Приказ ГУ здравоохранения Воронежской обл. от 25.01.2008 N 47 (ред. от 22.02.2011) “Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы “Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы“
Изменения, внесенные приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 22.02.2011 N 209, вступили в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25 января 2008 г. N 47
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
“ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ“
(в ред. приказов департамента здравоохранения
Воронежской области от 13.08.2009 N 99,
от 10.09.2009 N 256, от 22.03.2010 N 345,
от 08.09.2010 N 1253, от 22.02.2011 N 209)
В соответствии с Уставом Воронежской области, постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 N 81 “О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ“ и в целях обеспечения качественной специализированной психиатрической помощи и совершенствования форм ее оказания населению Воронежской области приказываю:
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 08.09.2010 N 1253)
1. Утвердить прилагаемую аналитическую ведомственную целевую программу “Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы“.
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 13.08.2009 N 99)
2. Первому заместителю руководителя главного управления Иванову М.В. обеспечить:
2.1. Мониторинг и контроль за ходом выполнения аналитической ведомственной целевой программы “Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы“.
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 13.08.2009 N 99)
2.2. Предоставление полугодовых и годовых отчетов о реализации ведомственной целевой программы в соответствии с требованиями постановления администрации Воронежской области от 10.02.2006 N 81 “О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ“.
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 08.09.2010 N 1253)
3. Заместителю руководителя главного управления Тихоновой Л.Д. обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий аналитической ведомственной целевой программы “Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы“ в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 13.08.2009 N 99)
4. Заместителю руководителя главного управления Меремьянину Л.В.:
4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в газете “Воронежский курьер“.
4.2. Организовать размещение в газете “Молодой коммунар“ и в сети Интернет на специализированном сайте администрации области и на сайте Главного финансового управления текста аналитической ведомственной целевой программы “Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы“ и годовых отчетов о ее реализации.
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 13.08.2009 N 99)
4.3. Обеспечить направление копии настоящего приказа в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области согласно распоряжению правительства Воронежской области от 22.05.2009 N 226-р “О направлении копий нормативных правовых актов Воронежской области“.
(п. 4.3 в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 08.09.2010 N 1253)
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель главного управления
Е.В.МЕЗЕНЦЕВ
Утверждена
приказом
Главного управления здравоохранения
Воронежской области
от 25.01.2008 N 47
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА “ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ“
(в ред. приказов департамента здравоохранения
Воронежской области от 13.08.2009 N 99,
от 10.09.2009 N 256, от 22.03.2010 N 345,
от 22.02.2011 N 209)
ПАСПОРТ
аналитической ведомственной целевой программы
“Обеспечение государственных психоневрологических
учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы“
(в ред. приказа департамента здравоохранения
Воронежской области от 13.08.2009 N 99)
--------------------------------T------------------------------------¬
¦Наименование субъекта ¦Главное управление здравоохранения ¦
¦бюджетного планирования - ¦Воронежской области ¦
¦исполнительного органа ¦ ¦
¦государственной власти области ¦ ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
¦Наименование программы ¦“Обеспечение государственных ¦
¦ ¦психоневрологических учреждений ¦
¦ ¦Воронежской области на 2008 - 2010 ¦
¦ ¦годы“ ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
¦Дата, номер приказа субъекта ¦Приказ Главного управления ¦
¦бюджетного планирования - ¦здравоохранения Воронежской области ¦
¦исполнительного органа ¦N 706 от 05.12.2007 ¦
¦государственной власти области ¦ ¦
¦о разработке программы ¦ ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
¦Дата, номер приказа субъекта ¦ ¦
¦бюджетного планирования - ¦ ¦
¦исполнительного органа ¦ ¦
¦государственной власти области ¦ ¦
¦об утверждении программы ¦ ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
¦Номер и дата учета программы в ¦ ¦
¦департаменте экономического ¦ ¦
¦развития Воронежской области ¦ ¦
¦(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области¦
¦от 10.09.2009 N 256) ¦ ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
¦Цели и задачи программы ¦Цели: ¦
¦ ¦1. Обеспечение качественной ¦
¦ ¦специализированной психиатрической ¦
¦ ¦помощью населения Воронежской ¦
¦ ¦области и совершенствование форм ее ¦
¦ ¦оказания. ¦
¦ ¦2. Создание условий для реализации в¦
¦ ¦Воронежской области Закона ¦
¦ ¦Российской Федерации “О ¦
¦ ¦психиатрической помощи и гарантиях ¦
¦ ¦прав граждан при ее оказании“. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦1. Профилактика проблем психического¦
¦ ¦здоровья и самоубийств у лиц с ¦
¦ ¦повышенным риском развития ¦
¦ ¦психических расстройств. Организация¦
¦ ¦совместной работы врачей-психиатров,¦
¦ ¦психотерапевтов, наркологов и ¦
¦ ¦специалистов первичной медико- ¦
¦ ¦санитарной помощи по своевременному ¦
¦ ¦выявлению и лечению больных. ¦
¦ ¦2. Организация психиатрической ¦
¦ ¦помощи детям раннего возраста, ¦
¦ ¦развитие внедиспансерных форм работы¦
¦ ¦детских психиатров для обследования ¦
¦ ¦и лечения детей. ¦
¦ ¦3. Изучение и внедрение в ¦
¦ ¦практическую работу ¦
¦ ¦специализированных психиатрических ¦
¦ ¦лечебных учреждений современных ¦
¦ ¦методик и технологий качественного и¦
¦ ¦эффективного обследования, лечения и¦
¦ ¦социальной реабилитации больных для ¦
¦ ¦максимально возможного ¦
¦ ¦восстановления их трудоспособности и¦
¦ ¦возвращения к самостоятельному ¦
¦ ¦функционированию в семье и обществе.¦
¦ ¦4. Организация и координация на ¦
¦ ¦межведомственном уровне работы по ¦
¦ ¦социальной помощи психически больным¦
¦ ¦и борьбы с их стигматизацией и ¦
¦ ¦дискриминацией. ¦
¦ ¦5. Осуществление комплекса мер по ¦
¦ ¦профилактике общественно опасных ¦
¦ ¦действий психически больных. ¦
¦ ¦6. Дальнейшее проведение и ¦
¦ ¦совершенствование профессиональной ¦
¦ ¦подготовки специалистов, участвующих¦
¦ ¦в оказании психиатрической помощи ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
¦Целевые индикаторы и показатели¦- доля пациентов, получающих ¦
¦ ¦стационарную помощь в общем числе ¦
¦ ¦наблюдаемых пациентов, с 15,7% до ¦
¦ ¦15,5% в течение 3 лет; ¦
¦ ¦- средняя продолжительность лечения ¦
¦ ¦больного в стационаре с 49,3 до 47,9¦
¦ ¦дня за 3 года; ¦
¦ ¦- доля повторных в течение года ¦
¦ ¦госпитализаций в психиатрический ¦
¦ ¦стационар с 20% до 19,2% ¦
¦(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области¦
¦от 10.09.2009 N 256) ¦ ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
¦Наименование программных ¦1. Содержание кадровых ресурсов для ¦
¦мероприятий ¦профилактики проблем психического ¦
¦ ¦здоровья, лечения и реабилитации. ¦
¦ ¦2. Обеспечение текущего ¦
¦ ¦функционирования ¦
¦ ¦психоневрологических учреждений. ¦
¦ ¦3. Обеспечение материальными ¦
¦ ¦ресурсами лечебно-профилактической ¦
¦ ¦помощи населению области ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
¦Сроки реализации программы ¦2008 - 2010 годы ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Суммарный объем финансирования ¦
¦финансирования программы ¦программы в 2008 - 2010 годах ¦
¦ ¦составит 811728,2 тыс. ¦
¦ ¦рублей средств областного бюджета, в¦
¦ ¦том числе по годам: ¦
¦ ¦2008 год - 260665,7 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2009 год - 287817,6 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2010 год - 300483,0 тыс. рублей. ¦
¦ ¦Финансирование программы ¦
¦ ¦осуществляется по разделу 09 ¦
¦ ¦“Здравоохранение, физическая ¦
¦ ¦культура и спорт“ ¦
¦(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области¦
¦от 22.02.2011 N 209) ¦ ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные результаты ¦Организация подразделений, ¦
¦реализации программы и ¦позволяющих освоить и использовать в¦
¦показатели социально- ¦работе современные нейролептические ¦
¦экономической эффективности ¦средства и новые методики лечения и ¦
¦ ¦реабилитации больных, в том числе ¦
¦ ¦палату для больных с кризисными ¦
¦ ¦состояниями, отделение “первичного ¦
¦ ¦эпизода“, стационар на дому. ¦
¦ ¦Повышение эффективности работы по ¦
¦ ¦оказанию социальной помощи больным и¦
¦ ¦инвалидам, в том числе по защите их ¦
¦ ¦интересов и законных прав. ¦
¦ ¦Активизация и координация с ¦
¦ ¦заинтересованными подразделениями и ¦
¦ ¦ведомствами работы по профилактике ¦
¦ ¦общественно опасных действий ¦
¦ ¦больных. ¦
¦ ¦Совершенствование материально- ¦
¦ ¦технического оснащения ¦
¦ ¦специализированных психиатрических ¦
¦ ¦учреждений, улучшение их снабжения ¦
¦ ¦медицинским и технологическим ¦
¦ ¦оборудованием. ¦
¦ ¦Улучшение условий пребывания больных¦
¦ ¦при их стационарном лечении. ¦
¦ ¦Улучшение условий работы персонала и¦
¦ ¦расширение возможностей лечебно- ¦
¦ ¦диагностического процесса в этих ¦
¦ ¦учреждениях. ¦
¦ ¦Организация информационного ¦
¦ ¦обеспечения процесса управления ¦
¦ ¦психиатрической службой области ¦
L-------------------------------+-------------------------------------
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Принятие Закона Российской Федерации “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании“, введенного в действие 1 января 1993 года, явилось выражением существенных изменений государственной политики в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами. Закон закрепляет право для этой категории граждан России на получение всех видов психиатрической помощи и на социальную защиту. Законом установлено, что финансирование деятельности учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, должно осуществляться в размерах, обеспечивающих ее гарантированный уровень и высокое качество. Охрана психического здоровья населения рассматривается как один из приоритетов национальной безопасности.
Психические расстройства - медико-социальная проблема, решение которой зависит не только от уровня развития здравоохранения в стране и регионе, но и преимущественно от экономических и социальных факторов, качества жизни населения. Ухудшение психического здоровья жителей Воронежской области ведет к социально-экономическим потерям.
Ситуация по психическим расстройствам в Воронежской области, как и в целом по Российской Федерации, осложнилась в начале девяностых годов, когда был зарегистрирован рост показателей заболеваемости населения. В структуре клинических форм психических расстройств стало больше пациентов с осложненными формами, снизилась результативность лечения.
Амбулаторная помощь:
Показатель первичной заболеваемости всего населения в Российской Федерации увеличился за период с 1993 года по 2003 год на 22.0% (1993 год - 312.5, 2003 год - 381.1 на 100 тыс. населения). В Воронежской области динамика показателей была более выражена. Так, заболеваемость всего населения выросла в 1.8 раза (1993 год - 309.3 на 100 тыс. населения, 1996 год - 401.4, 2003 год - 571.3, 2005 год - 597.9; РФ - 384,4).
Число больных психическими расстройствами, наблюдаемых психиатрами, психотерапевтами, увеличилось в целом по РФ на 18% (1993 год - 2199.9 на 100 тыс. населения, 2003 год - 2596.8). Число больных психическими расстройствами, наблюдаемых в психоневрологических учреждениях, кабинетах Воронежской области, увеличилось на 37.8% (1993 год - 2549.1 на 100 тыс. населения, 1996 год - 2795.7, 2003 год - 3513.2, 2005 год - 3549.0; РФ - 2967,4). Первичный выход на инвалидность при психических расстройствах составил 3.9 на 10 тыс. населения (2000 год - 2.7, РФ - 3.8), в том числе детская первичная инвалидность (0 - 17 лет включительно) - 5.7 на 10 тыс. детей. Из общего числа первично признанных инвалидами по поводу психических расстройств: в районах области - 4.3 на 10 тыс. населения районов, в т.ч. детей - 7.2 на 10 тыс. детского населения; в г. Воронеже - 3.5 на 10 тыс. населения города, в т.ч. детей - 3.4. Число больных психическими расстройствами, имеющими инвалидность, - 15614 человек (2000 год - 13388), в т.ч. детей - 1574.
На 10 тыс. соответствующего населения: 66.9 - всего (по РФ - 69,5), в т.ч. детей - 37.2. В нозологической структуре больных, имеющих инвалидность: шизофрения - 40.5%, в т.ч. у детей - 1.8%; хронические неорганические психозы - 6.8%, у детей - 5.8%; психические расстройства вследствие эпилепсии - 9.2%, у детей - 9.6%; умственная отсталость - 31.7%, у детей - 74.5%; прочие психические расстройства - 11.8%, у детей - 8.3%.
Число лиц, страдающих психическими расстройствами, не являющихся инвалидами, с диагнозом “шизофрения“ - 2315, органические расстройства вследствие эпилепсии - 1640, аффективные психозы - 1339.
Ухудшение социального положения лиц, страдающих психическими расстройствами, рост числа больных, имеющих группу инвалидности (в общем числе наблюдаемых: 2000 год - 17.5%, 2005 год - 18.8%; РФ - 23.4%), является серьезным препятствием для их трудоустройства, сложностью в организации социально-трудовой и психосоциальной реабилитации в новых условиях рынка труда. Увеличивается число больных, не имеющих средств к существованию, утративших жилье и социальные связи. В Воронежской области отсутствуют необходимые реабилитационные подразделения в службе, в том числе во внебольничной сети (лечебно-трудовые мастерские, общежития для психически больных, утративших социальные связи, защищенное жилье для временного проживания на период реабилитации и трудоустройства).
С конца девяностых годов наблюдается некоторая стабилизация в показателях, происходит перераспределение в группах учета больных психическими расстройствами. Если в 1996 году удельный вес больных с тяжелыми клиническими формами психических расстройств составлял 53.4% от общего числа наблюдаемых, то к концу 2005 года доля таких больных снизилась до 31.6%. Здесь также надо отметить, что в данный период происходит улучшение в лекарственном обеспечении психически больных и некоторое улучшение в материальном обеспечении психиатрических учреждений.
За период с 2000 года число больных психическими расстройствами увеличилось только на 13.5% и составляет 3549.0 (82833 больных) на 100 тыс. населения области.
Среди больных 508 человек состояли на активном диспансерном наблюдении в связи с социально опасными тенденциями, что составляет 2.1% к числу наблюдаемых в диспансерной группе взрослых и подростков. В сравнении с 2000 годом количество больных, состоящих в группе активного динамического наблюдения (“АДН“) увеличилось на 4%, количество повторных общественно опасных действий (ООД) составило 2% от состоящих на активном диспансерном наблюдении (2000 год - 2.3%). Состоит на амбулаторном принудительном лечении (АПЛ) 41 больной.
В области функционируют 3 дневных стационара на 125 мест, что составляет менее 30% от норматива. Пролечено 1380 больных, в т.ч. в ГУЗ “ВОКПНД“ - 945. Занятость места составила в 2006 году 355.2 дня (2004 год - 286.9 дня), в т.ч. в ГУЗ “ВОКПНД“ - 333.7 дня. Среднее пребывание пользованного больного - 28.3 дня (2004 год - 30 дней), в т.ч. в ГУЗ “ВОКПНД“ - 34 дня (2004 год - 37 дней).
Стационарная помощь:
Общее число коек в психиатрических учреждениях (отделениях) ЛПУ области - 1785, обеспеченность койками - 7.6 на 10 тыс. населения, что в 1,5 - 2 раза ниже среднефедерального уровня: ЦФО - 14.2; РФ - 11.6. Состояние материально-технической базы психиатрических стационаров не соответствует предъявляемым требованиям. Ни в одном психиатрическом стационаре не соблюдены санитарно-гигиенические нормы содержания больных (50% от норматива), что ведет к скученности и затрудняет организацию реабилитационной работы. Диагностическая база не позволяет проводить параклинические обследования в полном объеме. В последние годы улучшилось финансирование койки по статьям: питание и медикаментозное обеспечение. При этом оборот психиатрической койки увеличился до 8.8 (по РФ - 6.0), а летальность снизилась до 0.5% (РФ - 2.2). Средняя длительность пребывания на койке достигла 43.2 дня (при федеральном нормативе - 77.6 дня), что свидетельствует об интенсивности функционирования койки. Уровень госпитализации больных психическими расстройствами составил в целом по области 5.7 чел. на 1000 жителей. Число поступивших недобровольно - 275 больных, или 2.3% от числа поступивших взрослых и подростков. В структуре недобровольной госпитализации преобладают заболевания психозами - 87.6%. Психиатрическая стационарная помощь более доступна для жителей тех районов, где есть психиатрические стационарные учреждения (отделения), и для близлежащих к г. Воронежу районов. В коечном фонде Бутурлиновского, Лискинского, Россошанского районов имеются психиатрические отделения. ГУЗ “Областная психоневрологическая больница “Танцырей“ и ГУЗ “Борисоглебский психоневрологический диспансер“ осуществляют госпитализацию жителей Борисоглебского, Грибановского, Новохоперского, Поворинского, Терновского районов. Госпитализация из прикрепленных районов составляет 30 - 32%.
В психиатрические стационары также госпитализируются все больные с наркологической патологией.
За последние годы был осуществлен ряд мероприятий по укреплению кадрового состава. Были подготовлены психиатры для укомплектования 10 сельских районов области. Всего в области работает 202 врача-психиатра и 40 психотерапевтов с уровнем сертификации 96%. Обеспеченность врачами-психиатрами и психотерапевтами в Воронежской области составила 1.0 на 10 тыс. населения, что более чем в 1.5 раза ниже среднефедерального уровня (1.69). Из числа работающих специалистов в психиатрии более 30% составляют лица пенсионного и предпенсионного возраста. Необходимы срочные меры к расширению психотерапевтической и социопсихологической помощи с подготовкой соответствующих кадров. В ближайшие годы дополнительно необходимо подготовить 40 психиатров, 100 психотерапевтов, психологов и социальных работников.
В Европейской декларации по охране психического здоровья (Хельсинки, Финляндия, 12 - 15 января 2005 года) отмечено, что в настоящее время многие люди с психическими проблемами не получают необходимого им лечения и помощи. В декларации определены актуальные и требующие своей реализации направления деятельности психиатрической и других медицинских и социальных служб, в том числе и на уровне общины. Среди этих направлений:
- укрепление психического благополучия и профилактика проблем психического здоровья и предупреждение самоубийств;
- борьба со стигматизацией, дискриминацией и социальной изоляцией лиц с проблемами психического здоровья и оказание им необходимой помощи по восстановлению здоровья и интеграции в общество.
В декларации указано, что охрану психического здоровья следует рассматривать как неотъемлемый и необходимый компонент социальной политики государства не только в здравоохранении, но и в других областях, таких, как защита прав человека, социальное обеспечение, образование и обеспечение трудовой деятельности.
Современная тенденция развития психиатрической помощи ориентирована на общество, предполагает значительное расширение ее психосоциальных аспектов, обращение к внебольничным формам и снижение опоры на коечный элемент службы.
Среди первоочередных задач аналитической ведомственной целевой программы - совершенствование оказания помощи лицам с повышенным риском развития психических расстройств: детям и подросткам, лицам престарелого возраста, больным с кризисными состояниями и суицидальным поведением, маргинальным группам населения (беженцы, мигранты, лица без определенного места жительства). Важным направлением является развитие психиатрии раннего возраста для своевременного выявления и лечения психических заболеваний у детей и составление прогноза психического развития ребенка.
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 N 256)
Требует организации и методической поддержки взаимодействие специализированной психиатрической службы с работниками первичной медико-санитарной помощи по выявлению и оказанию лечебной и социальной помощи лицам с проблемами психического здоровья и по решению вопросов профилактики этих проблем.
На базе лечебно-трудовых мастерских ГУЗ “ВОКПНД“ планируется организация Центра психосоциальной реабилитации больных г. Воронежа, что позволит внедрять новые технологии по реабилитации больных с целью возвращения их к самостоятельной жизни, посильному труду и осуществлять профилактику общественно опасных действий психически больных.
Будет изменен и расширен объем информационного обеспечения процесса управления психиатрической службой с проведением мониторинга и сравнительного анализа основных количественных и качественных показателей работы ее амбулаторного и стационарного звеньев.
Необходимо принципиальное улучшение постдипломной подготовки специалистов психиатрической службы с внедрением в работу полипрофессиональных форм лечения и реабилитации больных.
II. Цели и задачи программы
Цели:
1. Обеспечение качественной специализированной психиатрической помощи населению Воронежской области и совершенствование форм ее оказания.
2. Создание условий для реализации в Воронежской области Закона Российской Федерации “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании“.
Задачи:
- Организация подразделений, позволяющих освоить и использовать в работе современные нейролептические средства и новые методики лечения и реабилитации больных, в том числе палату для больных с кризисными состояниями, отделение “первичного эпизода“, стационар на дому.
- Повышение эффективности работы по оказанию социальной помощи больным и инвалидам, в том числе по защите их интересов и законных прав.
- Активизация и координация с заинтересованными подразделениями и ведомствами работы по профилактике общественно опасных действий больных.
- Совершенствование материально-технического оснащения специализированных психиатрических учреждений, улучшение их снабжения медицинским и технологическим оборудованием.
- Улучшение условий пребывания больных при их стационарном лечении.
- Улучшение условий работы персонала и расширение возможностей лечебно-диагностического процесса в этих учреждениях.
- Формирование положительного имиджа психиатрической службы Воронежской области и пропаганда психического здоровья.
III. Ожидаемые результаты реализации
программы и целевые индикаторы
Деятельность психиатрической службы Воронежской области будет направлена, с одной стороны, на проведение профилактики проблем психического здоровья, а с другой - на максимально возможное выявление лиц с психическими расстройствами и оказание качественной лечебной, реабилитационной и социальной амбулаторной и стационарной психиатрической помощи всем возрастным группам населения.
Контроль за качеством оказания медицинской помощи в ГУЗ “ВОКПНД“, ГУЗ “БПНД“ и ГУЗ “Областная психоневрологическая больница “Танцырей“ проводится согласно клиническому руководству “Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств“, утвержденному Приказом МЗ РФ от 06.08.1999 N 311.
Снижение показателя заболеваемости психическими расстройствами в Воронежской области в 2008 - 2010 годах не планируется в связи с улучшением выявления лиц с психическими расстройствами и увеличением обращений граждан за психотерапевтической помощью.
Одним из критериев эффективности деятельности психиатрической службы будут являться показатели удовлетворенности психически больных и их родственников оказываемой помощью, качеством их жизни в обществе и возможностью социальной интеграции. В связи с этим планируется регулярное проведение анкетирования больных и их родственников по указанным вопросам с последующим изучением полученных результатов и внесением необходимых корректив в деятельность службы.
Осуществление программных мероприятий позволит:
- улучшить при использовании новых психотропных средств и методик качество лечения и реабилитации больных, восстановление их социальных связей, возможности для самостоятельного функционирования в семье и обществе;
- не допустить роста инвалидности в связи с психическими заболеваниями, числа самоубийств и общественно опасных действий больных;
- принципиально улучшить и скоординировать работу врачей первичного медико-социального звена и специалистов по профилактике проблем психического здоровья среди лиц с повышенным риском их возникновения;
- повысить удовлетворенность психически больных и их родственников оказываемой помощью, в том числе с учетом уменьшения побочных эффектов терапии при использовании препаратов последнего поколения, а также снижения стигматизации больных в обществе;
- заложить основы создания единой информационной системы психиатрической службы Воронежской области с последующим внедрением подготовленных программ в работу психиатрических кабинетов центральных районных больниц;
- достичь стопроцентной сертификации специалистов психиатрической службы;
- повысить эффективность лечения больных в дневном стационаре ГУЗ “ВОКПНД“ (процент выписанных с улучшением к числу пролеченных), норматив - не менее 90%;
- повысить эффективность начатого в ГУЗ “ВОКПНД“ амбулаторного лечения больных с выдачей им листка временной нетрудоспособности (процент выписанных к труду от числа начавших лечение), норматив - не менее 60%;
- повысить эффективность лечения и наблюдения больных в ГУЗ “В“КПНД“ (процент больных, снятых в течение года с диспансерного наблюдения и прекративших получать консультативно-лечебную помощь в связи с выздоровлением или стойким улучшением и социальной адаптацией, к общему числу больных, наблюдение которых прекращено в текущем году), норматив - не менее 7%;
- не допустить случаев общественно опасных действий больных, проходящих психосоциальную реабилитацию в ГУЗ “ВОКПНД“, ГУЗ “БПНД“ и ГУЗ “Областная психоневрологическая больница “Танцырей“;
- снизить продолжительность лечения в ГУЗ “ВОКПНД“ в 2010 году до 47,9 дня (2006 год - 49,3 дня);
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 22.03.2010 N 345)
- увеличить количество больных ГУЗ “ВОКПНД“, привлеченных к трудотерапии в ЛТМ (от общего числа пользованных больных) с 8% (2007 год) до 20% (2010 год).
Осуществление данной программы создаст основу для дальнейшей разработки и реализации последующей долгосрочной программы охраны психического здоровья населения Воронежской области.
Целевые индикаторы и показатели
(в ред. приказа департамента здравоохранения
Воронежской области от 22.03.2010 N 345)
----------------------------T------------T----------T-------T-------T--------¬
¦ Наименование ¦ Единица ¦ Базовые ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ измерения ¦ значения ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ (2006 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ год) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+----------+-------+-------+--------+
¦Доля пациентов, нуждающихся¦ Процентов ¦ 15,7 ¦ 15,7 ¦ 15,6 ¦ 15,5 ¦
¦в стационарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦психиатрической помощи, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общем числе наблюдаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пациентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+----------+-------+-------+--------+
¦Средняя продолжительность ¦ Дней ¦ 49,3 ¦ 49,3 ¦ 48,0 ¦ 47,9 ¦
¦лечения больного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦психиатрическом стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+----------+-------+-------+--------+
¦Доля повторных в течение ¦ Процентов ¦ 20 ¦ 20,0 ¦ 19,5 ¦ 19,2 ¦
¦года госпитализаций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦психиатрический стационар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+------------+----------+-------+-------+---------
IV. Перечень и описание программных мероприятий
Программой предусматривается реализация трех мероприятий:
1. Содержание кадровых ресурсов для профилактики проблем психического здоровья, лечения и реабилитации.
2. Обеспечение текущего функционирования психиатрических учреждений.
3. Обеспечение материальными ресурсами лечебно-профилактической помощи населению области.
Мероприятие 1. Содержание кадровых ресурсов для профилактики проблем психического здоровья, лечения и реабилитации
Направление расходования средств (табл. N 1):
- оплата труда специалистов, служащих и рабочих, занятых оказанием психиатрической помощи населению Воронежской области;
- начисления на оплату труда работников.
Источники финансирования:
средства областного бюджета.
Сроки реализации: 2008 - 2010 годы.
Мероприятие 2. Обеспечение текущего функционирования психоневрологических учреждений
Направление расходования средств (табл. N 1):
- приобретение услуг, необходимых для нормального функционирования государственных учреждений здравоохранения Воронежской области;
- расходы, необходимые для осуществления своих функций психиатрическими учреждениями области.
Источники финансирования:
средства областного бюджета.
Сроки реализации: 2008 - 2010 годы.
Мероприятие 3. Обеспечение материальными ресурсами лечебно-профилактической помощи населению области
Направление расходования средств (табл. N 1):
- приобретение основных средств, необходимых для нормального функционирования государственных учреждений здравоохранения Воронежской области;
- приобретение материальных запасов, необходимых для осуществления своих функций психиатрическими учреждениями области.
Источники финансирования:
средства областного бюджета.
Сроки реализации: 2008 - 2010 годы.
----------------------T------------T----------------------------------------------------¬
¦Название мероприятия ¦ Всего, ¦ Направление расходования средств ¦
¦ ¦ 2008 - 2010+-----------T-----------T-----------T----------------+
¦ ¦ годы, ¦ 2008 год, ¦ 2009 год, ¦ 2010 год, ¦ ¦
¦ ¦ тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦ ¦
+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦1. Содержание ¦667104,4 ¦207342,2 ¦221006,2 ¦238756,0 ¦Зарплата, ¦
¦кадровых ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начисления на ¦
¦для профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату труда ¦
¦проблем психического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здоровья, лечения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦2. Обеспечение ¦94590,0 ¦23376,6 ¦34022,4 ¦37191,0 ¦Коммунальные, ¦
¦текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортные ¦
¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги, услуги ¦
¦психиатрических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи, услуги по¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержанию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги сторонних¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противопожарная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасность, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоги ¦
+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦3. Обеспечение ¦87271,9 ¦29946,9 ¦32789,0 ¦24536,0 ¦Питание, ГСМ, ¦
¦материальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уголь, ¦
¦ресурсами лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦
¦профилактической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мягкого ¦
¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаря, ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦
+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ¦848966,3 ¦260665,7 ¦287817,6 ¦300483,0 ¦ ¦
L---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------------
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 22.02.2011 N 209)
Мероприятие 1. “Содержание кадровых ресурсов для профилактики проблем психического здоровья, лечения и реабилитации“.
Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 667104,4 тыс. рублей, в том числе:
2008 году - 207342,2 тыс. рублей;
2009 году - 221006,2 тыс. рублей;
2010 году - 238756,0 тыс. рублей.
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 22.02.2011 N 209)
Мероприятие 2. “Обеспечение текущего функционирования психоневрологических учреждений“.
Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 94590,0 тыс. рублей, в том числе:
2008 году - 23376,3 тыс. рублей;
2009 году - 34022,4 тыс. рублей;
2010 году - 37191,0 тыс. рублей.
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 22.02.2011 N 209)
Мероприятие 3. “Обеспечение материальными ресурсами лечебно-профилактической помощи населению области“.
Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 87271,9 тыс. рублей, в том числе:
2008 году - 29946,9 тыс. рублей;
2009 году - 32789,0 тыс. рублей;
2010 году - 24536,0 тыс. рублей.
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 22.02.2011 N 209)
V. Оценка эффективности расходования
бюджетных средств по годам
(в ред. приказа департамента здравоохранения
Воронежской области от 10.09.2009 N 256)
Основными показателями социально-экономической эффективности реализации программы являются:
- снижение доли пациентов, получающих стационарную помощь в общем числе наблюдаемых пациентов: 15,7% - 2008 год; 15,6% - 2009 год; 15,5% - 2010 год);
- снижение средней продолжительности лечения больного в стационаре: 49,5 дня - 2008 год; 48,0 дня - 2009 год; 47,9 дня - 2010 год;
- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар: 20,0% - 2008 год; 19,5% - 2009 год; 19,2% - 2010 год.
VI. Методика оценки эффективности программы
Основными показателями социально-экономической эффективности реализации подпрограммы являются:
1) Доля пациентов, получающих стационарную помощь, в общем числе наблюдаемых пациентов определяется по формуле:
Д2 = В / С x 100%,
где Д2 - доля пациентов, получающих стационарную помощь, в общем числе наблюдаемых пациентов;
В - число психически больных, состоящих под наблюдением;
С - число госпитализированных “пользованных больных“.
2) Средняя продолжительность лечения больного в стационаре определяется по формуле:
Д3 = Е / С,
где Д3 - средняя продолжительность лечения больного в стационаре;
Е - число койко-дней;
С - число госпитализированных “пользованных больных.
3) Доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитализаций определяется по формуле:
Д4 = R / С x 100%,
Д4 - доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитализаций;
R - число госпитализированных повторно;
С - число госпитализированных “пользованных больных“ в течение года.
VII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
(в ред. приказа департамента здравоохранения
Воронежской области от 22.02.2011 N 209)
------------------------------T-------------T------------------------------------------------¬
¦ Направление расходов ¦Классификация¦ Плановый период ¦
¦ ¦ +-----------T-----------T-----------T------------+
¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ВСЕГО ¦
¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦2008 - 2010 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ВСЕГО ¦ ¦260665,7 ¦287817,6 ¦300483,0 ¦848966,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Оплата труда и начисления ¦210 ¦207342,2 ¦221006,2 ¦238756,0 ¦667104,4 ¦
¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Приобретение услуг ¦220 ¦23144,0 ¦33246,3 ¦35714,0 ¦92104,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие расходы ¦290 ¦232,6 ¦776,1 ¦1477,0 ¦2485,7 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦1389,4 ¦3588,0 ¦16,0 ¦4993,4 ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости ¦340 ¦28557,5 ¦29201 ¦24520 ¦82278,5 ¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦1.1. ГУЗ “Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер“ ¦
+-----------------------------T-------------T-----------T-----------T-----------T------------+
¦ВСЕГО ¦ ¦229582,1 ¦253050,2 ¦256745,0 ¦748377,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Оплата труда и начисления ¦210 ¦183986,1 ¦195202,8 ¦210630,0 ¦589818,9 ¦
¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Приобретение услуг ¦220 ¦20751,3 ¦29551,2 ¦31775,0 ¦82077,5 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие расходы ¦290 ¦213,9 ¦651,4 ¦1431,0 ¦2296,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦1280,2 ¦3466,3 ¦16,0 ¦4762,5 ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости ¦340 ¦23350,6 ¦24178,5 ¦21893,0 ¦69422,1 ¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦1.2. ГУЗ “Борисоглебский психоневрологический диспансер“ ¦
+-----------------------------T-------------T-----------T-----------T-----------T------------+
¦ВСЕГО ¦ ¦15094,7 ¦17359,0 ¦17526,0 ¦49979,7 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Оплата труда и начисления ¦210 ¦11611,9 ¦13073,8 ¦14387,0 ¦39072,7 ¦
¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Приобретение услуг ¦220 ¦1723,3 ¦2570,1 ¦1921,0 ¦6214,4 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие расходы ¦290 ¦14,0 ¦38,9 ¦45,0 ¦97,9 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦47,1 ¦87,7 ¦0 ¦134,8 ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости ¦340 ¦1698,4 ¦1588,5 ¦1173 ¦4459,9 ¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦1.3. ГУЗ “Областная психоневрологическая больница “Танцырей“ ¦
+-----------------------------T-------------T-----------T-----------T-----------T------------+
¦ВСЕГО ¦ ¦15988,9 ¦17408,4 ¦17212,0 ¦50609,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Оплата труда и начисления ¦210 ¦11744,2 ¦12729,6 ¦13739,0 ¦38212,8 ¦
¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Приобретение услуг ¦220 ¦669,4 ¦1125,0 ¦2018,0 ¦3812,4 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие расходы ¦290 ¦4,7 ¦85,8 ¦1,0 ¦91,5 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦62,1 ¦34,0 ¦0,0 ¦96,1 ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости ¦340 ¦3508,5 ¦3434,0 ¦1454,0 ¦8396,5 ¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------
------------------------------T-------------T------------------------------------------------¬
¦ Плановый период ¦ Коды ¦ Направление расходов ¦
¦ ¦экономической+-----------T-----------T-----------T------------+
¦ ¦классификации¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ВСЕГО ¦
¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦2008 - 2010 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ВСЕГО ¦ ¦260665,7 ¦287817,6 ¦300483,0 ¦848966,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Зарплата ¦211 ¦165298,1 ¦175285,2 ¦189450,0 ¦530033,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие выплаты ¦212 ¦40,7 ¦31,0 ¦25,0 ¦96,7 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Начисления на оплату труда ¦213 ¦42003,4 ¦45690,0 ¦49281,0 ¦136974,4 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Услуги связи ¦221 ¦704,9 ¦975,9 ¦1331,0 ¦3011,8 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Транспортные услуги ¦222 ¦3,7 ¦0,0 ¦0,0 ¦3,7 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Коммунальные услуги ¦223 ¦17358,3 ¦27848,3 ¦29695,0 ¦74901,6 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. теплоэнергия ¦223 ¦6508,0 ¦10063,6 ¦11984,0 ¦28555,6 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦газ ¦223 ¦2838,6 ¦3694,1 ¦4744,0 ¦11276,7 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦электроэнергия ¦223 ¦6391,7 ¦11541,8 ¦11829,0 ¦29762,5 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦водоснабжение ¦223 ¦1620,0 ¦2548,8 ¦1138,0 ¦5306,8 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Услуги по содержанию ¦225 ¦2405,2 ¦2017,1 ¦2508,0 ¦6930,3 ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. капитальный ремонт ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦350,0 ¦350,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ремонт оборудования и ¦225 ¦371,6 ¦369,4 ¦791,0 ¦1532,0 ¦
¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦противопожарная безопасность ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦прочие коммунальные услуги ¦225 ¦2033,6 ¦1647,7 ¦1367,0 ¦5048,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие услуги ¦226 ¦2671,9 ¦2405,0 ¦2180,0 ¦7256,9 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. командировочные ¦226 ¦21,6 ¦1,6 ¦68,0 ¦91,2 ¦
¦расходы (проживание) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦прочие услуги (санвылеты, ¦226 ¦879,2 ¦937,3 ¦957,0 ¦2773,5 ¦
¦программы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦вневедомственная охрана ¦226 ¦1427,8 ¦1230,8 ¦940,0 ¦3598,6 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦страхование жизни ¦226 ¦343,3 ¦208,0 ¦215,0 ¦766,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦внештатный фонд ¦ ¦0,0 ¦27,3 ¦0,0 ¦27,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие расходы ¦290 ¦232,6 ¦776,1 ¦1477,0 ¦2485,7 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. налоги ¦290 ¦131,0 ¦636,7 ¦1343,0 ¦2110,7 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦прочие текущие расходы ¦ ¦101,6 ¦139,4 ¦134,0 ¦375,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦1389,4 ¦3588,0 ¦16,0 ¦4993,4 ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. приобретение ¦310 ¦1389,4 ¦3588,0 ¦16,0 ¦4993,4 ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости ¦340 ¦28557,5 ¦29201,0 ¦24520,0 ¦82278,5 ¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. питание ¦340 ¦23967,7 ¦24952,9 ¦22118,0 ¦71038,6 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦уголь ¦340 ¦1492,0 ¦1524,0 ¦0,0 ¦3016,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ГСМ ¦340 ¦1496,5 ¦1576,1 ¦1347,0 ¦4419,6 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦приобретение мягкого ¦340 ¦668,3 ¦447,9 ¦547,0 ¦1663,2 ¦
¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦расходные материалы ¦340 ¦933,0 ¦700,1 ¦508,0 ¦2141,1 ¦
L-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------------------------------¬
¦2.1. ГУЗ “Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер“ ¦
+-----------------------------T-------------T------------------------------------------------+
¦ Направление расходов ¦ Коды ¦ Плановый период ¦
¦ ¦экономической+-----------T-----------T-----------T------------+
¦ ¦классификации¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ВСЕГО ¦
¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦2008 - 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ВСЕГО ¦ ¦229582,1 ¦253050,2 ¦265745,0 ¦748377,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Зарплата ¦211 ¦146830,1 ¦154899,3 ¦167284,0 ¦469013,4 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие выплаты ¦212 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Начисления на оплату труда ¦213 ¦37156,0 ¦40303,5 ¦43346,0 ¦120805,5 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Услуги связи ¦221 ¦511,9 ¦771,3 ¦1093,0 ¦2376,2 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Транспортные услуги ¦222 ¦3,5 ¦0,0 ¦0,0 ¦3,5 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Коммунальные услуги ¦223 ¦16017,5 ¦25072,5 ¦26702,0 ¦67792,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. теплоэнергия ¦223 ¦6049,3 ¦9040,0 ¦11196,0 ¦26385,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦газ ¦223 ¦2838,6 ¦3656,1 ¦4198,0 ¦10692,7 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦электроэнергия ¦223 ¦5752,7 ¦10127,6 ¦10364,0 ¦26244,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦водоснабжение ¦223 ¦1376,9 ¦2148,8 ¦944,0 ¦4469,7 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Услуги по содержанию ¦225 ¦2216,5 ¦1857,4 ¦2067,0 ¦6140,9 ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. капитальный ремонт ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦350,0 ¦350,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ремонт оборудования и ¦225 ¦321,2 ¦270,6 ¦409,0 ¦1000,8 ¦
¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦противопожарная безопасность ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦прочие коммунальные услуги ¦225 ¦1895,3 ¦1586,8 ¦1308,0 ¦4790,1 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие услуги ¦226 ¦2001,9 ¦1850,0 ¦1913,0 ¦5764,9 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. командировочные ¦226 ¦4,1 ¦0,0 ¦0,0 ¦4,1 ¦
¦расходы (проживание) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦прочие услуги (санвылеты, ¦226 ¦581,2 ¦519,5 ¦787,0 ¦1887,7 ¦
¦программы) “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦вневедомственная охрана ¦226 ¦1115,0 ¦1121,1 ¦940,0 ¦3176,1 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦страхование жизни ¦226 ¦310,6 ¦182,1 ¦186,0 ¦669,7 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦внештатный фонд ¦226 ¦0,0 ¦27,3 ¦0,0 ¦27,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие расходы ¦290 ¦213,9 ¦651,4 ¦1431,0 ¦2296,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. налоги ¦290 ¦112,3 ¦522,1 ¦1298,0 ¦1932,4 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦прочие текущие расходы ¦290 ¦101,6 ¦129,3 ¦133,0 ¦363,9 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦1280,2 ¦3466,3 ¦16,0 ¦4762,5 ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. приобретение ¦310 ¦1280,2 ¦3466,3 ¦16,0 ¦4762,5 ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости ¦340 ¦23350,6 ¦24178,5 ¦21893,0 ¦69422,1 ¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. питание ¦340 ¦20959,5 ¦22165,6 ¦19938,0 ¦63063,1 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦уголь ¦340 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ГСМ ¦340 ¦1058,9 ¦1207,6 ¦1000,0 ¦3266,5 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦приобретение мягкого ¦340 ¦552,7 ¦304,6 ¦523,0 ¦1380,3 ¦
¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦расходные материалы ¦340 ¦779,5 ¦500,7 ¦432,0 ¦1712,2 ¦
L-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------------------------------¬
¦2.2. ГУЗ “Борисоглебский психоневрологический диспансер“ ¦
+-----------------------------T-------------T------------------------------------------------+
¦ Направление расходов ¦ Коды ¦ Плановый период ¦
¦ ¦экономической+-----------T-----------T-----------T------------+
¦ ¦классификации¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ВСЕГО ¦
¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ВСЕГО ¦ ¦15094,7 ¦17259,0 ¦17526,0 ¦49979,7 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Зарплата ¦211 ¦9167,0 ¦10294,0 ¦11275,0 ¦30736,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие выплаты ¦212 ¦28,5 ¦28,0 ¦25,0 ¦81,5 ¦
¦(командировочные расходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Начисления на оплату труда ¦213 ¦2416,4 ¦2751,8 ¦3087,0 ¦8255,2 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Услуги связи ¦221 ¦92,0 ¦87,6 ¦94,0 ¦273,6 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Транспортные услуги ¦222 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Коммунальные услуги ¦223 ¦969,8 ¦2029,8 ¦1532,0 ¦4531,6 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. теплоэнергия ¦223 ¦458,7 ¦923,6 ¦788,0 ¦2170,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦газ ¦223 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦электроэнергия ¦223 ¦268,0 ¦706,0 ¦550,0 ¦1524,2 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦водоснабжение ¦223 ¦243,1 ¦400,0 ¦194,0 ¦837,1 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Услуги по содержанию ¦225 ¦147,7 ¦111,7 ¦159,0 ¦418,4 ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. капитальный ремонт ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ремонт оборудования и ¦225 ¦26,9 ¦66,8 ¦108,0 ¦201,7 ¦
¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦противопожарная безопасность ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦прочие коммунальные услуги ¦225 ¦120,8 ¦44,9 ¦51,0 ¦216,7 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие услуги ¦226 ¦513,8 ¦341,0 ¦136,0 ¦990,8 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. командировочные ¦226 ¦16,8 ¦0,6 ¦68,0 ¦85,4 ¦
¦расходы (проживание) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦вневедомственная охрана ¦226 ¦312,8 ¦109,7 ¦0,0 ¦422,5 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦прочие (санвылеты, программы)¦226 ¦162,3 ¦216,8 ¦54,0 ¦433,1 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦страхование жизни ¦226 ¦21,9 ¦13,9 ¦14,0 ¦49,8 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦внештатный фонд ¦226 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие расходы ¦290 ¦14,0 ¦38,9 ¦45,0 ¦97,9 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. налоги ¦290 ¦14,0 ¦28,8 ¦45,0 ¦87,8 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦прочие текущие расходы ¦290 ¦0,0 ¦10,1 ¦0,0 ¦10,1 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦47,1 ¦87,7 ¦0,0 ¦134,8 ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. приобретение ¦310 ¦47,1 ¦87,7 ¦0,0 ¦134,8 ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости ¦340 ¦1698,4 ¦1588,5 ¦1173,0 ¦4459,9 ¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. питание ¦340 ¦1462,2 ¦1305,3 ¦1066,0 ¦3833,5 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦уголь ¦340 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ГСМ ¦340 ¦118,6 ¦80,5 ¦90,0 ¦289,1 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦приобретение мягкого ¦340 ¦57,1 ¦49,3 ¦0,0 ¦106,4 ¦
¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦расходные материалы ¦340 ¦60,5 ¦153,4 ¦17,0 ¦230,9 ¦
L-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------------------------------¬
¦2.3. ГУЗ “Областная психоневрологическая больница “Танцырей“ ¦
+-----------------------------T-------------T------------------------------------------------+
¦ Наименование мероприятия ¦ Коды ¦ Плановый период ¦
¦ ¦экономической+-----------T-----------T-----------T------------+
¦ ¦классификации¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ВСЕГО ¦
¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦2008 - 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ВСЕГО ¦ ¦15988,9 ¦17408,4 ¦17212,0 ¦50609,3 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Зарплата ¦211 ¦9301,0 ¦10091,9 ¦10891,0 ¦30283,9 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие выплаты ¦212 ¦12,2 ¦3,0 ¦0,0 ¦15,2 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Начисления на оплату труда ¦213 ¦2431,0 ¦2634,7 ¦2848,0 ¦7913,7 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Услуги связи ¦221 ¦101,0 ¦117,0 ¦144,0 ¦362,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Командировочные расходы ¦222 ¦0,2 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,2 ¦
¦(проезд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Коммунальные услуги ¦223 ¦371,0 ¦746,0 ¦1461,0 ¦2578,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. теплоэнергия ¦223 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦газ ¦223 ¦0,0 ¦38,0 ¦546,0 ¦584,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦электроэнергия ¦223 ¦371,0 ¦708,0 ¦915,0 ¦1994,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦водоснабжение ¦223 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Услуги по содержанию ¦225 ¦41,0 ¦48,0 ¦282,0 ¦371,0 ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. капитальный ремонт ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ремонт оборудования и ¦225 ¦23,5 ¦32,0 ¦274,0 ¦329,5 ¦
¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦противопожарная безопасность ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦прочие коммунальные услуги ¦225 ¦17,5 ¦16,0 ¦8,0 ¦41,5 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие услуги ¦226 ¦156,2 ¦214,0 ¦131,0 ¦501,2 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. командировочные ¦226 ¦0,7 ¦1,0 ¦0,0 ¦1,7 ¦
¦расходы (проживание) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦вневедомственная охрана ¦226 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦прочие (санвылеты, программы)¦226 ¦135,7 ¦201,0 ¦116,0 ¦452,7 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦страхование жизни ¦226 ¦19,8 ¦12,0 ¦15,0 ¦46,8 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦внештатный фонд ¦226 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Прочие расходы ¦290 ¦4,7 ¦85,8 ¦1,0 ¦91,5 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. налоги ¦290 ¦4,7 ¦85,8 ¦0,0 ¦90,5 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦прочие текущие расходы ¦290 ¦0,0 ¦0,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦62,1 ¦34,0 ¦0,0 ¦96,1 ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. приобретение ¦310 ¦62,1 ¦34,0 ¦0,0 ¦96,1 ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦Увеличение стоимости ¦340 ¦3508,5 ¦3434,0 ¦1554,0 ¦8396,5 ¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в т.ч. питание ¦340 ¦1546,0 ¦1482,0 ¦1114,0 ¦4142,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦уголь ¦340 ¦1492,0 ¦1524,0 ¦0,0 ¦3016,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ГСМ ¦340 ¦319,0 ¦288,0 ¦257,0 ¦864,0 ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦приобретение мягкого ¦340 ¦58,5 ¦94,0 ¦24,0 ¦176,5 ¦
¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦расходные материалы ¦340 ¦93,0 ¦46,0 ¦59,0 ¦198,0 ¦
L-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------
VIII. Описание системы управления реализацией программы
Ответственность за реализацию программы и представление ежегодной отчетности возлагается на департамент здравоохранения Воронежской области.
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 N 256)
Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов и показателей программы осуществляется отделом прогноза программ и проектов развития департамента здравоохранения Воронежской области.
(в ред. приказов департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 N 256, от от 22.03.2010 N 345)
Корректировка мероприятий программы, в том числе целевых индикаторов и показателей, осуществляется департаментом здравоохранения Воронежской области по согласованию с департаментом экономического развития Воронежской области и департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области в порядке, установленном для утверждения ведомственных целевых программ (постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 N 81 “О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ“ в ред. постановления администрации Воронежской области от 22.05.2007 N 425).
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 N 256)
Реализация мероприятий программы “Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы“ производится департаментом здравоохранения Воронежской области.
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 N 256)