Законы и бизнес в России

Решение Хабаровской городской Думы от 24.03.1998 N 146 “О социально-экономической ситуации в 1997 году и основных направлениях развития экономики города на 1998 год“

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 24 марта 1998 г. N 146

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 1997 ГОДУ

И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

НА 1998 ГОД

Рассмотрев представленные управлением экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города “Итоги социально-экономического развития г. Хабаровска за 1997 год“ и “Прогноз социально-экономического развития города на 1998 год“, Хабаровская городская Дума решила:

1. Информационный доклад “Итоги социально-экономического развития г. Хабаровска за 1997 год“ принять к сведению (прилагается).

2. Утвердить “Прогноз социально-экономического развития г. Хабаровска на 1998 год“ (прилагается).

3. Администрации города обеспечить в течение года реализацию программ развития городского хозяйства в соответствии с “Прогнозом социально-экономического развития г. Хабаровска на 1998 год“.

4. Разрешить администрации города вносить изменения
в отдельные показатели развития муниципального хозяйства, связанные с изменением налогового, бюджетного и других законодательств, влияющих на ход утвержденных программ.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя финансово-бюджетной и экономического развития комиссии городской Думы Ветышева С.Н.

Мэр города

П.Д.Филиппов

Приложение 1

к решению

Хабаровской городской Думы

от 24 марта 1998 г. N 146

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Г. ХАБАРОВСКА ЗА 1997 ГОД

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В Г. ХАБАРОВСКЕ

В 1997 ГОДУ

В 1997 году социально-экономическая ситуация в городе продолжала оставаться критической.

Экономический кризис, обусловленный в определяющей мере общеэкономической ситуацией в стране, наиболее широко отразился на реальном секторе экономики, характеризующемся деградацией его структуры, падением объемов производства, параличом инвестиционной деятельности предприятий, ослаблением научно-технического потенциала промышленности, расстройством финансовой системы общественного воспроизводства. Основными причинами этого являются: углубление диспропорции в развитии производственного сектора и сферы обращения, неразработанность правовых норм регулирования некоторых видов экономической деятельности. Кроме того, основными факторами, обостряющими экономическую ситуацию во всех отраслях хозяйственного комплекса города, оставались высокие транспортные расходы, тарифы на электроэнергию, а также сложившаяся структура экономики, имеющая высокую долю обрабатывающих отраслей и оборонных предприятий, подверженных наибольшему спаду производства.

Кризисные явления в развитии экономики в последние годы привели к сокращению объемов капитальных вложений, сжатию внутреннего рынка на инвестиционные товары (оборудование, строительные работы), ослабеванию факторов структурной перестройки экономики и растягиванию периода спада и депрессии.

Промышленность

Показатели социально-экономического развития города за 1997 год свидетельствуют о том, что экономическая ситуация в промышленности ухудшилась по сравнению с прогнозными данными на 1997 год.

Ожидалось снижение темпов падения объема промышленного производства (94,2 процента) к уровню 1996 года, фактически этого не получилось. Индекс физического объема в 1997 году составил 91,7 процента. Наибольший спад объемов наблюдался в легкой, топливной
промышленности, машиностроении и металлообработке. Из 78 основных предприятий 47 снизили объемы производства, в том числе АО “Хабаровский мясокомбинат“, АО “Станкостроительный завод“, АО МЖК “Хабаровский“, АО “Хабаровский молочный комбинат“.

По итогам года снижен выпуск многих видов продукции, в т.ч. сборных железобетонных конструкций, станков, провода, керамзитового гравия, синтетических моющих средств, комбикормов, маргариновой продукции.

Более устойчивое положение сохранялось в течение года в электроэнергетике (102,5%), медицинской промышленности (168,2%).

Наметились положительные тенденции в работе предприятий АО “Стройконтейнер“, АО “Тайга“, АО “Стекловолокно“, АО “Дальхимфарм“, АО “Дальреммаш“, АО “Мукомольный завод“.

Увеличился выпуск электроэнергии на 3,6 процента, энергозапчастей на 38 процентов, оборудования технологического на 47,5 процента, готовых лекарств на 78,2 процента, медикаментов в ампулах на 87,3 процента, дизельного топлива на 20,5 процента, матов теплоизоляционных на 18,7 процента.

Основными факторами, определяющими спад производства в 1997 году, явились ограничение спроса на продукцию из-за высоких цен и взаимная неплатежеспособность предприятий. Дефицит собственных оборотных средств в промышленности принял хронический характер. Удорожание продукции, вызванное ростом цен на энергоносители, повышением транспортных тарифов в специфических условиях Дальневосточного региона, усугубило действие основных кризисных факторов, значительно снижена конкурентоспособность промышленных предприятий города по отношению к западным регионам страны.

По состоянию на 1 января 1998 года просроченная кредиторская задолженность составила 755,1 млн. рублей (62,7 процента к общей кредиторской задолженности), что превысило дебиторскую задолженность на 474,8 млн. рублей. Наибольший удельный вес в кредиторской задолженности составляют налоговые платежи, пени и штрафы в бюджет и отчисления во внебюджетные фонды.

В целях стабилизации работы промышленных предприятий администрация города принимала в течение года определенные меры. Комиссия по консервации основных фондов рассмотрела предложения 33 предприятий по консервации основных фондов, не участвующих в
процессе производства. Выданы заключения о целесообразности консервации 26 предприятиям на сумму 503,5 млн. рублей. Льгота по налогу на имущество составила 4,7 млн. рублей. За прошедший год проведено взаимозачетов между предприятиями города и бюджетом на сумму 393,9 млн. рублей. В октябре 1997 года подписано постановление мэра города “О мерах по снижению задолженности по плате за аренду земли“, которое предусматривает пересчет арендной платы по категориям плательщиков согласно списку с 5 ставок на 1 ставку земельного налога с одновременной отменой пени за несвоевременную плату.

Капитальное строительство

Инфляция, взаимная задолженность, рост цен на строительные материалы, оборудование, механизмы, услуги, налоговая политика привели к относительно высокому росту стоимости строительно-монтажных работ, сокращению инвестиций в капитальное строительство, развалу строительного комплекса. Основные крупные строительные организации распались на множество небольших строительных фирм, в большинстве своем не имеющих достаточных объемов работ.

Из 742 предприятий различных форм собственности, зарегистрировавших в основной своей деятельности строительную, всего 148 предприятий ее осуществляют. Остальные занимаются торговлей и посредническими услугами.

Спад производства во всех отраслях народного хозяйства, резкое снижение его эффективности, использование средств предприятий на потребление привели к нестабильности финансирования либо к полному его отсутствию. Вследствие чего в 1997 году затянулось строительство многих важнейших объектов города: 107-кв. дома по ул. Стрельникова, объездной дороги Южного микрорайона, очистных сооружений промливневых и нефтесодержащих стоков, реконструкция очистных сооружений нефтебазы и участка по производству сжиженного газа. Отсутствие финансирования сдерживает завершение строительства жизненно важных объектов ОАО “Хабаровский горводоканал“ (водопровод II и III очереди, водопровод от НС 1-го подъема до ГСВ, канализация II очередь), начатых в 1990 - 1992 годах.

Из 158 объектов незавершенного строительства в городе в 1997
году сдано в эксплуатацию всего 48 и по 9-ти работы идут к окончанию. Строительство многих объектов прекращено на стадии выполнения работ нулевого цикла - 118-квартирный дом по ул. Карагинской, жилой 72-квартирный дом по ул. Руднева, 212-квартирный дом по пер. Санаторному и т.д.

Общее освоение средств местного бюджета за 1997 год по объектам МП “Хабаровскинвестстройсервис“, ОАО “Хабаровский горводоканал“, спецкомбината, трамвайно-троллейбусного управления, МП “Тепловые сети“, МП “ЖПЭТ-6“, МПУД “ОСТОН“, поликлиники N 15, управлению транспорта, дорог и благоустройства составляет 31160,5 тыс. рублей (92 процента) при лимите 33867,4 тыс. рублей (без учета кредиторской задолженности).

В 1997 году введены в эксплуатацию здание РОВД в Краснофлотском районе, школа по ул. Д.Бедного, а также жилые дома с общим количеством квартир 1845 и общей площадью 124109 кв. м.

Транспорт и связь

Существующая система взаимонеплатежей, снижение объемов грузовых и пассажирских перевозок, рост их себестоимости усугубляет и без того тяжелое финансовое положение предприятий транспорта.

При таком финансовом положении предприятия не в состоянии самостоятельно приобрести технику нового поколения. Убыточны практически все виды транспорта. Снижен, по сравнению с 1996 годом, пассажирооборот на железнодорожном транспорте на 15 процентов, на воздушном в целом на 13 процентов. На водном транспорте объем пригородных пассажирских перевозок сократился на 25 процентов. На малых воздушных линиях выполнение плана по пассажирообороту обусловлено открытием новых рейсов.

В 1997 году предприятиями пассажирского городского транспорта города перевезено 186105,1 тыс. человек, что на 1860,1 тыс. человек больше, чем за 1996 год.

Для улучшения обслуживания пассажиров автомобильным транспортом проводилась работа по привлечению автотранспорта различных ведомств и частных владельцев к маршрутным перевозкам пассажиров на конкурсной основе. На 35 городских маршрутах работает 232 коммерческих
автобуса.

В целях обновления парка пассажирского транспорта за счет средств транспортного налога было приобретено 4 троллейбуса, 1 трамвай и 15 автобусов.

В 1997 году ОАО “Электрическая связь“ ХГТС, Хабаровской дистанцией сигнализации и связи ШЧ-3 ДВЖД, телефонной компанией “Востоктелеком“ установлено 5243 телефона, из них квартирных - 4257.

Всего снято квартирных телефонов 1778. Прирост составил 2479 телефонов.

единиц

---------------T-----T-------------------------------------------¬

¦ Показатели ¦Всего¦ Предприятия ¦

¦ ¦ +--------------T------------T---------------+

¦ ¦ ¦ ОАО ¦Хабаровская ¦ Телефонная ¦

¦ ¦ ¦“Электрическая¦ дистанция ¦ компания ¦

¦ ¦ ¦ связь“ ¦сигнализаци覓Востоктелеко쓦

¦ ¦ ¦ Хабаровская ¦и связи ШЧ-3¦ ¦

¦ ¦ ¦ ГТС ¦ ДВЖД ¦ ¦

+--------------+-----+--------------+------------+---------------+

¦1. Установлено¦ 5243¦ 3812 ¦ 281 ¦ 1150 ¦

¦телефонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. ¦ 4257¦ 3041 ¦ 179 ¦ 1037 ¦

¦квартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по льготной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦а) участники ¦ 234¦ 224 ¦ 6 ¦ 4 ¦

¦ВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦б) инвалиды ¦ 84¦ 72 ¦ 3 ¦ 9 ¦

¦ВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в) ветераны ¦ 277¦ - ¦ 12 ¦ 265 ¦

¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦г) инвалиды ¦ 506¦ 451 ¦ 3 ¦ 52 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. Снято ¦ 3057¦ 2639 ¦ 169 ¦ 249 ¦

¦телефонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. ¦ 1778¦ 1498 ¦ 31 ¦ 249 ¦

¦квартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. Прирост ¦ 2186¦ 1173 ¦ 112 ¦ 901 ¦

L--------------+-----+--------------+------------+----------------

За последние годы в городе Хабаровске сложилась тенденция отказа от услуг проводного вещания. За 1995 год выбытие радиоточек составило 18684, за 1996 - 12229, за 1997 - 12000. Всего в городе 161148 радиоточек.

Основными причинами выбытия радиоточек являются:

- низкие доходы населения;

- неплатежеспособность предприятий и организаций, имеющих на своем балансе общежития;

- неплатежеспособность предприятий и организаций, имеющих служебные радиоточки;

- резкое уменьшение капитального строительства;

- внедрение альтернативного эфирного вещания.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Основными задачами предприятий жилищно-коммунального хозяйства города в 1997 году оставались обеспечение безаварийной эксплуатации жилья и коммунальных объектов, поддержание объемов коммунальных услуг на жизненно необходимом для населения уровне при дальнейшей реализации основных мер по реформированию отрасли.

Выполнение намеченных задач осложняется тем, что объем средств, предусмотренный бюджетом на содержание жилищно-коммунального хозяйства, более чем в 2 раза ниже необходимого, за 1997 год жилищные предприятия профинансированы в сумме 245,3 млн. рублей (39,8 процента к предусмотренному), в том числе по статьям: эксплуатация и ремонт жилищного фонда - 34,6 млн. рублей, капитальный ремонт жилищного фонда - 39,5 млн. рублей, возмещение разницы в тарифах за тепловую энергию - 171,1 млн. рублей. Не решены вопросы в погашении задолженности бюджета 1996 года в сумме 370,3 млн. рублей.

Финансирование объектов ЖКХ, помимо недофинансирования из бюджета, осложнялось ростом задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. Из начисленных для оплаты населением 186,8 млн. рублей фактически оплачено 170,1 млн. рублей, задолженность составляет 16,7 млн. рублей (9 процентов).

Важнейшей проблемой отрасли, находящейся под постоянным жестким контролем администрации города, оставалась подготовка и обеспечение устойчивого функционирования жилого фонда и коммунальных объектов города в осенне-зимний периоды. На эти цели из бюджета при планируемом годовом объеме 12,4 млн. рублей выделено 3,8 млн. рублей.

Другой проблемой ЖКХ города оставался прием в систему муниципального хозяйства жилищного фонда различных ведомств. За год принято 104 жилых строений общей площадью 260,7 тыс. кв. м. Большая часть принимаемых объектов находится в очень плохом состоянии.

Благоустройство

Освоение средств предприятиями благоустройства за 1997 год составило 52,4 млн. рублей.

На ремонте объектов внешнего благоустройства освоено в прошедшем году 21,7 млн. рублей. Недоосвоение средств на ремонте объектов внешнего благоустройства (утвержденный бюджет) объясняется тем, что на ГСМ, нефтебитум, инертные материалы, на ремонт дорожной техники средств выделялось недостаточно, в результате чего срывались графики ремонта объектов внешнего благоустройства, выпуск асфальтобетонной смеси на заводах производился прямо с колес. В прошедшем году были выполнены работы по ремонту проспекта 60-летия Октября, Амурского бульвара, улиц: К.Маркса, Ленинградская, Нововыборгская, Шелеста, Горького, Ленина, Калинина, Маяковского, Шахтинской, Уборевича, Краснореченской, Ульяновской и др.

Предприятием “Горсвет“ выполнялся ремонт линий наружного освещения Амурского бульвара, улиц: Ясная, Выборгская и др. На текущем содержании в 1997 году освоено 31,7 млн. рублей.

В прошедшем году высажено 311,6 тыс. шт. цветов, 953 шт. кустарника, 156 шт. деревьев.

Потребительский рынок

В соответствии с перспективным планом развития отраслей торговли и бытового обслуживания в 1997 году проводилась работа по развитию материально-технической базы, изучению конъюнктуры рынка товаров, созданию необходимых удобств в их приобретении, расширению бытовых услуг, предоставляемых населению, решению вопросов, принимаемых на уровне Правительства РФ и органов власти края и города.

Объем розничного товарооборота в 1997 году составил 3,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 5,0 процентов меньше, чем в 1996 году.

В городе продолжалась структурная перестройка оптовой и розничной торговли. Создано два оптовых рынка на базе бывших оптовых предприятий “Хабплодоовощ“ и Торговый Дом “Хабаровский“. Увеличилось количество торговых предприятий со смешанным ассортиментом товаров, магазины оснащаются новейшим оборудованием и современными интерьерами.

Комитетом проводится работа по лицензированию торговли акцизными товарами. В результате этой деятельности в бюджет города поступило 7,9 млн. рублей. За выдачу свидетельств на право торговли в городской бюджет поступило 530 тыс. рублей.

Комитетом потребительского рынка и услуг осуществляются меры по обеспечению потребности жителей города сельскохозяйственной продукцией. Выполнен муниципальный заказ, в соответствии с которым на муниципальных предприятиях “Плодовощторг-2“ и “Оптовый сельскохозяйственный рынок“ на зимнее хранение заложено 1900 тонн картофеля и 1800 тонн овощей.

В 1997 году объем платных услуг, оказанных населению города, составил 695,1 млн. рублей. Доля бытовых услуг в общем объеме платных услуг сократилась с 13,6 процента в 1996 году до 11,3 процента в 1997 году.

В 1997 году наблюдался рост объемов услуг туристско-экскурсионных, физической культуры и спорта, ветеринарных, системы образования, медицинских, правового и бытового характера.

В г. Хабаровске за прошедший период вновь организовалось 33 предприятия бытового обслуживания населения. Преимущественное развитие получили такие бытовые услуги, как парикмахерские, обработка фотопленки и изготовление фотографий в минилабораториях, ремонт телерадиоаппаратуры и бытовой техники, 89 человек получили рабочие места в предприятиях службы быта. Кроме того, в районных администрациях зарегистрировались 518 предпринимателей.

В дальнейшем конъюнктура потребительского рынка все больше будет определяться состоянием сферы услуг и потребительским спросом населения.

По оценке баланса денежных доходов и расходов населения на 1997 год объем денежных доходов населения составил 7129,5 млн. рублей, с ростом на 27 процентов к уровню 1996 года.

Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 5,8 процента. Средний доход на одного жителя возрос на 206 рублей и достиг 968 рублей. В общем объеме денежных доходов доля социальных выплат составила 77,7 процента.

Основу расходной части баланса составили потребительские расходы в сумме 4416,7 млн. рублей или 62 процента. Удельный вес обязательных платежей и взносов практически не изменился и составил 13,7 процента. Значительную долю или 19,8 процента своих денежных средств население направило на приобретение иностранной валюты, ценных бумаг и акций предприятий.

Денежные доходы населения превысили расходы почти на 5 процентных пунктов.

Социальная защита населения

Социальная защита малообеспеченных слоев населения в 1997 году была ориентирована на различные виды помощи инвалидам, пенсионерам, семьям, имеющим низкий доход.

25 процентов населения от числа проживающих в городе состоит на учете в органах социальной защиты населения города как нуждающиеся в социальной защите и поддержке. За чертой бедности находится почти 6 процентов населения.

Постановлением мэра города Хабаровска от 23.04.97 N 1213 утверждена городская программа “О социальной защите населения“. За 1997 год на осуществление мероприятий по преодолению бедности и оказанию адресной социальной поддержки малоимущим слоям населения в городской комитет социальной защиты населения поступило финансовых средств из различных источников на сумму 5987,6 тыс. рублей (или 13,2 процента от запланированных средств), в том числе из городского бюджета - 976 тыс. рублей, из городского фонда социальной поддержки населения - 687,9 тыс. рублей.

В прошедшем году открыты Дома Ветеранов в Железнодорожном и Индустриальном районах; Центр социально-бытового обслуживания участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Несмотря на трудности в финансировании, большинство льгот гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, предоставлено. В отчетном периоде около 300 тыс. рублей было выделено на приобретение и подвоз топлива 1318 малообеспеченным пенсионерам, проживающим в неблагоустроенном жилье, отремонтировано 240 квартир одиноким престарелым гражданам, на что было затрачено 665,8 тыс. рублей.

В 1997 году 559 нетрудоспособных человек, попавших в экстремальную ситуацию, получили единовременную помощь на сумму 278,5 тыс. рублей, 3445 инвалидам оказана материальная помощь на сумму 1056,5 тыс. рублей; 1497 малообеспеченным пенсионерам оказаны различные виды единовременной материальной помощи на сумму 290,4 тыс. рублей; 154 остронуждающиеся семьи, имеющие иждивенцев, получили натуральную помощь на сумму 31,9 тыс. рублей. Для поддержки остронуждающихся семей, имеющих детей в возрасте до 2-х лет, выделено адресное пособие на сумму 484,4 тыс. рублей. Особое внимание было уделено организации летней оздоровительной кампании детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов. На оздоровительную кампанию в летний период 1997 года было затрачено 746,3 тыс. рублей, что позволило организовать полноценный отдых 597 детям и подросткам.

Капитальный ремонт объектов социальной сферы

В 1997 году на капитальном ремонте объектов здравоохранения освоено 15,3 млн. рублей.

Проводился капитальный ремонт в горбольнице N 9, детской инфекционной больнице, родильном доме N 1. Завершается ремонт поликлиники N 1 горбольницы N 11.

На капитальном ремонте объектов образования освоено 18,5 млн. рублей. Объем выполненных работ снизился по сравнению с 1996 годом на 25 процентов. Это связано в первую очередь с тем, что объем финансирования капитального ремонта ежегодно снижается (бюджетом предусматривается не более 20 процентов от потребности средств). Кроме того, средства, предусмотренные бюджетом, выделяются неполностью. По капитальному ремонту на объектах ЖКХ освоено 54,7 млн. рублей.

На объектах культуры капитальный ремонт в 1997 году из-за отсутствия финансирования не проводился.

Здравоохранение

Система здравоохранения г. Хабаровска в 1997 году функционировала устойчиво. Сохранены объемы и качество медицинской помощи населению.

Продолжалась адаптация лечебно-профилактических учреждений к работе в новых экономических условиях за счет:

- жесточайшей экономии материальных ресурсов;

- рационального использования коечной сети;

- увеличения объема платной медицинской помощи.

В г. Хабаровске в течение 1997 года медицинская помощь населению города оказывалась в амбулаторно-поликлинических учреждениях (41 ед.) общей мощностью 14764 посещения в смену и госпитальными учреждениями с коечной сетью 2993 койки. Обеспеченность койками составила 5,1 на 1000 человек или всего 36,4 процента от нормативных показателей. Но с учетом ведомственных учреждений обеспеченность койками городского населения составляет 8,1 (края - 12,4).

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 жителей составила 19,2 при норме 23,3, то есть 82,4 процента. Численность врачей, работающих в муниципальных учреждениях, 2984 человека. Число средних медработников 5070 человек. В госпитальных учреждениях функционирует 125 коек дневного пребывания, в амбулаторно-поликлинических учреждениях открыты дневные стационары на 98 мест. Общие показатели здоровья населения улучшились: охват диспансерным наблюдением хронических больных по сравнению с 1996 годом увеличился с 81,9 процента до 82,5 процента, своевременность взятия на учет с 84,5 процента до 91,5 процента. Уменьшился первичный выход на инвалидность среди диспансерных больных с 0,2 процента до 0,1 процента. Флюорографическое обследование организованного населения увеличилось с 52,8 процента до 63,8 процента, неорганизованного населения с 48,9 процента до 59,5 процента. Улучшились показатели госпитализации диспансерных больных с 70,9 процента до 86,2 процента. В результате проведения лечебно-профилактических мероприятий по диспансерной группе больных уменьшился процент обострений с 10 до 7,5 процента.

В целях рационального использования коечного фонда и устойчивой работы подведомственных учреждений, обеспечения жителей города гарантированной специализированной, квалифицированной медицинской помощью, на базе детской больницы N 2 организован пульмонологический центр “Астма - школа“. В детском лечебно-реабилитационном центре “Амурский“ внедрены костюмы “Адель“ - для лечения и реабилитации детей с детским церебральным параличом (10 комплектов), открыт второй кабинет “Горный воздух“, установлен тренажер “Гросса“ в количестве 2 шт. для детей с заболеваниями опорно-двигательной системы. В городской больнице N 3 открыт кабинет “Диабетической стопы“. В поликлиниках N 13, 24, 7, 9, 17 открыты кабинеты и отделения профилактики.

В госпитальных учреждениях сокращены койки, в том числе: 1-е отделение 11 горбольницы с 60 коек до 45. Во 2-й горбольнице сокращено 5 коек во взрослом и детском отделениях и в отделении челюстно-лицевой хирургии. В горбольницах N 10, 11 внедрены новые менее травматические, менее затратные, эффективные эндоскопические (лапароскопические) хирургические операции, стали осваиваться такие операции в горбольницах N 2, 5. Открыт центр охраны здоровья матери и ребенка за счет объединения родильных домов N 1 и N 3. Открыты кабинеты перинатолога в женских консультациях NN 1, 3, 4. В горбольнице N 12 освоены лапароскопические, гестероскопические методы обследования. Во всех женских консультациях введены приемы подростковых врачей.

В течение прошедшего года приобретено медицинского оборудования на 2,1 млн. рублей при уточненном плане 0,9 млн. рублей, что крайне недостаточно, так как в лечебно-профилактических учреждениях города медицинское оборудование имеет процент износа от 60 до 80 процентов.

Просвещение

В городе функционирует 105 общеобразовательных учреждений, в том числе две школы - N 32 ТОО “Хабаровское“ и N 40 отдела учебных заведений ДВЖД приняты в муниципальную собственность в 1997 году; выделился в самостоятельную школу первой ступени филиал школы N 24 Индустриального района. В общем числе школ функционирует 10 гимназий, 9 лицеев, 46 школ с углубленным изучением предметов, 10 школ для детей с недостатками умственного и физического развития. Частично улучшились условия работы общеобразовательных школ за счет передачи им ведомственных дошкольных учреждений под начальные классы (школы N 72, школы N 16). Стабильно функционирует сеть вечерних школ.

В г. Хабаровске работают два межшкольных учебно-производственных комбината, обеспечивая допрофессиональную подготовку школьников.

В 1997 году зарегистрирован детский дом N 8. В настоящее время проводится реконструкция здания бывшего ведомственного дошкольного учреждения для его размещения.

В 1997 году в три смены был организован общеобразовательный процесс в 5 школах, в две смены в 77 школах, в одну смену в 11 школах.

Общий контингент учащихся всех типов и видов дневных школ возрос на 1891 человек. Это объясняется прибытием в город семей из северных территорий края и стран СНГ. В соответствии с этим выросла сеть классов с 3195 до 3245.

Продолжает обострятся проблема снижения контингента в детских дошкольных учреждениях. С 1990 года закрыто 80 детских садов. В результате охват детей дошкольным образованием снизился с 78 до 39,6 процента. Причинами резкого оттока детей из ДОУ является высокая родительская плата и неплатежеспособность родителей, вынужденное привлечение родителей к изысканию средств через предприятия и организации для оплаты расходов на содержание детей по договорам. По причине неплатежеспособности ряда предприятий города данная система не срабатывает. В течение 1997 года на предприятия и организации выдано 4065 договоров, из них заключено всего 2605.

В городе 159 дошкольных учреждений, в том числе 89 муниципальных, 70 ведомственных. Численность детей дошкольного возраста составляет 45769 человек, посещают дошкольные учреждения 18148 человек, что составляет 39,7 процента. Из 1200 детей, посещающих муниципальные ДОУ, 18,8 процента относятся к льготной категории (2261 ребенок). В структуре действующей сети дошкольных учреждений произошли изменения. На базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений открыто 10 групп социальной поддержки для детей из семей, требующих социальной защиты. Сеть учреждений дополнительного образования в 1997 году расширилась за счет передачи в муниципальную собственность 12 подростковых клубов ЖПЭТов. В настоящее время функционирует 36 учреждений дополнительного образования.

Физкультура и спорт

В городе для занятий физической культурой и спортом имеется 550 спортивных сооружений. Несмотря на внушительность данной цифры, в целом, город недостаточно обеспечен спортивными сооружениями. В соответствии с нормами градостроительства - спортивными залами - на 26,8 процента, бассейнами - на 8 процентов, из 10 стадионов два не работают (“Водник“, “Строитель“), в плохом техническом состоянии находится бассейн спортивного комплекса “Заря“, по этой же причине закрыт бассейн “Нептун“.

За последнее время активизировалась работа по созданию условий для занятий спортом по месту жительства. Проведена паспортизация площадок. Их число увеличилось на 5 единиц, но значительная часть площадок находится в плохом состоянии, более 60 процентов требуют текущего, а 12 процентов - капитального ремонта.

Благодаря усилиям управления образования и горспорткомитета сохранено количество детей и подростков, занимающихся в спортивных учреждениях дополнительного образования (в 15 детско-юношеских спортивных школах занимается спортом 8577 человек, в 1993 - 8084 человека). Однако, положение в них чрезвычайно сложное. Из-за отсутствия достаточного финансирования большинство спортивных сооружений пытаются расторгнуть с ними договоры об аренде. Так, в летний период практически без базы остались детско-юношеские спортивные школы N 1 и N 3.

Резко сократились возможности участия ведущих юных спортсменов в региональных и республиканских соревнованиях.

В целях расширения физкультурно-оздоровительной работы среди населения в городе проводится ежегодно около ста соревнований по различным видам спорта, с числом участников более 10000 человек. Наиболее массовыми являются спартакиады среди общеобразовательных учреждений по 12 видам спорта, студенческой молодежи по 15 видам спорта. Традиционными стали: легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная Дню Победы; лыжный марафон “Волочаевские дни“, посвященный памяти Героев Гражданской войны на Дальнем Востоке; всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Е.П.Хабарова; международный легкоатлетический пробег по улицам города “Амурские версты“.

В городе проводится работа по поддержке физкультурно-оздоровительного движения среди инвалидов. В 1997 году проведено 6 соревнований по различным видам спорта и культурно-спортивный фестиваль на базе Дома отдыха “Дружба“.

Культура

В 1997 году работа отдела культуры была направлена на обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений культуры, сохранение и приведение в порядок мемориальных мест и памятников истории и культуры, подготовку праздничных мероприятий.

Основные задачи в сфере народной культуры направлены на сохранение данных учреждений. В муниципальную собственность приняты 2 дома культуры, 5 народных коллективов, затраты на содержание данных учреждений в 1997 году составили 1,055 млн. рублей, в том числе сеть муниципальных учреждений“культуры увеличилась на 1 единицу - в городе образован муниципальный академический хор.

За истекший период проведен ряд мероприятий по увековечению памяти лиц и событий:

- открыт памятник воинам-интернационалистам, погибшим в мирное время;

- проведен конкурс на лучший проект памятника дальневосточному писателю Задорнову;

- установлена мемориальная доска в честь 35-летия Народного дома;

- установлена мемориальная доска ветерану войны, флотоводцу Сунгоркину;

- подготовлены списки на инвалидов войны, умерших в мирное время, для занесения их в III том Книги Памяти.

Проделана определенная работа по благоустройству памятно-мемориальных объектов, подготовлены и проведены праздники и массовые мероприятия, в которых приняли участие 125 тыс. человек.

Библиотеками города обслужено 102924 человека.

Учреждениями культуры в отчетном периоде оказано платных услуг населению на сумму 2,4 млн. рублей, то есть на уровне 1996 года.

Молодежная политика

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление главы администрации Хабаровского края N 275 издано 13.06.1996, а не 13.06.1997.

В городе Хабаровске проживает 222,7 тыс. молодых людей в возрасте 9 - 29 лет. Государственная молодежная политика в городе реализуется в соответствии с постановлением главы администрации Хабаровского края N 275 от 13.06.97 “О ходе реализации в Хабаровском крае основных направлений государственной молодежной политики“ и постановлением главы администрации города N 709 от 10.05.95 “Об утверждении мероприятий в области молодежной политики“.

Воспитание гражданственности и патриотизма является одним из важнейших направлений молодежной политики. Фестиваль допризывной молодежи, Дни призывника, организация оборонно-спортивных лагерей, работа военно-патриотических объединений, городской смотр по патриотическому воспитанию молодежи в общеобразовательных учреждениях города, Вахта памяти, встречи с молодыми воинами, шефские связи с пограничным сторожевым кораблем “Хабаровск“ - это мероприятия, проводимые в этом направлении.

Учитывая возрастные и психологические особенности молодежи, проводились новогодние праздники, молодежные шоу, посвященные Дню знаний, международному Дню студентов, фестивали патриотической песни, детских общественных объединений, команд КВН.

Студенчество ежегодно принимает участие в Дальневосточном фестивале “Студенческая весна“, который является смотром научного творческого потенциала молодежи.

Учитывая проблемы трудоустройства молодежи, в городе создана и работает молодежная Биржа труда. С апреля 1997 года в нее обратилось 8272 человека. Трудоустроено 645 человек, что составляет 8 процентов от числа обратившихся. Биржа не только оказывает помощь в трудоустройстве, располагая банком вакансий, но и проводит профдиагностику, дает консультации по законодательству о труде и занятости.

Продолжалась работа по созданию временных общественных рабочих мест. Этим видом работ было охвачено 1916 учащихся. В 1997 году отделом по делам молодежи было проработано и внесено предложение по квотированию рабочих мест для детей-сирот, имеющих начальное профессиональное образование.

Проведена ярмарка учебных мест, в которой приняли участие более 5 тыс. выпускников школ.

В эксперименте “Молодежная практика“ приняли участие 6 выпускников высших учебных заведений.

В целях поддержки талантливой молодежи в городе учреждены стипендии, которые получают 10 студентов, обучающихся по совместной российско-американской программе в ДГУПС.

Несмотря на принимаемые меры по воспитанию, трудоустройству и занятости молодежи, в городе на 6,6 процента (102 человека) увеличилось количество стоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних УВД города.

По данным социологического исследования 90 процентов молодежи употребляют алкоголь, 27,5 процента - наркотические вещества, уровень макокурения составляет 79 процентов. На 106,8 процента возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

В этих условиях целью молодежной политики в городе является создание социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для полного использования творческого потенциала молодежи, социального становления и развития каждого молодого человека.

Показатели

социально-экономического развития

---T-------------------T----------T------------T-------------T--------¬

¦N ¦ Наименование ¦ Ед. изм. ¦ на ¦ на 01.01.98 ¦1997 в %¦

¦пп¦ показателей ¦ ¦ 01.01.97 ¦ ¦ к 1996 ¦

+--+-------------------+----------+------------+-------------+--------+

¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+--+-------------------+----------+------------+-------------+--------+

¦ ¦НАСЕЛЕНИЕ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЗАНЯТОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.¦Наличное население ¦ тыс. чел ¦ 615.3¦ 613.7 ¦ 99.7 ¦

¦2.¦Трудоспособное ¦ -“- ¦ 392.9¦ 394 ¦ 100.3 ¦

¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.¦Занято в экономике ¦ -“- ¦ 243.2¦ 238.6 ¦ 98.1 ¦

¦4.¦Уровень безработных¦ % ¦ 1.8¦ 1.16¦ - ¦

¦ ¦к трудоспособному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трудоспособном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5.¦Численность ¦ чел. ¦ 6945 ¦ 4570 ¦ 65.8 ¦

¦ ¦безработных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.¦Среднемесячная ¦ руб. ¦ 1119 ¦ 1387 ¦ 124 ¦

¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦одного работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по г. Хабаровску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.¦Задолженность по ¦тыс. руб. ¦ 175.3¦ 267.0 ¦ 152.3 ¦

¦ ¦выплате заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦платы в целом по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.¦Объем промышленного¦ % ¦ 93.5¦ 91.7 ¦ - ¦

¦ ¦производства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целом по городу в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦процентах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦районам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Центральный ¦ -“- ¦ 144 ¦ 88.5 ¦ - ¦

¦ ¦Индустриальный ¦ -“- ¦ 86.5¦ 94 ¦ - ¦

¦ ¦Кировский ¦ -“- ¦ 100.3¦ 79.7 ¦ - ¦

¦ ¦Железнодорожный ¦ -“- ¦ 81.6¦ 92.9 ¦ - ¦

¦ ¦Краснофлотский ¦ -“- ¦ 97.6¦ 99.5 ¦ - ¦

¦4.¦Объем капитальных ¦млн. руб. ¦ 963.8¦ 948.4 ¦ 98.4 ¦

¦ ¦вложений - всего (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦действующих ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5.¦Ввод в эксплуатацию¦тыс. кв. м¦ 171.6¦ 124.1 ¦ 72.3 ¦

¦ ¦объектов жилья - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ФИНАНСОВАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.¦Дебиторская ¦тыс. руб. ¦ 1325.2¦ 1567.6 ¦ 118.3 ¦

¦ ¦задолженность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целом по городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.¦Кредиторская ¦ -“- ¦ 2256.6¦ 2889.3 ¦ 128.0 ¦

¦ ¦задолженность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целом по городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.¦Собрано налогов на ¦млн. руб. ¦ 1564.5¦ 2361.2 ¦ 150.9 ¦

¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в т.ч. зачислено в ¦ -“- ¦ 779.1¦ 818 ¦ 105.0 ¦

¦ ¦бюджет района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦процент зачисления ¦ % ¦ 49.8¦ 34.6 ¦ - ¦

¦ ¦кроме того ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зачислено в доходы:¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трансферт ¦млн. руб. ¦ - ¦ 90.6 ¦ - ¦

¦ ¦взаимные зачеты ¦ -“- ¦ 15.6¦ 21.4 ¦ - ¦

¦ ¦бюджетные ссуды ¦ -“- ¦ 79.7¦ 305.5 ¦ - ¦

¦4.¦Произведено ¦ -“- ¦ 889.9¦ 1198.7 ¦ - ¦

¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТРАНСПОРТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.¦ТРАМВАЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Количество вагонов ¦ ед. ¦ 100 ¦ 99 ¦ 99 ¦

¦ ¦Перевезено ¦млн. чел. ¦ 48 ¦ 40.6 ¦ 84.6 ¦

¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.¦ТРОЛЛЕЙБУС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Количество машин ¦ ед. ¦ 32 ¦ 31 ¦ 96.9 ¦

¦ ¦Перевезено ¦млн. чел. ¦ 17 ¦ 15.9 ¦ 93.5 ¦

¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.¦АВТОБУС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Количество машин ¦ ед. ¦ 471 ¦ 470 ¦ 99.8 ¦

¦ ¦Перевезено ¦млн. чел. ¦ 153.5¦ 125.1 ¦ 81.5 ¦

¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.¦ХАБАРОВСКОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ОТДЕЛЕНИЕ ДВЖД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Погрузка ¦тыс. тонн ¦ 2186.7¦ 2300 ¦ 105.2 ¦

¦ ¦Выгрузка ¦ -“- ¦ 7906.9¦ 8250 ¦ 104.3 ¦

¦ ¦Отправлено ¦тыс. чел. ¦ 5502 ¦ 4000 ¦ 72.7 ¦

¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5.¦АК “ВОСТОК“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Перевезено ¦млн. чел. ¦ 24057 ¦ 22336 ¦ 92.8 ¦

¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Объем отправок ¦тыс. тонн ¦ 6064 ¦ 6670 ¦ 110.0 ¦

¦ ¦груза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Грузооборот ¦млн. ткм ¦ 1.3¦ 1.4 ¦ 107.7 ¦

¦ ¦Пассажирооборот ¦ -“- ¦ 12.4¦ 11.5 ¦ 92.7 ¦

¦6.¦ОАО “АМУРСКОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО“¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Перевезено ¦млн. чел. ¦ 1592 ¦ 1270 ¦ 79.8 ¦

¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Объем отправок ¦тыс. тонн ¦ 2528.8¦ 2268 ¦ 89.7 ¦

¦ ¦груза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Грузооборот ¦млн. ткм ¦ 2852.9¦ 2475.7 ¦ 86.8 ¦

¦ ¦Пассажирооборот ¦ -“- ¦ 41.9¦ 31.4 ¦ 74.9 ¦

¦ ¦в т.ч. пригородный ¦ -“- ¦ 18.4¦ 16 ¦ 87.0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.¦Обеспеченность ¦пос./смену¦ 277 ¦ 278 ¦ 100.4 ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениями (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦10000 жителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.¦Обеспеченность ¦ коек ¦ 85 ¦ 84 ¦ 98.8 ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦больничными койками¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(на 10000 человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.¦Обеспеченность ¦ чел. ¦ 69 ¦ 67 ¦ 97.1 ¦

¦ ¦населения врачами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(на 10000 человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.¦Обеспеченность ¦ -“- ¦ 88 ¦ 82 ¦ 93.2 ¦

¦ ¦населения средним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персоналом (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦10000 человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5.¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 427 ¦ 388 ¦ 90.9 ¦

¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениями (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возраста) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6.¦Обеспеченность ¦ -“- ¦ 671.8¦ 671.5 ¦ 99.96 ¦

¦ ¦учреждениями общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1000 учащихся) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7.¦Численность ¦ чел. ¦ 124881 ¦ 127839 ¦ 102.4 ¦

¦ ¦пенсионеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.¦Муниципальный жилой¦тыс. кв. м¦ 6310 ¦ 6534.5 ¦ 103.6 ¦

¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.¦Протяженность ¦ км ¦ 508.5¦ 511.6 ¦ 100.6 ¦

¦ ¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоводов, уличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внутриквартальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.¦Отпуск воды ¦млн. куб. ¦ 70.8¦ 74.2 ¦ 104.8 ¦

¦ ¦потребителям: всего¦м ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в т.ч. населению ¦ ¦ 50.5¦ 53 ¦ 105.0 ¦

¦ ¦ ¦ -“- ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.¦Общая протяженность¦ км ¦ 410.6¦ 425 ¦ 103.5 ¦

¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5.¦Пропуск сточных вод¦млн. руб. ¦ 71.3¦ 71.6 ¦ 100.4 ¦

¦ ¦канализации - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+-------------------+----------+------------+-------------+---------

Приложение 2

к решению

Хабаровской городской Думы

от 24 марта 1998 г. N 146

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ХАБАРОВСКА НА 1998 ГОД

Промышленность

В 1998 году основными задачами администрации города в сфере экономики являются укрепление предпосылок устойчивого роста производства в базовых отраслях, создание благоприятных условий привлечения инвестиций в материальное производство. В нефтеперерабатывающей и химической промышленности продолжается работа по привлечению инвестиций для реконструкции перерабатывающих мощностей, повышению эффективности производства. Так, Хабаровский нефтеперерабатывающий завод планирует направить финансовые средства на приобретение и монтаж установки по переработке нефтяного шлама, провести реконструкцию установок ЛГФУ и ЛГ, нагревательной печи. В результате этих мероприятий увеличится выпуск неэтилированных бензинов, выработка бытового сжиженного газа, а также будет получена экономия технологического топлива. Планируется увеличение объема производства на 6 процентов.

В машиностроении и металлообработке улучшения ситуации не ожидается. Спрос на машиностроительную продукцию будет оставаться на низком уровне, продолжится спад производства на многих предприятиях машиностроения. В целом по отрасли выпуск продукции в 1998 году ожидается на уровне 1997 года. Увеличатся объемы производства в медицинской и топливной промышленности.

Прогнозируется стабилизация объемов производства основных видов энергоресурсов. Производство электроэнергии в 1998 году составит 100 процентов к уровню 1997 года.

АО “Хабаровский молочный комбинат“ и АО “Хабаровский мясокомбинат“ разработали мероприятия по выходу из кризиса. С целью увеличения объемов производства продукции на молочном комбинате прогнозируется провести монтаж 2-х линий тетрапаков, освоить новые виды продукции (молоко сгущенное, масло подсолнечное, соки натуральные). Планируется провести также ряд мероприятий, направленных на стабилизацию финансового положения предприятия, снижение себестоимости продукции, увеличение ее конкурентоспособности.

В 1998 году более 50 процентов предприятий города планируют увеличить производство товаров народного потребления. Среди них предприятия хлебопекарной промышленности, АО “Кондитерский комбинат “Спутник“, АО “Тайга“, АО “Дальневосточные игристые вина“, АО “Амур-пиво“, АО “Дальхимфарм“, АО “Завод Стекловолокно“.

В связи со сложной обстановкой в городе по сбору и утилизации вторсырья, администрация города в 1998 году приступит к разработке программы “Отходы“, на реализацию которой из городского бюджета потребуется направить 500 тыс. рублей.

В целях стабилизации социально-экономической ситуации администрация города совместно с ДальНИИ рынка приступила к разработке программы социально-экономического развития города, которая включает в себя программу поддержки промышленности, в том числе пищевой.

Для поддержания стабильного функционирования отраслей города, а также в целях обеспечения эффективного расходования средств городского бюджета подписано постановление мэра города “Об утверждении Положения о муниципальном заказе города Хабаровска“. В 1998 году будет продолжена работа по консервации основных фондов предприятий, которые в настоящий момент не участвуют в производстве.

Капитальное строительство

В 1998 году планируется за счет средств местного бюджета продолжить реконструкцию и расширение поликлиники N 3 по ул. Дикопольцева, школы на 1266 мест по ул. Д.Бедного. Лимит капитальных вложений на эти цели в 1998 году планируется в сумме 15014 тыс. руб.

Строительство жилья будет осуществляться за счет долевого участия: планируется строительство 120-квартирного дома по ул. Дзержинского, 156-квартирного дома по ул. Слободской - Шеронова, 17-этажного дома по ул. Гайдара на общую сумму 68250 тыс. рублей.

В программу на 1998 год включены объекты водопровода и канализации на общую сумму 16896,1 тыс. рублей из средств местного бюджета, без которых не может нормально функционировать городское водопроводно-канализационное хозяйство. Это водопровод от НС I подъема до ГОСВ, водопровод от НС Центрального района до НС Северной зоны, канализационная насосная станция N 3 по Уссурийскому бульвару (реконструкция), канализационный напорный коллектор от КНС-2 до КНС-5 (ликвидация аварийных работ).

Управление транспорта, дорог и внешнего благоустройства администрации города планирует освоить капитальных вложений в 1998 году на сумму 4000 тыс. рублей для завершения работ по переносу трамвайного кольца в районе Химфармзавода.

В 1998 году в г. Хабаровске предусматривается приступить к реализации инвестиционной программы по строительству жилья:

- “Жилищный контракт“;

- “Хабаровский дом“;

- “Дом 21 века“.

Программы разработаны с целью активизации внебюджетных форм инвестирования жилищного строительства в городе, внедрения новых прогрессивных форм организации строительства и обеспечения надлежащих гарантий инвесторам, вкладывающим средства в жилищное строительство.

На основании представленных прогнозов капитального строительства из средств городского бюджета для реализации инвестиционных программ по строительству жилья в 1998 году необходимо 11100 тыс. рублей.

Общий лимит капитальных вложений на 1998 год в строительное производство прогнозируется в размере 151031,1 тыс. рублей.

Привлечение инвестиций, ужесточение контроля за их расходованием, совершенствование налоговой системы, привлечение в более широких масштабах амортизационных отчислений предприятий и организаций, средств населения обеспечат дальнейшее развитие строительного комплекса, ввод в эксплуатацию объектов производственного и социального назначения. Поэтому совершенствованию инвестиционной деятельности в 1998 году администрация города намерена уделить самое пристальное внимание.

Энергетика

Основной задачей отрасли в 1998 году остается устойчивое обеспечение потребителей края электрической и тепловой энергией, подготовка энергетических объектов и сетей к отопительному сезону 1998 - 1999 годов.

В соответствии с прогнозируемой динамикой объемов промышленного производства в городе сохраняется тенденция стабилизации объемов потребления и соответственно выработки энергии.

Для поддержания и развития энергосистемы в 1998 году предстоит изыскание финансовых средств для закупки и транспортировки топлива, накопления его на складах в объемах, установленных заданиями для ТЭЦ АО “Хабаровскэнерго“, повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения. При подготовке топливно-энергетического комплекса города к следующему отопительному сезону планируется выполнение следующих мероприятий:

- строительство первой очереди подстанции 110/6 кв “Здоровье“;

- капитальное строительство 7,5 км магистральных теплотрасс;

- капитальный ремонт 19,2 км магистральных теплотрасс;

- ремонт основного электротехнического оборудования;

- создание собственного топливного склада на базе ЗМК для нужд котельных Краснофлотского района;

- реализация энергосберегающих мероприятий с установкой приборов и систем учета тепла, воды и энергосберегающего оборудования.

Для котельных Краснофлотского района в 1998 году требуется приобрести мазута 15,6 тыс. т. Для обеспечения населения необходимо 36 тыс. т угля, для этого из бюджета потребуется 9480 тыс. рублей.

В следующем году городу потребуется газа 32,0 тыс. т, в том числе для населения 27,4 тыс. тонн.

Транспорт и связь

При существующей экономической ситуации в государстве и с учетом принимаемых мер на предприятиях транспорта, показатели транспортной работы в 1998 году планируются со снижением к 1997 году, но с замедленными темпами.

В целях финансовой поддержки транспортных отраслей, покрытия убытков на перевозки пассажиров на местных воздушных линиях, пригородных железнодорожных перевозках, речных линиях в 1998 году планируется:

- приобрести АК “Восток“ в 1997-98 годах 3 самолета АН-38 стоимостью 4,5 млн. долларов каждый за счет собственных средств и субсидий федерального бюджета;

- сохранить действующие в настоящее время льготы по уплате налога на имущество для АК “Восток“, для Хабаровского объединенного авиаотряда и ОАО “Амурское речное пароходство“;

- из бюджета края предусмотреть дотации на пригородные пассажирские перевозки, выделить средства на восстановление и приобретение транспортных средств, предоставить кредиты для завоза ГСМ;

- за счет транспортного налога выделить средства на приобретение двигателей для пассажирского речного флота.

В 1998 году предприятиями пассажирского городского транспорта планируется перевезти 189635,8 тыс. человек, что на 3530,7 тыс. человек больше, чем в 1997 году.

Согласно плану развития отрасли должно начаться строительство троллейбусной линии до железнодорожного вокзала.

Эта линия соединит вокзал с основным маршрутом троллейбуса и свяжет пассажиропоток “Вокзал - Комсомольская площадь“.

В 1998 году также необходим перенос разворотного кольца трамвайного маршрута N 1 в районе Химфармзавода, что увеличит протяженность трамвайного пути на 0,8 км и позволит пустить в эксплуатацию вновь выстроенный мост для автотранспорта.

В 1998 году основной задачей остается обеспечение стабильности функционирования предприятий связи. В целях удовлетворения потребности населения в телефонных услугах, линейной радиосвязи по прогнозным оценкам Хабаровским радиотрансляционным узлом за счет собственных средств планируется приобрести оборудование на сумму 356 тыс. рублей.

Телефонная компания “Востоктелеком“ планирует расширение телефонной сети в городе на 5 тыс. номеров за счет собственных средств - 13,7 млн. руб., кредита ЦО СБ N 439 г. Хабаровска - 1,8 млн. руб., кредита Минфина РФ - 9,8 млн. руб. Дальневосточные сотовые сети планируют построение сети сотовой подвижной связи в г. Хабаровске емкостью 2000 абонентов за счет финансирования АООТ “Ростелеком“ г. Москва и ОАО “Электрическая связь“ Хабаровского края.

Развитие ОАО “Электрическая связь“ ХГТС будет происходить за счет установки новой АТС-32 и расширения емкости концентраторов и развития кабельной сети. Развитие Хабаровской дистанции сигнализации и связи ШЧ-3 ДВЖД - за счет подключения емкостей АТС.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 1998 году в городе будет продолжена работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Основными задачами в жилищно-коммунальном хозяйстве города являются:

- обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунальных объектов города;

- создание службы муниципального заказчика;

- реорганизация существующих эксплуатационных и подрядных организаций;

- продолжение приема ведомственного жилья и коммунальных объектов в муниципальную собственность;

- подготовка жилого фонда и объектов коммунального назначения к работе в зимних условиях.

В 1998 году планируется принять из ведомственного фонда в муниципальную собственность 202 строения общей площадью 643,4 тыс. кв. метров.

На содержание муниципального жилого фонда планируется израсходовать 170 млн. рублей.

Прогнозируемый сбор доходов по платежам населения за жилье и коммунальные услуги составит 111,6 млн. рублей. С учетом прогнозируемых расходов себестоимость содержания 1 кв. м общей площади жилья составит 2,0 рубля.

В 1998 году планируется выполнить работы по текущему ремонту жилого фонда собственными силами в объеме 52,5 млн. рублей.

По капитальному ремонту планируется выполнить работы в объеме 42365 тыс. рублей в ценах 1991 года.

Благоустройство

В 1998 году на благоустройстве города предусматривается освоить 57,5 млн. руб., в том числе на ремонте объектов внешнего благоустройства 26,5 млн. руб. и на содержание 31,0 млн. руб. Предусматривается выполнить ремонт улиц: Краснореченской, Воронежской, Калараша, Суворова, Восточного шоссе, ливневой канализации улицы Ким Ю Чена, закончить работы по переносу трамвайного кольца в районе Химфармзавода, отремонтировать тротуары центральной части города. Будут продолжены работы по замене отечественных ламп наружного освещения города на импортные, более мощные и долговечные.

Капитальный ремонт объектов социальной сферы

Из-за длительной эксплуатации большинство объектов муниципальной собственности требуют комплексного капитального ремонта.

Учитывая нарастающий дефицит в средствах, необходимых для проведения капитального ремонта, планирование средств на эти цели осуществляется исходя из угрозы аварийности зданий.

Так, на ремонте объектов здравоохранения планируется освоить 21,8 млн. рублей, на ремонте объектов образования - 14,5 млн. рублей, на ремонте объектов ЖКХ - 49,4 млн. рублей, на ремонте объектов культуры - 0,17 млн. рублей.

Потребительский рынок

В 1998 году с учетом изменения цен и денежных доходов населения розничный товарооборот составит 3950,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,5 процентных пунктов меньше уровня 1997 года. В городе будет продолжена работа по упорядочению деятельности оптовых и розничных предприятий, по регулированию обеспечения безопасности реализуемых товаров путем совершенствования системы контроля и сертификации.

Комитет потребительского рынка и услуг в 1998 году предусматривает следующее:

- продолжить работу по лицензированию торговли акцизными товарами: оформить лицензий - 27300 единиц на сумму - 7,9 млн. рублей;

- продолжить работу по освидетельствованию предприятий торговли и питания: оформить свидетельств - 900 единиц на сумму - 620 тыс. рублей;

- проработать вопрос о введении патентов на право осуществления услуг и проведения работ в предприятиях бытового обслуживания;

- приступить к упорядочению и преобразованию существующей торговой сети киосков в торговые комплексы;

- на конкурсной основе проработать вопросы размещения на территории г. Хабаровска сети летних кафе;

- обеспечить проведение благоустроительных работ предприятий торговли, питания, бытового обслуживания и рынков к проведению городских мероприятий, посвященных 140-летию г. Хабаровска;

- создать компьютерный банк данных о наличии сети предприятий торговли, питания и бытового обслуживания;

- обеспечить закладку овощей и картофеля урожая 1998 года для социальных нужд;

- заключить договоры с местными сельскохозяйственными предприятиями на поставку овощей для социальных нужд;

- обеспечить контроль за строительством и ремонтом дорог к садоводческим товариществам: “Хуторок“, “Чирки“, “Приозерное“, а также работу продленного маршрута автобуса N 28 до садоводческих товариществ “Фронтовик“, “Факел“, “Промсвязь“;

- произвести строительство и открытие сезонного гостиничного комплекса на 50 мест на территории оптового рынка;

- провести работу по паспортизации городских рынков.

Прогноз объемов реализации платных услуг населению на 1998 год, рассчитанный с учетом экспертных оценок, составит 2667,3 млн. рублей. Прогнозируемая доля бытовых услуг в общем объеме платных услуг увеличится с 10,4 процента в 1997 году до 11,2 процента в 1998 году. Сохранится наметившаяся тенденция роста объемов платных услуг для населения в целом по городу по всем каналам реализации. Дальнейшее развитие получат платные услуги социального характера. Опережающими темпами будут развиваться услуги банковских учреждений, правового характера, туристско-экскурсионные, отдельные виды бытовых услуг.

В 1998 году, по прогнозируемым данным, денежные доходы в среднем на одного жи“еля могут достигнуть 1137,7 рубля в месяц, заработная плата и социальные выплаты составят почти 80 процентов от общих доходов и увеличатся соответственно на 20 и 27 процентов.

По-прежнему, примерно две трети (64%) общей суммы доходов население будет расходовать на покупку товаров и оплату услуг.

Доля средств, используемых населением для накопления, увеличится с 20 процентов в 1997 году до 39 процентов в 1998 в пользу покупки иностранной валюты.

Занятость населения

Численность постоянного населения города Хабаровска к концу 1997 года составит 613 тыс. человек. По итогам демографической обстановки в городе естественная убыль населения на 01.12.97 составляет 2300 человек. Основным фактором, влияющим на уменьшение численности населения, является неблагополучие в процессах его естественного воспроизводства, которое продолжается в 1997 году.

Одной из неблагоприятных тенденций на рынке труда является рост продолжительности безработицы. Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) составил на 01.01.98 - 1,5 процента. Статус безработного имели 4570 человек. 68,3 процента безработных - женщины. Трудоустроено 9624 человека, из них женщин - 56,5 процента. Снижается число занятых в экономике, в 1997 году занято всего 238,6 тыс. человек, по прогнозу на 1998 год - 233,8 тыс. человек.

Основную часть доходов фонда занятости составляют страховые взносы в сумме 47646,8 тыс. рублей в 1997 году и по прогнозу на 1998 год 67035 тыс. рублей.

За счет средств фонда занятости в 1997 году выделено на:

- программы обучения лиц, признанных безработными, - 2574,7 тыс. руб.;

- программы материальной поддержки лиц, признанных безработными, - 36187,7 тыс. руб.;

- программы информации органов службы занятости - 605 тыс. руб.

По прогнозу в 1998 году предусматривается выделить (с учетом деноминации) на:

- программы обучения лиц, признанных безработными, - 6170,4 тыс. руб.;

- программы материальной поддержки лиц, признанных безработными, - 40836,8 тыс. руб.;

- программы информации органов службы занятости - 700 тыс. руб.

В соответствии со специальными программами занятости предполагается на 1998 год:

- создать дополнительные рабочие места для слабозащищенных категорий безработных граждан и трудовой реабилитации инвалидов с участием средств фонда занятости на конкурсной основе порядка 100 экономически эффективных рабочих мест;

- около 50 безработных получат финансовую поддержку для создания собственного дела;

- продолжить работу по программе “Молодежная практика“ - предусматривается организовать не менее 50-ти рабочих мест;

Текст приведен в соответствии с официальным текстом документа.

- переобучить 1600 безработных, в т.ч. путем реализации программ опережающего обучения граждан, высвобождаемых с предприятий и структурной перестройкой экономики;

- привлечение граждан к общественным работам и временной занятости, должны принять участие порядка 3100 человек.

Здравоохранение

Предусматривается сохранить объемы и качество оказания медицинской помощи населению города Хабаровска на уровне 1997 года и обеспечить устойчивое функционирование учреждений здравоохранения в условиях чрезвычайного бюджета.

В 1998 году с целью экономии бюджетных средств планируется расширить сеть дневных стационаров и стационаров на дому для лечения больных, не нуждающихся в круглосуточном наблюдении.

Будет продолжена работа по выполнению городских программ: по профилактике и снижению заболеваемости туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, венерическими заболеваниями, комплексной программы по перинатологии.

Намечено приобрести в течение года для работы скорой медицинской помощи 10 санитарных автомобилей.

Откроется дополнительно в городской больнице N 10 хозрасчетное отделение эндоскопической хирургии на 15 коек, урологии и литотрипсии на 15 коек.

В 1998 году ожидается снижение объема госпитальной помощи на 10 процентов за счет не нуждающихся в круглосуточном наблюдении.

Просвещение

В 1998 году в городе будет продолжена работа по развитию отрасли в соответствии с Законом Хабаровского края “Об основных направлениях развития и дополнительных гарантиях приоритетности образования в Хабаровском крае“ (постановление краевой Думы от 25.06.97 N 131):

- развитие дошкольного образования будет осуществляться согласно программе сохранения и развития системы дошкольного образования, утвержденной постановлением мэра города от 23.07.97 N 2086 на период 1997 - 2000 года;

- развитие общего образования будет обеспечено путем реализации постановления главы администрации Хабаровского края от 16.02.96 N 77 “Об утверждении Хабаровского краевого компонента государственного стандарта общего образования в части общих требований к его структуре и содержанию“ в соответствии с порядком введения Хабаровского краевого компонента ГОС общего образования; приведением образовательных услуг и стандартов в соответствие с многообразием образовательных запросов людей; повышением профессионального уровня педагогических кадров путем аттестации на квалификационные категории (планируется провести аттестацию 500 учителей и 200 руководителей образовательных учреждений), целевой подготовки руководителей образовательных учреждений специальности “менеджер образования“;

- развитие учреждений дополнительного образования предусматривается обеспечить путем перевода большей части из них на самостоятельный баланс, развития платных образовательных услуг и предпринимательской деятельности в рамках Уставов образовательных учреждений, привлечения родительских, спонсорских средств на укрепление учебно-материальной базы учреждений и в целях снижения дефицита бюджетного финансирования;

- работу по развитию муниципальной системы образования планируется проводить с учетом постановления мэра города от 04.09.97 N 2541 “О мерах по стабилизации функционирования муниципальной системы образования в условиях дефицита бюджетного финансирования“, предусматривающего систему мер по упорядочению расходов на муниципальную систему образования.

В целях более эффективного функционирования муниципальной системы образования в 1998 году предусматривается:

- создать условия для перевода 40 образовательных учреждений города на самостоятельный баланс (к концу 1998 года 64 образовательных учреждения будут находиться на самостоятельном балансе);

- утвердить решением городской Думы программу ввода новых школьных посадочных мест; в 1998 году завершить строительство муниципальной средней школы N 80 (1300 млн. рублей); приступить к завершению строительства пристройки к школе N 1;

- решить вопросы по возобновлению работ на строительстве школы на 1266 мест в Северном микрорайоне Краснофлотского района, где школы NN 22, 15, 84, 44 перегружены, работают в трехсменном режиме;

- утвердить решением городской Думы программу укрепления учебно-материальной базы школ; в 1998 году пополнить кабинеты физики, химии, биологии недостающим для выполнения образовательных программ учебным оборудованием; приобрести недостающее оборудование для школьных мастерских; приобрести недостающее оборудование для спортзалов; приобрести мебель;

- решить вопросы финансирования строительства пристройки к детскому дому N 1; строительства хозкорпуса к детскому дому N 6;

- в целях экономии в расходовании бюджетных средств поэтапно оснастить учреждения образования энергосберегающими установками: в 1998 году установить энергосберегающих приборов на сумму 2277,0 млн. рублей;

- обеспечить на 100 процентов детей из малообеспеченных и остронуждающихся семей бесплатными учебниками за счет средств краевого бюджета.

Физкультура и спорт

Анализ работы спортивных организаций города в 1997 году и складывающегося экономического положения определяет на 1998 год следующие приоритетные направления работы:

- увеличение доли оказываемых платных услуг в общем объеме средств, выделяемых на физическую культуру и спорт, до 20 процентов за счет совершенствования работы имеющихся муниципальных учреждений и создания новых, работающих на полной самоокупаемости;

- продолжение работы по совершенствованию материальной базы простейших спортивных сооружений по месту жительства;

- решение вопроса о принятии в муниципальную собственность стадионов “Водник“ и “Строитель“;

- сохранение количества занимающихся детей и подростков в спортивно-оздоровительных учреждениях дополнительного образования.

Культура

В 1998 году приоритетными задачами в области культуры являются:

- сохранение культурного наследия;

- стимулирование народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности;

- развитие просветительных учреждений, расширение информационных услуг библиотек;

- поддержка молодых дарований;

- укрепление материальной базы учреждений культуры.

Для создания условий по развитию творческого потенциала народных коллективов планируется в 1998 году проведение фестивалей, конкурсов, концертов в рамках подготовки к 140-летию г. Хабаровска.

Несмотря на общее ухудшение социальной и экономической обстановки, библиотеки города показывают значительную степень устойчивости, стабильности и организованности. Являясь информационной базой интеллектуального развития, они предоставляют свободный доступ населению к информационным ресурсам. Реорганизация библиотечной системы в городе позволит высвободить 153 тыс. рублей денежных средств, которые необходимо направить на модернизацию оставшихся библиотек. Оснащение библиотек компьютерной системой, множительной техникой позволит привлечь больше читателей, даст возможность расширить сеть платных услуг. Но при этом необходим в I квартале ремонт библиотеки им. П.Комарова, на которую ложится основная нагрузка по обслуживанию читателей.

Кроме того, предусматривается реорганизация детских музыкальных школ N 3 и N 8, организация их как филиалов музыкальных школ N 6 и N 7 соответственно, что позволит высвободить 30 тыс. рублей бюджетных средств.

Молодежная политика

В 1998 году в области молодежной политики предусматривается:

- формирование банка данных предприятий, организаций, оказывающих услуги по профобучению и трудоустройству молодежи;

- изучение возможности квотирования рабочих мест для социально незащищенных слоев молодежи;

- работа по созданию временных общественных рабочих мест для подростков и молодежи;

- организация работы выездных лагерей для “трудных“ подростков в районах города;

- подготовка городской программы по предупреждению преступности молодежи;

- организация и проведение смотра по патриотическому воспитанию молодежи, посвященного 140-летию города;

- участие в краевом конкурсе научно-технических работ в области истории и развития города;

- проведение выставки молодежного творчества, посвященной 140-летию города;

- организация работы городского студенческого дискуссионного клуба.

Социальная защита населения

В 1998 году на исполнение мероприятий краевой и городской программ комитету социальной защиты населения потребуется финансовых средств в размере 37,8 млн. рублей, в том числе из бюджета города - 17,8 млн. рублей, из городского фонда социальной защиты населения - 970,2 тыс. рублей. Кроме того, на выплату ежемесячных детских пособий из городского бюджета потребуется средств в размере 112,5 млн. рублей.

Программа социальной защиты населения на 1998 год определяет 3 основных направления деятельности:

- социальная защита ветеранов и пожилых граждан;

- социальная защита инвалидов;

- социальная защита семьи и детей.

В программу на 1998 год включены такие важные мероприятия как выплата пособия по нуждаемости, бесплатное питание, ремонт квартир, адресное денежное пособие детям от 0 до 2 лет, компенсация расходов на посещение бань, оказание натуральной и материальной помощи.

В плане развития социальных учреждений в городе Хабаровске предусматривается открыть Комплексный Центр социального обслуживания населения с отделениями дневного пребывания, специализированной помощи на дому и психологической помощи; Городской Центр социального обслуживания с отделениями; Центр социальной адаптации несовершеннолетних в Железнодорожном районе на 25 мест; социальный магазин, обслуживающий ежемесячно 500 человек товарами по минимальным ценам.

В предстоящий период сохранит свою роль и будет совершенствоваться действующая система выплаты пособий, компенсаций и представления льгот и механизм реализации государственных гарантий по оказанию социальной поддержки семьям с детьми и другим категориям граждан.

Всего в г. Хабаровске на выполнение комплексных мероприятий по социальной защите малообеспеченных, нетрудоспособных граждан, инвалидов и семей с несовершеннолетними детьми необходимо ассигнований в сумме 546,0 млн. рублей, в том числе из городского бюджета 139,4 млн. рублей.

Динамика важнейших макроэкономических показателей

экономического развития г. Хабаровска в 1998 году

---------------------------------T----------T--------T-----------¬

¦ Показатели ¦ Единицы ¦1998 год¦1998 г. в %¦

¦ ¦измерения ¦ ¦ к 1997 г.¦

+--------------------------------+----------+--------+-----------+

¦Объем промышленного производства¦млн. руб. ¦ 5105 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Производство товаров народного ¦ -“- ¦ 1004 ¦ 102 ¦

¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦- продовольственные (без ¦ -“- ¦ 501 ¦ 106.5 ¦

¦стоимости винно-водочных ¦ ¦ ¦ ¦

¦изделий и пива) ¦ ¦ ¦ ¦

¦- непродовольственные (без ¦ -“- ¦ 283 ¦ 103.2 ¦

¦стоимости товаров легкой ¦ ¦ ¦ ¦

¦промышленности) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Использование капитальных ¦ -“- ¦ 959.4 ¦ 101 ¦

¦вложений ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Введено в эксплуатацию жилья ¦тыс. кв. м¦ 92.6 ¦ 110 ¦

¦предприятиями всех форм ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Общий объем розничного ¦ ¦ ¦ ¦

¦товарооборота, включая ¦ ¦ ¦ ¦

¦общественное питание ¦ ¦ ¦ ¦

¦- в действующих ценах ¦млн. руб. ¦ 3950.6 ¦ 114.4 ¦

¦- в сопоставимых ценах ¦ -“- ¦ 3237 ¦ 99.5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Объем платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦

¦- в действующих ценах ¦млн. руб. ¦ 2647.3 ¦ 142.1 ¦

¦- в сопоставимых ценах ¦ -“- ¦ 1990.5 ¦ 106.9 ¦

L--------------------------------+----------+--------+------------

Прогноз

социально-экономического развития г. Хабаровска

на 1998 год

Промышленность

Общие показатели

-----------------------T-----------T-------T-------T---------------------T-------T---------------------¬

¦ Наименование ¦ Единица ¦1996 г.¦1997 г.¦1997 г. в % к 1996 г.¦1998 г.¦1998 г. в % к 1997 г.¦

¦ ¦ измерения ¦ отчет ¦ отчет +----------T----------+прогноз+----------T----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦в действ. ¦в сопост. ¦ ¦в действ. ¦в сопост. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценах ¦ ценах ¦ ¦ ценах ¦ ценах ¦

+----------------------+-----------+-------+-------+----------+----------+-------+----------+----------+

¦Объем производства ¦ млн. руб. ¦5544.5 ¦5085.6 ¦ 99.1 ¦ 91.7 ¦5085.6 ¦ 109 ¦ 100 ¦

¦промышленной продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦отрасли: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- полиграфическая ¦ -“- ¦ 9.9 ¦ 9.3 ¦ 85.8 ¦ 93.9 ¦ 9.4 ¦ 109.9 ¦ 101.1 ¦

¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- электроэнергетика ¦ -“- ¦2456.0 ¦2517.4 ¦ 111.4 ¦ 102.5 ¦2517.4 ¦ 110.2 ¦ 100 ¦

¦- химическая и ¦ -“- ¦ 33.2 ¦ 27.9 ¦ 114.4 ¦ 84.2 ¦ 29.6 ¦ 115.5 ¦ 106 ¦

¦нефтеперерабатывающая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- медицинская ¦ -“- ¦ 133.9 ¦ 225.2 ¦ 179.8 ¦ 168.2 ¦ 282.6 ¦ 136.8 ¦ 125.5 ¦

¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- машиностроение и ¦ -“- ¦ 551.7 ¦ 454.9 ¦ 89.8 ¦ 82.5 ¦ 441.2 ¦ 105.6 ¦ 97 ¦

¦металлообработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- лесная, ¦ -“- ¦ 35.0 ¦ 26.8 ¦ 96.6 ¦ 76.6 ¦ 26.8 ¦ 109.1 ¦ 100 ¦

¦деревообрабатывающая и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦целлюлозно-бумажная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- топливная ¦ -“- ¦1066.8 ¦ 784.0 ¦ 78.6 ¦ 73.5 ¦ 787.9 ¦ 109.5 ¦ 100.5 ¦

¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- промышленность ¦ -“- ¦ 182.2 ¦ 148.2 ¦ 96.3 ¦ 81.3 ¦ 140.8 ¦ 103.5 ¦ 95 ¦

¦строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- мукомольно- ¦ -“- ¦ 318.2 ¦ 221.2 ¦ 73.9 ¦ 69.5 ¦ 219.0 ¦ 107.9 ¦ 99 ¦

¦крупяная и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комбикормовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- пищевая ¦ -“- ¦ 694.9 ¦ 606.2 ¦ 101.2 ¦ 87.2 ¦ 600.1 ¦ 109 ¦ 99 ¦

¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- легкая ¦ -“- ¦ 13.7 ¦ 7.9 ¦ 55.5 ¦ 57.5 ¦ 7.7 ¦ 106.2 ¦ 97.4 ¦

¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- прочие отрасли ¦ -“- ¦ 18.3 ¦ 16.0 ¦ 95.3 ¦ 87.5 ¦ 15.5 ¦ 105.8 ¦ 97.1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Производство важнейших¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦видов промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Электроэнергия ¦млн. кВт. ч¦3646 ¦3777 ¦ ¦ 103.6 ¦3951 ¦ ¦ 104.6 ¦

¦Кабели силовые ¦ км ¦2449 ¦1695 ¦ ¦ 69.2 ¦1439 ¦ ¦ 84.9 ¦

¦Кабели телефонной ¦ км ¦2107 ¦1583 ¦ ¦ 75.1 ¦1469 ¦ ¦ 92.8 ¦

¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Пиломатериалы ¦тыс. куб. м¦ 10.9 ¦ 9.8 ¦ ¦ 89.9 ¦ 9.9 ¦ ¦ 101 ¦

¦Кирпич ¦ млн. шт. ¦ 31.2 ¦ 31.6 ¦ ¦ 101.3 ¦ 31.9 ¦ ¦ 100.9 ¦

¦Радиаторы и конвекторы¦ тыс. кВт ¦ 134 ¦ 95 ¦ ¦ 70.9 ¦ 98 ¦ ¦ 103.5 ¦

¦отопительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Ванны ¦ тыс. шт. ¦ 13 ¦ 9 ¦ ¦ 69.2 ¦ 9 ¦ ¦ 104.8 ¦

¦Конструкции сборные ¦тыс. куб. м¦ 58.6 ¦ 46.6 ¦ ¦ 79.5 ¦ 46.2 ¦ ¦ 99.2 ¦

¦железобетонные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Производство продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перерабатывающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Колбасные изделия ¦ тонн ¦3265 ¦2084 ¦ ¦ 63.8 ¦2515 ¦ ¦ 120.7 ¦

¦Кондитерские изделия ¦ тыс. тонн ¦ 10.9 ¦ 8.1 ¦ ¦ 74.1 ¦ 8.3 ¦ ¦ 102.6 ¦

¦Маргариновая продукция¦ -“- ¦ 3.3 ¦ 1.5 ¦ ¦ 44.1 ¦ 2.5 ¦ ¦ 166.7 ¦

¦Майонез ¦ -“- ¦ 1.2 ¦ 0.8 ¦ ¦ 64.2 ¦ 2 ¦ ¦ - ¦

¦Мука ¦ -“- ¦ 65.8 ¦ 56.3 ¦ ¦ 85.6 ¦ 62.1 ¦ ¦ 110.3 ¦

¦Макаронные изделия ¦ -“- ¦ 3.5 ¦ 3.9 ¦ ¦ 110.6 ¦ 4.5 ¦ ¦ 114.6 ¦

¦Хлеб и хлебобулочные ¦ -“- ¦ 37.9 ¦ 31.9 ¦ ¦ 84.3 ¦ 35.4 ¦ ¦ 111 ¦

¦изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Цельномолочная ¦ -“- ¦ 3.2 ¦ 2.3 ¦ ¦ 69.7 ¦ 2.6 ¦ ¦ 111.1 ¦

¦продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------+-----------+-------+-------+----------+----------+-------+----------+-----------

Прогноз

социально-экономического развития г. Хабаровска

на 1998 год

Топливно-энергетический комплекс

---T-----------------------T---------T----------T---------T-----------¬

¦N ¦ Показатели ¦ Единица ¦ 1997 г. ¦1998 г.¦ Источники ¦

¦пп¦ ¦измерения¦ отчет ¦прогноз ¦ финансир. ¦

+--+-----------------------+---------+----------+---------+-----------+

¦ ¦Теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1 ¦Реконструкция и ¦ км ¦ 3,4 ¦ 7,5¦ ОАО ¦

¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦“Хабэнерг

¦ ¦магистральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2 ¦Капитальных ремонт ¦ км ¦ 11,4 ¦ 19,2¦ ОАО ¦

¦ ¦магистральных ¦ ¦ ¦ ¦“Хабэнерг

¦ ¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Электроснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3 ¦Строительство и ¦тыс. руб.¦ 32000 ¦ 25000 ¦ ОАО ¦

¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦“Хабэнерг

¦ ¦электрических сетей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подстанций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4 ¦Капитальный ремонт ¦тыс. руб.¦ 3 ¦ 3,6¦ ОАО ¦

¦ ¦электрических сетей и ¦ ¦ ¦ ¦“Хабэнерг

¦ ¦подстанций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Теплоэлектроцентрали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5 ¦ТЭЦ-1: ¦ ¦ ¦ ¦ ОАО ¦

¦ ¦- очистные сооружения ¦тыс. руб.¦ ¦ 6000 ¦“Хабэнерг

¦ ¦- бак-аккумулятор ¦тыс. руб.¦ 3000 ¦ 2000 ¦ ¦

¦ ¦ТЭЦ-2: ¦ ¦ ¦ ¦ ОАО ¦

¦ ¦- очистные сооружения ¦ ¦ ¦ 2800 ¦“Хабэнерг

¦ ¦ТЭЦ-3: ¦ ¦ ¦ ¦ ОАО ¦

¦ ¦- эн./бл. ¦тыс. руб.¦ 3000 ¦ 5700 ¦“Хабэнерг

¦ ¦- кран-перегружатель ¦тыс. руб.¦ ¦ 3300 ¦ ¦

¦ ¦- золоотвал 1 ¦тыс. руб.¦ 850 ¦ 8150 ¦ ¦

¦ ¦- золоотвал 2 ¦тыс. руб.¦ 2697 ¦ 3000 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Газоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6 ¦Реализация газа: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- всего ¦тыс. руб.¦ 61042,5 ¦ 73250 ¦ краевой ¦

¦ ¦ ¦ тонн ¦ 28280 ¦ 32000 ¦ бюджет ¦

¦ ¦- в т.ч. г. Хабаровск ¦тыс. руб.¦ 53609,9 ¦ 64332 ¦ -“- ¦

¦ ¦ ¦ тонн ¦ 24836,6 ¦ 27370 ¦ ¦

¦ ¦- насел. г. Хабаровска ¦тыс. руб.¦ 51733,6 ¦ 62080,5¦ -“- ¦

¦ ¦ ¦ тонн ¦ 24024,7 ¦ 26412 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Энергосбережение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7 ¦Реализация ¦тыс. руб.¦ 1545 ¦ 8710 ¦ Бюджет ¦

¦ ¦энергосберегающих ¦кол. ¦ 42 ¦ 108 ¦ города ¦

¦ ¦мероприятий с ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установкой систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммерческого учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тепла, воды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосберегающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объекты ¦тыс. руб.¦ 95 ¦ 6325 ¦ Бюджет ¦

¦ ¦образования (дошкольные¦кол. ¦ 2 ¦ 86 ¦ города ¦

¦ ¦и внешкольные ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждения); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объекты ¦тыс. руб.¦ 235 ¦ 2385 ¦ Бюджет ¦

¦ ¦здравоохранения; ¦кол. ¦ 4 ¦ 22 ¦ города ¦

¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прочие ¦тыс. руб.¦ 1215 ¦ - ¦ Бюджет ¦

¦ ¦ ¦кол. ¦ 21 ¦ ¦ города ¦

¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Обеспечение топливом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦8 ¦Реализация угля ¦тыс. руб.¦ 14210 ¦ 11946 ¦ ¦

¦ ¦населению предприятием ¦тыс. тонн¦ 42.2 ¦ 36 ¦ ¦

¦ ¦по обеспечению топливом¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦из бюджета города ¦тыс. руб.¦ 9480 ¦ 9480 ¦ Бюджет ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦Топливообеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦9 ¦Всего по ТЭЦ города ¦тыс. руб.¦1111067 ¦1250000 ¦ ¦

¦ ¦- уголь ¦тыс. тонн¦ 3746 ¦ 3800 ¦ ОАО ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ 164206 ¦ 170000 ¦“Хабэнерг

¦ ¦- мазут ¦тыс. тонн¦ 159 ¦ 165 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТЭЦ-1 ¦тыс. руб.¦ 631429 ¦ 635223 ¦ ОАО ¦

¦ ¦- уголь ¦тыс. тонн¦ 2556 ¦ 2580 ¦“Хабэнерг

¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ 25818 ¦ 29722 ¦ ¦

¦ ¦- мазут ¦тыс. тонн¦ 25 ¦ 28 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТЭЦ-2 ¦тыс. руб.¦ 98110 ¦ 100000 ¦ ОАО ¦

¦ ¦- мазут ¦тыс. тонн¦ 95 ¦ 98 ¦“Хабэнерг

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТЭЦ-3 ¦тыс. руб.¦ 479638 ¦ 481638 ¦ ОАО ¦

¦ ¦- уголь ¦тыс. тонн¦ 1190 ¦ 1220 ¦“Хабэнерг

¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ 40278 ¦ 40278 ¦ ¦

¦ ¦- мазут ¦тыс. тонн¦ 39 ¦ 39 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦10¦Расход топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦котельными: ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦

¦ ¦- котельная ¦тыс. руб.¦ 1078 ¦ 1100 ¦ города ¦

¦ ¦п. Геофизиков (уголь) ¦тыс. тонн¦ 4.1 ¦ 4.1¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦

¦ ¦- Краснофлотского ¦тыс. руб.¦ 15925 ¦ 19022 ¦ города ¦

¦ ¦района (мазут) ¦тыс. тонн¦ 14.3 ¦ 15.6¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦

¦ ¦котельные МП УД “Осто퓦тыс. руб.¦ 2770 ¦ 4985 ¦ города ¦
¦ ¦(кот. N 22, N 28, ¦тыс. тонн¦ 2.6 ¦ 3.7¦ ¦

¦ ¦Квар-ая) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦

¦ ¦котельные МП “ТС“ ¦тыс. руб.¦ 9549 ¦ 10174 ¦ города ¦

¦ ¦(кот. N 1, N 2, N 3) ¦тыс. тонн¦ 8.6 ¦ 8.2¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦

¦ ¦котельная ОАО ¦тыс. руб.¦ 2662 ¦ 3863 ¦ города ¦

¦ ¦“Хабаровский ¦тыс. тонн¦ 2.2 ¦ 3.7¦ ¦

¦ ¦мясокомбинат“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦

¦ ¦котельная 179 АСРЗ ¦тыс. руб.¦ 887 ¦ - ¦ города ¦

¦ ¦ ¦тыс. тонн¦ 0.8 ¦ - ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦

¦ ¦котельная АООТ “Остон“ ¦тыс. руб.¦ 56.8 ¦ - ¦ города ¦

¦ ¦ ¦тыс. тонн¦ 0.06¦ - ¦ ¦

¦11¦Передача в ¦тыс. руб.¦ ¦ 4500 ¦ Бюджет ¦

¦ ¦муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦

¦ ¦собственность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦восстановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мазутного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ОАО “ЗМК“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+-----------------------+---------+----------+---------+------------

Прогноз

социально-экономического развития г. Хабаровска

на 1998 год

Охрана окружающей среды

-------------------------------------T-----------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦1997 г.¦1998 г.¦

¦ ¦ измерения ¦ отчет ¦прогноз¦

+------------------------------------+-----------+-------+-------+

¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Капитальные вложения, ¦ ¦ ¦ ¦

¦предусматриваемые на природоохранные¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятия, за счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦

¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- в действующих ценах ¦ млн. руб. ¦ 11.8 ¦ 12 ¦

¦- в сметных ценах с 01.01.91 ¦в % к ¦ 86.2 ¦ 90.9 ¦

¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦

¦ ¦году ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Объем сброса загрязненных сточных ¦млн. куб. м¦108 ¦108.2 ¦

¦вод ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Объем вредных веществ, выбрасываемых¦ тыс. т. ¦ 73.5 ¦ 73 ¦

¦в атмосферный воздух стационарными ¦ ¦ ¦ ¦

¦источниками загрязнения ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Ввод в действие сооружений для ¦тыс. куб. м¦ - ¦ 1 ¦

¦очистки сточных вод ¦в сутки ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Ввод в действие установок для ¦тыс. куб. м¦ 30 ¦ 25 ¦

¦улавливания и обезвреживания вредных¦газа в ¦ ¦ ¦

¦веществ из отходящих газов ¦сутки ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Средства, направляемые в ¦ ¦ ¦ ¦

¦экологические фонды ¦ ¦ ¦ ¦

¦- в действующих ценах ¦ млн. руб. ¦ 2.0 ¦ 1.5 ¦

¦- в сметных ценах с 01.01.91 ¦в % к ¦ 84 ¦ 94.7 ¦

¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦

¦ ¦году ¦ ¦ ¦

¦Расходование средств экологических ¦ ¦ ¦ ¦

¦фондов - всего ¦ ¦ ¦ ¦

¦- в действующих ценах ¦ млн. руб. ¦ 1.2 ¦ 0.9 ¦

¦- в сметных ценах с 01.01.91 ¦в % к ¦137.3 ¦ 75.0 ¦

¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦

¦ ¦году ¦ ¦ ¦

¦в том числе на строительство ¦ ¦ ¦ ¦

¦объектов природоохранного назначения¦ ¦ ¦ ¦

¦- в действующих ценах ¦ млн. руб. ¦ 0.45 ¦ 0.45 ¦

¦- в сметных ценах с 01.01.91 ¦в % к ¦263.2 ¦100 ¦

¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦

¦ ¦году ¦ ¦ ¦

L------------------------------------+-----------+-------+--------

Проект программы

капитальных вложений по администрации

города Хабаровска на 1998 год

тыс. руб. (в ценах 1991 года)

-----------------------T-------------T---------T-----------------T---------------T----------------T-------------------------------T-------------¬

¦Заказчик, объекты и их¦Год начала ¦Проектная¦ Сметная ¦ Выполнено ¦ Остат. см. ст. ¦ Проект кап. ¦ Примечание ¦

¦месторасположение ¦и окончания ¦мощность ¦ стоимость ¦на 01.01.1998 ¦ на 01.01.1998 ¦ вложений ¦ ¦

¦ ¦строительства¦ +--------T--------+-------T-------+--------T-------+-------T---------T-------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ КВ ¦ СМР ¦ КВ ¦ СМР ¦ КВ ¦ СМР ¦ КВ ¦лимит ¦в том числе ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. ¦кредиторская ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложений ¦задолженность¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 01.01.98 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ценах 1998 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года к = 7400 ¦ ¦

+----------------------+-------------+---------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+---------T-------------+-------------+

¦I. МП ¦ ¦ ¦ 16428,6¦10752,5 ¦11059 ¦ 7859 ¦ 5369,6 ¦ 2893,5¦ 2554,4¦ 18947,5 ¦ 43,4 ¦ ¦

¦“Хабаровскинвестстрой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сервис“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(всего) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 16305,5¦10752,5 ¦11059 ¦ 7859 ¦ 5246,5 ¦ 2893,5¦ 2446,4¦ 18147,5 ¦ 43,4 ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦ 351,4¦ 2600 ¦ ¦ ¦

¦внебюджет. фонд р-на ¦ ¦ ¦ 123,1¦ ¦ ¦ ¦ 123,1 ¦ ¦ 108 ¦ 800 ¦ ¦ ¦

¦1. Реконструкция и ¦1991-1998 ¦1000 п/с ¦ 8305 ¦ 3930 ¦ 4120 ¦ 1949 ¦ 4185 ¦ 1981 ¦ 1841 ¦ 13624,1 ¦ - ¦Завершение ¦

¦расширение пол-ки N 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР (без ¦

¦по ул. Дикопольцева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборуд.) ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 8305 ¦ 3930 ¦ 4120 ¦ 1949 ¦ 4185 ¦ 1981 ¦ 1841 ¦ 13624,1 ¦ - ¦ ¦

¦2. Школа на 1266 мест ¦1990-1998 ¦1266 мест¦ 7939 ¦ 6761 ¦ 6939 ¦ 5910 ¦ 1000 ¦ 851 ¦ 200 ¦ 1480 ¦ - ¦Завершение ¦

¦по ул. Д.Бедного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ по ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 7939 ¦ 6761 ¦ 6939 ¦ 5910 ¦ 1000 ¦ 851 ¦ 200 ¦ 1480 ¦ - ¦благоустр., ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограждение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без спорт. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ядра) ¦

¦3. Самотечный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 43,4 ¦ 43,4 ¦ ¦

¦канализационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коллектор на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пос. Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 43,4 ¦ 43,4 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. Реконструкция ¦1998 ¦970 кв. м¦ 184,6¦ 61,5 ¦ - ¦ - ¦ 184,6 ¦ 61,5¦ 513,4¦ 3800 ¦ - ¦Завершение ¦

¦здания администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ и ввод ¦

¦ЖД района (пер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в эксплуатац.¦

¦Ленинградский) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 61,5¦ 61,5 ¦ - ¦ - ¦ 61,5 ¦ 61,5¦ 405,4¦ 3000 ¦ ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦ 351,4¦ 2600 ¦ ¦ ¦

¦внебюджет. фонд р-на ¦ ¦ ¦ 123,1¦ ¦ ¦ ¦ 123,1 ¦ ¦ 108 ¦ 800 ¦ ¦ ¦

¦II. ОАО “Хабаровский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦горводоканал“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(всего) ¦ ¦ ¦ 23824,8¦19169,4 ¦ 8842 ¦ 7007 ¦14985,8 ¦12062,4¦ 4381,4¦ 34896,1 ¦ 2471,8 ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 21392,4¦16737 ¦ 8842 ¦ 7007 ¦12553,4 ¦ 9630 ¦ 1949 ¦ 16896,1 ¦ 2471,8 ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 14385 ¦11361 ¦ 6189,4¦ 4904,9¦ 8195,6 ¦ 6386,1¦ 1405 ¦ 10394,8 ¦ ¦ ¦

¦амортизационные ¦ ¦ ¦ 2432,4¦ 2432,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2432,4 ¦ 2432,4¦ 2432,4¦ 18000 ¦ ¦ ¦

¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦I. ВОДОПРОВОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(всего) ¦ ¦ ¦ 35215 ¦27811 ¦15031,4¦11911,9¦20186,6 ¦15729,1¦ 3219 ¦ 26290,9 ¦ 2471,8 ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 20830 ¦16450 ¦ 8842 ¦ 7007 ¦11991 ¦ 9343 ¦ 1814 ¦ 15896,1 ¦ 2471,8 ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 14385 ¦11361 ¦ 6189,4¦ 4904,9¦ 8195,6 ¦ 6386,1¦ 1405 ¦ 10394,8 ¦ ¦ ¦

¦1. Водопровод от НС 1 ¦1992 ¦2,5 км ¦ 11110 ¦ 8100 ¦ 5777 ¦ 4480 ¦ 5333 ¦ 3620 ¦ 875 ¦ 7714,1 ¦ 1239,1 ¦Выполнение ¦

¦до ГОСВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 11110 ¦ 8100 ¦ 5777 ¦ 4480 ¦ 5333 ¦ 3620 ¦ 875 ¦ 7714,1 ¦ 1239,1 ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 7777 ¦ 5670 ¦ 4043,9¦ 3136 ¦ 3733,1 ¦ 2534 ¦ 730 ¦ 5400,1 ¦ ¦ ¦

¦2. Водопровод от НС ¦1993 ¦7,7 км ¦ 6800 ¦ 5900 ¦ 1470 ¦ 1280 ¦ 5333 ¦ 4620 ¦ 430 ¦ 3182 ¦ ¦Выполнение ¦

¦Центрального района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР до ¦

¦до НС северной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. К.Маркса ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 6800 ¦ 5900 ¦ 1470 ¦ 1280 ¦ 5333 ¦ 4620 ¦ 430 ¦ 3182 ¦ ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 4760 ¦ 4130 ¦ 1029 ¦ 896 ¦ 3731 ¦ 3234 ¦ 301 ¦ 2227,4 ¦ ¦ ¦

¦3. Неотложные ¦1996 ¦ - ¦ 2640 ¦ 2230 ¦ 1595 ¦ 1247 ¦ 1045 ¦ 883 ¦ 374 ¦ 4000 ¦ 1232,7 ¦Выполнение ¦

¦мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦ликвидации аварийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦состояния нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦речного водозабора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 2640 ¦ 2230 ¦ 1595 ¦ 1247 ¦ 1045 ¦ 883 ¦ 374 ¦ 4000 ¦ 1232,7 ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 1848 ¦ 1561 ¦ 1116,5¦ 872,9¦ 731,5 ¦ 618,1¦ 374 ¦ 2767,3 ¦ ¦ ¦

¦4. Водопровод по ¦1998 ¦1,5 км ¦ 280 ¦ 220 ¦ ¦ ¦ 280 ¦ 220 ¦ 135 ¦ 1000 ¦ ¦Завершение ¦

¦ул. Краснодарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 280 ¦ 220 ¦ ¦ ¦ 280 ¦ 220 ¦ 135 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦

¦II. КАНАЛИЗАЦИЯ ¦ ¦ ¦ 2994,8¦ 2719,4 ¦ - ¦ - ¦ 2994,8 ¦ 2719,4¦ 2567,4¦ 19000 ¦ ¦ ¦

¦(всего) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 562,4¦ 287 ¦ - ¦ - ¦ 562,4 ¦ 287 ¦ 135 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦

¦амортизационные ¦ ¦ ¦ 2432,4¦ 2432,4 ¦ - ¦ - ¦ 2432,4 ¦ 2432,4¦ 2432,4¦ 18000 ¦ ¦ ¦

¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. Канализационная ¦1998 ¦ - ¦ 562,4¦ 287 ¦ - ¦ - ¦ 562,4 ¦ 287 ¦ 135 ¦ 1000 ¦ ¦Завершение ¦

¦насос. станция 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦

¦по Уссурийскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бульвару (реконструк.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 562,4¦ 287 ¦ - ¦ - ¦ 562,4 ¦ 287 ¦ 135 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦

¦2. Канализационный ¦1997 ¦ - ¦ 2432,4¦ 2432,4 ¦ - ¦ - ¦ 2432,4 ¦ 2432,4¦ 2432,4¦ 18000 ¦ ¦Завершение ¦

¦напор. коллектор от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦

¦КНС 2 до КНС 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(ликвид. аварийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. амортизационные¦ ¦ ¦ 2432,4¦ 2432,4 ¦ - ¦ - ¦ 2432,4 ¦ 2432,4¦ 2432,4¦ 18000 ¦ ¦ ¦

¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦III. СПЕЦКОМБИНАТ ¦ ¦ ¦ 13749 ¦11322 ¦ 267 ¦ 129 ¦13482 ¦11193 ¦ 404 ¦ 2989,6 ¦ ¦ ¦

¦(всего за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. Кладбищенский ¦1998 ¦60 га ¦ 12781 ¦10399 ¦ 101 ¦ - ¦12680 ¦10399 ¦ 254 ¦ 1879,6 ¦ ¦Завершение ¦

¦комплекс г. Хабаровска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начало СМР ¦

¦2. Кладбищенский ¦1996 ¦14 га ¦ 968 ¦ 923 ¦ 166 ¦ 129 ¦ 802 ¦ 794 ¦ 150 ¦ 1110 ¦ ¦Выполнение ¦

¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦с. Анастасьевка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦IV. МП “ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ“¦ ¦ ¦ 1272,4¦ 806,9 ¦ ¦ ¦ 1272,4 ¦ 806,9¦ 887,5¦ 7566,6 ¦ 1000 ¦ ¦

¦(всего) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 1272,4¦ 806,9 ¦ ¦ ¦ 1272,4 ¦ 806,9¦ 887,5¦ 7566,6 ¦ ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 736,9¦ 411,0 ¦ ¦ ¦ 736,9 ¦ 411,0¦ 419,3¦ 3100,8 ¦ ¦ ¦

¦1. Подключение ¦1998 ¦1140 п. м¦ 763,4¦ 587,2 ¦ - ¦ - ¦ 763,4 ¦ 587,2¦ 378,5¦ 2800 ¦ ¦Выполнение ¦

¦квартальной котельной ¦ ¦30 эл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦МП УД “Остон“ по ул. ¦ ¦узл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Ясной, 2 и котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦28 по ул. Руднева к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источнику ТЭЦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 763,4¦ 587,2 ¦ - ¦ - ¦ 763,4 ¦ 587,2¦ 378,5¦ 2800 ¦ ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 534,4¦ 411,0 ¦ ¦ ¦ 534,4 ¦ 411,0¦ 265 ¦ 1960 ¦ ¦ ¦

¦2. Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦

¦теплотрассы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пос. Победа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦

¦3. Котельная 1 в ¦1996 ¦10,5 Гкал¦ 289,3¦ - ¦ - ¦ - ¦ 289,3 ¦ - ¦ 289,3¦ 2140,8 ¦ ¦Доп. работы, ¦

¦Краснофлотском р-не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не предусм. ¦

¦(ЖПЭТ 6) II оч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектом ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 289,3¦ - ¦ - ¦ - ¦ 289,3 ¦ - ¦ 289,3¦ 2140,8 ¦ ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 202,5¦ ¦ ¦ ¦ 202,5 ¦ ¦ 154,3¦ 1140,8 ¦ ¦ ¦

¦4. Котельная 2 в ¦1996 ¦10,5 Гкал¦ 219,7¦ 219,7 ¦ - ¦ - ¦ 219,7 ¦ 219,7¦ 219,7¦ 1625,8 ¦ ¦ -“- ¦

¦Краснофлотском р-не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(ЖПЭТ 6) II оч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 219,7¦ 219,7 ¦ - ¦ - ¦ 219,7 ¦ 219,7¦ 219,7¦ 1625,8 ¦ ¦ ¦

¦V. УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ТРАНСПОРТА, ДОРОГ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ВНЕШНЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ¦ ¦ ¦ 4000,4¦ 3716,6 ¦ 840,1¦ 710 ¦ 3160,3 ¦ 3006,6¦ 1007,4¦ 7458 ¦ 2,9 ¦ ¦

¦(всего за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 2169,2¦ 2169,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2169,2 ¦ 2169,2¦ 461,5¦ 3415,1 ¦ 0 ¦ ¦

¦1. Перенос трамвайного¦1997-1998 ¦0,72 км ¦ 1825,8¦ 1543,1 ¦ 840.1¦ 710 ¦ 985,7 ¦ 833,1¦ 540,5¦ 4000 ¦ ¦Выполнение ¦

¦кольца в районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦Химфармзавода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 1825,8¦ 1543,1 ¦ 840.1¦ 710 ¦ 985,7 ¦ 833,1¦ 540,5¦ 4000 ¦ ¦ ¦

¦2. Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ ¦

¦путевода по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Тихоокеанской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ ¦

¦3. Реконструкция ¦1998 ¦20 м ¦ 5,4¦ 4,3 ¦ - ¦ - ¦ 5,4 ¦ 4,3¦ 5,4¦ 40 ¦ ¦Завершение ¦

¦подземного перехода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦

¦на ост. Судоверфь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 5,4¦ 4,3 ¦ - ¦ - ¦ 5,4 ¦ 4,3¦ 5,4¦ 40 ¦ ¦ ¦

¦4. Строительство ¦1998 ¦744 м ¦ 2169,2¦ 2169,2 ¦ - ¦ - ¦ 2169,2 ¦ 2169,2¦ 461,5¦ 3415,1 ¦ ¦Выполнение ¦

¦ливневой канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦по ул. Калараша, 24а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. взаимозачет ¦ ¦ ¦ 2169,2¦ 2169,2 ¦ - ¦ - ¦ 2169,2 ¦ 2169,2¦ 461,5¦ 3415,1 ¦ ¦ ¦

¦VI. ЖПЭТ-6 ¦ ¦ ¦ 612,9¦ 612,9 ¦ 545,3¦ 545,3¦ 67,6 ¦ 67,6¦ 67,6¦ 500 ¦ ¦ ¦

¦(всего за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Реконструкция ¦1996-1998 ¦10,5 Гкал¦ 612,9¦ 612,9 ¦ 545,3¦ 545,3¦ 67,6 ¦ 67,6¦ 67,6¦ 500 ¦ ¦Выполнение ¦

¦котельных 1, 2 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦Краснофлотском районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(ЖЭУ 39, бойлерная 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦I очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦VII. МП УД “ОСТОН“ ¦ ¦ ¦ 640,3¦ 640,3 ¦ 527,7¦ 527,7¦ 67,6 ¦ 67,6¦ 67,6¦ 500 ¦ ¦ ¦

¦(всего за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. Котельная 3 ¦1996-1998 ¦10,5 Гкал¦ 640,3¦ 640,3 ¦ 527,7¦ 527,7¦ 67,6 ¦ 67,6¦ 67,6¦ 500 ¦ ¦Выполнение ¦

¦(котельная 28) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦VIII. ХАБАРОВСКАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ГОС. АКАДЕМИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЭКОНОМИКИ И ПРАВА ¦ ¦ ¦ 49,4¦ 49,4 ¦ 49,4¦ 49,4¦ - ¦ - ¦ 49,4¦ 366 ¦ ¦Погашение ¦

¦(всего за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности¦

¦местного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за вып. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦

¦1. Строительство ¦1998 ¦ ¦ 49,4¦ 49,4 ¦ 49,4¦ 49,4¦ - ¦ - ¦ 49,4¦ 366 ¦ ¦ ¦

¦водовода по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Тихоокеанской в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Краснофлотском районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦IX. АДМИНИСТРАЦИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(всего за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местного бюджета) ¦ ¦ ¦ 260 ¦ 1,5 ¦ - ¦ - ¦ 260 ¦ 1,5¦ 260 ¦ 1923,9 ¦ ¦ ¦

¦1. Приобретение ¦1998 ¦ ¦ 258,5¦ - ¦ - ¦ - ¦ 258,5 ¦ - ¦ 258.5¦ 1913 ¦ ¦ ¦

¦техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. Строительство КНС ¦1998 ¦ ¦ 1,5¦ 1,5 ¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,5¦ 1,5¦ 10,9 ¦ ¦Завершение ¦

¦(комплектная, финского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦

¦производства) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Краснофлотском районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦X. АДМИНИСТРАЦИЯ ¦ ¦ ¦ 1716,2¦ 1378,2 ¦ - ¦ - ¦ 1716,2 ¦ 1378,2¦ 1311 ¦ 9700 ¦ ¦ ¦

¦ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(всего за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 1316,2¦ 1059,4 ¦ - ¦ - ¦ 1316,2 ¦ 1059,4¦ 1189,3¦ 8800 ¦ ¦ ¦

¦1. Реконструкция ¦1998 ¦1133 ¦ 797,3¦ 635,1 ¦ - ¦ - ¦ 797,3 ¦ 635,1¦ 446 ¦ 3300 ¦ ¦Выполнение ¦

¦жилого дома по ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦ул. Монтажной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 797,3¦ 635,1 ¦ - ¦ - ¦ 797,3 ¦ 635,1¦ 446 ¦ 3300 ¦ ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 478,4¦ 381,1 ¦ - ¦ - ¦ 478,4 ¦ 381,1¦ 378,4¦ 2800 ¦ ¦ ¦

¦2. Реконструкция ¦1998-1999 ¦340 кв. м¦ 202,7¦ 162 ¦ - ¦ - ¦ 202,7 ¦ 162 ¦ 148,8¦ 1100 ¦ ¦Выполнение ¦

¦жилого дома по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦ул. Юнгов, 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 202,7¦ 162 ¦ - ¦ - ¦ 202,7 ¦ 162 ¦ 148,8¦ 1100 ¦ ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 121,6¦ 97,2 ¦ - ¦ - ¦ 121,6 ¦ 97,2¦ 94,7¦ 700 ¦ ¦ ¦

¦3. Надстройка жилого ¦1998-1999 ¦1429 ¦ 486,5¦ 391,9 ¦ - ¦ - ¦ 486,5 ¦ 391,9¦ 486,5¦ 3600 ¦ ¦Завершение ¦

¦дома по ул. Оборонной,¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. взаимозачет ¦ ¦ ¦ 486,5¦ 391,9 ¦ - ¦ - ¦ 486,5 ¦ 391,9¦ 486,5¦ 3600 ¦ ¦ ¦

¦4. Реконструкция ¦1998 ¦ ¦ 229,7¦ 189,2 ¦ - ¦ - ¦ 229,7 ¦ 189,2¦ 229,7¦ 1700 ¦ ¦Завершение ¦

¦жилого дома по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦ул. Сунгарийская, 38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. взаимозачет ¦ ¦ ¦ 229,7¦ 189,2 ¦ - ¦ - ¦ 229,7 ¦ 189,2¦ 229,7¦ 1700 ¦ ¦ ¦

¦XI. УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ТОПЛИВА И ИНЖЕНЕРНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦КОММУНИКАЦИЙ И СВЯЗИ ¦ ¦ ¦ 2962,3¦ 2962,3 ¦ - ¦ - ¦ 2962,3 ¦ 2962,3¦ 2331,4¦ 17250,5 ¦ ¦ ¦

¦(всего за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 2218,0¦ 2218,0 ¦ - ¦ - ¦ 2218,0 ¦ 2218,0¦ 1647,0¦ 12187,5 ¦ ¦ ¦

¦1. Переключение жилых ¦1998 ¦ ¦ 384,6¦ 384,6 ¦ - ¦ - ¦ 384,6 ¦ 384,6¦ 384,6¦ 2846 ¦ ¦Выполнение ¦

¦домов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦ул. Трехгорной NN 39, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦43, ул. Мостовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦NN 1, 3, 4, 6, 8 от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦котельной АО “Хаб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мясокомбинат“ к др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 192,3¦ 192,3 ¦ - ¦ - ¦ 192,3 ¦ 192,3¦ 192,3¦ 1423 ¦ ¦ ¦

¦2. Организация ¦1998 ¦ ¦ 2015,4¦ 2015,4 ¦ - ¦ - ¦ 2015,4 ¦ 2015,4¦ 1567,8¦ 11600 ¦ ¦Выполнение ¦

¦мазутного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦для Краснофлотского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(распоряжение мэра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦N 556-р от 05.12.97) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 1733,2¦ 1733,2 ¦ - ¦ - ¦ 1733,2 ¦ 1733,2¦ 1162,2¦ 8600 ¦ ¦ ¦

¦3. Реконструкция ¦1998 ¦ ¦ 56,3¦ 56,3 ¦ - ¦ - ¦ 56,3 ¦ 56,3¦ 16,2¦ 120 ¦ ¦Завершение ¦

¦теплотрассы по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦Астрономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 56,3¦ 56,3 ¦ - ¦ - ¦ 56,3 ¦ 56,3¦ 16,2¦ 120 ¦ ¦ ¦

¦4. Строительство ¦1998 ¦ ¦ 112 ¦ 112 ¦ - ¦ - ¦ 112 ¦ 112 ¦ 36,5¦ 270 ¦ ¦Выполнение ¦

¦т/трассы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦ул. Портовой, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Полярной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 112 ¦ 112 ¦ - ¦ - ¦ 112 ¦ 112 ¦ 36,5¦ 270 ¦ ¦ ¦

¦5. Строительство ¦1998 ¦ ¦ 101,5¦ 101,5 ¦ - ¦ - ¦ 101,5 ¦ 101,5¦ 33,8¦ 250 ¦ ¦Выполнение ¦

¦закольцовки между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦котельными 1 и 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 101,5¦ 101,5 ¦ - ¦ - ¦ 101,5 ¦ 101,5¦ 33,8¦ 250 ¦ ¦ ¦

¦6. Реконструкция ¦1998 ¦ ¦ 292,5¦ 292,5 ¦ - ¦ - ¦ 292,5 ¦ 292,5¦ 292,5¦ 2164,5 ¦ ¦Завершение ¦

¦строительной части ТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦ОАО “Хаб. электросеть“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(распоряжение мэра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦N 296-р от 08.11.95) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. взаимозачет ¦ ¦ ¦ 292,5¦ 292,5 ¦ - ¦ - ¦ 292,5 ¦ 292,5¦ 292,5¦ 2164,5 ¦ ¦ ¦

¦XII. ХАБАРОВСКОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ТРАМВАЙНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦УПРАВЛЕНИЕ (всего) ¦ ¦ ¦ 3504,1¦ 3504,1 ¦ - ¦ - ¦ 3504,1 ¦ 3504,1¦ 122,1¦ 904 ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 3409 ¦ 3409 ¦ - ¦ - ¦ 3409 ¦ 3409 ¦ 27 ¦ 200 ¦ ¦ ¦

¦амортизационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦отчисления ¦ ¦ ¦ 95,1¦ 95,1 ¦ - ¦ - ¦ 95,1 ¦ 95,1¦ 95,1¦ 704 ¦ ¦ ¦

¦1. Реконструкция ¦1998 ¦ 3,2 км ¦ 95,1¦ 95,1 ¦ - ¦ - ¦ 95,1 ¦ 95,1¦ 95,1¦ 704 ¦ ¦Выполнение ¦

¦трамвайных путей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦в т.ч. амортизационные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦отчисления ¦ ¦ ¦ 95,1¦ 95,1 ¦ - ¦ - ¦ 95,1 ¦ 95,1¦ 95,1¦ 704 ¦ ¦ ¦

¦2. Строительство ¦1998 ¦ ¦ 3409 ¦ 3409 ¦ - ¦ - ¦ 3409 ¦ 3409 ¦ 27 ¦ 200 ¦ ¦Выполнение ¦

¦троллейбусной линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦от ул. Ким Ю Чена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦до ЖД вокзала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 3409 ¦ 3409 ¦ - ¦ - ¦ 3409 ¦ 3409 ¦ 27 ¦ 200 ¦ ¦ ¦

¦XIII. ПОЛИКЛИНИКА 15 ¦ ¦ ¦ 2700 ¦ 2700 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 2200 ¦ 2200 ¦ 405,4¦ 3000 ¦ ¦ ¦

¦(всего за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. взаимозачет ¦ ¦ ¦ 2700 ¦ 2700 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 2200 ¦ 2200 ¦ 405,4¦ 3000 ¦ ¦ ¦

¦1. Реконструкция ¦1996-1998 ¦400 п/с ¦ 2700 ¦ 2700 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 2200 ¦ 2200 ¦ 405,4¦ 3000 ¦ ¦Завершение ¦

¦детского отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦

¦поликлиники 15 по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Ульяновской, 156 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. взаимозачет ¦ ¦ ¦ 2700 ¦ 2700 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 2200 ¦ 2200 ¦ 405,4¦ 3000 ¦ ¦ ¦

¦XIV. МП ¦ ¦ ¦ 27 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 27 ¦ - ¦ 27 ¦ 200 ¦ ¦ ¦

¦“СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(всего за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. взаимозачет ¦ ¦ ¦ 27 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 27 ¦ - ¦ 27 ¦ 200 ¦ ¦ ¦

¦Строительство гор. ¦1998-2000 ¦6 га ¦ 27 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 27 ¦ - ¦ 27 ¦ 200 ¦ ¦Проектные ¦

¦свалки твердых бытовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦

¦отходов г. Хабаровска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. взаимозачет ¦ ¦ ¦ 27 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 27 ¦ - ¦ 27 ¦ 200 ¦ ¦ ¦

¦XV. ИЧП “ЮПИТЕР“ ¦ ¦ ¦ 67,6¦ - ¦ - ¦ - ¦ 67,6 ¦ - ¦ 67,6¦ 500 ¦ ¦ ¦

¦(всего за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. взаимозачет ¦ ¦ ¦ 67,6¦ - ¦ - ¦ - ¦ 67,6 ¦ - ¦ 67,6¦ 500 ¦ ¦ ¦

¦Строительство ¦1998 ¦ ¦ 67,6¦ - ¦ - ¦ - ¦ 67,6 ¦ - ¦ 67,6¦ 500 ¦ ¦Выполнение ¦

¦путепровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

¦тоннельного типа под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ж/д на автодороге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦регулир. движения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пер. Холмскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦XVI. АДМИНИСТРАЦИЯ ¦ ¦ ¦ 1190,2¦ 1190,2 ¦ 107,3¦ 107,3¦ 1082,9 ¦ 1082,9¦ 927,9¦ 6865,5 ¦ ¦ ¦

¦ЖД РАЙОНА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(всего за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. взаимозачет ¦ ¦ ¦ 1190,2¦ 1190,2 ¦ 107,3¦ 107,3¦ 1082,9 ¦ 1082,9¦ 927,9¦ 6865,5 ¦ ¦ ¦

¦1. Реконструкция д/с ¦1998-1999 ¦ ¦ 268,4¦ 268,4 ¦ - ¦ - ¦ 268,4 ¦ 268,4¦ 162,4¦ 1200 ¦ ¦ ¦

¦под общежитие для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦молодых учителей по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Краснодарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подготовка к ¦

¦2. Реконструкция ¦1997-1998 ¦6000 м ¦ 509,9¦ 509,9 ¦ 107,3¦ 107,3¦ 402,6 ¦ 402,6¦ 353,6¦ 2616,9 ¦ ¦140 лет. ¦

¦техполосы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города, ¦

¦ул. Матвеевской до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дальнейшая ¦

¦“Стрелки“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эконом. ср. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на благоустр.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. Реконструкция ¦1998 ¦1500 м ¦ 82,5¦ 82,5 ¦ - ¦ - ¦ 82,5 ¦ 82,5¦ 82,5¦ 610,3 ¦ ¦Жалобы ¦

¦ул. Вяземской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м/района в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теч. 4 лет на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затоплен. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ливнев. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоками ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилого ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартала ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. Строительство ¦1998 ¦60 чел. ¦ 54 ¦ 54 ¦ - ¦ - ¦ 54 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 400 ¦ ¦ ¦

¦летнего театра у Дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ветеранов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Мирная, 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5. Реконструкция ¦1998 ¦332 кв. м¦ 165 ¦ 165 ¦ - ¦ - ¦ 165 ¦ 165 ¦ 165 ¦ 1221,3 ¦ ¦ ¦

¦рынка на привокзальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ст. Хабаровск 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6. Реконструкция ¦1998 ¦186 кв. м¦ 76,6¦ 76,6 ¦ - ¦ - ¦ 76,6 ¦ 76,6¦ 76,6¦ 567 ¦ ¦ ¦

¦летнего кафе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦привокзальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦площади аэровокзала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7. Строительство ¦1998 ¦ ¦ 33,8¦ 33,8 ¦ - ¦ - ¦ 33,8 ¦ 33,8¦ 33,8¦ 250 ¦ ¦Подготовка к ¦

¦объектов социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦140 лет. ¦

¦рекламы “Вас ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦приветствует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Хабаровск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦XVII. АДМИНИСТРАЦИЯ ¦ ¦ ¦ 2355,3¦ 2355,3 ¦ 415,4¦ 415,4¦ 1939,9 ¦ 1939,9¦ 518,2¦ 3834 ¦ ¦ ¦

¦КРАСНОФЛОТСКОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦РАЙОНА (всего за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счет местного бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. взаимозачет ¦ ¦ ¦ 2355,3¦ 2355,3 ¦ 415,4¦ 415,4¦ 1939,9 ¦ 1939,9¦ 518,2¦ 3834 ¦ ¦ ¦

¦1. Завершение ¦1994-1998 ¦1,7 км ¦ 609,2¦ 609,2 ¦ 415,4¦ 415,4¦ 193,8 ¦ 193,8¦ 193,8¦ 1434 ¦ ¦Обеспеч. ¦

¦строительства водовода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водой 3-х ¦

¦от НС 2-го подъема до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельных с ¦

¦ул. Руднева, 84 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦американской ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технол. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. Создание ¦1998 ¦23 км ¦ 1692 ¦ 1692 ¦ - ¦ - ¦ 1692 ¦ 1692 ¦ 270,3¦ 2000 ¦ ¦Решение ¦

¦водопроводного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многих ¦

¦линейно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совещ. о ¦

¦эксплуатационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦централиз. ¦

¦уч-ка в пос. Березовка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управ. ¦

¦(с послед. передачей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммун. ¦

¦сетей на баланс ГВК) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз-вом пос. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Березовка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. Реконструкция ¦1998 ¦ ¦ 54,1¦ 54,1 ¦ - ¦ - ¦ 54,1 ¦ 54,1¦ 54,1¦ 400 ¦ ¦ ¦

¦ограждения детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦санатория “Амурский“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦XVIII. ХАБАРОВСКАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ФИНАНСОВАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ¦ ¦ ¦ 13894 ¦ 8606 ¦ 300 ¦ - ¦13549 ¦ 8606 ¦ 1500 ¦ 11100 ¦ ¦ ¦

¦(всего за счет средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. взаимозачет ¦ ¦ ¦ 13894 ¦ 8606 ¦ 300 ¦ - ¦13549 ¦ 8606 ¦ 1500 ¦ 11100 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Жилой дом по ¦1998-1999 ¦10000 ¦ 13894 ¦ 8606 ¦ 300 ¦ - ¦13549 ¦ 8606 ¦ 1500 ¦ 11100 ¦ ¦Долевое ¦

¦ул. К.Маркса ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие адм. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦XIX. КОМИТЕТ ОХРАНЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Г. ХАБАРОВСКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий - всего) ¦ ¦ ¦ 17900,5¦17900,5 ¦11822,8¦11822,8¦ 6077,7 ¦ 3044,6¦ 3044,6¦ 22529,4 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦АООТ “ХАБАРОВСКИЙ НПЗ“¦ ¦ ¦ 6510,3¦ 6510,3 ¦ 5105,2¦ 5105,2¦ 1405,1 ¦ 1405,1¦ 1405,1¦ 10397,8 ¦ ¦ ¦

¦1. Реконструкция ¦1992-1998 ¦200 т/год¦ 6379,9¦ 6379,9 ¦ 4994,4¦ 4994,4¦ 1385,5 ¦ 1385,5¦ 1385,5¦ 10253 ¦ ¦ ¦

¦участка по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сжиженного газа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. Ликвидация карьера ¦1994-1998 ¦ - ¦ 130,4¦ 130,4 ¦ 110,8¦ 110,8¦ 19,6 ¦ 19,6¦ 19,6¦ 144,84¦ ¦ ¦

¦кислого гудрона в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦р-не с. Матвеевка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦АО “ХАБАРОВСК- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦НЕФТЕПРОДУКТ“ ¦ ¦ ¦ 410,4¦ 410,4 ¦ 246,3¦ 246,3¦ 164,1 ¦ 164,1¦ 164,1¦ 1214 ¦ ¦ ¦

¦1. Реконструкция ¦1997-1998 ¦0,26 тыс.¦ 410,4¦ 410,4 ¦ 246,3¦ 246,3¦ 164,1 ¦ 164,1¦ 164,1¦ 1214 ¦ ¦ ¦

¦очистных сооружений ¦ ¦куб. м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Хабаровской нефтебазы ¦ ¦сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ-1 ¦ ¦ ¦ 8426,6¦ 8426,6 ¦ 5144,8¦ 5144,8¦ 3281,8 ¦ 929,7¦ 929,7¦ 6880 ¦ ¦ ¦

¦1. Строительство ¦1989-1998 ¦ - ¦ 5081 ¦ 5081 ¦ 4827 ¦ 4827 ¦ 254 ¦ 254 ¦ 254 ¦ 1880 ¦ ¦ ¦

¦буферного золоотвала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в р-не с. Ильинка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(наращивание мощности)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. Строительство ¦1995-1999 ¦2,4 тыс. ¦ 3345,6¦ 3345,6 ¦ 317,8¦ 317,8¦ 3027,8 ¦ 675,7¦ 675,7¦ 5000 ¦ ¦ ¦

¦очистных сооружений ¦ ¦куб. м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦промливневых и ¦ ¦сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нефтесодержащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦стоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ-2 ¦ ¦ ¦ 442,3¦ 442,3 ¦ 212,3¦ 212,3¦ 230 ¦ 54,1¦ 54,1¦ 400 ¦ ¦ ¦

¦1. Строительство ¦1994-1999 ¦1,2 тыс. ¦ 442,3¦ 442,3 ¦ 212,3¦ 212,3¦ 230 ¦ 54,1¦ 54,1¦ 400 ¦ ¦ ¦

¦очистных сооружений ¦ ¦куб. м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦промливневых стоков ¦ ¦сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ-3 ¦ ¦ ¦ 1504,8¦ 1504,8 ¦ 526,7¦ 526,7¦ 978,1 ¦ 473 ¦ 473 ¦ 3500 ¦ ¦ ¦

¦1. Строительство ¦1995-1999 ¦ - ¦ 1504,8¦ 1504,8 ¦ 526,7¦ 526,7¦ 978,1 ¦ 473 ¦ 473 ¦ 3500 ¦ ¦ ¦

¦очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦промливневых стоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ВАГОННО-ПАССАЖИРСКОЕ ¦ ¦ ¦ 606,1¦ 606,1 ¦ 587,5¦ 587,5¦ 18,6 ¦ 18,6¦ 18,6¦ 137,6 ¦ ¦ ¦

¦ДЕПО СТ. ХАБАРОВСК-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. Строительство ¦1996-1998 ¦1,0 тыс. ¦ 606,1¦ 606,1 ¦ 587,5¦ 587,5¦ 18,6 ¦ 18,6¦ 18,6¦ 137,6 ¦ ¦ ¦

¦очистных сооружений ¦ ¦куб. м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦вагонно- ¦ ¦сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пассажирского депо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦107155,0¦87668,1 ¦35276 ¦29672,9¦71792,0 ¦54817,1¦19934,5¦151031,1 ¦ 3518,1 ¦ ¦

¦в т.ч. местный бюджет ¦ ¦ ¦ 86603,9¦67240,1 ¦23453,2¦17850,1¦63063,7 ¦49245,0¦14254,4¦108997,7 ¦ 3518,1 ¦ ¦

¦из него взаимозачет ¦ ¦ ¦ 41459,4¦32070,1 ¦ 7512,1¦ 5927,6¦33902,3 ¦26072,5¦ 8919,6¦ 65997,7 ¦ ¦ ¦

¦амортизационные ¦ ¦ ¦ 2527,5¦ 2527,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2527,5 ¦ 2527,5¦ 2527,5¦ 18704 ¦ ¦ ¦

¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджет. фонд р-на ¦ ¦ ¦ 123,1¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 123,1 ¦ 0 ¦ 108 ¦ 800 ¦ ¦ ¦

¦ср-ва предприятий ¦ ¦ ¦ 17900,5¦17900,5 ¦11822,8¦11822,8¦ 6077,7 ¦ 3044,6¦ 3044,6¦ 22529,4 ¦ ¦ ¦

L----------------------+-------------+---------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-------------+--------------

Прогноз

социально-экономического развития г. Хабаровска

на 1998 год

Пассажирский транспорт

-------------------------T---------T---------T---------T-----------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦ 1997 г. ¦ 1998 г. ¦1998 г. в %¦

¦ ¦измерения¦ отчет ¦ прогноз ¦ к 1997 г. ¦

+------------------------+---------+---------+---------+-----------+

¦ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ТРАМВАЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Выпуск на линию ¦единиц ¦ 74 ¦ 74 ¦ 100 ¦

¦Приобретение вагонов ¦единиц ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦

¦Инвентарное кол-во ¦единиц ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Протяженность линий ¦км ¦ 76.25¦ 77.45¦ 101.6 ¦

¦Списание вагонов ¦единиц ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦

¦2. ТРОЛЛЕЙБУС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Выпуск на линию ¦единиц ¦ 26 ¦ 26 ¦ 100 ¦

¦Приобретение ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦троллейбусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Инвентарное кол-во ¦единиц ¦ 31 ¦ 31 ¦ 100 ¦

¦подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Списание троллейбусов ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦Протяженность линий ¦км ¦ 27.85¦ 27.85¦ 100 ¦

¦ИТОГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТУ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Перевозка пассажиров ¦тыс. чел.¦ 56473.3 ¦ 57592.4 ¦ 102 ¦

¦Доход от перевозки ¦тыс. руб.¦ 37927.1 ¦ 37927.1 ¦ 100 ¦

¦3. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ТРАНСПОРТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Перевозка пассажиров ¦тыс. чел.¦129631.8 ¦132043.4 ¦ 101.9 ¦

¦Доход (всего) ¦тыс. руб.¦ 82540.4 ¦ 94074.8 ¦ 114 ¦

¦Выпуск на линию ¦единиц ¦ 327 ¦ 327 ¦ 100 ¦

¦Приобретение автобусов ¦единиц ¦ 15 ¦ 56 ¦ - ¦

¦Инвентарное кол-во ¦единиц ¦ 463 ¦ 504 ¦ 108.9 ¦

¦подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Протяженность линий ¦км ¦ 747.2 ¦ 747.2 ¦ 100 ¦

¦Списание автобусов ¦единиц ¦ 10 ¦ 15 ¦ - ¦

L------------------------+---------+---------+---------+------------

Прогноз

социально-экономического развития г. Хабаровска

на 1998 г.

Жилищно-коммунальное хозяйство

-------------------------------------T-----------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦1997 г.¦1998 г.¦

¦ ¦ измерения ¦ отчет ¦прогноз¦

+------------------------------------+-----------+-------+-------+

¦ОАО “Горводоканал“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Отпуск воды потребителям - всего ¦млн. куб. м¦ 74.2¦ 74.4¦

¦в т.ч. населению ¦ -“- ¦ 53 ¦ 52.9¦

¦Пропуск сточных вод канализации - ¦млн. куб. м¦ 71.6¦ 73 ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦

¦Количество канализованных сточных ¦млн. куб. м¦ 80.4¦ 80.4¦

¦вод, пропущенных через очистные ¦ ¦ ¦ ¦

¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦

¦Протяженность магистральных ¦ км ¦ 511.6¦ 514.2¦

¦водоводов, уличных, ¦ ¦ ¦ ¦

¦внутриквартальных сетей ¦ ¦ ¦ ¦

¦Капитальный ремонт объектов ¦ тыс. руб. ¦16500 ¦20000 ¦

¦горводоканала ¦ ¦ ¦ ¦

¦Общая протяженность канализационных ¦ км ¦ 469.5¦ 472 ¦

¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦

¦МП “Банно-прачечное хозяйство“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Число посадочных мест в банях и ¦ единиц ¦ 355 ¦ 355 ¦

¦душах ¦ ¦ ¦ ¦

¦Пропуск посетителей ¦ тыс. чел. ¦ 61.3¦ 67 ¦

¦Обработка белья прачечными ¦ тонн ¦ 380.7¦ 380 ¦

¦в т.ч. населению ¦ -“- ¦ 40 ¦ 40 ¦

¦Капитальный ремонт объектов ¦ тыс. руб. ¦ 201.1¦ 280 ¦

¦банно-прачечного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦

¦МП “Специализированный ¦ ¦ ¦ ¦

¦производственный комбинат ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунального обслуживания“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Реализация платных услуг населению ¦ тыс. руб. ¦10442 ¦10400 ¦

¦в т.ч. ритуальные ¦ -“- ¦10102 ¦10100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦МП “Спецавтохозяйство“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Всего перевезено отходов ¦тыс. куб. м¦ 750 ¦ 740 ¦

¦в т.ч. твердых бытовых отходов ¦ -“- ¦ 690 ¦ 700 ¦

¦жидких ¦ ¦ 60 ¦ 40 ¦

L------------------------------------+-----------+-------+--------

Прогноз капитального ремонта жилого фонда

муниципальной собственности на 1998 год

(предложения управления ЖКХ)

тыс. руб.

-------------------------------------T-------T-------T-----------¬

¦ Районы, предприятия ¦ 1997 ¦ 1998 ¦1998 г. в %¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ к 1997 г.¦

¦ ¦ отчет ¦прогноз¦ ¦

+------------------------------------+-------+-------+-----------+

¦ I. Индустриальный район ¦ 18088 ¦ 10106 ¦ 55.9 ¦

¦1. ЖПЭТ-1 ¦ 10150 ¦ 5299 ¦ 52.2 ¦

¦2. ЖПЭТ-5 ¦ 7938 ¦ 4807 ¦ 60.6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ II. Центральный район ¦ 9370 ¦ 8839 ¦ 94.3 ¦

¦3. ЖПЭТ-2 ¦ 9370 ¦ 8839 ¦ 94.3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ III. Кировский район ¦ 5315 ¦ 7642 ¦ 143.8 ¦

¦4. ЖПЭТ-4 ¦ 1707 ¦ 3990 ¦ в 2.3 р. ¦

¦5. РЭП-10 ¦ 2883 ¦ 2112 ¦ 73.3 ¦

¦6. РЭУ “Кристалл“ ¦ 724 ¦ 1540 ¦ в 2.1 р. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ IV. Железнодорожный район ¦ 9352 ¦ 8787 ¦ 93.9 ¦

¦7. ЖПЭТ-3 ¦ 4079 ¦ 3366 ¦ 82.5 ¦

¦8. МПП-1 ¦ 3037 ¦ 2286 ¦ 75.3 ¦

¦9. МПП-2 ¦ 2235 ¦ 3135 ¦ 140.3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ V. Краснофлотский район ¦ 5669 ¦ 7793 ¦ 137.5 ¦

¦10. ЖПЭТ-6 ¦ 3396 ¦ 4507 ¦ 132.7 ¦

¦11. МПУД “Остон“ ¦ 2273 ¦ 3286 ¦ 144.6 ¦

¦12. ЖК РЭУ ¦ 6938 ¦ 6244 ¦ 90.0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО: ¦ 54734 ¦ 49411 ¦ 90.3 ¦

L------------------------------------+-------+-------+------------

Прогноз текущего ремонта муниципального

жилого фонда на 1998 год

(предложения управления ЖКХ)

тыс. руб.

-------------------------------------T-------T-------T-----------¬

¦ Районы, предприятия ¦ 1997 ¦ 1998 ¦1998 г. в %¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ к 1997 г.¦

¦ ¦ отчет ¦прогноз¦ ¦

+------------------------------------+-------+-------+-----------+

¦ I. Индустриальный район ¦ 4200 ¦ 4853 ¦ 115.5 ¦

¦1. ЖПЭТ-1 ¦ 1647 ¦ 2237 ¦ 135.8 ¦

¦2. ЖПЭТ-5 ¦ 2553 ¦ 2616 ¦ 102.5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ II. Центральный район ¦ 4940 ¦ 2227 ¦ 45.1 ¦

¦3. ЖПЭТ-2 ¦ 4940 ¦ 2227 ¦ 45.1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ III. Кировский район ¦ 4385 ¦ 1221 ¦ 27.8 ¦

¦4. ЖПЭТ-4 ¦ 2540 ¦ 526 ¦ 20.7 ¦

¦5. РЭП-10 ¦ 1052 ¦ 390 ¦ 37.1 ¦

¦6. РЭУ “Кристалл“ ¦ 793 ¦ 305 ¦ 38.5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ IV. Железнодорожный район ¦ 4440 ¦ 2894 ¦ 65.2 ¦

¦7. ЖПЭТ-3 ¦ 1690 ¦ 1382 ¦ 81.8 ¦

¦8. МПП-1 ¦ 860 ¦ 577 ¦ 67.1 ¦

¦9. МПП-2 ¦ 1890 ¦ 935 ¦ 45.5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ V. Краснофлотский район ¦ 3843 ¦ 2114 ¦ 55.0 ¦

¦10. ЖПЭТ-6 ¦ 1096 ¦ 1922 ¦ 175.3 ¦

¦11. МПУД “Остон“ ¦ 185 ¦ 192 ¦ 103.8 ¦

¦12. ЖК РЭУ ¦ 2562 ¦ 891 ¦ 34.8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО: ¦ 24370 ¦ 14200 ¦ 58.3 ¦

L------------------------------------+-------+-------+------------

Прогноз

социально-экономического развития г. Хабаровска

на 1998 г.

Благоустройство

тыс. руб.

-------------------------------------T-------T-------T-----------¬

¦ Показатели ¦1997 г.¦1998 г.¦1998 г. в %¦

¦ ¦ отчет ¦прогноз¦ к 1997 г.¦

+------------------------------------+-------+-------+-----------+

¦ВСЕГО: ¦52400.3¦ 57470 ¦ 109.7 ¦

¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦I. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ¦21687.1¦ 26460 ¦ 122 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦а) Дорожно-мостовые работы ¦16328.2¦ 21260 ¦ 128.6 ¦

¦б) Озеленение ¦ 3207.3¦ 3200 ¦ 99.88 ¦

¦в) Уличное освещение ¦ 1656 ¦ 1500 ¦ 105.7 ¦

¦г) Прочие работы (проектные) ¦ 495.6¦ 500 ¦ 100.9 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦II. ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ¦30713.2¦ 31010 ¦ 101.0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦а) Зеленых насаждений ¦ 1139.7¦ 1140 ¦ 100.0 ¦

¦б) Уличное освещение ¦ 7110.3¦ 7100 ¦ 99.9 ¦

¦в) Прочие расходы ¦ -¦ - ¦ - ¦

¦г) Дорожно-мостовые работы ¦29888.2¦ 22770 ¦ 76.2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦III. Кредиторская задолженность ¦16039.7¦ - ¦ - ¦

L------------------------------------+-------+-------+------------

Прогноз

социально-экономического развития г. Хабаровска

на 1998 год

Товары народного потребления

----------------------T---------T-------T-------T---------------------¬

¦ Наименование ¦ Единица ¦1997 г.¦1998 г.¦1998 г. в % к 1997 г.¦

¦ ¦измерения¦ отчет ¦прогноз+----------T----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в действ.¦ в сопост.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценах ¦ ценах ¦

+---------------------+---------+-------+-------+----------+----------+

¦Производство товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦народного потребления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего - ¦млн. руб.¦ 965.8 ¦ 1004 ¦ 103.9 ¦ 102.0 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- продовольственные ¦ -“- ¦ 473.6 ¦ 501 ¦ 105.8 ¦ 106.5 ¦

¦товары (без стоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦алкогольных напитков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и пива) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- алкогольные ¦ -“- ¦ 218.4 ¦ 220 ¦ 100.7 ¦ 100.1 ¦

¦напитки и пиво ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- непродовольственные¦ -“- ¦ 273.8 ¦ 283 ¦ 103.4 ¦ 103.2 ¦

¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Производство товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦народного потребления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- мебель ¦млн. руб.¦ 13.1 ¦ 14 ¦ 106.9 ¦ 88.6 ¦

¦- синтетические ¦ тонн ¦ 250 ¦ 280 ¦ 112.0 ¦ - ¦

¦моющие средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- готовые ¦млн. штук¦ 139 ¦ 173 ¦ 124.5 ¦ - ¦

¦лекарственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------+---------+-------+-------+----------+-----------

Прогноз объемов реализации платных услуг населению

на 1998 год по г. Хабаровску

млн. руб.

--------------------------T---------------T--------T------------------T--------¬

¦ ¦Объем платных ¦1998 г. ¦ из них по ¦1998 г. ¦

¦ Виды услуг ¦услуг с учетом ¦в % к ¦ официально ¦в % к ¦

¦ ¦досчета - всего¦1997 г. ¦ учтенным ¦1997 г. ¦

¦ ¦ ¦в дейст.¦ предприятиям на ¦в дейст.¦

¦ ¦ ¦ценах ¦ основании формы ¦ценах ¦

¦ ¦ ¦ ¦ N 1 “Услуги“ ¦ ¦

¦ +-------T-------+ +--------T---------+ ¦

¦ ¦1997 г.¦1998 г.¦ ¦ 1997 г.¦ 1998 г. ¦ ¦

¦ ¦ оценка¦прогноз¦ ¦ оценка ¦ прогноз ¦ ¦

+-------------------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+

¦Общий объем реализации ¦1863.5 ¦2647.3 ¦ 142.1 ¦ 965 ¦ 1482.4 ¦ 153.6 ¦

¦платных услуг населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(без объема услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перевозке пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦воздушным, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦железнодорожным, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внутренним водным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦морским транспортом) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦из него: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Бытовые услуги ¦ 193.9 ¦ 297.3 ¦ 153.3 ¦ 78.4 ¦ 120.2 ¦ 153.3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Услуги пассажирского ¦ 120.4 ¦ 132.0 ¦ 109.6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦транспорта - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе услуги по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перевозке пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦транспортом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦автомобильным ¦ 82.5 ¦ 94.1 ¦ 114.1 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦городским электрическим ¦ 37.9 ¦ 37.9 ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦(трамвай, троллейбус) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Услуги связи ¦ 93.4 ¦ 99.4 ¦ 106.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Жилищные услуги - итого ¦ 240.5 ¦ 350.9 ¦ 145.9 ¦ 130.9 ¦ 201.1 ¦ 153.6 ¦

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплата жилья ¦ 110.4 ¦ 161.1 ¦ 145.9 ¦ 60.1 ¦ 92.3 ¦ 153.6 ¦

¦оплата за проживание в ¦ 106.5 ¦ 155.4 ¦ 145.9 ¦ 57.8 ¦ 88.8 ¦ 153.6 ¦

¦гостиницах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплата за проживание в ¦ 18.0 ¦ 26.3 ¦ 145.9 ¦ 10.0 ¦ 15.4 ¦ 153.6 ¦

¦общежитиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦прочие услуги ¦ 5.5 ¦ 8.1 ¦ 145.9 ¦ 3.0 ¦ 4.6 ¦ 153.6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Коммунальные услуги ¦ 371.8 ¦ 546.5 ¦ 147.0 ¦ 178.6 ¦ 274.3 ¦ 153.6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Услуги системы ¦ 192.8 ¦ 287.1 ¦ 148.9 ¦ 134.8 ¦ 207.1 ¦ 153.6 ¦

¦образования - итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуги в системе ¦ 66.7 ¦ 99.3 ¦ 148.9 ¦ 46.6 ¦ 71.7 ¦ 153.6 ¦

¦дошкольного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуги в системе высшего ¦ 96.8 ¦ 144.1 ¦ 148.9 ¦ 72.1 ¦ 115.0 ¦ 159.4 ¦

¦и среднего образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обучение населения на ¦ 24.3 ¦ 36.2 ¦ 148.9 ¦ 12.5 ¦ 15.0 ¦ 120.0 ¦

¦курсах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Услуги учреждений ¦ 22.2 ¦ 33.0 ¦ 148.9 ¦ 15.5 ¦ 23.8 ¦ 153.6 ¦

¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Туристические и ¦ 251.4 ¦ 375.0 ¦ 149.2 ¦ 175.8 ¦ 270.5 ¦ 153.8 ¦

¦экскурсионные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Услуги физической ¦ 56.6 ¦ 91.9 ¦ 162.4 ¦ 39.6 ¦ 66.3 ¦ 167.5 ¦

¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Санитарно- ¦ 13.6 ¦ 20.3 ¦ 149.3 ¦ 9.5 ¦ 14.7 ¦ 154.0 ¦

¦оздоровительные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Медицинские услуги ¦ 63.9 ¦ 93.1 ¦ 145.7 ¦ 40.4 ¦ 56.5 ¦ 140.0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Услуги правового ¦ 3.3 ¦ 4.8 ¦ 147.2 ¦ 2.3 ¦ 3.5 ¦ 151.8 ¦

¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Услуги банковских ¦ 7.3 ¦ 8.6 ¦ 118.3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Другие услуги - итого: ¦ 232.4 ¦ 307.4 ¦ 132.3 ¦ 159.2 ¦ 244.4 ¦ 153.5 ¦

¦из них ветеринарные ¦ 3.8 ¦ 5.2 ¦ 134.7 ¦ 3.2 ¦ 4.8 ¦ 150.0 ¦

L-------------------------+-------+-------+--------+--------+---------+---------

Прогноз

социально-экономического развития г. Хабаровска

на 1998 год

Розничный товарооборот

млн. руб.

---------------------------T--------T--------T---------T---------¬

¦ ¦1997 год¦1998 год¦ 1998 год¦ 1998 год¦

¦ ¦ отчет ¦ прогноз¦ в % к ¦ в % к ¦

¦ ¦ ¦ ¦1997 г. в¦1997 г. в¦

¦ ¦ ¦ ¦ действ.¦ сопост.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ценах ¦ ценах ¦

+--------------------------+--------+--------+---------+---------+

¦Объем розничного ¦ 3453.4 ¦ 3950.6 ¦ 114.4 ¦ 99.5 ¦

¦товарооборота, во всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦каналах реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе по формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- частная ¦ 2068.8 ¦ 2443.5 ¦ 118.1 ¦ 102.7 ¦

¦- муниципальная ¦ 69.5 ¦ 71.6 ¦ 103.0 ¦ 89.6 ¦

¦- государственная ¦ 419.7 ¦ 440.7 ¦ 105.0 ¦ 91.3 ¦

¦- смешанная ¦ 895.4 ¦ 994.8 ¦ 111.1 ¦ 96.6 ¦

¦(потребкооперация, другая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦негосударственная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------+--------+--------+---------+----------

Прогноз

социально-экономического развития г. Хабаровска

на 1998 г.

Здравоохранение

-------------------------------T---------T-------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦1997 г.¦ 1998 г. ¦

¦ ¦измерения¦ отчет +-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦прогноз¦в % к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997 г.¦

+------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Число больничных коек - всего ¦ единиц ¦ 7350 ¦ 7350 ¦ 100 ¦

¦по городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. городских с детским ¦ единиц ¦ 3358 ¦ 3358 ¦ 100 ¦

¦санаторием “Амурский“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кроме того хозрасчетных ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦- количество коек (с учетом ¦ -“- ¦ 5167 ¦ 5167 ¦ 100 ¦

¦ведомственных и краевых), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦занятых городским населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- приходится на 1000 жителей ¦ -“- ¦ 8.4¦ 8.4¦ 100 ¦

¦- по норме ¦ -“- ¦ 14.3¦ 14.3¦ 100 ¦

¦- обе“печенность ¦ % ¦ 58.7¦ 58.7¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Количество амбулаторно- ¦ единиц ¦ 61 ¦ 62 ¦ 101.6 ¦

¦поликлинических учреждений - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. городских ¦ единиц ¦ 40 ¦ 41 ¦ 102.5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Мощность амбулаторно- ¦посещений¦16610 ¦16610 ¦ 100 ¦

¦поликлинических учреждений - ¦ в смену¦ ¦ ¦ ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. городских ¦ -“- ¦11364 ¦11364 ¦ 100 ¦

¦- приходится на 1000 жителей ¦ -“- ¦ 27.7¦ 27.7¦ 100 ¦

¦- по норме ¦ -“- ¦ 25.5¦ 25.5¦ 100 ¦

¦- обеспеченность ¦ % ¦ 108.6¦ 127.8¦ 117.7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Количество дневных стационаров¦ единиц ¦ 14 ¦ 14 ¦ 100 ¦

¦- в них мест ¦ мест ¦ 152 ¦ 152 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Количество стационаров ¦ единиц ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100 ¦

¦дневного пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- в них коек ¦ коек ¦ 125 ¦ 125 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Число врачей горздравотдела ¦ человек ¦ 2516 ¦ 2516 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Число среднего медицинского ¦ -“- ¦ 3474 ¦ 3474 ¦ 100 ¦

¦персонала горздравотдела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Объем реализации платных услуг¦млн. руб.¦ 30.6¦ 30.8¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Общая заболеваемость ¦ на 1000¦ 566.6¦ 566.6¦ 100 ¦

¦новорожденных ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Общая заболеваемость детей ¦ -“- ¦ 1268.3¦ 1268.3¦ 100 ¦

¦в том числе до 1 года ¦ -“- ¦ 2561.8¦ 2561.8¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Младенческая смертность на ¦ % ¦ 18.3¦ 18.3¦ 100 ¦

¦1000 родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Заболеваемость туберкулезом ¦ на 100 ¦ 87.7¦ 87.7¦ 100 ¦

¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ человек¦ ¦ ¦ ¦

¦заболеваемость венерическими ¦ -“- ¦ 514 ¦ 514 ¦ 100 ¦

¦болезнями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Приобретение оборудования ¦млн. руб.¦ 4.1¦ 2.8¦ 68.3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Необходимо денежных средств ¦млн. руб.¦ 275.8¦ 369.1¦ 133.8 ¦

¦для развития отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- ФОМС ¦ -“- ¦ 98 ¦ 124.5¦ 127.0 ¦

¦- бюджет ¦ -“- ¦ 177.8¦ 244.6¦ 137.6 ¦

¦Капитальный ремонт объектов ¦ -“- ¦ 15.3¦ 21.8¦в 1.4 р¦

¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Фактически выделено по данным ¦ -“- ¦ 291.7¦ 277 ¦ 95 ¦

¦отдела здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- ФОМС ¦ -“- ¦ 129.8¦ 113.6¦ 87.5 ¦

¦- бюджет ¦ -“- ¦ 161.9¦ 163.4¦ 100.9 ¦

L------------------------------+---------+-------+-------+--------

Прогноз

социально-экономического развития г. Хабаровска

на 1998 г.

Просвещение

----T--------------------------T---------T---------T-----------------¬

¦ N ¦ Показатели ¦ Единица ¦ 1997 г. ¦ 1998 г. ¦

¦ ¦ ¦измерения¦ отчет +---------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогноз ¦в % к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997 г.¦

+---+--------------------------+---------+---------+---------+-------+

¦1. ¦Число общеобразовательных ¦ единиц¦ 95 ¦ 96 ¦101 ¦

¦ ¦школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в них мест ¦ мест¦ 54052 ¦ 54202 ¦100.2 ¦

¦ ¦учащихся ¦ человек¦ 80470 ¦ 82470 ¦102.5 ¦

¦2. ¦Число учащихся, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦занимающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦во 2-ю смену ¦ -“- ¦ 28345 ¦ 30045 ¦106 ¦

¦ ¦в 3-ю смену ¦ -“- ¦ 759 ¦ 1059 ¦139.5 ¦

¦3. ¦Коэффициент сменности ¦ ¦ 1.54¦ 1.54¦100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. ¦Численность учащихся в ¦ человек¦ 4667 ¦ 4700 ¦100.7 ¦

¦ ¦группах продленного дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5. ¦Число специализированных ¦ единиц¦ 10 ¦ 10 ¦100 ¦

¦ ¦домов-интернатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в них учащихся ¦ человек¦ 1372 ¦ 1392 ¦101.5 ¦

¦6. ¦Число учащихся в вечерних ¦ -“- ¦ 1246 ¦ 1312 ¦105.6 ¦

¦ ¦(сменных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общеобразовательных школах¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7. ¦Средняя наполняемость ¦ человек¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦классов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1-4 классы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦норматив ¦ -“- ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦

¦ ¦фактически ¦ -“- ¦ 23.4 ¦ 25.0 ¦100 ¦

¦ ¦5-9 классы ¦ ¦ ¦ ¦106.8 ¦

¦ ¦норматив ¦ -“- ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦

¦ ¦фактически ¦ -“- ¦ 25.2 ¦ 26.0 ¦100 ¦

¦ ¦10-11 классы ¦ ¦ ¦ ¦103.2 ¦

¦ ¦норматив ¦ -“- ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦

¦ ¦фактически ¦ -“- ¦ 26.0 ¦ 26.0 ¦100 100¦

¦8. ¦Число детских дошкольных ¦ единиц¦ 152 ¦ 150 ¦ 98.7 ¦

¦ ¦учреждений - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в т.ч. ГорУО ¦ -“- ¦ 88 ¦ 88 ¦100 ¦

¦ ¦ведомственные ¦ -“- ¦ 64 ¦ 62 ¦ 97.1 ¦

¦9. ¦В них мест - всего ¦ мест¦ 17505 ¦ 16781 ¦ 95.9 ¦

¦ ¦в т.ч. ГорУО ¦ -“- ¦ 11587 ¦ 11340 ¦ 98.3 ¦

¦ ¦ведомственные ¦ -“- ¦ 5918 ¦ 5391 ¦ 91.1 ¦

¦10.¦Число детей, посещающих ¦ человек¦ 17386 ¦ 17368 ¦ 99.9 ¦

¦ ¦детские дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦11.¦Численность детей ¦ -“- ¦ 46297 ¦ 46020 ¦ 99.4 ¦

¦ ¦дошкольного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦12.¦Приходится мест на 1000 ¦ мест¦ 388 ¦ 376 ¦ 96.8 ¦

¦ ¦детей дошкольного возраста¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- норматив ¦ -“- ¦ 662 ¦ 662 ¦100 ¦

¦ ¦- обеспеченность ¦ % ¦ 58.6 ¦ 56.8 ¦ - ¦

¦13.¦Приобретение оборудования ¦тыс. руб.¦ 1868.3 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦14.¦Необходимо денежных ¦ -“- ¦596058 ¦580949 ¦ 97.5 ¦

¦ ¦средств для развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦15.¦Фактически выделено (по ¦ -“- ¦465388 ¦410160 ¦ 86.2 ¦

¦ ¦данным управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦16.¦Капитальный ремонт ¦ -“- ¦ 14.5 ¦ 17.5 ¦100 ¦

¦ ¦объектов образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------------------+---------+---------+---------+--------

Необходимое финансирование

культурно-просветительных учреждений

на 1998 г.

тыс. руб.

-----------------------------------------T-------T---------------¬

¦ ¦1997 г.¦ 1998 г. ¦

¦ Наименование ¦ отчет +-------T-------+

¦ ¦ ¦прогноз¦ в % к ¦

¦ ¦ ¦ ¦1997 г.¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦I. Детские музыкальные школы ¦ 6010 ¦ 4700 ¦ 78.2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦II. Культурно-просветительные ¦ 6841 ¦ 7340 ¦ 107.3 ¦

¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦- массовые библиотеки ¦ 2413 ¦ 2678 ¦ 111 ¦

¦- детские библиотеки ¦ 1883 ¦ 2172 ¦ 115.3 ¦

¦- городские мероприятия ¦ 521 ¦ 735 ¦ 141.1 ¦

¦- народный оркестр ¦ 16 ¦ 17 ¦ 106.3 ¦

¦- казачий хор ¦ 18 ¦ 18 ¦ 100 ¦

¦- танцевальный коллектив “Пульсар“ ¦ 25 ¦ 13 ¦ 52 ¦

¦- кукольный театр “Трубадур“ ¦ 18 ¦ 18 ¦ 100 ¦

¦- народный хор пос. Березовка ¦ 18 ¦ 19 ¦ 105.6 ¦

¦- централизованная бухгалтерия ¦ 237 ¦ 252 ¦ 106.3 ¦

¦- дом культуры пос. Березовка ¦ 172 ¦ 163 ¦ 94.8 ¦

¦- дом культуры пос. Горького ¦ 882 ¦ 593 ¦ 67.2 ¦

¦- театр “Триада“ ¦ 615 ¦ 629 ¦ 102.3 ¦

¦- муниципальный академический хор ¦ 22 ¦ 33 ¦ 150 ¦

¦г. Хабаровска ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦III. Детские пособия ¦ 120 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Всего включено в бюджет по отрасли ¦ 6841 ¦ 7340 ¦ 107.3 ¦

¦“Культура“ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------------------+-------+-------+--------

Прогноз

социально-экономического развития г. Хабаровска

на 1998 г.

Культура

-------------------------------T---------T--------T----------------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦1997 г. ¦ 1998 г. ¦

¦ ¦измерения¦ отчет +--------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦прогноз ¦в % к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997 г.¦

+------------------------------+---------+--------+--------+-------+

¦Число массовых библиотек ¦ единиц¦ 31 ¦ 31 ¦ 100 ¦

¦в них книжный фонд ¦ тыс.¦ 2500 ¦ 1358 ¦ 54.3 ¦

¦ ¦ томов¦ ¦ ¦ ¦

¦приходится на 20000 жителей ¦ томов¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦

¦по нормативу ¦ -“- ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦

¦обеспеченность ¦ % ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦в т.ч. детских библиотек ¦ единиц¦ 13 ¦ 13 ¦ 100 ¦

¦Число домов культуры и клубов ¦ единиц¦ 16 ¦ 16 ¦ 100 ¦

¦в них мест ¦ мест¦11190 ¦11190 ¦ 100 ¦

¦приходится на 1000 жителей ¦ -“- ¦ 18.3 ¦ 18.3 ¦ 100 ¦

¦по нормативу ¦ -“- ¦ 15 ¦ 15 ¦ 100 ¦

¦обеспеченность ¦ % ¦ 122 ¦ 122 ¦ 100 ¦

¦Число театров ¦ единиц¦ 4 ¦ 5 ¦ 125 ¦

¦в них мест ¦ мест¦ 1996 ¦ 2086 ¦ 104.5 ¦

¦приходится на 1000 жителей ¦ -“- ¦ 3.3 ¦ 3.4 ¦ 103 ¦

¦по нормативу ¦ -“- ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100 ¦

¦обеспеченность ¦ % ¦ 82.5 ¦ 85.0 ¦ 103 ¦

¦Число концертных залов ¦ единиц¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦

¦в них мест ¦ мест¦ 669 ¦ 669 ¦ 100 ¦

¦приходится на 1000 жителей ¦ -“- ¦ 1.1 ¦ 1.1 ¦ 100 ¦

¦по нормативу ¦ -“- ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦

¦обеспеченность ¦ % ¦ 110 ¦ 110 ¦ 100 ¦

¦Число музеев ¦ единиц¦ 5 ¦ 5 ¦ 100 ¦

¦приходится на 10000 жителей ¦ -“- ¦ 0.08¦ 0.08¦ 100 ¦

¦по нормативу ¦ -“- ¦ 0.14¦ 0.14¦ 100 ¦

¦обеспеченность ¦ % ¦ 57.1 ¦ 57.1 ¦ 100 ¦

¦Число парков ¦ единиц¦ 4 ¦ 4 ¦ 100 ¦

¦приходится на 200000 жителей ¦ -“- ¦ 1.3 ¦ 1.3 ¦ 100 ¦

¦по нормативу ¦ -“- ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦

¦обеспеченность ¦ % ¦ 130 ¦ 130 ¦ 100 ¦

¦Число детских музыкальных ¦ единиц¦ 11 ¦ 11 ¦ 100 ¦

¦школ, школ общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦музыкального, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦художественного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хореографического образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Число учащихся в них ¦ человек¦ 2962 ¦ 2948 ¦ 99.5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Нормативная потребность в ¦ % ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦

¦эстетическом образовании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учащихся общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦школ от общего числа учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Фактически ¦ % ¦ 3.7 ¦ 3.7 ¦ ¦

¦Число кинотеатров ¦ единиц¦ 6 ¦ 6 ¦ 100 ¦

¦в них мест ¦ мест¦ 5020 ¦ 5020 ¦ 100 ¦

¦приходится на 1000 жителей ¦ -“- ¦ 8.2 ¦ 8.2 ¦ 100 ¦

¦по нормативу ¦ -“- ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100 ¦

¦обеспеченность ¦ % ¦ 68.3 ¦ 68.3 ¦ 100 ¦

L------------------------------+---------+--------+--------+--------

Финансирование мероприятий

в области молодежной политики на 1998 год

тыс. руб.

---T-------------------------------------T-------T---------------¬

¦N ¦ Наименование ¦1997 г.¦ 1998 г. ¦

¦ ¦ ¦ отчет +-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦прогноз¦ в % к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997 г.¦

+--+-------------------------------------+-------+-------+-------+

¦1.¦Организация работы социальных служб ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100 ¦

¦ ¦для молодежи ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.¦Молодежные мероприятия (фестивали, ¦ 111.8 ¦ 80 ¦ 71.6 ¦

¦ ¦конкурсы, смотры-конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подростковых клубов, студенческих ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общежитий, подразделений по делам ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦несовершеннолетних, стипендий ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Администрации города“, работа ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦студенческого Центра) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в т.ч. мероприятия, посвященные ¦ - ¦ 30 ¦ ¦

¦ ¦140-летию города ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.¦ Поддержка талантливой молодежи ¦ 143 ¦ 280 ¦ в 2 р.¦

¦4.¦ Поддержка массового молодежного ¦ ¦ 5 ¦ ¦

¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦

¦5.¦ Формирование системы патриотического¦ ¦ 5 ¦ ¦

¦ ¦воспитания, поддержка военно- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦патриотических объединений ¦ ¦ ¦ ¦

¦6.¦ Развитие системы детского и ¦ 20 ¦ 10 ¦ 50 ¦

¦ ¦семейного отдыха ¦ ¦ ¦ ¦

¦7.¦Поддержка и развитие деятельности ¦ ¦ 5 ¦ ¦

¦ ¦молодежных объединений ¦ ¦ ¦ ¦

¦8.¦Развитие международных молодежных ¦ 7,5 ¦ 5 ¦ 67 ¦

¦ ¦связей (обмен делегациями с Ю.Кореей,¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Японией, Америкой) ¦ ¦ ¦ ¦

¦9.¦Финансирование молодежных ¦ - ¦ 15 ¦ - ¦

¦ ¦мероприятий в районах города ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Хабаровска ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ Всего: ¦ 342.3 ¦ 500 ¦в 1,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦

L--+-------------------------------------+-------+-------+--------

Прогноз

социально-экономического развития г. Хабаровска

на 1998 г.

Физкультура и спорт

-------------------------------T---------T-------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦1997 г.¦ 1998 г. ¦

¦ ¦измерения¦ отчет +-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦прогноз¦в % к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997 г.¦

+------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Стадионы ¦ единиц¦ 10 ¦ 10 ¦ 100 ¦

¦в них мест ¦ мест¦51000 ¦51000 ¦ 100 ¦

¦недействующие стадионы ¦ единиц¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Спортивные залы ¦ единиц¦ 149 ¦ 149 ¦ 100 ¦

¦нормативная потребность ¦ -“- ¦ 555 ¦ 555 ¦ ¦

¦обеспеченность ¦ % ¦ 26.8¦ 26.8¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Бассейны ¦ единиц¦ 19 ¦ 19 ¦ 100 ¦

¦нормативная потребность ¦ -“- ¦ 237 ¦ 237 ¦ ¦

¦обеспеченность ¦ % ¦ 8.0¦ 8.0¦ 100 ¦

¦в них площадь зеркала воды ¦ кв. м¦ 4980 ¦ 4980 ¦ 100 ¦

¦приходится на 10 тыс. жителей ¦ -“- ¦ 742 ¦ 742 ¦ ¦

¦нормативная потребность ¦ -“- ¦45447 ¦45447 ¦ ¦

¦обеспеченность ¦ % ¦ 10.9¦ 10.9¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Стрелковые тиры ¦ единиц¦ 15 ¦ 15 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ДЮСШ ¦ единиц¦ 15 ¦ 15 ¦ 100 ¦

¦в них занимающихся ¦ человек¦ 8038 ¦ 8580 ¦ 106.7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Необходимо денежных средств ¦млн. руб.¦ 7.6¦ 17.5¦в 2.3 р¦

¦для развития отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Включено в бюджет (з/п СКА ¦ -“- ¦ 4.5¦ 5.5¦ 122.2 ¦

¦ДЮСШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------+---------+-------+-------+--------

Прогноз

социально-экономического развития г. Хабаровска

на 1998 год

Социальная защита населения

Общие показатели

-----------------------------T---------T-------T-------T----------------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦1996 г.¦1997 г.¦ 1998 г. ¦

¦ ¦измерения¦ отчет ¦ отчет +--------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогноз ¦в % к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997 г.¦

+----------------------------+---------+-------+-------+--------+-------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+----------------------------+---------+-------+-------+--------+-------+

¦1. Численность получателей ¦тыс. чел.¦ 145.2 ¦ 151.2 ¦ 156.2¦ 103.3 ¦

¦пенсий и пособий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦состоящих на учете в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦органах социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. Численность инвалидов ¦ -“- ¦ 18.8 ¦ 23.6 ¦ 26 ¦ 110.2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. Численность ¦ -“- ¦ 83.8 ¦ 65.8 ¦ 75 ¦ 114 ¦

¦нетрудоспособных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малообеспеченных граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦из них остронуждающихся ¦ -“- ¦ 48 ¦ 24.6 ¦ 30 ¦ 122 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. Численность одиноких ¦ -“- ¦ 1.6 ¦ 1.7 ¦ 1.8¦ 105.9 ¦

¦престарелых граждан и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвалидов, обслуживаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Центром социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нетрудоспособных граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5. Численность малоимущих ¦ -“- ¦ 10.3 ¦ 9 ¦ 8.5¦ 94.4 ¦

¦нетрудоспособных граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проживающих в домах без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальных удобств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6. Численность детей (от 3-х¦ чел.¦ 100 ¦ 106 ¦ 110 ¦ 103.8 ¦

¦до 16-ти лет), прошедших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦реабилитации в Центре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социальной адаптации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7. Численность многодетных ¦ тыс.¦ 4.1 ¦ 3.8 ¦ 3.5¦ 92.1 ¦

¦семей ¦ семей¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦8. Численность детей от 0 до¦ детей¦1954 ¦2700 ¦ 2000 ¦ 74.1 ¦

¦2 лет из остронуждающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦9. Выделено денежных средств¦тыс. руб.¦ 746.1 ¦ 665.8 ¦ 625 ¦ 93.9 ¦

¦на бесплатный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилья малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦одиноким пенсионерам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвалидам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦остронуждающимся семьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦10. Выделено денежных ¦ -“- ¦ 722.4 ¦ 458 ¦ 5721 ¦в 12.5 ¦

¦средств на бесплатное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦

¦горячее питание в столовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦или на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продуктовым набором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦11. Выделено средств на ¦ -“- ¦1071.4 ¦ 803.2 ¦ 2000 ¦ в 2.5¦

¦выплату пособия по ¦ ¦ ¦(ост. ¦ ¦ р.¦

¦нуждаемости ¦ ¦ ¦ 96 г.¦ ¦ ¦

¦остронуждающимся ¦ ¦ ¦23.2 + ¦ ¦ ¦

¦гражданам ¦ ¦ ¦780 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сумма ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦803.2) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦12. Выделено средств на ¦тыс. руб.¦ 174.2 ¦ 278.5 ¦ 1700 ¦ в 6.1¦

¦оказание материальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ р.¦

¦помощи нетрудоспособным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦гражданам, попавшим в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦экстремальные ситуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦13. Выделено средств на ¦ -“- ¦ 340 ¦ 287.5 ¦ 150 ¦ 52.2 ¦

¦оказание материальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦помощи и возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦специализированной службе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в проведении ритуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг при погребении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малообеспеченных одиноких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пенсионеров и одиноких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦14. Выделено средств на ¦ -“- ¦ 373.1 ¦1056.5 ¦ 1667 ¦ 157.8 ¦

¦оказание единовременной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦неработающим пенсионерам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и остронуждающимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦15. Выделено средств на ¦ -“- ¦ 47.4 ¦ 20 ¦ 110 ¦ в 5.5¦

¦выплату дотаций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ р.¦

¦посещение бани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малоимущим гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проживающим в частном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦секторе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦16. Выделено средств на ¦ -“- ¦ 14.3 ¦ 22 ¦ 30 ¦ 136.4 ¦

¦выплату стипендий детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦из малообеспеченных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и детям-сиротам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦17. Выделено средств на ¦ -“- ¦ 570.6 ¦ 484.8 ¦ 500 ¦ 103.1 ¦

¦выплату адресного пособия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦детям до 2 лет из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малообеспеченных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦18. Выделено средств на ¦ -“- ¦ 597 ¦ 490.9 ¦ 12012 ¦в 24.5 ¦

¦приобретение льготных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦

¦путевок для детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малообеспеченных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦19. Выделено средств на ¦ -“- ¦ 387.1 ¦ 236 ¦ 145 ¦ 61.4 ¦

¦проведение культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦массовых мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦20. Всего поступило денежных¦тыс. руб.¦9548.5 ¦5987.6 ¦ 37754.2¦в 6.3 ¦

¦средств в комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦

¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществление краевых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦городских мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нетрудоспособных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малообеспеченных граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦из всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансирования, ¦тыс. чел.¦ 153.6 ¦ 88 ¦ 100 ¦ 113 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- бюджет города ¦тыс. руб.¦ 699.0 ¦ 976.0 ¦ 17756.0¦ 18.2 ¦

¦- городской фонд ¦тыс. руб.¦ 348.8 ¦ 687.6 ¦ 970.2¦ 141.1 ¦

¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Кроме того на выплату ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦112500.0¦ ¦

¦ежемесячных детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пособ“й из городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджета потребуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ВСЕГО на проведение ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦139400.0¦ ¦

¦социальной политики из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потребуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------+---------+-------+-------+--------+--------