Законы и бизнес в России

Постановление главы города Собинки от 18.06.2010 N 315 “Об утверждении городской целевой программы “Обеспечение населения г. Собинки питьевой водой на 2010 - 2011 гг.“

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ГОРОДА СОБИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июня 2010 г. N 315

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НАСЕЛЕНИЯ Г. СОБИНКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА 2010 - 2011 ГГ.“

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 12.12.2006 N 866 “О реализации программы “Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой на 2005 - 2010 гг.“ постановляю:

1. Утвердить городскую целевую программу “Обеспечение населения г. Собинки питьевой водой на 2010 - 2011 гг.“ согласно приложению.

2. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, вошедшим в программу, в тарифы на водоснабжение включить инвестиционную составляющую.

3. Финансовому отделу администрации города изыскать средства на реализацию программы в 2010 году и при разработке проекта городского бюджета на очередной год предусмотреть
средства на реализацию в 2011 году.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города В.В. Жиленкова.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете “Доверие“.

Глава города

В.А.ЗОТОВ

Приложение

к постановлению

главы города Собинки

от 18.06.2010 N 315

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. СОБИНКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

НА 2009 - 2011 ГОДЫ“

ПАСПОРТ

городской целевой программы “Обеспечение населения

г. Собинки питьевой водой на 2009 - 2011 годы“

-----------------------T--------------------------------------------------¬

¦Наименование программы¦Городская и целевая программа “Обеспечение ¦

¦ ¦населения г. Собинки питьевой водой на 2009 - 2011¦

¦ ¦годы“ ¦

+----------------------+--------------------------------------------------+

¦Разработчик программы ¦МУМП “Водоснабжение“ г. Собинки ¦

+----------------------+--------------------------------------------------+

¦Стратегическая цель ¦- улучшение обеспечения населения питьевой водой ¦

¦программы ¦нормативного качества в достаточном количестве ¦

+----------------------+--------------------------------------------------+

¦Задачи программы ¦- удовлетворение потребности населения города в ¦

¦ ¦питьевой воде. Постоянное поддержание качества ¦

¦ ¦воды в соответствии с требованиями санитарных ¦

¦ ¦правил и норм; ¦

¦ ¦- создание необходимой технологической надежности ¦

¦ ¦системы хозяйственно-питьевого водоснабжения ¦

+----------------------+--------------------------------------------------+

¦Сроки реализации ¦2009 - 2011 годы ¦

¦программы ¦ ¦

+----------------------+--------------------------------------------------+

¦Исполнители ¦- МУМП “Водоснабжение“ г. Собинки; ¦

¦ ¦- отдел архитектуры и градостроительства ¦

¦ ¦администрации г. Собинки; ¦

¦ ¦- отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры¦

¦ ¦администрации г. Собинки ¦

+----------------------+--------------------------------------------------+

¦Общий объем и ¦- общий объем финансирования программы: 15 млн. ¦

¦источники ¦271 т.
руб. ¦

¦финансирования ¦В том числе: ¦

¦программы ¦- областной бюджет: 4,7 млн. руб.; ¦

¦ ¦- городской бюджет: 6,2 млн. руб.; ¦

¦ ¦- средства предприятия: 4,371 млн. руб. ¦

+----------------------+--------------------------------------------------+

¦Ожидаемые результаты ¦- обеспечение населения города питьевой водой ¦

¦по реализации ¦нормативного качества и в достаточном количестве; ¦

¦программы ¦- устранение прямых и косвенных потерь
в системах ¦

¦ ¦водоснабжения ¦

+----------------------+--------------------------------------------------+

¦Контроль за ¦Контроль за исполнением программы осуществляет ¦

¦исполнением программы ¦администрация г. Собинки, отдел жизнеобеспечения и¦

¦ ¦развития инфраструктуры администрации г. Собинки, ¦

¦ ¦МУМП “Водоснабжение“ г. Собинки ¦

L----------------------+---------------------------------------------------

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

решения ее программными методами

Источником питьевого водоснабжения города являются подземные воды. Подземные воды, используемые для водоснабжения населения, имеют лучшее качество по сравнению с поверхностными водами и в основном соответствуют требованиям СанПиН, однако характеризуются повышенной минерализацией, жесткостью, повышенным содержанием сульфатов. Превышение предельно допустимой концентрации по железу.

Износ имеющихся водопроводных сетей и артезианских скважин достигает 42,5%, в то время как санитарно-техническое состояние сетей во многом определяет качество подаваемой населению воды.

2. Цель и задачи программы

Главной целью настоящей программы является улучшение обеспечения населения города питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. При
этом приоритетным является достижение соответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода“, гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества по ряду основных показателей (физико-химических, бактериологических, рациональных, органолептических).

3. Основные направления реализации программы

Программа предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- оценка обеспеченности населения необходимыми ресурсами воды питьевого качества;

- разработка проектно-сметной документации;

- тампонаж артскважин;

- определение эксплуатационных запасов подземных вод гжельско-ассельского водоносного горизонта;

- реконструкция станций 1-го подъема (артезианских скважин);

- строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения;

- внедрение сберегающих технологий при заборе и транспортировки воды;

- строительство станции водоочистки и обезжелезивания.

4. Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управление

программой

Финансирование программы в размере 15 млн. 271 т. руб. осуществляется за счет привлечения средств областного и городского бюджетов и средств предприятия, распределяется следующим образом:

- областной бюджет - 30,8%;

- городской бюджет - 40,6%;

- средства предприятия - 28,6%.

Средства областного и городского бюджетов предусматривается направлять на реконструкцию и строительство систем водоснабжения, требующих значительных капитальных вложений, разработки новых технологий, материалов, приборов и оборудования для водообеспечения. Финансирование из городского бюджета осуществляется в соответствии с действующим порядком реализации адресной инвестиционной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели на очередной финансовый год.

Методическое руководство реализацией программы осуществляет отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации г. Собинки, отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Собинки и МУМП “Водоснабжение“ г. Собинки.

Объемы финансирования, необходимые для реализации программы, уточняются ежегодно.

5. Оценка эффективности программы. Социальные, экономические

и экологические последствия

Эффективность от реализации настоящей программы следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном и экономическом аспектах эффективности от реализации мероприятий программы города определяется:

1. Строительство станции водоочистки и обезжелезивания.

2.
Устранение неблагоприятного действия на организм человека минеральных солей и микроэлементов, что позволит сократить затраты на лечение тяжелых заболеваний (кишечно-желудочных, урологической и сердечно-сосудистой патологии), а также снизить уровень инфекционных заболеваний, связанных с потреблением воды.

3. Проведение работ по замене изношенных участков и реконструкций систем водопровода, позволит сократить прямые потери при транспортировке.

4. Совершенствование систем управления водопользованием приведет к снижению аварийных ситуаций и потерь воды в системах водоснабжения.

В экологическом аспекте эффективность программы достигается за счет реализации водоохранных мероприятий (соблюдение и обустройство зон санитарной охраны, проведение мероприятий социально-гигиенического мониторинга), направленных на предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.

Основные мероприятия по реализации программы

Выполнение программы предусматривает реализацию следующих мероприятий:

------------------------------T-----------T-------------------------------¬

¦ Наименование мероприятий ¦ Стоимость ¦ Объемы финансирования ¦

¦ ¦работ, тыс.+---------T---------T-----------+

¦ ¦ руб. ¦Областной¦Городской¦ Средства ¦

¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦предприятия¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦ 2009 год ¦

+-----------------------------T-----------T---------T---------T-----------+

¦1. Разработка ¦ 500 ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦

¦проектно-сметной документации¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦2. Реконструкция водопровода ¦ 2400 ¦ 1200 ¦ 1200 ¦ - ¦

¦от водозаборных сооружений до¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Рабочий проспект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦3. Приобретение сетевого ¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ 500 ¦

¦насоса станции второго ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦4. Замена глубинного насоса, ¦ 153 ¦ - ¦ - ¦ 153 ¦

¦питающего кабеля, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦водоподъемных труб, станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦управления артезианской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦скважины водозаборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦5. Реконструкция водопровода ¦ 700 ¦ - ¦ - ¦ 700 ¦

¦ул. Некрасова - ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Молодежная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦ИТОГО: ¦ 4253 ¦ 1200 ¦ 1700 ¦ 1353 ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦ 2010 год ¦

+-----------------------------T-----------T---------T---------T-----------+

¦1. Разработка ¦ 500 ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦

¦проектно-сметной документации¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦2. Реконструкция водопровода ¦ 4098,460¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1098460 ¦

¦от водозаборных сооружений до¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Рабочего проспекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦3. Установка (монтажные ¦ 101540 ¦ - ¦ - ¦ 101540 ¦

¦работы) сетевого насоса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦станции второго подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦4. Замена глубинных насосов, ¦ 251 ¦ - ¦ - ¦ 251 ¦

¦водоподъемных труб, питающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кабелей, станций управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦артезианских скважин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦водозаборных сооружений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦количестве 2 штук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦5. Установка высокочастотного¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦преобразователя на станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦второго подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦6. Реконструкция водопровода ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ул. Некрасова - ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Молодежная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦ИТОГО: ¦4951000 ¦ 1500 ¦ 2000 ¦ 1451000 ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦ 2011 год ¦

+-----------------------------T-----------T---------T---------T-----------+

¦1. Разработка ¦ 500 ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦

¦проектно-сметной документации¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦2. Реконструкция водопровода ¦ 5567 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 1567 ¦

¦от водозаборных сооружений до¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Рабочего проспекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦3. Замена глубинного насоса, ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦питающего кабеля, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦водоподъемных труб, станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦управления артезианской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦скважины водозаборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦4. Реконструкция водопровода ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ул. Некрасова - ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Молодежная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦ИТОГО: ¦ 6067 ¦ 2000 ¦ 2500 ¦ 1567 ¦

+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+

¦ВСЕГО: ¦ 15271 ¦ 4700 ¦ 6200 ¦ 4371 ¦

L-----------------------------+-----------+---------+---------+------------

Перечень основных мероприятий уточняется ежегодно.