Законы и бизнес в России

Приказ ГУ здравоохранения Воронежской обл. от 25.01.2008 N 47 (ред. от 22.02.2011) “Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы “Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы“

Изменения, внесенные приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 22.02.2011 N 209, вступили в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 25 января 2008 г. N 47

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ“

(в ред. приказов департамента здравоохранения

Воронежской области от 13.08.2009 N 99,

от 10.09.2009 N 256, от 22.03.2010 N 345,

от 08.09.2010 N 1253, от 22.02.2011 N 209)

В соответствии с Уставом Воронежской области, постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 N 81 “О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ“ и в целях обеспечения качественной специализированной психиатрической помощи и совершенствования форм ее оказания населению Воронежской области приказываю:

(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 08.09.2010 N 1253)

1. Утвердить прилагаемую аналитическую ведомственную целевую программу “Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы“.

(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 13.08.2009 N 99)

2. Первому заместителю руководителя главного управления Иванову М.В. обеспечить:

2.1. Мониторинг и контроль за ходом выполнения аналитической ведомственной целевой программы “Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы“.

(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 13.08.2009 N 99)

2.2. Предоставление полугодовых и годовых отчетов о реализации ведомственной целевой программы в соответствии с требованиями постановления администрации Воронежской области от 10.02.2006 N 81 “О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ“.

(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 08.09.2010 N 1253)

3. Заместителю руководителя главного управления Тихоновой Л.Д. обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий аналитической ведомственной целевой программы “Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы“ в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.

(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 13.08.2009 N 99)

4. Заместителю руководителя главного управления Меремьянину Л.В.:

4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в газете “Воронежский курьер“.

4.2. Организовать размещение в газете “Молодой коммунар“ и в сети Интернет на специализированном сайте администрации области и на сайте Главного финансового управления текста аналитической ведомственной целевой программы “Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы“ и годовых отчетов о ее реализации.

(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 13.08.2009 N 99)

4.3. Обеспечить направление копии настоящего
приказа в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области согласно распоряжению правительства Воронежской области от 22.05.2009 N 226-р “О направлении копий нормативных правовых актов Воронежской области“.

(п. 4.3 в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 08.09.2010 N 1253)

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель главного управления

Е.В.МЕЗЕНЦЕВ

Утверждена

приказом

Главного управления здравоохранения

Воронежской области

от 25.01.2008 N 47

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА “ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ“

(в ред. приказов департамента здравоохранения

Воронежской области от 13.08.2009 N 99,

от 10.09.2009 N 256, от 22.03.2010 N 345,

от 22.02.2011 N 209)

ПАСПОРТ

аналитической ведомственной целевой программы

“Обеспечение государственных психоневрологических

учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы“

(в ред. приказа департамента здравоохранения

Воронежской области от 13.08.2009 N 99)

--------------------------------T------------------------------------¬

¦Наименование субъекта ¦Главное управление здравоохранения ¦

¦бюджетного планирования - ¦Воронежской области ¦

¦исполнительного органа ¦ ¦

¦государственной власти области ¦ ¦

+-------------------------------+------------------------------------+

¦Наименование программы ¦“Обеспечение государственных ¦

¦ ¦психоневрологических учреждений ¦

¦ ¦Воронежской области на 2008 - 2010 ¦

¦ ¦годы“ ¦

+-------------------------------+------------------------------------+

¦Дата, номер приказа субъекта ¦Приказ Главного управления ¦

¦бюджетного планирования - ¦здравоохранения Воронежской области ¦

¦исполнительного органа ¦N 706 от 05.12.2007 ¦

¦государственной власти области ¦ ¦

¦о разработке программы ¦ ¦

+-------------------------------+------------------------------------+

¦Дата, номер приказа субъекта ¦ ¦

¦бюджетного планирования - ¦ ¦

¦исполнительного органа ¦ ¦

¦государственной власти области ¦ ¦

¦об утверждении программы ¦ ¦

+-------------------------------+------------------------------------+

¦Номер
и дата учета программы в ¦ ¦

¦департаменте экономического ¦ ¦

¦развития Воронежской области ¦ ¦

¦(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области¦

¦от 10.09.2009 N 256) ¦ ¦

+-------------------------------+------------------------------------+

¦Цели и задачи программы ¦Цели: ¦

¦ ¦1. Обеспечение качественной ¦

¦ ¦специализированной психиатрической ¦

¦ ¦помощью населения Воронежской ¦

¦ ¦области и совершенствование форм ее ¦

¦ ¦оказания. ¦

¦ ¦2. Создание условий для реализации в¦

¦ ¦Воронежской области Закона ¦

¦ ¦Российской Федерации “О ¦

¦ ¦психиатрической помощи и гарантиях ¦

¦ ¦прав граждан при ее оказании“. ¦

¦ ¦Задачи: ¦

¦ ¦1. Профилактика проблем психического¦

¦ ¦здоровья и самоубийств у лиц с ¦

¦ ¦повышенным риском развития ¦

¦ ¦психических расстройств. Организация¦

¦ ¦совместной работы врачей-психиатров,¦

¦ ¦психотерапевтов, наркологов и ¦

¦ ¦специалистов первичной медико- ¦

¦ ¦санитарной помощи по своевременному ¦

¦ ¦выявлению и лечению больных. ¦

¦ ¦2. Организация психиатрической ¦

¦ ¦помощи детям раннего возраста, ¦

¦ ¦развитие внедиспансерных форм работы¦

¦ ¦детских психиатров для обследования ¦

¦ ¦и лечения детей. ¦

¦ ¦3. Изучение и внедрение в ¦

¦ ¦практическую работу ¦

¦ ¦специализированных психиатрических ¦

¦ ¦лечебных учреждений современных ¦

¦ ¦методик и технологий качественного и¦

¦ ¦эффективного обследования, лечения и¦

¦ ¦социальной реабилитации больных для ¦

¦ ¦максимально возможного ¦

¦ ¦восстановления их трудоспособности и¦

¦ ¦возвращения к самостоятельному ¦

¦ ¦функционированию в семье и обществе.¦

¦ ¦4. Организация и координация на ¦

¦ ¦межведомственном уровне работы по ¦

¦ ¦социальной помощи психически больным¦

¦ ¦и борьбы с их стигматизацией и ¦

¦ ¦дискриминацией. ¦

¦ ¦5. Осуществление комплекса мер по ¦

¦ ¦профилактике общественно опасных ¦

¦ ¦действий психически больных. ¦

¦ ¦6. Дальнейшее проведение и ¦

¦ ¦совершенствование профессиональной ¦

¦ ¦подготовки специалистов, участвующих¦

¦ ¦в оказании психиатрической помощи ¦

+-------------------------------+------------------------------------+

¦Целевые индикаторы и показатели¦- доля пациентов, получающих ¦

¦ ¦стационарную помощь в общем числе ¦

¦ ¦наблюдаемых пациентов, с 15,7% до ¦

¦ ¦15,5% в течение 3 лет; ¦

¦ ¦- средняя продолжительность лечения ¦

¦ ¦больного в стационаре с 49,3 до 47,9¦

¦ ¦дня за 3 года; ¦

¦ ¦- доля повторных в течение года ¦

¦ ¦госпитализаций в психиатрический ¦

¦ ¦стационар с 20% до 19,2% ¦

¦(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области¦

¦от 10.09.2009 N 256) ¦ ¦

+-------------------------------+------------------------------------+

¦Наименование программных ¦1. Содержание кадровых ресурсов для ¦

¦мероприятий ¦профилактики проблем психического ¦

¦ ¦здоровья, лечения и реабилитации. ¦

¦ ¦2. Обеспечение текущего ¦

¦ ¦функционирования ¦

¦ ¦психоневрологических учреждений. ¦

¦ ¦3. Обеспечение материальными ¦

¦ ¦ресурсами лечебно-профилактической ¦

¦ ¦помощи населению области ¦

+-------------------------------+------------------------------------+

¦Сроки реализации программы ¦2008 - 2010 годы ¦

+-------------------------------+------------------------------------+

¦Объемы и источники ¦Суммарный объем финансирования ¦

¦финансирования программы ¦программы в 2008 - 2010 годах ¦

¦ ¦составит 811728,2 тыс. ¦

¦ ¦рублей средств областного бюджета, в¦

¦ ¦том числе по годам: ¦

¦ ¦2008 год - 260665,7 тыс. рублей; ¦

¦ ¦2009 год - 287817,6 тыс. рублей; ¦

¦ ¦2010 год - 300483,0 тыс. рублей. ¦

¦ ¦Финансирование программы ¦

¦ ¦осуществляется по разделу 09 ¦

¦ ¦“Здравоохранение, физическая ¦

¦ ¦культура и спорт“ ¦

¦(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области¦

¦от 22.02.2011 N 209) ¦ ¦

+-------------------------------+------------------------------------+

¦Ожидаемые конечные результаты ¦Организация подразделений, ¦

¦реализации программы и ¦позволяющих освоить и использовать в¦

¦показатели социально- ¦работе современные нейролептические ¦

¦экономической эффективности ¦средства и новые методики лечения и ¦

¦ ¦реабилитации больных, в том числе ¦

¦ ¦палату для больных с кризисными ¦

¦ ¦состояниями, отделение “первичного ¦

¦ ¦эпизода“, стационар на дому. ¦

¦ ¦Повышение эффективности работы по ¦

¦ ¦оказанию социальной помощи больным и¦

¦ ¦инвалидам, в том числе по защите их ¦

¦ ¦интересов и законных прав. ¦

¦ ¦Активизация и координация с ¦

¦ ¦заинтересованными подразделениями и ¦

¦ ¦ведомствами работы по профилактике ¦

¦ ¦общественно опасных действий ¦

¦ ¦больных. ¦

¦ ¦Совершенствование материально- ¦

¦ ¦технического оснащения ¦

¦ ¦специализированных психиатрических ¦

¦ ¦учреждений, улучшение их снабжения ¦

¦ ¦медицинским и технологическим ¦

¦ ¦оборудованием. ¦

¦ ¦Улучшение условий пребывания больных¦

¦ ¦при их стационарном лечении. ¦

¦ ¦Улучшение условий работы персонала и¦

¦ ¦расширение возможностей лечебно- ¦

¦ ¦диагностического процесса в этих ¦

¦ ¦учреждениях. ¦

¦ ¦Организация информационного ¦

¦ ¦обеспечения процесса управления ¦

¦ ¦психиатрической службой области ¦

L-------------------------------+-------------------------------------

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Принятие Закона Российской Федерации “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании“, введенного в действие 1 января 1993 года, явилось выражением существенных изменений государственной политики в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами. Закон закрепляет право для этой категории граждан России на получение всех видов психиатрической помощи и на социальную защиту. Законом установлено, что финансирование деятельности учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, должно осуществляться в размерах, обеспечивающих ее гарантированный уровень и высокое качество. Охрана психического здоровья населения рассматривается как один из приоритетов национальной безопасности.

Психические расстройства - медико-социальная проблема, решение которой зависит не только от уровня развития здравоохранения в стране и регионе, но и преимущественно от экономических и социальных факторов, качества жизни населения. Ухудшение психического здоровья жителей Воронежской области ведет к социально-экономическим потерям.

Ситуация по психическим расстройствам в Воронежской области, как и в целом по Российской Федерации, осложнилась в начале девяностых годов, когда был зарегистрирован рост показателей заболеваемости населения. В структуре клинических форм психических расстройств стало больше пациентов с осложненными формами, снизилась результативность лечения.

Амбулаторная помощь:

Показатель первичной заболеваемости всего населения в Российской Федерации увеличился за период с 1993 года по 2003 год на 22.0% (1993 год - 312.5, 2003 год - 381.1 на 100 тыс. населения). В Воронежской области динамика показателей была более выражена. Так, заболеваемость всего населения выросла в 1.8 раза (1993 год - 309.3 на 100 тыс. населения, 1996 год - 401.4, 2003 год - 571.3, 2005 год - 597.9; РФ - 384,4).

Число больных психическими расстройствами, наблюдаемых психиатрами, психотерапевтами, увеличилось в целом по РФ на 18% (1993 год - 2199.9 на 100 тыс. населения, 2003 год - 2596.8). Число больных психическими расстройствами, наблюдаемых в психоневрологических учреждениях, кабинетах Воронежской области, увеличилось на 37.8% (1993 год - 2549.1 на 100 тыс. населения, 1996 год - 2795.7, 2003 год - 3513.2, 2005 год - 3549.0; РФ - 2967,4). Первичный выход на инвалидность при психических расстройствах составил 3.9 на 10 тыс. населения (2000 год - 2.7, РФ - 3.8), в том числе детская первичная инвалидность (0 - 17 лет включительно) - 5.7 на 10 тыс. детей. Из общего числа первично признанных инвалидами по поводу психических расстройств: в районах области - 4.3 на 10 тыс. населения районов, в т.ч. детей - 7.2 на 10 тыс. детского населения; в г. Воронеже - 3.5 на 10 тыс. населения города, в т.ч. детей - 3.4. Число больных психическими расстройствами, имеющими инвалидность, - 15614 человек (2000 год - 13388), в т.ч. детей - 1574.

На 10 тыс. соответствующего населения: 66.9 - всего (по РФ - 69,5), в т.ч. детей - 37.2. В нозологической структуре больных, имеющих инвалидность: шизофрения - 40.5%, в т.ч. у детей - 1.8%; хронические неорганические психозы - 6.8%, у детей - 5.8%; психические расстройства вследствие эпилепсии - 9.2%, у детей - 9.6%; умственная отсталость - 31.7%, у детей - 74.5%; прочие психические расстройства - 11.8%, у детей - 8.3%.

Число лиц, страдающих психическими расстройствами, не являющихся инвалидами, с диагнозом “шизофрения“ - 2315, органические расстройства вследствие эпилепсии - 1640, аффективные психозы - 1339.

Ухудшение социального положения лиц, страдающих психическими расстройствами, рост числа больных, имеющих группу инвалидности (в общем числе наблюдаемых: 2000 год - 17.5%, 2005 год - 18.8%; РФ - 23.4%), является серьезным препятствием для их трудоустройства, сложностью в организации социально-трудовой и психосоциальной реабилитации в новых условиях рынка труда. Увеличивается число больных, не имеющих средств к существованию, утративших жилье и социальные связи. В Воронежской области отсутствуют необходимые реабилитационные подразделения в службе, в том числе во внебольничной сети (лечебно-трудовые мастерские, общежития для психически больных, утративших социальные связи, защищенное жилье для временного проживания на период реабилитации и трудоустройства).

С конца девяностых годов наблюдается некоторая стабилизация в показателях, происходит перераспределение в группах учета больных психическими расстройствами. Если в 1996 году удельный вес больных с тяжелыми клиническими формами психических расстройств составлял 53.4% от общего числа наблюдаемых, то к концу 2005 года доля таких больных снизилась до 31.6%. Здесь также надо отметить, что в данный период происходит улучшение в лекарственном обеспечении психически больных и некоторое улучшение в материальном обеспечении психиатрических учреждений.

За период с 2000 года число больных психическими расстройствами увеличилось только на 13.5% и составляет 3549.0 (82833 больных) на 100 тыс. населения области.

Среди больных 508 человек состояли на активном диспансерном наблюдении в связи с социально опасными тенденциями, что составляет 2.1% к числу наблюдаемых в диспансерной группе взрослых и подростков. В сравнении с 2000 годом количество больных, состоящих в группе активного динамического наблюдения (“АДН“) увеличилось на 4%, количество повторных общественно опасных действий (ООД) составило 2% от состоящих на активном диспансерном наблюдении (2000 год - 2.3%). Состоит на амбулаторном принудительном лечении (АПЛ) 41 больной.

В области функционируют 3 дневных стационара на 125 мест, что составляет менее 30% от норматива. Пролечено 1380 больных, в т.ч. в ГУЗ “ВОКПНД“ - 945. Занятость места составила в 2006 году 355.2 дня (2004 год - 286.9 дня), в т.ч. в ГУЗ “ВОКПНД“ - 333.7 дня. Среднее пребывание пользованного больного - 28.3 дня (2004 год - 30 дней), в т.ч. в ГУЗ “ВОКПНД“ - 34 дня (2004 год - 37 дней).

Стационарная помощь:

Общее число коек в психиатрических учреждениях (отделениях) ЛПУ области - 1785, обеспеченность койками - 7.6 на 10 тыс. населения, что в 1,5 - 2 раза ниже среднефедерального уровня: ЦФО - 14.2; РФ - 11.6. Состояние материально-технической базы психиатрических стационаров не соответствует предъявляемым требованиям. Ни в одном психиатрическом стационаре не соблюдены санитарно-гигиенические нормы содержания больных (50% от норматива), что ведет к скученности и затрудняет организацию реабилитационной работы. Диагностическая база не позволяет проводить параклинические обследования в полном объеме. В последние годы улучшилось финансирование койки по статьям: питание и медикаментозное обеспечение. При этом оборот психиатрической койки увеличился до 8.8 (по РФ - 6.0), а летальность снизилась до 0.5% (РФ - 2.2). Средняя длительность пребывания на койке достигла 43.2 дня (при федеральном нормативе - 77.6 дня), что свидетельствует об интенсивности функционирования койки. Уровень госпитализации больных психическими расстройствами составил в целом по области 5.7 чел. на 1000 жителей. Число поступивших недобровольно - 275 больных, или 2.3% от числа поступивших взрослых и подростков. В структуре недобровольной госпитализации преобладают заболевания психозами - 87.6%. Психиатрическая стационарная помощь более доступна для жителей тех районов, где есть психиатрические стационарные учреждения (отделения), и для близлежащих к г. Воронежу районов. В коечном фонде Бутурлиновского, Лискинского, Россошанского районов имеются психиатрические отделения. ГУЗ “Областная психоневрологическая больница “Танцырей“ и ГУЗ “Борисоглебский психоневрологический диспансер“ осуществляют госпитализацию жителей Борисоглебского, Грибановского, Новохоперского, Поворинского, Терновского районов. Госпитализация из прикрепленных районов составляет 30 - 32%.

В психиатрические стационары также госпитализируются все больные с наркологической патологией.

За последние годы был осуществлен ряд мероприятий по укреплению кадрового состава. Были подготовлены психиатры для укомплектования 10 сельских районов области. Всего в области работает 202 врача-психиатра и 40 психотерапевтов с уровнем сертификации 96%. Обеспеченность врачами-психиатрами и психотерапевтами в Воронежской области составила 1.0 на 10 тыс. населения, что более чем в 1.5 раза ниже среднефедерального уровня (1.69). Из числа работающих специалистов в психиатрии более 30% составляют лица пенсионного и предпенсионного возраста. Необходимы срочные меры к расширению психотерапевтической и социопсихологической помощи с подготовкой соответствующих кадров. В ближайшие годы дополнительно необходимо подготовить 40 психиатров, 100 психотерапевтов, психологов и социальных работников.

В Европейской декларации по охране психического здоровья (Хельсинки, Финляндия, 12 - 15 января 2005 года) отмечено, что в настоящее время многие люди с психическими проблемами не получают необходимого им лечения и помощи. В декларации определены актуальные и требующие своей реализации направления деятельности психиатрической и других медицинских и социальных служб, в том числе и на уровне общины. Среди этих направлений:

- укрепление психического благополучия и профилактика проблем психического здоровья и предупреждение самоубийств;

- борьба со стигматизацией, дискриминацией и социальной изоляцией лиц с проблемами психического здоровья и оказание им необходимой помощи по восстановлению здоровья и интеграции в общество.

В декларации указано, что охрану психического здоровья следует рассматривать как неотъемлемый и необходимый компонент социальной политики государства не только в здравоохранении, но и в других областях, таких, как защита прав человека, социальное обеспечение, образование и обеспечение трудовой деятельности.

Современная тенденция развития психиатрической помощи ориентирована на общество, предполагает значительное расширение ее психосоциальных аспектов, обращение к внебольничным формам и снижение опоры на коечный элемент службы.

Среди первоочередных задач аналитической ведомственной целевой программы - совершенствование оказания помощи лицам с повышенным риском развития психических расстройств: детям и подросткам, лицам престарелого возраста, больным с кризисными состояниями и суицидальным поведением, маргинальным группам населения (беженцы, мигранты, лица без определенного места жительства). Важным направлением является развитие психиатрии раннего возраста для своевременного выявления и лечения психических заболеваний у детей и составление прогноза психического развития ребенка.

(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 N 256)

Требует организации и методической поддержки взаимодействие специализированной психиатрической службы с работниками первичной медико-санитарной помощи по выявлению и оказанию лечебной и социальной помощи лицам с проблемами психического здоровья и по решению вопросов профилактики этих проблем.

На базе лечебно-трудовых мастерских ГУЗ “ВОКПНД“ планируется организация Центра психосоциальной реабилитации больных г. Воронежа, что позволит внедрять новые технологии по реабилитации больных с целью возвращения их к самостоятельной жизни, посильному труду и осуществлять профилактику общественно опасных действий психически больных.

Будет изменен и расширен объем информационного обеспечения процесса управления психиатрической службой с проведением мониторинга и сравнительного анализа основных количественных и качественных показателей работы ее амбулаторного и стационарного звеньев.

Необходимо принципиальное улучшение постдипломной подготовки специалистов психиатрической службы с внедрением в работу полипрофессиональных форм лечения и реабилитации больных.

II. Цели и задачи программы

Цели:

1. Обеспечение качественной специализированной психиатрической помощи населению Воронежской области и совершенствование форм ее оказания.

2. Создание условий для реализации в Воронежской области Закона Российской Федерации “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании“.

Задачи:

- Организация подразделений, позволяющих освоить и использовать в работе современные нейролептические средства и новые методики лечения и реабилитации больных, в том числе палату для больных с кризисными состояниями, отделение “первичного эпизода“, стационар на дому.

- Повышение эффективности работы по оказанию социальной помощи больным и инвалидам, в том числе по защите их интересов и законных прав.

- Активизация и координация с заинтересованными подразделениями и ведомствами работы по профилактике общественно опасных действий больных.

- Совершенствование материально-технического оснащения специализированных психиатрических учреждений, улучшение их снабжения медицинским и технологическим оборудованием.

- Улучшение условий пребывания больных при их стационарном лечении.

- Улучшение условий работы персонала и расширение возможностей лечебно-диагностического процесса в этих учреждениях.

- Формирование положительного имиджа психиатрической службы Воронежской области и пропаганда психического здоровья.

III. Ожидаемые результаты реализации

программы и целевые индикаторы

Деятельность психиатрической службы Воронежской области будет направлена, с одной стороны, на проведение профилактики проблем психического здоровья, а с другой - на максимально возможное выявление лиц с психическими расстройствами и оказание качественной лечебной, реабилитационной и социальной амбулаторной и стационарной психиатрической помощи всем возрастным группам населения.

Контроль за качеством оказания медицинской помощи в ГУЗ “ВОКПНД“, ГУЗ “БПНД“ и ГУЗ “Областная психоневрологическая больница “Танцырей“ проводится согласно клиническому руководству “Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств“, утвержденному Приказом МЗ РФ от 06.08.1999 N 311.

Снижение показателя заболеваемости психическими расстройствами в Воронежской области в 2008 - 2010 годах не планируется в связи с улучшением выявления лиц с психическими расстройствами и увеличением обращений граждан за психотерапевтической помощью.

Одним из критериев эффективности деятельности психиатрической службы будут являться показатели удовлетворенности психически больных и их родственников оказываемой помощью, качеством их жизни в обществе и возможностью социальной интеграции. В связи с этим планируется регулярное проведение анкетирования больных и их родственников по указанным вопросам с последующим изучением полученных результатов и внесением необходимых корректив в деятельность службы.

Осуществление программных мероприятий позволит:

- улучшить при использовании новых психотропных средств и методик качество лечения и реабилитации больных, восстановление их социальных связей, возможности для самостоятельного функционирования в семье и обществе;

- не допустить роста инвалидности в связи с психическими заболеваниями, числа самоубийств и общественно опасных действий больных;

- принципиально улучшить и скоординировать работу врачей первичного медико-социального звена и специалистов по профилактике проблем психического здоровья среди лиц с повышенным риском их возникновения;

- повысить удовлетворенность психически больных и их родственников оказываемой помощью, в том числе с учетом уменьшения побочных эффектов терапии при использовании препаратов последнего поколения, а также снижения стигматизации больных в обществе;

- заложить основы создания единой информационной системы психиатрической службы Воронежской области с последующим внедрением подготовленных программ в работу психиатрических кабинетов центральных районных больниц;

- достичь стопроцентной сертификации специалистов психиатрической службы;

- повысить эффективность лечения больных в дневном стационаре ГУЗ “ВОКПНД“ (процент выписанных с улучшением к числу пролеченных), норматив - не менее 90%;

- повысить эффективность начатого в ГУЗ “ВОКПНД“ амбулаторного лечения больных с выдачей им листка временной нетрудоспособности (процент выписанных к труду от числа начавших лечение), норматив - не менее 60%;

- повысить эффективность лечения и наблюдения больных в ГУЗ “В“КПНД“ (процент больных, снятых в течение года с диспансерного наблюдения и прекративших получать консультативно-лечебную помощь в связи с выздоровлением или стойким улучшением и социальной адаптацией, к общему числу больных, наблюдение которых прекращено в текущем году), норматив - не менее 7%;

- не допустить случаев общественно опасных действий больных, проходящих психосоциальную реабилитацию в ГУЗ “ВОКПНД“, ГУЗ “БПНД“ и ГУЗ “Областная психоневрологическая больница “Танцырей“;

- снизить продолжительность лечения в ГУЗ “ВОКПНД“ в 2010 году до 47,9 дня (2006 год - 49,3 дня);

(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 22.03.2010 N 345)

- увеличить количество больных ГУЗ “ВОКПНД“, привлеченных к трудотерапии в ЛТМ (от общего числа пользованных больных) с 8% (2007 год) до 20% (2010 год).

Осуществление данной программы создаст основу для дальнейшей разработки и реализации последующей долгосрочной программы охраны психического здоровья населения Воронежской области.

Целевые индикаторы и показатели

(в ред. приказа департамента здравоохранения

Воронежской области от 22.03.2010 N 345)

----------------------------T------------T----------T-------T-------T--------¬

¦ Наименование ¦ Единица ¦ Базовые ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

¦ ¦ измерения ¦ значения ¦ год ¦ год ¦ год ¦

¦ ¦ ¦ (2006 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ год) ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------------+----------+-------+-------+--------+

¦Доля пациентов, нуждающихся¦ Процентов ¦ 15,7 ¦ 15,7 ¦ 15,6 ¦ 15,5 ¦

¦в стационарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦психиатрической помощи, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общем числе наблюдаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пациентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------------+----------+-------+-------+--------+

¦Средняя продолжительность ¦ Дней ¦ 49,3 ¦ 49,3 ¦ 48,0 ¦ 47,9 ¦

¦лечения больного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦психиатрическом стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------------+----------+-------+-------+--------+

¦Доля повторных в течение ¦ Процентов ¦ 20 ¦ 20,0 ¦ 19,5 ¦ 19,2 ¦

¦года госпитализаций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦психиатрический стационар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------+------------+----------+-------+-------+---------

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Программой предусматривается реализация трех мероприятий:

1. Содержание кадровых ресурсов для профилактики проблем психического здоровья, лечения и реабилитации.

2. Обеспечение текущего функционирования психиатрических учреждений.

3. Обеспечение материальными ресурсами лечебно-профилактической помощи населению области.

Мероприятие 1. Содержание кадровых ресурсов для профилактики проблем психического здоровья, лечения и реабилитации

Направление расходования средств (табл. N 1):

- оплата труда специалистов, служащих и рабочих, занятых оказанием психиатрической помощи населению Воронежской области;

- начисления на оплату труда работников.

Источники финансирования:

средства областного бюджета.

Сроки реализации: 2008 - 2010 годы.

Мероприятие 2. Обеспечение текущего функционирования психоневрологических учреждений

Направление расходования средств (табл. N 1):

- приобретение услуг, необходимых для нормального функционирования государственных учреждений здравоохранения Воронежской области;

- расходы, необходимые для осуществления своих функций психиатрическими учреждениями области.

Источники финансирования:

средства областного бюджета.

Сроки реализации: 2008 - 2010 годы.

Мероприятие 3. Обеспечение материальными ресурсами лечебно-профилактической помощи населению области

Направление расходования средств (табл. N 1):

- приобретение основных средств, необходимых для нормального функционирования государственных учреждений здравоохранения Воронежской области;

- приобретение материальных запасов, необходимых для осуществления своих функций психиатрическими учреждениями области.

Источники финансирования:

средства областного бюджета.

Сроки реализации: 2008 - 2010 годы.

----------------------T------------T----------------------------------------------------¬

¦Название мероприятия ¦ Всего, ¦ Направление расходования средств ¦

¦ ¦ 2008 - 2010+-----------T-----------T-----------T----------------+

¦ ¦ годы, ¦ 2008 год, ¦ 2009 год, ¦ 2010 год, ¦ ¦

¦ ¦ тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦ ¦

+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+

¦1. Содержание ¦667104,4 ¦207342,2 ¦221006,2 ¦238756,0 ¦Зарплата, ¦

¦кадровых ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начисления на ¦

¦для профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату труда ¦

¦проблем психического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦здоровья, лечения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+

¦2. Обеспечение ¦94590,0 ¦23376,6 ¦34022,4 ¦37191,0 ¦Коммунальные, ¦

¦текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортные ¦

¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги, услуги ¦

¦психиатрических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи, услуги по¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержанию ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги сторонних¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противопожарная ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасность, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоги ¦

+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+

¦3. Обеспечение ¦87271,9 ¦29946,9 ¦32789,0 ¦24536,0 ¦Питание, ГСМ, ¦

¦материальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уголь, ¦

¦ресурсами лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦

¦профилактической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мягкого ¦

¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаря, ¦

¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦

+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+

¦ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ¦848966,3 ¦260665,7 ¦287817,6 ¦300483,0 ¦ ¦

L---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------------

(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 22.02.2011 N 209)

Мероприятие 1. “Содержание кадровых ресурсов для профилактики проблем психического здоровья, лечения и реабилитации“.

Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 667104,4 тыс. рублей, в том числе:

2008 году - 207342,2 тыс. рублей;

2009 году - 221006,2 тыс. рублей;

2010 году - 238756,0 тыс. рублей.

(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 22.02.2011 N 209)

Мероприятие 2. “Обеспечение текущего функционирования психоневрологических учреждений“.

Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 94590,0 тыс. рублей, в том числе:

2008 году - 23376,3 тыс. рублей;

2009 году - 34022,4 тыс. рублей;

2010 году - 37191,0 тыс. рублей.

(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 22.02.2011 N 209)

Мероприятие 3. “Обеспечение материальными ресурсами лечебно-профилактической помощи населению области“.

Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 87271,9 тыс. рублей, в том числе:

2008 году - 29946,9 тыс. рублей;

2009 году - 32789,0 тыс. рублей;

2010 году - 24536,0 тыс. рублей.

(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 22.02.2011 N 209)

V. Оценка эффективности расходования

бюджетных средств по годам

(в ред. приказа департамента здравоохранения

Воронежской области от 10.09.2009 N 256)

Основными показателями социально-экономической эффективности реализации программы являются:

- снижение доли пациентов, получающих стационарную помощь в общем числе наблюдаемых пациентов: 15,7% - 2008 год; 15,6% - 2009 год; 15,5% - 2010 год);

- снижение средней продолжительности лечения больного в стационаре: 49,5 дня - 2008 год; 48,0 дня - 2009 год; 47,9 дня - 2010 год;

- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар: 20,0% - 2008 год; 19,5% - 2009 год; 19,2% - 2010 год.

VI. Методика оценки эффективности программы

Основными показателями социально-экономической эффективности реализации подпрограммы являются:

1) Доля пациентов, получающих стационарную помощь, в общем числе наблюдаемых пациентов определяется по формуле:

Д2 = В / С x 100%,

где Д2 - доля пациентов, получающих стационарную помощь, в общем числе наблюдаемых пациентов;

В - число психически больных, состоящих под наблюдением;

С - число госпитализированных “пользованных больных“.

2) Средняя продолжительность лечения больного в стационаре определяется по формуле:

Д3 = Е / С,

где Д3 - средняя продолжительность лечения больного в стационаре;

Е - число койко-дней;

С - число госпитализированных “пользованных больных.

3) Доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитализаций определяется по формуле:

Д4 = R / С x 100%,

Д4 - доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитализаций;

R - число госпитализированных повторно;

С - число госпитализированных “пользованных больных“ в течение года.

VII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

(в ред. приказа департамента здравоохранения

Воронежской области от 22.02.2011 N 209)

------------------------------T-------------T------------------------------------------------¬

¦ Направление расходов ¦Классификация¦ Плановый период ¦

¦ ¦ +-----------T-----------T-----------T------------+

¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ВСЕГО ¦

¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦2008 - 2010 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦ВСЕГО ¦ ¦260665,7 ¦287817,6 ¦300483,0 ¦848966,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Оплата труда и начисления ¦210 ¦207342,2 ¦221006,2 ¦238756,0 ¦667104,4 ¦

¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Приобретение услуг ¦220 ¦23144,0 ¦33246,3 ¦35714,0 ¦92104,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие расходы ¦290 ¦232,6 ¦776,1 ¦1477,0 ¦2485,7 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦1389,4 ¦3588,0 ¦16,0 ¦4993,4 ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости ¦340 ¦28557,5 ¦29201 ¦24520 ¦82278,5 ¦

¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦1.1. ГУЗ “Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер“ ¦

+-----------------------------T-------------T-----------T-----------T-----------T------------+

¦ВСЕГО ¦ ¦229582,1 ¦253050,2 ¦256745,0 ¦748377,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Оплата труда и начисления ¦210 ¦183986,1 ¦195202,8 ¦210630,0 ¦589818,9 ¦

¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Приобретение услуг ¦220 ¦20751,3 ¦29551,2 ¦31775,0 ¦82077,5 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие расходы ¦290 ¦213,9 ¦651,4 ¦1431,0 ¦2296,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦1280,2 ¦3466,3 ¦16,0 ¦4762,5 ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости ¦340 ¦23350,6 ¦24178,5 ¦21893,0 ¦69422,1 ¦

¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦1.2. ГУЗ “Борисоглебский психоневрологический диспансер“ ¦

+-----------------------------T-------------T-----------T-----------T-----------T------------+

¦ВСЕГО ¦ ¦15094,7 ¦17359,0 ¦17526,0 ¦49979,7 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Оплата труда и начисления ¦210 ¦11611,9 ¦13073,8 ¦14387,0 ¦39072,7 ¦

¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Приобретение услуг ¦220 ¦1723,3 ¦2570,1 ¦1921,0 ¦6214,4 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие расходы ¦290 ¦14,0 ¦38,9 ¦45,0 ¦97,9 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦47,1 ¦87,7 ¦0 ¦134,8 ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости ¦340 ¦1698,4 ¦1588,5 ¦1173 ¦4459,9 ¦

¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦1.3. ГУЗ “Областная психоневрологическая больница “Танцырей“ ¦

+-----------------------------T-------------T-----------T-----------T-----------T------------+

¦ВСЕГО ¦ ¦15988,9 ¦17408,4 ¦17212,0 ¦50609,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Оплата труда и начисления ¦210 ¦11744,2 ¦12729,6 ¦13739,0 ¦38212,8 ¦

¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Приобретение услуг ¦220 ¦669,4 ¦1125,0 ¦2018,0 ¦3812,4 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие расходы ¦290 ¦4,7 ¦85,8 ¦1,0 ¦91,5 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦62,1 ¦34,0 ¦0,0 ¦96,1 ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости ¦340 ¦3508,5 ¦3434,0 ¦1454,0 ¦8396,5 ¦

¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------

------------------------------T-------------T------------------------------------------------¬

¦ Плановый период ¦ Коды ¦ Направление расходов ¦

¦ ¦экономической+-----------T-----------T-----------T------------+

¦ ¦классификации¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ВСЕГО ¦

¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦2008 - 2010 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦ВСЕГО ¦ ¦260665,7 ¦287817,6 ¦300483,0 ¦848966,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Зарплата ¦211 ¦165298,1 ¦175285,2 ¦189450,0 ¦530033,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие выплаты ¦212 ¦40,7 ¦31,0 ¦25,0 ¦96,7 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Начисления на оплату труда ¦213 ¦42003,4 ¦45690,0 ¦49281,0 ¦136974,4 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Услуги связи ¦221 ¦704,9 ¦975,9 ¦1331,0 ¦3011,8 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Транспортные услуги ¦222 ¦3,7 ¦0,0 ¦0,0 ¦3,7 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Коммунальные услуги ¦223 ¦17358,3 ¦27848,3 ¦29695,0 ¦74901,6 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. теплоэнергия ¦223 ¦6508,0 ¦10063,6 ¦11984,0 ¦28555,6 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦газ ¦223 ¦2838,6 ¦3694,1 ¦4744,0 ¦11276,7 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦электроэнергия ¦223 ¦6391,7 ¦11541,8 ¦11829,0 ¦29762,5 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦водоснабжение ¦223 ¦1620,0 ¦2548,8 ¦1138,0 ¦5306,8 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Услуги по содержанию ¦225 ¦2405,2 ¦2017,1 ¦2508,0 ¦6930,3 ¦

¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. капитальный ремонт ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦350,0 ¦350,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦ремонт оборудования и ¦225 ¦371,6 ¦369,4 ¦791,0 ¦1532,0 ¦

¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦противопожарная безопасность ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦прочие коммунальные услуги ¦225 ¦2033,6 ¦1647,7 ¦1367,0 ¦5048,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие услуги ¦226 ¦2671,9 ¦2405,0 ¦2180,0 ¦7256,9 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. командировочные ¦226 ¦21,6 ¦1,6 ¦68,0 ¦91,2 ¦

¦расходы (проживание) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦прочие услуги (санвылеты, ¦226 ¦879,2 ¦937,3 ¦957,0 ¦2773,5 ¦

¦программы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦вневедомственная охрана ¦226 ¦1427,8 ¦1230,8 ¦940,0 ¦3598,6 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦страхование жизни ¦226 ¦343,3 ¦208,0 ¦215,0 ¦766,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦внештатный фонд ¦ ¦0,0 ¦27,3 ¦0,0 ¦27,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие расходы ¦290 ¦232,6 ¦776,1 ¦1477,0 ¦2485,7 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. налоги ¦290 ¦131,0 ¦636,7 ¦1343,0 ¦2110,7 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦прочие текущие расходы ¦ ¦101,6 ¦139,4 ¦134,0 ¦375,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦1389,4 ¦3588,0 ¦16,0 ¦4993,4 ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. приобретение ¦310 ¦1389,4 ¦3588,0 ¦16,0 ¦4993,4 ¦

¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости ¦340 ¦28557,5 ¦29201,0 ¦24520,0 ¦82278,5 ¦

¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. питание ¦340 ¦23967,7 ¦24952,9 ¦22118,0 ¦71038,6 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦уголь ¦340 ¦1492,0 ¦1524,0 ¦0,0 ¦3016,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦ГСМ ¦340 ¦1496,5 ¦1576,1 ¦1347,0 ¦4419,6 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦приобретение мягкого ¦340 ¦668,3 ¦447,9 ¦547,0 ¦1663,2 ¦

¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦расходные материалы ¦340 ¦933,0 ¦700,1 ¦508,0 ¦2141,1 ¦

L-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------------------------------¬

¦2.1. ГУЗ “Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер“ ¦

+-----------------------------T-------------T------------------------------------------------+

¦ Направление расходов ¦ Коды ¦ Плановый период ¦

¦ ¦экономической+-----------T-----------T-----------T------------+

¦ ¦классификации¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ВСЕГО ¦

¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦2008 - 2010 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦ВСЕГО ¦ ¦229582,1 ¦253050,2 ¦265745,0 ¦748377,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Зарплата ¦211 ¦146830,1 ¦154899,3 ¦167284,0 ¦469013,4 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие выплаты ¦212 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Начисления на оплату труда ¦213 ¦37156,0 ¦40303,5 ¦43346,0 ¦120805,5 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Услуги связи ¦221 ¦511,9 ¦771,3 ¦1093,0 ¦2376,2 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Транспортные услуги ¦222 ¦3,5 ¦0,0 ¦0,0 ¦3,5 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Коммунальные услуги ¦223 ¦16017,5 ¦25072,5 ¦26702,0 ¦67792,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. теплоэнергия ¦223 ¦6049,3 ¦9040,0 ¦11196,0 ¦26385,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦газ ¦223 ¦2838,6 ¦3656,1 ¦4198,0 ¦10692,7 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦электроэнергия ¦223 ¦5752,7 ¦10127,6 ¦10364,0 ¦26244,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦водоснабжение ¦223 ¦1376,9 ¦2148,8 ¦944,0 ¦4469,7 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Услуги по содержанию ¦225 ¦2216,5 ¦1857,4 ¦2067,0 ¦6140,9 ¦

¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. капитальный ремонт ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦350,0 ¦350,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦ремонт оборудования и ¦225 ¦321,2 ¦270,6 ¦409,0 ¦1000,8 ¦

¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦противопожарная безопасность ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦прочие коммунальные услуги ¦225 ¦1895,3 ¦1586,8 ¦1308,0 ¦4790,1 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие услуги ¦226 ¦2001,9 ¦1850,0 ¦1913,0 ¦5764,9 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. командировочные ¦226 ¦4,1 ¦0,0 ¦0,0 ¦4,1 ¦

¦расходы (проживание) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦прочие услуги (санвылеты, ¦226 ¦581,2 ¦519,5 ¦787,0 ¦1887,7 ¦

¦программы) “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦вневедомственная охрана ¦226 ¦1115,0 ¦1121,1 ¦940,0 ¦3176,1 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦страхование жизни ¦226 ¦310,6 ¦182,1 ¦186,0 ¦669,7 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦внештатный фонд ¦226 ¦0,0 ¦27,3 ¦0,0 ¦27,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие расходы ¦290 ¦213,9 ¦651,4 ¦1431,0 ¦2296,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. налоги ¦290 ¦112,3 ¦522,1 ¦1298,0 ¦1932,4 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦прочие текущие расходы ¦290 ¦101,6 ¦129,3 ¦133,0 ¦363,9 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦1280,2 ¦3466,3 ¦16,0 ¦4762,5 ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. приобретение ¦310 ¦1280,2 ¦3466,3 ¦16,0 ¦4762,5 ¦

¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости ¦340 ¦23350,6 ¦24178,5 ¦21893,0 ¦69422,1 ¦

¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. питание ¦340 ¦20959,5 ¦22165,6 ¦19938,0 ¦63063,1 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦уголь ¦340 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦ГСМ ¦340 ¦1058,9 ¦1207,6 ¦1000,0 ¦3266,5 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦приобретение мягкого ¦340 ¦552,7 ¦304,6 ¦523,0 ¦1380,3 ¦

¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦расходные материалы ¦340 ¦779,5 ¦500,7 ¦432,0 ¦1712,2 ¦

L-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------------------------------¬

¦2.2. ГУЗ “Борисоглебский психоневрологический диспансер“ ¦

+-----------------------------T-------------T------------------------------------------------+

¦ Направление расходов ¦ Коды ¦ Плановый период ¦

¦ ¦экономической+-----------T-----------T-----------T------------+

¦ ¦классификации¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ВСЕГО ¦

¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦ВСЕГО ¦ ¦15094,7 ¦17259,0 ¦17526,0 ¦49979,7 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Зарплата ¦211 ¦9167,0 ¦10294,0 ¦11275,0 ¦30736,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие выплаты ¦212 ¦28,5 ¦28,0 ¦25,0 ¦81,5 ¦

¦(командировочные расходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Начисления на оплату труда ¦213 ¦2416,4 ¦2751,8 ¦3087,0 ¦8255,2 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Услуги связи ¦221 ¦92,0 ¦87,6 ¦94,0 ¦273,6 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Транспортные услуги ¦222 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Коммунальные услуги ¦223 ¦969,8 ¦2029,8 ¦1532,0 ¦4531,6 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. теплоэнергия ¦223 ¦458,7 ¦923,6 ¦788,0 ¦2170,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦газ ¦223 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦электроэнергия ¦223 ¦268,0 ¦706,0 ¦550,0 ¦1524,2 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦водоснабжение ¦223 ¦243,1 ¦400,0 ¦194,0 ¦837,1 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Услуги по содержанию ¦225 ¦147,7 ¦111,7 ¦159,0 ¦418,4 ¦

¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. капитальный ремонт ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦ремонт оборудования и ¦225 ¦26,9 ¦66,8 ¦108,0 ¦201,7 ¦

¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦противопожарная безопасность ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦прочие коммунальные услуги ¦225 ¦120,8 ¦44,9 ¦51,0 ¦216,7 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие услуги ¦226 ¦513,8 ¦341,0 ¦136,0 ¦990,8 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. командировочные ¦226 ¦16,8 ¦0,6 ¦68,0 ¦85,4 ¦

¦расходы (проживание) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦вневедомственная охрана ¦226 ¦312,8 ¦109,7 ¦0,0 ¦422,5 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦прочие (санвылеты, программы)¦226 ¦162,3 ¦216,8 ¦54,0 ¦433,1 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦страхование жизни ¦226 ¦21,9 ¦13,9 ¦14,0 ¦49,8 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦внештатный фонд ¦226 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие расходы ¦290 ¦14,0 ¦38,9 ¦45,0 ¦97,9 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. налоги ¦290 ¦14,0 ¦28,8 ¦45,0 ¦87,8 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦прочие текущие расходы ¦290 ¦0,0 ¦10,1 ¦0,0 ¦10,1 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦47,1 ¦87,7 ¦0,0 ¦134,8 ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. приобретение ¦310 ¦47,1 ¦87,7 ¦0,0 ¦134,8 ¦

¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости ¦340 ¦1698,4 ¦1588,5 ¦1173,0 ¦4459,9 ¦

¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. питание ¦340 ¦1462,2 ¦1305,3 ¦1066,0 ¦3833,5 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦уголь ¦340 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦ГСМ ¦340 ¦118,6 ¦80,5 ¦90,0 ¦289,1 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦приобретение мягкого ¦340 ¦57,1 ¦49,3 ¦0,0 ¦106,4 ¦

¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦расходные материалы ¦340 ¦60,5 ¦153,4 ¦17,0 ¦230,9 ¦

L-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------------------------------¬

¦2.3. ГУЗ “Областная психоневрологическая больница “Танцырей“ ¦

+-----------------------------T-------------T------------------------------------------------+

¦ Наименование мероприятия ¦ Коды ¦ Плановый период ¦

¦ ¦экономической+-----------T-----------T-----------T------------+

¦ ¦классификации¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ВСЕГО ¦

¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦2008 - 2010 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦ВСЕГО ¦ ¦15988,9 ¦17408,4 ¦17212,0 ¦50609,3 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Зарплата ¦211 ¦9301,0 ¦10091,9 ¦10891,0 ¦30283,9 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие выплаты ¦212 ¦12,2 ¦3,0 ¦0,0 ¦15,2 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Начисления на оплату труда ¦213 ¦2431,0 ¦2634,7 ¦2848,0 ¦7913,7 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Услуги связи ¦221 ¦101,0 ¦117,0 ¦144,0 ¦362,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Командировочные расходы ¦222 ¦0,2 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,2 ¦

¦(проезд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Коммунальные услуги ¦223 ¦371,0 ¦746,0 ¦1461,0 ¦2578,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. теплоэнергия ¦223 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦газ ¦223 ¦0,0 ¦38,0 ¦546,0 ¦584,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦электроэнергия ¦223 ¦371,0 ¦708,0 ¦915,0 ¦1994,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦водоснабжение ¦223 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Услуги по содержанию ¦225 ¦41,0 ¦48,0 ¦282,0 ¦371,0 ¦

¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. капитальный ремонт ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦ремонт оборудования и ¦225 ¦23,5 ¦32,0 ¦274,0 ¦329,5 ¦

¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦противопожарная безопасность ¦225 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦прочие коммунальные услуги ¦225 ¦17,5 ¦16,0 ¦8,0 ¦41,5 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие услуги ¦226 ¦156,2 ¦214,0 ¦131,0 ¦501,2 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. командировочные ¦226 ¦0,7 ¦1,0 ¦0,0 ¦1,7 ¦

¦расходы (проживание) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦вневедомственная охрана ¦226 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦прочие (санвылеты, программы)¦226 ¦135,7 ¦201,0 ¦116,0 ¦452,7 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦страхование жизни ¦226 ¦19,8 ¦12,0 ¦15,0 ¦46,8 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦внештатный фонд ¦226 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Прочие расходы ¦290 ¦4,7 ¦85,8 ¦1,0 ¦91,5 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. налоги ¦290 ¦4,7 ¦85,8 ¦0,0 ¦90,5 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦прочие текущие расходы ¦290 ¦0,0 ¦0,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦62,1 ¦34,0 ¦0,0 ¦96,1 ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. приобретение ¦310 ¦62,1 ¦34,0 ¦0,0 ¦96,1 ¦

¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости ¦340 ¦3508,5 ¦3434,0 ¦1554,0 ¦8396,5 ¦

¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦в т.ч. питание ¦340 ¦1546,0 ¦1482,0 ¦1114,0 ¦4142,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦уголь ¦340 ¦1492,0 ¦1524,0 ¦0,0 ¦3016,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦ГСМ ¦340 ¦319,0 ¦288,0 ¦257,0 ¦864,0 ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦приобретение мягкого ¦340 ¦58,5 ¦94,0 ¦24,0 ¦176,5 ¦

¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+

¦расходные материалы ¦340 ¦93,0 ¦46,0 ¦59,0 ¦198,0 ¦

L-----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------

VIII. Описание системы управления реализацией программы

Ответственность за реализацию программы и представление ежегодной отчетности возлагается на департамент здравоохранения Воронежской области.

(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 N 256)

Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов и показателей программы осуществляется отделом прогноза программ и проектов развития департамента здравоохранения Воронежской области.

(в ред. приказов департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 N 256, от от 22.03.2010 N 345)

Корректировка мероприятий программы, в том числе целевых индикаторов и показателей, осуществляется департаментом здравоохранения Воронежской области по согласованию с департаментом экономического развития Воронежской области и департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области в порядке, установленном для утверждения ведомственных целевых программ (постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 N 81 “О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ“ в ред. постановления администрации Воронежской области от 22.05.2007 N 425).

(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 N 256)

Реализация мероприятий программы “Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы“ производится департаментом здравоохранения Воронежской области.

(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 N 256)