¦2340 ¦

+---------------------+-------------+---------+---------+--------+

¦Итого ¦14606,2 ¦2751,2 ¦4620 ¦7235 ¦

L---------------------+-------------+---------+---------+---------

Приложение N 3

к программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАТРАТ

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

-----------------------T------------T----------------------------¬

¦Наименование источника¦Всего затрат¦ Распределение затрат ¦

¦ ¦ (тыс. руб.)¦ по годам: ¦

¦ ¦ +---------T---------T--------+

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦

+----------------------+------------+---------+---------+--------+

¦Областной бюджет ¦13100 ¦2400 ¦4200 ¦6500 ¦

+----------------------+------------+---------+---------+--------+

¦Районный бюджет ¦1290 ¦240 ¦400 ¦650 ¦

+----------------------+------------+---------+---------+--------+

¦Средства предприятий ¦216,2 ¦111,2 ¦20 ¦85 ¦

+----------------------+------------+---------+---------+--------+

¦Всего ¦14606,2 ¦2751,2 ¦4620 ¦7235 ¦

L----------------------+------------+---------+---------+---------

Приложение N 4

к программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА

----T-------------------------------T--------------T-----------T-----------------------T-------------T--------------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятий ¦ Источники ¦ Сумма ¦ В том числе по годам, ¦ Срок ¦ Ответственный ¦

¦п/п¦ ¦финансирования¦расходов, ¦ тыс. руб.: ¦ реализации ¦за реализацию мероприятий ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего, тыс.+-------T-------T-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------------+--------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+---+-------------------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------------+--------------------------+

¦1. ¦Капитальный ремонт (замена) ¦Областной ¦720,00 ¦ ¦720,00 ¦ ¦Май - июль ¦Отдел муниципального ¦

¦ ¦котлов и котельного ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства администрации ¦

¦ ¦оборудования в школьной ¦районный ¦80,00 ¦ ¦80,00 ¦ ¦ ¦муниципального образования¦

¦ ¦котельной с. Белоцерковка ¦бюджет, МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белогорского района ¦

¦ ¦ ¦ ¦0,00 ¦ ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦800,00 ¦ ¦800,00 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------------+--------------------------+

¦2. ¦Капитальный ремонт (замена) ¦Областной ¦1200,00 ¦1200,00¦ ¦ ¦Май июль ¦Отдел муниципального ¦

¦ ¦котлов и котельного ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства администрации ¦

¦ ¦оборудования в котельной ¦районный ¦120,00 ¦120,00 ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования¦

¦ ¦с. Великокнязевка ¦бюджет, МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белогорского района ¦

¦ ¦ ¦ ¦60,00 ¦60,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦1380,00 ¦1380,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------------+--------------------------+

¦3. ¦Капитальный ремонт (замена) ¦Областной ¦1200,00 ¦1200,00¦ ¦ ¦Май - август ¦Отдел муниципального ¦

¦ ¦котлов и котельного ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства администрации ¦

¦ ¦оборудования в котельной ¦районный ¦120,00 ¦120,00 ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования¦

¦ ¦с. Светиловка ¦бюджет, МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белогорского района ¦

¦ ¦ ¦ ¦51,20 ¦51,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦1371,20 ¦1371,20¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------------+--------------------------+

¦4. ¦Капитальный ремонт (замена) ¦Областной ¦800,00 ¦ ¦ ¦800,00 ¦Май - июль ¦Отдел муниципального ¦

¦ ¦котлов и котельного ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства администрации ¦

¦ ¦оборудования в котельной ¦районный ¦90,00 ¦ ¦ ¦90,00 ¦ ¦муниципального образования¦

¦ ¦с. Кустанаевка ¦бюджет, МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белогорского района ¦

¦ ¦ ¦ ¦0,00 ¦ ¦ ¦0,00 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦890,00 ¦ ¦ ¦890,00 ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------------+--------------------------+

¦5. ¦Капитальный ремонт (замена) ¦Областной ¦1300,00 ¦ ¦ ¦1300,00¦Май - июль ¦Отдел муниципального ¦

¦ ¦котлов и котельного ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства администрации ¦

¦ ¦оборудования в котельной ¦районный ¦120,00 ¦ ¦ ¦120,00 ¦ ¦муниципального образования¦

¦ ¦с. Успеновка ¦бюджет, МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белогорского района ¦

¦ ¦ ¦ ¦30,00 ¦ ¦ ¦30,00 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦1450,00 ¦ ¦ ¦1450,00¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------------+--------------------------+

¦6. ¦Капитальный ремонт (замена ¦Областной ¦1900,00 ¦ ¦1900,00¦ ¦Май - август ¦Отдел муниципального ¦

¦ ¦трубопроводов) тепловых сетей ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства администрации ¦

¦ ¦с. Великокнязевка ¦районный ¦190,00 ¦ ¦190,00 ¦ ¦ ¦муниципального образования¦

¦ ¦ ¦бюджет, МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белогорского района ¦

¦ ¦ ¦ ¦90,00 ¦ ¦90,00 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2180,00 ¦ ¦2180,00¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------------+--------------------------+

¦7. ¦Капитальный ремонт (замена ¦Областной ¦1500,00 ¦ ¦1500,00¦ ¦Май - июль ¦Отдел муниципального ¦

¦ ¦трубопроводов) тепловых сетей ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства администрации ¦

¦ ¦с. Светиловка ¦районный ¦140,00 ¦ ¦140,00 ¦ ¦ ¦муниципального образования¦

¦ ¦ ¦бюджет, МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белогорского района ¦

¦ ¦ ¦ ¦0,00 ¦ ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦1640,00 ¦ ¦1640,00¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------------+--------------------------+

¦8. ¦Капитальный ремонт (замена ¦Областной ¦3400,00 ¦ ¦ ¦3400,00¦Май - август ¦Отдел муниципального ¦

¦ ¦трубопроводов) тепловых сетей ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства администрации ¦

¦ ¦с. Некрасовка ¦районный ¦340,00 ¦ ¦ ¦340,00 ¦ ¦муниципального образования¦

¦ ¦ ¦бюджет, МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белогорского района ¦

¦ ¦ ¦ ¦30,00 ¦ ¦ ¦30,00 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦3770,00 ¦ ¦ ¦3770,00¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------------+--------------------------+

¦9. ¦Капитальный ремонт (замена ¦Областной ¦1000,00 ¦ ¦ ¦1000,00¦Май - июль ¦Отдел муниципального ¦

¦ ¦трубопроводов) тепловых сетей ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства администрации ¦

¦ ¦с. Успеновка ¦районный ¦100,00 ¦ ¦ ¦100,00 ¦ ¦муниципального образования¦

¦ ¦ ¦бюджет, МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белогорского района ¦

¦ ¦ ¦ ¦25,00 ¦ ¦ ¦25,00 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦1125,00 ¦ ¦ ¦1125,00¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------------+--------------------------+

¦ ¦Всего ¦ ¦14606,20 ¦2751,20¦4620,00¦7235,00¦ ¦ ¦

L---+-------------------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------------+---------------------------