Законы и бизнес в России

Постановление Воронежской областной Думы от 18.02.2010 N 2113-IV-ОД “О внесении изменений в приложение к постановлению Воронежской областной Думы от 25 января 2007 года N 747-IV-ОД “Об областной целевой программе “Дети Воронежской области на 2007 - 2010 годы“

Вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования (пункт 3 данного документа).

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2010 г. N 2113-IV-ОД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

N 747-IV-ОД “ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

“ДЕТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 - 2010 ГОДЫ“

В связи с изменением объемов финансирования из областного бюджета областной целевой программы “Дети Воронежской области на 2007 - 2010 годы“ Воронежская областная Дума постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Воронежской областной Думы от 25 января 2007 года N 747-IV-ОД “Об областной целевой программе “Дети Воронежской области на 2007 - 2010 годы“ (в редакции постановлений
Воронежской областной Думы от 27 марта 2008 года N 1211-IV-ОД; от 30 сентября 2008 года N 1422-IV-ОД) (далее - программа) следующие изменения:

1) в паспорте программы:

а) в столбце втором строки “Государственные заказчики“ слова “Главное управление социального развития Воронежской области“ заменить словами “департамент труда и социального развития Воронежской области“, слова “Главное управление образования Воронежской области“ заменить словами “департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области“, слова “Главное управление здравоохранения Воронежской области“ заменить словами “департамент здравоохранения Воронежской области“;

б) в столбце втором строки “Государственный заказчик-координатор“ слова “Главное управление социального развития Воронежской области“ заменить словами “департамент труда и социального развития Воронежской области“;

в) в столбце втором строки “Перечень подпрограмм“ слова “Главное управление здравоохранения Воронежской области“ заменить словами “департамент здравоохранения Воронежской области“, слова “Главное управление образования Воронежской области“ заменить словами “департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области“, слова “Главное управление социального развития Воронежской области“ заменить словами “департамент труда и социального развития Воронежской области“;

г) строку “Объем и источники финансирования“ изложить в следующей редакции:



-------------------------------------------T-----------------------------------------------------------¬

¦Объем и источники финансирования ¦Общие затраты на реализацию программы составляют 399723,9¦

¦ ¦тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 127519,0 тыс.¦

¦ ¦рублей, областной бюджет - 257030,9 тыс. рублей,¦

¦ ¦внебюджетные средства Фонда поддержки детей, находящихся в¦

¦ ¦трудной жизненной ситуации, по программам фонда “В кругу¦

¦ ¦друзей“, “Лига помощи“ - 15174,0 тыс. рублей, в том числе¦

¦ ¦по подпрограммам: “Здоровое поколение“, всего - 29703,0¦

¦ ¦тыс. рублей, из них: ¦

¦ ¦федеральный бюджет - 12866,1 тыс. рублей; областной бюджет¦

¦ ¦- 16816,9 тыс. рублей; “Одаренные дети“, всего - 3753,5¦

¦ ¦тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 245,0 тыс.¦

¦ ¦рублей; областной бюджет - 3508,5 тыс. рублей; “Дети и¦

¦ ¦семья“, всего - 366267,4 тыс. рублей, из них:¦

¦ ¦федеральный бюджет - 114387,9 тыс. рублей; областной бюджет¦

¦ ¦- 236705,5 тыс. рублей, внебюджетные средства Фонда¦

¦ ¦поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,¦

¦ ¦по программам фонда “В кругу друзей“, “Лига помощи“ -¦

¦ ¦15174,0 тыс. рублей ¦

L------------------------------------------+------------------------------------------------------------

“;

д) в столбце втором строки “Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности“ абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

“Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий программы - экономический эффект 332332,5 тыс. рублей, в том числе социальный эффект - 332332,5 тыс. рублей“;

2) в таблице 2 “Динамика целевых индикаторов показателей эффективности реализации областной целевой программы “Дети Воронежской области на 2007 - 2010 годы“ главы 2 “Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы“:

- строку “Уровень младенческой смертности“ изложить в следующей редакции:



-------------------------T-----------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦Уровень младенческой¦ед. на 1000 детей, родившихся¦ 7,9¦ 8,2¦ 9,8¦ 9,7¦

¦смертности ¦живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+-----------------------------+--------+--------+--------+---------

“;

- строку “Уровень материнской смертности“ изложить в следующей редакции:



-------------------------T-----------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦Уровень материнской¦ед. на 100000 детей,¦ 14,3¦ 13,4¦ 22,1¦ 22,0¦

¦смертности ¦родившихся живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+-----------------------------+--------+--------+--------+---------

“;

- строку “Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно)“ изложить в следующей редакции:



-------------------------T-----------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦Смертность детей в¦ед. на 1000 родившихся¦ 10,0¦ 9,8¦ 9,7¦ 9,6¦

¦возрасте от 0 до 4¦детей соответствующего¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лет (включительно) ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+-----------------------------+--------+--------+--------+---------

“;

- строку “Первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно)“ изложить в следующей редакции:



-------------------------T-----------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦Первичный выход на¦ед. на 10000 детей,¦ 19,6¦ 18,0¦ 19,2¦ 19,0¦

¦инвалидность детей в¦проживающих в Воронежской¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возрасте от 0 до 17¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лет (включительно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+-----------------------------+--------+--------+--------+---------

“;

- строку “Удельный вес детей первой группы здоровья“ изложить в следующей редакции:



-------------------------T-----------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦Удельный вес детей¦% в общем количестве детей,¦ 28,8¦ 29,0¦ 31,5¦ 32,0¦

¦первой группы здоровья ¦проживающих в Воронежской¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+-----------------------------+--------+--------+--------+---------

“;

- строку “Удельный вес безнадзорных детей“ изложить в следующей редакции:



-------------------------T-----------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦Удельный вес¦% от общей численности¦ 0,86¦ 0,85¦ 0,86¦ 0,76¦

¦безнадзорных детей ¦детского населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+-----------------------------+--------+--------+--------+---------

“;

- строку “Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних“ изложить в следующей редакции:



-------------------------T-----------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦Удельный вес детей,¦% в общей численности¦ 30,6¦ 75,0¦ 100,0¦ 128,0¦

¦получивших социальную¦безнадзорных детей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦реабилитацию в¦выявленных в Воронежской¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦специализированных ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениях для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+-----------------------------+--------+--------+--------+---------

“;

- строку “Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан“ изложить в следующей редакции:



-------------------------T-----------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦Доля детей-сирот и¦% в общей численности детей-¦ 82,7¦ 82,2¦ 85,0¦ 90,0¦

¦детей, оставшихся¦сирот и детей, оставшихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦без попечения родителей,¦без попечения родителей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦переданных на¦проживающих в Воронежской¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦воспитание в семьи¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+-----------------------------+--------+--------+--------+---------

“;

3) главу 4 “Ресурсное обеспечение программы“ изложить в следующей редакции:

“Глава 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Мероприятия программы реализуются за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по программам фонда “В кругу друзей“ и “Лига помощи“. Общие затраты на реализацию программы составляют 399723,9 тыс. рублей.

Распределение финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы, по источникам финансирования и статьям затрат приведено в таблице 3 программы.

Таблица 3

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИСТОЧНИКИ И СТАТЬИ РАСХОДОВ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “ДЕТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2007 - 2010 ГОДЫ“

---------------------------T---------------------------------------------------------¬

¦ Источники и направления ¦ Объемы финансирования, тыс. рублей ¦

¦ расходов +----------T----------------------------------------------+

¦ ¦ Всего ¦ в том числе по годам реализации ¦

¦ ¦ +---------T----------T-----------T-------------+

¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Общий объем ¦399 723, 9¦68 997,8 ¦ 78 246,9 ¦ 107 195,5 ¦ 145 283,7 ¦

¦финансирования, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦ в том числе: ¦

+--------------------------T----------T---------T----------T-----------T-------------+

¦Федеральный бюджет ¦127 519,0 ¦40 183,8 ¦ 37 853,7 ¦ 24 756,5 ¦ 24 725,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Областной бюджет ¦257 030,9 ¦28 814,0 ¦ 40 393,2 ¦ 82 189,0 ¦ 105 634,7 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Местные бюджеты ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Внебюджетные средства ¦ 15 174,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 250,0 ¦ 14 974,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Капитальные вложения, ¦312 221,5 ¦41 711,6 ¦ 55 306,1 ¦ 87 559,8 ¦ 127 644,0 ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦ в том числе: ¦

+--------------------------T----------T---------T----------T-----------T-------------+

¦Федеральный бюджет ¦112 200,4 ¦31 868,0 ¦ 36 277,0 ¦ 23 695,4 ¦ 20 360,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦в т.ч. средства ФАИП ¦ 93 800,0 ¦26 500,0 ¦ 35 000,0 ¦ 15 300,0 ¦ 17 000,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Областной бюджет ¦184 947,1 ¦ 9 843,6 ¦ 19 029,1 ¦ 63 664,0 ¦ 92 410,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦в т.ч. по средства ОАИП ¦173 347,6 ¦ 5 525,0 ¦ 15 520,6 ¦ 61 200,0 ¦ 91 102,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Местные бюджеты ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Внебюджетные средства ¦ 15 074,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 200,0 ¦ 14 874,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Текущие расходы, всего ¦ 87 502,4 ¦27 286,2 ¦ 22 940,8 ¦ 19 635,7 ¦ 17 639,7 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦ в том числе: ¦

+--------------------------T----------T---------T----------T-----------T-------------+

¦Федеральный бюджет ¦ 15 318,6 ¦ 8 315,8 ¦ 1 576,7 ¦ 1 061,1 ¦ 4 365,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Областной бюджет ¦ 72 083,8 ¦18 970,4 ¦ 21 364,1 ¦ 18 524,6 ¦ 13 224,7 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Местные бюджеты ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Внебюджетные средства ¦ 100,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦

L--------------------------+----------+---------+----------+-----------+--------------

По статье “Капитальные вложения“ на новое строительство социальной гостиницы с трудовыми мастерскими в государственном учреждении нового типа “Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями “Парус надежды“, приобретение автотранспорта, оборудования предусмотрено 312221,5 тыс. рублей, что составляет 78 процентов от всего объема финансирования программы. По статье “Прочие расходы“ на проведение социально-психологической реабилитации и адаптации, досуговых, культурно-массовых и информационно-методических мероприятий, закупку мягкого и твердого спортивного инвентаря, мебели, бытовой и оргтехники направляется 87502,4 тыс. рублей, что составляет 22 процента от всего объема финансирования программы.

Распределение объемов финансирования в разрезе государственных заказчиков программы приведено в таблице 4 программы.

Таблица 4

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“ДЕТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ“ НА 2007 - 2010 ГОДЫ

В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ПРОГРАММЫ

---------------------------------T--------------------------------------------------¬

¦ Государственные заказчики ¦ Объем финансирования, тыс. рублей ¦

¦ +----------T---------------------------------------+

¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам реализации ¦

¦ ¦ +---------T---------T---------T---------+

¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+--------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+--------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦ Федеральный бюджет ¦

+--------------------------------T----------T---------T---------T---------T---------+

¦Департамент труда и социального ¦112 260,9 ¦36 000,9 ¦35 000,0 ¦22 650,0 ¦18 610,0 ¦

¦развития Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦Департамент здравоохранения ¦12 886,1 ¦4 182,9 ¦1 446,7 ¦2 106,5 ¦5 150,0 ¦

¦Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦Департамент образования, науки ¦2 372,0 ¦0,0 ¦1 407,0 ¦0,0 ¦965,0 ¦

¦и молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦ Областной бюджет ¦

+--------------------------------T----------T---------T---------T---------T---------+

¦Департамент труда и социального ¦229 541,4 ¦21 750,5 ¦33 231,2 ¦75 283,0 ¦99 276,7 ¦

¦развития Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦Департамент здравоохранения ¦ 16 816,9 ¦ 4 377,0 ¦ 4 407,9 ¦ 4 624,0 ¦ 3 408,0 ¦

¦Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦Департамент образования, науки ¦ 10 672,6 ¦ 2 686,5 ¦ 2 754,1 ¦ 2 282,0 ¦ 2 950,0 ¦

¦и молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦ Внебюджетные средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ¦

¦ ситуации, по программам фонда “В кругу друзей“, “Лига помощи“ ¦

+--------------------------------T----------T---------T---------T---------T---------+

¦Департамент труда и социального ¦ 15 174,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 250,0 ¦14 924,0 ¦

¦развития Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦Департамент здравоохранения ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

¦Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦Департамент образования, науки ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

¦и молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦ ИТОГО по программе ¦

+--------------------------------T----------T---------T---------T---------T---------+

¦Департамент труда и социального ¦356 976,3 ¦57 751,4 ¦68 231,2 ¦98 183,0 ¦132 810,7¦

¦развития Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦Департамент здравоохранения ¦ 29 703,0 ¦ 8 559,9 ¦ 5 854,6 ¦ 6 730,5 ¦ 8 558,0 ¦

¦Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦Департамент образования, науки ¦ 13 044,6 ¦ 2 686,5 ¦ 4 161,1 ¦ 2 282,0 ¦ 3 915,0 ¦

¦и молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------------+----------+---------+---------+---------+----------

Средства федерального бюджета выделяются государственным заказчикам программы по федеральной целевой программе “Дети России на 2007 - 2010 годы“.

Средства областного бюджета выделяются государственным заказчикам программы в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Внебюджетные средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделяются департаменту труда и социального развития Воронежской области в виде грантов по программам фонда “В кругу друзей“ и “Лига помощи“.

Объемы и источники финансирования подпрограмм “Здоровое поколение“, “Одаренные дети“, “Дети и семья“ (в составе направлений “Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних“, “Семья с детьми-инвалидами“, “Дети-сироты“) приведены в приложении 1 к программе.“;

4) в главе 5 “Механизм реализации программы“:

а) абзац пятый исключить;

б) абзац десятый изложить в следующей редакции:

“Корректировка программы осуществляется в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 19.11.2009 N 993 “О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации“.“;

в) в абзаце одиннадцатом слова “Главным управлением экономического развития Воронежской области“ заменить словами “департаментом экономического развития Воронежской области“, слова “Главным финансовым управлением Воронежской области“ заменить словами “департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области“;

5) в главе 6 “Оценка эффективности расходования бюджетных средств, социально-экономических и экологических последствий реализации программы“ абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

“Планируемые показатели ожидаемой социально-экономической эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы составят: экономический эффект - 332332,5 тыс. рублей, социальный эффект - 332332,5 тыс. рублей.“;

6) в главе 7 “Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации“:

а) в абзаце первом слова “Главное управление социального развития Воронежской области“ заменить словами “департамент труда и социального развития Воронежской области“, слова “Главное управление образования Воронежской области“ заменить словами “департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области“, слова “Главное управление здравоохранения Воронежской области“ заменить словами “департамент здравоохранения Воронежской области“;

б) в абзаце втором слова “Главное управление социального развития Воронежской области“ заменить словами “департамент труда и социального развития Воронежской области“;

в) абзац шестой изложить в следующей редакции:

“подготовку обобщенной информации о результатах реализации программы в порядке, установленном постановлением правительства Воронежской области от 19.11.2009 N 993 “О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации.“;

г) в абзаце седьмом слова “Главного управления социального развития Воронежской области“ заменить словами “департамента труда и социального развития Воронежской области“, слова “Главного управления образования Воронежской области“ заменить словами “департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области“, слова “Главного управления здравоохранения Воронежской области“ заменить словами “департамента здравоохранения Воронежской области“;

д) абзац десятый изложить в следующей редакции:

“представление государственному заказчику-координатору программы ежегодных бюджетных заявок по программе, информации о реализации мероприятий подпрограмм в порядке, установленном постановлением правительства Воронежской области от 19.11.2009 N 993 “О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации.“;

7) приложение 1 к программе изложить в следующей редакции:

“Приложение 1

к областной целевой программе

“Дети Воронежской области“

на 2007 - 2010 годы“

Объемы и источники

финансирования областной целевой программы

“Дети Воронежской области“ на 2007 - 2010 годы“

тыс. рублей

------T---------------------------------T----------------T------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Общий объем ¦ В том числе: ¦

¦ п/п ¦ ¦ финансирования +--------------T-------------T-------------T-----------------+

¦ ¦ ¦ ¦ Федеральный ¦ Областной ¦Муниципальные¦ Внебюджетные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ бюджет (ФЦП ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ средства Фонда ¦

¦ ¦ ¦ ¦ “Дети России ¦ ¦ ¦поддержки детей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ на 2007 - ¦ ¦ ¦ находящихся в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 годы“) ¦ ¦ ¦трудной жизненной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ситуации ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦1. ¦Областная целевая программа “Дети¦ 399 723,9 ¦ 127 519,0 ¦ 257 030,9 ¦ 0,0 ¦ 15 174,0 ¦

¦ ¦Воронежской области“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦1.1. ¦2007 год ¦ 68 997,8 ¦ 40 183,8 ¦ 28 814,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦1.2. ¦2008 год ¦ 78 246,9 ¦ 37 853,7 ¦ 40 393,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦1.3. ¦2009 год ¦ 107 195,5 ¦ 24 756,5 ¦ 82 189,0 ¦ 0,0 ¦ 250,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦1.4. ¦2010 год ¦ 145 283,7 ¦ 24 725,0 ¦ 105 634,7 ¦ 0,0 ¦ 14 924,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦ в том числе ¦

+-----T---------------------------------T----------------T--------------T-------------T-------------T-----------------+

¦2. ¦Подпрограмма “Здоровое поколени哦 29 703,0 ¦ 12 886,1 ¦ 16 816,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦2.1. ¦2007 год ¦ 8559,9 ¦ 4 182,9 ¦ 4 377,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦2.2. ¦2008 год ¦ 5 854,6 ¦ 1 446,7 ¦ 4 407,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦2.3. ¦2009 год ¦ 6 730,5 ¦ 2 106,5 ¦ 4 624,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦2.4. ¦2010 год ¦ 8 558,0 ¦ 5 150,0 ¦ 3 408,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦3. ¦Подпрограмма “Одаренные дети“ ¦ 3 753,5 ¦ 245,0 ¦ 3 508,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦3.1. ¦2007 год ¦ 371,5 ¦ 0,0 ¦ 371,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦3.2. ¦2008 год ¦ 1 042,0 ¦ 130,0 ¦ 912,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦3.3. ¦2009 год ¦ 1 075,0 ¦ 0,0 ¦ 1 075,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦3.4. ¦2010 год ¦ 1 265,0 ¦ 115,0 ¦ 1 150,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦4. ¦Подпрограмма “Дети и семья“ ¦ “66 267,4 ¦ 114 387,9 ¦ 236 705,5 ¦ 0,0 ¦ 15 174,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦4.1. ¦2007 год ¦ 60 066,4 ¦ 36 000,9 ¦ 24 065,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦4.2. ¦2008 год ¦ 71 350,3 ¦ 36 277,0 ¦ 35 073,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦4.3. ¦2009 год ¦ 99 390,0 ¦ 22 650,0 ¦ 76 490,0 ¦ 0,0 ¦ 250,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦4.4. ¦2010 год ¦ 135 460,7 ¦ 19 460,0 ¦ 101 076,7 ¦ 0,0 ¦ 14 924,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦ в том числе ¦

+-----T---------------------------------T----------------T--------------T-------------T-------------T-----------------+

¦5. ¦Направление “Дети-сироты“ ¦ 9 291,1 ¦ 2 127,0 ¦ 7 164,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦5.1. ¦2007 год ¦ 2 315,0 ¦ 0,0 ¦ 2 315,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦5.2. ¦2008 год ¦ 3 119,1 ¦ 1 277,0 ¦ 1 842,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦5.3. ¦2009 год ¦ 1 207,0 ¦ 0,0 ¦ 1 207,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦5.4. ¦2010 год ¦ 2 650,0 ¦ 850,0 ¦ 1 800,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦6. ¦Направление “Профилактика ¦ 71 598,6 ¦ 16 310,9 ¦ 52 713,7 ¦ 0,0 ¦ 2 574,0 ¦

¦ ¦безнадзорности и беспризорности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦несовершеннолетних“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦6.1. ¦2007 год ¦ 23 204,1 ¦ 9 500,9 ¦ 13 703,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦6.2. ¦2008 год ¦ 16 966,8 ¦ 0,0 ¦ 16 966,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦6.3. ¦2009 год ¦ 19 923,0 ¦ 6 000,0 ¦ 13 923,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦6.4. ¦2010 год ¦ 11 504,7 ¦ 810,0 ¦ 8 120,7 ¦ 0,0 ¦ 2 574,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦7. ¦Направление “Семья с детьми- ¦ 285 377,7 ¦ 95 950,0 ¦ 176 827,7 ¦ 0,0 ¦ 12 600,0 ¦

¦ ¦инвалидами“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦7.1. ¦2007 год ¦ 34 547,3 ¦ 26 500,0 ¦ 8 047,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦7.2. ¦2008 год ¦ 51 264,4 ¦ 35 000,0 ¦ 16 264,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦7.3. ¦2009 год ¦ 78 260,0 ¦ 16 650,0 ¦ 61 360,0 ¦ 0,0 ¦ 250,0 ¦

+-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

¦7.4. ¦2010 год ¦ 121 306,0 ¦ 17 800,0 ¦ 91 156,0 ¦ 0,0 ¦ 12 350,0 ¦

L-----+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+------------------

“;

8) в приложении 2 к программе столбец “Экономический эффект, тыс. рублей“ изложить в следующей редакции:



------------------------------------¬

¦ Экономический эффект, ¦

¦ тыс. рублей ¦

¦ ¦

¦ ¦

+----------T------------------------+

¦ всего ¦ в том числе ¦

¦ +-------------T----------+

¦ ¦ бюджетный ¦социальный¦

+----------+-------------+----------+

¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦

+----------+-------------+----------+

¦ 332 332,5¦ ¦ 332 332,5¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

+----------+-------------+----------+

¦ 5 160,7 ¦ ¦ 5 160,7 ¦

+----------+-------------+----------+

¦ 95 211,5 ¦ ¦ 95 211,5 ¦

+----------+-------------+----------+

¦ 108 403,5¦ ¦ 108 403,5¦

+----------+-------------+----------+

¦ 123 556,8¦ ¦ 123 556,8¦

L----------+-------------+-----------

“;

9) приложение 3 к программе дополнить абзацем девятым следующего содержания:

“В подпрограммах “Здоровое поколение“, “Одаренные дети“ программы социально-экономический эффект не рассчитывается ввиду специфики расходов на реализацию подпрограмм. Оценка эффективности реализации мероприятий будет проводиться по соответствующим целевым индикаторам и показателям, указанным в приложении 3 к программе“;

10) в подпрограмме “Здоровое поколение“ областной целевой программы “Дети Воронежской области на 2007 - 2010 годы“:

а) в паспорте подпрограммы:

- в столбце втором строки “Государственный заказчик подпрограммы“ слова “Главное управление здравоохранения Воронежской области“ заменить словами “департамент здравоохранения Воронежской области“;

- строку “Объем и источники финансирования“ паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

------------------------------T---------------------------------------------------------------¬

¦Объем и источники ¦Общий объем финансирования подпрограммы - 29703,0 тыс.¦

¦финансирования ¦рублей, в т.ч.: за счет средств федерального бюджета -¦

¦ ¦12886,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета¦

¦ ¦- 16816,9 тыс. рублей ¦

L-----------------------------+----------------------------------------------------------------

“;

- в столбце втором строки “Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности“ абзацы седьмой и восьмой исключить;

б) в главе 2 “Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы“:

- абзац восьмой исключить;

- таблицу 6 “Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации подпрограммы “Здоровое поколение“ исключить;

в) в мероприятии 3.1 “Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения“ главы 3 “Система программных мероприятий“:

- абзац восьмой изложить в следующей редакции:

“Общий объем финансирования мероприятия из областного бюджета планируется в размере 9493,8 тыс. рублей. Ежегодные объемы финансирования мероприятия представлены в таблице 11.“;

- абзац десятый исключить;

г) в мероприятии 3.2 “Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка“ главы 3 “Система программных мероприятий“:

- абзац восьмой изложить в следующей редакции:

“Общий объем финансирования мероприятия планируется в размере 19809,2 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 12886,1 тыс. рублей, из областного бюджета - 6923,1 тыс. рублей. Ежегодные объемы финансирования мероприятия представлены в таблице 11.“;

- абзац десятый исключить;

д) в мероприятии 3.3 “Информационно-методическое обеспечение подпрограммы“ главы 3 “Система программных мероприятий“ абзац одиннадцатый исключить;

е) в главе 4 “Ресурсное обеспечение подпрограммы“:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

“Общий объем финансирования подпрограммы составляет 29703,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 16816,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 12886,1 тыс. рублей.“;

- абзац второй изложить в следующей редакции:

“Распределение средств по источникам финансирования приведено в таблице 7“;

- таблицу 7 “Объемы финансирования, источники и статьи расходов подпрограммы “Здоровое поколение“ изложить в следующей редакции:

“Таблица 7

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИСТОЧНИКИ И СТАТЬИ РАСХОДОВ

ПОДПРОГРАММЫ “ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ“

--------------------------------------T--------------------------------------------¬

¦ Источники и направления расходов ¦ Объемы финансирования, тыс. рублей ¦

¦ +--------T-----------------------------------+

¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам реализации ¦

¦ ¦ +--------T--------T--------T--------+

¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Общий объем финансирования, всего ¦29 703,0¦8 559,9 ¦5 854,6 ¦6 730,5 ¦8 558,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ в том числе: ¦

+-------------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------+

¦Федеральный бюджет ¦12 886,1¦4 182,9 ¦1 446,7 ¦2 106,5 ¦5 150,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Областной бюджет ¦16 816,9¦4 377,0 ¦4 407,9 ¦4 624,0 ¦3 408,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Местные бюджеты ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Внебюджетные средства ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Капитальные вложения, всего ¦13 054,4¦5 028,6 ¦2 308,0 ¦3 509,8 ¦2 208,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ в том числе: ¦

+-------------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------+

¦Федеральный бюджет ¦4 695,4 ¦2 750,0 ¦ 0,0 ¦1 045,4 ¦ 900,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦в т.ч. средства ФАИП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Областной бюджет ¦8 359,0 ¦2 278,6 ¦2 308,0 ¦2 464,4 ¦1 308,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦в т.ч средства ОАИП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Местные бюджеты ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Внебюджетные средства ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Текущие расходы, всего ¦16 648,6¦3 531,3 ¦3 546,6 ¦3 220,7 ¦6 350,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ в том числе: ¦

+-------------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------+

¦Федеральный бюджет ¦8 190,7 ¦1 432,9 ¦1 446,7 ¦1 061,1 ¦4 250,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Областной бюджет ¦8 457,9 ¦2 098,4 ¦2 099,9 ¦2 159,6 ¦2 100,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Местные бюджеты ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Внебюджетные средства ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------

“;

- абзац третий изложить в следующей редакции:

“По статье “Капитальные вложения“ предусмотрено финансирование оснащения учреждений здравоохранения лечебно-диагностической аппаратурой в объеме 13054,4 тыс. рублей, в том числе: 4695,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 8359,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета“;

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“По статье “Прочие расходы“ на совершенствование перинатального и неонатального скрининга, улучшение лекарственного обеспечения населения, компьютерное обеспечение мониторинга состояния здоровья детей выделяется 16648,6 тыс. рублей, из них: 8190,7 тыс. рублей - за счет федерального бюджета; 8457,9 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета“;

- абзац пятый исключить;

- таблицу 8 “Распределение финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы“ исключить;

ж) в главе 5 “Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы “Здоровое поколение“ абзац десятый исключить;

з) в таблице 10 “Эффективность реализации мероприятий подпрограммы “Здоровое поколение“ главы 5 “Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы “Здоровое поколение“:

- столбец “Экономический эффект, тыс. рублей“ исключить;

- столбец “Другие эффекты (специфические для данной программы, мероприятия)“ изложить в следующей редакции:



---------------------------------------------------------¬

¦ Другие эффекты (специфические для данной ¦

¦ программы мероприятия) ¦

+-----------------------T-----------------T--------------+

¦ Наименование эффекта ¦Единица измерения¦ Числовое ¦

¦ ¦ ¦ значение ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------------+--------------+

¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦

+-----------------------+-----------------+--------------+

¦Младенческая смертность¦ На 1000 детей ¦ С 7,9 до 9,7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Материнская смертность ¦ На 100000 ¦С 14,3 до 22,0¦

¦ ¦ рожденных ¦ ¦

¦ ¦ живыми детей ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Смертность детей в ¦ На 1000 ¦ С 10,0 до 9,6¦

¦возрасте от 0 до 4 лет ¦ родившихся детей¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Первичный выход на ¦ На 1000 детей ¦С 19,6 до 19,0¦

¦инвалидность детей в ¦ ¦ ¦

¦возрасте от 0 до 17 лет¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Удельный вес детей 1-й ¦ % от общего ¦С 28,8 до 32,0¦

¦группы здоровья ¦ числа детей ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------------+--------------+

¦Младенческая смертность¦ - //- ¦ 7,9 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Материнская смертность ¦ - //- ¦ 14,3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Смертность детей в ¦ - //- ¦ 10,0 ¦

¦возрасте от 0 до 4 лет ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Первичный выход на ¦ - //- ¦ 19,6 ¦

¦инвалидность детей в ¦ ¦ ¦

¦возрасте от 0 до 17 лет¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Удельный вес детей 1-й ¦ - //- ¦ 28,8 ¦

¦группы здоровья ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------------+--------------+

¦Младенческая смертность¦ - //- ¦ 8,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Материнская смертность ¦ - //- ¦ 13,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Смертность детей в ¦ - //- ¦ 9,8 ¦

¦возрасте от 0 до 4 лет ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Первичный выход на ¦ - //- ¦ 18,0 ¦

¦инвалидность детей в ¦ ¦ ¦

¦возрасте от 0 до 17 лет¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Удельный вес детей 1-й ¦ - //- ¦ 29,0 ¦

¦группы здоровья ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------------+--------------+

¦Младенческая смертность¦ - //- ¦ 9,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Материнская смертность ¦ - //- ¦ 22,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Смертность детей в ¦ - //- ¦ 9,7 ¦

¦возрасте от 0 до 4 лет ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Первичный выход на ¦ - //- ¦ 19,2 ¦

¦инвалидность детей в ¦ ¦ ¦

¦возрасте от 0 до 17 лет¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Удельный вес детей 1-й ¦ - //- ¦ 31,5 ¦

¦группы здоровья ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------------+--------------+

¦Младенческая смертность¦ - //- ¦ 9,7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Материнская смертность ¦ - //- ¦ 22,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Смертность детей в ¦ - //- ¦ 9,6 ¦

¦возрасте от 0 до 4 лет ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Первичный выход на ¦ - //- ¦ 19,0 ¦

¦инвалидность детей в ¦ ¦ ¦

¦возрасте от 0 до 17 лет¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦Удельный вес детей 1-й ¦ - //- ¦ 32,0 ¦

¦группы здоровья ¦ ¦ ¦

L-----------------------+-----------------+---------------

“;

и) таблицу 11 “Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы “Здоровое поколение“ главы 5 “Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы “Здоровое поколение“ изложить в следующей редакции:

“Таблица 11

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ “ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ“

тыс. рублей

----T-------------------T----------------------T--------------------T----------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Объем финансирования, ¦Федеральный бюджет -¦ Областной ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ всего ¦безвозвратная основа¦ бюджет ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ Подпрограмма “Здоровое поколение“ ¦

+---T-------------------T----------------------T--------------------T----------------+

¦ ¦2007 ¦ 8 559,9 ¦ 4 182,9 ¦ 4 377,0 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦2008 ¦ 5 854,6 ¦ 1 446,7 ¦ 4 407,9 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦2009 ¦ 6 730,5 ¦ 2 106,5 ¦ 4 624,0 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦2010 ¦ 8 558,0 ¦ 5 150,0 ¦ 3 408,0 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 29 703,0 ¦ 12 886,1 ¦ 16 816,9 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ Мероприятие “Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения“ ¦

+---T-------------------T----------------------T--------------------T----------------+

¦ ¦2007 ¦ 2 680,0 ¦ 0,0 ¦ 2 680,0 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦2008 ¦ 2 308,0 ¦ 0,0 ¦ 2 308,0 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦2009 ¦ 2 594,0 ¦ 0,0 ¦ 2 594,0 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦2010 ¦ 1 911,8 ¦ 0,0 ¦ 1 911,8 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 9 493,8 ¦ 0,0 ¦ 9 493,8 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ 1.2. Мероприятие “Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка“ ¦

+---T-------------------T----------------------T--------------------T----------------+

¦ ¦2007 ¦ 5 799,0 ¦ 4 182,9 ¦ 1 597,0 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦2008 ¦ 3 446,0 ¦ 1 446,7 ¦ 1 999,9 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦2009 ¦ 4 036,5 ¦ 2 106,5 ¦ 1 930,0 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦2010 ¦ 6 546,2 ¦ 5 150,0 ¦ 1 396,2 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 19 809,2 ¦ 12 886,1 ¦ 6 923,1 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ Мероприятие “Информационно-методическое обеспечение подпрограммы“ ¦

+---T-------------------T----------------------T--------------------T----------------+

¦ ¦2007 ¦ 100,0 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦2008 ¦ 100,0 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦2009 ¦ 100,0 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦2010 ¦ 100,0 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦

+---+-------------------+----------------------+--------------------+----------------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 400,0 ¦ 0,0 ¦ 400,0 ¦

L---+-------------------+----------------------+--------------------+-----------------

“;

11) в подпрограмме “Одаренные дети“ областной целевой программы “Дети Воронежской области на 2007 - 2010 годы“:

а) в паспорте подпрограммы:

- в столбце втором строки “Государственный заказчик подпрограммы“ слова “Главное управление образования Воронежской области“ заменить словами “департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области“;

- строку “Объем и источники финансирования“ изложить в следующей редакции:



------------------------------------T-----------------------------------------------------------------------¬

¦Объем и источники финансирования ¦Общий объем финансирования подпрограммы - 3753,5 тыс. рублей, в т.ч. за¦

¦ ¦счет средств федерального бюджета - 245,0 тыс. рублей, за счет средств¦

¦ ¦областного бюджета - 3508,5 тыс. рублей ¦

L-----------------------------------+------“;

- в столбце втором строки “Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности“ абзац второй исключить;

б) в главе 2 “Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы“:

- абзац седьмой исключить;

- таблицу 13 “Прогнозируемые значения целевого индикатора подпрограммы “Одаренные дети“ исключить;

в) в главе 3 “Система мероприятий подпрограммы“ абзац седьмой изложить в следующей редакции:

“Реализация мероприятия позволит использовать дополнительные меры по поддержке учреждений дополнительного образования детей, продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства педагогических работников, работающих с одаренными детьми, увеличить количество стипендий администрации Воронежской области для одаренных детей, ставших победителями областных конкурсов и соревнований, лучшим воспитанникам учреждений дополнительного образования. Прогнозируется, что по итогам реализации мероприятия подпрограммы основной индикатор подпрограммы - количество школьников - победителей международных, всероссийских и областных олимпиад, конкурсов и соревнований составит 3000 человек.“;

г) главу 4 “Ресурсное обеспечение подпрограммы“ изложить в следующей редакции:

“Глава 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3753,5 тыс. рублей, в том числе: сред“тва областного бюджета - 3508,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 245,0 тыс. рублей. Распределение средств по источникам финансирования приведено в таблице 14.

Таблица 14

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИСТОЧНИКИ И СТАТЬИ РАСХОДОВ

ПОДПРОГРАММЫ “ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ“

--------------------------------------T--------------------------------------------¬

¦Источники и направления расходов ¦Объемы финансирования, тыс. рублей ¦

¦ +--------T-----------------------------------+

¦ ¦всего ¦в том числе по годам реализации ¦

¦ ¦ +--------T--------T--------T--------+

¦ ¦ ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Общий объем финансирования, всего ¦3 753,5 ¦ 371,5 ¦1 042,0 ¦1 075,0 ¦1 265,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ в том числе: ¦

+-------------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------+

¦Федеральный бюджет ¦ 245,0 ¦ 0,0 ¦ 130,0 ¦ 0,0 ¦ 115,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Областной бюджет ¦3 508,5 ¦ 371,5 ¦ 912,0 ¦1 075,0 ¦1 150,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Местные бюджеты ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Внебюджетные средства ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Капитальные вложения ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ в том числе: ¦

+-------------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------+

¦Федеральный бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦в т.ч. средства ФАИП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Областной бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦в т.ч по средства ОАИП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Местные бюджеты ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Внебюджетные средства ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Текущие расходы, всего ¦3 753,5 ¦ 371,5 ¦1 042,0 ¦ ¦1 265,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ в том числе: ¦

+-------------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------+

¦Федеральный бюджет ¦ 245,0 ¦ 0,0 ¦ 130,0 ¦ 0,0 ¦ 115,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Областной бюджет ¦3 508,5 ¦ 371,5 ¦ 912,0 ¦1 075,0 ¦1 150,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Местные бюджеты ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Внебюджетные средства ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

L-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------

На проведение областных конкурсов, олимпиад, конференций, слетов, фестивалей, спортивных соревнований предполагается направить 949,0 тыс. рублей. На выплату стипендий правительства Воронежской области воспитанникам учреждений дополнительного образования - победителям областных конкурсов и соревнований по различным направлениям - предполагается реализовать 735,0 тыс. рублей. На разработку и издание методических рекомендаций по развитию одаренности детей предполагается реализовать 149,0 тыс. рублей. На участие во всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах и конференциях, соревнованиях предполагается реализовать 549,0 тыс. рублей. На реализацию проекта “Дети без границ“ предполагается реализовать 1371,5 тыс. рублей.“;

д) в главе 5 “Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации подпрограммы“:

- абзац пятый исключить;

- в таблице 17 “Эффективность реализации мероприятия подпрограммы “Одаренные дети“ столбец “Экономический эффект“ исключить;

- таблицу 18 “Объемы и источники финансирования подпрограммы “Одаренные дети“ исключить;

12) в подпрограмме “Дети и семья“ программы:

а) в паспорте подпрограммы:

- в столбце втором строки “Государственный заказчик подпрограммы“ слова “Главное управление социального развития Воронежской области“ заменить словами “департамент труда и социального развития Воронежской области“, слова “Главное управление образования Воронежской области“ заменить словами “департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области“;

- строку “Объем и источники финансирования“ паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:



-------------------------T---------------------------------------------------------------------------¬

¦Объем и источники ¦Затраты на реализацию подпрограммы составляют 366364,4 тыс. рублей, в том¦

¦финансирования ¦числе: за счет средств федерального бюджета - 114387,9 тыс. рублей; за счет¦

¦ ¦средств областного бюджета - 236802,5 тыс. рублей; за счет внебюджетных¦

¦ ¦средств фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, -¦

¦ ¦15174,0 тыс. рублей ¦

L------------------------+----------“;

- в столбце втором строки “Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности“ абзац седьмой изложить в следующей редакции:

“Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий программы: экономический эффект - 332332,5 тыс. рублей, в том числе социальный эффект - 332332,5 тыс. рублей.“;

б) в главе 2 “Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы“:

- абзац девятый исключить;

- таблицу 21 “Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации подпрограммы “Дети и семья“ исключить;

в) в главе 3 “Система мероприятий подпрограммы“:

- в абзаце шестом слова “Главное управление социального развития Воронежской области“ заменить словами “департамент труда и социального развития Воронежской области“;

- в абзаце седьмом слова “Главное управление социального развития Воронежской области“ заменить словами “департамент труда и социального развития Воронежской области“;

- в абзаце восьмом слова “Главное управление образования Воронежской области“ заменить словами “департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области“;

- после слов “Направление “Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних“ слова “государственный заказчик - Главное управление социального развития Воронежской области“ заменить словами “государственный заказчик - департамент труда и социального развития Воронежской области“;

- мероприятие 3.1 “Совершенствование системы профилактики социального неблагополучия семей с детьми, социальной реабилитации, адаптации беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних“ дополнить пунктом 10 следующего содержания:

“10) реализация инновационных проектов по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды на базе социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних на базе ГУ “Областной центр социальной помощи семье и детям “Буревестник“, ОГУ “Нижнедевицкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних“, ОГУ “Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления “Золотой колос“;

- в мероприятии 3.1 “Совершенствование системы профилактики социального неблагополучия семей с детьми, социальной реабилитации, адаптации беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних“ абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

“Финансирование мероприятия предусматривается в объеме 71598,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 16310,9 тыс. рублей, средств областного бюджета - 52713,7 тыс. рублей, внебюджетных средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по программе фонда “Лига помощи“ - 2574,0 тыс. рублей.“;

- в мероприятии 3.1 “Совершенствование системы профилактики социального неблагополучия семей с детьми, социальной реабилитации, адаптации беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних“ абзацы двадцать седьмой - двадцать девятый заменить абзацами следующего содержания:

“Экономическая эффективность реализации мероприятия составит 257557,9 тыс. рублей, в том числе:

социальная эффективность - 257557,9 тыс. рублей.“;

- после слов “Направление “Семья с детьми-инвалидами“ слова “государственный заказчик - Главное управление социального развития Воронежской области“ заменить словами “государственный заказчик - департамент труда и социального развития Воронежской области“;

- мероприятие 3.2 “Развитие специализированных центров социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья“ дополнить пунктом 11 следующего содержания:

“11) организация палаточных лагерей для детей-инвалидов с родителями на базе государственного учреждения “Областной центр социальной помощи семье и детям “Буревестник“ и областного государственного учреждения “Борисоглебский зональный центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями “Журавлик“;

- в мероприятии 3.2 “Развитие специализированных центров социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья“ абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

“Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов в объеме 285377,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 95950,0 тыс. рублей; областного бюджета - 176827,7 тыс. рублей, внебюджетных средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по программе фонда “В кругу друзей“ - 12600,0 тыс. рублей.“;

- в мероприятии 3.2 “Развитие специализированных центров социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья“ абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

“Экономическая эффективность реализации мероприятия составит 61825,2 тыс. рублей, в том числе социальная эффективность - 61825,2 тыс. рублей.“;

- после слов “Направление “Дети-сироты“ слова “Главное управление образования Воронежской области“ заменить словами “департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области“;

- в мероприятии 3.3 “Развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей“ абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

“Финансирование мероприятия предусматривается в объеме 9291,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2127,0 тыс. рублей, средств областного бюджета - 7164,1 тыс. рублей.“;

- в мероприятии 3.3 “Развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей“ абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

“Экономическая эффективность реализации мероприятия составит 12949,4 тыс. рублей, в том числе социальная эффективность - 12949,4 тыс. рублей.“;

г) в главе 4 “Ресурсное обеспечение подпрограммы“:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

“Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального и областного бюджетов. Общие затраты на реализацию подпрограммы составляют 398551,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета в сумме 105535,0 тыс. рублей выделяются по федеральной целевой программе “Дети России“ на 2007 - 2010 годы; средства областного бюджета в сумме 293016,0 тыс. рублей выделяются в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; внебюджетные средства выделяются департаменту труда и социального развития Воронежской области по программам Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по программам фонда “В кругу друзей“ (12600,0 тыс. рублей), “Лига помощи“ (2574,0 тыс. рублей).“;

- таблицу 22 “Объемы финансирования, источники и статьи расходов подпрограммы “Дети и семья“ изложить в следующей редакции:

“Таблица 22

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИСТОЧНИКИ И СТАТЬИ РАСХОДОВ

ПОДПРОГРАММЫ “ДЕТИ И СЕМЬЯ“

---------------------------T---------------------------------------------------------¬

¦ Источники и направления ¦ Объемы финансирования, тыс. рублей ¦

¦ расходов +----------T----------------------------------------------+

¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам реализации ¦

¦ ¦ +---------T----------T-----------T-------------+

¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Общий объем ¦366 267,4 ¦60 066,4 ¦ 71 350,3 ¦ 99 390,0 ¦ 135 460,7 ¦

¦финансирования, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦ в том числе: ¦

+--------------------------T----------T---------T----------T-----------T-------------+

¦Федеральный бюджет ¦114 387,9 ¦36 000,9 ¦ 36 277,0 ¦ 22 650,0 ¦ 19 460,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Областной бюджет ¦236 705,5 ¦24 065,5 ¦ 35 073,0 ¦ 76 490,0 ¦ 101 076,7 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Местные бюджеты ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Внебюджетные средства ¦ 15 174,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 250,0 ¦ 14 974,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Капитальные вложения, ¦299 167,1 ¦36 683,0 ¦ 52 998,1 ¦ 84 050,0 ¦ 125 436,0 ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦ в том числе: ¦

+--------------------------T----------T---------T----------T-----------T-------------+

¦Федеральный бюджет ¦107 505,0 ¦29 118,0 ¦ 36 277,0 ¦ 22 650,0 ¦ 19 460,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦в т.ч. средства ФАИП ¦ 93 800,0 ¦26 500,0 ¦ 35 000,0 ¦ 15 300,0 ¦ 17 000,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Областной бюджет ¦178 588,1 ¦ 7 565,0 ¦ 16 721,1 ¦ 61 200,0 ¦ 91 102,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦в т.ч. средства ОАИП ¦173 347,6 ¦ 5 525,0 ¦ 15 520,6 ¦ 61 200,0 ¦ 91 102,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Местные бюджеты ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Внебюджетные средства ¦ 15 074,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 200,0 ¦ 14 874,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Текущие расходы, всего ¦ 67 100,3 ¦23 383,4 ¦ 18 352,2 ¦ 15 340,0 ¦ 10 024,7 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦ в том числе: ¦

+--------------------------T----------T---------T----------T-----------T-------------+

¦Федеральный бюджет ¦ 6 882,9 ¦ 6 882,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Областной бюджет ¦ 60 117,4 ¦16 500,5 ¦ 18 352,2 ¦ 15 290,0 ¦ 9 974,7 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Местные бюджеты ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------+

¦Внебюджетные средства ¦ 100,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦

L--------------------------+----------+---------+----------+-----------+--------------

“;

- абзац третий изложить в следующей редакции:

“По статье “Капитальные вложения“ на капитальное строительство социальной гостиницы с трудовыми мастерскими в государственном учреждении нового типа “Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями “Парус надежды“, приобретение оборудования и автотранспорта выделяется 299167,1 тыс. рублей, что составляет 82 процента от всего объема финансирования подпрограммы. По статье “Прочие расходы“ на проведение текущего ремонта и укрепление материальной базы учреждений социального обслуживания семьи и детей, реализацию мер по социально-психологической реабилитации и адаптации детей, нуждающихся в поддержке государства, проведение досуговых, культурно-массовых и информационно-методических мероприятий будет предусмотрено 67100,3 тыс. рублей, что составляет 18 процентов от объема всех финансовых средств, выделяемых на реализацию программы.“;

- таблицу 23 “Объемы финансирования подпрограммы “Дети и семья в разрезе государственных заказчиков подпрограммы“ изложить в следующей редакции:

“Таблица 23

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ “ДЕТИ И СЕМЬЯ“

В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ПОДПРОГРАММЫ

-----------------------------------T-------------------------------------------------¬

¦ Государственные заказчики ¦ Объем финансирования, тыс. рублей ¦

¦ +---------T---------------------------------------+

¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам реализации ¦

¦ ¦ +---------T---------T---------T---------+

¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ Федеральный бюджет ¦

+----------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------+

¦Департамент труда и социального ¦112 260,9¦36 000,9 ¦35 000,0 ¦22 650,0 ¦18 610,0 ¦

¦развития Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Департамент образования, науки и ¦2 127,0 ¦0,0 ¦1 277,0 ¦0,0 ¦850,0 ¦

¦молодежной политики Воронежской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ Областной бюджет ¦

+----------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------+

¦Департамент труда и социального ¦229 541,4¦21 750,5 ¦33 231,2 ¦75 283,0 ¦99 276,7 ¦

¦развития Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Департамент образования, науки и ¦7 164,1 ¦2 315,0 ¦1 842,1 ¦1 207,0 ¦1 800,0 ¦

¦молодежной политики Воронежской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ Внебюджетные средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ¦

¦ ситуации, по программам фонда “В кругу друзей“, “Лига помощи“ ¦

+----------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------+

¦Департамент труда и социального ¦15 174,0 ¦ 0, 0 ¦ 0,0 ¦ 250,0 ¦14 924,0 ¦

¦развития Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Департамент образования, науки и ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

¦молодежной политики Воронежской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ Всего по подпрограмме “Дети и семья“ ¦

+----------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------+

¦Департамент труда и социального ¦356 976,3¦57 751,4 ¦68 231,2 ¦98 183,0 ¦132 810,7¦

¦развития Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Департамент образования, науки и ¦9 291,1 ¦2 315,0 ¦3 119,1 ¦1 207,0 ¦2 650,0 ¦

¦молодежной политики Воронежской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------------+---------+---------+---------+---------+----------

“;

д) в главе 5 “Оценка эффективности расходования бюджетных средств, социально-экономических последствий реализации подпрограммы“:

- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

“Согласно расчетам ожидается, что экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы составит 319338,1 тыс. рублей, в том числе социальная эффективность - 319338,1 тыс. рублей.“;

- столбец “Содержание мероприятия“ строки “Совершенствование системы профилактики социального неблагополучия семей с детьми и социальной реабилитации, адаптации беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних“ раздела “Направление “Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних“ таблицы 24 “Программные мероприятия подпрограммы “Дети и семья“ дополнить пунктом 10 следующего содержания:

“10) реализация инновационных проектов по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды на базе социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних ГУ “Областной центр социальной помощи семье и детям “Буревестник“, ОГУ “Нижнедевицкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних“, ОГУ “Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления “Золотой колос.“;

- таблицу 25 “Эффективность реализации мероприятий подпрограммы “Дети и семья“ изложить в следующей редакции:

“Таблица 25

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ “ДЕТИ И СЕМЬЯ“

-----T--------------------------T--------------T-------------------T------------------------------------------T----------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ ¦ Число ¦ Платежи в бюджет, ¦ Экономическая ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦ рабочих ¦ тыс. рублей ¦ эффективность, ¦

¦ ¦ ¦ Срок ¦ мест ¦ ¦ тыс. рублей ¦

¦ ¦ ¦ реализации +-----------T-------+---------T--------------------------------+--------T-------------+

¦ ¦ ¦(окупаемости),¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦в том числе ¦

¦ ¦ ¦ месяцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ социальный ¦

¦ ¦ ¦ ¦сохраненные¦ новые ¦ всего ¦ ¦ ¦ эффект ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T----------T---------+--------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный¦ областной¦ местные ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------T-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦Всего по подпрограмме ¦ 48 ¦ ¦ 188 ¦ 102735,3¦ 78796,2 ¦ 9690,1 ¦ 14249,0 ¦332332,5¦ 332332,5 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ в том числе: 2007 год¦ 12 ¦ ¦ ¦ 15223,3 ¦ 12252,0 ¦ 1375,8 ¦ 1595,5 ¦ 5160,7 ¦ 5160,7 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ 2008 год¦ 12 ¦ ¦ ¦ 22737,6 ¦ 17884,3 ¦ 1535,7 ¦ 3307,8 ¦95211,5 ¦ 95211,5 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ 2009 год¦ 12 ¦ ¦ ¦ 20092,1 ¦ 22519,7 ¦ 2256,9 ¦ 4315,5 ¦108403,5¦ 108403,5 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ 2010 год¦ 12 ¦ ¦ 188 ¦ 35682,3 ¦ 26140,2 ¦ 4511,9 ¦ 5030,2 ¦123556,8¦ 123556,8 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦Совершенствование системы ¦ 48 ¦ ¦ 10 ¦ 22670,3 ¦ 18619,2 ¦ 1554,7 ¦ 2496,4 ¦257557,9¦ 257557,9 ¦

¦ ¦профилактики социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦неблагополучия семей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детьми и социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реабилитации, адаптации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦беспризорных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безнадзорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦несовершеннолетних, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ в том числе: 2007 год¦ 12 ¦ ¦ ¦ 5501,6 ¦ 5146,0 ¦ 110,1 ¦ 245,5 ¦ 3262,4 ¦ 3262,4 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ 2008 год¦ 12 ¦ ¦ ¦ 4328,3 ¦ 3558,6 ¦ 280,7 ¦ 489,0 ¦74984,0 ¦ 74984,0 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ 2009 год¦ 12 ¦ ¦ ¦ 5416,8 ¦ 4227,1 ¦ 456,9 ¦ 732,8 ¦84445,0 ¦ 84445,0 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ 2010 год¦ 12 ¦ ¦ 10 ¦ 7423,6 ¦ 5687,5 ¦ 707,0 ¦ 1029,1 ¦94866,0 ¦ 94866,0 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦Развитие ¦ 48 ¦ ¦ ¦ 77222,4 ¦ 57334,4 ¦ 8135,4 ¦ 11752,6 ¦61825,2 ¦ 61825,2 ¦

¦ ¦специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центров социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реабилитации детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подростков с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возможностями, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ в том числе: 2007 год¦ 12 ¦ ¦ ¦ 9305,0 ¦ 6689,3 ¦ 1265,7 ¦ 1350,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ 2008 год¦ 12 ¦ ¦ ¦ 17719,6 ¦ 13636,0 ¦ 1264,8 ¦ 2818,8 ¦17085,2 ¦ 17085,2 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ 2009 год¦ 12 ¦ ¦ ¦ 22873,3 ¦ 17490,6 ¦ 1800,0 ¦ 3582,7 ¦20305,0 ¦ 20305,0 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ 2010 год¦ 12 ¦ ¦ 178 ¦ 27324,5 ¦ 19518,5 ¦ 3804,9 ¦ 4001,1 ¦24435,0 ¦ 24435,0 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦Развитие системы ¦ ¦ ¦ - ¦ 2842,6 ¦ 2842,6 ¦ - ¦ - ¦12949,4 ¦ 12949,4 ¦

¦ ¦социальной адаптации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей-сирот и детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оставшихся без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родителей, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ в том числе: 2007 год¦ ¦ ¦ ¦ 416,7 ¦ 416,7 ¦ - ¦ - ¦ 1898,3 ¦ 1898,3 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ 2008 год¦ ¦ ¦ ¦ 689,7 ¦ 689,7 ¦ - ¦ - ¦ 3142,3 ¦ 3142,3 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ 2009 год¦ ¦ ¦ ¦ 802,0 ¦ 802,0 ¦ - ¦ - ¦ 3653,0 ¦ 3653,0 ¦

+----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+-------------+

¦ ¦ 2010 год¦ ¦ ¦ ¦ 934,2 ¦ 934,2 ¦ - ¦ - ¦ 4255,8 ¦ 4255,8 ¦

L----+--------------------------+--------------+-----------+-------+---------+-----------+----------+---------+--------+--------------

“;

- таблицу 26 “Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы “Дети и семья“ изложить в следующей редакции:

“Таблица 26

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ “ДЕТИ И СЕМЬЯ“

тыс. рублей

------T--------------T-------------------T---------------T--------------------------------------------T--------------T----------------¬

¦N ¦Наименование ¦Объем ¦Федеральный ¦Областной бюджет ¦Муниципальные ¦Внебюджетные ¦

¦п/п ¦мероприя ¦финансирования, ¦бюджет +-----------T--------------------------------+бюджеты ¦средства Фонда ¦

¦ ¦тия, период ¦всего ¦ ¦всего ¦в том числе ¦ ¦поддержки ¦

¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ +-----------------T--------------+ ¦детей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без учета ¦средства ¦ ¦находящихся в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств на ¦областной ¦ ¦трудной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство и ¦адресной ¦ ¦жизненной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцию ¦инвестиционной¦ ¦ситуации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦программы ¦ ¦ ¦

+-----+--------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+----------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 10 ¦

L-----+--------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+-----------------

1. Направление “Дети-сироты“

------T--------------T-------------------T---------------T-----------T-----------------T--------------T--------------T----------------¬

¦1.1. ¦2007 ¦2 315,0 ¦0,0 ¦2 315,0 ¦2 315,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----+--------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+----------------+

¦1.2. ¦2008 ¦3 119,1 ¦1 277,0 ¦1 842,1 ¦1 842,1 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----+--------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+----------------+

¦1.3. ¦2009 ¦1 207,0 ¦0,0 ¦1 207,0 ¦1 207,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----+--------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+----------------+

¦1.4. ¦2010 ¦2 650,0 ¦850,0 ¦1 800,0 ¦1 800,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----+--------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+----------------+

¦ИТОГО ¦9 291,0 ¦2 127,0 ¦7 164,1 ¦7 161,4 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

L--------------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+-----------------

2. Направление “Профилактика безнадзорности

и беспризорности несовершеннолетних“

------T--------------T-------------------T---------------T-----------T-----------------T--------------T--------------T----------------¬

¦2.1. ¦2007 ¦ 23 204,1 ¦ 9 500,9 ¦ 13 703,2 ¦ 13703,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+--------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+----------------+

¦2.2. ¦2008 ¦ 16 966,8 ¦ 0,0 ¦ 16 966,8 ¦ 16 966,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+--------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+----------------+

¦2.3. ¦2009 ¦ 19 923,0 ¦ 6 000,0 ¦ 13 923,0 ¦ 13 923,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+--------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+----------------+

¦2.4. ¦2010 ¦ 11 504,7 ¦ 810,0 ¦ 8 120,7 ¦ 8 120,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 2 574,0 ¦

+-----+--------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+----------------+

¦ИТОГО ¦ 71 598,6 ¦ 16 310,9 ¦ 52 713,7 ¦ 52 713,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 2 574,0 ¦

L--------------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+-----------------

3. Направление “Семья с детьми-инвалидами“

------T--------------T-------------------T---------------T-----------T-----------------T--------------T--------------T----------------¬

¦3.1. ¦2007 ¦ 34 547,3 ¦ 26 500,0 ¦ 8 047,3 ¦ 2 522,3 ¦ 5 525,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+--------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+----------------+

¦3.2. ¦2008 ¦ 51 264,4 ¦ 35 000,0 ¦ 16 264,4 ¦ 743,8 ¦ 15 520,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+-----+--------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+----------------+

¦3.3. ¦2009 ¦ 78 260,0 ¦ 16 650,0 ¦ 61 360,0 ¦ 160,0 ¦ 61 200,0 ¦ 0,0 ¦ 250,0 ¦

+-----+--------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+----------------+

¦3.4. ¦2010 ¦ 121 306,0 ¦ 17 800,0 ¦ 91 156,0 ¦ 54,0 ¦ 91 102,0 ¦ 0,0 ¦ 12 350,0 ¦

+-----+--------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+----------------+

¦ИТОГО ¦ 285 377,7 ¦ 95 950,0 ¦ 176 827,7 ¦ 3 480,1 ¦ 173 347,6 ¦ 0,0 ¦ 12 600,0 ¦

L--------------------+-------------------+---------------+-----------+-----------------+--------------+--------------+-----------------

“.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель областной Думы

В.И.КЛЮЧНИКОВ

Воронеж,

Парламентский центр,

18 февраля 2010 года

N 2113-IV-ОД