Законы и бизнес в России

Постановление главы администрации Ивнянского района Белгородской обл. от 19.06.2008 N 192 “О муниципальной программе модернизации объектов водопроводно-канализационного комплекса Ивнянского района для улучшения обеспечения населения качественной питьевой водой и организации водоотведения на 2008 - 2010 годы“

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИВНЯНСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2008 г. N 192

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

ОБЪЕКТОВ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО

КОМПЛЕКСА ИВНЯНСКОГО РАЙОНА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ

ВОДОЙ И ОРГАНИЗАЦИИ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 21 декабря 2006 года N 263-пп “Об областной целевой программе модернизации объектов водопроводно-канализационного комплекса Белгородской области для улучшения обеспечения населения качественной питьевой водой и организации водоотведения на 2007 - 2010 годы“ постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу модернизации объектов водопроводно-канализационного комплекса Ивнянского района для улучшения обеспечения населения качественной питьевой водой и организации водоотведения на 2008 - 2010 годы (далее - Программа, прилагается).

2. Утвердить объем и источники
финансирования Программы на 2008 - 2010 годы (прилагаются) и установить, что объем средств по всем источникам финансирования, список объектов капитального ремонта, реконструкции и капитального строительства Программы ежегодно уточняются при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по отраслевому развитию Хорьякова В.В.

Информацию об исполнении постановления представлять ежегодно к 1 марта.

Глава администрации района

В.РОДИОНОВ

Утверждена

постановлением

главы администрации района

от 19 июня 2008 г. N 192

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

ИВНЯНСКОГО РАЙОНА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ И ОРГАНИЗАЦИИ

ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Паспорт

муниципальной программы модернизации объектов

водопроводно-канализационного комплекса

Ивнянского района для улучшения обеспечения населения

качественной питьевой водой и организации водоотведения

на 2008 - 2010 годы

---------------T--------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Муниципальная программа модернизации объектов¦

¦ Наименование ¦водопроводно-канализационного комплекса Ивнянского района для¦

¦ программы ¦улучшения обеспечения населения качественной питьевой водой и¦

¦ ¦организации водоотведения на 2008 - 2010 годы ¦

+--------------+--------------------------------------------------------------------+

¦ ¦Постановление правительства Белгородской области от 21 декабря 2006¦

¦Основание для ¦года N 263-пп “Об областной целевой программе модернизации
объектов¦

¦ разработки ¦водопроводно-канализационного комплекса Белгородской области для¦

¦ Программы ¦улучшения обеспечения населения качественной питьевой водой и¦

¦ ¦организации водоотведения на 2007 - 2010 годы“ ¦

+--------------+--------------------------------------------------------------------+

¦ Заказчик ¦Администрация Ивнянского района ¦

¦ Программы ¦ ¦

+--------------+--------------------------------------------------------------------+

¦ Разработчик ¦Отдел строительства, промышленности, транспорта и связи ¦

¦ Программы ¦администрации района ¦

+--------------+--------------------------------------------------------------------+

¦ ¦- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного¦

¦Основные цели ¦качества и в достаточном количестве; ¦

¦ и задачи ¦- организация рациональной системы водоотведения; ¦

¦ Программы ¦- улучшение на этой основе здоровья населения; ¦

¦ ¦- восстановление, охрана и рациональное использование источников¦

¦ ¦питьевого водоснабжения ¦

+--------------+--------------------------------------------------------------------+

¦ Сроки ¦ ¦

¦ реализации ¦2008 - 2010 годы ¦

¦ Программы ¦ ¦

+--------------+--------------------------------------------------------------------+

¦ ¦1. Развитие систем водоснабжения: ¦

¦ ¦- строительство, реконструкция централизованных систем¦

¦ ¦водоснабжения; ¦

¦ ¦- строительство, реконструкция, техническое перевооружение¦

¦ ¦водозаборов, насосных станций; ¦

¦ ¦- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных¦

¦ Перечень ¦сооружений; ¦

¦ основных ¦- рациональное использование ресурсов подземных вод, установка¦

¦ программных ¦приборов учета подачи воды. ¦

¦ мероприятий ¦Развитие систем водоотведения: ¦

¦ ¦- строительство и реконструкция очистных сооружений; ¦

¦ ¦- строительство, реконструкция и техническое перевооружение насосных¦

¦ ¦станций; ¦

¦ ¦- строительство и реконструкция канализационных сетей; ¦

¦ ¦- установка приборов учета количества сбрасываемых сточных вод,¦

¦ ¦контроль их качества ¦

+--------------+--------------------------------------------------------------------+

¦ ¦Общий объем финансирования для реализации Программы составляет ¦

¦ ¦162,85 млн рублей: ¦

¦ Объемы и ¦- за счет средств областного бюджета - 146,565 млн рублей; ¦

¦ источники ¦- за счет средств местного бюджета - 16,285
млн. рублей. ¦

¦финансирования¦Объемы расходов на выполнение Программы ежегодно уточняются в¦

¦ ¦процессе исполнения местного бюджета и при формировании местного ¦

¦ ¦бюджета на очередной финансовый год ¦

+--------------+--------------------------------------------------------------------+

¦ ¦- обеспечение населения района качественной питьевой водой и в ¦

¦ Ожидаемые ¦необходимом количестве; ¦

¦ конечные ¦- поддержание оптимальных условий водопользования, качества¦

¦ результаты ¦поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и¦

¦ реализации ¦экологическим требованиям; ¦

¦ Программы ¦- контроль изменения состояния водных объектов и сбросов ¦

¦ ¦сточных вод в них ¦

L--------------+---Введение

Муниципальная программа “Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Ивнянском районе на 2008 - 2010 годы“ разработана на основании постановления правительства Белгородской области от 21 декабря 2006 года N 263-пп “Об областной целевой прграмме модернизации объектов водопроводно-канализационного комплекса Белгородской области для улучшения обеспечения населения качественной питьевой водой и организации водоотведения на 2007 - 2010 годы“.

1. Характеристика водоснабжения района

Ивнянский район расположен в северо-западной части области. Площадь района составляет 870 кв. км. Постоянно проживающее население на территории района на 1 января 2008 года составляет 24736 человек, в том числе в городском поселении проживает 8935 человек (36 процентов населения), в сельской местности - 15801 человек (64 процента населения). Протяженность улиц составляет 281 км, в том числе с твердым покрытием - 131 км.

Источником питьевого водоснабжения и основной доли производственного и сельскохозяйственного водоснабжения Ивнянского района являются подземные воды.

Добыча подземных вод для централизованного водоснабжения почти полностью, за исключением небольшого числа шахтных колодцев и родников, обеспечивается эксплуатацией водозаборных скважин.

Основное развитие строительства скважин приходится на период с 1950 года до 1980 года. Однако до настоящего времени известны отдельные водозаборные скважины, сооруженные в начале 20-го столетия. В 90-е годы бурение водозаборных скважин было резко сокращено, сооружались лишь единичные скважины. Лишь за последние 3 - 4 года строительство новых водозаборных скважин начало увеличиваться. Срок эксплуатации многих водозаборных скважин составляет от 25 до 50 лет, в связи с чем они уже практически пришли в негодность. Многие скважины требуют ремонта, что значительно дешевле, чем бурение новых скважин. Исходя из этого часть муниципальных скважин за период действия Программы необходимо реконструировать.

В районе имеется 154 водозаборных скважины, в том числе муниципальных - 128. Требуется построить 4 скважины и реконструировать 5.

Таблица 1.

Потребность водозаборных скважин

----------------------T-------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Потребность, шт/млн. руб. ¦

¦ территории ¦ ¦

¦ +------------------------T------------------------+

¦ ¦ Реконструировать ¦ Построить ¦

+---------------------+------------------------+------------------------+

¦Всего по району ¦ 5/7,5 ¦ 4/19 ¦

+---------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦ в том числе по годам ¦ в том числе по годам ¦

+---------------------+-------T-------T--------+-------T-------T--------+

¦ ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г. ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г. ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦Итого ¦ 1/1,5 ¦ 1/1,5 ¦ 3/4,5 ¦3/16,5 ¦ 1/2,5 ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Верхопенье ¦ 1/1,5 ¦ ¦ 1/1,5 ¦ 1/2,5 ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦пос. Ивня ¦ ¦ ¦ ¦ 2/14 ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Песчаное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1/2,5 ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Кочетовка ¦ ¦ 1/1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Богатое ¦ ¦ ¦ 1/1,5 ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Хомутцы ¦ ¦ ¦ 1/1,5 ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+---------

По отчетным данным статистики по состоянию на 1 января 2008 года централизованным водоснабжением охвачено 80,7 процентов населения района.

Протяженность водопроводных сетей по району составляет 297,7 км, в том числе муниципальных - 63 км.

Большинство водопроводных сетей, так же как и скважины, и водонапорные башни, были построены в 70 - 80-е годы и в настоящее время находятся в достаточно плохом состоянии. По данным инвентаризации протяженность водопроводных сетей, не отвечающих санитарным нормам и правилам (ветхие сети), составляет 198,7 км или 67 процентов от общей протяженности водопровода. Для обеспечения водоснабжения населения необходимо строительство новых водопроводных сетей и водонапорных башен, а также замена старых, пришедших в негодность, техническое и санитарное состояние которых не соответствует нормативному.

В связи с этим настоящей Программой на период с 2008 по 2010 годы предусматривается строительство 19 км новых водопроводных сетей и полная замена 18 км ветхих сетей, строительство 8 водонапорных башен и 5 башен реконструировать.

Таблица 2.

Потребность в водопроводных сетях на период 2008 - 2010 годы

----------------------T-----------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Потребность, км/млн. руб. ¦

¦ территории ¦ ¦

¦ +-------------------------T---------------------------+

¦ ¦ Реконструировать ¦ Постороить ¦

+---------------------+-------------------------+---------------------------+

¦Всего по району ¦ 18/21,6 ¦ 19/22,8 ¦

+---------------------+-------------------------+---------------------------+

¦ ¦ в том числе по годам ¦ в том числе по годам ¦

+---------------------+-------T-------T---------+--------T--------T---------+

¦ ¦2008 г.¦2009 г.¦ 2010 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦ 2010 г. ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦Итого ¦ ¦3,5/4,2¦14,5/17,4¦6,3/7,56¦5,9/7,08¦6,8/8,16 ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦с. Верхопенье ¦ ¦ ¦ ¦2,8/3,36¦1,6/1,92¦ 2/2,4 ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦пос. Ивня ¦ ¦ ¦ ¦1,8/2,16¦0,3/0,36¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦с. Песчаное ¦ ¦ ¦2,4/2,88 ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦с. Кочетовка ¦ ¦ ¦ ¦ 1/1,2 ¦ 1,5/1,8¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦с. Богатое ¦ ¦ ¦ 1/1,2 ¦0,7/0,84¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦с. Хомутцы ¦ ¦ 1/1,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦с. Покровка ¦ ¦ ¦ 1,5/1,8 ¦ ¦0,3/0,36¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦с. Владимировка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,2/2,64¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦с. Сафоновка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,2/3,84 ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦с. Сырцево ¦ ¦ ¦1,9/2,28 ¦ ¦ ¦1,6/1,92 ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦с. Вознесеновка ¦ ¦ 2,5/3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦с. Новенькое ¦ ¦ ¦ 2/2,4 ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦с. Курасовка ¦ ¦ ¦2,1/2,52 ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦с. Драгунка ¦ ¦ ¦1,7/2,04 ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------+

¦с. Сухосолотино ¦ ¦ ¦1,9/2,28 ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------+-------+-------+---------+--------+--------+----------

Таблица 3.

Потребность в водонапорных башнях на период 2008 - 2010 годы

----------------------T-------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Потребность, шт/млн. руб. ¦

¦ территории ¦ ¦

¦ +------------------------T------------------------+

¦ ¦ Реконструировать ¦ Постороить ¦

+---------------------+------------------------+------------------------+

¦Всего по району ¦ 5/1,75 ¦ 8/3,3 ¦

+---------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦ в том числе по годам ¦ в том числе по годам ¦

+---------------------+-------T-------T--------+-------T-------T--------+

¦ ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г. ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г. ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦Итого ¦ 4/1,4 ¦1/0,35 ¦ ¦3/1,05 ¦ 4/1,9 ¦ 1/0,35 ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦пос. Ивня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2/1,2 ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Верхопенье ¦ ¦ ¦ ¦1/0,35 ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Кочетовка ¦1/0,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Самарино ¦1/0,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Новенькое ¦ ¦ ¦ ¦1/0,35 ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Курасовка ¦1/0,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Орловка ¦1/0,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Покровка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1/0,35 ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Выезжее ¦ ¦ ¦ ¦1/0,35 ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Драгунка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1/0,35 ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Сырцево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1/0,35 ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Сухосолотино ¦ ¦1/0,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+---------

В подземных водах, используемых на территории района, отмечается природное повышенное содержание железа, превышающее предельно допустимую концентрацию. В связи с этим предполагается установить станции обезжелезивания. Всего на водозаборах района предполагается построить 3 станции обезжелезивания.

Таблица 4.

Потребность в станциях обезжелезования

на период 2008 - 2010 годы

-------------------------------T-----------------------------¬

¦ Наименование территории ¦ Потребность, шт/млн. руб. ¦

¦ +-----------------------------+

¦ ¦ Постороить ¦

+------------------------------+-----------------------------+

¦Всего по району ¦ 3/24 ¦

+------------------------------+-----------------------------+

¦ ¦ в том числе по годам ¦

+------------------------------+----------T---------T--------+

¦ ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦2010 г. ¦

+------------------------------+----------+---------+--------+

¦Итого ¦ ¦ 2/16 ¦ 1/8 ¦

+------------------------------+----------+---------+--------+

¦с. Покровка ¦ ¦ 2/16 ¦ ¦

+------------------------------+----------+---------+--------+

¦с. Верхопенье ¦ ¦ ¦ 1/8 ¦

L------------------------------+----------+---------+---------

2. Характеристика водоотведения района

Система централизованного водоотведения в сельских поселениях района не развита, имеется преимущественно в районном центре.

Не все сельские населенные пункты охвачены централизованной канализацией и очистных сооружений для жилых зон практически не имеется. Существующие локальные системы канализации охватывают в основном административные здания и 2 - 3-этажные жилые дома. Сточные воды таких систем отводятся в септики.

В целом по району, по данным статистики, 75,2 процента населения района обеспечено канализацией.

На территории района имеются 2 очистных сооружения производительностью 700 куб. метров/сут.

Большой вклад в повышение качества поверхностных и подземных вод привносит стабильная работа очистных сооружений.

Основными причинами неэффективной работы очистных сооружений являются следующие: морально устаревшая конструкция, перегрузка по гидравлике, необходимость капитального ремонта и реконструкции очистных сооружений, перегрузка по концентрации загрязняющих веществ, поступающих на очистку сточных вод, неудовлетворительная эксплуатация сооружений.

В связи с вышесказанным на территории района планируется построить 2 новых очистных сооружения.

Протяженность канализационных сетей на территории района составляет 7 км, которые являются муниципальными.

За период 2008 - 2010 годы на территории района предполагается построить 6 км и реконструировать 2,2 км канализационных сетей. Работы по строительству и реконструкции канализационных сетей предусматриваются в пос. Ивня.

Потребность объектов водоотведения на период 2008 - 2010 годы

Таблица 5.

Очистные сооружения

-------------------T-------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Потребность, шт/млн. руб. ¦

¦ территории ¦ ¦

¦ +------------------------T------------------------+

¦ ¦ Реконструировать ¦ Постороить ¦

+------------------+------------------------+------------------------+

¦Всего по району ¦ ¦ 1/86,8 ¦

+------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦ в том числе по годам ¦ в том числе по годам ¦

+------------------+-------T-------T--------+-------T-------T--------+

¦ ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г. ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г. ¦

+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦1/51,8 ¦ ¦ 1/35 ¦

+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦пос. Ивня ¦ ¦ ¦ ¦1/51,8 ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Верхопенье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1/35 ¦

L------------------+-------+-------+--------+-------+-------+---------

Таблица 6.

Перекачные насосные станции

----------------------T--------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Потребность, шт/млн. руб. ¦

¦ территории ¦ ¦

¦ +--------------------------------------+

¦ ¦ Постороить ¦

+---------------------+--------------------------------------+

¦Всего по району ¦ 1/2 ¦

+---------------------+--------------------------------------+

¦ ¦ в том числе по годам ¦

+---------------------+------------T------------T------------+

¦ ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦

+---------------------+------------+------------+------------+

¦пос. Ивня ¦ 1/2 ¦ ¦ ¦

L---------------------+------------+------------+-------------

Таблица 7.

Самотечные коллекторы

----------------------T-------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Потребность, км/млн. руб. ¦

¦ территории ¦ ¦

¦ +------------------------T------------------------+

¦ ¦ Реконструировать ¦ Постороить ¦

+---------------------+------------------------+------------------------+

¦Всего по району ¦ 1/2 ¦ 1/0,8 ¦

+---------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦ в том числе по годам ¦ в том числе по годам ¦

+---------------------+-------T-------T--------+-------T-------T--------+

¦ ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г. ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г. ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦Итого ¦ 1/0,8 ¦ ¦ 1,2/1,2¦ 1/0,8 ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦пос. Ивня ¦ 1/0,8 ¦ ¦ ¦ 1/0,8 ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+

¦с. Верхопенье ¦ ¦ ¦ 1,2/1,2¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------+-------+-------+--------+-------+-------+---------

Таблица 8.

Напорные коллекторы

----------------------T-------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Потребность, км/млн. руб. ¦

¦ территории ¦ ¦

¦ +-------------------------------------------------+

¦ ¦ Постороить ¦

+---------------------+-------------------------------------------------+

¦Всего по району ¦ 5/7,5 ¦

+---------------------+-------------------------------------------------+

¦ ¦ в том числе по годам ¦

+---------------------+---------------T---------------T-----------------+

¦ ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦

+---------------------+---------------+---------------+-----------------+

¦пос. Ивня ¦ 5/7,5 ¦ ¦ ¦

L---------------------+---------------+---------------+------------------

3. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, повышение степени очистки сточных вод, сокращение объема загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты, улучшение на этой основе состояния здоровья населения района; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения целей Программой предусматривается решение следующих задач:

- сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения и водоотведения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения;

- развитие и совершенствование систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения района качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, восстановления зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование систем учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- осуществление развития нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

4. Стоимость выполнения работ по Программе

В связи с вышесказанным, данной Программой предусматривается как строительство новых водозаборных скважин, так и реконструкция старых объектов, находящихся в аварийном состоянии. Стоимость работ по ремонту и реконструкции водозаборных скважин на территории Ивнянского района составляет 199050 тыс. рублей.

Как уже отмечалось выше, данной Программой предусматривается выполнение большого комплекса работ по водообеспечению населенных пунктов района, куда входит очистка воды до нормативного состояния (при необходимости) и доставка питьевой воды населению по водопроводным сетям. Объемы работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения (водонапорных башен, станций обезжелезования, водопроводных сетей) составляют 99950 тыс. рублей.

Целью развития систем водоотведения является повышение степени очистки сточных вод, сокращение сброса загрязняющих веществ и объема сточных вод в реки района, улучшение их экологического и санитарного состояния, улучшение условий проживания населения района.

Стоимость работ по строительству и ремонту объектов водоотведения на территории района составляет 99100 тыс. рублей.

5. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативно-правовых мер, ежегодную подготовку рабочих документов:

- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей и заключение договоров по итогам конкурсов;

- контроль за ходом реализации мероприятий.

Мероприятия и проекты, реализуемые в рамках Программы, подлежат обязательной государственной экологической экспертизе.

Финансовое обеспечение осуществляется федеральным, областным, муниципальным бюджетами, а также предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и другими предприятиями. Финансирование Программы из областного бюджета предусматривается в объемах, ежегодно утверждаемых в рамках закона “Об областном бюджете“ на текущий год.

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области выполняет координационную, организационно-техническую и информациион“ую функции, одновременно контролируя ход реализации Программы, намечает последовательность проведения мероприятий.

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области организует конкурс исполнителей по каждому виду работ, заключает с победителями конкурса договор-подряд, выдает конкретное задание, определяет сроки и порядок расчета, указывает прочие условия, представляет в органы исполнительной власти области ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы, а также ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год суммы расходов, необходимых для реализации Программы.

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области в проектах закона “Об областном бюджете“ на очередной финансовый год предусматривает выделение средств на финансирование Программы.

Управление финансов и налоговой политики администрации Ивнянского района в местном бюджете на очередной финансовый год предусматривает выделение средств на финансирование Программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования для реализации Программы составляет 199050 тыс. рублей:

- за счет средств областного бюджета - 179145 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета - 19905 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы будет ежегодно уточняться в зависимости от возможностей бюджетов всех уровней. Данные об объемах и источниках финансирования приведены в таблице 9.

Таблица 9.

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

-----------------------T----------T-----------------------------------------------¬

¦ Источник ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦

¦ финансирования ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------------T--------------T--------------+

¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦ Водообеспечение ¦

+----------------------T----------T-----------------T--------------T--------------+

¦Областной бюджет ¦ 89955¦ 25209¦ 30177¦ 34569¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦Местный бюджет ¦ 9995¦ 2801¦ 3353¦ 3841¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦ВСЕГО ¦ 99950¦ 28010¦ 33530¦ 38410¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦ Водоотведение ¦

+----------------------T----------T-----------------T--------------T--------------+

¦Областной бюджет ¦ 89190¦ 56610¦ -¦ 32580¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦Местный бюджет ¦ 9910¦ 6290¦ -¦ 3620¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦ВСЕГО ¦ 99100¦ 62900¦ -¦ 36200¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦ Всего по программе ¦

+----------------------T----------T-----------------T--------------T--------------+

¦Областной бюджет ¦ 179145¦ 81819¦ 30177¦ 67149¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦Местный бюджет ¦ 19905¦ 9091¦ 3353¦ 7461¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦ВСЕГО ¦ 199050¦ 90910¦ 33530¦ 74610¦

L----------------------+----------+-----------------+--------------+---------------

7. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность Программы оценивается посредством сопоставления ожидаемых программных результатов с затратами на их достижение.

Основным показателем эффективности Программы является то, что в результате выполнения всех программных мероприятий население района будет обеспечиваться для хозяйственно-питьевых целей качественной подземной водой. В результате использования для питья только качественной воды улучшится здоровье населения, уменьшится количество заболеваний, связанных с использованием некачественной воды.

В результате ремонта аварийных скважин будет существенно уменьшена угроза загрязнения водоносных горизонтов вредными веществами, поступающими с поверхности. Этим будет значительно снижена возможность возникновения угрозы экологической катастрофы.

В результате составления проектов зон санитарной охраны на действующие водозаборы будет значительно улучшено санитарное состояние водозаборов.

В результате строительства новых водопроводных сетей и реконструкции ветхих сетей, а также за счет жесткого контроля за внедрением приборов учета воды и мероприятий по рациональному ее использованию будут существенно снижены потери воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.

За счет проведения мероприятий по ремонту и строительству объектов водоотведения будет значительно уменьшен сброс загрязненных сточных вод в водные бассейны, в результате чего будет существенно улучшена экологическая ситуация в районе.

Экономическая эффективность Программы определяется поступлением налоговых платежей в бюджеты разных уровней, постепенное снижение доли бюджетных средств в финансировании программных мероприятий за счет внедрения рыночных механизмов в сфере водопользования, снижения энергозатрат в результате снижения потерь воды при ее транспортировке.

8. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Организация управления Программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- планирование (определяет стратегию, качество, темпы пропорции реализации программных мероприятий);

- организационную структуру управления Программой (определяет состав и согласованность органов местного самоуправления совместно с хозяйственными субъектами, участвующими в реализации программы);

- материальное и финансовое обеспечение мероприятий Программы;

- издание нормативных правовых актов в пределах предоставленных полномочий в процессе реализации программных мероприятий.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Заказчик Программы.

Заказчик Программы организует отбор на конкурсной основе исполнителей работ по каждому программному мероприятию в соответствии с требованиями действующих правовых нормативных актов.

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке Заказчиком Программы с Исполнителем мероприятий. Договор определяет права и обязанности Заказчика и Исполнителя, регулирует их отношения, в т.ч. предусматривает порядок контроля за ходом работ.

Заказчик Программы ежегодно уточняет целевые показатели и объемы затрат по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей и вносит в органы исполнительной власти области предложения о корректировке Программы.

Продление срока реализации Программы, а также включение в Программу новых мероприятий осуществляется в порядке, установленном для разработки Программы.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

Утверждена

постановлением

главы администрации района

от 19 июня 2008 г. N 192

Объемы и источники финансирования Программы

на 2008 - 2010 годы (тыс. рублей)

-----------------------T----------T-----------------------------------------------¬

¦ Источник ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦

¦ финансирования ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------------T--------------T--------------+

¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦ Водообеспечение ¦

+----------------------T----------T-----------------T--------------T--------------+

¦Областной бюджет ¦ 89955¦ 25209¦ 30177¦ 34569¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦Местный бюджет ¦ 9995¦ 2801¦ 3353¦ 3841¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦Всего ¦ 99950¦ 28010¦ 33530¦ 38410¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦ Водоотведение ¦

+----------------------T----------T-----------------T--------------T--------------+

¦Областной бюджет ¦ 89190¦ 56610¦ -¦ 32580¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦Местный бюджет ¦ 9910¦ 6290¦ -¦ 3620¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦Всего ¦ 99100¦ 62900¦ -¦ 36200¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦ Всего по Программе ¦

+----------------------T----------T-----------------T--------------T--------------+

¦Областной бюджет ¦ 179145¦ 81819¦ 30177* ¦ 67149* ¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦Местный бюджет ¦ 19905¦ 9091¦ 3353* ¦ 7461* ¦

+----------------------+----------+-----------------+--------------+--------------+

¦Всего ¦ 199050¦ 90910¦ 33530* ¦ 74610* ¦

L----------------------+----------+-----------------+--------------+---------------

* объем средств по всем источникам финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.