Законы и бизнес в России

Постановление главы администрации муниципального района “Г. Валуйки и Валуйский район“ Белгородской обл. от 15.10.2008 N 180 (ред. от 30.06.2009) “О районной целевой программе “Развитие сельской культуры в муниципальном районе “Город Валуйки и Валуйский район“ на 2009 - 2013 годы“

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

“ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН“ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2008 г. N 180

О РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ “РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ “ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН“

НА 2009 - 2013 ГОДЫ“

(в ред. постановления главы администрации муниципального

района “Город Валуйки и Валуйский район“

Белгородской области от 30.06.2009 N 90)

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 15.09.2008 N 216-пп “Об областной целевой программе “Развитие сельской культуры в Белгородской области на 2009 - 2013 годы“, в целях дальнейшего развития сельской культуры в муниципальном районе “Город Валуйки и Валуйский район“ постановляю:

1. Утвердить районную целевую программу “Развитие сельской культуры в муниципальном районе “Город Валуйки и
Валуйский район“ на 2009 - 2013 годы“ (далее - Программа, прилагается).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации муниципального района (Мащенко Л.В.) при формировании проекта бюджета района на 2009 и последующие годы предусматривать бюджетные ассигнования для реализации мероприятий Программы.

3. Управлению культуры администрации муниципального района “Город Валуйки и Валуйский район“ (Кулик Т.Н.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

(в ред. постановления главы администрации муниципального района “Город Валуйки и Валуйский район“ Белгородской области от 30.06.2009 N 90)

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района “Город Валуйки и Валуйский район“ по социальным вопросам Бобырева С.И.

(в ред. постановления главы администрации муниципального района “Город Валуйки и Валуйский район“ Белгородской области от 30.06.2009 N 90)

О выполнении настоящего постановления информировать ежегодно к 30 марта, начиная с 2010 г.

Глава администрации

муниципального района

И.ПОСОХОВ

Утверждена

постановлением

главы администрации

муниципального района

“Город Валуйки и Валуйский район“

от 15.10.2008 N 180

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

“ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН“

НА 2009 - 2013 ГОДЫ“

(в ред. постановления главы администрации муниципального

района “Город Валуйки и Валуйский район“

Белгородской области от 30.06.2009 N 90)

Паспорт

районной целевой программы “Развитие сельской культуры

в муниципальном районе “Город Валуйки и Валуйский район“

на 2009 - 2013 годы“

Наименование Программы районная целевая программа “Развитие сельской

культуры в муниципальном районе “Город Валуйки

и Валуйский район“
на 2009 - 2013 годы“ (далее

- Программа)

Основание для постановление правительства Белгородской

разработки Программы области от 15 сентября 2008 года N 216-пп “Об

областной целевой программе “Развитие сельской

культуры в Белгородской области на 2009 - 2013

годы“

Заказчик Программы управление культуры администрации

муниципального района “Город Валуйки и

Валуйский район“

Основные цели Программы преодоление социального неравенства в

творческом развитии сельских жителей;

создание условий, обеспечивающих доступ

населения муниципального района к

высококачественным культурным услугам

Основные задачи Программы активизация культурной деятельности в сельских

территориях муниципального района “Город

Валуйки и Валуйский район“;

модернизация сети сельских учреждений

культуры;

поддержка и стимулирование самодеятельного

художественного творчества в традиционных и

инновационных формах, включая создание

благоприятных условий для деятельности

мастеров традиционного фольклора и

декоративно-прикладного творчества,

самодеятельных коллективов;

создание условий для организации свободного

доступа к информационным ресурсам и культурным

ценностям через качественно новую систему

библиотечного обслуживания сельских жителей;

создание условий для организации доступа к

музейным ценностям, сохранение исторического и

культурного наследия;

создание системы культурного обслуживания

села, приобщение сельского населения к лучшим

образцам современного искусства;

расширение возможностей кинообслуживания

населения;

создание условий для выявления одаренных детей

и их профессионального становления

Исполнители Программы управление культуры администрации

муниципального района “Город Валуйки и

Валуйский район“

Координатор Программы управление культуры администрации

муниципального района “Город Валуйки и

Валуйский район“

Сроки реализации 2009 - 2013 годы

Программы

Объем и источники общий объем финансирования Программы из

финансирования Программы областного, муниципального бюджетов и

спонсорских средств составляет 67235,8 тыс.

рублей.

В том числе по годам:

2009 г. - 16393,2 тыс. рублей

2010 г. - 16360 тыс. рублей

2011 г. - 9316,1 тыс. рублей

2012 г. - 12765,9 тыс. рублей

2013 г. - 12400,6 тыс. рублей

Ожидаемые конечные создание
не менее одного Модельного Дома

результаты реализации культуры ежегодно за период действия

Программы Программы;

создание не менее одной Модельной библиотеки

ежегодно за период действия Программы;

увеличение числа посетителей муниципальных

музеев на 0,1 процента ежегодно;

увеличение на 1,5 процента контингента

учащихся детских школ искусств и

художественной школы;

увеличение числа сельских зрителей до 1

посещения киносеанса на 1000 жителей в год;

рост числа мероприятий, проводимых

муниципальными учреждениями культуры, в

среднем на 2 процента

Органы, осуществляющие администрация муниципального района “Город

контроль за ходом Валуйки и Валуйский район“; управление

реализации Программы культуры администрации муниципального района

“Город Валуйки и Валуйский район“

Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Концепцией областной целевой программы “Развитие сельской культуры в Белгородской области на 2009 - 2013 годы“, утвержденной постановлением правительства области от 26 октября 2007 года N 248-пп; областной целевой программой “Развитие сельской культуры в Белгородской области на 2009 - 2013 годы“, утвержденной постановлением правительства Белгородской области от 15 сентября 2008 года N 216-пп; постановлением правительства области от 27 июля 2007 года N 176-пп “О системе подготовки и реализации областного Проекта “Социальное обустройство сельских территорий Белгородской области“. Она конкретизирует систему приоритетов в сфере культуры села, реализация которых позволит использовать культурный потенциал сельских территорий в качестве фактора социально-экономического развития муниципального района, а также средства духовно-нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения.

Система программных мероприятий, оценка

ожидаемых результатов их реализации

1. Развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий. Создание Модельных Домов культуры.

Основные задачи:

- активизация культурной жизни на селе;

- поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями материальных и духовных традиций народной культуры.

Ожидаемые результаты:

- создание не менее одного Модельного Дома культуры ежегодно за период действия Программы;

- расширение спектра и повышение качества культурно-досуговых услуг, предоставляемых населению;

- увеличение доли сельского населения, активно участвующего в мероприятиях, проводимых в Модельных Домах культуры.

2. Развитие библиотечного дела. Создание Модельных библиотек.

Основные задачи:

- совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения, а также социально не защищенных слоев населения, в первую очередь детей и юношества, людей с ограниченными физическими возможностями, пенсионеров, ветеранов войн и труда;

- продвижение электронных информационных ресурсов к пользователю. Удовлетворение запросов местного сообщества.

Ожидаемые результаты:

- создание не менее одной Модельной библиотеки в год с соответствующим техническим и программным обеспечением за период действия Программы.

3. Повышение уровня информированности сельского населения муниципального района. Комплектование библиотечных фондов.

Основные задачи:

- повышение уровня библиотечного обслуживания сельского населения муниципального района;

- поддержка мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения.

Ожидаемые результаты:

- увеличение количества обращений и выполненных справок;

- увеличение охвата населения мероприятиями по продвижению чтения.

4. Создание условий для пополнения музейного фонда музеев муниципального района и сохранение исторического и культурного наследия муниципального района.

Основные задачи:

- организация работы музеев муниципального района в соответствии с музейными требованиями по всем направлениям деятельности;

- создание единой районной базы данных о музейных предметах и коллекциях в целях введения в научный оборот максимального количества музейных предметов.

Ожидаемые результаты:

- введение в научный оборот дополнительного числа экспонатов, повышение уровня краеведческих знаний у посетителей музеев по новым темам истории края;

- сохранение фондовых коллекций музеев.

5. Обеспечение доступа сельских жителей к профессиональному искусству.

Основные задачи:

- приобщение жителей сельских территорий к театральному, музыкальному и изобразительному искусству, литературе;

- обеспечение обслуживания жителей сельских территорий муниципального района услугами городских учреждений культуры.

Ожидаемые результаты:

- увеличение доли населения, участвующего в мероприятиях, проводимых государственными театрами и концертными учреждениями области в сельских населенных пунктах муниципального района.

6. Развитие кинообслуживания сельского населения и модернизация системы киносети. Приобретение источников красного света для чтения бессеребряных фонограмм, оборудования и запасных частей для кинопроекторов и цифрового показа.

Основные задачи:

- создание в кинозалах условий, отвечающих современному уровню обслуживания;

- активизация массовой работы с различными категориями зрителей.

Ожидаемые результаты:

- увеличение количества зрителей на киносеансах в сельских Домах культуры;

- повышение обеспеченности населения кинопоказом;

- воспитание детей и подростков средствами кино; развитие у молодежи интереса к отечественному кинематографу.

7. Дальнейшее развитие художественно-эстетического образования и воспитания детей и подростков, проживающих в сельских территориях. Открытие филиалов и классов детских школ искусств и детской художественной школы.

Основные задачи:

- создание условий для открытия филиалов детских школ искусств и художественной школы в муниципальном районе;

- открытие в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, отделений фольклора, классов духовых, струнных народных инструментов.

Ожидаемые результаты:

- увеличение доли детей, проживающих в сельской местности, получающих художественно-эстетическое образование;

- рост числа детей, играющих на духовых и народных инструментах.

8. Обеспечение услугами культуры жителей удаленных сел и хуторов муниципального района. Приобретение автоклубов.

Основные задачи:

- развитие внестационарных форм клубного и библиотечного обслуживания населения, в том числе организация работы автоклубов;

- создание системы проведения выездных массовых культурно-досуговых мероприятий.

Ожидаемые результаты:

- увеличение доли населения удаленных населенных пунктов, охваченного услугами учреждений клубного типа и библиотечными услугами;

- расширение перечня культурно-досуговых услуг, предоставляемых населению в удаленных населенных пунктах.

9. Дальнейшая модернизация материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Основные задачи:

- улучшение условий предоставления услуг населению в сельских учреждениях культуры в соответствии с действующими стандартами Модельного Дома культуры и Модельной библиотеки;

- создание условий для открытия игровых, спортивных комнат (залов), этнографических кабинетов и уголков в культурно-досуговых учреждениях в целях формирования здорового образа жизни.

Ожидаемые результаты:

- расширение спектра культурно-досуговых услуг населению с применением современных технических средств.

Механизм реализации Программы

Основные механизмы реализации Программы:

- разработка нормативных и распорядительных актов и документов, необходимых для организации эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечение Программы финансовыми ресурсами, которые должны быть учтены при расчете межбюджетных трансфертов на соответствующий финансовый год;

- ежегодное уточнение и утверждение программных мероприятий по отрасли;

- управление культуры администрации муниципального района осуществляет координацию выполнения Программы:

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия;

- рассматривает ход реализации Программы на заседаниях совета управления культуры администрации муниципального района (один раз в год), совещаниях работников культуры и искусства, анализирует статистическую и аналитическую информацию о выполнении программных мероприятий;

- осуществляет оказание методической помощи подведомственным учреждениям культуры;

- вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении программных мероприятий;

- является ответственным за выполнение программных мероприятий, на которые предусмотрено выделение средств из средств областного и муниципального бюджетов.

Мероприятия

районной целевой программы “Развитие сельской культуры

в муниципальном районе “Город Валуйки и Валуйский район“

на 2009 - 2013 годы“

1. Развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий. Создание Модельных Домов культуры

----T---------------------T-------------------------------------T---------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Сумма денежных средств (тыс. рублей) ¦Источник ¦

¦п/п¦ мероприятия +------T------T-------T--------T------+финанси- ¦

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2011 г.¦2012 г. ¦ 2013 ¦рования ¦

¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦

+---+---------------------+------+------+-------+--------+------+---------+

¦1. ¦Создание Модельных ¦Казин-¦Тимо- ¦Двулу- ¦Рождест-¦ДК ¦ ¦

¦ ¦Домов культуры ¦ский ¦новс- ¦ченский¦венский ¦Соцго-¦ ¦

¦ ¦ ¦СДК ¦кий ¦СДК ¦СДК ¦родка ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦СДК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 500 ¦ 550 ¦ 605 ¦ 666 ¦ 733 ¦ Местный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦ ¦ 1200 ¦ 1290 ¦ 1387 ¦ 1491 ¦ 1603 ¦Областной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦(в ред. постановления главы администрации муниципального района “Город¦

¦Валуйки и Валуйский район“ Белгородской области от 30.06.2009 N 90) ¦

+---+---------------------+------+------+-------+--------+------+---------+

¦2. ¦Создание коллективов ¦ 200 ¦ 220 ¦ 242 ¦ 266 ¦ 293 ¦ Местный ¦

¦ ¦самодеятельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦художественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦творчества со званием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Народный“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Заслуженный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллектив народного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦творчества РФ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+------+------+-------+--------+------+---------+

¦3. ¦Участие в ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ Местный ¦

¦ ¦международных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦всероссийских, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦межрегиональных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦областных фестивалях,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦праздниках, выставках¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+------+------+-------+--------+------+---------+

¦4. ¦Адресная поддержка ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ Местный ¦

¦ ¦(стипендии, пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦доплаты) специалистам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений и мастерам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦декоративно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прикладного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+------+------+-------+--------+------+---------+

¦Итого: ¦ 850 ¦ 920 ¦ 997 ¦ 1082 ¦ 1176 ¦ Местный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦ 1200 ¦ 1290 ¦ 1387 ¦ 1491 ¦ 1603 ¦Областной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ +------+------+-------+--------+------+---------+

¦ ¦ 2050 ¦ 2210 ¦ 2384 ¦ 2573 ¦ 2779 ¦ ¦

L-------------------------+------+------+-------+--------+------+----------

2. Развитие библиотечного дела. Создание Модельных библиотек

----T----------------------T-----------------------------------------------------------T---------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Сумма денежных средств (тыс. рублей) ¦Источник ¦

¦п/п¦ мероприятия +----------T----------T------------T------------T-----------+финанси- ¦

¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦рования ¦

+---+----------------------+----------+----------+------------+------------+-----------+---------+

¦1. ¦Предусмотреть ежегодно¦ 283,2 ¦ 308 ¦ 331,1 ¦ 355,9 ¦ 382,6 ¦Областной¦

¦ ¦отдельной строкой в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦местных бюджетах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ассигнования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплектование фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦библиотек, исходя из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- 250 книг на 1000 ¦ 900 ¦ 1100 ¦ 1300 ¦ 1600 ¦ 1800 ¦ Местный ¦

¦ ¦жителей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦- 150 наименований ¦ 300 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 450 ¦ 500 ¦ Местный ¦

¦ ¦периодических изданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦для центральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦межпоселенческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦библиотек; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- 50 наименований ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 350 ¦ Местный ¦

¦ ¦периодических изданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦для сельских библиотек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+----------+------------+------------+-----------+---------+

¦2. ¦Создать в каждом ¦Казинская ¦ Тимо- ¦Двулученская¦Подгоренская¦Соболевская¦ ¦

¦ ¦районе не менее 5 ¦ сельская ¦ новская ¦ сельская ¦ сельская ¦ сельская ¦ ¦

¦ ¦Модельных библиотек ¦библиотека¦ сельская ¦ библиотека ¦ библиотека ¦библиотека ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦библиотека¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(расходы на создание ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ Местный ¦

¦ ¦технического и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦информационного ¦ 400 ¦ 430 ¦ 462 ¦ 497 ¦ 534 ¦Областной¦

¦ ¦потенциала 1 Модельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦библиотеки - 400 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. постановления главы администрации муниципального района “Город Валуйки и Валуйский¦

¦район“ Белгородской области от 30.06.2009 N 90) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+----------+------------+------------+-----------+---------+

¦3. ¦Создать на базе каждой¦Казинская ¦ Тимо- ¦Двулученская¦Подгоренская¦Соболевская¦ ¦

¦ ¦сельской библиотеки, ¦ сельская ¦ новская ¦ сельская ¦ сельская ¦ сельская ¦ ¦

¦ ¦обслуживающей 500 и ¦библиотека¦ сельская ¦ библиотека ¦ библиотека ¦библиотека ¦ ¦

¦ ¦более читателей, ¦ ¦библиотека¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информационно-правовые¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ Местный ¦

¦ ¦центры с электронной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦справочно-правовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“КонсультантПлюс“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. постановления главы администрации муниципального района “Город Валуйки и Валуйский¦

¦район“ Белгородской области от 30.06.2009 N 90) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+----------+------------+------------+-----------+---------+

¦Итого: ¦ 1757 ¦ 2057 ¦ 2357 ¦ 2757 ¦ 3057 ¦ Местный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦ 683,2 ¦ 738 ¦ 793,1 ¦ 852,9 ¦ 916,6 ¦Областной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ +----------+----------+------------+------------+-----------+---------+

¦ ¦ 2440,2 ¦ 2795 ¦ 3150,1 ¦ 3609,9 ¦ 3973,6 ¦ ¦

L--------------------------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------

3. Создание условий для сохранения музейного фонда области и популяризации исторического и культурного наследия (МУК “Валуйский историко-художественный музей“, МУК “Уразовский краеведческий музей“, МУК “Дом-музей генерала армии Н.Ф.Ватутина“)

----T----------------------------------T------------------------T---------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сумма денежных средств ¦Источник ¦

¦п/п¦ ¦ (тыс. рублей) ¦финанси- ¦

¦ ¦ +----T----T----T----T----+рования ¦

¦ ¦ ¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦ ¦

¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

¦1. ¦Проведение реэкспозиции ¦ ¦1000¦ ¦ ¦ ¦ Местный ¦

¦ ¦художественного отдела МУК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦“Валуйский историко-художественный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦музей“: приобретение подиумов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦скульптур, багета для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦художественных произведений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦художественный проект, монтаж - и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МУК “Уразовский краеведческий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150 ¦ Местный ¦

¦ ¦музей“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

¦2. ¦Комплектование фондов музея ¦100 ¦ 75¦ 50 ¦100 ¦ 75 ¦ Местный ¦

¦ ¦памятниками истории и культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦ ¦ 70 ¦ 70¦ 70 ¦ 75 ¦ 80 ¦Областной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

¦3. ¦Издательская деятельность музея: ¦150 ¦ 100¦200 ¦ 50 ¦ 80 ¦ Местный ¦

¦ ¦- издание буклетов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦- о музеях; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- об А.И.Игнатьеве и генерале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ватутине Н.Ф.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- о городе Валуйки и п. Уразово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

¦4. ¦Реставрация художественных ¦ ¦ ¦400 ¦ ¦ ¦ Местный ¦

¦ ¦произведений живописи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

¦Итого: ¦250 ¦1175¦650 ¦150 ¦305 ¦ Местный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 75 ¦ 80 ¦Областной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ +----+----+----+----+----+---------+

¦ ¦320 ¦1245¦720 ¦225 ¦385 ¦ ¦

L--------------------------------------+----+----+----+----+----+----------

4. Обеспечение доступа сельских жителей к профессиональному искусству

----T----------------------------------T------------------------T---------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сумма денежных средств ¦Источник ¦

¦п/п¦ ¦ (тыс. рублей) ¦финанси- ¦

¦ ¦ +----T----T----T----T----+рования ¦

¦ ¦ ¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦ ¦

¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

¦1. ¦Предусмотреть выделение средств на¦120 ¦129 ¦138 ¦148 ¦160 ¦Областной¦

¦ ¦обслуживание жителей села ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦профессиональными Белгородскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦театрами и концертными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------------------------+----+----+----+----+----+----------

5. Развитие кинообслуживания сельского населения и модернизация системы киносети

----T---------------------T------------------------T------T-----T---------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Сумма денежных средств ¦Кол-во¦Ито- ¦Источник ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ (тыс. рублей) ¦ (по ¦говая¦финанси- ¦

¦ ¦ +----T----T----T----T----+годам)¦сумма¦рования ¦

¦ ¦ ¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦ ¦в ¦ ¦

¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦т. р.¦ ¦

+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+

¦1. ¦Количество ¦ 92¦ 101¦111 ¦ 122¦ 134¦ 10 ¦ 560¦ Местный ¦

¦ ¦киноустановок от 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦до 150 мест, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦модернизация которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦намечается в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рассматриваемом год“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+

¦2. ¦Количество кинозалов ¦7087¦6223¦123 ¦ 127¦ 74¦ 10 ¦13634¦ Местный ¦

¦ ¦от 150 и более, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦модернизация которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦намечается в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рассматриваемом году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+

¦3. ¦Количество вводимых в¦ 45¦ 50¦ 55 ¦ 60¦ 66¦ 5 ¦ 276¦ Местный ¦

¦ ¦эксплуатацию сельских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦киновидеоустановок в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с новыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативами (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельских поселениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦свыше 1 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- 1 киноустановка, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городе свыше 50 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦человек - 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кинотеатр) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+

¦4. ¦Приобретение ¦ 400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 400¦ Местный ¦

¦ ¦автотранспорта для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦доставки фильмов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автоклубов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦киновидеопоказа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+

¦5. ¦Закупка и монтаж ¦1820¦ 242¦264 ¦ 286¦ 308¦ 410 ¦ 2920¦ Местный ¦

¦ ¦кинотеатрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦оборудования, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- кресла; ¦1600¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦ 1600¦ ¦

¦ ¦- видеотехника ¦ 200¦ 220¦240 ¦ 260¦ 280¦ 5 ¦ 1200¦ ¦

¦ ¦(видеопроектор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦DVD-проигрыватель); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- звукоусилительное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦устройство; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- экран, плазменная ¦ 20 ¦ 22¦ 24 ¦ 26¦ 28¦ 5 ¦ 120¦ ¦

¦ ¦панель, монитор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бегущая строка для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦слабослышащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+

¦6. ¦Приобретение ¦ 30¦ 33¦ 36 ¦ 39¦ 43¦ 5 ¦ 181¦ Местный ¦

¦ ¦источников красного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦света для чтения ¦ 80¦ 80¦ 80 ¦ 80¦ 80¦ ¦ 400¦Областной¦

¦ ¦бессеребряных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦фонограмм для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кинопроекторов МЕО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦23-КПК, КП-30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+

¦7. ¦Комплект для ¦ ¦ ¦ ¦1700¦1900¦ 2 ¦ 3600¦ Местный ¦

¦ ¦цифрового кинотеатра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+

¦8. ¦Популяризация ¦ 53¦ 58¦ 63 ¦ 69¦ 76¦ 120 ¦ 319¦ Местный ¦

¦ ¦киноискусства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦кинонедели, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тематические показы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кинофестивали, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кинопремьеры, работа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кинолекториев и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦киноклубов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+

¦9. ¦Льготный кинопоказ ¦ 3¦ 4¦ 5 ¦ 6¦ 7¦ 50 ¦ 25¦ Местный ¦

¦ ¦для ветеранов войны и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦труда, социально не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦защищенных слоев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+

¦Итого: ¦9530¦6711¦657 ¦2409¦2608¦ - ¦21915¦ Местный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦ 80¦ 80¦ 80 ¦ 80¦ 80¦ ¦ 400¦Областной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ +----+----+----+----+----+------+-----+---------+

¦ ¦9610¦6791¦737 ¦2489¦2688¦ ¦22315¦ ¦

L-------------------------+----+----+----+----+----+------+-----+----------

6. Дальнейшее развитие художественно-эстетического образования и воспитания детей и подростков, проживающих на сельских территориях

----T----------------------------------T------------------------T---------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сумма денежных средств ¦Источник ¦

¦п/п¦ ¦ (тыс. рублей) ¦финанси- ¦

¦ ¦ +----T----T----T----T----+рования ¦

¦ ¦ ¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦ ¦

¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

¦1. ¦Открытие выездных классов ¦ 50 ¦ 50 ¦100 ¦ 50 ¦ 90 ¦Областной¦

¦ ¦(филиалов) детских музыкальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦школ, школ искусств в крупных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельских поселениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

¦2. ¦Приобретение для образовательных ¦200 ¦200 ¦200 ¦200 ¦200 ¦ Местный ¦

¦ ¦учреждений дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦образования детей музыкальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инструментов, аудиовидеотехники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

¦Итого: ¦200 ¦200 ¦200 ¦200 ¦200 ¦ Местный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦100 ¦ 50 ¦ 90 ¦Областной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ +----+----+----+----+----+---------+

¦ ¦250 ¦250 ¦300 ¦250 ¦290 ¦ ¦

L--------------------------------------+----+----+----+----+----+----------

7. Формирование эффективной кадровой политики на основе системы непрерывного профессионального развития и общекультурного развития специалистов сельских учреждений культуры

----T--------------------T-----------------------------T--------T---------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Сумма денежных средств ¦ Кол-во ¦Источник ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ (тыс. рублей) ¦ спец. ¦финанси- ¦

¦ ¦ +-----T-----T-----T-----T-----+ (по ¦рования ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦ годам) ¦ ¦

¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+---------+

¦1. ¦Обучение ¦ВПО-1¦ВПО-1¦ВПО-1¦ВПО-1¦ВПО-1¦ 6 ¦Областной¦

¦ ¦специалистов в ¦СПО-1¦СПО-1¦СПО-1¦СПО-1¦СПО-1¦ежегодно¦ бюджет ¦

¦ ¦средних и высших ¦Губк.¦Губк.¦Губк.¦Губк.¦Губк.¦ ¦ ¦

¦ ¦профессиональных ¦муз. ¦муз. ¦муз. ¦муз. ¦муз. ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях культуры¦- 4 ¦- 4 ¦- 4 ¦- 4 ¦- 4 ¦ ¦ ¦

¦ ¦и искусства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целевой контрактной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+---------+

¦2. ¦Участие в ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 5 ¦ Местный ¦

¦ ¦очно-заочных школах:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодно¦ бюджет ¦

¦ ¦фольклора, русского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦народного танца, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бального танца, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мастеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦декоративно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прикладного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+---------+

¦3. ¦Участие в областных ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 5 ¦ Местный ¦

¦ ¦курсах повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодно¦ бюджет ¦

¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работников культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+---------+

¦4. ¦Предусмотреть на ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 7 ¦ Местный ¦

¦ ¦обучение и повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодно¦ бюджет ¦

¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦библиотекарей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовые средства,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исходя из норматива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦5% от годовой сметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+---------+

¦5. ¦Продолжить ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 5 ¦ Местный ¦

¦ ¦образовательную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодно¦ бюджет ¦

¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регионального центра¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦непрерывной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переподготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦библиотекарей на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦базе государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦универсальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦научной библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+---------+

¦6. ¦Организовать ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 2 ¦ Местный ¦

¦ ¦ежегодную грантовую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодно¦ бюджет ¦

¦ ¦поддержку творческих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инициатив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельских учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+---------+

¦Итого: ¦ 255 ¦ 255 ¦ 255 ¦ 255 ¦ 255 ¦ ¦ Местный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

L------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------

8. Обеспечение услугами культуры жителей удаленных сел и хуторов муниципальных районов области

----T----------------------------------T------------------------T---------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сумма денежных средств ¦Источник ¦

¦п/п¦ ¦ (тыс. рублей) ¦финанси- ¦

¦ ¦ +----T----T----T----T----+рования ¦

¦ ¦ ¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦ ¦

¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

¦1. ¦Приобретение транспорта для ¦ ¦ ¦ ¦1491¦ ¦Областной¦

¦ ¦создания передвижных клубных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

¦2. ¦Организовать в каждой центральной ¦ ¦1200¦ ¦ ¦ ¦ Местный ¦

¦ ¦межпоселенческой библиотеке работу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦библиобуса, оснащенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦современными техническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средствами: комплектом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦компьютерного оборудования с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выходом в Интернет, копировальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аппаратом, сканером, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информационными ресурсами на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦традиционных и электронных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦носителях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

¦3. ¦Проведение культурно- ¦ 10 ¦ 10¦ 10 ¦ 10¦ 10 ¦ Местный ¦

¦ ¦просветительных мероприятий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦отдаленных населенных пунктах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

¦Итого: ¦ 10 ¦1210¦ 10 ¦ 10¦ 10 ¦ Местный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦1491¦ ¦Областной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ +----+----+----+----+----+---------+

¦ ¦ 10 ¦1210¦ 10 ¦1501¦ 10 ¦ ¦

L--------------------------------------+----+----+----+----+----+----------

9. Дальнейшая модернизация материально-технической базы сельских учреждений культуры

----T-------------------------T-------------------------------T-----------¬

¦ N ¦Наименование мероприятия ¦ Сумма денежных средств ¦ Источник ¦

¦п/п¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ финанси- ¦

¦ ¦ +-----T-----T---------T----T----+ рования ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦2010 ¦ 2011 г. ¦2012¦2013¦ ¦

¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

+---+-------------------------+-----+-----+---------+----+----+-----------+

¦1. ¦Установка в Модельных ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90¦ 100¦ Местный ¦

¦ ¦Домах культуры охранно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦пожарной сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----+-----+---------+----+----+-----------+

¦2. ¦Приобретение для ¦ 500 ¦ 600 ¦ 700 ¦ 800¦ 900¦ Местный ¦

¦ ¦учреждений культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦музыкальных инструментов,¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150¦ 150¦Спонсорские¦

¦ ¦светоаппаратуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦

¦ ¦аудиовидеотехники и ¦ 378 ¦ 405 ¦ 437 ¦ 470¦ 505¦ Областной ¦

¦ ¦специализированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦мебели, одежды сцены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----+-----+---------+----+----+-----------+

¦3. ¦Приобретение сценических ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100¦ 100¦ Местный ¦

¦ ¦костюмов для творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦коллективов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----+-----+---------+----+----+-----------+

¦4. ¦Открытие игровых, ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10¦ 10¦ Местный ¦

¦ ¦спортивных комнат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦(залов), этнографических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кабинетов и уголков в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----+-----+---------+----+----+-----------+

¦5. ¦Компьютеризация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦библиотек: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- приобретение в каждую ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60¦ 60¦ Местный ¦

¦ ¦сельскую библиотеку по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦одному комплекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦компьютерного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- довести количество ¦1 ЦДБ¦1 ЦДБ¦ МЦБ ¦ МЦБ¦ МЦБ¦ Местный ¦

¦ ¦компьютеров в каждой ¦ 30 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 35¦ 35¦ бюджет ¦

¦ ¦центральной библиотеке до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦5 комплектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----+-----+---------+----+----+-----------+

¦6. ¦Компьютеризация музея для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦создания единой областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦базы данных о музейных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предметах: ¦ ¦ ¦Дом-музей¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦довести количество ¦ВИХМ ¦ УКМ ¦Ватутина ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦компьютеров для районных ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ Местный ¦

¦ ¦музеев не менее 5-ти, для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦сельских музеев - не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦менее 2-х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----+-----+---------+----+----+-----------+

¦Итого: ¦ 810 ¦ 920 ¦ 1035 ¦1095¦1205¦ Местный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150¦ 150¦Спонсорские¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦

¦ ¦ 378 ¦ 405 ¦ 437 ¦ 470¦ 505¦ Областной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ +-----+-----+---------+----+----+-----------+

¦ ¦1338 ¦1475 ¦ 1622 ¦1715¦1860¦ ¦

L-----------------------------+-----+-----+---------+----+----+------------

Начальник управления культуры

И.ЕВСЮКОВ