Постановление главы города Собинки от 18.06.2010 N 315 “Об утверждении городской целевой программы “Обеспечение населения г. Собинки питьевой водой на 2010 - 2011 гг.“
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬГЛАВА ГОРОДА СОБИНКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2010 г. N 315
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ Г. СОБИНКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА 2010 - 2011 ГГ.“
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 12.12.2006 N 866 “О реализации программы “Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой на 2005 - 2010 гг.“ постановляю:
1. Утвердить городскую целевую программу “Обеспечение населения г. Собинки питьевой водой на 2010 - 2011 гг.“ согласно приложению.
2. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, вошедшим в программу, в тарифы на водоснабжение включить инвестиционную составляющую.
3. Финансовому отделу администрации города изыскать средства на реализацию программы в 2010 году и при разработке проекта городского бюджета на очередной год предусмотреть средства на реализацию в 2011 году.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города В.В. Жиленкова.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете “Доверие“.
Глава города
В.А.ЗОТОВ
Приложение
к постановлению
главы города Собинки
от 18.06.2010 N 315
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
“ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. СОБИНКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
НА 2009 - 2011 ГОДЫ“
ПАСПОРТ
городской целевой программы “Обеспечение населения
г. Собинки питьевой водой на 2009 - 2011 годы“
-----------------------T--------------------------------------------------¬
¦Наименование программы¦Городская и целевая программа “Обеспечение ¦
¦ ¦населения г. Собинки питьевой водой на 2009 - 2011¦
¦ ¦годы“ ¦
+----------------------+--------------------------------------------------+
¦Разработчик программы ¦МУМП “Водоснабжение“ г. Собинки ¦
+----------------------+--------------------------------------------------+
¦Стратегическая цель ¦- улучшение обеспечения населения питьевой водой ¦
¦программы ¦нормативного качества в достаточном количестве ¦
+----------------------+--------------------------------------------------+
¦Задачи программы ¦- удовлетворение потребности населения города в ¦
¦ ¦питьевой воде. Постоянное поддержание качества ¦
¦ ¦воды в соответствии с требованиями санитарных ¦
¦ ¦правил и норм; ¦
¦ ¦- создание необходимой технологической надежности ¦
¦ ¦системы хозяйственно-питьевого водоснабжения ¦
+----------------------+--------------------------------------------------+
¦Сроки реализации ¦2009 - 2011 годы ¦
¦программы ¦ ¦
+----------------------+--------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦- МУМП “Водоснабжение“ г. Собинки; ¦
¦ ¦- отдел архитектуры и градостроительства ¦
¦ ¦администрации г. Собинки; ¦
¦ ¦- отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры¦
¦ ¦администрации г. Собинки ¦
+----------------------+--------------------------------------------------+
¦Общий объем и ¦- общий объем финансирования программы: 15 млн. ¦
¦источники ¦271 т. руб. ¦
¦финансирования ¦В том числе: ¦
¦программы ¦- областной бюджет: 4,7 млн. руб.; ¦
¦ ¦- городской бюджет: 6,2 млн. руб.; ¦
¦ ¦- средства предприятия: 4,371 млн. руб. ¦
+----------------------+--------------------------------------------------+
¦Ожидаемые результаты ¦- обеспечение населения города питьевой водой ¦
¦по реализации ¦нормативного качества и в достаточном количестве; ¦
¦программы ¦- устранение прямых и косвенных потерь в системах ¦
¦ ¦водоснабжения ¦
+----------------------+--------------------------------------------------+
¦Контроль за ¦Контроль за исполнением программы осуществляет ¦
¦исполнением программы ¦администрация г. Собинки, отдел жизнеобеспечения и¦
¦ ¦развития инфраструктуры администрации г. Собинки, ¦
¦ ¦МУМП “Водоснабжение“ г. Собинки ¦
L----------------------+---------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения ее программными методами
Источником питьевого водоснабжения города являются подземные воды. Подземные воды, используемые для водоснабжения населения, имеют лучшее качество по сравнению с поверхностными водами и в основном соответствуют требованиям СанПиН, однако характеризуются повышенной минерализацией, жесткостью, повышенным содержанием сульфатов. Превышение предельно допустимой концентрации по железу.
Износ имеющихся водопроводных сетей и артезианских скважин достигает 42,5%, в то время как санитарно-техническое состояние сетей во многом определяет качество подаваемой населению воды.
2. Цель и задачи программы
Главной целью настоящей программы является улучшение обеспечения населения города питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. При этом приоритетным является достижение соответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода“, гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества по ряду основных показателей (физико-химических, бактериологических, рациональных, органолептических).
3. Основные направления реализации программы
Программа предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:
- оценка обеспеченности населения необходимыми ресурсами воды питьевого качества;
- разработка проектно-сметной документации;
- тампонаж артскважин;
- определение эксплуатационных запасов подземных вод гжельско-ассельского водоносного горизонта;
- реконструкция станций 1-го подъема (артезианских скважин);
- строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения;
- внедрение сберегающих технологий при заборе и транспортировки воды;
- строительство станции водоочистки и обезжелезивания.
4. Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управление
программой
Финансирование программы в размере 15 млн. 271 т. руб. осуществляется за счет привлечения средств областного и городского бюджетов и средств предприятия, распределяется следующим образом:
- областной бюджет - 30,8%;
- городской бюджет - 40,6%;
- средства предприятия - 28,6%.
Средства областного и городского бюджетов предусматривается направлять на реконструкцию и строительство систем водоснабжения, требующих значительных капитальных вложений, разработки новых технологий, материалов, приборов и оборудования для водообеспечения. Финансирование из городского бюджета осуществляется в соответствии с действующим порядком реализации адресной инвестиционной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели на очередной финансовый год.
Методическое руководство реализацией программы осуществляет отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации г. Собинки, отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Собинки и МУМП “Водоснабжение“ г. Собинки.
Объемы финансирования, необходимые для реализации программы, уточняются ежегодно.
5. Оценка эффективности программы. Социальные, экономические
и экологические последствия
Эффективность от реализации настоящей программы следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.
В социальном и экономическом аспектах эффективности от реализации мероприятий программы города определяется:
1. Строительство станции водоочистки и обезжелезивания.
2. Устранение неблагоприятного действия на организм человека минеральных солей и микроэлементов, что позволит сократить затраты на лечение тяжелых заболеваний (кишечно-желудочных, урологической и сердечно-сосудистой патологии), а также снизить уровень инфекционных заболеваний, связанных с потреблением воды.
3. Проведение работ по замене изношенных участков и реконструкций систем водопровода, позволит сократить прямые потери при транспортировке.
4. Совершенствование систем управления водопользованием приведет к снижению аварийных ситуаций и потерь воды в системах водоснабжения.
В экологическом аспекте эффективность программы достигается за счет реализации водоохранных мероприятий (соблюдение и обустройство зон санитарной охраны, проведение мероприятий социально-гигиенического мониторинга), направленных на предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.
Основные мероприятия по реализации программы
Выполнение программы предусматривает реализацию следующих мероприятий:
------------------------------T-----------T-------------------------------¬
¦ Наименование мероприятий ¦ Стоимость ¦ Объемы финансирования ¦
¦ ¦работ, тыс.+---------T---------T-----------+
¦ ¦ руб. ¦Областной¦Городской¦ Средства ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦предприятия¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦ 2009 год ¦
+-----------------------------T-----------T---------T---------T-----------+
¦1. Разработка ¦ 500 ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦
¦проектно-сметной документации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦2. Реконструкция водопровода ¦ 2400 ¦ 1200 ¦ 1200 ¦ - ¦
¦от водозаборных сооружений до¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Рабочий проспект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦3. Приобретение сетевого ¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ 500 ¦
¦насоса станции второго ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦4. Замена глубинного насоса, ¦ 153 ¦ - ¦ - ¦ 153 ¦
¦питающего кабеля, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоподъемных труб, станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления артезианской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦скважины водозаборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦5. Реконструкция водопровода ¦ 700 ¦ - ¦ - ¦ 700 ¦
¦ул. Некрасова - ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Молодежная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦ИТОГО: ¦ 4253 ¦ 1200 ¦ 1700 ¦ 1353 ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦ 2010 год ¦
+-----------------------------T-----------T---------T---------T-----------+
¦1. Разработка ¦ 500 ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦
¦проектно-сметной документации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦2. Реконструкция водопровода ¦ 4098,460¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1098460 ¦
¦от водозаборных сооружений до¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Рабочего проспекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦3. Установка (монтажные ¦ 101540 ¦ - ¦ - ¦ 101540 ¦
¦работы) сетевого насоса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станции второго подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦4. Замена глубинных насосов, ¦ 251 ¦ - ¦ - ¦ 251 ¦
¦водоподъемных труб, питающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кабелей, станций управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦артезианских скважин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водозаборных сооружений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦количестве 2 штук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦5. Установка высокочастотного¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦преобразователя на станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦второго подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦6. Реконструкция водопровода ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ул. Некрасова - ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Молодежная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦ИТОГО: ¦4951000 ¦ 1500 ¦ 2000 ¦ 1451000 ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦ 2011 год ¦
+-----------------------------T-----------T---------T---------T-----------+
¦1. Разработка ¦ 500 ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦
¦проектно-сметной документации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦2. Реконструкция водопровода ¦ 5567 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 1567 ¦
¦от водозаборных сооружений до¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Рабочего проспекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦3. Замена глубинного насоса, ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦питающего кабеля, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоподъемных труб, станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления артезианской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦скважины водозаборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦4. Реконструкция водопровода ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ул. Некрасова - ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Молодежная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦ИТОГО: ¦ 6067 ¦ 2000 ¦ 2500 ¦ 1567 ¦
+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦ВСЕГО: ¦ 15271 ¦ 4700 ¦ 6200 ¦ 4371 ¦
L-----------------------------+-----------+---------+---------+------------
Перечень основных мероприятий уточняется ежегодно.