Законы и бизнес в России

Решение Белгородского городского Совета депутатов от 21.09.2004 N 81 “О внесении изменений и дополнений в решение Белгородского городского Совета депутатов от 20.05.2003 N 371 “О стратегическом Плане действий органов местного самоуправления города Белгорода на 2003 - 2006 годы по реализации Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области“

Фактически утратил силу в связи с принятием решения Совета депутатов города Белгорода от 30.01.2007 N 413, признавшего решение Белгородского городского Совета депутатов от 20.05.2003 N 371 утратившим силу.

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2004 г. N 81

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ

БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ОТ 20.05.2003 N 371 “О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ

ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

НА 2003 - 2006 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ“

Рассмотрев предложение администрации города Белгорода о внесении изменений и дополнений в решение Белгородского городского Совета депутатов от 20 мая 2003 года N 371 “О стратегическом Плане действий органов местного самоуправления города Белгорода на
2003 - 2006 годы по реализации Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области“, городской Совет депутатов решил:

1. Внести в решение городского Совета депутатов от 20 мая 2003 года N 371 “О стратегическом Плане действий органов местного самоуправления города Белгорода на 2003 - 2006 годы по реализации Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области“ изменения и дополнения, изложив раздел XVIII “Система мероприятий по реализации программных целей Стратегического плана действий администрации города на 2003 - 2006 г.г. по улучшению качества жизни населения“ в редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете “Наш Белгород“.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянные комиссии городского Совета депутатов (Бажинов М.А., Гребенников Ю.Б., Марченко А.Ф., Чумаков А.В.).

Глава местного самоуправления

В.Н.ПОТРЯСАЕВ

Секретарь сессии

Ю.П.ТУРАНИН

Приложение

к решению

городского Совета депутатов

от 21 сентября 2004 г. N 81

XVIII. Система мероприятий

по реализации программных целей Стратегического плана

действий администрации города на 2003 - 2006 г.г.

по улучшению качества жизни населения

-----------T------------------------------T----------T--------T---------------------------------¬

¦ N ¦Решения и действия ¦Единицы ¦ Всего ¦ Прогнозные показатели ¦

¦ п/п ¦(мероприятия) ¦измерения ¦ +--------T-------T--------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г.¦2004 г.¦ 2005 г.¦2006 г.¦

+----------+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

+----------+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦I. Прогноз ввода в эксплуатацию жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обеспеченности им населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 1.1.¦Прогнозируемая численность ¦тыс. чел. ¦ -
¦ 347,5¦ 348,5¦ 349,0¦ 350,0¦

¦ ¦ ¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 1.2.¦Прогнозируемый ввод жилья, ¦тыс. кв. м¦ 841,8¦ 207,8¦ 216,0¦ 204,0¦ 214,0¦

¦ ¦ ¦всего по городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 1.3.¦Обеспеченность населения ¦кв. м на ¦ - ¦ 19,4¦ 19,3¦ 20,4¦ 20,5¦

¦ ¦ ¦города жильем (усредненный ¦1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦показатель) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 1.4.¦Прогнозируемое увеличение ¦тыс. кв. м¦ 21,2¦ 5,2¦ 5,2¦ 5,2¦ 5,2¦

¦ ¦ ¦объема муниципального жилья ¦квартир ¦ 280 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦

¦ ¦ ¦за счет отчислений застройщи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 1.5.¦Средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 40,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦

¦ ¦ ¦на жилищное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 1.6.¦Ожидаемая поддержка из ¦млн. руб. ¦ 40,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦

¦ ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦II. Благоустройство окраинных улиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(Из 500 улиц города неблагоустроенны 353 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общей протяженностью 152 км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 2.1.¦Устройство твердого покрытия. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Количество улиц. ¦ед. ¦ 250 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 60 ¦ 50 ¦

¦ ¦ ¦Протяженность. ¦км ¦ 82 ¦ 35 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 14 ¦

¦ ¦ ¦Планируемые затраты за счет ¦млн. руб. ¦ 98,0¦ 30,0¦ 14 ¦ 15 ¦ 39 ¦

¦ ¦ ¦средств инвесторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 2.2.¦Обеспечение централизованным ¦ед. ¦ 65 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 20 ¦

¦ ¦ ¦водоснабжением 65 улиц, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦том числе 14 улиц старой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦застройки, 7 улиц м-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Луч“, 10 из 20 улиц м-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Восточный“, 11 из 39 улиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦м-на “Репное“, 23 из 64 улиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦м-на “Юго-Западный“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты всего: ¦млн. руб. ¦ 17,3¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 5,3¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 12,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦

¦ ¦ ¦- средства МУП “Горводоканал“ ¦млн. руб. ¦ 5,3¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 2,3¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦III. Обеспечение телефонной связью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения (в расчете на 100 семей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 3.1.¦Обеспеченность телефонами ¦ед. на ¦ - ¦ 67,9¦ 70,8¦ 73,6¦ 76,3¦

¦ ¦ ¦ ¦100 семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 3.2.¦Установка на окраинных улицах:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- телефонов-автоматов; ¦ед. ¦ 28 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦

¦ ¦ ¦- телефонов в жилых домах ¦ед. ¦ 650 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦

¦ ¦ ¦частного сектора; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- для инвалидов и ¦ед. ¦ 101 ¦ 101 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦участников ВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 3.3.¦Затраты на телефонизацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦окраинных улиц, всего: ¦млн. руб. ¦ 14,5¦ 4,6¦ 2,4¦ 3,5¦ 4,0¦

¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства предприятий связи; ¦млн. руб. ¦ 13,9¦ 4,0¦ 2,4¦ 3,5¦ 4,0¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 0,6¦ 0,6¦ - ¦ - ¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦IV. Обновление пассажирского транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 4.1.¦Обеспечение бесперебойных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пассажирских перевозок. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Содействие привлечению частных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦инвестиций для приобретения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦нового коммерческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦транспорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- автобусов большой ¦ед. ¦ 7 ¦ - ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦ ¦ ¦вместимости; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- автобусов типа ПАЗ; ¦ед. ¦ 18 ¦ - ¦ 10 ¦ 5 ¦ 3 ¦

¦ ¦ ¦- микроавтобусов ¦ед. ¦ 35 ¦ - ¦ 10 ¦ 10 ¦ 15 ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 4.2.¦Обновление и пополнение парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦спецтехники коммунальных служб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(требуется 193 единицы), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Приобретение техники ¦ед. ¦ 60 ¦ 8 ¦ 15 ¦ 17 ¦ 20 ¦

¦ ¦ ¦Затраты городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 36,4¦ 2,6¦ 9,7¦ 11,1¦ 13,0¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦V. Обеспечение устойчивого водо- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦теплоснабжения, повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергонезависимости города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T------------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦1. Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.1.1¦Осуществить выкуп в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципальную собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергетического комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ОАО “Белвитамины“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Планируемые затраты: в ¦объекты ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦соответствии с условиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦процедуры банкротства ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Белвитамины“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.1.2¦Завершение строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водозабора N 6: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства МУП “Горводоканал“ ¦млн. руб. ¦ 1,5¦ 1,5¦ - ¦ - ¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.1.3¦Завершение строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦резервуара на площадке 5 водо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦забора емкостью 6000 куб. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства МУП “Горводоканал“ ¦млн. руб. ¦ 0,7¦ - ¦ 0,7¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦Реконструкция РУ-6 кВ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦РУ-0,4 В на насосных станциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водозаборов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства МУП “Горводоканал“ ¦млн. руб. ¦ 7,0¦ - ¦ 0,5¦ 3,0¦ 3,5¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.1.4¦Реконструкция Разуменского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(Витаминного комбината) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водозабора с добавлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦производительности до 25 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦куб. м в сутки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства МУП “Горводоканал“ ¦млн. руб. ¦ 1,5¦ - ¦ 1,5¦ - ¦ -¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.1.5¦Реконструкция насосных стан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ций водозаборов N 3, 4, 5: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства МУП “Горводоканал“ ¦млн. руб. ¦ 4,6¦ 0,3¦ 1,2¦ 1,5¦ 1,6¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.1.6¦Реконструкция 3 хлораторных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦установок на водозаборах N 3, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦4, 5: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства МУП “Горводоканал“ ¦млн. руб. ¦ 6,6¦ 0,1¦ 2,5¦ 2,0¦ 2,0¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.1.7¦Строительство новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- Д=600 от водозабора N 6 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ОАО “Конпрок“, протяженностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- 14,2 км, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства МУП “Горводоканал“ ¦млн. руб. ¦ 13,8¦ 13,8¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- Д=500 мм от Витаминного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦комбината до ул. Дзгоева, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦протяженностью 4 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства МУП “Горводоканал“ ¦млн. руб. ¦ 9,0¦ - ¦ 9,0¦ - ¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ ¦- Д=720 мм от ул. Студенчес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ской до ул. III Интернациона- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ла, протяженностью 2,6 км с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦переходом через ж.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства МУП “Горводоканал“ ¦млн. руб. ¦ 7,0¦ - ¦ 7,0¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- Д=500 мм от ул. Коммунисти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ческой до ОАО “Конпрок“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦протяженностью 1,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства МУП “Горводоканал“ ¦млн. руб. ¦ 6,2¦ - ¦ 6,2¦ - ¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦2. Обеспечение устойчивого тепло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦снабжения и энергонезависимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.2.1¦Строительство газотурбинных ¦объект ¦ 2 ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦установок (ГТУ - ТЭЦ) для обе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦спечения энергонезависимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦города и повышения надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энерго- и теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты всего, ¦млн. руб. ¦ 1100,0¦ - ¦ 300,0¦ 800,0¦ - ¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства ОАО ¦млн. руб. ¦ 300,0¦ - ¦ 300,0¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦“Белэнергомашкорпорация“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства ОАО ¦млн. руб. ¦ 800,0¦ - ¦ - ¦ 800,0¦ - ¦

¦ ¦ ¦“Белгородэнерго“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.2.2¦Замена аварийных и ветхих ¦км ¦ 57 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦

¦ ¦ ¦сетей теплоснабжения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты ОАО “Белгородэнерго“ ¦млн. руб. ¦ 123,3¦ 26,0¦ 32,4¦ 32,4¦ 32,5¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.2.3¦Реконструкция системы хим- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водо-подготовки сетевой воды. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Поэтапная замена устаревшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦оборудования на объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Белгородской ТЭЦ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты ОАО “Белгородэнерго“ ¦млн. руб. ¦ 23,2¦ 1,2¦ 16,0¦ 6,0¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦3. Другие инженерные объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.3.1¦Муниципальные мосты и путе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦проводы (22 действующих) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Обследование объектов ¦единиц ¦ 21 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 0,5¦ 0,1 ¦ 0,1¦ 0,15¦ 0,15¦

¦ ¦ ¦Испытание объектов: ¦единиц ¦ 21¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 0,85¦ 0,15¦ 0,2¦ 0,25¦ 0,25¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.3.1¦Капитальный ремонт объектов: ¦единиц ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета.¦млн. руб. ¦ 3,9¦ - ¦ - ¦ 2,2¦ 1,7¦

¦ ¦ ¦Реконструкция объектов: ¦единиц ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 4,2¦ - ¦ 4,2¦ - ¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.3.2¦Фонтаны. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Реконструкция фонтанов: ¦колич-во ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- средства инвесторов ¦млн. руб. ¦ 1,2¦ 0,6¦ 0,6¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦Ремонт фонтанов: ¦объекты ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦- средства инвесторов и ¦млн. руб. ¦ 1,2¦ - ¦ - ¦ 0,8¦ 0,4¦

¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.3.3¦Благоустройство территории ¦тыс. кв. м¦ 100,0¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦

¦ ¦ ¦города тротуарной плиткой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты всего, ¦млн. руб. ¦ 150,8¦ 37,7¦ 37,7¦ 37,7¦ 37,7¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета;¦млн. руб. ¦ 36,0¦ 9,0¦ 9,0¦ 9,0¦ 9,0¦

¦ ¦ ¦- средства предприятий и ¦млн. руб. ¦ 114,8¦ 28,7¦ 28,7¦ 28,7¦ 28,7¦

¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.3.4¦Строительство и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пешеходных переходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦оживленных перекрестках улиц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Строительство переходов: ¦объекты ¦ 3 ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦- средства инвесторов. ¦млн. руб. ¦ 91,0¦ 20,0¦ - ¦ 36,0¦ 35,0¦

¦ ¦ ¦Реконструкция переходов: ¦объекты ¦ 3 ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 1,7¦ - ¦ 1,7¦ - ¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.3.5¦Установка и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦объектов, обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦безопасность дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦движения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего объектов, в том числе: ¦единиц ¦ 8 ¦ - ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦

¦ ¦ ¦разворотных колец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты городского бюджета: ¦млн. руб. ¦ 4,0¦ - ¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,0¦

¦ ¦ ¦Приобретение и замена дорожных¦единиц ¦ 1500 ¦ - ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦

¦ ¦ ¦знаков. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты городского бюджета: ¦млн. руб. ¦ 2,25¦ - ¦ 0,75¦ 0,75¦ 0,75¦

¦ ¦ ¦Установка светофорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦объектов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего объектов, ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- затраты городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 0,026¦ 0,026¦ - ¦ - ¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦5.3.6¦Строительство ливневой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦канализации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Новое строительство: ¦км ¦ 9 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦

¦ ¦ ¦- средства инвесторов ¦млн. руб. ¦ 50,4¦ 12,6¦ 12,6¦ 12,6¦ 12,6¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦VI. Энергоресурсосбережение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 6.1.¦Оснащение приборами учета и ¦объекты ¦ 119 ¦ 24 ¦ 95 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦регулирования теплоэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦объектов бюджетной сферы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты, всего, в том числе: ¦млн. руб. ¦ 10,42¦ 2,11¦ 8,31¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦Управление здравоохранения: ¦объектов ¦ 12 ¦ 4 ¦ 8 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета.¦млн. руб. ¦ 1,05¦ 0,35¦ 0,7 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦Управление культуры: ¦объектов ¦ 10 ¦ 3 ¦ 7 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета.¦млн. руб. ¦ 0,87¦ 0,26¦ 0,61¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦Управление образования: ¦объектов ¦ 97 ¦ 17 ¦ 80 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 8,5 ¦ 1,5 ¦ 7,0 ¦ - ¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 6.2.¦Применение современных техно- ¦тыс. кв. м¦ 36,0¦ - ¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦

¦ ¦ ¦логий для снижения тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦потерь на жилых домах согласно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦СниП Н-3-42-13 “Строительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплотехника“ и ТСН 23-310- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2000 БелО “Энергетическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эффективность в жилых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦и общественных зданиях“: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства застройщиков ¦млн. руб. ¦ 22,2¦ - ¦ 7,4¦ 7,4¦ 7,4¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 6.3.¦Установка частотных преобра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦зователей на электродвигателях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насосных станций объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тепло- и водоснабжения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства МУП “Горводоканал“ ¦млн. руб. ¦ 5,58¦ 1,98¦ 1,6¦ 2,0¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 6.4.¦Улучшение качества теплоноси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теля внутридомовой системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отопления жилых домов города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦реконструкция системы химводо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦очистки котельной “Западная“: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства ОАО “Белгородэнер- ¦млн. руб. ¦ 8,0¦ - ¦ 8,0¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦го“. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Строительство распределитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ных сетей из предизолированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦трубопроводов с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦системы контролеров мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦утечки теплоносителя: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства ОАО “Белгород- ¦млн. руб. ¦ 5,0¦ - ¦ 5,0¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦энерго“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦VII.¦Прогноз экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории и роста доходов город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ “¦ского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 7.1.¦Объем выпуска промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦продукции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- в действующих ценах; ¦млн. руб. ¦ 59641,4¦ 12690,8¦13992,9¦ 15619,2¦17338,5¦

¦ ¦ ¦- в сопоставимых ценах в ¦% ¦ - ¦ 102,0¦ 103,7¦ 104,5¦ 103,5¦

¦ ¦ ¦процентах к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 7.2.¦Объем инвестиций в основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦капитал за счет всех источни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ков финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- в действующих ценах; ¦млн. руб. ¦ 16256,4¦ 3466,4¦ 3876,0¦ 4243,6¦ 4670,4¦

¦ ¦ ¦- в сопоставимых ценах в ¦% ¦ - ¦ 102,3¦ 101,8¦ 101,0¦ 102,0¦

¦ ¦ ¦процентах к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 7.3.¦Прибыль прибыльных предприятий¦млн. руб. ¦ 12600,0¦ 3000,0¦ 3100,0¦ 3200,0¦ 3300,0¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 7.4.¦Фонд оплаты труда по городу: ¦млн. руб. ¦ - ¦ 8393,1¦ 9225,0¦ 0259,3¦ 1285,2¦

¦ ¦ ¦- процентов к предыдущему году¦% ¦ - ¦ 123,3¦ 110,0¦ 111,2¦ 110,0¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 7.5.¦Прогнозируемые поступления в ¦млн. руб. ¦ 1632,1¦ 305,3¦ 341,9¦ 453,9¦ 531,0¦

¦ ¦ ¦бюджет города от налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦доходы физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦VIII. Развитие сети потребительского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 8.1.¦Завершение работы киосков (по ¦ед. ¦ 477 ¦ 155 ¦ 229 ¦ 43 ¦ 50 ¦

¦ ¦ ¦мере окончания сроков аренды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦земельных участков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 8.2.¦Строительство стационарных ¦ед. ¦ 64 ¦ 12 ¦ 32 ¦ 10 ¦ 10 ¦

¦ ¦ ¦павильонов (мини-маркетов) за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦счет средств собственников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 8.3.¦Строительство многопрофильных ¦ед. ¦ 3 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦супермаркетов за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦инвесторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 8.4.¦Реконструкция и благоустрой- ¦ед. ¦ 17 ¦ 14 ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ство действующих городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦рынков за счет инвесторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 8.5.¦Объем розничного товарообо- ¦млн. руб. ¦ -¦ 12784,2¦14235,3¦ 15522,0¦16925,0¦

¦ ¦ ¦рота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦IX. Повышение эффективности использования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦земельных ресурсов и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 9.1.¦Проведение процедуры разграни-¦кол-во ¦ 600 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦

¦ ¦ ¦чения территории города на ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципальные и государствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ные земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 9.2.¦Переоформление в аренду или в ¦га ¦ 30,0¦ 30,0¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦собственность земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦участков, ранее переданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦предприятиям в бессрочное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пользование. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Прогноз доходов в гор. бюджет ¦млн. руб. ¦ 32,0¦ 32,0¦ - ¦ - ¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 9.3.¦Продажа на аукционах права ¦га ¦ 20,0¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦

¦ ¦ ¦застройки свободных земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦участков. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Прогноз доходов в гор. бюджет ¦млн. руб. ¦ 35,0¦ 14,0¦ 7,0¦ 7,0¦ 7,0¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦ 9.4.¦Оптимизация количества муници-¦объектов ¦ 71 ¦ 35 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦пальных унитарных предприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦реализация программы привати- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦зации объектов муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦собственности. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Прогноз доходов в гор. бюджет ¦млн. руб. ¦ 66,0¦ 36,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦X. Повышение социальной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦10.1.¦Оказание адресной финансовой ¦тыс. чел. ¦ 48,3¦ 27,0¦ 6,0¦ 7,3¦ 8,0¦

¦ ¦ ¦помощи малообеспеченным жите- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦лям города. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 32,55¦ 7,1¦ 8,0¦ 8,5¦ 8,95¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦10.2.¦Обеспечение работы городского ¦млн. руб. ¦ 20,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

¦ ¦ ¦многопрофильного центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦социального обслуживания семьи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦и детей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты на оказание социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦помощи семье и детям, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета;¦млн. руб. ¦ 18,0¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦

¦ ¦ ¦- внебюджетные средства ¦млн. руб. ¦ 2,0¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦10.3.¦Прогнозируемое увеличение ¦руб. ¦ - ¦ 4992,0¦ 5550,0¦ 6055,0¦ 6660,0¦

¦ ¦ ¦средней заработной платы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦10.4.¦Обеспечение занятости населе- ¦чел. ¦ 3829 ¦ 874 ¦ 930 ¦ 985 ¦ 1040 ¦

¦ ¦ ¦ния, борьба с безработицей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Профессиональное обучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦граждан, содействие самозаня- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тости их в малом бизнесе. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Объем финансирования, всего: ¦млн. руб. ¦ 12,3¦ 1,9¦ 2,9¦ 3,4¦ 4,1¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства федерального ¦млн. руб. ¦ 7,6¦ 1,9¦ 1,9¦ 1,9¦ 1,9¦

¦ ¦ ¦бюджета; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 4,7¦ - ¦ 1,0¦ 1,5¦ 2,2¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦10.5.¦Снижение производственного ¦случаев ¦ - ¦снижение¦сниже- ¦сниже- ¦сниже- ¦

¦ ¦ ¦травматизма (аттестация рабо- ¦на 1000 ¦ ¦на 5% ¦ние на ¦ние на ¦ние ¦

¦ ¦ ¦чих мест, введение штатных ¦раб. ¦ ¦ ¦9% ¦15% ¦26% ¦

¦ ¦ ¦специалистов по технике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦безопасности и т.п.). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Проведение мероприятий за счет¦млн. руб. ¦ 20,0¦ 3,8¦ 4,2¦ 5,0¦ 7,0¦

¦ ¦ ¦средств работодателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦XI. Укрепление здоровья жителей города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦снижение уровня заболеваемости, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦смертности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦11.1.¦Приближение медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦помощи к населению. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Подготовка специалистов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- врачей; ¦чел. ¦ 122 ¦ 21¦ 46¦ 45 ¦ 10 ¦

¦ ¦ ¦- мед. сестер. ¦чел. ¦ 159 ¦ 44¦ 50¦ 50 ¦ 15 ¦

¦ ¦ ¦Затраты, всего, в том числе: ¦млн. руб. ¦ 22,3¦ 0,7¦ 8,5¦ 9,4¦ 3,7¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета;¦млн. руб. ¦ 21,8¦ 0,2¦ 8,5¦ 9,4¦ 3,7¦

¦ ¦ ¦- средства обл. фонда; ¦млн. руб. ¦ 0,5¦ 0,5¦ -¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- обязательного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦11.2.¦Создание отделения нейрохирур-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гии на 40 коек на базе гор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦больницы N 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Планируемое число больных: ¦чел/год ¦ - ¦ - ¦ 640 ¦ 640 ¦ 640 ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 2,5¦ - ¦ 2,5¦ - ¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦11.3.¦Создание муниципального токси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦кологического центра на 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦коек на базе горбольницы N 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Планируемое число пролеченных ¦чел/год ¦- ¦ 684¦ 768¦ 768 ¦ 768 ¦

¦ ¦ ¦больных: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦2,2 ¦ 1,1¦ 1,1¦ - ¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦11.4.¦Строительство детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поликлиники N 4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты всего, в том числе: ¦млн. руб. ¦ 33,8¦ 10,0¦ 23,8¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета;¦млн. руб. ¦ 29,8¦ 10,0¦ 19,8¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- средства федерального ¦млн. руб. ¦ 4,0¦ - ¦ 4,0¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦11.5.¦Создание в рамках инфекционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦больницы отделения по оказанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦помощи больным СПИДом. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты всего: ¦млн. руб. ¦ 15,0¦ 1,0¦ 14,0¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета;¦млн. руб. ¦ 7,0¦ -¦ 7,0¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- средства федерального ¦млн. руб. ¦ 8,0¦ 1,0¦ 7,0¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦11.6.¦Создание единой городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦компьютеризированной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦учета лучевых нагрузок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦вакцинопрофилактики, обследо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ваний на туберкулез. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затрат всего, ¦млн. руб. ¦ 0,6¦ 0,6¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета;¦млн. руб. ¦ 0,3¦ 0,3¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- средства федерального ¦млн. руб. ¦ 0,3¦ 0,3¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦11.7.¦Развитие спортивно-оздорови- ¦ед. ¦ 30 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦

¦ ¦ ¦тельной работы по месту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦жительства населения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Строительство и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦функционирования спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦и дворовых площадок. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты всего, ¦млн. руб. ¦ 28,45¦ 9,1¦ 6,45¦ 6,45¦ 6,45¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства предприятий, орга- ¦млн. руб. ¦ 18,4 ¦ 9,1¦ 3,1¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦

¦ ¦ ¦низаций, учреждений; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 10,05¦ - ¦ 3,35¦ 3,35¦ 3,35¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦XII. Забота о новых поколениях. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Молодежная политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦12.1.¦Осуществление финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поддержки подростковых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦молодежных клубов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 0,31¦ 0,11¦ 0,2¦ - ¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦12.2.¦Организация временной занятос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ти (студотряды, общественные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦работы): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства работодателей ¦млн. руб. ¦ 21,0¦ 3,0¦ 4,5¦ 6,0¦ 6,6¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦12.3.¦Организация деятельности ¦чел. ¦ - ¦ 600 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 850¦

¦ ¦ ¦подростковых военно-патриоти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ческих и студенческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦оперативных отрядов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства предприятий, ¦млн. руб. ¦ 30,5¦ 6,0¦ 8,0¦ 8,0¦ 8,5¦

¦ ¦ ¦учреждений, организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦12.4.¦Учреждение ежегодного фонда ¦ед. ¦ - ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦

¦ ¦ ¦именных стипендий главы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 1,6¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦XIII. Развитие образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦13.1.¦Строительство школ. ¦ед. ¦ 2 ¦ - ¦1 (м-н ¦Ввод в ¦1 (м-н ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Луч“ ¦эксплу- ¦“Сал- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начало ¦атацию ¦ют“) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр-ва ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 120,0¦ - ¦ 30,0¦ 30,0¦ 60,0¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦13.2.¦Строительство встроенно- ¦ед. ¦ 2 ¦ ¦1 (м-н ¦Ввод в ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦пристроенных дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ “Луч“ ¦эксплу- ¦ ¦

¦ ¦ ¦образовательных учреждений: ¦ ¦ ¦ ¦начало ¦атацию ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стр-ва¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- затраты городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 14,0¦ - ¦ 3,5¦ 3,5¦ 7,0¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦13.3.¦Строительство культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦образовательного комплекса на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦базе школы N 24. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты всего, ¦млн. руб. ¦ 45,0¦ 5,0¦ 40,0¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета;¦млн. руб. ¦ 20,0¦ - ¦ 20,0¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- средства областного бюджета ¦млн. руб. ¦ 25,0¦ 5,0¦ 20,0¦ - ¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦13.4.¦Открытие двух школ элитарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦образования (на базе средних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦школ N 9 и N 51). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты всего, ¦млн. руб. ¦ 12,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 12,0¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета;¦млн. руб. ¦ 9,7¦ - ¦ - ¦ - ¦ 9,7¦

¦ ¦ ¦- средства родителей ¦млн. руб. ¦ 2,3¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,3¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦13.5.¦Модернизация, переоснащение ¦кол-во ¦ 37 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 8 ¦ 10 ¦

¦ ¦ ¦компьютерных классов в школах.¦классов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты всего, ¦млн. руб. ¦ 11,1¦ 3,0¦ 2,7¦ 2,4¦ 3,0¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета;¦млн. руб. ¦ 5,5¦ 1,5¦ 1,3¦ 1,2¦ 1,5¦

¦ ¦ ¦- средства шефствующих пред- ¦млн. руб. ¦ 5,6¦ 1,5¦ 1,4¦ 1,2¦ 1,5¦

¦ ¦ ¦приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦13.6.¦Подключение школ к пользованию¦кол-во ¦ 34 ¦ 10 ¦ 24 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦сетью Интернет. ¦школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты всего, ¦млн. руб. ¦ 1,36¦ 0,4¦ 0,96¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета;¦млн. руб. ¦ 0,68¦ 0,2¦ 0,48¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦- средства шефствующих пред- ¦млн. руб. ¦ 0,68¦ 0,2¦ 0,48¦ _ ¦ _ ¦

¦ ¦ ¦приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦13.7.¦Расширение хозяйственной ¦ед. ¦ 87 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦

¦ ¦ ¦самостоятельности учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦образования (перевод школ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ДОУ на хоз. расчет и прямое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджетное финансирование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦XIV. Обеспечение экологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦безопасности. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Озеленение территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦14.1.¦Разработка и реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦архитектурно-дендрологического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦плана озеленения города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- затраты городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 4,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦14.2.¦Посадка зеленых насаждений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- деревья; ¦тыс. ед. ¦ 21,2¦ 9,3¦ 4,5¦ 3,7¦ 3,7¦

¦ ¦ ¦- кустарники. ¦тыс. ед. ¦ 36,4¦ 15,4¦ 8,5¦ 7,2¦ 5,3¦

¦ ¦ ¦Затраты всего, ¦млн. руб. ¦ 14,8¦ 3,2¦ 3,8¦ 4,3¦ 3,5¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства городского бюджета;¦млн. руб. ¦ 4,9¦ 1,0¦ 1,2¦ 1,5¦ 1,2¦

¦ ¦ ¦- средства предприятий и ¦млн. руб. ¦ 9,9¦ 2,2¦ 2,6¦ 2,8¦ 2,3¦

¦ ¦ ¦инвесторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦14.3.¦Расчистка русла р. Везелка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(1200 м): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- затраты городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 4,9¦ 2,0¦ 2,0¦ 0,9¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦14.4.¦Строительство песколовушек на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦выпусках ливневой канализации:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- затраты городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 7,2¦ 3,0¦ 4,2¦ - ¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦14.5.¦Благоустройство водоохранных ¦га ¦ 50,0¦ 10,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 16,0¦

¦ ¦ ¦зон рек Северский Донец, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Везелка, Гостенка (площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦прибрежной зоны). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Благоустройство прудов. ¦ед. ¦ 2 ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦Затраты всего, ¦млн. руб. ¦ 1,05¦ 0,2¦ 0,27¦ 0,27¦ 0,31¦

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- затраты городского бюджета; ¦млн. руб. ¦ 0,97¦ 0,2¦ 0,23¦ 0,23¦ 0,31¦

¦ ¦ ¦- внебюджетные источники ¦млн. руб. ¦ 0,08¦ - ¦ 0,04¦ 0,04¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦14.6.¦Строительство набережной ¦метры ¦ 900 ¦ - ¦ 350 ¦ 550 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦р. Везелка, обустройство про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гулочной зоны (протяженность):¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства инвесторов ¦млн. руб. ¦ 6,2¦ - ¦ 2,7¦ 3,5¦ - ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦14.7.¦Снижение совокупного количест-¦% ¦ ¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦

¦ ¦ ¦ва выбросов в атмосферу загря-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦зняющих веществ от всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦источников: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- средства предприятий ¦млн. руб. ¦ 5,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,4¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦XV. Защита человеческой жизни от насилия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦15.1.¦Дополнительное финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦правоохранительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ “¦ ¦- УВД города; ¦млн. руб. ¦ 50,1¦ 9,5¦ 11,3¦ 13,4¦ 15,9¦

¦ ¦ ¦- МУ “Муниципальная стража“ ¦млн. руб. ¦ 22,2¦ 4,2¦ 5,0¦ 5,9¦ 7,1¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦15.2.¦Укрепление материально- ¦млн. руб. ¦ 17,7¦ 4,1¦ 4,3¦ 4,5¦ 4,8¦

¦ ¦ ¦технической оснащенности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦участковых пунктов и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦спец. подразделений милиции. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затраты городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 80,0¦ 7,8¦ 20,6¦ 23,8¦ 27,8¦

¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦XVI. Внедрение автоматизированной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦управления финансами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦16.1.¦Годовой экономический эффект ¦млн. руб. ¦ - ¦ 26,6¦ 11,99¦ 11,99¦ 11,99¦

¦ ¦ ¦от перехода на систему казна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦чейского исполнения бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦XVII. Муниципальная власть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----T------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦17.1.¦Внедрение программы ¦млн. руб. ¦ 9,82¦ 5,71¦ 1,2¦ 1,75¦ 1,16¦

¦ ¦ ¦“Электронный муниципалитет“. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Средства городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦ ¦17.2.¦Кадровая политика. Подготовка ¦чел. ¦ 40 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦

¦ ¦ ¦и переподготовка специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦администрации города в ВУЗах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦города. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Средства городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 1,07¦ 0,08¦ 0,29¦ 0,35¦ 0,35¦

+----+-----+------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦Всего планируется затрат на реализацию ¦ ¦Прогнозные показатели объемов ¦

¦Стратегического плана ¦ ¦финансирования по годам ¦

¦ ¦ +--------T--------T-------T--------T-------+

¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2003 г.¦2004 г.¦ 2005 г.¦2006 г.¦

+-----------------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦- из городского бюджета ¦млн. руб. ¦ 584,196¦ 73,786¦ 194,31¦ 131,13¦ 171,97¦

+-----------------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦- из областного бюджета ¦млн. руб. ¦ 65,0 ¦ 15,0 ¦ 30,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦

+-----------------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦- из федерального бюджета ¦млн. руб. ¦ 92,2 ¦ 16,9 ¦ 29,2 ¦ 21,2 ¦ 24,9 ¦

+-----------------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦- средства ФОМС ¦млн. руб. ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----------------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦- средства инвесторов, предприятий, ¦млн. руб. ¦1839,64 ¦ 169,38¦ 487,12¦ 983,34¦ 199,9 ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦- прочие средства ¦млн. руб. ¦ 2,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,3 ¦

+-----------------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+

¦Итого: ¦млн. руб. ¦2583,836¦ 275,566¦ 740,63¦ 1145,67¦ 409,07¦

L-----------------------------------------+----------+--------+--------+-------+--------+--------